Расширенный поиск
Решение Думы города Костромы от 31.05.2005 № 64РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ РЕШЕНИЕ от 31 мая 2001 г. N 64 О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ НА 2001 ГОД (в ред. решений Думы г. Костромы от 28.06.2001 N 68, от 17.07.2001 N 95, от 29.11.2001 N 165, от 05.07.2005 N 68) Дума города Костромы решила: 1. Утвердить уточненный бюджета города Костромы на 2001 год по расходам в сумме 837216,0 тыс. руб., по доходам в сумме 783830,0 тыс, руб. Установить предельный размер дефицита бюджета города на 2001 год в сумме 53386,0 тыс. руб. (п. 1 в ред. решения Думы г. Костромы от 29.11.2001 N 165) 2. Утвердить следующие источники финансирования дефицита бюджета города на 2001 год: тыс. руб. - Изменение остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета 8475 - Поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности 20000 - Кредиты полученные от кредитных организаций 28800 - Муниципальный займ 27255 Доходы, фактически полученные сверх объемов, утвержденных пунктом 1 настоящего решения. Установить, что администрация города вправе привлекать дополнительные источники финансирования дефицита бюджета города, установленные бюджетным законодательством. 3. Принять Прогноз социально - экономического развития города на 2001 год, согласно приложению N 1. 4. Принять Основные направления бюджетной и налоговой политики самоуправления города Костромы на 2001 год, согласно приложению N 2. 5. Принять Программу приватизации муниципальных предприятий и объектов муниципальной собственности в городе Костроме на 2001 год, обеспечивающую поступление доходов в бюджет города в сумме 20000,0 тыс. руб. (приложение N 3). 6. Установить по состоянию на 1 января 2002 года верхний предел муниципального долга в сумме 100,0 млн. руб., в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 15 млн. руб. Установить предельный объем заемных средств, направляемых на покрытие дефицита бюджета города в размере не превышающем 15% собственных доходов городского бюджета на 2001 год. 7. Установить, что доходы бюджета города формируются за счет: - налога на прибыль предприятий и организаций - в размере 15% доходов; - налога на прибыль от предприятий железнодорожного транспорта - в размере 5% доходов; - акцизов на спирт этиловый из всех видов сырья, водку, ликеро - водочные изделия, спиртосодержащие растворы - в размере 5% доходов; - акцизов на остальные товары за исключением акцизов на нефть (включая газовый конденсат) и услуги по ее перекачке, природный газ, бензин автомобильный, масла для дизельных и карбюраторных двигателей, на дизельное топливо и легковые автомобили, производимые на территории города - в размере 10% доходов; - налога на доходы физических лиц, удерживаемого предприятиями и организациями - в размере 86,8% доходов; - налога на доходы физических лиц, удерживаемого налоговыми органами - в размере 99% доходов; - средства земельного налога и арендной платы за землю - в размере 50% доходов; - налога на имущество предприятий - в размере 50% доходов; - платы за пользование водными объектами - в размере 30% доходов; - платы за нормативные, сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ - в размере 54% доходов; - других платежей за пользование природными ресурсами по нормативам, установленным законодательством РФ; - налога с продаж - в размере 60% доходов; - единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности по предпринимателям - в размере 65% доходов; - доходов от использования и сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности; - штрафов, применяемых в качестве налоговых санкций, предусмотренных ст. 116 - 118, 124 - 126, 128, 129, 129(1), 132, 134, 135, 135(1), а также подпункты 1 и 2 статьи 120 части 1 Налогового кодекса РФ - в размере 25% доходов; - прочих налогов, пошлин и других платежей, подлежащих зачислению в бюджет города в соответствии с законодательством РФ; - единого налога на совокупный доход для субъектов малого предпринимательства по нормативам, установленным законодательством РФ. 8. Уточнить доходы городского бюджета на 2001 год по группам и подгруппам классификации доходов городского бюджета в следующих суммах: тыс. руб. Код классифи- Доходы Уточненный кации доходов бюджет бюджетов РФ 1000000 Налоговые доходы 705729 в том числе: 1010100 Налог на прибыль предприятий 189440 и организаций 1010200 Подоходный налог с физических 299325 лиц 1010201 в т.ч. удерживаемый предприятиями 292138 1010202 удерживаемый налоговыми 7187 органами 1010400 Налог на игорный бизнес 502 1020200 Акцизы по производимым товарам 13279 в т.ч. спирт 10519 прочие товары 2760 1020400 Лицензионные и регистрационные 925 сборы 1020700 Налог с продаж 42568 1030100 Единый налог для субъектов 8907 малого предпринимательства 1030202 Единый налог на вмененный доход 44892 1040000 Налоги на имущество 40070 1040100 в т.ч. физических лиц 5212 1040200 предприятий 34702 1040300 прочие налоги 156 1050000 Платежи за пользование природными 24991 ресурсами 1050100 в т.ч. платежи за пользование 65 недрами 1050500 плата за пользование 366 водными объектами 1050600 плата за нормативные и 920 и сверхнормативные выбросы сбросы вредных веществ 1050702 земельный налог 23640 1400000 Прочие налоги, пошлины и сборы 40830 1400102 в т.ч. госпошлина 3430 1400502 целевой сбор на содержание 669 милиции 1400503 налог на рекламу 817 1400504 налог на содержание 35734 жилищного фонда и объектов социально - культурной сферы 1400540 Прочие налоговые платежи и сборы 180 2000000 Неналоговые доходы 29016 в том числе 2010000 Доходы от использования имущест- 12786 ва, находящегося в муниципальной собственности 2010202 в т.ч. арендная плата за землю 3554 2010240 арендная плата за пользо- 6170 вание имуществом, находя- щемся в муниципальной соб- ственности 2060000 Административные платежи и сборы 7640 2070000 Штрафные санкции 8490 2090000 Прочие неналоговые доходы 100 Итого собственных доходов 734745 3020100 Дотация 1866 3020200 Субвенции на реализацию ФЗ 10308 "О ветеранах" 3020200 Субвенции на реализацию ФЗ 19288 "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 3020200 Субвенции на реализацию ФЗ 17623 "О социальной защите инвалидов в РФ" ВСЕГО ДОХОДОВ 783830 (п. 8 в ред. решения Думы г. Костромы от 29.11.2001 N 165) 9. Уточнить расходы городского бюджета на 2001 год по разделам и подразделам функциональной классификации в следующих суммах: тыс. руб. Код функцио- нальной клас- Уточненный сификации Расходы бюджет расходов бюджетов РФ 0100 Функционирование органов местного 57415 самоуправления 0500 Правоохранительная деятельность и 8620 обеспечение безопасности 0700 Промышленность, энергетика и строи- тельство 10800 0707 - капитальные вложения 10200 0707 - проектные работы 600 0800 Сельское хозяйство 2100 0802 - компенсация за земельные участки 100 0802 - совхоз "Волжский" 100 (посевная компания) 0802 - инвентаризация земель 900 0805 - ветеринария 1000 0903 Охрана окружающей природной сферы и природных ресурсов 920 1000 Транспорт 12295 в т.ч. закон "О ветеранах" - На погашение и обслуживание - кредита МБРР 1007 Связь 19 в т.ч. закон "Об инвалидах" - 1200 Жилищно - коммунальное хозяйство 203771 в т.ч. на подготовку празднования 500 850-летия города закон "Об инвалидах" - закон "О ветеранах" - 1300 Предупреждение и ликвидация 3713 последствий ЧС и стихийных бедствий - предупреждение и ликвидация последствий ЧС Служба спасения 2018 - Гражданская оборона (Управление по 1695 делам ГО и ЧС) 1400 Образование 237986 1402 Детские музыкальные школы 7000 1403 Центр обучения и повышения квалифи- 700 кации Кострома - Северный Рейн- Вестфалия" 1407 Комитет по делам молодежи - летний 3340 отдых 1407 СДЮШОР 1650 1407 Комитет по делам физической культуры 1214 и спорта - ДЮСШ 1500 Культура, искусство, кинематография 8830 - культура и искусство 8480 - кинематография (кинофикация) 350 1600 Средства массовой информации 1000 (обеспечение функции органов местно- го самоуправления по информированию населения) 1701 Здравоохранение 153944 1701 Фармокомитет - бесплатные медика- 2500 менты в т.ч. закон "Об инвалидах" - 1703 Физическая культура (клубы и меро- 1146 приятия) 1800 Социальная политика 97192 1801 - социальная защита 8650 1801 - социальная помощь 1900 1802 - пенсии и пособия 300 1803 - молодежная политика 1285 1806 Прочие мероприятия в области соци- альной политики 66761 в т.ч. закон "О ветеранах" 42088 в т.ч. закон "Об инвалидах" 24673 1807 - пособия на детей 19438 1900 Обслуживание внутреннего долга 10000 3000 Прочие расходы 9919 3001 - резервный фонд 903 3002 - проведение выборов 1000 3004 - прочие расходы, не отнесенные к 8016 другим подразделам Проектные работы - ИТОГО текущие расходы 836074 Капитальные вложения - 3100 Целевые бюджетные фонды - Экологический фонд - ВСЕГО РАСХОДОВ 837216 (п. 9 в ред. решения Думы г. Костромы от 29.11.2001 N 165) 10. Утвердить следующий перечень защищенных статей текущих расходов городского бюджета на 2001 год, подлежащих финансированию в полном объеме в порядке значимости (приложение N 9): - заработная плата с начислениями; - питание; - приобретение медикаментов и перевязочных средств (в том числе льготное лекарственное обеспечение; - расходы на топливно - энергетические ресурсы; - расходы по обслуживанию и погашению муниципального долга. 11. Установить, что в 2001 году доходы от сдачи в аренду зданий и имущества образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, других учреждений социальной сферы, находящихся в городской собственности, в полном объеме поступают в доходы городского бюджета и отражаются в сметах доходов и расходов указанных организаций. При этом доходы, поступающие сверх учтенных в пункте 8 настоящего решения, полностью используются указанными организациями и учреждениями в качестве дополнительного источника бюджетного финансирования содержания и развития их материально - технической базы сверх сумм, установленных пунктом 9 настоящего решения, и проводятся через счета городского бюджета. 12. Установить на 2001 год оборотную кассовую наличность в размере 10000 тыс. руб. 13. Установить, что доходы целевого городского экологического фонда формируются в 2001 году за счет платы за нормативные, сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов и другие виды вредного воздействия на окружающую среду, поступающей в доходы городского бюджета, в сумме 920,0 тыс. руб. (п. 13 в ред. решения Думы г. Костромы от 29.11.2001 N 165) 14. В целях повышения эффективности работы контролирующих органов города, стимулирования их деятельности по увеличению доходов городского бюджета направить в 2001 году: - Инспекции Министерства налоговой службы РФ по городу Костроме и Управлению федеральной службы налоговой полиции РФ по Костромской области - 10% от взысканных сумм финансовых санкций (пени, штрафы) в части платежей городского бюджета, доначисленных в ходе проведения контрольной работы; - Управлению федеральной службы налоговой полиции РФ по Костромской области - 15% от сумм задолженности по налогам, пеням и штрафам, взысканных в городской бюджет с предприятий и организаций города, имеющих просроченную задолженность по платежам в городской бюджет. Перечень налогоплательщиков, предлагаемых управлению Федеральной службы налоговой полиции РФ по Костромской области для работы по взысканию долгов определяется администрацией города. Настоящее положение не распространяется на контрольную работу управления Федеральной службы налоговой полиции РФ по Костромской области, проводимую по собственному плану. - Управлению внутренних дел города Костромы, Костромскому областному управлению Госторгинспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей, Костромскому центру санитарно - эпидемиологического надзора , управлению ветеринарии с Госветинспекцией, администрации города - 10% от сумм взысканных административных штрафов, подлежащих зачислению в бюджет города. Установить, что направление средств вышеуказанным организациям осуществляется на договорной основе с администрацией города на цели, определенные соглашением. 15. Установить, что финансирование Государственного унитарного предприятия "Костроматранссигнал" осуществляется в пределах поступлений в городской бюджет сумм штрафов, взыскиваемых управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения. 16. Приостановить в 2001 году предоставление дополнительных налоговых и других льгот по платежам в городской бюджет за исключением льгот категориям физических лиц, установленных постановлением главы самоуправления N 4790 от 28 декабря 2000 года "О предоставлении дополнительных льгот по уплате госпошлины в городской бюджет", инвалидам по арендной плате за помещения, используемые для производственной деятельности (освобождение на 50%), а также льгот, предоставляемых налогоплательщикам - субъектам инвестиционной деятельности в соответствии с решением Думы города Костромы от 12 марта 1998 года N 44 "О реализации Закона Костромской области "Об инвестиционной деятельности в Костромской области" на территории города Костромы". (п. 16 в ред. решения Думы г. Костромы от 05.07.2005 N 68) 17. Установить на 2001 год в пределах финансового года лимит предоставления рассрочек, отсрочек по уплате налогов и сборов в части сумм, зачисляемых в городской бюджет в сумме не более 1% налоговых доходов бюджета города. 18. Утвердить в составе городского бюджета на 2001 год капитальные расходы в объеме 10000 тыс. руб., согласно приложению N 4. 19. Принять к сведению, что законом Костромской области "Об областном бюджете на 2001 год" реализация Федеральных законов частично обеспечена источниками финансирования: По ФЗ "О ветеранах" в сумме 24372 тыс. руб. или 20% от потребности (125441 тыс. руб.); По ФЗ "О социальной защите инвалидов в сумме 11016 тыс. руб. или 21% от потребности (51305 тыс. руб.) 20. Руководствуясь статьей 44 закона Костромской области "Об областном бюджете на 2001 год", Федеральными законами от 28.08.95 г. N 154-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и от 25.09.97 г. N 126-ФЗ "О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации", учитывая социальную значимость и жизненную необходимость, направить указанные в пункте 19 настоящего решения средства на финансирование льгот по жилищно - коммунальным услугам; по обеспечению лекарственными препаратами; за пользование домашним телефоном и радиотрансляционной точкой, в том числе: - на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с ФЗ "О социальной защите инвалидов" в полном объеме, исходя из фактически проведенных расходов, в сумме 7355 тыс. руб.; - за пользование домашним телефоном и радиотрансляционной точкой в сумме 886,0 тыс. руб.; - на жилищно - коммунальные услуги частично в сумме 27147 тыс. руб. (потребность - 46100 тыс. руб.). При этом, недостающие средства между фактически предоставленными услугами и выделенными в соответствии с п. 19 настоящего решения, относятся на убытки предприятий, предоставивших услуги и компенсируются по мере поступления средств из федерального и областного бюджетов. (п. 21 исключен решением Думы г. Костромы от 28.06.2001 N 68) 22. Сохранить на 2001 год долю платежей населения на уровне 2000 года - 57% от экономически обоснованного стандарта стоимости одного квадратного метра жилья при федеральном стандарте 80%. 23. Установить, что заключение и оплата организациями и учреждениями, финансируемыми из городского бюджета на основании смет доходов и расходов, договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств городского бюджета, производится в пределах утвержденных им ассигнований из городского бюджета. Принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств городского бюджета сверх установленных им ассигнований, не подлежат оплате за счет средств городского бюджета на текущий финансовый год. 24. Утвердить объемы финансирования в 2001 году утвержденных целевых городских программ в счет общих ассигнований из городского бюджета по отраслям согласно приложению N 5. 25. Утвердить на 2001 год в пределах, сумм, установленных пунктом 9 настоящего решения: - распределение ассигнований из городского бюджета по получателям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению N 6; - распределение ассигнований из городского бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению N 7; - распределение ассигнований из городского бюджета по прочим расходам, не отнесенным к другим подразделам раздела 3000 согласно приложению N 8; 26. Установить, что администрация города в месячный срок со дня вступления в силу настоящего решения утверждает роспись доходов, расходов и источников финансирования дефицита городского бюджета на 2001 год. 27. Установить, что средства, полученные бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, учитываются на счетах, открытых им в учреждениях Центрального банка Российской Федерации. Установить, что администрация города в 2001 году осуществляет ежеквартально мониторинг объемов и направлений использования внебюджетных средств, находящихся на счетах городских организаций по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 28. Разрешить прямым получателям средств городского бюджета в установленном администрацией города порядке направлять часть средств, оставшихся на счетах по учету средств городского бюджета по состоянию на 1 января 2001 года на финансирование целевых расходов. 29. Установить, что администрация города не вправе принимать в 2001 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и работников учреждений и организаций бюджетной сферы. 30. Ввести с 1 января 2001 года, в связи с вступлением в действие части второй Налогового кодекса Российской Федерации, ежемесячную денежную компенсацию в сумме уплачиваемого с денежного довольствия и других вознаграждений и выплат, получаемых в связи с исполнением службы сотрудниками органов внутренних дел города, налога на доходы физических лиц. 31. Утвердить смету доходов и расходов внебюджетного фонда на 2001 год в сумме 124,1 тыс. руб. (приложение N 10). 32. Утвердить расходы на обслуживание муниципального долга в сумме 10,0 млн. руб. 33. Установить, что погашение кредиторской задолженности производится в пределах утвержденных ассигнований на 2001 год. 34. Установить, что нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы бюджета города Костромы на 2001 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет города и (или) сокращения других статей расходов бюджета города на 2001 год после внесения соответствующих изменений в настоящее решение. 35. Одобрить и направить обращение в Костромскую областную Думу (приложение N 11). 36. Установить, что принятые ранее нормативные правовые акты местного самоуправления города Костромы, регулирующие бюджетные отношения, действуют в 2001 году в части, не противоречащей настоящему закону. 37. Поручить администрации города в счет долга СУ-7 (8% отчислений) завершить работы по спорткомплексу "Заволжье". 38. Рекомендовать администрации города изыскать средства по частичному погашению задолженности за методическую литературу за 1996 - 2000 годы и выплаты за 2001 год. 39. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания (кроме пунктов 20 - 22 настоящего решения). 40. Пункты 20, 21 и 22 ввести в действие с момента опубликования в средствах массовой информации. 41. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации. Глава самоуправления г. Костромы Б.К.КОРОБОВ Председатель Совета Думы А.В.УКРАСИН Приложение N 1 к решению Думы города Костромы от 31.05.2001 г. N 64 ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. КОСТРОМЫ НА 2001 ГОД ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. КОСТРОМЫ ЗА 2000 ГОД В течение 1999 - 2000 годов удалось не только преодолеть наиболее острые последствия обвала рубля, но и добиться заметного оживления экономики. В результате получили развитие тенденции улучшения экономической и финансовой ситуации, начавшие формироваться в посткризисный период (период после кризиса в августе 1998 года). ПРОМЫШЛЕННОСТЬ С 1999 года обозначились положительные тенденции в развитии экономики города в целом и в промышленности в частности. За 1999 год достигнут рост промышленного производства - на 12,2%. Предприятия машиностроения и металлообработки увеличили производство на 54,1% (произведено станков деревообрабатывающих в 2,6 раза больше, чем в 1998 году, экскаваторов - в 2 раза, калориферов - в 1,6 раза, дробилок - в 1,8 раза больше). Предприятия легкой промышленности увеличили объемы на 78,2% (произведено больше пряжи льняной - в 1,8 раза, тканей льняных - в 1,9 раза). Промышленность стройматериалов увеличила объемы на 35,7% (произведено больше пиломатериалов - в 1,7 раза, плит древесно - стружечных - в 1,3 раза, фанеры на 12%). Причем промышленный подъем сопровождался качественными изменениями в финансовом состоянии предприятий: значительно возросла прибыль, сократилось количество убыточных производств, увеличилась часть оборотных активов в денежной форме. Повысилась доля денежных расчетов при реализации продукции. Тенденция роста промышленного производства сохранилась и в 2000 году и определялась в основном тремя группами факторов: - дальнейшей активностью ряда отраслей, в существенной степени ориентированных на экспорт. В результате объем выпуска продукции лесной и деревообрабатывающей промышленности увеличился по предварительным итогам в 2000 году на 8,9%. Вследствие расширения экспорта также значительно возрос выпуск льняных тканей, отдельных видов машин и оборудования; - продолжением процессов импортозамещения, в условиях начавшегося роста реальных располагаемых денежных доходов населения, под влиянием чего в 2000 году продукция легкой промышленности увеличилась на 19,7%; - укреплением тенденции улучшения финансового положения промышленных предприятий, значительным ростом их оборотных активов в денежной форме, расширением промежуточного спроса в результате увеличения выпуска отраслей, производящих конечную продукцию. В значительной мере благодаря этому выпуск продукции машиностроения и металлообработки возрос в 2000 году на 23,3%. Вместе с тем, помесячная динамика промышленного производства продукции свидетельствует о некотором замедлении темпов роста к концу 2000 года по сравнению с 1999 годом. Это говорит о том, что по сути исчерпывается действие первоначальных благоприятных факторов, сформировавшихся о посткризисный период. Темпы роста объемов промышленного производства в % к соответствующему периоду прошлого года 1999 год 2000 год 1 квартал 97,0 115,0 полугодие 104,4 111,3 9 месяцев 109,5 109,1 год 112,2 105,2 В 2000 году рост объемов промышленного производства в целом по городу составил 105,2% к предыдущему году, продукции выпущено на 5998,5 млн. рублей. Такой темп роста производства ниже, чем в предыдущем году, так как из более чем 12%-го прироста промышленной продукции в 1999 году почти две трети связано с восстановлением производства после кризисного падения в 1998 году. Объем производства промышленной продукция в 2000 году превысил уровень 1999 года в следующих отраслях: в машиностроении (123,3%), в лесной и деревообрабатывающей (108,9%), в легкой (119,7%), медицинской (107,6%), черной металлургии (114,2%). В остальных отраслях отмечается сокращение объемов производства от 4,2% (в полиграфической) до 15,6% (в пищевой промышленности). Динамика промышленного производства по отраслям, в процентах 1999 г. 2000 г. к к 1998 г. 1999 г. Электроэнергетика 97,5 93,2 Машиностроение 154,1 123,3 Лесная и деревообрабатывающая 119,4 108,9 Стройматериалы 135,7 93,7 Легкая 178,2 119,7 Пищевая 90,0 84,4 Мукомольнo - круп. и комбикормовая 120,4 95,1 Медицинская 52,9 107,6 Полиграфическая 140,8 95,8 Прочие отрасли 98,7 91,8 В электроэнергетике в 2000 году продолжалось снижение объемов производства. Выработка электроэнергии составила по итогам года 1082 млн. квт/час (98,5% к отчету 1999 года), теплоэнергии - 2200,6 тыс. Гкал (89,6%). В результате в целом по отрасли падение объемов составило 6,8% по сравнений с 1999 годом. Неплатежи потребителей за поставленные энергоресурсы остаются наиболее серьезной проблемой в отрасли. Без решения этой проблемы невозможно устойчивое наращивание производства, а также обеспечение бесперебойного энергоснабжения экономики. В машиностроении и металлообработке положительные тенденции, появившиеся в 1999 году и обусловленные развитием процессов импортозамещения, повышением инвестиционной активности, проведением работ по оптимизации мощностей, позволили не только компенсировать спад производства, имевший место в 1998 году, но и превысить докризисный уровень выпуска продукции. Основные факторы, определившие рост объемов продукции в 1999 году, продолжали оказывать влияние на работу отрасли и в 2000 году. В целом за 2000 год выпуск продукции в отрасли увеличился по сравнению с 1999 годом на 23,3%. Больше, чем в 1999 году произведено экскаваторов - на 7,0% (76 шт.), дробилок - на 91,0% (21 шт.), прядильных машин - на 60% (8 шт.), калориферов - на 37,9% (598 шт.), деревообрабатывающих станков - на 9,8% (538 шт.), металлорежущих станков - на 18,4% (58 шт.). Рост объемов производства сопровождался улучшением экономической и финансовой ситуации, в основном за счет увеличения оборотных активов в денежной форме и сокращения количества убыточных предприятий, а также осуществления мер по реструктуризация и реформированию предприятий отрасли. Предприятия деревообрабатывающей промышленности с начала 2000 года продолжали увеличивать объемы выпуска продукции. Этому способствовало сохранение спроса внутреннего и внешнего рынков. Темп прироста производства продукции в 2000 году составил 8,9%. По сравнению с 1999 годом предприятиями отрасли больше выпущено фанеры на 10,6% (72,3 тыс. куб. м) ДСП - на 15,8% (98,7 тыс. куб. м), мебели - на 4,3% и другой продукции. Рост объемов производства в отрасли достигнут за счет увеличения выпуска продукции на ОАО "Фанплит" и ОАО "Костромамебель", продукция которых составляет в объемах отрасли свыше 90%. В промышленности строительных материалов в 2000 году падение объемов производства составило 6,3%. Это в первую очередь связано со снижением выпуска сборных железобетонных конструкций и изделий по сравнению с 1999 годом на 47,5%. Однако за счет увеличения выпуска другой продукции на крупных предприятиях отрасли (АООТ "Костромской силикатный завод", ОГУП "Карьеравтодор") сокращение объемов в целом по отрасли выглядит не столь значительно. По итогам года увеличение выпуска стеновых материалов составило 24,3% (115,6 млн. шт. усл. кирпича), в том числе кирпича строительного - 22,9% (39,2 млн. шт. усл. кирпича), щебня и гравия - на 11,7% (276,6 тыс. куб. м). Продолжали наращивать объемы выпуска продукции в 2000 году предприятия легкой промышленности. Ими выпущено 31,9 млн. кв. м льняных тканей, что на 21,8% больше, чем в 1999 году, 7,6 тыс. тонн хлопчатобумажной пряжи (на 80,7% больше 1999 года). Индекс физического объема в целом по отрасли составил 119,7%. Однако сложным остается вопрос обеспечения предприятий сырьем. Текстильные предприятия в связи с нехваткой льноволокна в области работают на давальческом сырье, доля которого увеличилась по сравнению с 1999 годом в 1,5 раза и составляет около 70%, что не лучшим образом сказывается на показателях их работы, хотя и позволяет сохранять трудовые коллективы. Ситуация на рынке продовольствия нестабильна. В 2000 году продолжал сокращаться выпуск основных видов продукции в пищевой промышленности. По сравнению с 1999 годом сократилось производство хлеба и хлебобулочных изделий на 8,3%, кондитерских изделий - на 14,2%, рыбы - на 59,2%, ликеро - водочных изделий - на 28,4%, мясной и молочной продукции - на 96,3%. Выросло только производство спирта на 2,8%. Темпы падения объемов в целом по отрасли остаются самыми высокими среди всех отраслей - 84,4% к 1999 году. В мукомольно - крупяной промышленности сократилось производство крупы на 7,8%, комбикормов - на 50%, муки - на 1,5%, что привело к падению объемов в целом по отрасли на 4,6% по сравнению с 1999 годом. Это при том, что в предыдущие 2 года (1998 г. и 1999 г.) отрасль имела приращение объемов производства соответственно 27,4 и 20,4 процентов. Общий объем выпуска потребительских товаров в 2000 году ниже уровня 1999 года на 1,6%. По пищевым продуктам и винно - водочным изделиям падение объемов составило соответственно на 13,9% и 31,1%. По непродовольственным товарам рост на 11,4%. В 2000 году всего выпущено потребительских товаров на сумм 1420,1 млн. рублей. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ Оборот розничной торговли за 2000 год по отношению к предыдущему году увеличился на 1,5%, оборот общественного питания - на 2,2%. Росту этих показателей в значительной степени способствовало улучшение динамики реальных доходов населения. В посткризисный период качественно изменилась и структура оборота розничной торговли, в которой повысилась доля относительно более дешевых товаров, в т.ч. за счет увеличения доли отечественных товаров. На рынке платных услуг населению в настоящее время отмечается прирост объемов оказываемых услуг, который по итогом 2000 года составил 6,8%. Услуг оказано на сумму около 845 млн. рублей. Основной объем платных услуг, более 85%, по-прежнему предоставляется предприятиями. В разрезе видов услуг наибольшая доля приходится на услуги, которое носят обязательный характер: услуги пассажирского транспорта и связи, жилищно - коммунальные, бытовые услуги. Их суммарная доля составляет около 75%. По сравнению с 1999 годом в 2000 году больше оказано ветеринарных услуг на 65,4%, туристско - экскурсионных - на 42,9%, услуг пассажирского транспорта - на 31,1%, медицинских - на 16,6%, санаторно - оздоровительных - на 16,3%, образования - на 12,2%, услуг связи - на 7,3% и других. ТРУД Общее оживление в экономике и особенно в реальном секторе, способствовало некоторому улучшению ситуации на рынке труда. Происходит снижение численности официально зарегистрированных безработных и уровня безработицы. Уровень официально зарегистрированной безработицы по состоянию на конец 2000 года составил 0,64% от экономически активного населения (против 1,16 в начале года). В тоже время растет потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости. В результате коэффициент напряженности на рынке труда (численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в расчете на одну вакансию) снизился до 0,4 (против 1,0 - в начале 2000 года и 4,0 - в начале 1999 года). Численность работников, занятых в народном хозяйстве города составила за 2000 год 116,6 тыс. человек, что по сравнению с 1999 годом на 0,5% больше, в том числе в материальном производстве - 67,9 тыс. человек (100,6% к 1999 году). Если в 1999 году жизненный уровень населения неуклонно снижался, то в 2000 году начала формироваться тенденция увеличения реальных располагаемых денежных доходов населения. Наблюдались позитивные изменения о сфере оплаты труда, суммарная задолженность по заработной плате по сравнению с началом 2000 года сократилась в 2,2 раза и составила по состоянию на 1 января 2001 года 30,3 млн. рублей. Темпы прироста реальной заработной платы (скорректированной на темпы инфляции) составили за 2000 год 5,4%, что частично компенсировало падение ее уровня в 1999 году по сравнению с 1998 годом (84,1%). Фонд заработной платы достиг 2,34 млн. рублей, с ростом к 1999 году на 28,2%. Среднемесячная заработная плата возросла на 27,5% и составила за 2000 год 1671 рубль. Примечание. Отчетные данные за 2000 год приведены в приложении 2. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В 2000 году предприятиями и организациями всех форм собственности на развитие экономики и социальную сферу города использовано свыше 911 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что составит в сопоставимых ценах к уровню 1999 года 118%, 129,3% к уровню 1998 года и 132,8% к уровню 1997 года. Итоги 1998 - 2000 годов свидетельствуют об определенной стабилизации и постепенном оживлении инвестиционной деятельности в городе. В отраслевой структуре инвестиций в основной капитал львиная доля приходится на отрасли, оказывающие рыночные и нерыночные услуги (69,8%), из них в жилищно - коммунальное хозяйство 51,6% (в 1999 году соответственно 83,1% и 61,6%). На инвестиции, направленные на производство товаров приходится 30,2% от общего объема инвестиций (в 1999 году - 16,9%), что свидетельствует о некотором оживлении реального сектора экономики. Основной целью инвестирования в основной капитал явилась замена изношенной техники и оборудования, т.е. улучшилась технологическая структура капитальных вложений, доля СМР снизилась в пользу затрат на оборудование. Для устойчивого экономического роста необходима активизация всех видов источников финансирования. Без этого экономический рост будет иметь временный характер и не является стабильным. Основным источником финансирования в 2000 году были привлеченные средства (53,8%), где средства федерального бюджета составили 31,8%, средства областного и местного бюджетов - 2,7%. Собственные средства предприятий составляют 46,2%. По мере роста производства, собственные средства предприятий постепенно будут увеличиваться и будут способствовать развитию реального сектора экономики. Современный период структурных преобразований заключается в том, что приоритеты капвложений носят не отраслевой характер, а направлены на удовлетворение определенных постоянных или вновь возникающих общественных потребностей. Одна из таких стабильных потребностей - необходимость поддерживать определенный, довольно высокий уровень жилищного строительства при любых конъюнктурных колебаниях. При спаде объемов инвестиций в 2000 году к объемам инвестиций 1990 года в 5 раз, объем инвестиций в жилищное строительство снизился только на 15%. На жилищное строительство в 2000 году направлено 45,3% от общего объема инвестиций. За счет всех источников финансирования сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 116,69 тыс. кв. м (прогнозировали 117,4 тыс. кв. м), что на 29,4% больше, чем в 1999 году. Следует отметить, что по-прежнему сохраняется неритмичный ввод жилья. Основной ввод жилых домов приходится па IY квартал - 48,4% (I квартал - 20%, II квартал - 12,9%, III квартал - 18,7%). Доля индивидуального жилья в общем объеме составила 10,46% или 140,4% к уровню прошлого года. Значительное место в инвестиционной программе занимает предоставление жилья для военнослужащих (29,3%) и для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (33,6%) от общего ввода. Городская телефонная сеть пополнилась на 4656 номеров, в том числе АТС-35 по улице Беговая на 1504 номера и АТС-33 по улице Самоковской на 3152 номера. Для работников бюджетной сферы введена в эксплуатация 1-я очередь (60 квартир) 118-квартирного жилого дома по улице Индустриальной, где 52 квартиры будут выделены работникам подразделений городской (47 квартир) и областной (5 квартир) администраций. В III квартале 2000 года введена в эксплуатацию пристройка к школе N 26 на 198 учащихся, введены в эксплуатацию коммунальные сети: водопровода протяженностью 2,1 км, канализации протяженностью 2,3 км, газовые сети протяженностью 3,6 км и ряд объектов промышленно - гражданского назначения. Данные инвестиционной и строительной деятельности характеризуются следующими показателями: 1998 год 1999 год 2000 год - Инвестиции в основной капитал в % к предыдущему году 102,8 109,5 118,0 - Ввод в действие жилых домов в % к предыдущему году 93,2 111,5 129,4 - Объем подрядных работ, выпол- ненный собственными силами в % к предыдущему году 103,3 108,5 96,6 В 2000 году в городе выполнено строительно - монтажных работ в объеме 598,978 млн. рублей, что составляет 96,6% к 1999 году. Из общего числа строительных фирм 66,5% приходится на долю частных, госсобственности - 16,9%, муниципальной - 0,02%, смешанной собственности - 16,6%. За 11 месяцев 2000 года по 33 крупным и средним организациям строительства прибыль составила 7,156 млн. рублей и уменьшилась по сравнению с 1999 годом на 17,044 млн. рублей (29,6%). Убыток допустили 14 предприятий или 42,4% от общего числа предприятий. Сумма убытка составила 25,9 млн. рублей. Основными причинами, которые препятствуют эффективной деятельности строительных организаций по-прежнему остаются экономические проблемы - нестабильное финансирование, неплатежеспособность заказчиков, задолженность за выполненные работы. По результатам анализа данных за 11 месяцев 2000 года и 1999 года следует отметить, что темп роста средней зарплаты опережает темп роста производительности труда в 1,3 раза. Инвестиционная ситуация в городе оказывает существенное влияние на интенсивность строительной деятельности на территории города. В качестве показателя этой интенсивности может быть принято отношение объема строительно - монтажных работ в расчете на одного жителя: 1998 год 2000 год отчет (руб.) оценка (руб.) 1794,6 1738,6 (в сопоставимых ценах ) т.е. интенсивность составила 96,9% к 1999 году ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА В соответствии с Федеральной адресной инвестиционной программой в 2000 году за счет средств федерального бюджета освоено капитальных вложений в сумме 47209,0 тыс. рублей, из них по отраслям: - "Образование" - 2942 тыс. руб. - "Здравоохранение" - 4622 тыс. руб. - "Жилищное строительство" - 13344 тыс. руб. - "Культура" - 4251 тыс. руб. - "Инженерное обеспечение" - 20000 тыс. руб. По мероприятиям, связанным с празднованием 850-летия города 2050 тыс. руб. (реконструкция ветхого жилого фонда, являющегося памятником истории и архитектуры, проект N 197). Поступили средства из федерального бюджета в сумме 43918 тыс. рублей при установленном лимите на 2000 год 47078 тыс. рублей, т.е. 93,3%. Бюджетные заявки по г. Костроме были представлены на 277,7 млн. рублей. Выполнение инвестиционной программы на объектах городского хозяйства В 2000 году объем финансирования объектов городского хозяйства за счет источников финансирования был на 17,3% ниже уровня 1999 года (82,7%), освоение составило 98,7% к 1999 году. За счет городского бюджета профинансировано 6887,45 тыс. рублей или 68,9% к утвержденному лимиту, освоено 9520,59 тыс. рублей или 95,2% к лимиту и 77,1% к уровню 1999 года. Наибольший процент финансирования объектов городского хозяйства в общем объеме в 2000 году - в счет освобождения от 8% отчислений квартир на снос жилья (45%), за счет городского бюджета - 37,7%, из областного бюджета - 3,1%, федерального - 9,6%, за счет внебюджетных (привлеченных) средств - 4,6%. Примечание. Цифровые показатели по инвестициям за 2000 год приведены в приложении 1. ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. КОСТРОМЫ НА 2001 ГОД Прогноз социально - экономического развития г. Костромы на 2001 год разработан на основе сценарных условий функционирования экономики РФ на этот период, предварительного прогноза показателей инфляции на 2001 год, разработанных Министерством экономики России по состоянию на 13.04.2000 года, а также с учетом анализа развития экономической ситуации в городе в 2000 году и обобщенных прогнозных материалов, полученных от ведущих предприятий города, департаментов, комитетов, управлений и отделов администрации. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Рост в экономике в 2001 году продолжится, но вряд ли он будет таким, как в 2000 году, так как действуют ряд факторов, ограничивающих рост выпуска промышленной продукции: недостаточный уровень спроса внутреннего рынка, нестабильность внешнеэкономической конъюнктуры, замедление процессов импортозамещения, угроза "старения" оборудования и другие. В связи с постепенным ослаблением благоприятных факторов можно ожидать замедления темпа прироста промышленного производства. В 2001 году прогнозируемый рост промышленного производства составит 104,5% к уровню 2000 года. При этом наиболее высокими темпами прироста будут отличаться машиностроение и металлообработка (110% к уровню 2000 года), черная металлургия (112,5%), медицинская (106,5%) отрасли. Электроэнергетика. В соответствии с прогнозируемым увеличением спроса потребителей выработка электроэнергии может возрасти в 2001 году до 1103 млн. квт час. С учетом этого объемы производства в отрасли вырастут на 1,1% к оценке 2000 года. В 2001 году в машиностроении прогнозируется дальнейшее наращивание объемов производства, устойчивое повышение спроса внутреннего рынка на важнейшие виды машиностроительной продукции. Предусматривается оптимизация производственных мощностей, реструктуризация задолженностей предприятий, активизация поиска стратегических инвесторов для обеспечения развития новых направлений, освоение перспективных видов продукции. В целом по отрасли объем промышленной продукции в 2001 году прогнозируется на уровне 110% к 2000 году. Ожидается значительное увеличение выпуска таких важнейших видов продукции как металлорежущие и деревообрабатывающие станки, дробилки, прядильные машины, калориферы и некоторые другие. Стабильная работа предприятий деревообрабатывающей отрасли, развитие эффективных производств, внедрение прогрессивных технологий и техники, расширение ассортимента выпускаемой продукции дают основания прогнозировать в 2001 году прирост выпуска продукции на уровне 2,3% по сравнению с 2000 годом. В 2001 году объем выпуска продукции в промышленности стройматериалов прогнозируется с ростом на 4,9% к оценке предыдущего года. Выпуск стеновых материалов увеличится по прогнозным расчетам на 6,5%, в том числе кирпича строительного - на 5,0%. В 2001 году, по прогнозным расчетам, тенденция к увеличению производства продукции в легкой отрасли сохранится и темп прироста составит 3,4%. Факторами, ограничивающими рост промышленного производства являются технологическая отсталость большинства предприятий отрасли, предельная изношенность основных фондов, сложности с обеспечением предприятий сырьем и материалами. Несмотря на это в 2001 году прогнозируется увеличить производство льняной пряжи на 15,9%, льняных тканей - на 7,0%. Ведущие предприятия отрасли продолжат работу над обновлением ассортимента и повышением качества выпускаемых изделий, расширением рынков сбыта продукции. Если в 2000 году не удалось стабилизировать ситуацию в пищевой промышленности, то на 2001 год прогнозируется приостановление падения объемов производства. Основанием для этого служит прогнозируемое увеличение выпуска продовольственных товаров и ликеро - водочных изделий на таких предприятиях отрасли, как ОАО "Заволжский хлебокомбинат", ОАО "Русский хлеб", ФГУП "Ликеро - водочный завод", ООО "Серебряный источник", продукция которых составляет более 55% от продукции отрасли. Предприятия отрасли продолжают работать над расширением ассортимента и повышением качества выпускаемой продукции, участвуют в выставках - ярмарках, продукция многих из них отмечается медалями и дипломами. Рост объемов производства в 2001 году прогнозируется также в мукомольно - крупяной и комбикормовой промышленности - на 5,3%, медицинской - на 6,5%, черной металлургии - на 12,5% и в прочих отраслях - на 6,5%. В 2001 году ожидается рост производства потребительских товаров для населения. Это связано с возросшей ценовой конкурентоспособностью отечественных товаров и переключением части платежеспособного спроса с импортных товаров на отечественные. Прогноз производства потребительских товаров в 2001 году учитывает возможное увеличение доходов населения и ресурсов отечественного сырья. С учетом этого ожидается, что рост производства потребительских товаров будет на 4,1% выше 2000 года. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ В 2001 году годовой прирост оборота розничной торговли по прогнозным расчетам, составит 3,0%. Платежеспособный спрос населения на важнейшие продукты питания, товары легкой промышленности и культурно - бытового назначения будет примерно соответствовать объемам предложения этих товаров. В объеме предлагаемых на рынке товарных ресурсов повысится доля товаров отечественных производителей. Улучшится макроструктура оборота розничной торговли - увеличится удельный вес продажи непродовольственных товаров. На рынке непродовольственных товаров происходят позитивные изменения. Ввиду того, что цена на многие виды непродовольственных товаров отечественного производства существенно ниже аналогичных импортных товаров, наблюдается увеличение спроса населения на товары отечественных производителей (стиральные машины, морозильники, пылесосы, швейные машины, трикотажные изделия, ткани льняные, шерстяные, обувь и др.) и в результате доля реализуемых импортных непродовольственных товаров может уменьшится, хотя по отдельным позициям импорт будет занимать устойчивое положение на рынке (радиоэлектроника, фотоаппараты и др.). На рынке платных услуг прирост объемов оказываемых услуг в 2001 году составит 3,2%. В связи с поэтапным проведением реформ социальной и жилищно - коммунальной сфер в расходах населения возрастут преимущественно расходы на услуги жилищно - коммунального хозяйства и услуги пассажирского транспорта. Увеличатся объемы и доля платных услуг в области образования и здравоохранения. ТРУД Прогнозируемые темпы экономического роста в 2001 году не приведут к адекватному увеличению численности занятых в экономике, поскольку вводимые рабочие места будут частично замещаться работниками, занятыми в настоящее время неполное рабочее время. С учетом изложенного, в 2001 году сохранится значительное превышение предложения рабочей силы над спросом. В целом численность занятых в экономике увеличится с 116,6 тыс. человек в 2000 году до 117,1 тыс. человек в 2001 году. При этом продолжится увеличение численности занятых в материальном производстве (с 67,9 тыс. чел. до 68,3 тыс. чел.) В 2001 году фонд заработной платы прогнозируется в размере 2798,9 млн. рублей с ростом, к оценке 2000 года на 19,6%. Среднемесячная заработная плата в среднем по городу прогнозируется на уровне 1992 рубля, что составит к 2000 году 119,2%. Причем в непроизводственных отраслях она будет расти быстрее, чем в материальном производстве, соответственно на 22,5% и 17%. А прирост реальной заработной платы составит в среднем по городу - 6,4% (при уровне инфляции на потребительском рынке по прогнозу Минэкономики - 112%). Примечание. Прогнозные оценки на 2001 год приведены в приложении 2. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО При прогнозе и оценке возможностей роста инвестиций в 2001 году учитывалось: что одной из важнейших отраслей строительного комплекса в настоящее время остается жилищное строительство. За счет всех источников финансирования прогнозируются инвестиции на уровне 1356,7 млн. рублей или 124% по сравнению с 2000 годом. Анализ прогнозируемых данных, полученных от предприятий, организаций говорит о том, что 67% руководителей планирует увеличение объема инвестиций: 14% - сокращение их объема, 19% - остаться на уровне 2000 года. На строительство объектов производственного назначения прогнозируется направить 441,4 млн. рублей или 101% к уровню 2000 года. Ключевая роль в финансировании объектов производственного назначения отведена собственным средствам предприятий, так как не все предприятия в состоянии брать кредиты из-за высокого банковского процента. Удельный вес объектов производственного назначения в общем объеме инвестиций составит 32,5%. На развитие социально - культурной сферы прогнозируется привлечение 915,3 млн. рублей или 67,5% от общего объема инвестиций с приростом к уровню 2000 года на 39,1%. Основными источниками финансирования в социально - культурной сфере являются привлеченные средства - 86,8%. Объем государственных инвестиций, финансируемых за счет федерального бюджета составит 617,3 млн. рублей или 67,3% от всех инвестиций социально - культурной сферы. Прирост централизованных источников финансирования практически полностью будет направлен на увеличение поддержки объектов жилищного строительства (93% от всех средств федерального бюджета). В 2001 году на жилищное строительство за счет всех источников финансирования будет привлечено 714,3 млн. рублей или 144,1% к уровню 2000 года. Предстоит обеспечить ввод не менее 170,8 тыс. кв. метров жилья, что на 46,8% больше аналогичного периода прошлого года. Рост жилья в 2001 году будет обеспечен средствами Министерства обороны, средствами, которые выделяются Правительством и бюджетом региона для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, средствами населения, средствами местного бюджета, средствами застройщиков и др. По объектам здравоохранения прогнозируется привлечение 14,0 млн. рублей за счет федерального бюджета по тем объектам, которые финансировались в 2000 году (онкодиспансер, реконструкция помещения для размещения оборудования "искусственная почка", реконструкция спального корпуса Заволжского дома - интерната). За счет средств городского бюджета планируется достроить и ввести в эксплуатацию пищеблок 2-го медицинского объединения (в 2000 году объект строился за счет освобождения от 8% отчислений на освобождение площадок под строительство жилья). Продолжится работа по строительству и вводу в эксплуатацию объектов образования. Самые крупные ассигнования прогнозируется привлечь на строительство школы ОДА - 21,9 млн. рублей (в счет подписанного соглашения между Правительством города Москвы и областной администрацией в сумме 20,9 млн. рублей и 1 млн. рублей за счет федерального бюджета). Намечается ввести в эксплуатацию пристройку к школе N 27 на 200 учащихся. Если будут обеспечены финансированием объекты образования, то рост объемов по отрасли будет значительным (в 2,6 раза). По объектам коммунального назначения - это реконструкция Коркинских очистных сооружений за счет водного налога, станция обезжелезивания в пос. Башутино с вводом в III квартале т.г. за счет средств городского бюджета, водного налога, продолжены работы по строительству сетей в п. Первомайский, строительство газовых сетей к жилым домам ОАО "Газтранссервис", также работы на объектах МУП "Костроматеплосервис", "Костромаэнерго", "Костромаводоканал" как за счет собственных средств, также местного бюджета. Намечается добиться получения отчислений на строительство инженерных сетей от средств, выделяемых Министерством обороны на строительство жилья в городе. По отрасли "культура" - прогнозируется получение средств из Федерального бюджета на реконструкцию драмтеатра имени А.Н.Островского (2 млн. руб.), реконструкцию здания музыкального училища (1 млн. руб.), реставрацию памятников музея деревянного зодчества (2 млн. руб.), реконструкцию здания пожарной каланчи. Прогнозируется выделение средств из областного бюджета. 850-летие г. Костромы - памятники истории и архитектуры в сумме 2,5 млн. рублей за счет средств федерального бюджета. Ветхий фонд и ремонт фасадов - за счет средств федерального бюджета (по 2,5 млн. рублей). 600 тыс. рублей прогнозируется выделение средств из городского бюджета на реконструкцию ветхого фонда и 275 тыс. рублей на ремонт фасадов. По "прочим отраслям" прогнозируется продолжение строительства и ввод в эксплуатацию административных зданий на ул. Энгельса и Лесной (ОАО "Электросвязь" и ООО "Костромарегионгаз"). Примечание. Прогнозные оценки по инвестициям в основной капитал и капитальным вложениям на 2001 год приведены соответственно в приложениях 3 и 4. Итоги 2000 года указывают на сохранение, а по ряду направлений - и укрепление позитивных тенденций в социально - экономическом развитии, проявившихся в предыдущем году. Вместе с тем принципиальное значение имеет проблема устойчивости изменений в экономической и финансовой сфере. Постепенное исчерпание роста производства за счет факторов, связанных с девальвацией рубля, процессами импортозамещения, требует в 2001 году активизации новых факторов экономического роста, прежде всего ускорения структурных реформ, роста инвестиций в производство, повышения потребительского спроса. Приложение N 1 к прогнозу социально - экономического развития г. Костромы на 2001 год ИНВЕСТИЦИИ И ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ НА 2000 ГОД ПО Г. КОСТРОМЕ (тыс. рублей) ----T-----------------T---------T-------------------------------------------------------------------¬ ¦ N ¦ Отрасли ¦ Всего ¦ из них ¦ ¦п/п¦ ¦ +---------T----------T----------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦Собствен.¦Привлечен.¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦средства +---------T--------T--------T---------T--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федераль.¦областн.¦ город. ¦средства ¦ прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦бюджет ¦ бюджет ¦населения¦ ¦ +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+ ¦ I.¦Непроизводственное ¦ ¦ ¦строительство ¦ +---+-----------------T---------T---------T----------T---------T--------T--------T---------T--------+ ¦1. ¦Жилищное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦413108,2 ¦ 12608,5 ¦ 400499,7 ¦ 254328,3¦ 1878,4¦ 5615,0¦ 33564,0¦105114,0¦ +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+ ¦2. ¦Коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦ 52960,0 ¦ 18427,0 ¦ 34533,0 ¦ 20000,0¦ 83,0¦ 1900,0¦ - ¦ 12550,0¦ +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+ ¦3. ¦Здравоохранение ¦ 11593,0 ¦ 139,0 ¦ 11454,0 ¦ 4622,0¦ 814,0¦ - ¦ - ¦ 6018,0¦ +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+ ¦4. ¦Образование ¦ 10371,7 ¦ - ¦ 10371,7 ¦ 2941,5¦ 2077,2¦ 1493,0¦ - ¦ 3860,0¦ +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+ ¦5. ¦Культура ¦ 11099,8 ¦ - ¦ 11099,8 ¦ 4551,0¦ 5724,8¦ - ¦ - ¦ 824,0¦ +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+ ¦6. ¦Финансы, банки ¦ 25000,0 ¦ 25000,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+ ¦7. ¦Прочие ¦ 23875,0 ¦ 18940,0 ¦ 4935,0 ¦ - ¦ 4422,0¦ 513,0¦ - ¦ - ¦ +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+ ¦8. ¦Общественные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объединения ¦ 250,0 ¦ - ¦ 250,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 250,0¦ +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+ ¦ ¦Итого: ¦548257,7 ¦ 75114,5 ¦ 473143,2 ¦ 286442,8¦ 14999,4¦ 9521,0¦ 33564,0¦128616,0¦ +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+ ¦II.¦Производственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦352777,0 ¦345497,0 ¦ 17280,0 ¦ 3600,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ 13680,0¦ +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+ ¦ ¦Всего: ¦911034,7 ¦420611,5 ¦ 490423,2 ¦ 290042,8¦ 14999,4¦ 9521,0¦ 33564,0¦142296,0¦ +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+ ¦ ¦Удельный вес ¦ 100,0 ¦ 46,2 ¦ 53,8 ¦ 31,8¦ 1,6¦ 1,1¦ 3,7¦ 15,6¦ L---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------- Приложение N 2 к прогнозу социально - экономического развития г. Костромы на 2001 год ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2001 ГОД ПО ГОРОДУ КОСТРОМЕ Промышленность Показатели Единица 1999 год 2000 год 2001 год измерения отчет оценка прогноз Продукция промышленности в целом по городу в действующих ценах тыс. руб. 4574825,8 5998472,8 7464932,2 в сопоставимых ценах в % к пред. году 112,2 105,2 104,5 в том числе по отраслям - электроэнергетика в действующих ценах тыс. руб. 884623,4 1144177,2 1503792,1 в сопоставимых ценах в % к пред. году 97,5 93,2 101,1 - химическая в действующих ценах тыс. руб. 15687,0 20607,6 25134,7 в сопоставимых ценах в % к пред. году 100,0 100,8 - машиностроение и металлообработка в действующих ценах тыс. руб. 1006210,2 1505964,1 1938175,7 в сопоставимых ценах в % к пред. году 154,1 123,3 110,0 - черная металлургия в действующих ценах тыс. руб. 37702,7 75070,6 101345,4 в сопоставимых ценах в % к пред. году 114,2 112,5 - цветная металлургия в действующих ценах тыс. руб. 49983,6 82070,5 82300,3 в сопоставимых ценах в % к пред. году 100,0 87,2 - лесная, деревообрабатывающая в действующих ценах тыс. руб. 552132,6 737608,0 913033,3 в сопоставимых ценах в % к пред. году 119,4 108,9 102,3 - промышленность стройматериалов в действующих ценах тыс. руб. 229232,8 366555,8 476801,2 в сопоставимых ценах в % к пред. году 135,7 93,7 104,9 - легкая промышленность в действующих ценах тыс. руб. 654669,0 559998,0 642732,0 в сопоставимых ценах в % к пред. году 178,2 119,7 103,4 - пищевая промышленность в действующих ценах тыс. руб. 462801,4 585771,3 661921,6 в сопоставимых ценах в % к пред. году 90,0 84,4 100,0 - мукомольно - крупяная и комбикормовая в действующих ценах тыс. руб. 120211,1 188214,0 225935,9 в сопоставимых ценах в % к пред. году 120,4 95,1 105,3 - медицинская в действующих ценах тыс. руб. 89602,0 138006,0 170492,6 в сопоставимых ценах в % к пред. году 52,9 107,6 106,5 - полиграфическая в действующих ценах тыс. руб. 130277,0 162053,6 189110,0 в сопоставимых ценах в % к пред. году 140,8 95,8 100,6 - прочие отрасли в действующих ценах тыс. руб. 341693,0 432376,0 534157,4 в сопоставимых ценах в % к пред. году 98,7 91,8 106,5 Производство потреби- тельских товаров в действующих ценах тыс. руб. 1292424,0 1420060,0 1642312,5 в сопоставимых ценах в % к пред. году 112,2 98,4 104,1 в том числе: - пищевые продукты в действующих ценах тыс. руб. 270410,0 411743,0 465269,6 в сопоставимых ценах в % к пред. году 83,0 86,1 100,0 - винно - водочные изделия и пиво в действующих ценах тыс. руб. 99855,7 107442,0 113578,0 в сопоставимых ценах в % к пред. году 117,9 68,9 100,2 - непродовольственные товары в действующих ценах тыс. руб. 922158,3 900875,0 1063464,9 в сопоставимых ценах в % к пред. году 124,4 111,4 105,4 Потребительский рынок товаров и услуг Оборот розничной торговли в действующих ценах тыс. руб. 2614490,0 3173834,0 3595953,9 в сопоставимых ценах в % к пред. году 92,7 105,5 103,0 Оборот общественного питания в действующих ценах тыс. руб. 105264,0 125438,1 142121,4 в сопоставимых ценах в % к пред. году 66,3 102,2 103,0 Объем платных услуг населению в действующих ценах тыс. руб. 595106,2 844892,2 1089910,9 в сопоставимых ценах в % к пред. году 115,0 106,8 103,2 Труд Численность работников занятых в народном хо- зяйстве - всего: тыс. чел. 116,0 116,6 117,1 в том числе: - в материальном произ- водстве тыс. чел. 67,5 67,9 68,3 - в непроизводственной сфере тыс. чел. 48,5 48,7 48,8 Фонд заработной платы - всего млн. руб. 1825,9 2340,0 2798,9 из него: - в материальном произ- водстве млн. руб. 1154,1 1459,0 1716,5 - в непроизводственной сфере млн. руб. 671,8 881,1 1082,4 в том числе: работников несписочного состава млн. руб. 21,6 27,6 31,2 Среднемесячная заработ- ная плата работающих - всего руб. 1311 1671 1992 в том числе: - в материальном произ- водстве руб. 1425 1789 2094 - в непроизводственной сфере руб. 1153 1509 1848 Приложение N 3 к прогнозу социально - экономического развития г. Костромы на 2001 год ИНВЕСТИЦИИ И ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ НА 2001 ГОД ПО Г. КОСТРОМЕ (тыс. рублей) ----T-----------------T---------T-------------------------------------------------------------------¬ ¦ N ¦ Отрасли ¦ Всего ¦ из них ¦ ¦п/п¦ ¦ +---------T----------T----------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦Собствен.¦Привлечен.¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦средства +---------T--------T--------T---------T--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федераль.¦областн.¦ город. ¦средства ¦ прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦бюджет ¦ бюджет ¦населения¦ ¦ +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+ ¦ I.¦Непроизводственное ¦ ¦ ¦строительство ¦ +---+-----------------T---------T---------T----------T---------T--------T--------T---------T--------+ ¦1. ¦Жилищное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦714331,0 ¦ 22160,0 ¦ 692171,0 ¦ 576391,5¦ 1676,0¦ 1675,5¦ 38500,0¦ 73928,0¦ +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+ ¦2. ¦Коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦ 62427,1 ¦ 27318,0 ¦ 35109,1 ¦ 15000,0¦ 4680,0¦ 4629,1¦ - ¦ 10800,0¦ +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+ ¦3. ¦Здравоохранение ¦ 13995,9 ¦ 167,0 ¦ 13828,9 ¦ 6950,0¦ 771,0¦ 5107,9¦ - ¦ 1000,0¦ +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+ ¦4. ¦Образование ¦ 32749,4 ¦ - ¦ 32749,4 ¦ 2500,0¦ 3598,0¦ 5751,4¦ - ¦ 20900,0¦ +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+ ¦5. ¦Культура ¦ 19260,0 ¦ - ¦ 19260,0 ¦ 16500,0¦ 660,0¦ 600,0¦ - ¦ 1500,0¦ +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+ ¦6. ¦Финансы, банки ¦ 39000,0 ¦ 39000,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+ ¦7. ¦Прочие ¦ 33213,0 ¦ 31453,0 ¦ 1760,0 ¦ - ¦ 713,0¦ 1047,0¦ - ¦ - ¦ +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+ ¦8. ¦Общественные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объединения ¦ 350,0 ¦ - ¦ 350,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 350,0¦ +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+ ¦ ¦Итого: ¦915326,4 ¦120098,0 ¦ 795228,4 ¦ 617341,5¦ 12098,0¦ 18810,9¦ 38500,0¦108478,0¦ +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+ ¦II.¦Производственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦441378,0 ¦440804,0 ¦ 574,0 ¦ - ¦ 574,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+ ¦ ¦Всего: ¦1356704,4¦560902,0 ¦ 795802,4 ¦ 617341,5¦ 12672,0¦ 18810,9¦ 38500,0¦108478,0¦ +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+ ¦ ¦Удельный вес ¦ 100,0 ¦ 41,4 ¦ 58,6 ¦ 45,5¦ 0,9¦ 1,4¦ 2,8¦ 8,0¦ L---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------- Приложение N 4 к прогнозу социально - экономического развития г. Костромы на 2001 год КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ Показатели Единица 1999 год 2000 год 2001 год измерения отчет оценка прогноз Капитальные вложения за счет всех источников финансирования: в действующих ценах каждого года млн. руб. 612,6 911,0 1356,7 в сопоставимых ценах в % к пред. году 109,5 118,0 124,0 из них: Производственного назначения в действующих ценах каждого года млн. руб. 182,5 362,8 441,4 в сопоставимых ценах в % к пред. году 85,3 157,7 101,4 Непроизводственного назначения в действующих ценах каждого года млн. руб. 430,1 548,3 915,3 в сопоставимых ценах в % к пред. году 141,8 101,2 139,1 Из капитальных вложений за счет всех источников финансирования - капи- тальные вложения в дей- ствующих ценах каждого года) за счет: - собственник средств предприятий, органи- заций млн. руб. 222,3 420,6 560,9 - средств внебюджетных фондов млн. руб. 8,7 - - - средств населения на индивидуальное жилищное строительство млн. руб. 29,1 33,6 38,5 - других источников млн. руб. 148,6 142,3 108,6 - средств бюджетов млн. руб. 203,9 314,5 648,8 в т.ч. за счет: - средств местных бюд- жетов млн. руб. 15,6 24,5 31,5 - средств федерального бюджета млн. руб. 188,3 290,0 617,3 Объем подрядных работ в действующих ценах каждого года млн. руб. 516,5 599,0 825,6 в сопоставимых ценах в % к пред. году 108,5 36,6 115,0 Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финан- тыс. кв. м сирования общ. площ. 90,2 116,7 170,8 в т.ч. за счет: - средств федерального тыс. кв. м бюджета общ. площ. 58,2 73,7 126,0 - средств бюджета обла- сти и средств местных тыс. кв. м бюджетов общ. площ. - 4,0 4,0 - средств индивидуаль- тыс. кв. м ных застройщиков общ. площ. 8,69 12,2 10,0 Ввод в действие объек- тов социально - культу- рной сферы - учреждений общего образования мест - 198 200 Приложение N 2 к решению Думы города Костромы от 31.05.2001 г. N 64 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2001 ГОД Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2001 год обусловлены финансово - экономическим положением города, сложившимся к началу 2001 года. Рост объемов производства и услуг, улучшение финансового состояния предприятий, рост реальных доходов населения являются объективными предпосылками к формированию реального городского бюджета. Вместе с тем, проводимая на протяжении последних лет политика федерального центра и областных властей стягивания налоговых ресурсов местных бюджетов в пользу федерального и областного бюджета без соответствующих компенсаций местным бюджетам, для бюджета города Костромы выразится в 2001 году потерей более 120 млн. рублей за счет централизации в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость, отмены налога на содержание жилого фонда и объектов соцкультсферы, снижения норматива отчислений от региональной ставки налога на прибыль с 13% до 10%. В данных условиях в качестве основных задач бюджетной и налоговой политики администрация города определяет следующее: - закрепление тенденции роста объемов промышленного производства и как следствие этого рост доходов бюджета города; - развитие и поддержка инвестиционной деятельности на территории города, предоставление объектам инвестирования льгот по налогам и сборам, зачисляемых в городской бюджет; - максимальная концентрация усилий администрации города и налоговых органов на взыскание просроченной задолженности по платежам в бюджет города, в том числе активизация работы по аресту имущества должников и его реализация; - максимальное обеспечение расходной части бюджета реальными доходами; - контроль за целевым и экономным расходованием бюджетных средств; - с целью снижения непроизводственных расходов при предоставлении жилищно - коммунальных услуг продолжить работу по реорганизации и реформированию жилищно - коммунального комплекса; - привлечение внебюджетных доходов для решения вопросов развития, нормализации инфраструктуры городского хозяйства и подготовки г. Костромы к 850-летию, в том числе используя ресурсы "Фонда содействия развитию Костромы"; - снижение затрат и, как следствие, увеличение доходности в работе муниципальных предприятий; - участие в энергосберегающих программах и внедрение энергосберегающих технологий; - привлечение средств населения и юридических лиц в форме муниципальных займов; - использование лизинговых схем для решения вопросов обновления, замены оборудования и техники городского хозяйства; - повышение эффективности работы контрольно - ревизионного управления (КРУ) администрации города; - информирование населения о ходе выполнения бюджета города. Приложение N 3 к решению Думы города Костромы от 31.05.2001 г. N 64 ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В Г. КОСТРОМЕ В 2001 ГОДУ 1. Общие положения Программа приватизации муниципальных предприятий и объектов муниципальной собственности в г. Костроме в 2001 году (в дальнейшем Программа) разработана в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом "О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации" N 123-ФЗ от 21.07.1997 г. и Положением "О приватизации муниципального имущества", утвержденного решением Думы города Костромы N 96 от 23.04.98 г. Целями данной Программы являются: - регламентация и упорядочение процесса приватизации объектов муниципальной собственности в г. Костроме; - развитие рыночных отношений в условиях экономической реформы, создание здоровой конкуренции на рынке товаров и услуг; - пополнение городского бюджета за счет поступлений средств от приватизации муниципального имущества; - уменьшение бюджетных расходов на управление экономикой города и поддержку нерентабельных предприятий без нанесения ущерба интересам города. Прочие вопросы приватизации, не нашедшие отражения в настоящей Программе, регулируются действующим законодательством. 2. Классификация муниципального имущества по возможности его приватизации Все муниципальное имущество классифицируется по возможности его приватизации следующим образом: - имущество, приватизация которого запрещена; - имущество, которое приватизируется на основании решения Думы г. Костромы; - имущество, которое приватизируется на основании решения комитета по управлению имуществом, по согласованию со структурными подразделениями администрации, в компетенции которых находятся полномочия по координации и регулированию деятельности в соответствующих отраслях экономики. 2. 1. Муниципальное имущество, приватизация которого запрещена. Предприятия ЖКЖ и транспорта - Муниципальное унитарное предприятие "Костромагорводоканал" (ул. 1 Мая, 2а); - Специализированное муниципальное унитарное предприятие "Лифтсервис" (ул. Свердлова, 88); - Муниципальное унитарное предприятие "Жилищное хозяйство" (пер. Кадыевский, 4); - Муниципальное унитарное предприятие по благоустройству и спецобслуживанию (ул. Галичская, 142); - Муниципальное унитарное предприятие "Костроматеплоэнерго" (ул. Молочная гора, 7); - Муниципальное предприятие Бюро технической инвентаризации (ул. Свердлова, 25); - Муниципальное унитарное предприятие "Питомник "Кустово" (пос. Кустово); - Муниципальное предприятие Костромское троллейбусное управление (пр. Мира, 153); - Муниципальное предприятие "ПАТП-1" (ул. Зеленая, 11); - МУ "ПАТП-4" (ул. Солониковская, 10); - Муниципальное предприятие "Гостиничное хозяйство" (ул. Советская, 120); - Муниципальное унитарное предприятие "Центральный рынок" (Мучные ряды). Предприятия торговли - Муниципальное унитарное предприятие магазин "Детский мир" (Красные ряды, 5); - Муниципальное унитарное предприятие магазин N 18 "Подарки" (Красные ряды); - Муниципальное унитарное предприятие магазин N 52 "Промтовары" (Красные ряды); - Муниципальное унитарное предприятие магазин N 26 "Хозтовары" (Мучные ряды, 2); - Муниципальное унитарное предприятие "Костромакнига" (Табачные ряды); - Муниципальное унитарное предприятие "Школьник" (пл. Мира, 2). Предприятия общественного питания - Муниципальное унитарное предприятие "Школьно - базовая столовая N 48" (ул. Профсоюзная, 13); - Муниципальное унитарное предприятие "Столовая администрации г. Костромы" (ул. Советская, 1). Остальное имущество - Учреждения народного образования, здравоохранения, культуры, спорта, ЖКХ и социальной защиты населения; - Нежилые помещения, занимаемые органами власти и управления, а так же нежилые помещения, занимаемые учреждениями народного образования, здравоохранения, культуры и спорта; - Специализированные нежилые помещения - художественные мастерские. 2. 2. Муниципальное имущество, подлежащее приватизации, которое приватизируется на основании решения комитета по управлению имуществом, по согласованию со структурными подразделениями администрации. - Убыточные муниципальные предприятия торговли, бытового обслуживания, балансовая стоимость основных фондов которых на 1 число квартала, предшествующих утверждению плана приватизации, не более 5000-кратного установленного Федеральным законом минимального размера оплаты труда. - Движимое имущество, относящееся к казне города. - Арендованное недвижимое имущество, покупатели которого подпадают под действие пункта 6.1.1 настоящей Программы. - Акции в акционерных обществах и доли в хозяйственных обществах. 2. 3. Муниципальное имущество, которое приватизируется на основании решения Думы г. Костромы: - муниципальные предприятия, не вошедшие в пункты 2.1 и 2.2 настоящей Программы; - арендуемые нежилые помещения, кроме перечисленных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящей Программы; - свободные нежилые здания, помещения (продажа по конкурсу или на аукционе). 3. Порядок выбора способов приватизации и процедура принятия решения по приватизации муниципальных предприятий Приватизация муниципальных предприятий, балансовая стоимость основных фондов которых на 1 число квартала, предшествующих утверждению плана приватизации, больше 20000-кратного установленного Федеральным законом минимального размера оплаты труда, осуществляется путем преобразования их в открытые акционерные общества. Приватизация муниципальных предприятий, балансовая стоимость основных фондов которых на 1 число квартала, предшествующих утверждению плана приватизации, меньше 20000-кратного установленного Федеральным законом минимального размера оплаты труда, может быть осуществлена любым из способов, предусмотренным законодательством о приватизации, включая преобразования их в открытые акционерные общества. Заявки на приватизацию муниципального имущества регистрируются комитетом по управлению имуществом в день их подачи. В случае, если в соответствии с Программой приватизации, для приватизации объекта требуется отдельное решение Думы города Костромы, комитет по управлению имуществом готовит соответствующие документы и после согласования на Совете администрации города передает документы в Думу г. Костромы, которая в срок не более месяца принимает решение о разрешении или об отказе в приватизации объекта в каждом конкретном случае. В случае, если в соответствии с Программой приватизации, для приватизации объекта не требуется решение Думы, решение о приватизации такого объекта или об отказе в его приватизации принимает комитет по управлению имуществом в месячный срок со дня регистрации заявки на приватизацию. Решение о приватизации такого объекта или об отказе в его приватизации направляется заявителю в письменной форме в трехдневный срок с момента принятия указанного решения. Отказ в приватизации возможен в случаях, указанных в пункте 4 раздела 12 Положения "О приватизации муниципального имущества". 4. Порядок оценки стоимости приватизируемого муниципального имущества 4. 1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" N 135-ФЗ от 29.07.98 г. при приватизации муниципального имущества с целью определения продажной (начальной) цены производится оценка рыночной стоимости имущества независимым оценщиком. Оценка проводится по заказу комитета по управлению имуществом после обсуждения на Совете администрации, до передачи документов по продаже объекта в Думу г. Костромы, за счет средств продавца. Результаты оценки действительны в течение 6-и месяцев со дня ее проведения. 4. 2. Начальная цена продажи приватизированных предприятий, объектов недвижимости и иного муниципального имущества подлежащего приватизации по конкурсу или на аукционе принимается равной рыночной стоимости объекта приватизации, определенной независимым оценщиком. С случае отсутствия покупателей по установленной таким образом цене и объявлении в связи с этим конкурса (аукциона) несостоявшимся, проводятся повторные торги, где начальная цена может быть по решению комиссии снижена, но не более чем на 25%. 4. 3. Величина уставного капитала открытых акционерных обществ, созданных путем преобразования муниципальных предприятий, определяется на основе бухгалтерской отчетности и данных обязательной инвентаризации имущества по ее фактическому наличию с включением в его состав основных средств и вложений, запасов и затрат, денежных средств, прочих финансовых и нематериальных активов и объектов недвижимости в составе имущественного комплекса муниципального предприятия после оценки их независимым оценщиком. 4. 4. Стоимость муниципального имущества, вносимого в качестве вклада в уставные капиталы хозяйственных обществ должна быть не менее его рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. Акции в акционерных обществах и доли в хозяйственных обществах при их продаже оцениваются независимым оценщиком. 4. 5. Выкуп муниципального имущества, сданного в аренду, производится по рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком. 4. 6. При проведении неотделимых улучшений за счет средств арендатора в период аренды арендатору может быть предоставлена скидка с рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, в размере суммы утвержденной приказом комитета по управлению имуществом о сумме зачета проведенного капитального ремонта и неиспользованной арендатором в качестве арендной платы на момент продажи нежилого помещения. Скидка с рыночной стоимости во всех случаях не может превышать 30% от рыночной стоимости определенной независимым оценщиком. Окончательная цена с учетом скидки утверждается комитетом по управлению имуществом. 5. Порядок продажи муниципальных предприятий Потенциальный покупатель подает заявку установленного образца в Комитет по управлению имуществом. Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются следующие документы: - копии учредительных документов, заверенных нотариусом, либо регистрирующим органом; - балансовые отчеты за последние три года деятельности. Разработка и подготовка документов по приватизации оплачивается в размере 10 минимальных размеров месячной оплаты труда в РФ с перечислением указанной суммы на расчетный счет комитета по управлению имуществом. В случае принятия решения о приватизации комитетом по управлению имуществом создается комиссия по приватизации предприятия или объекта и устанавливается срок подготовки плана приватизации, не превышающий шести месяцев со дня подачи заявки. План приватизации утверждается комитетом по управлению имуществом и в случаях, предусмотренных пунктом 6 Раздела 17 Положения "О приватизации муниципального имущества" согласовывается с трудовым коллективом муниципального предприятия. За месяц до проведения торгов публикуется информация о предлагаемых к продаже предприятиях с условиями, порядком, сроками и стартовой ценой продажи. Для участия в конкурсе (аукционе) в комитет по управлению имуществом подается заявка с прилагаемыми к ней документами, указанными во втором абзаце настоящего Раздела и уплачивается залоговая сумма (задаток) в размере 10% от начальной цены. Сумма залога перечисляется на специальный счет комитета по управлению имуществом. Участникам конкурса (аукциона), не ставшими победителем, залоговая сумма (задаток) возвращается в 3-х дневный срок, победителю - залоговая сумма (задаток) зачитывается в счет платежа. По итогам торгов не позднее десяти дней покупатель обязан заключить договор купли - продажи. В случае отказа покупателя заключить договор в установленный срок, залоговая сумма (задаток) не возвращается. Покупатель для заключения договора, в случае если сумма сделки превышает 2000 минимальных размеров оплаты труда для физических лиц и 10000 для юридических лиц, обязан представить справку о доходах из налоговой инспекции. Непредоставление такой справки является основанием для отказа комитетом по управлению имуществом заключить договор купли - продажи и залоговая сумма в этом случае не возвращается. 6. Приватизация недвижимого имущества Настоящей Программой регламентируется продажа следующего недвижимого имущества: - сданных в аренду объектов нежилого фонда: зданий, строений, сооружений, помещений, в том числе встроенно - пристроенных нежилых помещений в жилых домах; - незанятых (неиспользуемых) зданий, строений, сооружений, помещений, в том числе встроенно - пристроенных нежилых помещений в жилых домах. 6. 1. Приватизация арендованного недвижимого имущества. 6. 1.1. Перечень покупателей, имеющих право на выкуп арендуемого нежилого помещения. Право на приобретение в собственность сданных в аренду зданий, строений, сооружений, помещений, в том числе встроенно - пристроенных нежилых помещений в жилых домах предоставляется: - физическим и юридическим лицам, ставшим собственниками приватизированных государственных (муниципальных) предприятий или государственного (муниципального) имущества, ранее сданного в аренду, в результате выкупа последнего; - акционерным обществам открытого типа, созданным путем преобразования государственных и муниципальных предприятий в процессе приватизации, после продажи в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации, не менее 75 процентов их акций, имевшим данное имущество в пользовании или аренде на момент их преобразования в процессе приватизации; - гражданам и их объединениям, осуществляющим предпринимательскую деятельность, предприятиям (в том числе товариществам, акционерным обществам, созданным в порядке приведения организационно - правовой формы добровольных объединений государственных и муниципальных предприятий в соответствие с разделом II Указа Президента Российской Федерации от 01.07.1992 г. N 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества"), не более 25 процентов уставного капитала которых находится в государственной и (или) муниципальной собственности, в случае если договор аренды был заключен ими на основании конкурса или аукциона объектов нежилого фонда. 6. 1.2. Процедура принятия решения по приватизации нежилых помещений. Решение по продаже арендуемых нежилых помещений принимается: а) комитетом по управлению имуществом, в случае если арендатор соответствует требованиям пункта 6.1.1 раздела 6 настоящей Программы. Потенциальный покупатель может подать заявление на приватизацию арендуемого им объекта в любой момент действия договора аренды. б) Думой г. Костромы, по помещения не вошедших в пункт 2.1 настоящей Программы. 6. 1.3. В комитет по управлению имуществом подается заявка установленного образца. К заявке прилагаются следующие документы: - копия договора аренды занимаемого помещения; - копия платежного документа, подтверждающего перечисление указанной суммы на расчетный счет комитета по управлению имуществом; - договор купли - продажи на покупку предприятия (если ранее было выкуплено предприятие); - справка БТИ о техническом состоянии помещения. Разработка и подготовка документов оплачивается в размере 5 минимальных размеров месячной оплаты труда. В случае, если в соответствии с Программой приватизации, для приватизации объекта требуется отдельное решение Думы города Костромы, комитет по управлению имуществом передает следующие документы: - проект решения Думы; - постановление администрации г. Костромы; - оценку объекта (копия); - справку БТИ по объекту (копия); - заявка на выкуп (копия). После согласования на Совете администрации передает документы в Думу г. Костромы, которая в срок не более месяца принимает решение о разрешении или об отказе в приватизации объекта в каждом конкретном случае. В случае принятия Думой города решения о продаже нежилого помещения конкретному арендатору, срок заключения договора купли - продажи устанавливается 2 месяца. После данного срока решение Думы города о продаже утрачивает силу, и арендатор теряет право на выкуп помещения. Оплата по договору купли - продажи должна быть произведена покупателем в течение 10 банковских дней со дня заключения договора. 6. 1.4. Покупатель для заключения договора, в случае если сумма сделки превышает 2000 минимальных размеров оплаты труда для физических лиц и 10000 для юридических лиц, обязан представить справку о доходах из налоговой инспекции. Непредоставление такой справки является основанием для отказа комитетом по управлению имуществом заключить договор купли - продажи. 6. 2. Продажа свободных нежилых помещений. 6. 2.1. Свободные нежилые помещения продаются по конкурсу или на аукционе. Процедура продажи аналогична продаже муниципальных предприятий на конкурсе и на аукционе. 6. 3. Приватизация объектов муниципальной собственности, относящихся к памятникам истории и культуры местного значения. 6. 3.1. Приватизация объектов муниципальной собственности, относящихся к памятникам истории и культуры местного значения, проводится в соответствии с Положением "О порядке приватизации недвижимых памятников истории и культуры местного значения на территории Костромской области" в следующем порядке: - потенциальный покупатель подает заявку в установленном порядке в Комитет по управлению государственным имуществом Администрации Костромской области; - после получения документов из Комитета по управлению государственным имуществом Администрации Костромской области приватизация проводится по процедуре аналогичной остальным объектам недвижимости; - обязательным условием продажи памятника является обязанность покупателя сохранения и содержания памятника в соответствии с требованиями охранного обязательства, оформляемого в установленном порядке; - средства, полученные от продажи памятников, распределяются в соответствии с нормативами, установленными Указом Президента РФ от 18.09.1996 г. N 1368. 7. Льготы покупателям муниципального имущества Покупателям муниципального имущества может быть представлена продавцом (комитетом по управлению имуществом) по их просьбе рассрочка по платежам за муниципальное имущество до 6-и месяцев. За предоставление рассрочки покупатель уплачивает процент в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на дату заключения договора купли - продажи. Окончательная цена с учетом оплаты за рассрочку и порядок оплаты утверждается комитетом по управлению имуществом. 8. Прогноз поступления средств от приватизации В результате продаж объектов муниципальной собственности планируется получить в городской бюджет в течение 2001 года 20000000 руб. 9. Распределение денежных средств, полученных в результате приватизации муниципального имущества Средства, полученные в результате приватизации муниципального имущества (кроме объектов недвижимости, относящихся к памятникам истории и культуры местного значения), распределяются в соответствии со следующими нормативами: городской бюджет - 92% комитет по управлению имуществом администрации г. Костромы - 8% Денежные средства, полученные в результате приватизации муниципального имущества с первого по пятнадцатое число каждого месяца, подлежат перечислению в местный бюджет не позднее двадцатого числа соответствующего месяца. Денежные средства, полученные в результате приватизации муниципального имущества с шестнадцатого по тридцать первое число каждого месяца, подлежат перечислению не позднее пятого числа месяца, следующего за соответствующим месяцем. 10. Заключительные положения Настоящая Программа вступает в силу с момента ее официального опубликования, действует до принятия новой Программы приватизации и подлежит, в случае необходимости, корректировке после принятия Государственной Программы Приватизации. Приложение N 4 к решению Думы города Костромы от 31.05.2001 г. N 64 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2001 ГОД (тыс. руб.) Наименование отраслей Остаток 2001 год Примечания и объектов сметной стоимости Объем в т.ч. в текущих капвло- долг ценах жений Здравоохранение - Строительство инфек- ционного корпуса детс- Программа СЭРКО кой городской больницы 42210 43 43 проект N 159 - Травмакорпус 1-го Проектные медобъединения 33,2 33,2 работы - Поликлиника для взрослых 1-го Проектные медобъединения 54,1 54,1 работы - Пищеблок 2-го медобъединения 4977,6 8% отчисления Итого: 130,3 130,3 Образование - Актовый зал КГТУ 700 Федеральная собственность - Центр подготовки Договор с адми- кадров 996 нистр. области - Пристройка к школе Социально-зна- N 27 3532,4 911 911 чимый объект Итого: 2607 911 Жилищное строительство - 118 кв.ж.д. N 10 по ГП по ул. Индустриаль- ной, 2-я очередь 28 квартирная блок-секция 5800 800 - Жилищные субсидии 200 Итого: 1000 Коммунальное строительство - Строительство сетей Социально-зна- в пос. Первомайский 11400 426,8 89,1 чимый объект - Строительство стан- Социально-зна- ции обезжелезивания в чимый объект п. Башутино 6100 1000 Программа СЭРКО проект N 148 - Реконструкция цеха керамзитового гравия под мусоросортировоч- Социально-зна- ную станцию TБO 24501 2993 666,33 чимый объект - Строительство моста Социально-зна- через р. Белилку 8324 40 40 чимый объект - Строительство био- термической ямы для сбора и утилизации Социально-зна- животных 500 419,4 чимый объект Итого: 4879,2 795,43 850-летие г. Костромы Проект N 197 "Реконструкция зданий ветхого жилого фонда, являющихся памятниками истории и архитектуры" 600 Программа СЭРКО Проект N 198 "Реконструкция и ре- монт фасадов жилых домов" 205,5 5,5 Программа СЭРКО Итого: 805,5 5,5 Прочие отрасли - ПАТП-4 0 397 Долг с 1998 г. - Реконструкция здания ул. Депутатская, 47 374 374 - Строительство теплых боксов МУ ПАСС "Служба спасе- ния" 735,6 200 Реконструкция магазина "Салон мебели" под центр управления в кризисных ситуациях, пл. Октябрьская, 3 100 Цент реабилитации не- совершеннолетних 104 104 Итого: 778 875 Всего: 10200,0 2717,23 (приложение N 4 в ред. решения Думы г. Костромы от 29.11.2001 N 165) Приложение N 5 к решению Думы города Костромы от 31.05.2001 г. N 64 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ, ПОДЛЕЖАЩИХ ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА И ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ В 2001 ГОДУ N Номер документа Наименование программы Цена Освоено на Финансиро- Примечание п/п и дата (срок реализации) программы 01.01.2001 вание на другие источ- года 2001 год из ники финанси- городского рования бюджета Постановления главы самоуправления 1. 1649 Городская целевая про- от 27.05.97 грамма "Сахарный диа- бет" (1997 - 2000 г.) 35000 17170 8976 2. 4456 Городская целевая про- от 29.11.00 грамма "Вакцинопрофи- лактика на 2001 - 2005 годы" 35120 - 2832 3. 4454 Городская целевая про- от 29.11.00 грамма "Неотложные ме- ры борьбы с туберкуле- зом в г. Костроме на 2001 - 2004 годы" 8634 - 2109 5. 1063 Программа "Энергосбе- прорабатывает- от 04.04.97 режение" (1997 - 2003 ся получение гг.) 236020 300 - кредита МБРР в сумме 7 млн. долларов 6. 2109 "Долгосрочная програм- от 09.06.98 ма по разработке гра- достроительной доку- ментации на 1998 - 2002 гг." 18400 - 600 7. 3585 Перспективный план 1276 -"Водока- от 10.11.97 развития водопроводно- нал" канализационного хо- 2500 - Мин-во зяйства города на 1997 Обороны - 2001 годы 10171 1200 - 8. 3831 "Программа совершенст- от 20.10.99 вования системы обра- зования в г. Костроме до 2005 года" (2000 - 2005 гг.) 500000 16200 19700 Решение Думы 9. 324 Городская целевая про- от 30.10.97 грамма "Безопасное ма- теринство и здоровое детство" (1997 - 2004 гг.) (постановление N 2998 от 22.09.97 г.) 56000 12011 3800 10. 76 Программа "Дети Кост- от 29.06.00 ромы" (дети нуждающие- ся в социальной защи- те, в особой государ- ственной поддержке) на затраты 2000 - 2002 гг. (пост. не опре- 73,0 - ОБ N 594 от 18.02.00) делены 13015,6 12521,0 21,0 - ВБ 11. 68 "Программа частичной oт 10.06.99 ликвидации ветхого жи- лищного фонда и сохра- нения памятников исто- рии и архитектуры в г. Костроме на период до 2001 г." (1999 - 2001 гг.) 146400 1910,39 600 2500 - ФБ 12. 106 "Программа комплексных от 21.09.00 мер противодействия злоупотреблению нарко- тиками и их незаконно- му обороту в г. Кост- роме на 2000 - 2001 годы" (постанов. N 1515 от 18.04.00 г.) 1000 - 664 336 - УВД Примечание. ФБ - федеральный бюджет, ОБ - областной бюджет, ВБ - внебюджетные средства. Приложение N 6 к решению Думы города Костромы от 31.05.2001 г. N 64 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО ПОЛУЧАТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ тыс. руб. Наименование Ведомство Раздел, Целевая Вид Уточненный бюджетополучателей подраздел статья расходов бюджет на 2001 год МУ "Городская служба 004 3004 000 000 470 контроля качества пищевой продукции" Прочие расходы 004 3004 515 397 470 Управление здравоох- 054 0000 000 000 43160 ранения Денежное содержание 054 0106 026 027 505 аппарата Расходы на содержа- 054 0106 027 029 69 ние аппарата Больницы, госпитали, 054 1701 430 300 3193 родильные дома Дома ребенка 054 1701 430 304 7727 Станции скорой мед- 054 1701 430 305 16501 помощи Санатории для боль- 054 1701 430 306 2338 ных туберкулезом Санатории для детей 054 1701 430 307 1878 и подростков Прочие учреждения и 054 1701 430 310 10949 мероприятия в облас- ти здравоохранения 1-ая городская 054 1701 430 000 9697 больница Больницы, госпитали, 054 1701 430 300 9021 родильные дома Прочие учреждения и 054 1701 430 310 676 мероприятия в облас- ти здравоохранения 2-ая городская 054 1701 430 000 13873 больница Больницы, госпитали, 054 1701 430 300 13013 родильные дома Прочие учреждения и 054 1701 430 310 860 мероприятия в облас- ти здравоохранения Детская городская 054 1701 430 000 7469 больница Больницы, госпитали, 054 1701 430 300 6969 родильные дома Прочие учреждения и 054 1701 430 310 500 мероприятия в облас- ти здравоохранения Фармацевтический 054 1701 430 000 9855 комитет Больницы, госпитали, 054 1701 430 300 2500 родильные дома Закон "Об инвалидах" 054 1806 489 348 7355 4-ая городская поли- 054 1701 430 000 860 клиника взрослых Поликлиники, амбула- 054 1701 430 301 860 тории, диагностичес- кие центры Центр психотерапии и 054 1701 430 000 875 практической психо- логии Поликлиники, амбула- 054 1701 430 301 875 тории, диагностичес- кие центры Центр восстанови- 054 1701 430 000 1461 тельного лечения для детей Поликлиники, амбула- 054 1701 430 301 1461 тории, диагностичес- кие центры Городская стоматоло- 054 1701 430 000 2153 гическая поликлиника N 1 Поликлиники, амбула- 054 1701 430 301 2153 тории, диагностичес- кие центры Городская стоматоло- 054 1701 430 000 1087 гическая поликлиника N 2 Поликлиники, амбула- 054 1701 430 301 1087 тории, диагностичес- кие центры Областной фонд обя- 054 1701 430 000 67683 зательного медицинс- кого страхования Средства бюджета на 054 1701 430 316 67683 обязательное медици- нское страхование неработающего насе- ления, перечисленные фондам ОМС Управление капиталь- 054 1701 000 000 6330 ного строительства и инвестиций Государственные ин- 054 1701 313 198 130 вестиции на безвоз- вратной основе Больницы, госпитали, 054 1701 430 300 5743 родильные дома Поликлиники, амбула- 054 1701 430 301 41 тории, диагностичес- кие центры Дома ребенка 054 1701 430 304 5 Станции скорой мед- 054 1701 430 305 128 помощи Санатории для боль- 054 1701 430 306 280 ных туберкулезом Санатории для детей 054 1701 430 307 3 и подростков МУ "Центр фармацев- 054 3004 515 000 248 тической информации" Прочие расходы, не 054 3004 515 397 248 отнесенные к другим видам расходов Управление по делам 056 0000 0000 000 14827 культуры и искусства Денежное содержание 056 0106 026 027 417 аппарата Расходы на содержа- 056 0106 027 029 21 ние аппарата Учреждения по вне- 056 1402 401 264 6999 школьной работе с детьми Дворцы и дома куль- 056 1501 410 280 187 туры, другие учреж- дения клубного типа Музеи и постоянные 056 1501 410 283 272 выставки Библиотеки 056 1501 410 284 3179 Прочие ведомственные 056 1501 412 287 3752 расходы в области культуры и искусства Управление капиталь- 056 0000 000 000 651 ного строительства и инвестиций Учреждения по вне- 056 1402 401 264 1 школьной работе с детьми Музеи и постоянные 056 1501 410 283 30 выставки Библиотеки 056 1501 410 284 120 Прочие ведомственные 056 1501 412 287 500 расходы в области культуры и искусства Управление по подго- 056 1501 000 000 440 товке празднования 850-летия основания г. Костромы Прочие ведомственные 056 1501 412 287 440 расходы в области культуры и искусства Комитет по земельным 071 0000 000 000 1120 ресурсам и землеуст- ройству Ведение государст- 071 0802 344 213 900 венного кадастра, мониторинга земель и землеустройства Целевые дотации и 071 3004 515 397 220 субсидии Управление образова- 075 0000 000 000 235691 ния Денежное содержание 075 0106 026 027 1856 аппарата Расходы на содержа- 075 0106 027 029 107 ние аппарата Детские дошкольные 075 1401 400 259 64011 учреждения Школы - детские сады 075 1402 401 260 111908 школы начальные, неполные средние и средние Вечерние и заочные 075 1402 401 262 2097 средние общеобразо- вательные школы Школы - интернаты 075 1402 401 263 21453 Учреждения по вне- 075 1402 401 264 17427 школьной работе с детьми Детские дома 075 1402 401 265 1613 Профессионально - 075 1403 402 266 500 технические училища Прочие учреждения и 075 1407 407 272 12919 мероприятия в облас- ти образования Финансирование меро- 075 1407 407 319 1800 приятий по проведе- нию летней оздорови- тельной компании Центр обучения и по- 075 1403 402 000 700 вышения квалификации Кострома - Северный Рейн-Вестфалия Профессионально - 075 1403 402 266 700 технические училища Комитет по делам 075 1407 407 000 1540 молодежи Финансирование меро- 075 1407 407 319 1540 приятий по проведе- нию летней оздорови- тельной компании Управление капиталь- 075 1400 000 000 8465 ного строительства и инвестиций Государственные ин- 075 0707 313 198 2407 вестиции на безвозв- ратной основе Детские дошкольные 075 1401 400 259 2480 учреждения Школы-детские сады, 075 1402 401 260 2744 школы начальные, неполные средние и средние Школы - интернаты 075 1402 401 263 600 Учреждения по вне- 075 1402 401 264 202 школьной работе с детьми Детские дома 075 1402 401 265 32 Отдел льготного 078 1806 000 000 886 обеспечения Реализация закона 078 1806 489 334 886 "Об инвалидах" Управление судебного 078 1007 376 000 19 департамента Целевые дотации и 078 1007 376 290 19 субсидии Племзавод "Каравае- 082 0802 344 000 11 во" Мероприятия по улуч- 082 0802 344 212 11 шению землеустройст- ва и землепользова- ния за счет средств земельного налога Учхоз "Костромское" 082 0802 344 000 10 Мероприятия по улуч- 082 0802 344 212 10 шению землеустройст- ва и землепользова- ния за счет средств земельного налога Совхоз "Волжский" 082 0802 344 000 120 Мероприятия по улуч- 082 0802 344 212 120 шению землеустройст- ва и землепользова- ния за счет средств земельного налога Областное объедине- 082 0802 344 000 58 ние садоводческих товариществ Мероприятия по улуч- 082 0802 344 212 58 шению землеустройст- ва и землепользова- ния за счет средств земельного налога МП "Кустово" 082 0802 344 000 1 Мероприятия по улуч- 082 0802 344 212 1 шению землеустройст- ва и землепользова- ния за счет средств земельного налога Управление ветерина- 082 0805 342 000 1000 рии с госветинспек- цией Текущее содержание 082 0805 342 075 1000 подведомственных структур Финансовое управле- 092 0000 000 000 13426 ние Денежное содержание 092 0106 026 027 2796 аппарата Расходы на содержа- 092 0106 027 029 630 ние аппарата Выплата процентов по 092 1901 460 330 10000 государственному долгу МУ ПАПТ-1 104 000 000 000 13459 Целевые дотации и 104 1001 372 290 5670 субсидии Реализация законов: - "О ветеранах" 104 1806 498 333 4345 - "Об инвалидах" 104 1806 489 333 3444 МУ ПАПТ-4 104 000 000 000 10334 Целевые дотации и 104 1001 372 290 3670 субсидии Реализация законов: - "О ветеранах" 104 1806 498 333 2645 - "Об инвалидах" 104 1806 489 333 4019 Целевые дотации и 104 1001 372 290 2940 субсидии Администрация (Суб- 104 1001 372 000 940 займ "Городской об- щественный транс- порт") Целевые дотации и 104 1001 372 290 940 субсидии МП "Троллейбусное 104 1005 380 000 5754 управление" Целевые дотации и 104 1005 380 290 2015 субсидии Реализация законов: - "О ветеранах" 104 1806 498 333 1445 - "Об инвалидах" 104 1806 489 333 2294 МП "Вариант" 133 1203 311 444 2100 Расходы на прочие 133 1203 311 444 2100 структуры коммуналь- ного хозяйства в субъектах РФ МУП "Костроматепло- 133 1200 000 000 28842 сервис" Целевые дотации и 133 1201 310 290 342 субсидии Целевые дотации и 133 1202 311 440 28400 субсидии Расходы на прочие 133 1203 311 444 100 структуры коммуналь- ного хозяйства в субъектах РФ МУП "Жилищное хозяй- 133 1200 000 000 23381 ство" Целевые дотации и 133 1201 310 290 4575 субсидии Прочие расходы, не 133 1201 310 397 2000 отнесенные к другим видам Расходы на благоуст- 133 1202 311 443 15466 ройство в субъектах РФ Расходы на прочие 133 1203 311 444 1340 структуры коммуналь- ного хозяйства в субъектах РФ МУП "Горэнергосер- 133 1200 000 000 500 вис" Расходы на благоуст- 133 1202 311 443 500 ройство в субъектах РФ МУ "СМЗ по ЖКХ" 133 1200 000 000 24499 Целевые дотации и 133 1201 310 290 200 субсидии Дотации на услуги, 133 1202 311 442 6405 предоставленные на- селению организация- ми водоснабжения и канализации в субъ- ектах РФ Расходы на благоуст- 133 1202 311 443 16470 ройство в субъектах РФ Расходы на прочие 133 1203 311 444 1424 структуры коммуналь- ного хозяйства в субъектах РФ ОАО "ДСУ" 133 1202 311 000 1544 Расходы на благоуст- 133 1202 311 443 1544 ройство в субъектах РФ МУП "САХ по уборке 133 1202 311 000 1236 города" Расходы на благоуст- 133 1202 311 443 1236 ройство в субъектах РФ МУП по благоустрой- 133 1202 311 000 11 ству и спецобслужи- ванию Расходы на благоуст- 133 1202 311 443 11 ройство в субъектах РФ МУП "ГДСУ" 133 1200 000 000 6211 Расходы на благоуст- 133 1202 311 443 6211 ройство в субъектах РФ Управление по подго- 133 1200 000 000 500 товке празднования 850-летия г. Костро- мы Расходы на благоуст- 133 1202 311 443 500 ройство в субъектах РФ МП "Жилищник" 133 1200 000 000 302 Целевые дотации и 133 1201 310 290 302 субсидии МУП "Костроматепло- 133 1200 000 000 69269 энерго" Целевые дотации и 133 1202 311 440 69269 субсидии АО "Красная Маевка" 133 1200 000 000 52 Целевые дотации и 133 1202 311 440 52 субсидии Санаторий "Костромс- 133 1200 000 000 1100 кой" Целевые дотации и 133 1202 311 440 1100 субсидии В/ч N 28173 133 1200 000 000 2240 Целевые дотации и 133 1202 311 440 2240 субсидии АОЗТ АРЗ "Костромс- 133 1200 000 000 500 кой" Целевые дотации и 133 1202 311 440 500 субсидии ОАО "Костромаэнерго" 133 1200 000 000 3010 Целевые дотации и 133 1202 311 440 3010 субсидии ООО "Костромарегион- 133 1200 000 000 33948 газ" Целевые дотации и 133 1202 311 440 33948 субсидии МУП "Костромагорво- 133 1200 000 000 200 доканал" Дотации на услуги, 133 1202 311 442 200 предоставленные на- селению организация- ми водоснабжения и канализации в субъ- ектах РФ Администрация города 133 1200 000 000 110 Расходы на прочие 133 1203 311 444 110 структуры коммуналь- ного хозяйства в субъектах РФ МУ "ЦРГ" 133 1200 000 000 2271 Расходы на прочие 133 1203 311 444 2271 структуры коммуналь- ного хозяйства в субъектах РФ Управление делами администрации города 133 1200 000 000 25 Расходы на прочие 133 1203 311 444 25 структуры коммуналь- ного хозяйства в субъектах РФ МУ "РКЦ по ЖКУ" 133 000 000 000 25389 Целевые дотации и 133 1806 000 000 24589 субсидии Реализация законов: - "О ветеранах" 133 1806 498 345 19414 - "Об инвалидах" 133 1806 489 345 5174 Расходы на прочие 133 1203 311 444 800 структуры коммуналь- ного хозяйства в субъектах РФ СМУП "Лифтсервис" 133 1200 000 000 920 Расходы на прочие 133 1203 311 444 920 структуры коммуналь- ного хозяйства в субъектах РФ Горфинуправление 133 000 000 000 15939 Целевые дотации и 133 1201 310 290 200 субсидии Реализация законов: - "О ветеранах" 133 1806 498 345 14239 - "Об инвалидах" 133 1806 489 345 1500 Управление капиталь- 133 000 000 000 8363 ного строительства и инвестиций Государственные ин- 133 1201 313 198 7463 вестиции на безвоз- вратной основе Прочие расходы, не 133 3004 515 397 900 отнесенные к другим подразделам Управление жилищным 133 0707 000 000 200 фондом Государственные ин- 133 0707 313 198 200 вестиции на безвоз- вратной основе Администрация города 133 0707 000 000 600 Прочие расходы, не 133 0707 314 397 600 отнесенные к другим подразделам Дума г. Костромы 134 1600 000 000 300 Целевые дотации и 134 1601 420 290 140 субсидии Целевые дотации и 134 1602 423 290 160 субсидии Администрация города 134 1600 000 000 700 Целевые дотации и 134 1601 420 290 450 субсидии Целевые дотации и 134 1602 423 290 250 субсидии Муниципальное уни- 136 1502 000 000 160 тарное предприятие кинотеатр "Волга" Государственная под- 136 1502 415 282 160 держка кинематогра- фии. Организации кинематографии Муниципальное пред- 136 1502 000 000 190 приятие кинотеатр "Орленок" Государственная под- 136 1502 415 282 190 держка кинематогра- фии. Организации кинематографии Центр социального 148 1801 440 000 2651 обслуживания населе- ния N 1 Территориальные цен- 148 1801 440 318 2651 тры и отделения ока- зания социальной по- мощи на дому Центр социального 148 1801 440 000 1612 обслуживания населе- ния N 2 Территориальные цен- 148 1801 440 318 1612 тры и отделения ока- зания социальной по- мощи на дому Центр социального 148 1801 440 000 1000 обслуживания населе- ния N 3 Территориальные цен- 148 1801 440 318 1000 тры и отделения ока- зания социальной по- мощи на дому Центр социальной 148 1801 440 000 2557 поддержки населения города Прочие учреждения и 148 1801 440 323 2557 мероприятия в облас- ти социальной политики Центр социальной 148 1801 440 000 1350 реабилитации несо- вершеннолетних Прочие учреждения и 148 1801 440 323 1350 мероприятия в облас- ти социальной политики Комитет по делам 148 1801 440 000 500 молодежи Прочие учреждения и 148 1801 440 323 500 мероприятия в облас- ти социальной политики Отдел льготного обе- спечения населения 148 1802 000 000 563 Пособия и социальная 148 1802 440 322 263 помощь Выплаты пенсий и 148 1802 442 326 300 пособий Отдел социальной 148 1802 440 000 95 защиты N 1 Пособия и социаль- 148 1802 440 322 95 ная помощь Отдел социальной 148 1802 440 000 79 защиты N 2 Пособия и социаль- 148 1802 440 322 79 ная помощь Отдел социальной 148 1802 440 000 25 защиты N 3 Пособия и социаль- 148 1802 440 322 25 ная помощь МУП по благоустрой- 148 1802 440 000 268 ству и спецобслужи- ванию Пособия и социальная 148 1802 440 322 268 помощь Отдел по назначению 148 1807 000 000 19438 и выплате детских пособий Погашение кредиторс- 148 1807 452 462 150 кой задолженности по выплате государст- венных пособий на детей военнослужа- щих и гражданского персонала Выплата государст- 148 1807 489 324 19288 венных пособий на детей военнослужащих и гражданского пер- сонала Управление капиталь- 148 1801 440 000 150 ного строительства и инвестиций Прочие учреждения и 148 1801 440 323 150 мероприятия в облас- ти социальной политики Комитет по физичес- 164 0000 000 000 2305 кой культуре и спорту Прочие учреждения и 164 1407 407 272 1184 мероприятия в облас- ти образования Прочие мероприятия в 164 1703 434 314 1121 области физической культуры и спорта Муниципальное обра- 164 0000 000 000 1650 зовательное учрежде- ние "Специализиро- ванная ДЮШ олимпийс- кого резерва" Прочие учреждения и 164 1407 407 272 1650 мероприятия в облас- ти образования Управление капиталь- 164 0000 000 000 55 ного строительства и инвестиций Прочие учреждения и 164 1407 407 272 30 мероприятия в облас- ти образования Прочие мероприятия в 164 1703 434 314 25 области физической культуры и спорта Управление по делам 177 1302 000 000 1695 гражданской обороны и ликвидации послед- ствий ЧС Текущее содержание 177 1302 200 075 1695 подведомственных структур Муниципальное учреж- 177 1302 000 000 2018 дение ПАСС "Служба спасения" Текущее содержание 177 1302 200 075 2018 подведомственных структур Инспекция МНС по 181 3000 000 000 1750 г. Костроме Прочие расходы 181 3004 515 397 1750 Военкомат 187 3004 000 000 1408 г. Костромы Текущее содержание 187 3004 515 397 1408 подведомственных структур ГУ "Городской меди- 188 0501 601 000 1670 цинский вытрезви- тель" Текущее содержание 188 0501 601 075 1670 подведомственных структур ОВД Чернореченского 188 0501 601 000 2046 округа Текущее содержание 188 0501 601 075 2046 подведомственных структур ОВД Центрального 188 0501 601 000 926 округа Текущее содержание 188 0501 601 075 926 подведомственных структур ОВД Заволжского 188 0501 601 000 355 округа Текущее содержание 188 0501 601 075 355 подведомственных структур ОВД Давыдовского 188 0501 601 000 105 округа Текущее содержание 188 0501 601 075 105 подведомственных структур ОВД Фабричного 188 0501 601 000 241 округа Текущее содержание 188 0501 601 075 241 подведомственных структур УВД Костромской 188 0501 601 000 10 области Текущее содержание 188 0501 601 075 10 подведомственных структур ГУП "Костромагос- 188 0501 601 000 2600 транссигнал" Текущее содержание 188 0501 601 075 2600 подведомственных структур Управление Федераль- 205 3004 000 000 800 ной службы налоговой полиции по Костромс- кой области Прочие расходы 205 3004 515 397 800 Комитет по делам 262 0000 000 000 1621 молодежи Денежное содержание 262 0106 026 027 321 аппарата Расходы на содержа- 262 0106 027 029 15 ние аппарата Прочие учреждения и 262 1803 446 323 1285 мероприятия в облас- ти социальной политики Избирательная комис- 308 3002 515 000 1000 сия муниципального образования г. Кост- ромы Прочие расходы 308 3002 515 397 1000 Управление природных 000 0903 362 000 920 ресурсов Субсидии на природо- 000 0903 362 407 920 охранные мероприятия Дума города 000 000 000 000 2000 Денежное содержание 000 0106 026 027 1760 аппарата Расходы на содержа- 000 0106 027 029 190 ние аппарата Прочие расходы 000 3004 515 397 50 Денежное содержание 000 0106 026 027 233 аппарата Расходы на содержа- 000 0106 027 029 5 ние аппарата Администрация города 000 000 000 000 44351 Денежное содержание 000 0106 026 027 33382 аппарата Расходы на содержа- 000 0106 027 029 8933 ние аппарата Текущее содержание 000 0501 601 075 667 подведомственных структур Прочие расходы 000 3004 515 397 1369 Автохозяйство адми- 000 0000 000 000 6175 нистрации города Денежное содержание 000 0106 026 027 2869 аппарата Расходы на содержа- 000 0106 027 029 3306 ние аппарата Городской совет 000 3004 515 000 75 ветеранов Прочие расходы 000 3004 515 397 75 Областная организа- 000 3004 515 000 25 ция Союза журналис- тов Прочие расходы 000 3004 515 397 25 "Костромское земля- 000 3004 515 000 10 чество" Прочие расходы 000 3004 515 397 10 Союз Российских 000 3004 515 000 54 городов Прочие расходы 000 3004 515 397 54 Торгово - промышлен- 000 3004 515 000 5 ная палата Прочие расходы 000 3004 515 397 5 Союз исторических 000 3004 515 000 7 городов Прочие расходы 000 3004 515 397 7 Союз народовластия 000 3004 515 000 4 Прочие расходы 000 3004 515 397 4 Союз городов Северо- 000 3004 515 000 68 запада России Прочие расходы 000 3004 515 397 68 Ассоциация местных 000 3004 515 000 30 властей Прочие расходы 000 3004 515 397 30 Костромская писа- 000 3004 515 000 60 тельская организация Прочие расходы 000 3004 515 397 60 Управление по подго- 000 3004 515 000 463 товке празднования 850-летия г. Кост- ромы Прочие расходы 000 3004 515 397 463 Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|