Расширенный поиск

Решение Думы города Костромы от 31.05.2001 № 64



                          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

                          ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ

                                РЕШЕНИЕ
                         от 31 мая 2001 г. N 64

                 О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ НА 2001 ГОД

    (В редакции Решения Думы города Костромы от 28.06.2001 г. N 68)

       Дума города Костромы решила:
       1. Утвердить  бюджет города Костромы на 2001 год по расходам в
   сумме 812000,0 тыс. руб., по доходам в сумме 727470,0 тыс. руб.
       Установить предельный  размер  дефицита бюджета города на 2001
   год в сумме 84530,0 тыс. руб.
       2. Утвердить   следующие   источники  финансирования  дефицита
   бюджета города на 2001 год:
                                                            тыс. руб.
       - Изменение остатков средств на счетах
         по учету средств городского бюджета                  8475
       - Поступления от продажи имущества,
         находящегося в муниципальной собственности          20000
       - Кредиты полученные от кредитных организаций         28800
       - Муниципальный займ                                  27255
       Доходы, фактически  полученные  сверх  объемов,   утвержденных
   пунктом 1 настоящего решения.
       Установить, что   администрация   города   вправе   привлекать
   дополнительные  источники  финансирования дефицита бюджета города,
   установленные бюджетным законодательством.
       3. Принять  Прогноз социально - экономического развития города
   на 2001 год, согласно приложению N 1.
       4. Принять Основные направления бюджетной и налоговой политики
   самоуправления города Костромы на 2001  год,  согласно  приложению
   N 2.
       5. Принять Программу приватизации муниципальных предприятий  и
   объектов  муниципальной  собственности  в  городе Костроме на 2001
   год,  обеспечивающую поступление доходов в бюджет города  в  сумме
   20000,0 тыс. руб. (приложение N 3).
       6. Установить по состоянию  на  1  января  2002  года  верхний
   предел муниципального долга в сумме 100,0 млн.  руб.,  в том числе
   предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям  в  сумме
   15 млн. руб.
       Установить предельный объем заемных средств,  направляемых  на
   покрытие  дефицита  бюджета  города  в  размере не превышающем 15%
   собственных доходов городского бюджета на 2001 год.
       7. Установить, что доходы бюджета города формируются за счет:
       - налога на прибыль предприятий и организаций - в размере  15%
   доходов;
       - налога на прибыль от предприятий железнодорожного транспорта
   - в размере 5% доходов;
       - акцизов на  спирт  этиловый  из  всех  видов  сырья,  водку,
   ликеро - водочные  изделия, спиртосодержащие растворы - в  размере
   5% доходов;
       - акцизов  на остальные товары за исключением акцизов на нефть
   (включая газовый конденсат) и услуги по  ее  перекачке,  природный
   газ,  бензин  автомобильный,  масла  для дизельных и карбюраторных
   двигателей,  на   дизельное   топливо   и   легковые   автомобили,
   производимые на территории города - в размере 10% доходов;
       - налога на доходы физических лиц, удерживаемого предприятиями
   и организациями - в размере 86,8% доходов;
       - налога на доходы физических  лиц,  удерживаемого  налоговыми
   органами - в размере 99% доходов;
       - средства земельного налога и арендной платы  за  землю  -  в
   размере 50% доходов;
       - налога на имущество предприятий - в размере 50% доходов;
       - платы  за  пользование  водными  объектами  -  в размере 30%
   доходов;
       - платы  за  нормативные,  сверхнормативные  выбросы  и сбросы
   вредных веществ - в размере 54% доходов;
       - других  платежей  за  пользование  природными  ресурсами  по
   нормативам, установленным законодательством РФ;
       - налога с продаж - в размере 60% доходов;
       - единого налога на вмененный  доход  для  определенных  видов
   деятельности по предпринимателям - в размере 65% доходов;
       - доходов  от  использования  и  сдачи  в  аренду   имущества,
   находящегося в муниципальной собственности;
       - штрафов,   применяемых   в   качестве   налоговых   санкций,
   предусмотренных  ст. 116 - 118,  124 - 126, 128, 129, 129(1), 132,
   134,  135,  135(1),  а также подпункты 1 и 2 статьи  120  части  1
   Налогового кодекса РФ - в размере 25% доходов;
       - прочих  налогов,  пошлин  и  других   платежей,   подлежащих
   зачислению в бюджет города в соответствии с законодательством РФ;
       - единого налога на  совокупный  доход  для  субъектов  малого
   предпринимательства по нормативам, установленным законодательством
   РФ.
       8. Учесть  в городском бюджете на 2001 год поступление доходов
   по группам и подгруппам классификации доходов городского бюджета в
   следующих суммах:

   --------------T---------------------------------T----------------+
   ¦Код классифи-¦            Доходы               ¦     Сумма      ¦
   ¦кации доходов¦                                 ¦  (тыс. руб.)   ¦
   ¦бюджетов РФ  ¦                                 ¦                ¦
   +-------------+---------------------------------+----------------+
   ¦ 1000000     ¦Налоговые доходы                 ¦    645053      ¦
   +-------------+---------------------------------+----------------+
   ¦ 1010100     ¦Налог на прибыль предприятий     ¦    219700      ¦
   ¦             ¦и организаций                    ¦                ¦
   +-------------+---------------------------------+----------------+
   ¦ 1010200     ¦Подоходный налог с физических    ¦    209043      ¦
   ¦             ¦лиц, в т.ч.                      ¦                ¦
   ¦             +---------------------------------+----------------+
   ¦ 1010201     ¦- удерживаемый предприятиями     ¦    200620      ¦
   ¦             +---------------------------------+----------------+
   ¦ 1010202     ¦- удерживаемый налоговыми        ¦      8423      ¦
   ¦             ¦  органами                       ¦                ¦
   +-------------+---------------------------------+----------------+
   ¦ 1010400     ¦Налог на игорный бизнес          ¦       430      ¦
   +-------------+---------------------------------+----------------+
   ¦ 1020200     ¦Акцизы по производимым товарам   ¦     13000      ¦
   ¦             ¦в т.ч. спирт                     ¦     11500      ¦
   ¦             ¦прочие товары                    ¦      1500      ¦
   +-------------+---------------------------------+----------------+
   ¦ 1020400     ¦Лицензионные и регистрационные   ¦      1470      ¦
   ¦             ¦сборы                            ¦                ¦
   +-------------+---------------------------------+----------------+
   ¦ 1020700     ¦Налог с продаж                   ¦     50100      ¦
   +-------------+---------------------------------+----------------+
   ¦ 1030100     ¦Единый налог для субъектов       ¦      8000      ¦
   ¦             ¦малого предпринимательства       ¦                ¦
   +-------------+---------------------------------+----------------+
   ¦ 1030202     ¦Единый налог на вмененный доход  ¦     27430      ¦
   +-------------+---------------------------------+----------------+
   ¦ 1040000     ¦Налоги на имущество              ¦     45675      ¦
   ¦             +---------------------------------+----------------+
   ¦ 1040100     ¦в т.ч. - физических лиц          ¦      3933      ¦
   ¦             +---------------------------------+----------------+
   ¦ 1040200     ¦       - предприятий             ¦     41240      ¦
   ¦             +---------------------------------+----------------+
   ¦ 1040300     ¦       - прочие налоги           ¦       502      ¦
   +-------------+---------------------------------+----------------+
   ¦ 1050000     ¦Платежи за пользование природными¦     25475      ¦
   ¦             ¦ресурсами                        ¦                ¦
   ¦             +---------------------------------+----------------+
   ¦ 1050100     ¦в т.ч. - платежи за пользование  ¦       100      ¦
   ¦             ¦         недрами                 ¦                ¦
   ¦             +---------------------------------+----------------+
   ¦ 1050500     ¦       - плата за пользование    ¦      1097      ¦
   ¦             ¦         водными объектами       ¦                ¦
   ¦             +---------------------------------+----------------+
   ¦ 1050600     ¦       - плата за нормативные и  ¦      2585      ¦
   ¦             ¦         и сверхнормативные выб- ¦                ¦
   ¦             ¦         росы и сбросы вредных   ¦                ¦
   ¦             ¦         веществ                 ¦                ¦
   ¦             +---------------------------------+----------------+
   ¦ 1050702     ¦       - земельный налог         ¦     21693      ¦
   +-------------+---------------------------------+----------------+
   ¦ 1400000     ¦Прочие налоги, пошлины и сборы   ¦     44730      ¦
   ¦             +---------------------------------+----------------+
   ¦ 1400102     ¦в т.ч. - госпошлина              ¦      3244      ¦
   ¦             +---------------------------------+----------------+
   ¦ 1400502     ¦       - целевой сбор на         ¦       942      ¦
   ¦             ¦         содержание милиции      ¦                ¦
   ¦             +---------------------------------+----------------+
   ¦ 1400503     ¦       - налог на рекламу        ¦       996      ¦
   ¦             +---------------------------------+----------------+
   ¦ 1400504     ¦       - налог на содержание     ¦     39435      ¦
   ¦             ¦         жилищного фонда и       ¦                ¦
   ¦             ¦         объектов социально -    ¦                ¦
   ¦             ¦         культурной сферы        ¦                ¦
   ¦             +---------------------------------+----------------+
   ¦ 1400540     ¦Прочие налоговые платежи и сборы ¦       113      ¦
   +-------------+---------------------------------+----------------+
   ¦ 2000000     ¦Неналоговые доходы               ¦     32264      ¦
   ¦             +---------------------------------+----------------+
   ¦             ¦в том числе                      ¦                ¦
   +-------------+---------------------------------+----------------+
   ¦ 2010000     ¦Доходы от использования имущест- ¦     16548      ¦
   ¦             ¦ва, находящегося в муниципальной ¦                ¦
   ¦             ¦собственности                    ¦                ¦
   +-------------+---------------------------------+----------------+
   ¦ 2010202     ¦в т.ч. - арендная плата за землю ¦      3092      ¦
   ¦ 2010240     ¦       - арендная плата за поль- ¦      9000      ¦
   ¦             ¦         зование имуществом, на- ¦                ¦
   ¦             ¦         ходящемся в муниципаль- ¦                ¦
   ¦             ¦         ной собственности       ¦                ¦
   +-------------+---------------------------------+----------------+
   ¦ 2060000     ¦Административные платежи и       ¦      7245      ¦
   ¦             ¦сборы                            ¦                ¦
   +-------------+---------------------------------+----------------+
   ¦ 2070000     ¦Штрафные санкции                 ¦      8330      ¦
   +-------------+---------------------------------+----------------+
   ¦ 2090000     ¦Прочие неналоговые доходы        ¦       141      ¦
   +-------------+---------------------------------+----------------+
   ¦             ¦Итого собственных доходов        ¦    677317      ¦
   +-------------+---------------------------------+----------------+
   ¦ 3020100     ¦Дотация                          ¦      1866      ¦
   +-------------+---------------------------------+----------------+
   ¦ 3020200     ¦Субвенции на реализацию ФЗ       ¦      9166      ¦
   ¦             ¦"О ветеранах"                    ¦                ¦
   +-------------+---------------------------------+----------------+
   ¦ 3020200     ¦Субвенции на реализацию ФЗ       ¦     28105      ¦
   ¦             ¦"О государственных пособиях      ¦                ¦
   ¦             ¦гражданам, имеющим детей"        ¦                ¦
   +-------------+---------------------------------+----------------+
   ¦ 3020200     ¦Субвенции на реализацию ФЗ       ¦     11016      ¦
   ¦             ¦"О социальной защите инвалидов   ¦                ¦
   ¦             ¦в РФ"                            ¦                ¦
   +-------------+---------------------------------+----------------+
   ¦             ¦ВСЕГО ДОХОДОВ                    ¦    727470      ¦
   L-------------+---------------------------------+-----------------

       9. Утвердить   расходы  городского  бюджета  на  2001  год  по
   разделам и  подразделам  функциональной  классификации в следующих
   суммах:

   --------------T------------------------------------T-------------+
   ¦Код функцио- ¦                                    ¦             ¦
   ¦нальной клас-¦                                    ¦    Сумма    ¦
   ¦сификации    ¦            Расходы                 ¦ (тыс. руб.) ¦
   ¦расходов     ¦                                    ¦             ¦
   ¦бюджетов РФ  ¦                                    ¦             ¦
   +-------------+------------------------------------+-------------+
   ¦  0100       ¦Функционирование органов местного   ¦  56000      ¦
   ¦             ¦самоуправления                      ¦             ¦
   +-------------+------------------------------------+-------------+
   ¦  0500       ¦Правоохранительная деятельность и   ¦   7620      ¦
   ¦             ¦обеспечение безопасности            ¦             ¦
   +-------------+------------------------------------+-------------+
   ¦  0800       ¦Сельское хозяйство                  ¦   1130      ¦
   ¦             +------------------------------------+-------------+
   ¦  0802       ¦- компенсация за земельные участки  ¦    100      ¦
   ¦             +------------------------------------+-------------+
   ¦  0802       ¦- совхоз "Волжский"                 ¦    100      ¦
   ¦             ¦  (посевная компания)               ¦             ¦
   ¦             +------------------------------------+-------------+
   ¦  0805       ¦- ветеринария                       ¦    930      ¦
   +-------------+------------------------------------+-------------+
   ¦  1000       ¦Транспорт                           ¦  22000      ¦
   ¦             +------------------------------------+-------------+
   ¦             ¦в т.ч. на реализацию федеральных    ¦             ¦
   ¦             ¦льгот на транспорт                  ¦  11000      ¦
   ¦             +------------------------------------+-------------+
   ¦             ¦       на погашение и обслуживание  ¦    -        ¦
   ¦             ¦       кредита МБРР                 ¦             ¦
   +-------------+------------------------------------+-------------+
   ¦  1007       ¦Связь                               ¦    896      ¦
   ¦             +------------------------------------+-------------+
   ¦             ¦в т.ч. закон "Об инвалидах"         ¦    886      ¦
   +-------------+------------------------------------+-------------+
   ¦  1200       ¦Жилищно - коммунальное хозяйство    ¦ 238948      ¦
   ¦             +------------------------------------+-------------+
   ¦             ¦в т.ч. на подготовку празднования   ¦    500      ¦
   ¦             ¦       850-летия города             ¦             ¦
   ¦             +------------------------------------+-------------+
   ¦             ¦       закон "Об инвалидах"         ¦   2775      ¦
   ¦             +------------------------------------+-------------+
   ¦             ¦       закон "О ветеранах"          ¦  23787      ¦
   +-------------+------------------------------------+-------------+
   ¦  1300       ¦Предупреждение и ликвидация         ¦   3500      ¦
   ¦             ¦последствий ЧС и стихийных бедствий ¦             ¦
   ¦             +------------------------------------+-------------+
   ¦             ¦- предупреждение и ликвидация       ¦             ¦
   ¦             ¦  последствий ЧС (служба спасения)  ¦   1950      ¦
   ¦             +------------------------------------+-------------+
   ¦             ¦- гражданская оборона (управление по¦   1550      ¦
   ¦             ¦  делам ГО и ЧС)                    ¦             ¦
   +-------------+------------------------------------+-------------+
   ¦  1400       ¦Образование                         ¦ 222716      ¦
   +-------------+------------------------------------+-------------+
   ¦  1402       ¦Детские музыкальные школы           ¦   7000      ¦
   +-------------+------------------------------------+-------------+
   ¦  1403       ¦Центр обучения и повышения квалифи- ¦    700      ¦
   ¦             ¦кации Кострома - Северный Рейн-     ¦             ¦
   ¦             ¦Вестфалия"                          ¦             ¦
   +-------------+------------------------------------+-------------+
   ¦  1407       ¦Комитет по делам молодежи - летний  ¦   3800      ¦
   ¦             ¦отдых                               ¦             ¦
   +-------------+------------------------------------+-------------+
   ¦  1407       ¦СДЮШОР                              ¦   1650      ¦
   +-------------+------------------------------------+-------------+
   ¦  1407       ¦Комитет по делам физической культуры¦   1214      ¦
   ¦             ¦и спорта - ДЮСШ                     ¦             ¦
   +-------------+------------------------------------+-------------+
   ¦  1500       ¦Культура, искусство, кинематография ¦   8330      ¦
   ¦             ¦  - культура и искусство            ¦   7980      ¦
   ¦             ¦  - кинематография (кинофикация)    ¦    350      ¦
   +-------------+------------------------------------+-------------+
   ¦  1600       ¦Средства массовой информации        ¦   1000      ¦
   ¦             ¦(обеспечение функции органов местно-¦             ¦
   ¦             ¦го самоуправления по информированию ¦             ¦
   ¦             ¦населения)                          ¦             ¦
   +-------------+------------------------------------+-------------+
   ¦  1701       ¦Здравоохранение                     ¦ 150942      ¦
   +-------------+------------------------------------+-------------+
   ¦  1701       ¦Фармокомитет - бесплатные медика-   ¦   9755      ¦
   ¦             ¦менты                               ¦             ¦
   ¦             +------------------------------------+-------------+
   ¦             ¦в т.ч. закон "Об инвалидах"         ¦   7355      ¦
   +-------------+------------------------------------+-------------+
   ¦  1703       ¦Физическая культура (клубы и меро-  ¦    986      ¦
   ¦             ¦приятия                             ¦             ¦
   +-------------+------------------------------------+-------------+
   ¦  1800       ¦Социальная политика                 ¦  40315      ¦
   ¦             +------------------------------------+-------------+
   ¦  1801       ¦- социальная защита                 ¦   8200      ¦
   ¦             +------------------------------------+-------------+
   ¦  1801       ¦- социальная помощь                 ¦   1700      ¦
   ¦             +------------------------------------+-------------+
   ¦  1802       ¦- пенсии и пособия                  ¦   1000      ¦
   ¦             +------------------------------------+-------------+
   ¦  1803       ¦- молодежная политика               ¦   1210      ¦
   ¦             +------------------------------------+-------------+
   ¦  1807       ¦- пособие на детей                  ¦  28205      ¦
   +-------------+------------------------------------+-------------+
   ¦  1900       ¦Обслуживание внутреннего долга      ¦  10000      ¦
   +-------------+------------------------------------+-------------+
   ¦  3000       ¦Прочие расходы                      ¦   9413      ¦
   ¦             +------------------------------------+-------------+
   ¦  3001       ¦- резервный фонд                    ¦   1500      ¦
   ¦             +------------------------------------+-------------+
   ¦  3002       ¦- проведение выборов                ¦   1000      ¦
   ¦             +------------------------------------+-------------+
   ¦  3004       ¦- прочие расходы, не отнесенные к   ¦   6913      ¦
   ¦             ¦  другим подразделам                ¦             ¦
   +-------------+------------------------------------+-------------+
   ¦             ¦Проектные работы                    ¦   1500      ¦
   +-------------+------------------------------------+-------------+
   ¦             ¦ИТОГО текущие расходы               ¦ 799415      ¦
   +-------------+------------------------------------+-------------+
   ¦             ¦Капитальные вложения                ¦  10000      ¦
   +-------------+------------------------------------+-------------+
   ¦  3100       ¦Целевые бюджетные фонды             ¦   2585      ¦
   ¦             +------------------------------------+-------------+
   ¦             ¦- экологический фонд                ¦   2585      ¦
   +-------------+------------------------------------+-------------+
   ¦             ¦ВСЕГО РАСХОДОВ                      ¦ 812000      ¦
   L-------------+------------------------------------+--------------
   (п. 9 в ред. решения от 28.06.2001 N 68)
   (см. текст предыдущей редакции)

       10. Утвердить  следующий  перечень  защищенных  статей текущих
   расходов городского бюджета на 2001 год, подлежащих финансированию
   в полном объеме в порядке значимости (приложение N 9):
       - заработная плата с начислениями;
       - питание;
       - приобретение медикаментов  и  перевязочных  средств  (в  том
   числе льготное лекарственное обеспечение;
       - расходы на топливно - энергетические ресурсы;
       - расходы по обслуживанию и погашению муниципального долга.
       11. Установить,  что в 2001 году  доходы  от  сдачи  в  аренду
   зданий   и   имущества   образовательных   учреждений,  учреждений
   здравоохранения, других учреждений социальной сферы, находящихся в
   городской  собственности,  в  полном  объеме  поступают  в  доходы
   городского бюджета  и  отражаются  в  сметах  доходов  и  расходов
   указанных организаций. При этом доходы, поступающие сверх учтенных
   в пункте 8 настоящего решения,  полностью используются  указанными
   организациями  и учреждениями в качестве дополнительного источника
   бюджетного финансирования содержания и развития их  материально  -
   технической  базы  сверх сумм,  установленных пунктом 9 настоящего
   решения, и проводятся через счета городского бюджета.
       12. Установить  на  2001  год  оборотную кассовую наличность в
   размере 10000 тыс. руб.
       13. Установить,  что доходы целевого городского экологического
   фонда формируются в  2001  году  за  счет  платы  за  нормативные,
   сверхнормативные  выбросы  и  сбросы  вредных веществ,  размещение
   отходов и другие виды вредного воздействия  на  окружающую  среду,
   поступающей в доходы городского бюджета, в сумме 2585 тыс. руб.
       14. В  целях  повышения  эффективности  работы  контролирующих
   органов  города,  стимулирования  их  деятельности  по  увеличению
   доходов городского бюджета направить в 2001 году:
       - Инспекции   Министерства   налоговой  службы  РФ  по  городу
   Костроме и Управлению федеральной службы налоговой полиции  РФ  по
   Костромской  области  - 10%  от взысканных сумм финансовых санкций
   (пени,  штрафы) в части платежей городского бюджета, доначисленных
   в ходе проведения контрольной работы;
       - Управлению  федеральной  службы  налоговой  полиции  РФ   по
   Костромской области - 15%  от сумм задолженности по налогам, пеням
   и  штрафам,  взысканных  в  городской  бюджет  с   предприятий   и
   организаций города, имеющих просроченную задолженность по платежам
   в городской бюджет.
       Перечень налогоплательщиков,      предлагаемых      управлению
   Федеральной службы налоговой полиции РФ по Костромской области для
   работы  по  взысканию  долгов  определяется администрацией города.
   Настоящее положение  не  распространяется  на  контрольную  работу
   управления  Федеральной службы налоговой полиции РФ по Костромской
   области, проводимую по собственному плану.
       - Управлению  внутренних  дел  города  Костромы,  Костромскому
   областному  управлению  Госторгинспекции  по  торговле,   качеству
   товаров и защите прав потребителей,  Костромскому центру санитарно
   - эпидемиологического    надзора ,   управлению   ветеринарии    с
   Госветинспекцией,  администрации  города - 10%  от сумм взысканных
   административных штрафов, подлежащих зачислению в бюджет города.
       Установить, что направление средств вышеуказанным организациям
   осуществляется на договорной основе  с  администрацией  города  на
   цели, определенные соглашением.
       15. Установить, что финансирование Государственного унитарного
   предприятия   "Костроматранссигнал"   осуществляется   в  пределах
   поступлений  в  городской  бюджет   сумм   штрафов,   взыскиваемых
   управлением   Государственной   инспекции  безопасности  дорожного
   движения.
       16. Приостановить  в  2001  году предоставление дополнительных
   налоговых и  других  льгот  по  платежам  в  городской  бюджет  за
   исключением   льгот   категориям   физических  лиц,  установленных
   постановлением главы самоуправления  N  4790  от  28.12.2000  года
   "О предоставлении  дополнительных  льгот  по  уплате  госпошлины в
   городской бюджет",  и инвалидов по арендной  плате  за  помещения,
   используемые  для  производственной  деятельности (освобождение на
   50%).
       17. Установить  на  2001 год в пределах финансового года лимит
   предоставления рассрочек,  отсрочек по уплате налогов и  сборов  в
   части  сумм,  зачисляемых  в  городской бюджет в сумме не более 1%
   налоговых  доходов  бюджета  города.
       18. Утвердить  в  составе  городского  бюджета  на  2001   год
   капитальные расходы в объеме 10000 тыс.  руб., согласно приложению
   N 4.
       19. Принять   к  сведению,  что  законом  Костромской  области
   "Об областном бюджете на 2001 год" реализация Федеральных  законов
   частично обеспечена источниками финансирования:
       По ФЗ "О ветеранах"  в  сумме  24372  тыс.  руб.  или  20%  от
   потребности (125441 тыс. руб.);
       По ФЗ "О социальной защите инвалидов в сумме 11016  тыс.  руб.
   или 21% от потребности (51305 тыс. руб.)
       20. Руководствуясь  статьей  44  закона  Костромской   области
   "Об областном  бюджете  на  2001  год",  Федеральными  законами от
   28.08.95 г.  N 154-ФЗ "Об  общих  принципах  организации  местного
   самоуправления  в Российской Федерации" и от 25.09.97 г.  N 126-ФЗ
   "О  финансовых  основах  местного  самоуправления   в   Российской
   Федерации",    учитывая    социальную   значимость   и   жизненную
   необходимость,  направить указанные в пункте 19 настоящего решения
   средства   на  финансирование  льгот  по  жилищно  -  коммунальным
   услугам; по обеспечению лекарственными препаратами; за пользование
   домашним телефоном и радиотрансляционной точкой, в том числе:
       - на льготное лекарственное обеспечение в  соответствии  с  ФЗ
   "О социальной   защите  инвалидов"  в  полном  объеме,  исходя  из
   фактически проведенных расходов, в сумме 7355 тыс. руб.;
       - за  пользование  домашним  телефоном  и  радиотрансляционной
   точкой в сумме 886,0 тыс. руб.;
       - на жилищно - коммунальные услуги частично в сумме 27147 тыс.
   руб. (потребность - 46100 тыс. руб.).
       При этом,     недостающие     средства     между    фактически
   предоставленными услугами и выделенными в  соответствии  с  п.  19
   настоящего    решения,    относятся    на    убытки   предприятий,
   предоставивших услуги и компенсируются по мере поступления средств
   из федерального и областного бюджетов.

   (п. 21 исключен решением от 28.06.2001 N 68)
   (см. текст предыдущей редакции)

       22. Сохранить  на  2001  год долю платежей населения на уровне
   2000 года - 57%  от экономически обоснованного стандарта стоимости
   одного квадратного метра жилья при федеральном стандарте 80%.
       23. Установить,  что  заключение  и  оплата  организациями   и
   учреждениями,  финансируемыми  из  городского бюджета на основании
   смет   доходов   и   расходов,   договоров,   исполнение   которых
   осуществляется за счет средств городского бюджета,  производится в
   пределах утвержденных им ассигнований из городского бюджета.
       Принятые бюджетными учреждениями обязательства,  вытекающие из
   договоров,  исполнение  которых  осуществляется  за  счет  средств
   городского   бюджета   сверх  установленных  им  ассигнований,  не
   подлежат оплате за счет  средств  городского  бюджета  на  текущий
   финансовый год.
       24. Утвердить объемы финансирования в 2001  году  утвержденных
   целевых городских программ в счет общих ассигнований из городского
   бюджета по отраслям согласно приложению N 5.
       25. Утвердить  на  2001  год в пределах,  сумм,  установленных
   пунктом 9 настоящего решения:
       - распределение   ассигнований   из   городского   бюджета  по
   получателям бюджетных средств по  разделам,  подразделам,  целевым
   статьям  и  видам  расходов  функциональной классификации расходов
   бюджетов Российской Федерации согласно приложению N 6;
       - распределение   ассигнований   из   городского   бюджета  по
   разделам,  подразделам,   целевым   статьям   и   видам   расходов
   функциональной    классификации   расходов   бюджетов   Российской
   Федерации согласно приложению N 7;
       - распределение  ассигнований  из городского бюджета по прочим
   расходам, не отнесенным к другим подразделам раздела 3000 согласно
   приложению N 8;
       26. Установить,  что администрация города в месячный  срок  со
   дня  вступления  в  силу  настоящего  решения  утверждает  роспись
   доходов,  расходов и источников финансирования дефицита городского
   бюджета на 2001 год.
       27. Установить,   что    средства,    полученные    бюджетными
   учреждениями   от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход
   деятельности,  учитываются на счетах,  открытых им  в  учреждениях
   Центрального банка Российской Федерации.
       Установить, что администрация города в 2001 году  осуществляет
   ежеквартально   мониторинг  объемов  и  направлений  использования
   внебюджетных средств,  находящихся на счетах городских организаций
   по   учету  средств,  полученных  от  предпринимательской  и  иной
   приносящей доход деятельности.
       28. Разрешить  прямым получателям средств городского бюджета в
   установленном  администрацией  города  порядке  направлять   часть
   средств,  оставшихся на счетах по учету средств городского бюджета
   по состоянию на 1  января  2001  года  на  финансирование  целевых
   расходов.
       29. Установить, что администрация города не вправе принимать в
   2001   году   решения,   приводящие   к   увеличению   численности
   муниципальных  служащих  и  работников  учреждений  и  организаций
   бюджетной сферы.
       30. Ввести с 1 января 2001  года,  в  связи  с  вступлением  в
   действие  части  второй  Налогового  кодекса Российской Федерации,
   ежемесячную денежную компенсацию в сумме уплачиваемого с денежного
   довольствия и других вознаграждений и выплат, получаемых в связи с
   исполнением службы сотрудниками  органов  внутренних  дел  города,
   налога на доходы физических лиц.
       31. Утвердить смету доходов и расходов внебюджетного фонда  на
   2001 год в сумме 124,1 тыс. руб. (приложение N 10).
       32. Утвердить расходы на обслуживание муниципального  долга  в
   сумме 10,0 млн. руб.
       33. Установить,  что  погашение   кредиторской   задолженности
   производится в пределах утвержденных ассигнований на 2001 год.
       34. Установить,  что  нормативные  правовые   акты,   влекущие
   дополнительные  расходы  бюджета  города  Костромы на 2001 год,  а
   также  сокращающие  его  доходную  базу,  реализуются  только  при
   наличии  соответствующих  источников  дополнительных поступлений в
   бюджет города и (или) сокращения других  статей  расходов  бюджета
   города  на  2001  год  после  внесения соответствующих изменений в
   настоящее решение.
       35. Одобрить  и  направить  обращение  в Костромскую областную
   Думу (приложение N 11).
       36. Установить,  что  принятые ранее нормативные правовые акты
   местного самоуправления города  Костромы,  регулирующие  бюджетные
   отношения,  действуют  в  2001  году  в  части,  не противоречащей
   настоящему закону.
       37. Поручить  администрации  города  в  счет  долга  СУ-7  (8%
   отчислений) завершить работы по спорткомплексу "Заволжье".
       38. Рекомендовать  администрации  города  изыскать средства по
   частичному погашению задолженности за методическую  литературу  за
   1996 - 2000 годы и выплаты за 2001 год.
       39. Настоящее решение вступает в  силу  с  момента  подписания
   (кроме пунктов 20 - 22 настоящего решения).
       40. Пункты  20,  21  и  22  ввести  в   действие   с   момента
   опубликования в средствах массовой информации.
       41. Данное   решение   опубликовать   в   средствах   массовой
   информации.

                                                 Глава самоуправления
                                                          г. Костромы
                                                          Б.К.КОРОБОВ

                                             Председатель Совета Думы
                                                          А.В.УКРАСИН





                                                       Приложение N 1
                                                            к решению
                                                 Думы города Костромы
                                                от 31.05.2001 г. N 64

               ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
                        Г. КОСТРОМЫ НА 2001 ГОД

           ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
                        Г. КОСТРОМЫ ЗА 2000 ГОД

       В течение  1999  -  2000  годов  удалось  не только преодолеть
   наиболее острые последствия обвала рубля,  но и добиться заметного
   оживления экономики.  В  результате  получили  развитие  тенденции
   улучшения   экономической   и   финансовой   ситуации,    начавшие
   формироваться в  посткризисный  период  (период  после  кризиса  в
   августе 1998 года).

                             ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

       С 1999 года обозначились положительные  тенденции  в  развитии
   экономики  города в целом и в промышленности в частности.  За 1999
   год достигнут  рост  промышленного  производства   -   на   12,2%.
   Предприятия    машиностроения    и    металлообработки   увеличили
   производство на 54,1%  (произведено станков деревообрабатывающих в
   2,6 раза  больше,  чем  в  1998  году,  экскаваторов  -  в 2 раза,
   калориферов -  в  1,6  раза,  дробилок  -  в  1,8  раза   больше).
   Предприятия легкой   промышленности   увеличили  объемы  на  78,2%
   (произведено больше пряжи льняной - в 1,8 раза, тканей льняных - в
   1,9 раза).  Промышленность  стройматериалов  увеличила  объемы  на
   35,7% (произведено  больше  пиломатериалов  -  в  1,7  раза,  плит
   древесно - стружечных - в 1,3 раза, фанеры на 12%).
       Причем промышленный   подъем    сопровождался    качественными
   изменениями   в   финансовом  состоянии  предприятий:  значительно
   возросла прибыль,  сократилось количество  убыточных  производств,
   увеличилась часть  оборотных активов в денежной форме.  Повысилась
   доля денежных расчетов при реализации продукции.
       Тенденция роста  промышленного  производства  сохранилась  и в
   2000 году и определялась в основном тремя группами факторов:
       - дальнейшей   активностью   ряда   отраслей,  в  существенной
   степени ориентированных на экспорт.  В  результате  объем  выпуска
   продукции лесной  и деревообрабатывающей промышленности увеличился
   по предварительным  итогам  в  2000  году  на   8,9%.   Вследствие
   расширения   экспорта  также  значительно  возрос  выпуск  льняных
   тканей, отдельных видов машин и оборудования;
       - продолжением    процессов   импортозамещения,   в   условиях
   начавшегося роста   реальных   располагаемых   денежных    доходов
   населения,   под  влиянием  чего  в  2000  году  продукция  легкой
   промышленности увеличилась на 19,7%;
       - укреплением   тенденции   улучшения   финансового  положения
   промышленных предприятий, значительным ростом их оборотных активов
   в  денежной форме,  расширением промежуточного спроса в результате
   увеличения выпуска отраслей,  производящих конечную  продукцию.  В
   значительной  мере благодаря этому выпуск продукции машиностроения
   и металлообработки возрос в 2000 году на 23,3%.
       Вместе с  тем,  помесячная динамика промышленного производства
   продукции свидетельствует о некотором замедлении  темпов  роста  к
   концу 2000 года по сравнению с 1999 годом.  Это говорит о том, что
   по сути  исчерпывается   действие   первоначальных   благоприятных
   факторов, сформировавшихся о посткризисный период.

             Темпы роста объемов промышленного производства
              в % к соответствующему периоду прошлого года

   -------------T----------T----------+
   ¦            ¦ 1999 год ¦ 2000 год ¦
   +------------+----------+----------+
   ¦ 1 квартал  ¦   97,0   ¦  115,0   ¦
   ¦ полугодие  ¦  104,4   ¦  111,3   ¦
   ¦ 9 месяцев  ¦  109,5   ¦  109,1   ¦
   ¦ год        ¦  112,2   ¦  105,2   ¦
   L------------+----------+-----------

       В 2000 году рост объемов промышленного производства в целом по
   городу составил 105,2%  к предыдущему году,  продукции выпущено на
   5998,5 млн. рублей.
       Такой темп роста производства ниже, чем в предыдущем году, так
   как  из  более  чем  12%-го прироста промышленной продукции в 1999
   году почти две трети связано с восстановлением производства  после
   кризисного падения в 1998 году.
       Объем производства промышленной продукция в 2000 году превысил
   уровень 1999 года в следующих отраслях: в машиностроении (123,3%),
   в лесной  и  деревообрабатывающей  (108,9%),  в  легкой  (119,7%),
   медицинской (107,6%), черной металлургии (114,2%).
       В остальных    отраслях    отмечается    сокращение    объемов
   производства от  4,2%  (в  полиграфической)  до  15,6%  (в пищевой
   промышленности).

      Динамика промышленного производства по отраслям, в процентах

   ------------------------------------T----------T---------+
   ¦                                   ¦ 1999 г.  ¦  2000 г.¦
   ¦                                   ¦   к      ¦    к    ¦
   ¦                                   ¦ 1998 г.  ¦  1999 г.¦
   +-----------------------------------+----------+---------+
   ¦Электроэнергетика                  ¦  97,5    ¦   93,2  ¦
   +-----------------------------------+----------+---------+
   ¦Машиностроение                     ¦ 154,1    ¦  123,3  ¦
   +-----------------------------------+----------+---------+
   ¦Лесная и деревообрабатывающая      ¦ 119,4    ¦  108,9  ¦
   +-----------------------------------+----------+---------+
   ¦Стройматериалы                     ¦ 135,7    ¦   93,7  ¦
   +-----------------------------------+----------+---------+
   ¦Легкая                             ¦ 178,2    ¦  119,7  ¦
   +-----------------------------------+----------+---------+
   ¦Пищевая                            ¦  90,0    ¦   84,4  ¦
   +-----------------------------------+----------+---------+
   ¦Мукомольнo - круп. и комбикормовая ¦ 120,4    ¦   95,1  ¦
   +-----------------------------------+----------+---------+
   ¦Медицинская                        ¦  52,9    ¦  107,6  ¦
   +-----------------------------------+----------+---------+
   ¦Полиграфическая                    ¦ 140,8    ¦   95,8  ¦
   +-----------------------------------+----------+---------+
   ¦Прочие отрасли                     ¦  98,7    ¦   91,8  ¦
   L-----------------------------------+----------+----------

       В электроэнергетике в 2000 году продолжалось снижение  объемов
   производства. Выработка  электроэнергии  составила  по итогам года
   1082 млн.  квт/час (98,5%  к отчету  1999  года),  теплоэнергии  -
   2200,6 тыс.  Гкал (89,6%). В результате в целом по отрасли падение
   объемов составило 6,8% по сравнений с 1999 годом.
       Неплатежи потребителей  за поставленные энергоресурсы остаются
   наиболее серьезной проблемой в отрасли. Без решения этой  проблемы
   невозможно устойчивое    наращивание    производства,    а   также
   обеспечение бесперебойного энергоснабжения экономики.
       В машиностроении  и  металлообработке положительные тенденции,
   появившиеся в  1999  году  и  обусловленные  развитием   процессов
   импортозамещения, повышением      инвестиционной       активности,
   проведением  работ  по оптимизации мощностей,  позволили не только
   компенсировать спад производства,  имевший место в 1998 году, но и
   превысить докризисный уровень выпуска продукции.
       Основные факторы,  определившие  рост объемов продукции в 1999
   году, продолжали оказывать влияние на  работу  отрасли  и  в  2000
   году. В целом за 2000 год выпуск продукции в отрасли увеличился по
   сравнению с  1999  годом  на  23,3%.  Больше,  чем  в  1999   году
   произведено  экскаваторов - на 7,0% (76 шт.),  дробилок - на 91,0%
   (21 шт.),  прядильных  машин - на 60%   (8 шт.),  калориферов - на
   37,9% (598 шт.), деревообрабатывающих   станков    -    на    9,8%
   (538 шт.), металлорежущих станков - на 18,4% (58 шт.).
       Рост объемов     производства     сопровождался     улучшением
   экономической и финансовой ситуации, в основном за счет увеличения
   оборотных   активов  в  денежной  форме  и  сокращения  количества
   убыточных предприятий,    а    также    осуществления    мер    по
   реструктуризация и реформированию предприятий отрасли.
       Предприятия деревообрабатывающей промышленности с начала  2000
   года продолжали   увеличивать   объемы  выпуска  продукции.  Этому
   способствовало сохранение   спроса    внутреннего    и    внешнего
   рынков. Темп  прироста производства продукции в 2000 году составил
   8,9%. По сравнению  с  1999  годом  предприятиями  отрасли  больше
   выпущено фанеры на 10,6%  (72,3 тыс.  куб. м) ДСП - на 15,8% (98,7
   тыс. куб. м),  мебели - на 4,3%  и другой продукции.  Рост объемов
   производства  в  отрасли  достигнут  за  счет  увеличения  выпуска
   продукции на  ОАО  "Фанплит"  и  ОАО  "Костромамебель",  продукция
   которых составляет в объемах отрасли свыше 90%.
       В промышленности  строительных  материалов в 2000 году падение
   объемов производства составило 6,3%.  Это в первую очередь связано
   со  снижением выпуска сборных железобетонных конструкций и изделий
   по сравнению с 1999 годом на  47,5%.  Однако  за  счет  увеличения
   выпуска  другой  продукции  на  крупных предприятиях отрасли (АООТ
   "Костромской силикатный завод",  ОГУП "Карьеравтодор")  сокращение
   объемов в целом по отрасли выглядит не столь значительно.
       По итогам   года   увеличение   выпуска   стеновых  материалов
   составило 24,3%  (115,6 млн.  шт.  усл.  кирпича),   в  том  числе
   кирпича строительного - 22,9%  (39,2 млн. шт. усл. кирпича), щебня
   и гравия - на 11,7% (276,6 тыс. куб. м).
       Продолжали наращивать  объемы  выпуска  продукции  в 2000 году
   предприятия легкой промышленности.  Ими выпущено 31,9 млн.  кв.  м
   льняных тканей,  что  на 21,8% больше,  чем в 1999 году,  7,6 тыс.
   тонн хлопчатобумажной пряжи (на 80,7%  больше 1999  года).  Индекс
   физического объема  в  целом  по  отрасли составил 119,7%.  Однако
   сложным остается   вопрос    обеспечения    предприятий    сырьем.
   Текстильные  предприятия в связи с нехваткой льноволокна в области
   работают на  давальческом  сырье,  доля  которого  увеличилась  по
   сравнению с  1999 годом в 1,5 раза и составляет около 70%,  что не
   лучшим образом  сказывается  на  показателях  их  работы,  хотя  и
   позволяет сохранять трудовые коллективы.
       Ситуация на  рынке  продовольствия  нестабильна.  В  2000 году
   продолжал сокращаться выпуск основных видов  продукции  в  пищевой
   промышленности. По сравнению с 1999 годом сократилось производство
   хлеба и хлебобулочных изделий на 8,3%,  кондитерских изделий -  на
   14,2%,  рыбы  -  на  59,2%,  ликеро - водочных изделий - на 28,4%,
   мясной  и  молочной  продукции  -   на   96,3%.   Выросло   только
   производство  спирта  на  2,8%.  Темпы  падения объемов в целом по
   отрасли остаются самыми высокими среди всех  отраслей  -  84,4%  к
   1999 году.
       В    мукомольно - крупяной      промышленности     сократилось
   производство  крупы на 7,8%, комбикормов - на 50%, муки - на 1,5%,
   что  привело  к падению  объемов  в  целом  по  отрасли на 4,6% по
   сравнению  с  1999 годом.  Это при том,  что в  предыдущие 2  года
   (1998 г. и 1999  г.) отрасль имела приращение объемов производства
   соответственно 27,4 и 20,4 процентов.
       Общий объем  выпуска  потребительских товаров в 2000 году ниже
   уровня 1999 года на 1,6%.  По пищевым продуктам и винно - водочным
   изделиям падение  объемов  составило  соответственно  на  13,9%  и
   31,1%. По непродовольственным  товарам рост на 11,4%.  В 2000 году
   всего выпущено потребительских товаров на сумм 1420,1 млн. рублей.

                 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ

       Оборот розничной   торговли   за   2000  год  по  отношению  к
   предыдущему году увеличился на 1,5%,  оборот общественного питания
   - на   2,2%.   Росту   этих  показателей  в  значительной  степени
   способствовало улучшение динамики реальных  доходов  населения.  В
   посткризисный  период  качественно  изменилась и структура оборота
   розничной торговли,  в которой повысилась доля относительно  более
   дешевых товаров,  в  т.ч.  за  счет  увеличения доли отечественных
   товаров.
       На рынке  платных услуг населению в настоящее время отмечается
   прирост объемов оказываемых услуг,  который по  итогом  2000  года
   составил 6,8%.  Услуг  оказано  на  сумму  около 845 млн.  рублей.
   Основной объем   платных    услуг,    более    85%,    по-прежнему
   предоставляется предприятиями.
       В разрезе видов услуг наибольшая доля  приходится  на  услуги,
   которое носят    обязательный   характер:   услуги   пассажирского
   транспорта и связи,  жилищно - коммунальные,  бытовые  услуги.  Их
   суммарная доля составляет около 75%.
       По сравнению  с  1999  годом  в  2000  году   больше   оказано
   ветеринарных услуг на 65,4%, туристско - экскурсионных - на 42,9%,
   услуг пассажирского транспорта - на 31,1%, медицинских - на 16,6%,
   санаторно -  оздоровительных  - на 16,3%,  образования - на 12,2%,
   услуг связи - на 7,3% и других.

                                  ТРУД

       Общее оживление  в  экономике  и  особенно в реальном секторе,
   способствовало  некоторому  улучшению  ситуации  на  рынке  труда.
   Происходит   снижение  численности  официально  зарегистрированных
   безработных   и    уровня    безработицы.    Уровень    официально
   зарегистрированной  безработицы  по  состоянию  на конец 2000 года
   составил 0,64%  от экономически активного населения (против 1,16 в
   начале  года).  В  тоже  время  растет  потребность  в работниках,
   заявленная работодателями в органы службы занятости.  В результате
   коэффициент  напряженности  на  рынке труда (численность незанятых
   граждан,  зарегистрированных в органах службы занятости в  расчете
   на одну вакансию) снизился до 0,4 (против 1,0 - в начале 2000 года
   и 4,0 - в начале 1999 года).
       Численность работников,  занятых в народном  хозяйстве  города
   составила за 2000 год 116,6 тыс.  человек, что по сравнению с 1999
   годом на 0,5%  больше,  в том числе в материальном  производстве -
   67,9 тыс. человек (100,6% к 1999 году).
       Если в  1999  году  жизненный  уровень   населения   неуклонно
   снижался, то в 2000 году начала формироваться тенденция увеличения
   реальных располагаемых  денежных  доходов  населения.  Наблюдались
   позитивные изменения о сфере оплаты труда, суммарная задолженность
   по заработной плате по сравнению с началом 2000 года сократилась в
   2,2  раза  и  составила  по  состоянию  на 1 января 2001 года 30,3
   млн. рублей. Темпы   прироста    реальной     заработной     платы
   (скорректированной на  темпы инфляции) составили за 2000 год 5,4%,
   что частично компенсировало падение  ее  уровня  в  1999  году  по
   сравнению с 1998 годом (84,1%).
       Фонд заработной платы достиг 2,34 млн. рублей, с ростом к 1999
   году на 28,2%. Среднемесячная заработная плата возросла на 27,5% и
   составила за 2000 год 1671 рубль.
       Примечание. Отчетные   данные   за   2000   год   приведены  в
   приложении 2.

                       КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

       В 2000  году   предприятиями   и   организациями   всех   форм
   собственности  на  развитие  экономики  и  социальную сферу города
   использовано свыше  911  млн.   рублей   инвестиций   в   основной
   капитал, что  составит  в  сопоставимых  ценах  к уровню 1999 года
   118%, 129,3% к уровню 1998 года и 132,8%  к уровню 1997 года.
       Итоги 1998   -  2000  годов  свидетельствуют  об  определенной
   стабилизации и постепенном оживлении инвестиционной деятельности в
   городе.
       В отраслевой структуре инвестиций в основной  капитал  львиная
   доля  приходится  на  отрасли,  оказывающие  рыночные и нерыночные
   услуги (69,8%), из них в жилищно - коммунальное хозяйство 51,6% (в
   1999 году соответственно 83,1% и 61,6%).
       На инвестиции, направленные на производство товаров приходится
   30,2%  от  общего  объема  инвестиций  (в 1999 году - 16,9%),  что
   свидетельствует о некотором оживлении реального сектора экономики.
   Основной  целью  инвестирования  в основной капитал явилась замена
   изношенной техники и оборудования, т.е. улучшилась технологическая
   структура капитальных вложений, доля СМР снизилась в пользу затрат
   на оборудование.
       Для устойчивого  экономического  роста  необходима активизация
   всех видов источников финансирования. Без этого экономический рост
   будет иметь временный характер и не является стабильным.  Основным
   источником финансирования в 2000 году были  привлеченные  средства
   (53,8%), где   средства   федерального  бюджета  составили  31,8%,
   средства областного и местного бюджетов - 2,7%.
       Собственные средства  предприятий  составляют  46,2%.  По мере
   роста производства,  собственные средства  предприятий  постепенно
   будут  увеличиваться  и  будут  способствовать  развитию реального
   сектора экономики.
       Современный период  структурных  преобразований  заключается в
   том, что приоритеты капвложений носят не  отраслевой  характер,  а
   направлены  на  удовлетворение  определенных  постоянных или вновь
   возникающих общественных потребностей.  Одна из  таких  стабильных
   потребностей -  необходимость поддерживать определенный,  довольно
   высокий уровень жилищного  строительства  при  любых конъюнктурных
   колебаниях.
       При спаде объемов инвестиций в 2000 году к объемам  инвестиций
   1990  года  в  5  раз,  объем  инвестиций в жилищное строительство
   снизился только на 15%.
       На жилищное  строительство  в  2000  году направлено 45,3%  от
   общего объема инвестиций.  За счет всех источников  финансирования
   сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 116,69 тыс.  кв.  м
   (прогнозировали 117,4 тыс. кв. м), что на 29,4% больше, чем в 1999
   году.
       Следует отметить, что по-прежнему сохраняется неритмичный ввод
   жилья.  Основной ввод жилых домов приходится па IY квартал - 48,4%
   (I квартал - 20%, II квартал - 12,9%, III квартал - 18,7%).
       Доля индивидуального жилья в общем объеме составила 10,46% или
   140,4% к уровню прошлого года.
       Значительное место   в   инвестиционной   программе   занимает
   предоставление жилья для военнослужащих  (29,3%)  и  для  граждан,
   выезжающих  из  районов  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним
   местностей (33,6%) от общего ввода.
       Городская телефонная  сеть пополнилась на 4656 номеров,  в том
   числе АТС-35 по улице Беговая на 1504 номера  и  АТС-33  по  улице
   Самоковской на 3152 номера.
       Для работников бюджетной  сферы  введена  в  эксплуатация  1-я
   очередь (60   квартир)   118-квартирного   жилого  дома  по  улице
   Индустриальной, где  52   квартиры   будут   выделены   работникам
   подразделений городской  (47  квартир)  и  областной  (5  квартир)
   администраций.
       В III  квартале  2000 года введена в эксплуатацию пристройка к
   школе N 26 на 198 учащихся,  введены в  эксплуатацию  коммунальные
   сети:    водопровода    протяженностью    2,1    км,   канализации
   протяженностью 2,3 км,  газовые сети протяженностью 3,6 км  и  ряд
   объектов промышленно - гражданского назначения.
       Данные инвестиционной     и     строительной      деятельности
   характеризуются следующими показателями:

   --------------------------------T----------T----------T----------+
   ¦                               ¦ 1998 год ¦ 1999 год ¦ 2000 год ¦
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   ¦- Инвестиции в основной капитал¦          ¦          ¦          ¦
   ¦  в % к предыдущему году       ¦  102,8   ¦  109,5   ¦  118,0   ¦
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   ¦- Ввод в действие жилых домов  ¦          ¦          ¦          ¦
   ¦  в % к предыдущему году       ¦   93,2   ¦  111,5   ¦  129,4   ¦
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   ¦- Объем подрядных работ, выпол-¦          ¦          ¦          ¦
   ¦  ненный собственными силами   ¦          ¦          ¦          ¦
   ¦  в % к предыдущему году       ¦  103,3   ¦  108,5   ¦   96,6   ¦
   L-------------------------------+----------+----------+-----------

       В 2000 году в городе выполнено строительно - монтажных работ в
   объеме 598,978 млн. рублей, что составляет 96,6% к 1999 году.
       Из общего  числа  строительных  фирм 66,5%  приходится на долю
   частных, госсобственности  -   16,9%,   муниципальной   -   0,02%,
   смешанной собственности - 16,6%.
       За 11 месяцев 2000 года по 33 крупным и  средним  организациям
   строительства прибыль составила 7,156 млн. рублей и уменьшилась по
   сравнению с 1999 годом на 17,044 млн. рублей (29,6%).
       Убыток допустили  14  предприятий  или  42,4%  от общего числа
   предприятий. Сумма убытка составила 25,9 млн. рублей.
       Основными причинами,    которые    препятствуют    эффективной
   деятельности строительных   организаций    по-прежнему    остаются
   экономические     проблемы    -    нестабильное    финансирование,
   неплатежеспособность заказчиков,  задолженность   за   выполненные
   работы.
       По результатам анализа данных за 11 месяцев 2000 года  и  1999
   года  следует отметить,  что темп роста средней зарплаты опережает
   темп роста производительности труда в 1,3 раза.
       Инвестиционная ситуация   в   городе   оказывает  существенное
   влияние на интенсивность строительной деятельности  на  территории
   города.
       В качестве показателя этой интенсивности  может  быть  принято
   отношение объема строительно - монтажных работ в расчете на одного
   жителя:

                1998 год       2000 год
               отчет (руб.)   оценка (руб.)
                 1794,6         1738,6
                  (в сопоставимых ценах )
       т.е. интенсивность составила 96,9% к 1999 году

                         ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

       В соответствии   с   Федеральной    адресной    инвестиционной
   программой  в  2000  году  за  счет  средств  федерального бюджета
   освоено капитальных вложений в сумме 47209,0 тыс. рублей,  из  них
   по отраслям:
       - "Образование"            -  2942 тыс. руб.
       - "Здравоохранение"        -  4622 тыс. руб.
       - "Жилищное строительство" - 13344 тыс. руб.
       - "Культура"               -  4251 тыс. руб.
       - "Инженерное обеспечение" - 20000 тыс. руб.
       По мероприятиям,  связанным  с  празднованием 850-летия города
   2050 тыс.  руб.  (реконструкция ветхого жилого фонда,  являющегося
   памятником истории и архитектуры, проект N 197).
       Поступили средства из федерального бюджета в сумме 43918  тыс.
   рублей при  установленном  лимите  на 2000 год 47078 тыс.  рублей,
   т.е. 93,3%.  Бюджетные заявки по г. Костроме  были представлены на
   277,7 млн. рублей.

                 Выполнение инвестиционной программы на
                     объектах городского хозяйства

       В 2000 году объем финансирования объектов городского хозяйства
   за счет  источников  финансирования был на 17,3%  ниже уровня 1999
   года (82,7%), освоение составило 98,7% к 1999 году.
       За счет   городского  бюджета  профинансировано  6887,45  тыс.
   рублей или 68,9%  к утвержденному  лимиту,  освоено  9520,59  тыс.
   рублей или 95,2% к лимиту и 77,1% к уровню 1999 года.
       Наибольший процент    финансирования    объектов    городского
   хозяйства в  общем  объеме в 2000 году - в счет освобождения от 8%
   отчислений квартир на снос жилья (45%), за счет городского бюджета
   - 37,7%,  из  областного бюджета - 3,1%,  федерального - 9,6%,  за
   счет внебюджетных (привлеченных) средств - 4,6%.
       Примечание. Цифровые  показатели  по  инвестициям  за 2000 год
   приведены в приложении 1.



               ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
                        Г. КОСТРОМЫ НА 2001 ГОД

       Прогноз социально  -  экономического  развития г.  Костромы на
   2001 год разработан на основе сценарных  условий  функционирования
   экономики РФ на этот период, предварительного прогноза показателей
   инфляции на 2001 год, разработанных Министерством экономики России
   по состоянию на 13.04.2000 года, а также с учетом анализа развития
   экономической ситуации  в  городе  в  2000   году   и   обобщенных
   прогнозных материалов,  полученных  от ведущих предприятий города,
   департаментов, комитетов, управлений и отделов администрации.

                             ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

       Рост в экономике в 2001 году продолжится,  но вряд ли он будет
   таким, как   в   2000   году,  так  как  действуют  ряд  факторов,
   ограничивающих рост выпуска промышленной продукции:  недостаточный
   уровень спроса       внутреннего       рынка,       нестабильность
   внешнеэкономической конъюнктуры,       замедление        процессов
   импортозамещения, угроза "старения" оборудования и другие.
       В связи с постепенным ослаблением благоприятных факторов можно
   ожидать замедления темпа прироста промышленного производства.
       В 2001 году  прогнозируемый  рост  промышленного  производства
   составит 104,5%  к уровню  2000  года.  При этом наиболее высокими
   темпами    прироста    будут    отличаться    машиностроение     и
   металлообработка (110%  к  уровню  2000 года),  черная металлургия
   (112,5%), медицинская (106,5%) отрасли.
       Электроэнергетика. В соответствии с прогнозируемым увеличением
   спроса потребителей выработка электроэнергии может возрасти в 2001
   году до  1103 млн.  квт час.  С учетом этого объемы производства в
   отрасли вырастут на 1,1% к оценке 2000 года.
       В 2001   году   в   машиностроении  прогнозируется  дальнейшее
   наращивание объемов  производства,  устойчивое  повышение   спроса
   внутреннего    рынка    на   важнейшие   виды   машиностроительной
   продукции. Предусматривается     оптимизация      производственных
   мощностей,     реструктуризация     задолженностей    предприятий,
   активизация поиска  стратегических  инвесторов   для   обеспечения
   развития новых    направлений,    освоение   перспективных   видов
   продукции. В целом по отрасли объем промышленной продукции в  2001
   году прогнозируется   на   уровне  110%  к  2000  году.  Ожидается
   значительное увеличение выпуска таких  важнейших  видов  продукции
   как   металлорежущие   и  деревообрабатывающие  станки,  дробилки,
   прядильные машины, калориферы и некоторые другие.
       Стабильная работа  предприятий  деревообрабатывающей  отрасли,
   развитие эффективных    производств,    внедрение    прогрессивных
   технологий   и   техники,   расширение   ассортимента  выпускаемой
   продукции  дают  основания  прогнозировать  в  2001  году  прирост
   выпуска продукции на уровне 2,3% по сравнению с 2000 годом.
       В 2001  году  объем   выпуска   продукции   в   промышленности
   стройматериалов   прогнозируется   с   ростом  на  4,9%  к  оценке
   предыдущего  года.  Выпуск  стеновых  материалов   увеличится   по
   прогнозным  расчетам на 6,5%,  в том числе кирпича строительного -
   на 5,0%.
       В 2001 году,  по  прогнозным расчетам,  тенденция к увеличению
   производства продукции в легкой отрасли сохранится и темп прироста
   составит   3,4%.  Факторами,  ограничивающими  рост  промышленного
   производства являются   технологическая   отсталость   большинства
   предприятий отрасли,   предельная  изношенность  основных  фондов,
   сложности  с  обеспечением  предприятий  сырьем   и   материалами.
   Несмотря  на это в 2001 году прогнозируется увеличить производство
   льняной пряжи  на  15,9%,  льняных  тканей  -  на  7,0%.   Ведущие
   предприятия  отрасли продолжат работу над обновлением ассортимента
   и повышением  качества  выпускаемых  изделий,  расширением  рынков
   сбыта продукции.
       Если в 2000 году не удалось стабилизировать ситуацию в пищевой
   промышленности, то  на  2001  год  прогнозируется  приостановление
   падения объемов  производства.   Основанием   для   этого   служит
   прогнозируемое  увеличение  выпуска  продовольственных  товаров  и
   ликеро - водочных изделий на таких предприятиях отрасли,  как  ОАО
   "Заволжский хлебокомбинат",  ОАО  "Русский  хлеб",  ФГУП "Ликеро -
   водочный завод",  ООО  "Серебряный  источник",  продукция  которых
   составляет  более  55%  от продукции отрасли.  Предприятия отрасли
   продолжают работать  над  расширением  ассортимента  и  повышением
   качества выпускаемой продукции,  участвуют в выставках - ярмарках,
   продукция многих из них отмечается медалями и дипломами.
       Рост объемов  производства  в 2001 году прогнозируется также в
   мукомольно - крупяной и комбикормовой промышленности  -  на  5,3%,
   медицинской - на 6,5%,  черной  металлургии - на 12,5% и  в прочих
   отраслях - на 6,5%.
       В 2001   году   ожидается  рост  производства  потребительских
   товаров  для  населения.   Это   связано   с   возросшей   ценовой
   конкурентоспособностью отечественных товаров и переключением части
   платежеспособного спроса с  импортных  товаров  на  отечественные.
   Прогноз производства потребительских товаров в 2001 году учитывает
   возможное увеличение доходов населения и  ресурсов  отечественного
   сырья. С   учетом   этого   ожидается,   что   рост   производства
   потребительских товаров будет на 4,1% выше 2000 года.

                 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ

       В 2001 году годовой  прирост  оборота  розничной  торговли  по
   прогнозным расчетам,   составит   3,0%.   Платежеспособный   спрос
   населения   на   важнейшие   продукты   питания,   товары   легкой
   промышленности и  культурно  -  бытового назначения будет примерно
   соответствовать объемам  предложения  этих   товаров.   В   объеме
   прелагаемых на  рынке  товарных  ресурсов  повысится  доля товаров
   отечественных производителей.  Улучшится  макроструктура   оборота
   розничной    торговли    -   увеличится   удельный   вес   продажи
   непродовольственных товаров.  На рынке непродовольственных товаров
   происходят позитивные  изменения.  Ввиду того,  что цена на многие
   виды  непродовольственных  товаров   отечественного   производства
   существенно   ниже   аналогичных  импортных  товаров,  наблюдается
   увеличение спроса населения на товары отечественных производителей
   (стиральные машины,   морозильники,   пылесосы,   швейные  машины,
   трикотажные изделия,  ткани льняные,  шерстяные,  обувь и др.) и в
   результате  доля реализуемых импортных непродовольственных товаров
   может уменьшится, хотя по отдельным позициям импорт будет занимать
   устойчивое  положение  на рынке (радиоэлектроника,  фотоаппараты и
   др.).
       На рынке  платных  услуг  прирост  объемов оказываемых услуг в
   2001 году составит 3,2%.  В связи с поэтапным  проведением  реформ
   социальной  и  жилищно  -  коммунальной  сфер в расходах населения
   возрастут   преимущественно   расходы   на   услуги   жилищно    -
   коммунального   хозяйства   и   услуги  пассажирского  транспорта.
   Увеличатся объемы и доля платных услуг  в  области  образования  и
   здравоохранения.

                                  ТРУД

       Прогнозируемые темпы  экономического  роста  в  2001  году  не
   приведут к адекватному увеличению численности занятых в экономике,
   поскольку   вводимые   рабочие  места  будут  частично  замещаться
   работниками, занятыми в настоящее время неполное рабочее время.  С
   учетом изложенного, в 2001 году сохранится значительное превышение
   предложения рабочей силы над спросом.  В целом численность занятых
   в экономике  увеличится с 116,6 тыс.  человек в 2000 году до 117,1
   тыс. человек  в  2001  году.  При  этом   продолжится   увеличение
   численности занятых в материальном  производстве (с 67,9 тыс. чел.
   до 68,3 тыс. чел.)
       В 2001  году  фонд  заработной  платы прогнозируется в размере
   2798,9 млн.  рублей  с  ростом,  к  оценке  2000  года  на  19,6%.
   Среднемесячная заработная плата в среднем по городу прогнозируется
   на уровне 1992 рубля,  что составит к 2000 году 119,2%.  Причем  в
   непроизводственных отраслях   она   будет  расти  быстрее,  чем  в
   материальном производстве,  соответственно  на  22,5%  и  17%.   А
   прирост  реальной  заработной платы составит в среднем по городу -
   6,4% (при уровне инфляции на  потребительском  рынке  по  прогнозу
   Минэкономики - 112%).
       Примечание. Прогнозные  оценки  на  2001   год   приведены   в
   приложении 2.

                       КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

       При прогнозе  и  оценке  возможностей роста  инвестиций в 2001
   году учитывалось:  что одной из важнейших  отраслей  строительного
   комплекса в настоящее время остается жилищное строительство.
       За счет   всех   источников   финансирования    прогнозируются
   инвестиции на  уровне 1356,7 млн.  рублей или 124%  по сравнению с
   2000 годом.
       Анализ прогнозируемых   данных,   полученных  от  предприятий,
   организаций говорит  о  том,  что  67%   руководителей   планирует
   увеличение объема инвестиций:  14%  - сокращение их объема,  19% -
   остаться на уровне 2000 года.
       На строительство    объектов    производственного   назначения
   прогнозируется направить 441,4 млн.  рублей или 101% к уровню 2000
   года.
       Ключевая роль  в  финансировании  объектов   производственного
   назначения отведена собственным средствам предприятий,  так как не
   все  предприятия  в  состоянии  брать   кредиты   из-за   высокого
   банковского процента.
       Удельный вес объектов  производственного  назначения  в  общем
   объеме инвестиций составит 32,5%.
       На развитие  социально  -  культурной   сферы   прогнозируется
   привлечение 915,3   млн.   рублей   или  67,5%  от  общего  объема
   инвестиций с приростом к уровню 2000 года на 39,1%.
       Основными источниками  финансирования в социально - культурной
   сфере являются привлеченные средства - 86,8%.
       Объем государственных   инвестиций,   финансируемых   за  счет
   федерального бюджета составит 617,3 млн.  рублей или 67,3% от всех
   инвестиций социально - культурной сферы.
       Прирост централизованных источников финансирования практически
   полностью   будет   направлен  на  увеличение  поддержки  объектов
   жилищного строительства  (93%   от   всех   средств   федерального
   бюджета).
       В 2001 году на жилищное строительство за счет всех  источников
   финансирования будет  привлечено  714,3 млн.  рублей или 144,1%  к
   уровню 2000 года.
       Предстоит обеспечить  ввод  не  менее  170,8 тыс.  кв.  метров
   жилья, что на 46,8% больше аналогичного периода прошлого года.
       Рост жилья в 2001 году будет обеспечен средствами Министерства
   обороны, средствами,  которые выделяются Правительством и бюджетом
   региона  для  граждан,  выезжающих  из  районов  Крайнего Севера и
   приравненных к ним местностей,  средствами  населения,  средствами
   местного бюджета, средствами застройщиков и др.
       По объектам здравоохранения  прогнозируется  привлечение  14,0
   млн.  рублей за счет федерального бюджета по тем объектам, которые
   финансировались  в   2000   году   (онкодиспансер,   реконструкция
   помещения   для  размещения  оборудования  "искусственная  почка",
   реконструкция спального корпуса Заволжского дома - интерната).
       За счет  средств  городского  бюджета  планируется достроить и
   ввести в эксплуатацию пищеблок 2-го  медицинского  объединения  (в
   2000 году объект строился за счет освобождения от 8% отчислений на
   освобождение площадок под строительство жилья).
       Продолжится работа  по  строительству  и  вводу в эксплуатацию
   объектов образования.  Самые крупные  ассигнования  прогнозируется
   привлечь  на  строительство  школы ОДА - 21,9 млн.  рублей (в счет
   подписанного  соглашения  между  Правительством  города  Москвы  и
   областной администрацией в сумме 20,9 млн.  рублей и 1 млн. рублей
   за счет федерального бюджета).
       Намечается ввести  в  эксплуатацию  пристройку к школе N 27 на
   200 учащихся.  Если  будут  обеспечены   финансированием   объекты
   образования, то  рост объемов по отрасли будет значительным (в 2,6
   раза).
       По объектам   коммунального  назначения  -  это  реконструкция
   Коркинских очистных сооружений за  счет  водного  налога,  станция
   обезжелезивания в  пос.  Башутино с вводом в III квартале т.г.  за
   счет средств городского бюджета, водного налога, продолжены работы
   по строительству  сетей в п.  Первомайский,  строительство газовых
   сетей к жилым домам ОАО "Газтранссервис", также работы на объектах
   МУП "Костроматеплосервис",  "Костромаэнерго",  "Костромаводоканал"
   как за  счет  собственных   средств,   также   местного   бюджета.
   Намечается   добиться   получения   отчислений   на  строительство
   инженерных сетей от средств,  выделяемых Министерством обороны  на
   строительство жилья в городе.
       По отрасли "культура" - прогнозируется  получение  средств  из
   Федерального    бюджета    на   реконструкцию   драмтеатра   имени
   А.Н.Островского (2 млн.  руб.),  реконструкцию здания музыкального
   училища (1  млн.  руб.),  реставрацию памятников музея деревянного
   зодчества (2 млн.  руб.),  реконструкцию здания пожарной  каланчи.
   Прогнозируется выделение средств из областного бюджета.
       850-летие г.  Костромы - памятники  истории  и  архитектуры  в
   сумме 2,5 млн. рублей за счет средств федерального бюджета.
       Ветхий фонд и ремонт фасадов - за  счет  средств  федерального
   бюджета (по 2,5 млн. рублей).
       600 тыс. рублей прогнозируется выделение средств из городского
   бюджета на реконструкцию ветхого фонда и 275 тыс. рублей на ремонт
   фасадов.
       По "прочим  отраслям" прогнозируется продолжение строительства
   и ввод в эксплуатацию административных  зданий на  ул. Энгельса  и
   Лесной (ОАО "Электросвязь" и ООО "Костромарегионгаз").
       Примечание. Прогнозные  оценки  по  инвестициям   в   основной
   капитал и    капитальным   вложениям   на   2001   год   приведены
   соответственно в приложениях 3 и 4.

       Итоги 2000 года указывают на сохранение, а по ряду направлений
   -  и  укрепление  позитивных тенденций в социально - экономическом
   развитии,  проявившихся  в   предыдущем   году.   Вместе   с   тем
   принципиальное  значение  имеет  проблема устойчивости изменений в
   экономической и финансовой  сфере.  Постепенное  исчерпание  роста
   производства  за  счет  факторов,  связанных с девальвацией рубля,
   процессами импортозамещения, требует в 2001 году активизации новых
   факторов экономического роста,  прежде всего ускорения структурных
   реформ,    роста    инвестиций    в    производство,     повышения
   потребительского спроса.





                                                       Приложение N 1
                                к прогнозу социально - экономического
                                     развития г. Костромы на 2001 год

        ИНВЕСТИЦИИ И ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ НА 2000 ГОД ПО Г. КОСТРОМЕ

                                                        (тыс. рублей)
   ----T-----------------T---------T-------------------------------------------------------------------+
   ¦ N ¦     Отрасли     ¦  Всего  ¦                            из них                                 ¦
   ¦п/п¦                 ¦         +---------T----------T----------------------------------------------+
   ¦   ¦                 ¦         ¦Собствен.¦Привлечен.¦                в том числе                   ¦
   ¦   ¦                 ¦         ¦средства ¦средства  +---------T--------T--------T---------T--------+
   ¦   ¦                 ¦         ¦         ¦          ¦федераль.¦областн.¦ город. ¦средства ¦ прочие ¦
   ¦   ¦                 ¦         ¦         ¦          ¦ бюджет  ¦бюджет  ¦ бюджет ¦населения¦        ¦
   +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+
   ¦ I.¦Непроизводственное                                                                             ¦
   ¦   ¦строительство                                                                                  ¦
   +---+-----------------T---------T---------T----------T---------T--------T--------T---------T--------+
   ¦1. ¦Жилищное         ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦        ¦         ¦        ¦
   ¦   ¦строительство    ¦413108,2 ¦ 12608,5 ¦ 400499,7 ¦ 254328,3¦  1878,4¦  5615,0¦  33564,0¦105114,0¦
   +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+
   ¦2. ¦Коммунальное     ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦        ¦         ¦        ¦
   ¦   ¦строительство    ¦ 52960,0 ¦ 18427,0 ¦  34533,0 ¦  20000,0¦    83,0¦  1900,0¦    -    ¦ 12550,0¦
   +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+
   ¦3. ¦Здравоохранение  ¦ 11593,0 ¦   139,0 ¦  11454,0 ¦   4622,0¦   814,0¦    -   ¦    -    ¦  6018,0¦
   +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+
   ¦4. ¦Образование      ¦ 10371,7 ¦    -    ¦  10371,7 ¦   2941,5¦  2077,2¦  1493,0¦    -    ¦  3860,0¦
   +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+
   ¦5. ¦Культура         ¦ 11099,8 ¦    -    ¦  11099,8 ¦   4551,0¦  5724,8¦    -   ¦    -    ¦   824,0¦
   +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+
   ¦6. ¦Финансы, банки   ¦ 25000,0 ¦ 25000,0 ¦     -    ¦     -   ¦    -   ¦    -   ¦    -    ¦    -   ¦
   +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+
   ¦7. ¦Прочие           ¦ 23875,0 ¦ 18940,0 ¦   4935,0 ¦     -   ¦  4422,0¦   513,0¦    -    ¦    -   ¦
   +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+
   ¦8. ¦Общественные     ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦        ¦         ¦        ¦
   ¦   ¦объединения      ¦   250,0 ¦   -     ¦    250,0 ¦     -   ¦    -   ¦    -   ¦    -    ¦   250,0¦
   +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+
   ¦   ¦Итого:           ¦548257,7 ¦ 75114,5 ¦ 473143,2 ¦ 286442,8¦ 14999,4¦  9521,0¦  33564,0¦128616,0¦
   +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+
   ¦II.¦Производственное ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦        ¦         ¦        ¦
   ¦   ¦строительство    ¦352777,0 ¦345497,0 ¦  17280,0 ¦   3600,0¦    -   ¦    -   ¦    -    ¦ 13680,0¦
   +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+
   ¦   ¦Всего:           ¦911034,7 ¦420611,5 ¦ 490423,2 ¦ 290042,8¦ 14999,4¦  9521,0¦  33564,0¦142296,0¦
   +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+
   ¦   ¦Удельный вес     ¦   100,0 ¦    46,2 ¦     53,8 ¦     31,8¦     1,6¦     1,1¦      3,7¦    15,6¦
   L---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+---------





                                                       Приложение N 2
                                к прогнозу социально - экономического
                                     развития г. Костромы на 2001 год

        ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2001 ГОД
                           ПО ГОРОДУ КОСТРОМЕ

       Промышленность

   ------------------------T----------T---------T---------T---------+
   ¦     Показатели        ¦ Единица  ¦1999 год ¦2000 год ¦ 2001 год¦
   ¦                       ¦измерения ¦  отчет  ¦ оценка  ¦ прогноз ¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦Продукция промышленности                                        ¦
   +-----------------------T----------T---------T---------T---------+
   ¦в целом по городу      ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦в действующих ценах    ¦ тыс. руб.¦4574825,8¦5998472,8¦7464932,2¦
   ¦в сопоставимых ценах   ¦ в % к    ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦                       ¦пред. году¦   112,2 ¦   105,2 ¦   104,5 ¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦в том числе по отраслям¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦- электроэнергетика    ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦в действующих ценах    ¦ тыс. руб.¦ 884623,4¦1144177,2¦1503792,1¦
   ¦в сопоставимых ценах   ¦ в % к    ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦                       ¦пред. году¦    97,5 ¦    93,2 ¦   101,1 ¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦- химическая           ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦в действующих ценах    ¦ тыс. руб.¦  15687,0¦  20607,6¦  25134,7¦
   ¦в сопоставимых ценах   ¦ в % к    ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦                       ¦пред. году¦         ¦   100,0 ¦   100,8 ¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦- машиностроение и     ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦  металлообработка     ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦в действующих ценах    ¦ тыс. руб.¦1006210,2¦1505964,1¦1938175,7¦
   ¦в сопоставимых ценах   ¦ в % к    ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦                       ¦пред. году¦   154,1 ¦   123,3 ¦   110,0 ¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦- черная металлургия   ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦в действующих ценах    ¦ тыс. руб.¦  37702,7¦  75070,6¦ 101345,4¦
   ¦в сопоставимых ценах   ¦ в % к    ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦                       ¦пред. году¦         ¦   114,2 ¦   112,5 ¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦- цветная металлургия  ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦в действующих ценах    ¦ тыс. руб.¦  49983,6¦  82070,5¦  82300,3¦
   ¦в сопоставимых ценах   ¦ в % к    ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦                       ¦пред. году¦         ¦   100,0 ¦    87,2 ¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦- лесная,              ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦  деревообрабатывающая ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦в действующих ценах    ¦ тыс. руб.¦ 552132,6¦ 737608,0¦ 913033,3¦
   ¦в сопоставимых ценах   ¦ в % к    ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦                       ¦пред. году¦   119,4 ¦   108,9 ¦   102,3 ¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦- промышленность       ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦  стройматериалов      ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦в действующих ценах    ¦ тыс. руб.¦ 229232,8¦ 366555,8¦ 476801,2¦
   ¦в сопоставимых ценах   ¦ в % к    ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦                       ¦пред. году¦   135,7 ¦    93,7 ¦   104,9 ¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦- легкая промышленность¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦в действующих ценах    ¦ тыс. руб.¦ 654669,0¦ 559998,0¦ 642732,0¦
   ¦в сопоставимых ценах   ¦ в % к    ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦                       ¦пред. году¦   178,2 ¦   119,7 ¦   103,4 ¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦- пищевая              ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦  промышленность       ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦в действующих ценах    ¦ тыс. руб.¦ 462801,4¦ 585771,3¦ 661921,6¦
   ¦в сопоставимых ценах   ¦ в % к    ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦                       ¦пред. году¦    90,0 ¦    84,4 ¦   100,0 ¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦- мукомольно - крупяная¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦  и комбикормовая      ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦в действующих ценах    ¦ тыс. руб.¦ 120211,1¦ 188214,0¦ 225935,9¦
   ¦в сопоставимых ценах   ¦ в % к    ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦                       ¦пред. году¦   120,4 ¦    95,1 ¦   105,3 ¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦- медицинская          ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦в действующих ценах    ¦ тыс. руб.¦  89602,0¦ 138006,0¦ 170492,6¦
   ¦в сопоставимых ценах   ¦ в % к    ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦                       ¦пред. году¦    52,9 ¦   107,6 ¦   106,5 ¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦- полиграфическая      ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦в действующих ценах    ¦ тыс. руб.¦ 130277,0¦ 162053,6¦ 189110,0¦
   ¦в сопоставимых ценах   ¦ в % к    ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦                       ¦пред. году¦   140,8 ¦    95,8 ¦   100,6 ¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦- прочие отрасли       ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦в действующих ценах    ¦ тыс. руб.¦ 341693,0¦ 432376,0¦ 534157,4¦
   ¦в сопоставимых ценах   ¦ в % к    ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦                       ¦пред. году¦    98,7 ¦    91,8 ¦   106,5 ¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦Производство потреби-                                           ¦
   ¦тельских товаров                                                ¦
   +-----------------------T----------T---------T---------T---------+
   ¦в действующих ценах    ¦ тыс. руб.¦1292424,0¦1420060,0¦1642312,5¦
   ¦в сопоставимых ценах   ¦ в % к    ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦                       ¦пред. году¦   112,2 ¦    98,4 ¦   104,1 ¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦в том числе:           ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦- пищевые продукты     ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦в действующих ценах    ¦ тыс. руб.¦ 270410,0¦ 411743,0¦ 465269,6¦
   ¦в сопоставимых ценах   ¦ в % к    ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦                       ¦пред. году¦    83,0 ¦    86,1 ¦   100,0 ¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦- винно - водочные     ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦  изделия и пиво       ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦в действующих ценах    ¦ тыс. руб.¦  99855,7¦ 107442,0¦ 113578,0¦
   ¦в сопоставимых ценах   ¦ в % к    ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦                       ¦пред. году¦   117,9 ¦    68,9 ¦   100,2 ¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦- непродовольственные  ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦  товары               ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦в действующих ценах    ¦ тыс. руб.¦ 922158,3¦ 900875,0¦1063464,9¦
   ¦в сопоставимых ценах   ¦ в % к    ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦                       ¦пред. году¦   124,4 ¦   111,4 ¦   105,4 ¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦Потребительский рынок                                           ¦
   ¦товаров и услуг                                                 ¦
   +-----------------------T----------T---------T---------T---------+
   ¦Оборот розничной       ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦торговли               ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦в действующих ценах    ¦ тыс. руб.¦2614490,0¦3173834,0¦3595953,9¦
   ¦в сопоставимых ценах   ¦ в % к    ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦                       ¦пред. году¦    92,7 ¦   105,5 ¦   103,0 ¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦Оборот общественного   ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦питания                ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦в действующих ценах    ¦ тыс. руб.¦ 105264,0¦ 125438,1¦ 142121,4¦
   ¦в сопоставимых ценах   ¦ в % к    ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦                       ¦пред. году¦    66,3 ¦   102,2 ¦   103,0 ¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦Объем платных услуг    ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦населению              ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦в действующих ценах    ¦ тыс. руб.¦ 595106,2¦ 844892,2¦1089910,9¦
   ¦в сопоставимых ценах   ¦ в % к    ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦                       ¦пред. году¦   115,0 ¦   106,8 ¦   103,2 ¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦Труд                                                            ¦
   +-----------------------T----------T---------T---------T---------+
   ¦Численность работников ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦занятых в народном хо- ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦зяйстве - всего:       ¦тыс. чел. ¦   116,0 ¦   116,6 ¦   117,1 ¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦в том числе:           ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦- в материальном произ-¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦водстве                ¦тыс. чел. ¦    67,5 ¦    67,9 ¦    68,3 ¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦- в непроизводственной ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦сфере                  ¦тыс. чел. ¦    48,5 ¦    48,7 ¦    48,8 ¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦Фонд заработной платы  ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦- всего                ¦млн. руб. ¦  1825,9 ¦  2340,0 ¦  2798,9 ¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦из него:               ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦- в материальном произ-¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦водстве                ¦млн. руб. ¦  1154,1 ¦  1459,0 ¦  1716,5 ¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦- в непроизводственной ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦  сфере                ¦млн. руб. ¦   671,8 ¦   881,1 ¦  1082,4 ¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦в том числе:           ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦работников несписочного¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦состава                ¦млн. руб. ¦    21,6 ¦    27,6 ¦    31,2 ¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦Среднемесячная заработ-¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦ная плата работающих - ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦всего                  ¦   руб.   ¦  1311   ¦  1671   ¦  1992   ¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦в том числе:           ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦- в материальном произ-¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦водстве                ¦   руб.   ¦  1425   ¦  1789   ¦  2094   ¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦- в непроизводственной ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦сфере                  ¦   руб.   ¦  1153   ¦  1509   ¦  1848   ¦
   L-----------------------+----------+---------+---------+----------





                                                       Приложение N 3
                                к прогнозу социально - экономического
                                     развития г. Костромы на 2001 год

        ИНВЕСТИЦИИ И ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ НА 2001 ГОД ПО Г. КОСТРОМЕ

                                                        (тыс. рублей)
   ----T-----------------T---------T-------------------------------------------------------------------+
   ¦ N ¦     Отрасли     ¦  Всего  ¦                            из них                                 ¦
   ¦п/п¦                 ¦         +---------T----------T----------------------------------------------+
   ¦   ¦                 ¦         ¦Собствен.¦Привлечен.¦                в том числе                   ¦
   ¦   ¦                 ¦         ¦средства ¦средства  +---------T--------T--------T---------T--------+
   ¦   ¦                 ¦         ¦         ¦          ¦федераль.¦областн.¦ город. ¦средства ¦ прочие ¦
   ¦   ¦                 ¦         ¦         ¦          ¦ бюджет  ¦бюджет  ¦ бюджет ¦населения¦        ¦
   +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+
   ¦ I.¦Непроизводственное                                                                             ¦
   ¦   ¦строительство                                                                                  ¦
   +---+-----------------T---------T---------T----------T---------T--------T--------T---------T--------+
   ¦1. ¦Жилищное         ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦        ¦         ¦        ¦
   ¦   ¦строительство    ¦714331,0 ¦ 22160,0 ¦ 692171,0 ¦ 576391,5¦  1676,0¦  1675,5¦  38500,0¦ 73928,0¦
   +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+
   ¦2. ¦Коммунальное     ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦        ¦         ¦        ¦
   ¦   ¦строительство    ¦ 62427,1 ¦ 27318,0 ¦  35109,1 ¦  15000,0¦  4680,0¦  4629,1¦    -    ¦ 10800,0¦
   +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+
   ¦3. ¦Здравоохранение  ¦ 13995,9 ¦   167,0 ¦  13828,9 ¦   6950,0¦   771,0¦  5107,9¦    -    ¦  1000,0¦
   +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+
   ¦4. ¦Образование      ¦ 32749,4 ¦    -    ¦  32749,4 ¦   2500,0¦  3598,0¦  5751,4¦    -    ¦ 20900,0¦
   +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+
   ¦5. ¦Культура         ¦ 19260,0 ¦    -    ¦  19260,0 ¦  16500,0¦   660,0¦   600,0¦    -    ¦  1500,0¦
   +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+
   ¦6. ¦Финансы, банки   ¦ 39000,0 ¦ 39000,0 ¦     -    ¦     -   ¦    -   ¦    -   ¦    -    ¦    -   ¦
   +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+
   ¦7. ¦Прочие           ¦ 33213,0 ¦ 31453,0 ¦   1760,0 ¦     -   ¦   713,0¦  1047,0¦    -    ¦    -   ¦
   +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+
   ¦8. ¦Общественные     ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦        ¦         ¦        ¦
   ¦   ¦объединения      ¦   350,0 ¦   -     ¦    350,0 ¦     -   ¦    -   ¦    -   ¦    -    ¦   350,0¦
   +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+
   ¦   ¦Итого:           ¦915326,4 ¦120098,0 ¦ 795228,4 ¦ 617341,5¦ 12098,0¦ 18810,9¦  38500,0¦108478,0¦
   +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+
   ¦II.¦Производственное ¦         ¦         ¦          ¦         ¦        ¦        ¦         ¦        ¦
   ¦   ¦строительство    ¦441378,0 ¦440804,0 ¦    574,0 ¦     -   ¦   574,0¦    -   ¦    -    ¦    -   ¦
   +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+
   ¦   ¦Всего:           ¦1356704,4¦560902,0 ¦ 795802,4 ¦ 617341,5¦ 12672,0¦ 18810,9¦  38500,0¦108478,0¦
   +---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+--------+
   ¦   ¦Удельный вес     ¦   100,0 ¦    41,4 ¦     58,6 ¦     45,5¦     0,9¦     1,4¦      2,8¦     8,0¦
   L---+-----------------+---------+---------+----------+---------+--------+--------+---------+---------





                                                       Приложение N 4
                                к прогнозу социально - экономического
                                     развития г. Костромы на 2001 год

                          КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

   ------------------------T----------T---------T---------T---------+
   ¦     Показатели        ¦ Единица  ¦1999 год ¦2000 год ¦ 2001 год¦
   ¦                       ¦измерения ¦  отчет  ¦ оценка  ¦ прогноз ¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦Капитальные вложения за¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦счет всех источников   ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦финансирования:        ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦в действующих ценах    ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦каждого года           ¦ млн. руб.¦   612,6 ¦    911,0¦   1356,7¦
   ¦в сопоставимых ценах   ¦ в % к    ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦                       ¦пред. году¦   109,5 ¦    118,0¦    124,0¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦из них:                                                         ¦
   +-----------------------T----------T---------T---------T---------+
   ¦Производственного      ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦назначения             ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦в действующих ценах    ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦каждого года           ¦ млн. руб.¦   182,5 ¦    362,8¦    441,4¦
   ¦в сопоставимых ценах   ¦ в % к    ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦                       ¦пред. году¦    85,3 ¦    157,7¦    101,4¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦Непроизводственного    ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦назначения             ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦в действующих ценах    ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦каждого года           ¦ млн. руб.¦   430,1 ¦    548,3¦    915,3¦
   ¦в сопоставимых ценах   ¦ в % к    ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦                       ¦пред. году¦   141,8 ¦    101,2¦    139,1¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦Из капитальных вложений                                         ¦
   ¦за счет всех источников                                         ¦
   ¦финансирования - капи-                                          ¦
   ¦тальные вложения в дей-                                         ¦
   ¦ствующих ценах каждого                                          ¦
   ¦года)                                                           ¦
   ¦за счет:                                                        ¦
   +-----------------------T----------T---------T---------T---------+
   ¦- собственник средств  ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦предприятий, органи-   ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦заций                  ¦ млн. руб.¦   222,3 ¦    420,6¦    560,9¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦- средств внебюджетных ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦фондов                 ¦ млн. руб.¦     8,7 ¦      -  ¦      -  ¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦- средств населения на ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦индивидуальное жилищное¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦строительство          ¦ млн. руб.¦    29,1 ¦     33,6¦     38,5¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦- других источников    ¦ млн. руб.¦   148,6 ¦    142,3¦    108,6¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦- средств бюджетов     ¦ млн. руб.¦   203,9 ¦    314,5¦    648,8¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦в т.ч. за счет:                                                 ¦
   +-----------------------T----------T---------T---------T---------+
   ¦- средств местных бюд- ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦жетов                  ¦ млн. руб.¦    15,6 ¦     24,5¦     31,5¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦- средств федерального ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦бюджета                ¦ млн. руб.¦   188,3 ¦    290,0¦    617,3¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦Объем подрядных работ  ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦в действующих ценах    ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦каждого года           ¦ млн. руб.¦   516,5 ¦    599,0¦    825,6¦
   ¦в сопоставимых ценах   ¦ в % к    ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦                       ¦пред. году¦   108,5 ¦     36,6¦    115,0¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦Ввод в эксплуатацию    ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦жилых домов за счет    ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦всех источников финан- ¦тыс. кв. м¦         ¦         ¦         ¦
   ¦сирования              ¦общ. площ.¦    90,2 ¦    116,7¦    170,8¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦в т.ч. за счет:                                                 ¦
   +-----------------------T----------T---------T---------T---------+
   ¦- средств федерального ¦тыс. кв. м¦         ¦         ¦         ¦
   ¦бюджета                ¦общ. площ.¦    58,2 ¦     73,7¦    126,0¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦- средств бюджета обла-¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦сти и средств местных  ¦тыс. кв. м¦         ¦         ¦         ¦
   ¦бюджетов               ¦общ. площ.¦     -   ¦      4,0¦      4,0¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦- средств индивидуаль- ¦тыс. кв. м¦         ¦         ¦         ¦
   ¦ных застройщиков       ¦общ. площ.¦     8,69¦     12,2¦     10,0¦
   +-----------------------+----------+---------+---------+---------+
   ¦Ввод в действие объек-                                          ¦
   ¦тов социально - культу-                                         ¦
   ¦рной сферы                                                      ¦
   +-----------------------T----------T---------T---------T---------+
   ¦- учреждений общего    ¦          ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦образования            ¦   мест   ¦     -   ¦    198  ¦    200  ¦
   L-----------------------+----------+---------+---------+----------





                                                       Приложение N 2
                                                            к решению
                                                 Думы города Костромы
                                                от 31.05.2001 г. N 64

                    ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И
                     НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2001 ГОД

       Основные направления  бюджетной  и  налоговой политики на 2001
   год  обусловлены  финансово  -  экономическим  положением  города,
   сложившимся к началу 2001 года.
       Рост объемов  производства  и  услуг,  улучшение   финансового
   состояния  предприятий,  рост  реальных доходов населения являются
   объективными предпосылками  к  формированию  реального  городского
   бюджета.
       Вместе с тем,  проводимая на протяжении последних лет политика
   федерального  центра  и  областных  властей  стягивания  налоговых
   ресурсов местных  бюджетов  в  пользу  федерального  и  областного
   бюджета  без  соответствующих  компенсаций  местным бюджетам,  для
   бюджета города Костромы выразится в 2001 году  потерей  более  120
   млн. рублей за  счет  централизации в федеральный бюджет налога на
   добавленную стоимость,  отмены налога на содержание жилого фонда и
   объектов   соцкультсферы,   снижения   норматива   отчислений   от
   региональной ставки налога на прибыль с 13% до 10%.
       В данных  условиях  в  качестве  основных  задач  бюджетной  и
   налоговой политики администрация города определяет следующее:
       - закрепление    тенденции    роста    объемов   промышленного
   производства и как следствие этого рост доходов бюджета города;
       - развитие   и   поддержка   инвестиционной   деятельности  на
   территории города, предоставление объектам инвестирования льгот по
   налогам и сборам, зачисляемых в городской бюджет;
       - максимальная  концентрация  усилий  администрации  города  и
   налоговых  органов  на  взыскание  просроченной  задолженности  по
   платежам в бюджет города, в том числе активизация работы по аресту
   имущества должников и его реализация;
       - максимальное обеспечение расходной части  бюджета  реальными
   доходами;
       - контроль за  целевым  и  экономным  расходованием  бюджетных
   средств;
       - с   целью   снижения   непроизводственных    расходов    при
   предоставлении  жилищно  - коммунальных услуг продолжить работу по
   реорганизации и реформированию жилищно - коммунального комплекса;
       - привлечение   внебюджетных   доходов  для  решения  вопросов
   развития,  нормализации  инфраструктуры  городского  хозяйства   и
   подготовки г.  Костромы к 850-летию, в том числе используя ресурсы
   "Фонда содействия развитию Костромы";
       - снижение  затрат и,  как следствие,  увеличение доходности в
   работе муниципальных предприятий;
       - участие   в   энергосберегающих   программах   и   внедрение
   энергосберегающих технологий;
       - привлечение  средств  населения  и  юридических  лиц в форме
   муниципальных займов;
       - использование   лизинговых   схем   для   решения   вопросов
   обновления, замены оборудования и техники городского хозяйства;
       - повышение  эффективности  работы  контрольно  - ревизионного
   управления (КРУ) администрации города;
       - информирование населения о ходе выполнения бюджета города.





                                                       Приложение N 3
                                                            к решению
                                                 Думы города Костромы
                                                от 31.05.2001 г. N 64

            ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
                 И ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
                       В Г. КОСТРОМЕ В 2001 ГОДУ

       1. Общие положения
       Программа приватизации муниципальных  предприятий  и  объектов
   муниципальной   собственности   в  г.  Костроме  в  2001  году  (в
   дальнейшем Программа) разработана в  соответствии  с  Конституцией
   РФ, Федеральным законом "О приватизации государственного имущества
   и об основах приватизации муниципального  имущества  в  Российской
   Федерации" N 123-ФЗ от 21.07.1997 г.  и Положением "О приватизации
   муниципального  имущества",  утвержденного  решением  Думы  города
   Костромы N 96 от 23.04.98 г.
       Целями данной Программы являются:
       - регламентация  и упорядочение процесса приватизации объектов
   муниципальной собственности в г. Костроме;
       - развитие   рыночных   отношений   в  условиях  экономической
   реформы, создание здоровой конкуренции на рынке товаров и услуг;
       - пополнение городского бюджета за счет поступлений средств от
   приватизации муниципального имущества;
       - уменьшение   бюджетных  расходов  на  управление  экономикой
   города и поддержку нерентабельных предприятий без нанесения ущерба
   интересам города.
       Прочие вопросы приватизации, не нашедшие отражения в настоящей
   Программе, регулируются действующим законодательством.

       2. Классификация муниципального имущества по  возможности  его
   приватизации
       Все муниципальное имущество  классифицируется  по  возможности
   его приватизации следующим образом:
       - имущество, приватизация которого запрещена;
       - имущество, которое приватизируется на основании решения Думы
   г. Костромы;
       - имущество,  которое  приватизируется  на  основании  решения
   комитета по управлению имуществом, по согласованию со структурными
   подразделениями  администрации,  в  компетенции  которых находятся
   полномочия  по  координации   и   регулированию   деятельности   в
   соответствующих отраслях экономики.
       2.1. Муниципальное имущество, приватизация которого запрещена.
       Предприятия ЖКЖ и транспорта
       - Муниципальное унитарное  предприятие  "Костромагорводоканал"
   (ул. 1 Мая, 2а);
       - Специализированное   муниципальное   унитарное   предприятие
   "Лифтсервис" (ул. Свердлова, 88);
       - Муниципальное  унитарное  предприятие  "Жилищное  хозяйство"
   (пер. Кадыевский, 4);
       - Муниципальное унитарное  предприятие  по  благоустройству  и
   спецобслуживанию (ул. Галичская, 142);
       - Муниципальное  унитарное  предприятие  "Костроматеплоэнерго"
   (ул. Молочная гора, 7);
       - Муниципальное предприятие  Бюро  технической  инвентаризации
   (ул. Свердлова, 25);
       - Муниципальное  унитарное  предприятие  "Питомник   "Кустово"
   (пос. Кустово);
       - Муниципальное    предприятие    Костромское    троллейбусное
   управление (пр. Мира, 153);
       - Муниципальное предприятие "ПАТП-1" (ул. Зеленая, 11);
       - МУ "ПАТП-4" (ул. Солониковская, 10);
       - Муниципальное    предприятие     "Гостиничное     хозяйство"
   (ул. Советская, 120);
       - Муниципальное  унитарное  предприятие  "Центральный   рынок"
   (Мучные ряды).
       Предприятия торговли
       - Муниципальное  унитарное  предприятие  магазин "Детский мир"
   (Красные ряды, 5);
       - Муниципальное  унитарное  предприятие магазин N 18 "Подарки"
   (Красные ряды);
       - Муниципальное    унитарное    предприятие   магазин   N   52
   "Промтовары" (Красные ряды);
       - Муниципальное унитарное предприятие магазин N 26 "Хозтовары"
   (Мучные ряды, 2);
       - Муниципальное    унитарное    предприятие    "Костромакнига"
   (Табачные ряды);
       - Муниципальное  унитарное  предприятие "Школьник" (пл.  Мира,
   2).
       Предприятия общественного питания
       - Муниципальное  унитарное  предприятие  "Школьно  -   базовая
   столовая N 48" (ул. Профсоюзная, 13);
       - Муниципальное унитарное предприятие "Столовая  администрации
   г. Костромы" (ул. Советская, 1).
       Остальное имущество
       - Учреждения народного образования, здравоохранения, культуры,
   спорта, ЖКХ и социальной защиты населения;
       - Нежилые помещения,  занимаемые органами власти и управления,
   а так же  нежилые  помещения,  занимаемые  учреждениями  народного
   образования, здравоохранения, культуры и спорта;
       - Специализированные  нежилые   помещения   -   художественные
   мастерские.
       2.2. Муниципальное имущество, подлежащее приватизации, которое
   приватизируется   на  основании  решения  комитета  по  управлению
   имуществом,  по  согласованию  со   структурными   подразделениями
   администрации.
       - Убыточные  муниципальные  предприятия   торговли,   бытового
   обслуживания, балансовая  стоимость  основных  фондов которых на 1
   число квартала,  предшествующих утверждению плана приватизации, не
   более    5000-кратного    установленного    Федеральным    законом
   минимального размера оплаты труда.
       - Движимое имущество, относящееся к казне города.
       - Арендованное  недвижимое  имущество,   покупатели   которого
   подпадают под действие пункта 6.1.1 настоящей Программы.
       - Акции  в  акционерных  обществах  и  доли  в   хозяйственных
   обществах.
       2.3. Муниципальное  имущество,  которое   приватизируется   на
   основании решения Думы г. Костромы:
       - муниципальные предприятия,  не вошедшие в пункты 2.1  и  2.2
   настоящей Программы;
       - арендуемые нежилые помещения,  кроме перечисленных в пунктах
   2.1 и 2.2 настоящей Программы;
       - свободные нежилые здания, помещения (продажа по конкурсу или
   на аукционе).

       3. Порядок  выбора  способов приватизации и процедура принятия
   решения по приватизации муниципальных предприятий
       Приватизация муниципальных  предприятий,  балансовая стоимость
   основных  фондов  которых  на  1  число  квартала,  предшествующих
   утверждению     плана    приватизации,    больше    20000-кратного
   установленного Федеральным  законом  минимального  размера  оплаты
   труда,   осуществляется   путем   преобразования   их  в  открытые
   акционерные общества.
       Приватизация муниципальных  предприятий,  балансовая стоимость
   основных фондов  которых  на  1  число  квартала,   предшествующих
   утверждению     плана    приватизации,    меньше    20000-кратного
   установленного Федеральным  законом  минимального  размера  оплаты
   труда,  может быть осуществлена любым из способов, предусмотренным
   законодательством о  приватизации,  включая  преобразования  их  в
   открытые акционерные общества.
       Заявки на приватизацию муниципального имущества регистрируются
   комитетом по управлению имуществом в день их подачи.

Информация по документу
Читайте также