Расширенный поиск
Постановление Думы Костромской области от 18.09.2008 № 3195КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18 сентября 2008 г. N 3195 Утратил силу - Постановление Думы Костромской области от 28.01.2010 г. N 4476 Об утверждении областной целевой программы "Развитие дошкольного образования в Костромской области на период с 2008 по 2012 годы" Рассмотрев представленный губернатором Костромской области проект областной целевой программы "Развитие дошкольного образования в Костромской области на период с 2008 по 2012 годы", Костромская областная Дума постановляет: 1. Утвердить областную целевую программу "Развитие дошкольного образования в Костромской области на период с 2008 по 2012 годы" (далее - Программа). 2. Администрации Костромской области при формировании областного бюджета предусматривать ежегодно соответствующие средства на реализацию данной Программы. 3. Рекомендовать органам местного самоуправления предусматривать в своих бюджетах на 2009-2012 годы средства на реализацию мероприятий Программы согласно структуре ее финансирования. 4. Опубликовать настоящее постановление в областной газете "Северная правда". 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета Костромской областной Думы по науке, образованию, культуре и спорту Кудрявцева Ю.П. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Председатель Костромской областной Думы А.Бычков Утверждена постановлением Костромской областной Думы от 18 сентября 2008 года N 3195 Областная целевая программа "Развитие дошкольного образования в Костромской области на период с 2008 по 2012 годы" Раздел I ПАСПОРТ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2008 ПО 2012 ГОДЫ" |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| |Наименование |Областная целевая программа "Развитие дошкольного | |Программы |образования в Костромской области на период с 2008| | |по 2012 годы" (далее - Программа) | |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| |Основания для |1. Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N| |разработки Программы |3266-1 "Об образовании"; 2. | | |Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ | | |"Об общих принципах организации местного | | |самоуправления в Российской Федерации"; 3. Федеральный | | |закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных | | |гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; | | |4. Закон Костромской | | |области от 11 ноября 1998 года N 29 "О гарантиях прав| | |ребенка в Костромской области"; | | |5. Типовое положение о дошкольном | | |образовательном учреждении (утверждено Постановлением | | |Правительства Российской Федерации от 1 июля | | |1995 года N 677); | | |6. Приказ Минобразования Российской Федерации от 11 | | |февраля 2002 года N 393 "О Концепции модернизации| | |российского образования на период до 2010 года"; | | |7. Распоряжение | | |администрации Костромской области "О Концепции | | |демографической политики в Костромской | | |области" | |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| |Государственный |Администрация Костромской области | |заказчик Программы | | |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| |Координатор |Департамент образования и науки Костромской | |Программы |области | |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| |Разработчики |Департамент образования и науки Костромской | |Программы |области | | |Департамент строительства Костромской области | | |Департамент экономического развития, | | |промышленности и торговли Костромской области | | |Департамент здравоохранения Костромской области | |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| |Основные |Департамент образования и науки Костромской | |исполнители |области | |Программы |Департамент строительства Костромской области | | |Департамент здравоохранения Костромской области | | |Костромской областной институт повышения | | |квалификации работников образования Органы| | |местного самоуправления | |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| |Цель Программы |Обеспечить на территории Костромской области | | |общедоступное и качественное дошкольное | | |образование для детей | |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| |Задачи Программы |1. Увеличить количество мест в дошкольных | | |образовательных учреждениях и обеспечить | | |удовлетворение разнообразных потребностей детей и | | |родителей в дошкольном образовании 2. | | |Совершенствовать качество дошкольного | | |образования 3. | | |Обеспечить дошкольные образовательные | | |учреждения квалифицированными кадрами 4. | | |Реализовать комплекс мер по обеспечению условий | | |безопасности жизнедеятельности детей в дошкольных | | |образовательных учреждениях | |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| |Основные направления |1. Увеличение количества мест в дошкольных | |Программы |образовательных учреждениях и обеспечение | | |удовлетворенности разнообразных потребностей детей | | |и родителей в дошкольном образовании за счет: | | |- строительства | | |новых зданий дошкольных общеобразовательных | | |учреждений; - реконструкции и | | |капитального ремонта зданий детских садов; | | |- возврата в систему | | |дошкольного образования типовых зданий бывших | | |детских садов; - развития вариативных форм | | |дошкольного образования | | |2. Совершенствование качества | | |дошкольного образования за счет: | | |- перехода на современные образовательные | | |и здоровьесберегающие технологии; | | |- поддержки инновационной деятельности в | | |дошкольных образовательных учреждениях; - | | |организации и проведения ежегодного конкурса | | |дошкольных учреждений; - | | |оснащения медицинских кабинетов дошкольных | | |образовательных учреждений в соответствии с | | |современными требованиями 3. | | |Обеспечение дошкольных образовательных | | |учреждений квалифицированными кадрами за счет: - | | |подготовки, переподготовки и повышения | | |квалификации педагогического состава; - | | |организации и проведения конкурсов | | |профессионального мастерства - | | |принятия мер по социальной поддержке работников | | |дошкольного образования; 4. | | |Обеспечение условий безопасности | | |жизнедеятельности детей в дошкольных | | |образовательных учреждениях | |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Финансирование Программы осуществляется за счет | |финансирования |средств областного и местных бюджетов Общий | |Программы |объем финансирования Программы составляет 1 634 192 | | |тыс. руб., в том числе: за счет средств | | |областного бюджета 791 171 тыс. руб., | | |за счет средств местных | | |бюджетов 843 021 тыс. руб. | |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |Сроки реализации Программы: IV кв. 2008-31.12.2012 Этапы | |реализации Программы |реализации Программы: I этап: IV | | |кв. 2008-31.12.2008 II этап: | | |01.01.2009-31.12.2011 III этап: | | |01.01.2012-31.12.2012 | |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| |Целевые показатели |1. Охват детей до 7 лет дошкольным образованием - 90%. | |Программы |2. | | |Количество пропущенных по болезни дней одним ребенком | | |за год - 11 дней. 3. Выполнение | | |натуральных норм питания - 100%. 4. Лицензирование | | |дошкольных учреждений (обеспечение | | |безопасности жизнедеятельности) - 100%. | | |5. Доля педагогических | | |работников дошкольных образовательных учреждений, | | |прошедших курсовую подготовку - 85%. | | |6. Доля дошкольных образовательных | | |учреждений, осуществляющих инновационную деятельность| | |- 40%. 7. Количество учреждений, имеющих оборудованные | | |медицинские кабинеты - 305. 8. | | |Количество новых мест в дошкольных | | |образовательных учреждениях - 6875 | |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| |Предполагаемые |1. Соответствие сети дошкольных образовательных | |результаты |учреждений потребностям населения (увеличение охвата| |реализации |детей дошкольным образованием до 90%). 2. Введение | |Программы |дополнительных 6875 мест в систему дошкольного | | |образования за счет строительства, реконструкции, | | |возврата типовых зданий бывших детских садов и | | |развития вариативных форм дошкольного | | |образования. 3. Снижение | | |количества дней, пропущенных по болезни одним | | |ребенком за год, до 11. 4. Оснащение | | |медицинских кабинетов дошкольных образовательных | | |учреждений в соответствии с требованиями СанПиН.| | |5. Создание успешной | | |кадровой политики в системе дошкольного образования. | | |Увеличение числа педагогических работников, | | |аттестованных на первую и высшую | | |квалификационные категории, до 50%. | | |6. Улучшение безопасности | | |жизнедеятельности и материально-технического | | |обеспечения дошкольных образовательных учреждений | | | | |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| |Организация контроля за |Для организации контроля исполнения Программы | |исполнением |создаются межведомственные рабочие группы на | |Программы: |уровне департамента образования и науки | | |Костромской области, муниципальных органов | | |управления образованием. Мониторинг исполнения | | |Программы осуществляется ежеквартально | |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| Раздел II ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА На 01.09.2007 система дошкольного образования Костромской области включает в себя 357 дошкольных образовательных учреждений (далее - ДОУ) на 28757 мест, из них по формам собственности 347 учреждений (97,2%) являются муниципальными и 10 учреждений (2,8%) федеральной, региональной и частной собственностью. Кроме этого, в Костромской области функционируют 18 комплексов "начальная школа - детский сад" с количеством детей 150 человек, 53 дошкольных отделения в общеобразовательных школах с числом детей 491 человек, две прогимназии, которые посещают 415 детей, 55 групп кратковременного пребывания (574 чел.), 69 групп на базе учреждений дополнительного образования с числом детей 558, где начальной ступенью образования является дошкольное. Сеть ДОУ по видам в соответствии с их направленностью представлена: - детскими садами 280 (78,4%); - детскими садами комбинированного вида - 20 (5,6%); - детскими садами с приоритетным направлением- 44 (12,4%); - детскими садами компенсирующего вида - 5 (1,4%) - центрами развития ребенка - 8 (2,2%) Основная часть ДОУ в Костромской области - малокомплектные детские сады, в которых от 1 до 3 групп (70%). Начиная с 2004 года, количество детей, охваченных услугами дошкольного образования, увеличилось с 72 до 78% и в 2007 году составляет 28620 детей. По данным Рособрнадзора, на 1 сентября 2006 года охват детей услугами дошкольного образования в среднем по России составлял 61,3% от общего количества детей дошкольного возраста. Таким образом, в Костромской области данный показатель превышает среднероссийский на 16%. Вместе с тем, детей, не охваченных дошкольным образованием в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет, остается 8072 ребенка, из них в городах - 7520 детей, в сельской местности 552 человека. Неудовлетворенными остаются 4215 заявлений родителей на предоставление мест в ДОУ Костромской области. Количество детей, приходящихся на 100 мест в ДОУ, в среднем составляет 108 человек, причем, в городских поселениях на 100 мест приходится 120 детей (города: Кострома, Буй, Мантурово, Шарья, Галич), в сельских - 96 детей. По доступности дошкольного образования Костромскую область можно разделить на три группы. Муниципальные образования, в которых: 1) сеть ДОУ превышает реальные потребности населения (Буйский, Галичский, Кадыйский, Кологривский, Красносельский, Мантуровский, Октябрьский, Островский, Павинский, Поназыревский, Шарьинский муниципальные районы); 2) сеть соответствует реальным потребностям населения с учетом развития демографической ситуации на период 2008-2012 годы: (г. Волгореченск, Макарьевский, Межевской, Нейский, Сусанинский районы); 3) сеть ДОУ не удовлетворяет потребности населения (г. Кострома, Буй, Галич, Мантурово, Шарья, Нерехта, Антроповский, Вохомский, Костромской, Парфеньевский, Пыщугский, Судиславский, Солигаличский, Чухломский районы). Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех категорий граждан является размер родительской платы за содержание ребенка в ДОУ. С 1 января 2007 года Правительством Российской Федерации введена компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, что еще больше увеличило спрос на услуги дошкольного образования в городах и острее обозначило проблему нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях. Задача, стоящая перед органами местного самоуправления, в полномочия которых входит содержание и развитие системы дошкольного образования, - разработать муниципальные программы развития дошкольного образования на период с 2008 по 2012 годы с учетом демографических особенностей каждого района. В настоящее время в системе дошкольного образования Костромской области отмечается тенденция изменения содержания и методов работы с детьми. Развиваются новые направления деятельности, возникают вариативные формы предоставления дошкольного образования, начался процесс оптимизации сети образовательных учреждений, совершенствование качества дошкольного образования путем реализации комплексных общеобразовательных программ и современных образовательных технологий. Однако имеются случаи использования программ старого образца, необоснованная перегрузка основной программы парциальными программами, зачастую дублирующими друг друга, поэтому Программа предусматривает активизацию деятельности Костромского областного института повышения квалификации работников образования как методического обучающего центра по отбору, использованию комплексных программ, отслеживанию качества дошкольного образования. В Костромской области накоплен достаточный опыт проектной, экспериментальной деятельности на муниципальном и региональном уровнях. Инновационная и экспериментальная деятельность предполагает научное сопровождение, а также дальнейшее распространение и внедрение передовых методик и технологий в практику работы. Особое внимание уделено сохранению, укреплению здоровья детей и развитию здоровьесберегающих технологий. Анализ данных по заболеваемости детей в ДОУ области показывает, что число детодней, пропущенных по болезни одним ребенком, в 2006 году составило 15. Заболеваемость во многом зависит от организации питания детей в дошкольных образовательных учреждениях. Рациональное питание предполагает соблюдение натуральных норм. Набор продуктов питания принимается к бухгалтерскому учету по фактической стоимости. Стоимость ежедневного набора продуктов на одного ребенка на данный период значительно превышает размер родительской платы в день на одного ребенка, поэтому нормы физиологических потребностей детей в питательных веществах и энергии не соблюдаются. Особого внимания требуют 1135 детей с ограниченными возможностями здоровья, которые посещают 97 коррекционных групп разной направленности. Укрепление и сохранение здоровья детей - одна из основных задач Программы. Предполагается реализовать комплекс мер, направленных на решение этой задачи: - внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс; - организация питания детей в соответствии с физиологическими нормами; - обеспечение ДОУ оборудованными медицинскими кабинетами и медицинскими кадрами. Педагогический процесс в ДОУ Костромской области обеспечивают 3538 педагогов, из которых 2151 работает в городских поселениях и 1387 в сельской местности. Анализ педагогических кадров по образованию и стажу в сравнении с 2005 годом: |———————|———————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————| |Год |Кол- |По стажу: |По образованию: | | |во | | | | |педа- | | | | |гогов | | | |———————|———————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————| |———————|———————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | |до 5 лет |от 5 до 15|свыше 15 |общее |ср. |высшее | | | | |лет |лет |среднее |професси- | | | | | | | | |ональное | | |———————|———————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| |2005 |3582 |407/11,4% |1456/40,6% |1719/48% |179/5% |2147/60% |1256/35% | |———————|———————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| |2007 |3538 |385/10% |1297/37% |1856/53% |352/10% |2096/59% |1090/31% | |———————|———————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| Кадровый дефицит испытывают большинство ДОУ городских округов. Связано это с низкой заработной платой работников дошкольного образования. Существующая оплата труда отрицательно влияет на качество педагогического труда и рост квалификации педагогов. Для решения кадровой проблемы необходимо ввести стимулирующие выплаты молодым педагогам ДОУ и единовременную выплату выпускникам учебных заведений, направляемых на работу в учреждения дошкольного образования. Программа предусматривает мероприятия по модернизации системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических и управленческих кадров. Ежегодно курсовую подготовку проходят от 400 до 500 педагогических работников ДОУ. Содержательная сторона занятий курсов обеспечивается преподавателями кафедр и методистами Костромского областного института повышения квалификации работников образования, КГУ им. Н.А.Некрасова, Шарьинского педагогического колледжа. За последние пять лет в Костромском областном институте повышения квалификации работников образования получили широкое распространение выездные многопрофильные семинары. В 15 районах Костромской области проведены семинары по темам: "Гуманизация педагогического процесса с детьми в ДОУ", "Обновление содержания и форм дошкольного образования", "Специфика работы в малокомплектном детском саду", "Нормативно-правовая база дошкольного образования". Несмотря на разнообразие форм организации курсов повышения квалификации (очные, заочные, длительные - более 100 часов, краткосрочные - 72 часа, на базе КОИПКРО и на местах), охват курсовой подготовкой на протяжении последних лет остается низким. За пять лет (2000-2005 гг.) на курсах обучено 2075 человек, что составляет 56% от общего числа педагогов. Санитарно-гигиеническая оценка условий воспитания и обучения детей в ДОУ выявила несоответствие оборудования требованиям СанПиН (2.4.1.1249-03), поэтому на 01.01.2008 не имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности 71 ДОУ Костромской области. Поставленные задачи требуют планомерной и целенаправленной работы, консолидации денежных средств и сил, поэтому наиболее эффективным представляется решение выявленных проблем и переход на новый уровень дошкольного образования программно-целевым методом. Раздел III ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ Целью Программы является обеспечение на территории Костромской области общедоступного и качественного дошкольного образования всем категориям граждан. Задачами Программы являются: 1. Увеличение количества мест в ДОУ и обеспечение удовлетворения разнообразных образовательных потребностей детей и их родителей. 2. Совершенствование качества дошкольного образования. 3. Обеспечение ДОУ квалифицированными кадрами. 4. Реализация комплекса мер по обеспечению условий безопасности жизнедеятельности детей в ДОУ. Раздел IV ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Программа предусматривает комплексный подход к решению проблем системы дошкольного образования Костромской области по следующим направлениям: 1. Увеличение количества мест в ДОУ и обеспечение удовлетворенности разнообразных образовательных потребностей детей и их родителей в дошкольном образовании за счет: - строительства новых ДОУ; - реконструкции зданий ДОУ; - возврата в систему дошкольного образования зданий бывших детских садов; - развития вариативных форм дошкольного образования. 2. Совершенствование качества дошкольного образования за счет: - перехода на современные образовательные и здоровьесберегающие технологии; - поддержки инновационной деятельности в ДОУ; - организации и проведения ежегодного конкурса ДОУ; - оснащения медицинских кабинетов ДОУ в соответствии с современными требованиями. 3. Обеспечение ДОУ квалифицированными кадрами за счет: - подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадрового состава; - организации и проведения конкурсов профессионального мастерства; - принятия мер социальной поддержки работников дошкольного образования. 4. Обеспечение условий безопасности жизнедеятельности детей в ДОУ. Раздел V РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного и местных бюджетов. Общий объем финансирования Программы составляет 1 624 441 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета 783 420 тыс. руб., за счет средств местных бюджетов 841 021 тыс. руб. Финансирование Программы |——————————|———————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————| | |Общий объем |в том числе за счет |в том числе за счет| | |финансирования |средств областного |средств местных | | |программы, тыс. |бюджета, тыс. руб. |бюджетов, тыс. руб. | | |руб. | | | |——————————|———————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————| |2008 |2254,5 |0 |2254,5 | |——————————|———————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————| |2009 |279758 |133005,5 |146752,5 | |——————————|———————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————| |2010 |653699,5 |319983,5 |333716 | |——————————|———————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————| |2011 |485885,5 |235988,5 |249897 | |——————————|———————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————| |2012 |202843,5 |94442,5 |108401 | |——————————|———————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————| |Итого: |1624441 |783420 |841021 | |——————————|———————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————| Раздел VI МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Механизм реализации программы определяется ее областным статусом. Координатор Программы - департамент образования и науки Костромской области (далее - координатор) - формирует ежегодный план мероприятий, подлежащих финансированию, с определением исполнителей, объемов и источников финансирования. Ежегодный план мероприятий формируется с учетом меняющихся социально-экономических условий. В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия Программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода. При изменении объемов областного и муниципального финансирования по сравнению с предусмотренными Программой координатор в установленном порядке уточняет объем финансирования по каждому мероприятию, а также количество и перечень мероприятий Программы. Реализация мероприятий Программы осуществляется во взаимодействии (организационном, координационном, информационном) органов государственной власти, местного самоуправления, областных образовательных учреждений, общественных и иных организаций. Для более эффективного исполнения Программы создаются рабочие группы на областном и муниципальных уровнях. Реализация Программы осуществляется на основе принципов гласности и прозрачности финансовых потоков. Рабочие группы, созданные при органах исполнительной власти областного и муниципального уровней, регулярно осуществляют мониторинг выполнения программных мероприятий, результаты освещаются в средствах массовой информации, в выступлениях и докладах перед родителями и населением области. Управление Программой, контроль за ходом ее реализации осуществляет координатор. Координатор в ходе реализации Программы: - осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств; - осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы, выявляет их отклонения от предусмотренных результатов, определяет причины и разрабатывает меры по устранению отклонений; - в установленном порядке организует ведение отчетности по Программе и обеспечивает ее предоставление соответствующим органам государственной власти; - с учетом выделяемых средств ежегодно уточняет целевые показатели и механизм реализации Программы, затраты по программным мероприятиям, состав исполнителей; - обеспечивает подготовку и представление предложений по финансированию мероприятий Программы в очередном финансовом году. Исполнители Программы: - несут ответственность за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств; - отчитываются в установленном порядке перед департаментом образования и науки Костромской области за реализацию мероприятий, их эффективность; - вносят в департамент образования и науки Костромской области предложения по формированию ежегодного плана мероприятий Программы, совершенствованию механизма их исполнения. Для государственных учреждений - исполнителей Программы - выделяются средства на проведение конкретных программных мероприятий, а также размещается государственный заказ в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", выделяются гранты на реализацию проектов дошкольного образования, в том числе на конкурсной основе. Раздел VII ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ Поставленные Программой цели оцениваются на основе следующих планируемых значений целевых показателей: Целевые показатели эффективности выполнения Программы |—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| |Целевые показатели |Значение показателей в % и единицах | |—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| |—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 | |—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Охват детей до 7 лет |79% |80% |82% |83% |90% | |дошкольным образованием | | | | | | |—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Количество пропущенных по |15 |14 |13 |12 |11 | |болезни дней одним ребенком за год | | | | | | | | | | | | | |—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Выполнение натуральных норм |90% |95% |100% |100% |100% | |питания | | | | | | |—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Лицензирование ДОУ |79,5 |90% |95% |100% |100% | |(обеспечение безопасности | | | | | | |жизнедеятельности) | | | | | | |—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Доля педагогических |65% |70% |75% |80% |85% | |работников ДОУ, прошедших | | | | | | |курсовую подготовку | | | | | | |—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Доля ДОУ, осуществляющих |25% |30% |35% |38% |40% | |инновационную деятельность | | | | | | |—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Количество учреждений, |196 |206 |220 |250 |305 | |имеющих оборудованные | | | | | | |медицинские кабинеты | | | | | | |—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Количество новых мест в ДОУ, в |495 |855 |1905 |2260 |1360 | |том числе за счет: | | | | | | |—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |нового строительства |0 |0 |585 |1200 |660 | |—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |реконструкции имеющихся зданий |95 |390 |475 |180 |50 | |—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |возврата в систему |100 |200 |240 |180 |0 | |дошкольного образования | | | | | | |зданий бывших детских садов | | | | | | |—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |открытия дошкольных отделений в |300 |365 |555 |700 |700 | |общеобразовательных школах | | | | | | |—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности 1. Увеличение числа мест в системе дошкольного образования Костромской области на 6875. Процент охвата детей до 7 лет дошкольным образованием увеличится до 90%. 2. Снижение заболеваемости до 11 дней в году на одного ребенка. 3. Повышение доступности качественного дошкольного образования всем слоям населения области. 4. Сформированность профессиональной компетентности педагогов. 5. Создание успешной кадровой политики в системе дошкольного образования. 6. Улучшение материально-технического оснащения ДОУ. Качественные показатели эффективности Программы будут выражены в повышении профессионализма педагогов ДОУ, хорошем усвоении детьми учебной программы начальной школы, снижении заболеваемости детей, улучшении оснащения ДОУ. Количественные показатели эффективности Программы будут выражены в увеличении количества мест в ДОУ, увеличении количества детей, охваченных услугами дошкольного образования. Приложение к областной целевой Программе "Развитие дошкольного образования в Костромской области на период с 2008 по 2012 годы" Мероприятия по реализации Программы |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 1. Увеличение количества мест в ДОУ и обеспечение удовлетворенности | | разнообразных потребностей детей и их родителей: | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|———————————————————————————————————|———————————————————————| | Муниципальные |Кол-во| Источники |Объем | В том числе | Исполнители | | образования | мест |финансирования|финансиро- |————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| | | | |вания | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | | | | | год | год | год | год | год | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| | 1.1. Строительство зданий ДОУ за счет средств областного и местного бюджетов (капитальные вложения): | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |1.1.1. | | | | | | | | |Администрация | |г. Кострома: | 220 | областной | 130000 | - | 30000 | 100000 | | | городского | |- строительство | | бюджет | | | | | | | округа | |детского сада | 220 | местный | 130000 | - | 30000 | 100000 | | | г. Кострома | |в м/р-не | | бюджет | | | | | | | | |Давыдовский; | | | | | | | | | | |- строительство | | | | | | | | | | |детского сада в | | | | | | | | | | |м/р-не Малышково | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |1.1.2. | | областной | 100000 | - | 20000 | 50000 | 30000 | |Администрация | |г. Шарья: | 320 | бюджет | | | | | | | городского | |- строительство | | местный | 100000 | - | 20000 | 50000 | 30000 | | округа | |детского сада | | бюджет | | | | | | | г. Шарья | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |1.1.3. | 220 | областной | 65000 | | | 15000 | 15000 | 35000 |Администрация | |г. Буй: | | бюджет | | | | | | | городского | |- строительство | | местный | 65000 | | | 15000 | 15000 | 35000 | округа | |детского сада | | бюджет | | | | | | | г. Буй | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |1.1.4. | 220 | областной | 65000 | | | 15000 | 15000 | 35000 |Администрация | |г. Галич: | | бюджет | | | | | | | городского | |- строительство | | местный | 65000 | | | 15000 | 15000 | 35000 | округа - | |детского сада | | бюджет | | | | | | | г. Галич | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |1.1.5. | 240 | областной | 65000 | | 15000 | 15000 | 35000 | |Администрация | |г. Мантурово: | | бюджет | | | | | | |муниципального| |- строительство | | местный | 65000 | | 15000 | 15000 | 35000 | | образования | |детского сада | | бюджет | | | | | | | городского | | | | | | | | | | | округа | | | | | | | | | | | г. Мантурово | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |1.1.6. | 95 | областной | 15000 | | 6 000 | 9 000 | | |Администрация | |г. Нерехта: | | бюджет | | | | | | |муниципального| |- строительство | | местный | 15000 | | 6 000 | 9 000 | | | района | |детского сада | | бюджет | | | | | | | г. Нерехта и | | | | | | | | | | | Нерехтский | | | | | | | | | | | р-он | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |1.1.7. | 190 | областной | 54500 | | 4500 | 25000 | 25000 | |Администрация | |Солигаличский | | бюджет | | | | | | |Солигаличского| |р-он: | | местный | 54500 | | 4500 | 25000 | 25000 | |муниципального| |- строительство | | бюджет | | | | | | | р-на | |детского сада | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |1.1.8. | 190 | областной | 54500 | | 4500 | 25000 | 25000 | |Администрация | |Вохомский р-он: | | бюджет | | | | | | | Вохомского | |- строительство | | местный | 54500 | | 4500 | 25000 | 25000 | |муниципального| |детского сада | | бюджет | | | | | | | р-на | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |1.1.9. | 220 | областной | 65000 | | 15000 | 15000 | 35000 | |Администрация | |Костромской р-он:| | бюджет | | | | | | | Костромского | |п. Караваево | | местный | 65000 | | 15000 | 15000 | 35000 | |муниципального| |- строительство | | бюджет | | | | | | | р-на | |детского сада | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |1.1.10. | 220 | областной | 65000 | | | 15000 | 35000 | 15000 |Администрация | |Красносельский | | бюджет | | | | | | |Красносель- | |р-он: | | местный | 65000 | | | 15000 | 35000 | 15000 |ского | |- строительство | | бюджет | | | | | | |муниципального| |детского сада | | | | | | | | |района | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |1.1.11. | 40 | областной | 7500 | | | 3000 | 4500 | |Администрация | |Межевской р-он: | | бюджет | | | | | | | Межевского | |с. Георгиевское | | местный | 7500 | | | 3000 | 4500 | |муниципального| |- строительство | | бюджет | | | | | | | р-на | |детского сада | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |1.1.12. | 50 | областной | 10000 | | 5000 | 5000 | | |Администрация | |Пыщугский р-он | | бюджет | | | | | | | Пыщугского | |с. Пыщуг | | местный | 10000 | | 5000 | 5000 | | |муниципального| |- строительство | | бюджет | | | | | | | района | |детского сада | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |Итого по пункту | 2445 | областной | 696500 | - | 100000 | 292000 | 219500 | 85000 | | |1.1 | мест | бюджет | | | | | | | | | | | местный | 696500 | - | 100000 | 292000 | 219500 | 85000 | | | | | бюджет | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| | 1.2. Реконструкция зданий учреждений, финансируемых за счет средств областного и местных бюджетов | | (капитальные вложения) | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |1.2.1. г. | | | | | | | | |Администрация | |Кострома: | 80 | областной | 15400 | - | 15400 | | | | городского | |- | | бюджет | | | | | | | округа | |общеобразователь-| 80 | местный | 15400 | - | 15400 | | | | г. Кострома | |ная школа N 30 | | бюджет | | | | | | | | |под детский | | | | | | | | | | |сад N 44; | | | | | | | | | | |- | | | | | | | | | | |общеобразователь-| | | | | | | | | | |ная школа N 26 | | | | | | | | | | |под детский | | | | | | | | | | |сад N 83 | | | | | | | | | | |- детская | 60 | | | | | | | | | |поликлиника под | | | | | | | | | | |детский сад N | | | | | | | | | | |30; | | | | | | | | | | |- детский сад | 80 | | | | | | | | | |N 61 | | | | | | | | | | |оборудование 4 | | | | | | | | | | |групп; | | | | | | | | | | |- | 100 | | | | | | | | | |общеобразователь-| | | | | | | | | | |ная школа N 27 | | | | | | | | | | |под детский сад | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |1.2.2. Буйский | | областной | 200 | - | 200 | | | |Администрация | |район: | 40 | бюджет | | | | | | | Буйского | |- детский сад | | местный | 200 | - | 200 | | | |муниципального| |"Теремок" в | | бюджет | | | | | | | р-на | |г.п. Чистые Боры | | | | | | | | | | |- оборудование 2 | | | | | | | | | | |групп | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |1.2.3. | | областной | 250 | - | 25- | | | |Администрация | |г. Нерехта и | | бюджет | | | | | | |муниципального| |Нерехтский | 40 | местный | 250 | - | 250 | | | | р-на | |район: | | бюджет | | | | | | | г. Нерехта и | |- МОУ СОШ N 2 - | | | | | | | | | Нерехтский | |оборудование 2 | | | | | | | | | р-он | |групп | | | | | | | | | | |предшкольной | | | | | | | | | | |подготовки | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |1.2.4. | | областной | 2000 | | 2000 | | | |Администрация | |Поназыревский | | бюджет | | | | | | |Поназыревского| |р-н: | | местный | 2000 | | 2000 | | | |муниципального| |- Хмелевский | 40 | бюджет | | | | | | | р-она | |детский сад - | | | | | | | | | | |оборудование 2 | | | | | | | | | | |групп; | | | | | | | | | | |- реконструкция | 250 | областной | 9750 | | | 9750 | | | | |незавершенного | | бюджет | | | | | | | | |строительства | | местный | 9750 | | | 9750 | | | | |детского сада | | бюджет | | | | | | | | |под школу-сад | | | | | | | | | | |п. Якшанга | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |1.2.5. | | областной | 1500 | | | 1500 | | |Администрация | |Судиславский | 35 | бюджет | | | | | | |Судиславского | |р-он: | | местный | 1500 | | | 1500 | | |муниципального| |- Шаховская СОШ | | бюджет | | | | | | | р-она | |- оборудование 2 | | | | | | | | | | |групп | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |1.2.5. Пыщугский | 50 | областной | 10000 | | | 5000 | 5000 | |Администрация | |р-он | | бюджет | | | | | | | Пыщугского | |- детский сад | | местный | 10000 | | | 5000 | 5000 | |муниципального| |"Солнышко" | | бюджет | | | | | | | р-она | |в с. Пыщуг- | | | | | | | | | | |пристройка | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |1.2.6. | | областной | 5000 | | 1000 | 2000 | 2000 | |Администрация | |Костромской | 90 | бюджет | | | | | | | Костромского | |р-он: | | местный | 5000 | | 1000 | 2000 | 2000 | |муниципального| |ОГУ Костромской | | бюджет | | | | | | | района | |СРЦ для | | | | | | | | | | |несовершеннолет- | | | | | | | | | | |них "Родничок" | | | | | | | | | | |под детский сад | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |1.2.7. Нея и | 150 | областной | 345 | | 345 | | | |Администрация | |Нейский р-он: | | бюджет | | | | | | | города Неи | |- детский сад N 5| | местный | 345 | | 345 | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |1.2.8. | 95 | областной | 4000 | | 4000 | | | |Администрация | |Чухломский р-он | | бюджет | | | | | | | Чухломского | |- детский сад | | местный | 4000 | | 4000 | | | |муниципального| |(Ленина, 10) | | бюджет | | | | | | | района | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |Итого по пункту | 1190 | областной | 48445 | | 23195 | 18250 | 7000 | | | |1.2 | мест | бюджет | | | | | | | | | | | местный | 48445 | | 23195 | 18250 | 7000 | | | | | | бюджет | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| | 1.3. Возврат в систему дошкольного образования типовых зданий бывших детских садов, используемых не | | по назначению (местный бюджет) | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |1.3.1. г. Буй: | 75 | местный | | | | | | |Администрация | |- детский сад N 7| | бюджет | | | | | | | городского | |ул. К.Маркса | | | | | | | | |округа г. Буй | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |1.3.2. Буйский | 160 | местный | | | | | | |Администрация | |р-он | | бюджет | | | | | | | Буйского | |- детский сад | | | | | | | | |муниципального| |"Теремок" | | | | | | | | | района | |б-р Строителей, | | | | | | | | | | |21 | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |1.3.3. | | местный | | | | | | |Администрация | |Красносельский | | бюджет | | | | | | |Красносель- | |р-он | | | | | | | | |ского | |- детский сад | | | | | | | | |муниципального| |д. Здемирово | | | | | | | | |района | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |1.3.4. | | местный | | | | | | |Администрация | |г. Кострома | | бюджет | | | | | | | городского | |- Детский сад N | 40 | | | | | | | | округа город | |4, Рабочий пр-т, | | | | | | | | | Кострома | |46; | | | | | | | | | | |- Детский сад N | 180 | | | | | | | | | |45 | | | | | | | | | | |Голубкова, 12а; | | | | | | | | | | |- Детский сад N | 75 | | | | | | | | | |53, | | | | | | | | | | |Березовая роща, | | | | | | | | | | |16 | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |1.3.3. | | местный | | | | | | |Администрация | |Судиславский | | бюджет | | | | | | |Судиславского | |р-он: | | | | | | | | |муниципального| |- детский сад п. | 60 | | | | | | | | р-она | |Западный ул. | | | | | | | | | | |Молодежная, 8; | | | | | | | | | | |- Расловский | 40 | | | | | | | | | |детский сад п. | | | | | | | | | | |Раслово | | | | | | | | | | |- Калинковский | 90 | | | | | | | | | |детский сад д. | | | | | | | | | | |Калинки | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |Итого по пункту | 720 | местный |текущее | | | | | | | |1.3 | мест | бюджет |финансиро- | | | | | | | | | | |вание | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| | 1.4. Развитие вариативных форм дошкольного образования за счет средств местных бюджетов | | (текущее финансирование) | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |1.4.1. Начальная | 265 | местный | | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | органы | |школа-детский | | бюджет | | | | | | | местного | |сад | | | | | | | | |самоуправления| |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |1.4.2. | 700 | местный | | 58 | 60 | 64 | 68 | 70 | органы | |Структурные | | бюджет | | | | | | | местного | |подразделения | | | | | | | | |самоуправления| |школы | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |1.4.3. Группы | 720 | местный | | 60 | 65 | 67 | 70 | 72 | органы | |кратковременного | | бюджет | | | | | | | местного | |пребывания | | | | | | | | |самоуправления| |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |1.4.4. | 625 | Местный | | 70 | 72 | 73 | 75 | 78 | органы | |дошкольные | | бюджет | | | | | | | местного | |группы на базе | | | | | | | | |самоуправления| |учреждений | | | | | | | | | | |дополнительного | | | | | | | | | | |образования | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |1.4.5. | 160 | местный | | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | органы | |Прогимназия | | бюджет | | | | | | | местного | | | | | | | | | | |самоуправления| |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |1.4.6. Группы | 150 | местный | | 4 | 8 | 12 | 15 | 15 | органы | |предшкольной | | бюджет | | | | | | | местного | |подготовки | | | | | | | | |самоуправления| |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |Итого: | 2620 | | | | | | | | | | | мест | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |Итого по пункту | | местный |текущее | | | | | | | |1.4. | | бюджет |финансиро- | | | | | | | | | | |вание | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| | | | областной | 0 | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |Итого по первому | 6975 | | 1489890 | | 246390 | 620500 | 453000 | 170000 | | |разделу: | мест | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |в том числе | | областной | 744945 | | 123195 | 310250 | 226500 | 85000 | | | | | бюджет | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| | | | местный | 744945 | | 123195 | 310250 | 226500 | 85000 | | | | | бюджет | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| | 2. Совершенствование качества дошкольного образования | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 2.1. Современные технологии и инновационная деятельность: | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |2.1.1. | |областной | | | | | | | департамент | |Разработка | |бюджет | | | | | | |образования и | |методик и | |(текущее | | | | | | | науки | |технологий | |финансирова- | | | | | | | Костромской | |для развития | |ние) | | | | | | | области, | |инновационной | | | | | | | | | Костромской | |деятельности в | | | | | | | | | областной | |ДОУ Костромской | | | | | | | | | институт | |области | | | | | | | | | повышения | | | | | | | | | | | квалификации | | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | | образования | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |2.1.2. Открытие | | областной | 600 | | 150 | 150 | 150 | 150 | департамент | |опытно- | | бюджет | | | | | | |образования и | |экспериментальных| | | | | | | | | науки | |площадок | | | | | | | | | Костромской | |регионального | | | | | | | | | области, | |уровня | | | | | | | | | Костромской | |по проблемам: | | | | | | | | | областной | |- духовно- | | | | | | | | | институт | |нравственное | | | | | | | | | повышения | |воспитание | | | | | | | | | квалификации | |ребенка; | | | | | | | | | работников | |- здоровье | | | | | | | | | образования | |сберегающие | | | | | | | | | | |технологии в | | | | | | | | | | |образовательном | | | | | | | | | | |процессе ДОУ; | | | | | | | | | | |- предоставление | | | | | | | | | | |услуг | | | | | | | | | | |дошкольного | | | | | | | | | | |образования | | | | | | | | | | |детям-инвалидам | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |2.1.3. | | областной | 200 | | 50 | 50 | 50 | 50 | департамент | |Разработка и | | бюджет | | | | | | |образования и | |публикация | | | | | | | | | науки | |авторских | | | | | | | | | Костромской | |программ | | | | | | | | | области, | | | | | | | | | | | Костромской | | | | | | | | | | | областной | | | | | | | | | | | институт | | | | | | | | | | | повышения | | | | | | | | | | | квалификации | | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | | образования | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |2.1.4. Создание | |областной | | | | | | | департамент | |и ежегодное | |бюджет | | | | | | |образования и | |обновление банка | |(текущее | | | | | | | науки | |данных о детях | |финансирова- | | | | | | | Костромской | |предшкольного | |ние) | | | | | | | области | |возраста, не | | | | | | | | | | |посещающих ДОУ | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |2.1.5. | | областной | 700 | | 150 | 200 | 200 | 150 | департамент | |Проведение | | бюджет | | | | | | |образования и | |научно- | | | | | | | | | науки | |практических | | | | | | | | | Костромской | |конференций и | | | | | | | | | области, | |семинаров | | | | | | | | | Костромской | |по проблемам | | | | | | | | | областной | |предшкольной | | | | | | | | | институт | |подготовки, | | | | | | | | | повышения | |питанию детей, | | | | | | | | | квалификации | |сохранению | | | | | | | | | работников | |здоровья | | | | | | | | | образования | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |2.1.6. | |областной | | | | | | | департамент | |Совершенствование| |бюджет, | | | | | | |образования и | |научно- | |местный | | | | | | | науки | |методического | |бюджет | | | | | | | Костромской | |обеспечения | |(текущее | | | | | | | области, | |деятельности | |финансирова- | | | | | | | Костромской | |вариативных форм | |ние) | | | | | | | областной | |дошкольного | | | | | | | | | институт | |образования | | | | | | | | | повышения | | | | | | | | | | | квалификации | | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | | образования | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |2.1.7. Создание | |областной | | | | | | | департамент | |и ежегодное | |бюджет | | | | | | |образования и | |обновление | |(текущее | | | | | | | науки | |нормативно- | |финансирова- | | | | | | | Костромской | |правовой базы | |ние) | | | | | | | области, | |по конкурсному | | | | | | | | | Костромской | |движению | | | | | | | | | областной | | | | | | | | | | | институт | | | | | | | | | | | повышения | | | | | | | | | | | квалификации | | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | | образования | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |2.1.8. | |областной | | | | | | | департамент | |Проведение | |бюджет | | | | | | |образования и | |конкурса ДОУ, | |(текущее | | | | | | | науки | |реализующих | |финансирова- | | | | | | | Костромской | |комплекс | |ние) | | | | | | | области | |мероприятий | | | | | | | | | | |по созданию и | | | | | | | | | | |внедрению | | | | | | | | | | |современных | | | | | | | | | | |технологий, | | | | | | | | | | |методов и форм | | | | | | | | | | |обучения | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |Итого по пункту | | областной | 1500 | | 350 | 400 | 400 | 350 | | |2.1: | | бюджет | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| | | | местный |текущее | | | | | | | | | | бюджет |финансиро- | | | | | | | | | | |вание | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| | 2.2. Оснащение медицинскими кабинетами ДОУ | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |2.2.1. | 160 | областной | 10720 | | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |департамент | |Оборудование | ДОУ | бюджет | | | | | | |здравоохране- | |медицинских | | местный | 10720 | | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |ния | |кабинетов | | бюджет | | | | | | |Костромской | |в соответствии | | | | | | | | |области, | |с требованиями | | | | | | | | |органы | |СанПиН | | | | | | | | |местного | |2.4.1.1249-03 | | | | | | | | |самоуправления| |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |2.2.2. | 160 | областной | 4000 | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |департамент | |Оборудование | ДОУ | бюджет | | | | | | |здравоохране- | |медицинских | | местный | 4000 | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |ния | |изоляторов в ДОУ | | бюджет | | | | | | |Костромской | |в соответствии | | | | | | | | |области, | |с требованиями | | | | | | | | |органы | |СанПиН | | | | | | | | |местного | |2.4.1.1249-03 | | | | | | | | |самоуправления| |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |2.2.3. Обеспечить| | областной | 10000 | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |Департамент | |за счет | | бюджет | | | | | | |здравоохране- | |бюджетных | | | | | | | | |ния | |ассигнований | | | | | | | | |Костромской | |введение | | | | | | | | |области, | |образовательных | | | | | | | | |департамент | |программ и | | | | | | | | |образования и | |технологий, | | | | | | | | |науки | |направленных | | | | | | | | |Костромской | |на сохранение и | | | | | | | | |области, | |укрепление | | | | | | | | |органы | |здоровья детей | | | | | | | | |местного | | | | | | | | | | |самоуправления| |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |Итого по пункту | | | 39440 | | 9860 | 9860 | 9860 | 9860 | | |2.2: | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |в том числе: | | областной | 24720 | | 6180 | 6180 | 6180 | 6180 | | | | | бюджет | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| | | | местный | 14720 | | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | | | | | бюджет | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| | 3. Обеспечение ДОУ квалифицированными кадрами: | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |3.1. | | областной | 100 | | 50 | 50 | | | департамент | |Разработка и | | бюджет | | | | | | |образования и | |введение | | | | | | | | | науки | |программы | | | | | | | | | Костромской | |повышения | | | | | | | | | области, | |культуры | | | | | | | | | Костромской | |менеджмента | | | | | | | | | областной | |в образовании | | | | | | | | | институт | | | | | | | | | | | повышения | | | | | | | | | | | квалификации | | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | | образования | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |3.2. Разработка | | областной | 100 | | 50 | 50 | | | департамент | |и введение | | бюджет | | | | | | |образования и | |программы | | | | | | | | | науки | |подготовки | | | | | | | | | Костромской | |воспитателей | | | | | | | | | области, | |для предшколы | | | | | | | | | Костромской | | | | | | | | | | | областной | | | | | | | | | | | институт | | | | | | | | | | | повышения | | | | | | | | | | | квалификации | | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | | образования | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |3.3. Ввести |50 | местный | 3000 | | 750 | 750 | 750 | 750 | Органы | |ежемесячную |чело- | бюджет | | | | | | | местного | |стимулирующую |век | | | | | | | |самоуправления| |надбавку | | | | | | | | | | |молодым | | | | | | | | | | |специалистам | | | | | | | | | | |в размере 1000 | | | | | | | | | | |рублей | | | | | | | | | | |с 01.09.2009 | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |3.4. Установить |1000 | местный | 28000 | | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | Органы | |льготу |чело- | бюджет | | | | | | | местного | |по оплате |век | | | | | | | |самоуправления| |за содержание | | | | | | | | | | |детей | | | | | | | | | | |работников ДОУ | | | | | | | | | | |в размере 50% | | | | | | | | | | |с 01.09.2009 | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |3.5. |4000 | местный | 40000 | | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Органы | |Установить |чело- | бюджет | | | | | | | местного | |бесплатное |век | | | | | | | |самоуправления| |питание на | | | | | | | | | | |рабочем месте | | | | | | | | | | |для работников | | | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | | | |дошкольного | | | | | | | | | | |образования | | | | | | | | | | |с 01.09.2009 | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |3.6. Выплата | | областной | 800 | | 200 | 200 | 200 | 200 | департамент | |единовременных | | бюджет | | | | | | |образования и | |денежных | | | | | | | | | науки | |пособий | | | | | | | | | Костромской | |выпускникам | | | | | | | | | области | |педагогических | | | | | | | | | | |учебных | | | | | | | | | | |заведений | | | | | | | | | | |с 01.01.2009 | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |3.7. Проведение | | областной | 1000 | | 250 | 250 | 250 | 250 | Костромской | |областного | | бюджет | | | | | | | областной | |конкурса | | | | | | | | | институт | |педагогов | | | | | | | | | повышения | |дошкольного | | | | | | | | | квалификации | |образования | | | | | | | | | работников | |"Лучший | | | | | | | | | образования, | |воспитатель" | | | | | | | | | департамент | |с 01.09.2009 | | | | | | | | |образования и | | | | | | | | | | | науки | | | | | | | | | | | Костромской | | | | | | | | | | | области | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |Итого по | | | 73000 | | 18300 | 18300 | 18200 | 18200 | | |разделу 3: | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |в том числе: | | областной | 2000 | | 550 | 550 | 450 | 450 | | | | | бюджет | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| | | | местный | 71000 | | 17750 | 17750 | 17750 | 17750 | | | | | бюджет | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| | 4. Обеспечение условий безопасности жизнедеятельности детей в ДОУ: | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |4.1. | 33 | областной | 2084 | | 521 | 521 | 521 | 521 |Администрация | |г. Кострома: | | бюджет | | | | | | | городского | |установка | | местный | 2085 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | округа | |автоматической | | бюджет | | | | | | | г. Кострома | |пожарной | | | | | | | | | | |сигнализации, | | | | | | | | | | |системы | | | | | | | | | | |оповещения и | | | | | | | | | | |управления | | | | | | | | | | |эвакуацией; | | | | | | | | | | |огнезащитная | | | | | | | | | | |обработка; | | | | | | | | | | |испытание | | | | | | | | | | |пожарных | | | | | | | | | | |лестниц; | | | | | | | | | | |перезарядка | | | | | | | | | | |огнетушителей; | | | | | | | | | | |замена тепловых | | | | | | | | | | |датчиков | | | | | | | | | | |на дымовые | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |4.2. г. Буй: | 4 | областной | 334 | | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |Администрация | |Установка | | бюджет | | | | | | | городского | |автоматической | | местный | 334 | 66 | 66 | 66 | 66 | 70 |округа г. Буй | |пожарной | | бюджет | | | | | | | | |сигнализации; | | | | | | | | | | |замена планов | | | | | | | | | | |эвакуации; | | | | | | | | | | |замена дверных | | | | | | | | | | |блоков | | | | | | | | | | |центрального и | | | | | | | | | | |запасных | | | | | | | | | | |выходов; | | | | | | | | | | |установка | | | | | | | | | | |молниезащиты; | | | | | | | | | | |установка | | | | | | | | | | |контуров | | | | | | | | | | |заземления; | | | | | | | | | | |проверка | | | | | | | | | | |наружных лестниц | | | | | | | | | | |на соответствие | | | | | | | | | | |требованиям | | | | | | | | | | |пожарной | | | | | | | | | | |безопасности; | | | | | | | | | | |отделка путей | | | | | | | | | | |эвакуации | | | | | | | | | | |негорючими | | | | | | | | | | |материалами | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |4.3. | 3 | областной | 55 | | 55 | | | |Администрация | |г. Волгореченск: | | бюджет | | | | | | | городского | |приобретение | | местный | 55 | 55 | | | | | округа г. | |индивидуальных | | бюджет | | | | | | | Волгореченск | |средств защиты | | | | | | | | | | |органов дыхания; | | | | | | | | | | |Противогазы для | | | | | | | | | | |взрослых; | | | | | | | | | | |Приобретение | | | | | | | | | | |акриловой краски | | | | | | | | | | |для покраски | | | | | | | | | | |эвакуационных | | | | | | | | | | |выходов; | | | | | | | | | | |приобретение | | | | | | | | | | |нормативной | | | | | | | | | | |литературы по | | | | | | | | | | |пожарной | | | | | | | | | | |безопасности | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |4.4. г. Галич: | 7 | областной | 430 | | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 |Администрация | |установка | | бюджет | | | | | | | городского | |автоматической | | местный | 430 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | округа г. | |пожарной | | бюджет | | | | | | | Галич | |сигнализации, | | | | | | | | | | |системы | | | | | | | | | | |оповещения и | | | | | | | | | | |управления | | | | | | | | | | |эвакуацией; | | | | | | | | | | |огнезащитная | | | | | | | | | | |обработка; | | | | | | | | | | |испытание | | | | | | | | | | |пожарных | | | | | | | | | | |лестниц; | | | | | | | | | | |перезарядка | | | | | | | | | | |огнетушителей; | | | | | | | | | | |замена тепловых | | | | | | | | | | |датчиков | | | | | | | | | | |на дымовые | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |4.5. | 8 | областной | 1276 | | 319 | 319 | 319 | 319 |Администрация | |г. Мантурово: | | бюджет | | | | | | |муниципального| |установка | | местный | 1275 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | образования | |автоматической | | бюджет | | | | | | | городской | |пожарной | | | | | | | | | округ г. | |сигнализации, | | | | | | | | | Мантурово | |системы | | | | | | | | | | |оповещения и | | | | | | | | | | |управления | | | | | | | | | | |эвакуацией; | | | | | | | | | | |огнезащитная | | | | | | | | | | |обработка; | | | | | | | | | | |испытание | | | | | | | | | | |пожарных | | | | | | | | | | |лестниц; | | | | | | | | | | |перезарядка | | | | | | | | | | |огнетушителей; | | | | | | | | | | |замена тепловых | | | | | | | | | | |датчиков | | | | | | | | | | |на дымовые | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |4.6. г. Нерехта | 17 | областной | 250 | | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |Администрация | |и Нерехтский | | бюджет | | | | | | |муниципального| |район: | | местный | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | района | |молниезащита | | бюджет | | | | | | |город Нерехта | | | | | | | | | | | и Нерехтский | | | | | | | | | | | район | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |4.7. г. Нея и | 11 | областной | 72 | | 72 | | | |Администрация | |Нейский район: | | бюджет | | | | | | |муниципального| |оборудование | | местный | 72 | 72 | | | | | района | |помещений | | бюджет | | | | | | | город Нея и | |автоматической | | | | | | | | |Нейский район | |пожарной | | | | | | | | | | |сигнализацией и | | | | | | | | | | |системой | | | | | | | | | | |оповещения; | | | | | | | | | | |приобретение | | | | | | | | | | |огнетушителей; | | | | | | | | | | |обработка путей | | | | | | | | | | |эвакуации | | | | | | | | | | |огнезащитными | | | | | | | | | | |составами; | | | | | | | | | | |замер | | | | | | | | | | |сопротивления | | | | | | | | | | |изоляции | | | | | | | | | | |электропроводки | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |4.8. г. Шарья: | 10 | областной | 410 | | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |Администрация | |молниезащита; | | бюджет | | | | | | | городского | |замена | | местный | 410 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | округа | |электропроводки | | бюджет | | | | | | | г. Шарья | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |4.9. | 4 | областной | 160 | | 40 | 40 | 40 | 40 |Администрация | |Антроповский | | бюджет | | | | | | |Антроповского | |район: | | местный | 160 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |муниципального| |молниезащита; | | бюджет | | | | | | | района | |установка | | | | | | | | | | |автоматической | | | | | | | | | | |пожарной | | | | | | | | | | |сигнализации, | | | | | | | | | | |системы | | | | | | | | | | |оповещения и | | | | | | | | | | |управления | | | | | | | | | | |эвакуацией; | | | | | | | | | | |установка | | | | | | | | | | |телефонов | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |4.10. Буйский | 9 | областной | 350 | | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |Администрация | |район: | | бюджет | | | | | | | Буйского | |Установка | | местный | 350 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |муниципального| |автоматической | | бюджет | | | | | | | района | |пожарной | | | | | | | | | | |сигнализации, | | | | | | | | | | |системы | | | | | | | | | | |оповещения и | | | | | | | | | | |управления | | | | | | | | | | |эвакуацией | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |4.11. Вохомский | 10 | областной | 285 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |Администрация | |район: | | бюджет | | | | | | | Вохомского | |установка | | местный | 285 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |муниципального| |автоматической | | бюджет | | | | | | | района | |пожарной | | | | | | | | | | |сигнализации; | | | | | | | | | | |приобретение | | | | | | | | | | |огнетушителей; | | | | | | | | | | |обработка | | | | | | | | | | |чердачных | | | | | | | | | | |помещений | | | | | | | | | | |огнезащитным | | | | | | | | | | |составом | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |4.12. Галичский | 10 | областной | 108 | | 54 | 54 | | |Администрация | |район: | | бюджет | | | | | | | Галичского | |установка | | местный | 108 | 36 | 36 | 36 | | |муниципального| |автоматической | | бюджет | | | | | | | района | |пожарной | | | | | | | | | | |сигнализации; | | | | | | | | | | |замеры | | | | | | | | | | |сопротивления | | | | | | | | | | |изоляции | | | | | | | | | | |электропроводки | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |4.13. Кадыйский | 11 | областной | 224 | | 56 | 56 | 56 | 56 |Администрация | |район: | | бюджет | | | | | | | Кадыйского | |установка | | местный | 225 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |муниципального| |автоматической | | бюджет | | | | | | | района | |пожарной | | | | | | | | | | |сигнализации; | | | | | | | | | | |установка | | | | | | | | | | |телефонов; | | | | | | | | | | |замеры | | | | | | | | | | |сопротивления | | | | | | | | | | |изоляции | | | | | | | | | | |электропроводки; | | | | | | | | | | |ремонт | | | | | | | | | | |котельной; | | | | | | | | | | |обработка | | | | | | | | | | |чердачных | | | | | | | | | | |помещений | | | | | | | | | | |огнезащитным | | | | | | | | | | |составом | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |4.14. Кологривс- | 7 | областной | 180 | | 45 | 45 | 45 | 45 |Администрация | |кий район: | | бюджет | | | | | | |Кологривского | |установка | | местный | 180 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |муниципального| |автоматической | | бюджет | | | | | | | района | |пожарной | | | | | | | | | | |сигнализации; | | | | | | | | | | |приобретение | | | | | | | | | | |огнетушителей; | | | | | | | | | | |обработка | | | | | | | | | | |чердачных | | | | | | | | | | |помещений | | | | | | | | | | |огнезащитным | | | | | | | | | | |составом | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |4.15. | 17 | областной | 360 | | 90 | 90 | 90 | 90 |Администрация | |Красносельский | | бюджет | | | | | | |Красносель- | |район: | | местный | 360 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |ского | |установка | | бюджет | | | | | | |муниципального| |автоматической | | | | | | | | |района | |пожарной | | | | | | | | | | |сигнализации; | | | | | | | | | | |обработка | | | | | | | | | | |чердачных | | | | | | | | | | |помещений | | | | | | | | | | |огнезащитным | | | | | | | | | | |составом; | | | | | | | | | | |приобретение | | | | | | | | | | |огнетушителей; | | | | | | | | | | |реконструкция | | | | | | | | | | |автоматической | | | | | | | | | | |пожарной | | | | | | | | | | |сигнализации;; | | | | | | | | | | |замена пожарных | | | | | | | | | | |рукавов | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |4.16. | 2 | областной | 224 | | 56 | 56 | 56 | 56 |Администрация | |Макарьевский | | бюджет | | | | | | |Макарьевского | |район: | | местный | 225 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |муниципального| |Установка | | бюджет | | | | | | | района | |автоматической | | | | | | | | | | |пожарной | | | | | | | | | | |сигнализации; | | | | | | | | | | |приобретение | | | | | | | | | | |огнетушителей; | | | | | | | | | | |обработка | | | | | | | | | | |чердачных | | | | | | | | | | |помещений | | | | | | | | | | |огнезащитным | | | | | | | | | | |составом; | | | | | | | | | | |ограждение | | | | | | | | | | |на кровле; | | | | | | | | | | |установка | | | | | | | | | | |молниезащиты; | | | | | | | | | | |наружное | | | | | | | | | | |противопожарное | | | | | | | | | | |водоснабжение | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |4.17. | 5 | областной | 236 | | 59 | 59 | 59 | 59 |Администрация | |Мантуровский | | бюджет | | | | | | |Мантуровского | |район: | | местный | 235 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |муниципального| |огнезащитная | | бюджет | | | | | | | района | |обработка | | | | | | | | | | |чердачных | | | | | | | | | | |помещений; | | | | | | | | | | |установка | | | | | | | | | | |автоматической | | | | | | | | | | |пожарной | | | | | | | | | | |сигнализации; | | | | | | | | | | |установка | | | | | | | | | | |молниезащиты | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |4.18. Межевской | 2 | областной | 300 | | 75 | 75 | 75 | 75 |Администрация | |район: | | бюджет | | | | | | | Межевского | |Установка | | местный | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |муниципального| |автоматической | | бюджет | | | | | | | района | |пожарной | | | | | | | | | | |сигнализации; | | | | | | | | | | |замена | | | | | | | | | | |электропроводки | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |4.19. | 4 | областной | 99 | | 49,5 | 49,5 | | |Администрация | |Октябрьский | | бюджет | | | | | | | Октябрьского | |район: | | местный | 99 | 33 | 33 | 33 | | |муниципального| |установка | | бюджет | | | | | | | района | |автоматической | | | | | | | | | | |пожарной | | | | | | | | | | |сигнализации; | | | | | | | | | | |обработка | | | | | | | | | | |чердачных | | | | | | | | | | |помещений | | | | | | | | | | |огнезащитным | | | | | | | | | | |составом | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |4.20. Островский | 12 | областной | 504 | | 126 | 126 | 126 | 126 |Администрация | |район: | | бюджет | | | | | | | Островского | |Установка | | местный | 505 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |муниципального| |автоматической | | бюджет | | | | | | | района | |пожарной | | | | | | | | | | |сигнализации; | | | | | | | | | | |приобретение | | | | | | | | | | |средств | | | | | | | | | | |фильтрующего | | | | | | | | | | |действия для | | | | | | | | | | |защиты органов | | | | | | | | | | |дыхания; | | | | | | | | | | |обновление | | | | | | | | | | |планов | | | | | | | | | | |эвакуации; | | | | | | | | | | |обработка | | | | | | | | | | |чердачных | | | | | | | | | | |помещений | | | | | | | | | | |огнезащитным | | | | | | | | | | |составом | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |4.21. Павинский | 5 | областной | 83 | | 41,5 | 41,5 | | |Администрация | |район: | | бюджет | | | | | | | Павинского | |установка | | местный | 83 | 41,5 | 41,5 | | | |муниципального| |автоматической | | бюджет | | | | | | | района | |пожарной | | | | | | | | | | |сигнализации | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |4.22. | 3 | областной | 536 | | 134 | 134 | 134 | 134 |Администрация | |Парфеньевский | | бюджет | | | | | | |Парфеньевского| |район: | | местный | 535 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |муниципального| |установка | | бюджет | | | | | | | района | |автоматической | | | | | | | | | | |пожарной | | | | | | | | | | |сигнализации; | | | | | | | | | | |ремонт | | | | | | | | | | |электропроводки | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |4.23. | 6 | областной | 240 | | 60 | 60 | 60 | 60 |Администрация | |Поназыревский | | бюджет | | | | | | |Поназыревского| |район: | | местный | 240 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |муниципального| |установка | | бюджет | | | | | | | района | |автоматической | | | | | | | | | | |пожарной | | | | | | | | | | |сигнализации; | | | | | | | | | | |обработка | | | | | | | | | | |чердачных | | | | | | | | | | |помещений | | | | | | | | | | |огнезащитным | | | | | | | | | | |составом | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |4.24. Пыщугский | 3 | областной | 156 | | 39 | 39 | 39 | 39 |Администрация | |район: | | бюджет | | | | | | | Пыщугского | |установка | | местный | 155 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |муниципального| |автоматической | | бюджет | | | | | | | района | |пожарной | | | | | | | | | | |сигнализации; | | | | | | | | | | |приобретение | | | | | | | | | | |огнетушителей | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |4.25. | 6 | областной | 550 | | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 |Администрация | |Солигаличский | | бюджет | | | | | | |Солигаличского| |район: | | местный | 550 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |муниципального| |замена | | бюджет | | | | | | | района | |светильников; | | | | | | | | | | |замер | | | | | | | | | | |сопротивления | | | | | | | | | | |изоляции | | | | | | | | | | |электропроводки | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |4.26. | 8 | областной | 220 | | 55 | 55 | 55 | 55 |Администрация | |Судиславский | | бюджет | | | | | | |Судиславского | |район: | | местный | 220 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |муниципального| |Установка | | бюджет | | | | | | | района | |автоматической | | | | | | | | | | |пожарной | | | | | | | | | | |сигнализации, | | | | | | | | | | |системы | | | | | | | | | | |оповещения и | | | | | | | | | | |управления | | | | | | | | | | |эвакуацией; | | | | | | | | | | |обработка | | | | | | | | | | |чердачных | | | | | | | | | | |помещений | | | | | | | | | | |огнезащитным | | | | | | | | | | |составом | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |4.27. | 8 | областной | 264 | | 66 | 66 | 66 | 66 |Администрация | |Сусанинский | | бюджет | | | | | | | Сусанинского | |район: | | местный | 265 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |муниципального| |установка | | бюджет | | | | | | | района | |автоматической | | | | | | | | | | |пожарной | | | | | | | | | | |сигнализации; | | | | | | | | | | |обработка | | | | | | | | | | |чердачных | | | | | | | | | | |помещений | | | | | | | | | | |огнезащитным | | | | | | | | | | |составом | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |4.28. Чухломский | 5 | областной | 116 | | 29 | 29 | 29 | 29 |Администрация | |район: | | бюджет | | | | | | | Чухломского | |обновление | | местный | 115 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |муниципального| |планов | | бюджет | | | | | | | района | |эвакуации; | | | | | | | | | | |приобретение | | | | | | | | | | |огнетушителей; | | | | | | | | | | |приобретение | | | | | | | | | | |противопожарного | | | | | | | | | | |оборудования; | | | | | | | | | | |техническое | | | | | | | | | | |обслуживание | | | | | | | | | | |пожарно-охранной | | | | | | | | | | |сигнализации | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |4.29. Шарьинский | 7 | областной | 150 | | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |Администрация | |район: | | бюджет | | | | | | | Шарьинского | |замеры | | местный | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |муниципального| |сопротивления | | бюджет | | | | | | | района | |изоляции | | | | | | | | | | |электропроводки; | | | | | | | | | | |установка | | | | | | | | | | |молниезащиты; | | | | | | | | | | |техническое | | | | | | | | | | |обслуживание | | | | | | | | | | |пожарно-охранной | | | | | | | | | | |сигнализации | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |Итого по разделу | 245 | | 20611 | 2254,5 | 4858 | 4639,5 | 4425,5 | 4433,5 | | |4: | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |в том числе: | | областной | 10355 | | 2730,5 | 2603,5 | 2458,5 | 2462,5 | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | местный | 10356 | 2254,5 | 2127,5 | 2036 | 1967 | 1971 | | | | | бюджет | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |Общий объем | | | 1624441 | 2254,5 | 279758 |653699,5|485885,5|202843,5| | |финансирования | | | | | | | | | | |программы: | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |в том числе: | | местный | 841021 | 2254,5 |146752, | 333716 | 249897 | 108401 | | | | | бюджет | | | 5 | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |Наименование | | областной | 783420 | |133005,5|319983,5|235988,5|94442,5 | | |статей расходов: | | бюджет, в | | | | | | | | | | | т.ч. по | | | | | | | | | | | статьям | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |Услуги связи | | 22100 | 85 | | 17 | 17 | 17 | 17 | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |Содержание | | 22500 | 3768 | | 942 | 942 | 942 | 942 | | |имущества | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |Прочие услуги | | 22600 | 9156 | | 2289 | 2289 | 2289 | 2289 | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |Прочие расходы | | 29020 | 6000 | | 1342 | 1342 | 1342 | 1342 | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |Приобретение | | 31010 | 32113,5 | | 5000 | 5000 | 4113,5 | 4000 | | |основных средств | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |Капитальное | | 31020 | 744945 | | 123195 | 310250 | 226500 | 85000 | | |строительство | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |Приобретение | | 34040 | 1961 | | 220,5 | 143,5 | 785 | 852,5 | | |расходных | | | | | | | | | | |материалов | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| |Итого по | | | 800028,5 | |133005,5|319983,5|235988,5|94442,5 | | |расходным | | | | | | | | | | |статьям: | | | | | | | | | | |—————————————————|——————|——————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|