Расширенный поиск

Постановление Администрации города Костромы от 30.10.2013 № 2500

 



                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ                     


                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
                     от 30 октября 2013 г. N 2500                     


 О прогнозе социально-экономического развития города Костромы на 2014 
               год и плановый период 2015 и 2016 годов                


     Рассмотрев  прогноз  социально-экономического   развития   города
Костромы  на  2014  год  и  плановый  период  2015  и  2016  годов,  в
соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса  Российской  Федерации,
руководствуясь  статьями  42,  44,  частью  1  статьи 57 Устава города
Костромы, постановляю:
     Одобрить прилагаемый  прогноз  социально-экономического  развития
города Костромы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.


                                   Глава Администрации города Костромы
                                                             В.В. Емец



                                                               Одобрен
                                                        постановлением
                                                         Администрации
                                                       города Костромы
                                        от 30 октября 2013 года N 2500

      ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ       
           НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 и 2016 ГОДОВ            

                          1. Общие положения                          

     Прогноз социально-экономического развития города Костромы на 2014
год  и  плановый период 2015 и 2016 годов (далее - Прогноз) разработан
с  целью  определения  наиболее  вероятных  количественных  параметров
развития   основных  отраслей  экономики  и  социальной  сферы  города
Костромы, экономической базы бюджета города Костромы.
     Прогноз составлен в соответствии с Порядком  разработки  прогноза
социально-экономического   развития   города   Костромы,  утвержденным
постановлением Администрации города Костромы от 26 июля  2010  года  N
1417,   на  основании  сценарных  условий  функционирования  экономики
Российской      Федерации,      основных      параметров      прогноза
социально-экономического  развития  Российской Федерации на 2014 год и
плановый  период  2015  и  2016  годов,   предложенных   Министерством
экономического      развития,     основных     параметров     прогноза
социально-экономического развития Костромской области на  2014  год  и
плановый  период  2015-2016  годов, а также анализа тенденций развития
экономики  города  Костромы,  сложившихся  в  2013   году,   обобщения
прогнозных  материалов  организаций,  осуществляющих  деятельность  на
территории  города  Костромы,  отраслевых   (функциональных)   органов
Администрации города Костромы. Анализ социально-экономической ситуации
в  городе  Костроме  и  разработка  прогноза  базировались  на  данных
государственной статистики.
     При  расчетах  использовались  индексы-дефляторы  цен  по   видам
экономической   деятельности,  установленные  умеренно-оптимистическим
вариантом Прогноза сценарных условий социально-экономического развития
Российской  Федерации  на  период  2014-2016  годов. Указанный вариант
взят в качестве базового для прогнозирования на федеральном  уровне  и
отражает   развитие   экономики   в   условиях   реализации   активной
государственной политики, направленной  на  улучшение  инвестиционного
климата,  повышение  конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на
стимулирование  экономического  роста  и  модернизации,  а  также   на
повышение эффективности расходов бюджета.
     Умеренно-оптимистичный   вариант    прогноза    является    более
инновационно ориентированным, предполагает проведение преобразований в
развитии  человеческого   капитала   и   науки,   а   также   активную
модернизацию   транспортной   инфраструктуры.   Вариант   основан   на
осуществлении мер, заложенных в  государственных  программах  развития
образования,   здравоохранения,   науки   и  технологий,  транспортной
инфраструктуры, а также традиционных секторов экономики,  связанных  с
дополнительным финансированием.
     Прогноз базируется на  достаточно  позитивном  сценарии  развития
мировой  экономики.  В  соответствии  с  этим  сценарием уже во второй
половине 2013 года возможно изменение негативных трендов  и  ускорение
мирового  роста.  После  снижения  темпов  прироста мирового выпуска в
2011-2012 гг. до 3,1-3,3 процента в  2014-2016  гг.  прирост  мирового
валового  внутреннего  продукта  восстановится  на уровне, близком к 4
процентам.
     Основными рисками замедления глобальной экономической динамики  в
2013-2014  гг.  и  на  период  до  2016  года будут оставаться высокая
долговая нагрузка на экономику развитых стран,  углубление  кризиса  в
зоне евро.
     Умеренно-оптимистичный    вариант    предполагает    существенное
улучшение  бизнес-среды,  при  котором  инвестиции становятся одним из
основных факторов  экономического  роста.  Постепенное  восстановление
внешних  рынков, как товарных, так и капитальных, наряду с интенсивным
проведением реформ по улучшению инвестиционного климата должно создать
условия  для  возврата  тенденций  притока  капитала в 2014-2016 гг. и
обеспечить относительно благоприятные тренды на финансовых рынках.
     В рамках умеренно-оптимистического  варианта  прогноза  ежегодный
рост  инвестиций по Российской Федерации должен превысить 7 процентов,
а норма накопления  основного  капитала  повыситься  с  21,7  процента
валового  внутреннего  продукта  в  2012  году до 24,3 процента в 2016
году, что выше докризисного уровня, но еще недостаточно для масштабной
модернизации экономики.
     Среднесрочному снижению инфляции будут  способствовать  умеренный
рост  потребительского  спроса  и относительно консервативная денежная
политика, направленная на достижение заданных инфляционных  ориентиров
- до 4,0-5,0 процентов в 2014-2016 годах.

            2. Характеристика основных параметров Прогноза            

|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|————————————————————————————————---|
|     Показатели           |  Единицы      | 2012      | 2013      |        Прогноз                    |
|                          | измерения     | год,      | год,      |                                   |
|                          |               | отчет     |оценка     |                                   |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|                          |               |           |           | 2014      | 2015      | 2016      |
|                          |               |           |           |  год      |  год      |  год      |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|                      1. Промышленное производство                                                    |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-------|
|Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ                                |
|   и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) (разделы C, D, E)                                  |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|      в ценах             |млн. рублей    |45019,3    |49376,7    |54696,9    |61063,2    |66507,1    |
|соответствующих лет       |               |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|       индекс             |в процентах    | 104,9     | 103,1     | 104,1     | 104,2     | 102,8     |
|   промышленного          |     к         |           |           |           |           |           |
|    производства          |предыдущему    |           |           |           |           |           |
|                          |   году        |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|в том числе по видам экономической деятельности:                                                      |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-------|
|                 Добыча полезных ископаемых (раздел C)                                                |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|      в ценах             |млн. рублей    | 118,6     | 217,7     | 225,3     | 238,1     | 251,2     |
|соответствующих лет       |               |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|       индекс             |в процентах    | 114,5     | 186,7     | 100,0     | 100,0     | 100,0     |
|   промышленного          |     к         |           |           |           |           |           |
|    производства          |предыдущему    |           |           |           |           |           |
|                          |   году        |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|                 Обрабатывающие производства (раздел D)                                               |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|      в ценах             |млн. рублей    |36566,6    |39883,3    |44072,4    |49108,0    |53512,9    |
|соответствующих лет       |               |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|       индекс             |в процентах    | 105,5     | 103,6     | 105,0     | 105,0     | 103,2     |
|   промышленного          |     к         |           |           |           |           |           |
|    производства          |предыдущему    |           |           |           |           |           |
|                          |   году        |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|       Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака                                      |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|      в ценах             |млн. рублей    |3518,4     |3790,6     |4178,9     |4637,7     |5191,0     |
|соответствующих лет       |               |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|       индекс             |в процентах    | 89,0      | 103,0     | 105,9     | 106,2     | 106,5     |
|   промышленного          |     к         |           |           |           |           |           |
|    производства          |предыдущему    |           |           |           |           |           |
|                          |   году        |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|                   Текстильное и швейное производство                                                 |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|      в ценах             |млн. рублей    |1786,9     |1897,4     |2034,4     |2734,4     |2897,7     |
|соответствующих лет       |               |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|       индекс             |в процентах    | 77,3      | 102,0     | 103,0     | 127,4     | 101,7     |
|   промышленного          |     к         |           |           |           |           |           |
|    производства          |предыдущему    |           |           |           |           |           |
|                          |   году        |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|          Обработка древесины и производство изделий из дерева                                        |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|      в ценах             |млн. рублей    |4737,4     |4923,8     |5150,3     |5500,5     |5825,1     |
|соответствующих лет       |               |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|       индекс             |в процентах    | 104,7     | 101,5     | 100,0     | 100,0     | 100,0     |
|   промышленного          |     к         |           |           |           |           |           |
|    производства          |предыдущему    |           |           |           |           |           |
|                          |   году        |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая                                  |
|                              деятельность                                                            |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|      в ценах             |млн. рублей    | 897,3     | 979,2     |1759,1     |2221,2     |2397,2     |
|соответствующих лет       |               |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|       индекс             |в процентах    | 91,1      | 101,8     | 169,0     | 118,9     | 102,2     |
|   промышленного          |     к         |           |           |           |           |           |
|    производства          |предыдущему    |           |           |           |           |           |
|                          |   году        |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|                        Химическое производство                                                       |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|      в ценах             |млн. рублей    | 733,0     | 766,2     | 800,3     | 846,5     | 888,4     |
|соответствующих лет       |               |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|       индекс             |в процентах    | 119,2     | 101,0     | 102,2     | 102,0     | 101,5     |
|   промышленного          |     к         |           |           |           |           |           |
|    производства          |предыдущему    |           |           |           |           |           |
|                          |   году        |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|                   Производство пластмассовых изделий                                                 |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|      в ценах             |млн. рублей    | 920,6     |1024,3     |1110,7     |1224,3     |1348,2     |
|соответствующих лет       |               |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|       индекс             |в процентах    | 130,0     | 107,5     | 106,1     | 106,3     | 106,5     |
|   промышленного          |     к         |           |           |           |           |           |
|    производства          |предыдущему    |           |           |           |           |           |
|                          |   году        |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|       Производство прочих неметаллических минеральных продуктов                                      |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|      в ценах             |млн. рублей    |1799,0     |1971,6     |2129,7     |2302,6     |2503,7     |
|соответствующих лет       |               |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|       индекс             |в процентах    | 89,3      | 103,0     | 102,1     | 102,0     | 102,0     |
|   промышленного          |     к         |           |           |           |           |           |
|    производства          |предыдущему    |           |           |           |           |           |
|                          |   году        |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|   Металлургическое производство и производство готовых металлических                                 |
|                                изделий                                                               |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|      в ценах             |млн. рублей    |2384,0     |2383,8     |2538,5     |2766,4     |3034,3     |
|соответствующих лет       |               |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|       индекс             |в процентах    | 123,1     | 101,0     | 102,0     | 101,0     | 101,0     |
|   промышленного          |     к         |           |           |           |           |           |
|    производства          |предыдущему    |           |           |           |           |           |
|                          |   году        |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|                   Производство машин и оборудования                                                  |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|      в ценах             |млн. рублей    |3919,4     |4462,2     |4999,3     |5665,0     |6365,1     |
|соответствующих лет       |               |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|       индекс             |в процентах    | 118,3     | 106,7     | 106,5     | 106,4     | 106,5     |
|   промышленного          |     к         |           |           |           |           |           |
|    производства          |предыдущему    |           |           |           |           |           |
|                          |   году        |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|      Производство электрооборудования, электронного и оптического                                    |
|                              оборудования                                                            |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|      в ценах             |млн. рублей    |1945,9     |2159,3     |2448,8     |2814,0     |3200,3     |
|соответствующих лет       |               |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|       индекс             |в процентах    | 110,5     | 104,0     | 107,8     | 107,9     | 107,8     |
|   промышленного          |     к         |           |           |           |           |           |
|    производства          |предыдущему    |           |           |           |           |           |
|                          |   году        |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|            Производство транспортных средств и оборудования                                          |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|      в ценах             |млн. рублей    |4662,3     |5069,2     |5396,8     |5787,9     |6148,9     |
|соответствующих лет       |               |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|       индекс             |в процентах    | 108,1     | 101,9     | 101,2     | 100,7     | 100,7     |
|   промышленного          |     к         |           |           |           |           |           |
|    производства          |предыдущему    |           |           |           |           |           |
|                          |   году        |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|                          Прочие производства                                                         |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|      в ценах             |млн. рублей    |9262,6     |10455,7    |11525,7    |12607,5    |13712,9    |
|соответствующих лет       |               |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|       индекс             |в процентах    | 133,4     | 105,3     | 103,7     | 103,0     | 103,0     |
|   промышленного          |     к         |           |           |           |           |           |
|    производства          |предыдущему    |           |           |           |           |           |
|                          |   году        |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|  Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел E)                                 |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|      в ценах             |млн. рублей    |8334,0     |9275,8     |10399,3    |11717,1    | 12743     |
|соответствующих лет       |               |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|индекс промышленного      |в процентах    | 104,4     | 100,0     | 100,1     | 100,6     | 100,7     |
|    производства          |     к         |           |           |           |           |           |
|                          |предыдущему    |           |           |           |           |           |
|                          |   году        |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|2. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования                               |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|      в ценах             |млн. рублей    |6471,6     |7004,2     |7588,3     |8365,02    |9131,5     |
|соответствующих лет       |               |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| индекс физического       |в процентах    | 107,3     | 102,2     | 102,4     | 103,8     | 102,5     |
|       объема             |     к         |           |           |           |           |           |
|                          |предыдущему    |           |           |           |           |           |
|                          |   году        |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|ввод в эксплуатацию       |тыс. метров    | 132,5     |140,96     |158,95     |188,95     | 191,4     |
|       жилья              |квадратных     |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|                3. Потребительский рынок товаров и услуг                                              |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-------|
|                     3.1. Оборот розничной торговли                                                   |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|      в ценах             |млн. рублей    |37418,     |42440,3    |47101,7    |52274,4    |58069,9    |
|соответствующих лет       |               |   4       |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| индекс физического       |в процентах    | 108,0     | 106,1     | 105,9     | 106,0     | 106,1     |
|       объема             |     к         |           |           |           |           |           |
|                          |предыдущему    |           |           |           |           |           |
|                          |   году        |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|                   3.2. Оборот общественного питания                                                  |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|      в ценах             |млн. рублей    |1963,1     |2247,5     |2501,4     |2778,8     |3092,7     |
|соответствующих лет       |               |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| индекс физического       |в процентах    | 104,8     | 106,9     | 106,2     | 106,1     | 106,3     |
|       объема             |     к         |           |           |           |           |           |
|                          |предыдущему    |           |           |           |           |           |
|                          |   году        |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|                   3.3. Объем платных услуг населению                                                 |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|      в ценах             |млн. рублей    |8097,6     |8747,1     |9393,3     |10268,5    |11192,2    |
|соответствующих лет       |               |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| индекс физического       |в процентах    | 98,0      | 101,7     | 100,4     | 102,3     | 102,4     |
|       объема             |     к         |           |           |           |           |           |
|                          |предыдущему    |           |           |           |           |           |
|                          |   году        |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|                      4. Демографическая ситуация                                                     |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|   Среднегодовая          |   тыс.        | 270,3     | 272,0     | 273,1     | 273,7     | 274,1     |
|    численность           |  человек      |           |           |           |           |           |
|    постоянного           |               |           |           |           |           |           |
|     населения            |               |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|                   5. Трудовые ресурсы и оплата труда                                                 |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    Численность           |   тыс.        | 156,7     | 155,9     | 155,0     | 153,9     | 152,8     |
|     физических           |  человек      |           |           |           |           |           |
|   лиц, занятых в         |               |           |           |           |           |           |
|     экономике            |               |           |           |           |           |           |
|  города Костромы         |               |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    Численность           |   тыс.        | 101,5     | 101,2     | 100,8     | 100,4     | 99,9      |
|  физических лиц,         |  человек      |           |           |           |           |           |
|   работающих на          |               |           |           |           |           |           |
|  предприятиях и в        |               |           |           |           |           |           |
|    организациях          |               |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|  Фонд заработной         |млн. рублей    |22449,1    |24910,9    |27540,5    |30584,8    |34023,8    |
|       платы              |               |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|   Среднемесячная         |  рублей       |18434,0    |20517,0    |22773,9    |25392,9    |28389,3    |
|заработная плата на       |               |           |           |           |           |           |
|  одного работника        |               |           |           |           |           |           |
|——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|

                         2.1. Промышленность                          

     Объем отгруженных товаров собственного производства,  выполненных
работ  и  оказанных  услуг  промышленными предприятиями в 2014 году по
прогнозу составит  54696,9  млн.  рублей,  из  которых  примерно  17,0
процентов   приходится   на  малые  промышленные  предприятия.  Индекс
промышленного производства - 104,1 процента.
     Наибольший  рост  промышленного  производства  (105,0   процента)
прогнозируется  в  обрабатывающих  производствах, доля которых в общем
объеме промышленной отрасли составляет более 80 процентов.
     Основной вклад в рост показателя внесут предприятия:
     - по производству электрооборудования, электронного и оптического
оборудования:  индекс  промышленного производства составит 107,8-107,9
процента в год (за счет роста объемов производства ОАО "Пегас");
     -   пищевых   продуктов:   индекс   промышленного    производства
прогнозируется  на  уровне  105,9-106,5  процента в год (за счет роста
объемов производства ОАО "Росспиртпром" ("Костромской  ликеро-водочный
завод");
     - текстильного и швейного  производства:  в  2015  году  за  счет
реализации  инвестиционного  проекта  и роста объемов производства ООО
"СП "Кохлома" общий рост показателя составит 127,0 процентов;
     -  целлюлозно-бумажного  производства:  в  2014  году   за   счет
завершения  строительства  и запуска производства бумажной фабрики ООО
"Восход" рост показателя составит 169,0 процентов;
     - по  производству  резиновых  и  пластмассовых  изделий:  индекс
промышленного  производства планируется в среднем 106,1-106,5 процента
в год (за счет роста объемов производства ООО "Декор Пластик");
     - по производству машин и оборудования - 106,5 процента в год (за
счет  увеличения  производства  ОАО  "Калориферный завод", ООО "Цвет",
ООО "Концерн "Медведь").
     Во всех остальных  отраслях  промышленности,  кроме  производства
обуви  и  изделий  из  кожи,  также предполагается рост или сохранение
объемов выпуска продукции на уровне 2013 года. Ведущее предприятие  по
производству  обуви  и  изделий из кожи ОАО "Костромская фабрика обуви
"КОСФО" так  и  не  смогло  после  кризиса  восстановить  производство
продукции и на сегодняшний день практически прекратило деятельность.
     Среди предприятий по производству и распределению электроэнергии,
газа   и  воды  наибольший  рост  индекса  промышленного  производства
предполагается у ОАО "Костромаоблгаз"  (в  среднем  106,5  процента  в
год).
     В  целом  за   период   2014-2016   годов   объем   промышленного
производства  в действующих ценах должен вырасти на 34,7 процента и по
итогам 2016 года составить  66,5  млрд.  рублей.  Общий  рост  индекса
промышленного  производства  за  прогнозируемый  период составит 111,5
процента, в том числе в обрабатывающих отраслях - 113,8 процента.
     Таким образом, на протяжении всего прогнозного периода сохранится
положительная   динамика   промышленного  производства,  обусловленная
сохранением ведущими предприятиями города Костромы  своих  позиций  на
рынке   за   счет   совершенствования  технологического  оборудования,
повышения  конкурентоспособности  продукции   и   увеличения   объемов
производства.

                  2.2. Инвестиции в основной капитал                  

     В соответствии с прогнозом в  2014  году  инвестиции  в  основной
капитал  за  счет  всех источников финансирования составят 7588,3 млн.
рублей, или 102,4 процента к уровню 2013 года  в  сопоставимых  ценах.
Доля  малых  предприятий  в  общем  объеме инвестиций составит порядка
13-15 процентов, за исключением строительной отрасли, где на  их  долю
приходится более 90,0 процентов инвестиций.
     Из общего объема инвестиций собственные  средства  предприятий  в
2014  году  составят  2959,4  млн.  рублей, привлеченные - 4628,7 млн.
рублей.
     Заметный рост инвестиций в 2014 году ожидается  на  предприятиях,
обрабатывающих производствах и в строительстве.
     Продолжится реализация таких инвестиционных проектов, как:
     -   строительство   Костромской   бумажной   фабрики    по    ул.
Солониковской, 12 (к концу 2014 года планируется запустить предприятие
на полную мощность);
     - организация высокотехнологичного кольцепрядильного производства
ООО "СП "Кохлома";
     - реконструкция и модернизация производства ОАО "Русский хлеб".
     Развитию   коммунальной   инфраструктуры   будет    содействовать
реализация   проектов  по  созданию  современной  комплексной  системы
обращения с отходами в  Костромской  области  ОАО  "УК  "Эко-Система",
строительство мусоросортировочного комплекса ТБО ООО "Техно-Р".
     Начнется  строительство  грибного  хозяйства   по   промышленному
выращиванию   культивированного  опенка  ООО  "Профхолод",  завершится
строительство производственной  материально-технической  базы  по  ул.
Галичской, 138г.
     Значительные  капитальные  вложения  планируется   направить   на
строительство объектов социального и культурно-бытового назначения.
     Наиболее крупные из них:
     - строительство административного здания по ул. Ленина, 165;
     - строительство комплекса "Романовский" по ул. Лесная, 11  (жилые
дома и общественно-деловой центр);
     -  создание  и  организация  работы  дилерского  центра  по   ул.
Профсоюзной;
     - административное здание  со  встроенными  магазинами  на  улице
Калиновской, 56;
     - деловой центр на улице Никитской, 47а;
     - административное  здание  по  ул.  Советской,  16а  (завершение
строительства);
     - административное здание  по  ул.  Советской,  28  (2-я  очередь
строительства);
     - строительство ресторана на набережной правого берега реки Волга
в районе автопешеходного моста;
     - комплексное развитие спортивного стадиона "Динамо".
     Предприятиями и организациями всех форм собственности в 2014 году
планируется ввести в эксплуатацию 158,95 тыс. кв. метров жилья.
     Рост инвестиций ожидается так же и в производстве и распределении
электроэнергии,  газа  и  воды.  На  данный период намечена реализация
целого ряда инфраструктурных проектов предприятий города,  относящихся
к данному виду деятельности.
     Положительная динамика роста инвестиций  в  основной  капитал  за
счет  всех  источников финансирования сохранится в 2015 году, объем их
составит 8365,0  млн.  рублей,  или  в  сопоставимых  ценах  к  уровню
предыдущего года 103,8 процента.
     Заметный  рост  инвестиций  в  2015-2016  годах  ожидается  среди
предприятий,   относящихся  к  видам  деятельности  "Строительство"  и
"Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление  услуг".  В
основном    такая   активность   связана   с   расширением   жилищного
строительства  на  территории  города.  Продолжится  застройка   жилых
микрорайонов   "Венеция",   "Новый  город",  Паново-2,  "Романовский",
"Жужелино" (ИСПО "Костромагорстрой", ОАО "Строймеханизация", СК "ОФЦ",
ЗАО   "Мукомольный   завод"),   начнется  освоение  территорий  района
"Агашкина гора" (ОАО "Ивановская Домостроительная Компания").
     В 2016 году объем инвестиций составит 9131,4 млн. рублей,  или  в
сопоставимых ценах к уровню предыдущего года 102,5 процента.
     Ввод в эксплуатацию жилья составит по прогнозу в 2015  и  в  2016
годах соответственно 188,95 тыс. кв. метров и 191,4 тыс. кв. метров.

                      2.3. Потребительский рынок                      

     Потребительский рынок города Костромы в среднесрочной перспективе
на   2014-2016   годы   будет   характеризоваться   замедлением  роста
потребительского спроса населения, несмотря на рост реальных  денежных
доходов (в частности рост заработной платы в бюджетном секторе).
     В основном  это  будет  обусловлено  постепенным  удовлетворением
потребностей  жителей города в товарах как первой необходимости, так и
товаров  длительного  пользования,   а   также   стабилизацией   нормы
сбережения   населения.  Также  следует  учитывать  рост  обязательств
населения по выплате процентов за полученные им кредиты.
     В торговле позитивное влияние на снижение инфляционного  давления
окажет дальнейшее развитие эффективной товаропроводящей инфраструктуры
за счет ввода новых  торговых  площадей  (распространения  федеральных
торговых сетей, открытия торгового центра "РИО").
     В результате совокупного действия всех факторов в 2014-2016 годах
прогнозируется    среднегодовой    темп    роста   объема   розничного
товарооборота на уровне 5,7 процентов.
     Развитие сферы общественного  питания  в  2014-2016  годах  будет
связано  с  открытием  на  территории  города,  в  том числе в крупных
торговых  комплексах,  филиалов  сетевых   предприятий   общественного
питания,  а также дальнейшее расширение сети предприятий общественного
питания  в  гостиничных  и  туристических  комплексах,  санаториях.  В
настоящее   время   в   городе   уже  функционируют  федеральные  сети
общественного питания: "Макдональдс в России", "Автосуши",  Traveler's
coffee, кофейня "Шоколадница", "Розарио" (группа компаний "Васаби").
     Использование франчайзинга также дает  возможность  для  открытия
новых заведений общепита и развития этого сегмента в городе.
     На территории города  в  2014  году  планируется  открытие  новых
предприятий  общественного питания - сетевых кафе ООО "ЦВК", ресторана
"Панорама".
     В 2016 году оборот  общественного  питания  составит  3,09  млрд.
рублей и к уровню 2013 года возрастет на 28,0 процентов.
     На  положительную  динамику  объема  платных  услуг  населению  в
прогнозируемом  периоде  будет  оказывать  рост  реально располагаемых
доходов населения.
     Общая динамика развития рынка платных  услуг  будет  зависеть  от
механизмов   регулирования   цен  и  тарифов  на  услуги  естественных
монополий   и   отдельных   отраслей   (услуги   жилищно-коммунального
хозяйства,  услуги  пассажирского  транспорта),  а  также  от расходов
государства, выделяемых на социальную сферу.
     Несмотря на различные тенденции развития отдельных видов  платных
услуг,  структура  платных  услуг  в  прогнозном  периоде  сохранится.
По-прежнему более половины от  общего  объема  расходов  населения  на
услуги   будет   приходиться   на   услуги   обязательного  характера,
неэластичные  к  доходам  населения  -  жилищно-коммунальные   услуги,
отдельные виды услуг пассажирского транспорта и услуг связи.
     Рост (физического объема) жилищно-коммунальных услуг будет связан
главным  образом  со  строительством  и  вводом нового жилья, но ввиду
частичной неуплаты населением коммунальных услуг, установки  счетчиков
и   введения   социального   норматива   на  электроэнергию  он  будет
незначительным и в среднем в год составит 101,4-101,7 процента.
     Развитие транспортных  услуг  связано  с  увеличением  количества
предприятий,   оказывающих  транспортные  услуги  населению.  Динамика
объемов транспортных услуг в прогнозном периоде  будет  положительной,
но невысокой, чуть более 1,0 процента.
     В 2014-2016 годах сектор  связи  сохранит  устойчивость  развития
услуги, но будет развиваться также невысокими темпами, что обусловлено
наступившим насыщением подвижной и фиксированной связью, к тому  же  в
2014 году предполагается отмена внутрисетевого роуминга. Среднегодовой
темп роста составит около 3,0 процентов.
     Рост на  образовательные  услуги  ожидается  за  счет  увеличения
численности  детей  в дошкольных образовательных организациях, за счет
дополнительных образовательных  программ,  репетиторства.  Однако  при
этом  будет  наблюдаться одновременное снижение обучающихся в высших и
средних учебных заведениях.
     Объем медицинских услуг будет увеличиваться за счет роста  объема
амбулаторно-поликлинических и диагностических услуг и числа пациентов,
желающих получить медицинские услуги с повышенным  уровнем  сервисного
обслуживания.

                    2.4. Демографическая ситуация                     

     Положительная динамика численности населения в  2011-2012  годах,
обусловленная улучшением практически всех демографических показателей:
повышением    рождаемости,    снижением    смертности,    значительным
миграционным  приростом,  сохранится  и  в  2014-2016  годах. При этом
внутрирегиональная миграция останется основным фактором,  определяющим
положительную динамику численности постоянного населения города.
     Тенденция  высокой  рождаемости  в  ближайшие  три   года   может
сохраниться  при  условии сохранения миграционного прироста, повышения
благосостояния населения, дополнительных социальных мер, стимулирующих
к рождению 3-х и более детей.
     Показатель  смертности  в  2014-2016  годах  будет  иметь  слабую
положительную динамику.
     Прогнозируемая среднегодовая  численность  постоянного  населения
города  в  2014 году составит 273,1 тысяч человек, в 2015 году - 273,7
тысяч человек, в 2016 году - 274,1 тысяч человек.

                 2.5. Трудовые ресурсы и оплата труда                 

     Численность   населения,   занятого   в   экономике   города,   в
прогнозируемом периоде будет иметь тенденцию к снижению (в 2014 году -
155,0 тысяч человек, в 2015 году - 153,9 тысяч человек, в 2016 году  -
152,8    тысяч    человек),    что    обусловлено    главным   образом
демографическими факторами: в  ближайшие  три  года  усилится  процесс
выбывания   старшего   поколения   (после   55-59  лет)  из  категории
трудоспособного, и он не будет  компенсироваться  за  счет  пополнения
данной   категории   молодым  поколением  (в  возрасте  16-17  лет)  и
мигрантами из районов Костромской области.
     Одновременно    прогнозные    планы    предприятий,    завершение
строительства  и открытие новых торговых, производственных объектов на
территории   города   в   2014-2016   годах   потребуют    привлечения
дополнительных  рабочих  рук.  В результате дефицит кадров в экономике
города в ближайшие годы будет еще  более  ощутимым  (для  справки:  по
данным службы занятости количество заявленных вакансий на предприятиях
и организациях города уже с начала 2013 года увеличилось в  1,67  раза
и на 1 августа 2013 года составило 3858 единиц).
     Снижение численности работников на крупных и средних предприятиях
и  организациях  прогнозируется  не столь значительным, как на малых и
особенно на микропредприятиях (с  численностью  до  15  человек)  и  у
индивидуальных предпринимателей, где работникам не гарантирован полный
социальный пакет. Определенным тормозом данного процесса  может  стать
пенсионная  реформа,  которая,  с  одной  стороны, будет стимулировать
работников (пенсионного возраста)  продолжить  работу  без  оформления
пенсии,  с  другой  -  стимулировать  работодателя в условиях дефицита
кадров на увеличение социальных выплат своим работникам.
     Численность  индивидуальных  предпринимателей,  сократившаяся  за
2012  и  первое  полугодие  2013  года  почти  на  25  процентов из-за
повышения в 2 раза страховых взносов, будет иметь слабую положительную
динамику,  главным  образом,  за  счет  молодежи  и в основном в видах
деятельности, связанных с  теми  или  иными  услугами:  транспортными,
автосервиса, ремонтно-строительными, IT-технологиями и т.д.
     Техническое  переоснащение   промышленных   предприятий   города,
высокая  потребность  в высококвалифицированных рабочих и специалистах
на фоне  кадрового  дефицита  и  сохранения  рекордно  низкого  уровня
безработицы  в  2014-2016  годах  будут  являться  основным  фактором,
стимулирующим повышение заработной платы в реальном секторе экономики.
Продолжится  запланированный  рост  заработной  платы  и  в  бюджетной
сфере.
     Среднемесячная заработная плата по городу Костроме  в  2014  году
вырастет  по  сравнению  с  2013  годом  на  11,0 процентов и составит
22773,9  рубля.  В  2015-2016  годах  темпы  роста  заработной   платы
сохранятся  на уровне 111,5-110,8 процента. В 2015 году среднемесячная
заработная плата составит 25392,9 рубля, в 2016 году - 28389,3 рубля.
     Фонд заработной платы в 2014 году вырастет соответственно на 10,6
процента  к  уровню  2013  года  и составит 27,54 млрд. рублей. В 2015
году фонд заработной платы прогнозируется на уровне 30,6 млрд. рублей,
в 2016 году - 34,0 млрд. рублей.
     В 2014 году численность официально зарегистрированных безработных
составит  540  человек,  в  2015 году - 525 человек, в 2016 году - 515
человек.

                     3. Прогноз развития отраслей                     
                  социальной сферы в городе Костроме                  

     За основу оценки  деятельности  и  развития  отраслей  социальной
сферы   в   2014-2016  годах  взяты  показатели,  утвержденные  Указом
Президента Российской Федерации от 28  апреля  2008  года  N  607  "Об
оценке  эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления
городских  округов  и   муниципальных   районов",   и   дополнительные
показатели, утвержденные губернатором Костромской области.

      3.1. Прогноз развития системы образования города Костромы       

     В  период  2014-2016  годов  продолжится  переход   муниципальных
образовательных   учреждений  города  Костромы  на  новые  федеральные
государственные      образовательные      стандарты,       современные
финансово-экономические механизмы управления.
     Модернизация системы дошкольного образования будет  продолжена  в
рамках   реализации   Государственной  программы  Костромской  области
"Развитие дошкольного образования  Костромской  области  на  2014-2020
годы".  За счет данной программы планируется осуществить строительство
и  реконструкцию  пяти  дошкольных  учреждений   в   городе   Костроме
(строительство  детского  сада  в микрорайоне Малышково, реконструкция
муниципального  бюджетного  общеобразовательного   учреждения   города
Костромы     "Гимназия     N     28",     муниципального    бюджетного
общеобразовательного    учреждения    города     Костромы     "Средняя
общеобразовательная школа N 27", муниципального бюджетного дошкольного
образовательного  учреждения  города  Костромы  "Детский  сад  N  14",
муниципального   бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
города Костромы  "Детский  сад  N  43"),  что  позволит  дополнительно
открыть  580 мест и обеспечить местами в детских садах в 2014 году 100
процентов детей в возрасте от 3 до 7 лет.
     В   2014-2016   годах   продолжится   совершенствование   системы
дополнительного   образования   детей.  Работа  по  совершенствованию,
расширению  спектра   образовательных   услуг,   активному   внедрению
современных    образовательных   технологий,   обновлению   содержания
образовательных программ позволит ежегодно повышать удельный вес детей
в   возрасте   5-18   лет,   получающих   услуги   по  дополнительному
образованию, на 1,0 процент и к 2016 году увеличить показатель  до  69
процентов.
     Проблема повышения социального престижа педагогической профессии,
привлечение  молодых  специалистов  в сферу образования будет решаться
путем увеличения заработной платы работников как муниципальных детских
дошкольных     учреждений,     так     и     учителей    муниципальных
общеобразовательных учреждений. По прогнозной оценке заработная  плата
учителей  в  2016 году составит 28685 рублей, работников муниципальных
детских дошкольных учреждений - 19030 рублей,  увеличившись  к  уровню
2013 года в среднем на 32,0-33,0 процента.
     В целях повышения качества  управления  образовательной  системой
города   разработаны   муниципальные   программы   "Развитие   системы
образования города Костромы на 2014-2016 годы" и "Доступная  среда  на
2013-2015 годы".
     Расходы бюджета на  одного  учащегося  в  прогнозируемом  периоде
будут  увеличиваться  из  учета роста платежей за коммунальные услуги,
материальные затраты и заработной платы работников сферы образования.

     Количественные характеристики основных показателей развития      
           системы образования города Костромы до 2016 года           

|————————————————————————————————|—————————————|————————|——————————|———————————|———————————|———————————|
|       Показатели               | Единицы     |2012,   |2013,     | 2014,     | 2015,     | 2016,     |
|                                |измерения    |отчет   |оценка    |прогноз    |прогноз    |прогноз    |
|————————————————————————————————|—————————————|————————|——————————|———————————|———————————|———————————|
|Доля детей в возрасте от        |    %        | 98     |  99      |  100      |  100      |  100      |
|3 до 7 лет, получающих          |             |        |          |           |           |           |
|дошкольную                      |             |        |          |           |           |           |
|образовательную услугу и        |             |        |          |           |           |           |
|(или) услугу по их              |             |        |          |           |           |           |
|содержанию в организациях       |             |        |          |           |           |           |
|различной организационно-       |             |        |          |           |           |           |
|правовой формы и формы          |             |        |          |           |           |           |
|собственности, в общей          |             |        |          |           |           |           |
|численности детей от 3          |             |        |          |           |           |           |
|до 7 лет                        |             |        |          |           |           |           |
|————————————————————————————————|—————————————|————————|——————————|———————————|———————————|———————————|
|Удельный вес детей              |  -//-       | 65     |  66      |  67       |  68       |  69       |
|в возрасте 5-18 лет,            |             |        |          |           |           |           |
|получающих услуги               |             |        |          |           |           |           |
|по дополнительному              |             |        |          |           |           |           |
|образованию в                   |             |        |          |           |           |           |
|организациях различной          |             |        |          |           |           |           |
|организационно-правовой         |             |        |          |           |           |           |
|формы и формы                   |             |        |          |           |           |           |
|собственности                   |             |        |          |           |           |           |
|————————————————————————————————|—————————————|————————|——————————|———————————|———————————|———————————|
|Численность учащихся,           | человек     |9,35    | 9,39     | 9,43      | 9,50      | 9,55      |
|приходящихся на одного          |             |        |          |           |           |           |
|работающего в                   |             |        |          |           |           |           |
|муниципальных                   |             |        |          |           |           |           |
|общеобразовательных             |             |        |          |           |           |           |
|организациях, - всего           |             |        |          |           |           |           |
|————————————————————————————————|—————————————|————————|——————————|———————————|———————————|———————————|
|в том числе:                    |  -//-       |16,90   |17,08     | 18,00     | 18,00     | 18,00     |
|на одного учителя               |             |        |          |           |           |           |
|————————————————————————————————|—————————————|————————|——————————|———————————|———————————|———————————|
|Расходы бюджета                 | рублей      |32970   |34493     | 35357     | 36143     | 36989     |
|муниципального                  |             |        |          |           |           |           |
|образования в расчете           |             |        |          |           |           |           |
|на одного обучающегося          |             |        |          |           |           |           |
|на общее образование            |             |        |          |           |           |           |
|————————————————————————————————|—————————————|————————|——————————|———————————|———————————|———————————|
|Средняя наполняемость           |  -//-       |25,02   |25,02     |  25       |  25       |  25       |
|классов в муниципальных         |             |        |          |           |           |           |
|общеобразовательных             |             |        |          |           |           |           |
|организациях                    |             |        |          |           |           |           |
|————————————————————————————————|—————————————|————————|——————————|———————————|———————————|———————————|
|Среднемесячная                  | рублей      |        |          |           |           |           |
|номинальная начисленная         |             |        |          |           |           |           |
|заработная плата                |             |        |          |           |           |           |
|работников:                     |             |        |          |           |           |           |
|————————————————————————————————|—————————————|————————|——————————|———————————|———————————|———————————|
|муниципальных детских           |  -//-       |10036   |14422     | 15361     | 17133     | 19030     |
|дошкольных организаций          |             |        |          |           |           |           |
|————————————————————————————————|—————————————|————————|——————————|———————————|———————————|———————————|
|учителей муниципальных          |  -//-       |16756   |21500     | 23177     | 25842     | 28685     |
|общеобразовательных             |             |        |          |           |           |           |
|организаций                     |             |        |          |           |           |           |
|————————————————————————————————|—————————————|————————|——————————|———————————|———————————|———————————|

           3.2. Прогноз развития сфер культуры, искусства,            
            туризма, физической культуры, спорта и работы             
                     с молодежью города Костромы                      

     Несмотря на закрытие в 2011 году четырех муниципальных  библиотек
и  списание  в  2012-2013  годах  устаревших и потерявших актуальность
книг, с 2014 года произойдет увеличение показателя книгообеспеченности
населения  города  Костромы  за  счет  пополнения  фонда  электронными
документами и книжными изданиями  в  рамках  реализации  муниципальной
программы   "Автоматизация  и  информационное  развитие  муниципальных
библиотек  на  2012-2015  годы"  и  полученных  за  счет   привлечения
внебюджетных источников (пожертвования, платные услуги).
     Удельный  вес  населения,  участвующего   в   культурно-досуговых
мероприятиях, в 2012-2016 годах будет увеличиваться за счет проведения
новых программ по культурному отдыху  населения,  использованию  новых
видов   и  форм  культурно-массовой  работы,  функционирования  нового
учреждения культуры - зоологического парка,  улучшения  зрелищности  и
качества  проводимых  мероприятий.  В  2013-2014  годах предполагается
увеличение населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях,
на   35-40  тыс.  человек  в  связи  с  проведением  новых  событийных
праздников, мероприятий, посвященных 70-летию образования  Костромской
области,  Дню  города Костромы, а также за счет зрелищности проводимых
мероприятий.   2015   год   пройдет   под   знаковыми   мероприятиями,
посвященными 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.
     Количество    детей,    посещающих     профильные     организации
дополнительного  образования  детей  в  сфере  культуры - музыкальные,
художественные школы, школы искусств, в сфере  физической  культуры  и
спорта   -   спортивные   школы,  -  является  стабильным  в  связи  с
востребованностью  у  детей  и  родителей  данных  видов  образования.
Увеличение контингента обучающихся не планируется в связи с предельной
наполненностью классов.
     С 2013 года особое внимание  уделяется  созданию  новых  объектов
туристического   показа,   включению   в  календарь  новых  событийных
праздников  и  развитию  проекта  "Кострома:  цифровое  преображение",
реализация которого позволила создать и наполнить на страницах мировой
интернет-компании  Google  канал,  посвященный   городу   Костроме   и
развитию  бренда  "Костромская  Снегурочка". В настоящее время ведутся
работы по ремонту части здания, расположенного на улице  Симановского,
что обеспечит открытие резиденции Костромской Снегурочки и полноценное
функционирование  нового  электронного  ресурса   "Почта   Костромской
Снегурочки".
     Повышение заработной платы работников культуры в 2014-2016  годах
планируется  производить в соответствии с расчетными данными по этапам
и срокам достижения целевых ориентиров по повышению уровня  заработной
платы  работников  учреждений  культуры  до 2018 года, представленными
департаментом культуры Костромской области.
     Одним из  главных  показателей  развития  физической  культуры  и
спорта  в  городе  является  удельный  вес  населения,  систематически
занимающегося физической культурой и спортом. В  2013  году  заключено
соглашение  с Министерством спорта России и администрацией Костромской
области по строительству на территории города  Костромы  в  2014  году
гимнастического  зала  на улице Пятницкой. В микрорайоне Паново в 2014
году будет завершено строительство здания бассейна. Данные мероприятия
позволят    увеличить    количество   детей,   посещающих   учреждения
дополнительного образования спортивной направленности. С 2012 года все
детско-юношеские  спортивные  школы  оказывают  дополнительные платные
услуги населению города Костромы, что также позволило увеличить  охват
детей,  на  регулярной  основе  занимающихся  физической  культурой  и
спортом.
     В целом, увеличение контингента детей и подростков,  пользующихся
платными   услугами  учреждений  спорта,  расширение  сети  спортивных
объектов на территории города Костромы, в  том  числе  открытие  новых
частных  спортивных  сооружений,  позволит  увеличить  долю населения,
систематически занимающегося физической культурой и  спортом,  к  2016
году до 30,2 процента.
     Активизация участия молодежи в решении значимых проблем  в  жизни
города  и  деятельности  органов местного самоуправления, общественных
молодежных объединений предполагается посредством вовлечения  молодежи
в  добровольческую  деятельность,  участия в муниципальных конкурсах и
проектах. В результате, в 2014-2016 годах на 19,0 процентов  возрастет
удельный  вес  молодежи,  принимающей  участие  в  общественной  жизни
города, мероприятиях в рамках реализации молодежной политики.
     Важным направлением работы является организация летнего отдыха  и
занятости  подростков  и  молодежи  в  каникулярный период. Увеличение
количества детей и молодежи, охваченных мероприятиями летнего отдыха и
занятости,  происходит  в  связи с развитием вариативных малозатратных
форм занятости, увеличением объема средств, выделяемых  из  городского
бюджета  на  организацию  летней  оздоровительной  кампании, а также в
связи с ежегодным увеличением количества детей в возрасте от 7  до  17
лет.
     Основными  приоритетами  в  организации  работы  с  молодежью   в
2014-2016   годах  будет  реализация  муниципальной  программы  города
Костромы "Молодежь Костромы  на  2014-2016  годы",  в  рамках  которой
предусмотрено  развитие ресурсной базы реализации молодежной политики,
прежде всего, в  информационном,  материально-техническом  и  кадровом
аспектах,   отвечающей  современным  технологиям  работы  и  ожиданиям
молодых    людей,    развитие    социальной    активности    молодежи,
совершенствование  системы  выявления  и  продвижения  инициативной  и
талантливой   молодежи,    а    также    развитие    направления    по
гражданско-патриотическому и нравственному становлению молодых людей.
     Во   исполнение   Указов   Президента    Российской    Федерации,
направленных  на  совершенствование  социальной  политики, разработаны
планы  мероприятий  ("дорожные  карты")  в  отраслях  "образование"  и
"культура".   Основные   мероприятия   "дорожных   карт"  способствуют
повышению качества и количества услуг для жителей города Костромы, что
повлечет  за  собой рост заработной платы работников сферы образования
и культуры.

     Количественные характеристики основных показателей развития      
       сферы культуры, искусства, туризма, физкультуры, спорта        
          и работы с молодежью города Костромы до 2016 года
|—————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|
|     Показатели      | Единицы | 2012,  | 2013, | 2014, | 2015, | 2016, |
|                     |измерения| отчет  |оценка |прогноз|прогноз|прогноз|
|—————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|
|Количество           |   шт.   |  1820  | 1786  | 1811  | 1836  | 1861  |
|экземпляров          |         |        |       |       |       |       |
|библиотечного фонда  |         |        |       |       |       |       |
|общедоступных        |         |        |       |       |       |       |
|библиотек на 1000    |         |        |       |       |       |       |
|человек населения    |         |        |       |       |       |       |
|—————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|
|Среднемесячная       | рублей  |  7413  | 10300 | 13178 | 16692 | 20734 |
|номинальная          |         |        |       |       |       |       |
|начисленная          |         |        |       |       |       |       |
|заработная           |         |        |       |       |       |       |
|плата работников     |         |        |       |       |       |       |
|учреждений культуры  |         |        |       |       |       |       |
|—————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|
|Количество детей,    |  чел.   |  5630  | 5630  | 5630  | 5630  | 5630  |
|посещающих профильные|         |        |       |       |       |       |
|организации          |         |        |       |       |       |       |
|дополнительного      |         |        |       |       |       |       |
|образования:         |         |        |       |       |       |       |
|—————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|
|Количество туристов, |  чел.   | 532200 |538000 |540000 |542000 |545000 |
|ежегодно посещающих  |         |        |       |       |       |       |
|город Кострому,      |         |        |       |       |       |       |
|в том числе:         |         |        |       |       |       |       |
|- в ходе многодневных|         | 15000  | 16000 | 17000 | 18000 | 20000 |
|туров                |         |        |       |       |       |       |
|- в ходе однодневных |         | 140400 |142000 |140000 |140000 |139000 |
|туров                |         |        |       |       |       |       |
|- в качестве         |         | 376800 |380000 |383000 |384000 |386000 |
|экскурсантов         |         |        |       |       |       |       |
|—————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|
|Удельный вес         |    %    |  28,5  | 29,5  | 29,8  | 30,1  | 30,2  |
|населения,           |         |        |       |       |       |       |
|систематически       |         |        |       |       |       |       |
|занимающегося        |         |        |       |       |       |       |
|физической культурой |         |        |       |       |       |       |
|и спортом (среди     |         |        |       |       |       |       |
|общего населения)    |         |        |       |       |       |       |
|—————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|
|Удельный вес         |    %    |  7,4   |  7,5  |  7,6  |  7,8  |  7,9  |
|молодежи,            |         |        |       |       |       |       |
|систематически       |         |        |       |       |       |       |
|занимающейся         |         |        |       |       |       |       |
|физической культурой |         |        |       |       |       |       |
|и спортом (среди     |         |        |       |       |       |       |
|общего населения)    |         |        |       |       |       |       |
|—————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|
|Обеспеченность       |тыс. кв. |        |       |       |       |       |
|спортивными          |  м на   |        |       |       |       |       |
|сооружениями в       | 10 000  |        |       |       |       |       |
|муниципальном        | человек |        |       |       |       |       |
|образовании:         |населения|        |       |       |       |       |
|- плоскостные        |         |  15,4  | 15,6  | 15,8  | 16,0  | 16,2  |
|сооружения           |         |        |       |       |       |       |
|- спортивные залы    |         |  1,81  | 1,82  | 1,85  | 1,87  | 1,89  |
|—————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|
|Удельный вес         |    %    |   13   |  25   |  30   |  31   |  32   |
|молодежи, участвующей|         |        |       |       |       |       |
|в общественных       |         |        |       |       |       |       |
|и иных мероприятиях, |         |        |       |       |       |       |
|проводимых в рамках  |         |        |       |       |       |       |
|молодежной политики  |         |        |       |       |       |       |
|—————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|
|Количество детей и   |  чел.   | 76598  | 76638 | 76678 | 76718 | 76758 |
|молодежи, охваченных |         |        |       |       |       |       |
|мероприятиями летнего|         |        |       |       |       |       |
|отдыха и занятости   |         |        |       |       |       |       |
|—————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|

       4. Прогноз развития городского хозяйства города Костромы       

      4.1. Прогноз развития жилищного и коммунального хозяйства       
                          в городе Костроме                           

     Общая площадь жилищного фонда на территории города будет ежегодно
увеличиваться за счет ввода нового жилья.
     Прогноз   общей   площади   жилищного   фонда,   находящегося   в
муниципальной  собственности,  до  2016  года  принят в соответствии с
политикой Правительства Российской Федерации в части продления  сроков
приватизации жилья.
     Темпы   роста   полной   стоимости   предоставляемых    населению
жилищно-коммунальных   услуг   до   2016  года  рассчитаны  исходя  из
ежегодного роста платы за ЖКУ в размере 6,0 процентов.
     Рост доли населения, получившего жилые  помещения  и  улучшившего
жилищные  условия,  главным образом обусловлен участием муниципального
образования в реализации региональной адресной программы  "Переселение
граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  на  территории  Костромской
области", в результате выполнения которой в 2012  году  были  улучшены
жилищные условия 100 семей, 24 семьи улучшили жилищные условия за счет
участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей"  федеральной
целевой  программы  "Жилище"  на  2011-2015  годы,  15  семей улучшили
жилищные  условия  в  рамках   реализации   подпрограммы   "Выполнение
государственных  обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных  федеральным  законодательством"   федеральной   целевой
программы "Жилище" на 2011-2015 годы.
     В 2014 году будут  улучшены  условия  208  семей,  участвующих  в
программе  "Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  на
территории Костромской области", в 2015 году  -  62  семей.  В  случае
продления  программы  на  2016  год  планируется переселение 65 семей,
проживающих в аварийном жилищном фонде.
     Также в рамках участия  муниципального  образования  в  программе
"Обеспечение   жильем   молодых   семей"  в  2013  году  будут  выданы
свидетельства о праве на получение социальной выплаты на  приобретение
жилого  помещения  или  строительства  индивидуального  жилого дома 52
молодым семьям, в 2014 году планируется выдача свидетельств 90 молодым
семьям,  в  2015 году - 100 молодым семьям. За счет социальной выплаты
на приобретение жилого помещения (государственный жилищный сертификат)
в   рамках   реализации   подпрограммы   "Выполнение   государственных
обязательств по обеспечению жильем  категорий  граждан,  установленных
федеральным  законодательством" федеральной целевой программы "Жилище"
на 2011-2015 годы в 2013 году были выданы сертификаты 5 семьям, в 2014
году планируется выдача жилищных сертификатов 22 семьям.

          Количественные характеристики основных показателей          
               развития жилищно-коммунального хозяйства               
                     города Костромы до 2016 года                     

|———————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|     Показатели            | Единицы      | 2012,     | 2013,     | 2014,     | 2015,     | 2016,     |
|                           |измерения     | отчет     |оценка     |прогноз    |прогноз    |прогноз    |
|———————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Общая площадь              |тыс. кв. м    |6444,6     |6585,6     |6744,5     |6933,9     |7124,9     |
|жилищного фонда            |              |           |           |           |           |           |
|———————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Общая площадь              |тыс. кв. м    |393,86     |329,92     |264,28     |189,64     |133,00     |
|жилищного фонда,           |              |           |           |           |           |           |
|находящегося в             |              |           |           |           |           |           |
|муниципальной              |              |           |           |           |           |           |
|собственности              |              |           |           |           |           |           |
|———————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Полная стоимость           |млн. руб.     |3487,19    |3702,00    |3930,12    |4172,37    |4429,64    |
|предоставляемых            |              |           |           |           |           |           |
|населению жилищно-         |              |           |           |           |           |           |
|коммунальных услуг         |              |           |           |           |           |           |
|———————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Доля капитально            |    %         | 22,5      | 24,4      |   -       |   -       |   -       |
|отремонтированного         |              |           |           |           |           |           |
|жилищного фонда            |              |           |           |           |           |           |
|от общей площади           |              |           |           |           |           |           |
|жилищного фонда            |              |           |           |           |           |           |
|муниципального             |              |           |           |           |           |           |
|образования                |              |           |           |           |           |           |
|(процентов)                |              |           |           |           |           |           |
|———————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Доля населения,            |  единиц      |  2,5      |  1,5      | 2,56      |  2,1      |  2,1      |
|получившего жилые          |              |           |           |           |           |           |
|помещения и                |              |           |           |           |           |           |
|улучшившего жилищные       |              |           |           |           |           |           |
|условия в общей            |              |           |           |           |           |           |
|численности                |              |           |           |           |           |           |
|населения, состоящего      |              |           |           |           |           |           |
|на учете в качестве        |              |           |           |           |           |           |
|нуждающегося в жилых       |              |           |           |           |           |           |
|помещениях                 |              |           |           |           |           |           |
|———————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|

                 4.2. Прогноз развития пассажирского                  
                     транспорта в городе Костроме                     

     Прогноз развития пассажирского транспорта города Костромы основан
на    фактических   технико-экономических   показателях   деятельности
транспортных предприятий в 2012-2013 годах.
     Расходы предприятий и частных перевозчиков прогнозируются  исходя
из   расчета   минимальной  ежемесячной  потребности  для  обеспечения
своевременных  налоговых  платежей,  оплаты  топлива,  электроэнергии,
коммунальных услуг и начислений по заработной плате.
     Прогноз  развития  (увеличения)  подвижного  состава  основан  на
возможностях   предприятий  по  приобретению  и  капитальному  ремонту
транспорта исходя из сложившихся финансовых возможностей, а  также  за
счет  возрождения  прежних  маршрутов  и открытия новых, что потребует
увеличение численности транспортных единиц.
     Увеличение провозного тарифа предусматривается ежегодно  в  целях
снижения  финансовой  нагрузки  на  бюджет города Костромы и частичной
компенсации затрат перевозчиков - роста  цен  на  прямые  составляющие
себестоимости и удорожание стоимости сопутствующих услуг.

          Количественные характеристики основных показателей          
           развития муниципального пассажирского транспорта           
                    в городе Костроме до 2016 года

|——————————————————————————|—————|——————|———————|———————|————————|———————|
|        Показатели        | Ед. |2012, | 2013, | 2014, | 2015,  | 2016, |
|                          |изм. |отчет |прогноз|прогноз|прогноз |прогноз|
|——————————————————————————|—————|——————|———————|———————|————————|———————|
|Количество обслуживаемых  | шт. |  55  |  56   |  58   |   58   |  58   |
|маршрутов, всего,         |     |      |       |       |        |       |
|в том числе:              |     |      |       |       |        |       |
|- Костромагортранс        |     |  15  |  15   |  15   |   15   |  15   |
|- Троллейбусное управление|     |  8   |   8   |   8   |   8    |   8   |
|- частные перевозчики     |     |  32  |  33   |  35   |   35   |  35   |
|——————————————————————————|—————|——————|———————|———————|————————|———————|
|Протяженность маршрутной  | км  |707,0 | 777,7 | 812,0 | 812,0  | 812,0 |
|сети, в том числе:        |     |      |       |       |        |       |
|- автобусные              |     |636,5 | 706,8 | 741,1 | 741,1  | 741,1 |
|- троллейбусные           |     | 70,5 | 70,9  | 70,9  |  70,9  | 70,9  |
|——————————————————————————|—————|——————|———————|———————|————————|———————|
|Количество подвижного     | ед. |      |       |       |        |       |
|состава, всего:           |     |      |       |       |        |       |
|- списочное               |     | 565  |  555  |  574  |  574   |  574  |
|- работающие на линии     |     | 502  |  516  |  540  |  540   |  540  |
|——————————————————————————|—————|——————|———————|———————|————————|———————|
|в том числе:              | ед. |      |       |       |        |       |
|1. МУП города Костромы    |     |      |       |       |        |       |
|"Костромагортранс":       |     |      |       |       |        |       |
|- списочное               |     |  65  |  65   |  65   |   65   |  65   |
|- работающие на линии     |     |  45  |  45   |  50   |   50   |  50   |
|——————————————————————————|—————|——————|———————|———————|————————|———————|
|2. МУП города Костромы    | ед. |      |       |       |        |       |
|"Троллейбусное            |     |      |       |       |        |       |
|управление":              |     |      |       |       |        |       |
|- списочное               |     |  50  |  47   |  52   |   52   |  52   |
|- работающие на линии     |     |  30  |  28   |  33   |   33   |  33   |
|——————————————————————————|—————|——————|———————|———————|————————|———————|
|3. Частные перевозчики:   | ед. |      |       |       |        |       |
|- списочное               |     | 450  |  443  |  457  |  457   |  457  |
|- работающие на линии     |     | 427  |  443  |  457  |  457   |  457  |
|——————————————————————————|—————|——————|———————|———————|————————|———————|
|Расчетная потребность     | ед. |      |       |       |        |       |
|подвижного состава        |     | 565  |  555  |  574  |  574   |  574  |
|——————————————————————————|—————|——————|———————|———————|————————|———————|
|Количество перевезенных   |млн. | 60,9 | 60,9  | 61,8  |  61,8  | 61,8  |
|пассажиров, всего,        |чел. |      |       |       |        |       |
|в том числе:              |     |      |       |       |        |       |
|- Костромагортранс        |     | 10,3 | 10,0  | 10,4  |  10,6  | 10,6  |
|- Троллейбусное управление|     | 7,2  |  7,0  |  7,0  |  7,2   |  7,2  |
|- частные перевозчики     |     | 43,4 | 43,9  | 44,4  |  44,4  | 44,4  |
|——————————————————————————|—————|——————|———————|———————|————————|———————|
|Стоимость 1-й поездки в   |руб. |      |       |       |        |       |
|городском пассажирском    |     |      |       |       |        |       |
|транспорте:               |     |      |       |       |        |       |
|- муниципальном           |     |10,00/| 15,00 | 15,00 | 16,00  | 17,00 |
|                          |     |12,00 |       |       |        |       |
|——————————————————————————|—————|——————|———————|———————|————————|———————|
|- частном                 |     |10,00/| 15,00 | 15,00 | 16,00  | 17,00 |
|                          |     |12,00 |       |       |        |       |
|——————————————————————————|—————|——————|———————|———————|————————|———————|

                 5. Реализация муниципальных программ                 

     В  2014  году  на  территории  города  намечается  реализация  14
муниципальных  программ,  для  финансирования которых будут привлечены
средства городского, областного, федерального бюджетов и  внебюджетные
источники.  Общая  сумма финансирования муниципальных программ на 2014
год предусмотрена в размере 301784,9  тыс.  рублей,  в  том  числе  из
городского  бюджета  -  202808,2  тыс.  рублей, из других источников -
98976,7 тыс. рублей.
     Реализация предлагаемых к финансированию  муниципальных  программ
направлена  на  решение  наиболее  остро  стоящих социальных проблем -
охрану здоровья, развитие туризма,  образования,  поддержку  населения
при   решении   жилищных  проблем,  а  также  развитие  экономического
потенциала города Костромы.





      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО       
        РАЗВИТИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД        
                          2015 и 2016 ГОДОВ                           

                          1. Промышленность                           

     Объем отгруженных товаров собственного производства,  выполненных
работ и оказанных услуг промышленными предприятиями города в 2014 году
по прогнозу составит 54,7  млрд.  рублей,  из  которых  примерно  17,0
процентов   приходится   на  малые  промышленные  предприятия.  Индекс
промышленного производства - 104,1 процента.
     Наибольший  рост  промышленного  производства  (105,0   процента)
прогнозируется  в  обрабатывающих  производствах, доля которых в общем
объеме промышленной отрасли составляет более 80 процентов.
     Основной вклад в рост показателя внесут предприятия:
     - по производству электрооборудования, электронного и оптического
оборудования:  индекс  промышленного производства составит 107,8-107,9
процента в год (за счет роста объемов производства ОАО "Пегас");
     -   пищевых   продуктов:   индекс   промышленного    производства
прогнозируется  на  уровне  105,9-106,5  процента в год (за счет роста
объемов производства ОАО "Росспиртпром" ("Костромской  ликеро-водочный
завод");
     - текстильного и швейного  производства:  в  2015  году  за  счет
реализации  инвестиционного  проекта  и роста объемов производства ООО
"СП "Кохлома" общий рост показателя составит 127,0 процентов;
     -  целлюлозно-бумажного  производства:  в  2014  году   за   счет
завершения  строительства  и запуска производства бумажной фабрики ООО
"Восход" рост показателя составит 169,0 процентов;
     - по  производству  резиновых  и  пластмассовых  изделий:  индекс
промышленного  производства планируется в среднем 106,1-106,5 процента
в год (за счет роста объемов производства ООО "Декор Пластик");
     - по производству машин и оборудования - 106,5 процента в год (за
счет  увеличения  производства  ОАО  "Калориферный завод", ООО "Цвет",
ООО "Концерн "Медведь").
     Во всех остальных  отраслях  промышленности,  кроме  производства
обуви  и  изделий  из  кожи,  также предполагается рост или сохранение
объемов выпуска продукции на уровне 2013 года. Ведущее предприятие  по
производству  обуви  и  изделий из кожи ОАО "Костромская фабрика обуви
"КОСФО" так  и  не  смогло  после  кризиса  восстановить  производство
продукции и на сегодняшний день практически прекратило деятельность.
     Среди предприятий по производству и распределению электроэнергии,
газа   и  воды  наибольший  рост  индекса  промышленного  производства
предполагается у ОАО "Костромаоблгаз"  (в  среднем  106,5  процента  в
год).
     В  целом  за   период   2014-2016   годов   объем   промышленного
производства  в действующих ценах должен вырасти на 34,7 процента и по
итогам 2016 года составить  66,5  млрд.  рублей.  Общий  рост  индекса
промышленного  производства  за  прогнозируемый  период составит 114,9
процента, в том числе в обрабатывающих отраслях - 117,8 процента.
     Таким образом, на протяжении всего прогнозного периода сохранится
положительная   динамика   промышленного  производства,  обусловленная
сохранением ведущими предприятиями города Костромы  своих  позиций  на
рынке   за   счет   совершенствования  технологического  оборудования,
повышения  конкурентоспособности  продукции   и   увеличения   объемов
производства.

                   2. Инвестиции в основной капитал                   

     В соответствии с прогнозом в  2014  году  инвестиции  в  основной
капитал  за  счет  всех  источников  финансирования составят 7,6 млрд.
рублей, или 102,4 процента к уровню 2013 года  в  сопоставимых  ценах.
Доля  малых  предприятий  в  общем  объеме инвестиций составит порядка
13-15 процентов, за исключением строительной отрасли, где на  их  долю
приходится более 90,0 процентов инвестиций.
     Из общего объема инвестиций собственные  средства  предприятий  в
2014 году составят 3,0 млрд. рублей, привлеченные - 4,6 млрд. рублей.
     Заметный рост инвестиций в 2014 году ожидается  на  предприятиях,
обрабатывающих производствах и в строительстве.
     Продолжится реализация таких инвестиционных проектов, как:
     -   строительство   Костромской   бумажной   фабрики    по    ул.
Солониковской, 12 (к концу 2014 года планируется запустить предприятие
на полную мощность);
     - организация высокотехнологичного кольцепрядильного производства
ООО "СП "Кохлома";
     - реконструкция и модернизация производства ОАО "Русский хлеб".
     Развитию   коммунальной   инфраструктуры   будет    содействовать
реализация   проектов  по  созданию  современной  комплексной  системы
обращения с отходами в  Костромской  области  ОАО  "УК  "Эко-Система",
строительство мусоросортировочного комплекса ТБО ООО "Техно-Р".
     Начнется  строительство  грибного  хозяйства   по   промышленному
выращиванию   культивированного  опенка  ООО  "Профхолод",  завершится
строительство производственной  материально-технической  базы  по  ул.
Галичской, 138г.
     Значительные  капитальные  вложения  планируется   направить   на
строительство объектов социального и культурно-бытового назначения.
     Наиболее крупные из них:
     - строительство административного здания по ул. Ленина, 165;
     - строительство  комплекса  общественно-делового  центра  по  ул.
Лесная, 11;
     -  создание  и  организация  работы  дилерского  центра  по   ул.
Профсоюзной;
     - административное здание  со  встроенными  магазинами  на  улице
Калиновской, 56;
     - деловой центр на улице Никитской, 47а;
     - административное  здание  по  ул.  Советской,  16а  (завершение
строительства);
     - административное здание  по  ул.  Советской,  28  (2-я  очередь
строительства);
     - строительство ресторана на набережной правого берега реки Волга
в районе автопешеходного моста;
     - комплексное развитие спортивного стадиона "Динамо".
     Предприятиями и организациями всех форм собственности в 2014 году
планируется ввести в эксплуатацию 158,95 тыс. кв. метров жилья.
     Рост инвестиций ожидается так же и в производстве и распределении
электроэнергии,  газа  и  воды.  На  данный период намечена реализация
целого ряда инфраструктурных проектов предприятий города,  относящихся
к данному виду деятельности.
     Положительная динамика роста инвестиций  в  основной  капитал  за
счет  всех  источников финансирования сохранится в 2015 году, объем их
составит  8,4  млрд.  рублей,  или  в  сопоставимых  ценах  к   уровню
предыдущего года 103,8 процента.
     Заметный  рост  инвестиций  в  2015-2016  годах  ожидается  среди
предприятий,   относящихся  к  видам  деятельности  "Строительство"  и
"Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление  услуг".  В
основном    такая   активность   связана   с   расширением   жилищного
строительства  на  территории  города.  Продолжится  застройка   жилых
микрорайонов   "Венеция",   "Новый  город",  Паново-2,  "Романовский",
"Жужелино" (ИСПО "Костромагорстрой", ОАО "Строймеханизация", СК "ОФЦ",
ЗАО   "Мукомольный   завод"),   начнется  освоение  территорий  района
"Агашкина гора" (ОАО "Ивановская Домостроительная Компания").
     В 2016 году объем инвестиций составит 9,1  млрд.  рублей,  или  в
сопоставимых ценах к уровню предыдущего года 102,5 процента.
     Ввод в эксплуатацию жилья составит по прогнозу в 2015  и  в  2016
годах соответственно 188,95 тыс. кв. метров и 191,4 тыс. кв. метров.

                       3. Потребительский рынок                       

     Потребительский рынок города Костромы в среднесрочной перспективе
на   2014-2016   годы   будет   характеризоваться   замедлением  роста
потребительского спроса населения, несмотря на рост реальных  денежных
доходов (в частности рост заработной платы в бюджетном секторе).
     В основном  это  будет  обусловлено  постепенным  удовлетворением
потребностей  жителей города в товарах как первой необходимости, так и
товаров  длительного  пользования,   а   также   стабилизацией   нормы
сбережения   населения.  Также  следует  учитывать  рост  обязательств
населения по выплате процентов за полученные им кредиты.
     В торговле позитивное влияние на снижение инфляционного  давления
окажет дальнейшее развитие эффективной товаропроводящей инфраструктуры
за счет ввода новых  торговых  площадей  (распространения  федеральных
торговых сетей, открытия торгового центра "РИО").
     В результате совокупного действия всех факторов в 2014-2016 годах
прогнозируется    среднегодовой    темп    роста   объема   розничного
товарооборота на уровне 5,7 процентов.
     Развитие сферы общественного  питания  в  2014-2016  годах  будет
связано  с  открытием  на  территории  города,  в  том числе в крупных
торговых  комплексах,  филиалов  сетевых   предприятий   общественного
питания,  а также дальнейшее расширение сети предприятий общественного
питания  в  гостиничных  и  туристических  комплексах,  санаториях.  В
настоящее   время   в   городе   уже  функционируют  федеральные  сети
общественного питания: "Макдональдс в России", "Автосуши",  Traveler's
coffee, кофейня "Шоколадница", "Розарио" (группа компаний "Васаби").
     Использование франчайзинга также дает  возможность  для  открытия
новых заведений общепита и развития этого сегмента в городе.
     На территории города  в  2014  году  планируется  открытие  новых
предприятий  общественного питания - сетевых кафе ООО "ЦВК", ресторана
"Панорама".
     В 2016 году оборот  общественного  питания  составит  3,09  млрд.
рублей и к уровню 2013 года возрастет на 28,0 процентов.
     На  положительную  динамику  объема  платных  услуг  населению  в
прогнозируемом  периоде  будет  оказывать  рост  реально располагаемых
доходов населения.
     Общая динамика развития рынка платных  услуг  будет  зависеть  от
механизмов   регулирования   цен  и  тарифов  на  услуги  естественных
монополий   и   отдельных   отраслей   (услуги   жилищно-коммунального
хозяйства,  услуги  пассажирского  транспорта),  а  также  от расходов
государства, выделяемых на социальную сферу.
     Несмотря на различные тенденции развития отдельных видов  платных
услуг,  структура  платных  услуг  в  прогнозном  периоде  сохранится.
По-прежнему более половины от  общего  объема  расходов  населения  на
услуги   будет   приходиться   на   услуги   обязательного  характера,
неэластичные  к  доходам  населения  -  жилищно-коммунальные   услуги,
отдельные виды услуг пассажирского транспорта и услуг связи.
     Рост (физического объема) жилищно-коммунальных услуг будет связан
главным  образом  со  строительством  и  вводом нового жилья, но ввиду
частичной неуплаты населением коммунальных услуг, установки  счетчиков
и   введения   социального   норматива   на  электроэнергию  он  будет
незначительным и в среднем в год составит 101,4-101,7 процента.
     Развитие транспортных  услуг  связано  с  увеличением  количества
предприятий,   оказывающих  транспортные  услуги  населению.  Динамика
объемов транспортных услуг в прогнозном периоде  будет  положительной,
но невысокой, чуть более 1,0 процента.
     В 2014-2016 годах сектор  связи  сохранит  устойчивость  развития
услуги, но будет развиваться также невысокими темпами, что обусловлено
наступившим насыщением подвижной и фиксированной связью, к тому  же  в
2014 году предполагается отмена внутрисетевого роуминга. Среднегодовой
темп роста составит около 3,0 процентов.
     Рост на  образовательные  услуги  ожидается  за  счет  увеличения
численности  детей  в  дошкольных образовательных учреждениях, за счет
дополнительных образовательных  программ,  репетиторства.  Однако  при
этом  будет  наблюдаться одновременное снижение обучающихся в высших и
средних учебных заведениях.
     Объем медицинских услуг будет увеличиваться за счет роста  объема
амбулаторно-поликлинических и диагностических услуг и числа пациентов,
желающих получить медицинские услуги с повышенным  уровнем  сервисного
обслуживания.

                     4. Демографическая ситуация                      

     Положительная динамика численности населения в  2011-2012  годах,
обусловленная улучшением практически всех демографических показателей:
повышением    рождаемости,    снижением    смертности,    значительным
миграционным  приростом,  сохранится  и  в  2014-2016  годах. При этом
внутрирегиональная миграция останется основным фактором,  определяющим
положительную динамику численности постоянного населения города.
     Тенденция  высокой  рождаемости  в  ближайшие  три   года   может
сохраниться  при  условии сохранения миграционного прироста, повышения
благосостояния населения, дополнительных социальных мер, стимулирующих
к рождению 3-х и более детей.
     Показатель  смертности  в  2014-2016  годах  будет  иметь  слабую
положительную динамику.
     Прогнозируемая среднегодовая  численность  постоянного  населения
города  в  2014 году составит 273,1 тысяч человек, в 2015 году - 273,7
тысяч человек, в 2016 году - 274,1 тысяч человек.

                  5. Трудовые ресурсы и оплата труда                  

     Численность   населения,   занятого   в   экономике   города,   в
прогнозируемом периоде будет иметь тенденцию к снижению (в 2014 году -
155,0 тысяч человек, в 2015 году - 153,9 тысяч человек, в 2016 году  -
152,8    тысяч    человек),    что    обусловлено    главным   образом
демографическими факторами: в  ближайшие  три  года  усилится  процесс
выбывания   старшего   поколения   (после   55-59  лет)  из  категории
трудоспособного, и он не будет  компенсироваться  за  счет  пополнения
данной   категории   молодым  поколением  (в  возрасте  16-17  лет)  и
мигрантами из районов области.
     Одновременно    прогнозные    планы    предприятий,    завершение
строительства  и открытие новых торговых, производственных объектов на
территории   города   в   2014-2016   годах   потребуют    привлечения
дополнительных  рабочих  рук.  В результате дефицит кадров в экономике
города в ближайшие годы будет еще  более  ощутимым  (для  справки:  по
данным службы занятости количество заявленных вакансий на предприятиях
и организациях города уже с начала 2013 года увеличилось в  1,67  раза
и на 1 августа 2013 года составило 3858 единиц).
     Снижение численности работников на крупных и средних предприятиях
и  организациях  прогнозируется  не столь значительным, как на малых и
особенно на микропредприятиях (с  численностью  до  15  человек)  и  у
индивидуальных предпринимателей, где работникам не гарантирован полный
социальный пакет. Определенным тормозом данного процесса  может  стать
пенсионная  реформа,  которая,  с  одной  стороны, будет стимулировать
работников (пенсионного возраста)  продолжить  работу  без  оформления
пенсии,  с  другой  -  стимулировать  работодателя в условиях дефицита
кадров на увеличение социальных выплат своим работникам.
     Численность  индивидуальных  предпринимателей,  сократившаяся  за
2012  и  первое  полугодие  2013  года  почти  на  25  процентов из-за
повышения в 2 раза страховых взносов, будет иметь слабую положительную
динамику,  главным  образом,  за  счет  молодежи  и в основном в видах
деятельности, связанных с  теми  или  иными  услугами:  транспортными,
автосервиса, ремонтно-строительными, IT-технологиями и т.д.
     Техническое  переоснащение   промышленных   предприятий   города,
высокая  потребность  в высококвалифицированных рабочих и специалистах
на фоне  кадрового  дефицита  и  сохранения  рекордно  низкого  уровня
безработицы  в  2014-2016  годах  будут  являться  основным  фактором,
стимулирующим повышение заработной платы в реальном секторе экономики.
Продолжится  запланированный  рост  заработной  платы  и  в  бюджетной
сфере.
     Среднемесячная заработная плата по городу Костроме  в  2014  году
вырастет  по  сравнению  с  2013  годом  на  11,0 процентов и составит
22773,9  рубля.  В  2015-2016  годах  темпы  роста  заработной   платы
сохранятся  на уровне 111,5-110,8 процента. В 2015 году среднемесячная
заработная плата составит 25392,9 рубля, в 2016 году - 28389,3 рубля.
     Фонд заработной платы в 2014 году вырастет соответственно на 10,6
процента  к  уровню  2013  года  и составит 27,54 млрд. рублей. В 2015
году фонд заработной платы прогнозируется на уровне 30,6 млрд. рублей,
в 2016 году - 34,0 млрд. рублей.
     В 2014 году численность официально зарегистрированных безработных
составит  540  человек,  в  2015 году - 525 человек, в 2016 году - 515
человек.

     6. Сопоставление основных параметров Прогноза с параметрами      
        прогноза социально-экономического развития на 2013 год        
           и плановый период 2014 и 2015 годов, одобренного           
             постановлением Администрации города Костромы             
                    от 12 октября 2012 года N 2104                    

     В результате уточнения планов промышленных предприятий в  сторону
уменьшения на 0,2 процентного пункта в 2013 году скорректирован индекс
промышленного производства, что обусловлено снижением  индекса  как  в
обрабатывающих  производствах,  так  и  в производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды. В 2014 году  рост  индекса  промышленного
производства   на   1,3   процентных   пункта  обусловлен  завершением
строительства и запуском производства бумажной фабрики ООО "Восход". В
2015  году  показатель  предполагается  на  уровне 104,2 процента, что
выше ранее прогнозируемого значения на 1,5 процентного пункта за  счет
увеличения  объемов  производства  ООО "СП "Кохлома" (окончание в 2015
году реализации инвестиционного проекта по техническому перевооружению
предприятия) и наращивания объемов бумажной фабрики ООО "Восход".
     В сторону уменьшения (на  3,8  процентных  пункта)  в  2013  году
скорректирован  и  индекс  физического  объема  инвестиций  в основной
капитал:  по  тем  или  иным  причинам  запланированное  на  2013  год
окончание  реализации  инвестиционного  проекта  ЗАО  "Межрегион  Торг
Инвест" по реконструкции завода цементно-стружечных плит  произошло  в
2012 году.
     Индекс физического объема инвестиций в основной  капитал  в  2014
году   повышен   на   1,4  процентных  пункта  по  отношению  к  ранее
прогнозируемому  значению.  В  2015   году   показатель   выше   ранее
прогнозируемого  на  4,8  процентных  пункта. В основном это связано с
расширением жилищного строительства  на  территории  города,  а  также
реализацией   инфраструктурных  проектов  организациями  коммунального
комплекса.
     Индекс физического объема оборота розничной торговли в 2013  году
снижен   по   сравнению   с  ранее  прогнозируемым  значением  на  0,3
процентного пункта, но повышен в 2014 и 2015 годах  -  на  0,1  и  0,4
процентного  пункта  соответственно.  Снижение  показателя в 2013 году
обусловлено  ускорением  инфляции  во  втором  полугодии  2012   года,
приведшим   к   замедлению   роста   реальных   доходов   населения  и
соответственно снижению потребления.
     По этой же причине снижена  оценка  роста  объема  платных  услуг
населению  в  2013 году - на 1,2 процентных пункта. В 2014 году индекс
физического объема платных услуг снижен на 3,0  процентных  пункта,  в
2015 году - на 1,2 процентных пункта.
     Индекс физического объема оборота общественного питания в 2013  и
2014  годах, наоборот, превысит ранее прогнозируемый показатель на 1,3
и  на  0,4  процентного   пункта   соответственно,   что   обусловлено
расширением сетей общественного питания, ростом туристических потоков.
     На основании оценки данных Пенсионного фонда РФ о среднесписочной
численности  физических  лиц,  за которых работодатели, осуществляющие
деятельность  на  территории  города  Костромы,  уплачивали  страховые
взносы  по  итогам  2012  года,  в сторону значительного увеличения (с
142,7 до 155,9 тысяч человек) скорректирована  численность  занятых  в
экономике  города.  Ранее  данный показатель прогнозировался исходя из
численности постоянного экономически активного населения города, и  не
учитывал   занятых   в   экономике   города   иногородних  граждан.  В
соответствие приведены прогнозные  показатели  численности  занятых  в
экономике города и на 2014 и 2015 годы.
     По оценке в 2013 году темпы роста среднемесячной заработной платы
превысят  ранее  прогнозируемое значение на 0,6 процентных пункта, что
обусловлено высокими темпами роста  заработной  платы  бюджетников.  В
2014-2016  годах  рост  заработной платы превысит прогнозируемые ранее
показатели на 0,4 и 1,1 процентных пункта соответственно.
     Показатель численности  постоянного  населения  скорректирован  в
сторону   увеличения  на  основании  прогнозной  оценки  миграционного
притока населения, динамики рождаемости и смертности.
     Сопоставление  основных   экономических   показателей   прогноза,
уточненных  с  учетом  сложившейся  экономической  ситуации,  с  ранее
утвержденными  параметрами  прогноза  2013-2015  годов   приведено   в
таблице.

                                                               Таблица

|————————————————————|—————————————————————-|——————————|————————————————————-|——————————|————————————————————-|——————————|
|  Показатели        |   2013 год           |Откло-    |  2014 год           |Откло-    |  2015 год           |Откло-    |
|                    |                      |нение     |                     |нение     |                     |нение     |
|                    |—————————————————————-|——————————|————————————————————-|——————————|————————————————————-|          |
|                    |Прогноз    |Оценка    |          |   Прогноз           |          |   Прогноз           |          |
|——————————————————--|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|          |
|                    |август     |август    |          |август    |август    |          |август    |август    |          |
|                    | 2012      | 2013     |          | 2012     | 2013     |          | 2012     | 2013     |          |
|                    | года      | года     |          | года     | года     |          | года     | года     |          |
|——————————————————--|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   1. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг                                              |
|           собственными силами (без НДС и акцизов) (раздел C, D, E)                                                     |
|————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Индекс              | 103,3     |103,1     | -0,2     |102,8     |104,1     | +1,3     |102,7     |104,2     | +1,5     |
|промышленного       |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|производства,       |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|в процентах         |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|к предыдущему       |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|году                |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|в том числе:        |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                  1.1. Добыча полезных ископаемых (раздел C)                                                            |
|————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Индекс              |  100      | 168      |+68,0     | 100      | 100      |  0       | 100      | 100      |  0       |
|промышленного       |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|производства,       |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|в процентах         |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|к предыдущему       |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|году                |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                 1.2. Обрабатывающие производства (раздел D)                                                            |
|————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Индекс              | 103,9     |103,6     | -0,3     |103,1     |105,0     | +1,9     |102,8     |105,0     | +2,2     |
|промышленного       |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|производства,       |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|в процентах         |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|к предыдущему       |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|году                |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   1.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел E)                                             |
|————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Индекс              | 100,8     |100,0     | -0,8     |101,7     |100,1     | -1,6     |102,1     |100,6     | -1,5     |
|промышленного       |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|производства,       |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|в процентах         |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|к предыдущему       |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|году                |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   2. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования                                              |
|————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Индекс              | 106,0     |102,2     | -3,8     |101,0     |102,4     | +1,4     | 99,0     |103,8     | +4,8     |
|физического         |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|объема, в           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|процентах           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|к предыдущему       |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|году                |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                         3. Оборот розничной торговли                                                                   |
|————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Индекс              | 106,4     |106,1     | -0,3     |105,8     |105,9     | +0,1     |105,6     |106,0     | +0,4     |
|физического         |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|объема, в           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|процентах           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|к предыдущему       |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|году                |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                       4. Оборот общественного питания                                                                  |
|————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Индекс              | 105,6     |106,9     |+ 1,3     |105,8     |106,2     | +0,4     |106,1     |106,1     | 0,0      |
|физического         |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|объема, в           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|процентах           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|к предыдущему       |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|году                |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                       5. Объем платных услуг населению                                                                 |
|————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Индекс              | 102,9     |101,7     | -1,2     |103,4     |100,4     | -3,0     |103,5     |102,3     | -1,2     |
|физического         |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|объема, в           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|процентах           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|к предыдущему       |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|году                |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                         6. Демографическая ситуация                                                                    |
|————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Среднегодовая       | 267,2     |269,4     | +2,2     |266,2     |269,5     | +3,3     |265,1     |269,4     | +4,3     |
|численность         |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|постоянного         |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|населения           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|(тысяч              |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|человек)            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                      7. Трудовые ресурсы и оплата труда                                                                |
|————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Численность         | 142,7     |155,9     |+13,2     |143,1     |155,0     |+11,9     |143,4     |153,9     |+10,5     |
|занятых в           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|экономике           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|(тысяч              |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|человек)            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Численность         | 105,2     |101,2     | -4,0     |104,9     |100,8     | -4,1     |104,7     |100,4     | -4,3     |
|работающих на       |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|предприятиях и      |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|в организациях      |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|(тысяч              |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|человек)            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Фонд                | 110,4     |111,0     | +0,6     |110,2     |110,6     | +0,2     |110,1     |111,1     | +1,0     |
|заработной          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|платы, темп         |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|роста               |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|(проценты)          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Среднемесячная      | 110,7     |111,3     | +0,6     |110,6     |111,0     | +0,4     |110,4     |111,5     | +1,1     |
|заработная          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|плата               |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|1 работника,        |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|темп роста          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|(проценты)          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|


                    


           



Информация по документу
Читайте также