Расширенный поиск
Постановление Правительства Ивановской области от 03.10.2007 № 205-пУтратил силу - Постановление Правительства Ивановской области от 22.04.2010 г. N 116-п ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.10.2007 № 205 – п г. Иваново О Порядке оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ивановской области В соответствии с постановлениями Правительства Ивановской области от 26.06.2007 № 153-п «О мерах по повышению эффективности расходов бюджета Ивановской области» и от 15.08.2007 № 188–п «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ивановской области» и в целях создания стимулов по разработке и внедрению методов бюджетного планирования, ориентированных на конечные, общественно значимые и измеримые результаты деятельности, Правительство Ивановской области постановляет: 1. Утвердить Порядок оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ивановской области (прилагается). 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ивановской области, начальника Департамента финансов Ивановской области Грузнова А.П. Исполняющий обязанности Губернатора Ивановской области И.Е.ГЛАДКОВ Приложение к постановлению Правительства Ивановской области от 03.10.2007 № 205 – п П О Р Я Д О К оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ивановской области Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлениями Правительства Ивановской области от 26.06.2007 № 153-п «О мерах по повышению эффективности расходов бюджета Ивановской области» и от 15.08.2007 № 188–п «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ивановской области» (далее – Положение) и содержит формализованную методику оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ивановской области (далее – Доклады). Доклад оценивается по пяти разделам. Оценка разделов производится по нескольким критериям, которым присваиваются баллы (от 0 до 5) в зависимости от их соответствия установленным требованиям, представленным в таблице к настоящему Порядку. Итоговая оценка Доклада определяется как сумма баллов по каждому критерию и разделу с учетом удельного веса критерия и раздела. Уровни (описание) критериев и их удельного веса приведены в таблице к настоящему Порядку. Оценка Докладов осуществляется в соответствии с таблицей к настоящему Порядку. Таблица к Порядку ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ивановской области |———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————| | Удельный | Удельный | Уровень | Критерии и уровни оценки | |вес раздела| вес | оценки | | | | критерия | | | |———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————| | 0,15 | | |1. Цели, задачи и показатели деятельности субъекта | | | | |бюджетного планирования (далее - СБП) | |———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————| | | 0,1 | |1.1. Количество сформулированных стратегических целей| | | | |и обоснование их взаимосвязанности или | | | | |взаимодополняе-мости | |———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————| | | | 0 |Раздел и форма (приложение 1 к Положению) не | | | | |представлены или стратегические цели не | | | | |сформулированы | |———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————| | | | 1 |Форма (приложение 1 к Положению) представлена, | | | | |сформулировано более 5 стратегических целей | |———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————| | | | 2 |Форма (приложение 1 к Положению) представлена, | | | | |сформулирована одна стратегическая цель | |———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————| | | | 3 |Форма (приложение 1 к Положению) представлена, | | | | |сформулировано от 2 до 5 стратегических целей, но не | | | | |обоснована их взаимосвязанность или | | | | |взаимодополняемость | |———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————| | | | 4 |Форма (приложение 1 к Положению) представлена, | | | | |сформулировано от 2 до 5 стратегических целей, но не | | | | |для всех целей обоснована их взаимосвязанность или | | | | |взаимодополняемость | |———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————| | | | 5 |Форма (приложение 1 к Положению) представлена, | | | | |сформулировано от 2 до 5 стратегических целей и | | | | |обоснована их взаимосвязанность или | | | | |взаимодополняемость | |———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————| | | 0,15 | |1.2. Качество обоснованности сформулированных | | | | |стратегических целей | |———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————| | | | 0 |Обоснование стратегических целей не базируется на | | | | |нормативных правовых актах, определяющих основные | | | | |задачи и принципы государственной политики области в | | | | |сфере деятельности СБП | |———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————| | | | 1 |Указанные ссылки приведены менее чем для 20% | | | | |сформулированных стратегических целей | |———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————| | | | 2 |Указанные ссылки приведены не менее чем для 20% | | | | |сформулированных стратегических целей | |———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————| | | | 3 |Указанные ссылки приведены не менее чем для 40% | | | | |сформулированных стратегических целей | |———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————| | | | 4 |Указанные ссылки приведены не менее чем для 60% | | | | |сформулированных стратегических целей | |———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————| | | | 5 |Указанные ссылки приведены не менее чем для 80% | | | | |сформулированных стратегических целей | |———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————| | | 0,15 | |1.3. Степень соответствия стратегических целей | | | | |приори-тетам государственной политики области, | | | | |определенным Стратегией (Концепцией) | | | | |социально-экономического развития Ивановской области,| | | | |и функциям органов государственной власти Ивановской | | | | |области, выполняемым на постоянной или долгосрочной | | | | |основе | |———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————| | | | 0 |Ни одна из сформулированных стратегических целей не | | | | |соответствует приоритетам государственной политики | | | | |области и (или) функциям органов государственной | | | | |власти Ивановской области, выполняемым на постоянной | | | | |или долгосрочной основе | |———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————| | | | 1 |Менее 20% сформулированных стратегических целей | | | | |соответствуют приоритетам государственной политики | | | | |области и (или) функциям органов государственной | | | | |власти Ивановской области, выполняемым на постоянной | | | | |или долгосрочной основе | |———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————| | | | 2 |Не менее 20% сформулированных стратегических целей | | | | |соответствует приоритетам государственной политики | | | | |области и (или) функциям органов государственной | | | | |власти Ивановской области, выполняемым на постоянной | | | | |или долгосрочной основе | |———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————| | | | 3 |Не менее 40% сформулированных стратегических целей | | | | |соответствует приоритетам государственной политики | | | | |области и (или) функциям органов государственной | | | | |власти Ивановской области, выполняемым на постоянной | | | | |или долгосрочной основе | |———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————| |———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————| | | | 4 |Не менее 60% сформулированных стратегических целей | | | | |соответствует приоритетам государственной политики | | | | |области и (или) функциям органов государственной | | | | |власти Ивановской области, выполняемым на постоянной | | | | |или долгосрочной основе | |———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————| | | | 5 |Не менее 80% сформулированных стратегических целей | | | | |соответствует приоритетам государственной политики | | | | |области и (или) функциям органов государственной | | | | |власти Ивановской области, выполняемым на постоянной | | | | |или долгосрочной основе | |———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————| | | 0,2 | |1.4. Описание конечного общественно значимого | | | | |результата в формулировке стратегической цели | |———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————| | | | 0 |Ни одна из сформулированных стратегических целей не | | | | |отражает ожидаемых конечных социально значимых | | | | |результатов | |———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————| | | | 1 |Общественно значимые результаты описаны менее чем для| | | | |50% стратегических целей; в формулировке некоторых | | | | |стратегических целей описание ожидаемых конечных | | | | |результатов сопровождается ссылками на иные цели и | | | | |задачи | |———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————| | | | 2 |Общественно значимые результаты описаны не менее чем | | | | |для 50% стратегических целей; в формулировке | | | | |некоторых стратегических целей описание ожидаемых | | | | |конечных результатов сопровождается ссылками на иные | | | | |цели и задачи | |———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————| | | | 3 |Более чем для 50% стратегических целей общественно | | | | |значимые результаты описаны нечетко, их формулировка | | | | |может быть истолкована неоднозначно | |———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————| | | | 4 |Не менее чем для 50% стратегических целей общественно| | | | |значимые результаты описаны четко и однозначно | |———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————| | | | 5 |Все стратегические цели описывают ожидаемые конечные | | | | |общественно значимые результаты их достижения четко и| | | | |однозначно | |———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————| | | 0,1 | |1.5. Количество сформулированных тактических задач | | | | |деятельности по достижению поставленных | | | | |стратегических целей | |———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————| | | | 0 |Тактические задачи не сформулированы | |———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————| | | | 1 |Тактические задачи сформулированы не для всех | | | | |стратегических целей, причем для каждой | | | | |стратегической цели, для которой сформулированы | | | | |тактические задачи, их число либо менее 3, либо | | | | |превышает 7 | |———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————| | | | 2 |Тактические задачи сформулированы не для всех | | | | |стратеги-ческих целей, причем хотя бы для одной | | | | |стратегической цели сформулировано от 3 до 7 | | | | |тактических задач | |———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————| | | | 3 |Тактические задачи сформулированы для всех | | | | |стратегичес-ких целей, причем для каждой | | | | |стратегической цели число тактических задач либо | | | | |менее 3, либо превышает 7 | |———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————| | | | 4 |Тактические задачи сформулированы для всех | | | | |стратегичес-ких целей, причем хотя бы для одной | | | | |стратегической цели сформулировано от 3 до 7 | | | | |тактических задач | |———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————| | | | 5 |От 3 до 7 тактических задач сформулировано для каждой| | | | |стратегической цели | |———————————|———————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————| |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | 0,15 | |1.6. Степень соответствия тактических задач | | | | |стратегическим целям СБП | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 0 |Обоснование соответствия тактических задач | | | | |стратегичес-ким целям не приведено ни для одной | | | | |тактической задачи | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 1 |Обоснование соответствия приведено менее чем для 20% | | | | |тактических задач | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 2 |Обоснование соответствия приведено не менее чем для | | | | |20% тактических задач | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 3 |Обоснование соответствия приведено не менее чем для | | | | |40% тактических задач | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 4 |Обоснование соответствия приведено не менее чем для | | | | |60% тактических задач | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 5 |Обоснование соответствия приведено не менее чем для | | | | |80% тактических задач | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | 0,15 | |1.7. Степень соответствия тактических задач | | | | |установленным сферам деятельности и функциям СБП | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 0 |Обоснование не приведено ни для одной тактической | | | | |задачи | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 1 |Обоснование соответствия приведено менее чем для 20% | | | | |тактических задач | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 2 |Обоснование соответствия приведено не менее чем для | | | | |20% тактических задач | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 3 |Обоснование соответствия приведено не менее чем для | | | | |40% тактических задач | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 4 |Обоснование соответствия приведено не менее чем для | | | | |60% тактических задач | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 5 |Обоснование соответствия приведено не менее чем для | | | | |80% тактических задач | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| |0,15 | | |2. Расходные обязательства и формирование доходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | 0,2 | |2.1. Общие требования к разделу | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 0 |Раздел и форма (приложение 2 к Положению) не | | | | |представлены | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 1 |Форма (приложение 2 к Положению) не представлена или | | | | |не содержит данных об объеме исполняемых расходных | | | | |обязательств | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 2 |Форма (приложение 2 к Положению) содержит данные | | | | |только за 1-й год отчетного периода | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 3 |Форма (приложение 2 к Положению) содержит данные | | | | |только за отчетный период | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 4 |Форма (приложение 2 к Положению) содержит данные за | | | | |отчетный и плановый периоды, но часть данных | | | | |представ-лена недостаточно полно или содержит явные | | | | |ошибки | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 5 |Раздел и форма (приложение 2 к Положению) | | | | |представлены, форма содержит полные данные за все годы| |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | 0,15* | |2.2. Структура расходных обязательств СБП в отчетном | | | 0,3** | |периоде | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 0 |Структура расходных обязательств СБП не представлена | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 1 |Структура расходных обязательств в текущем году | | | | |сохранена менее чем на 20% | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 2 |Структура расходных обязательств в текущем году | | | | |сохранена от 20 до 40% | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 3 |Структура расходных обязательств в текущем году | | | | |сохранена от 40 до 60% | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 4 |Структура расходных обязательств в текущем году | | | | |сохранена от 60 до 80% | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 5 |Структура расходных обязательств в текущем году | | | | |сохранена более 80% | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | 0,15* | |2.3. Планируемые расходные обязательства СБП | | | 0,3** | | | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 0 |Прогноз не представлен | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 1 |Прогноз представлен для расходов, составляющих не | | | | |менее 20% от общего объема прогнозируемых расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 2 |Прогноз представлен для расходов, составляющих не | | | | |менее 40% от общего объема прогнозируемых расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 3 |Прогноз представлен для расходов, составляющих не | | | | |менее 80% от общего объема прогнозируемых расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 4 |Прогноз представлен для расходов, составляющих не | | | | |менее 80% от общего объема прогнозируемых расходов, | | | | |причем не менее чем для 40% расходов указаны | | | | |используемые методы оценки расходных обязательств | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 5 |Прогноз представлен для расходов, составляющих не | | | | |менее 80% от общего объема прогнозируемых расходов, | | | | |причем не менее чем для 80% расходов указаны | | | | |используемые методы оценки расходных обязательств | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | 0,2 | |2.4. Степень обоснованности оценки объема и структуры | | | | |исполняемых расходных обязательств СБП | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 0 |Ни для одного из выделенных расходных обязательств не | | | | |указан метод оценки | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 1 |Менее чем для 20% выделенных расходных обязательств | | | | |указаны методы оценки | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 2 |Не менее чем для 20% выделенных расходных обязательств| | | | |указаны методы оценки | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 3 |Не менее чем для 40% выделенных расходных обязательств| | | | |указаны методы оценки | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 4 |Не менее чем для 60% выделенных расходных обязательств| | | | |указаны методы оценки | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 5 |Не менее чем для 80% выделенных расходных обязательств| | | | |указаны методы оценки | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | 0,1* | |2.5. Общие требования к форме (приложение 3 к | | | 0,0** | |Положению) | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 0 |Форма (приложение 3 к Положению) не представлена | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 1 |Форма (приложение 3 к Положению) представлена, но | | | | |данные на текущий год отсутствуют или представлены не | | | | |полностью | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 2 |Форма (приложение 3 к Положению) представлена, но | | | | |плановые и фактические данные за первые два года | | | | |отчетного периода отсутствуют или представлены не | | | | |полностью | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 3 |Форма (приложение 3 к Положению) представлена, но | | | | |данные на плановый период отсутствуют или представлены| | | | |не полностью | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 4 |Форма (приложение 3 к Положению) представлена, | | | | |содержит данные за все годы, но часть данных | | | | |представлена недостаточно полно или содержит явные | | | | |ошибки | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 5 |Форма (приложение 3 к Положению) представлена, | | | | |содержит полные данные за все годы | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | 0,1* | |2.6. Наличие данных о фактических объемах доходов за | | | 0,0** | |любой год отчетного периода для СБП, осуществляющих | | | | |функции по администрированию платежей в областной | | | | |бюджет, а также если в их ведении находятся | | | | |государ-ственные учреждения, имеющие право на | | | | |предоставление платных услуг и (или) государственные | | | | |унитарные предприятия | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 0 |Данные не представлены | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 1 |Данные представлены для видов доходов, составляющих | | | | |менее 20% от общего объема доходов СБП | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 2 |Данные представлены для видов доходов, составляющих не| | | | |менее 20% от общего объема доходов СБП | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 3 |Данные представлены для видов доходов, составляющих не| | | | |менее 40% от общего объема доходов СБП | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 4 |Данные представлены для видов доходов, составляющих не| | | | |менее 60% от общего объема доходов СБП | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 5 |Данные представлены для видов доходов, составляющих не| | | | |менее 80% от общего объема доходов СБП | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | 0,1* | |2.7. Наличие данных о прогнозных объемах доходов, | | | 0,0** | |плани-руемых к получению в перспективном периоде для | | | | |СБП, осуществляющих функции по администрированию | | | | |плате-жей в областной бюджет, а также если в их | | | | |ведении находятся государственные учреждения, имеющие | | | | |право на предоставление платных услуг и (или) | | | | |государственные унитарные предприятия | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 0 |Данные не представлены | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 1 |Данные представлены для видов доходов, составляющих | | | | |менее 20% от общего объема доходов СБП | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 2 |Данные представлены для видов доходов, составляющих не| | | | |менее 20% от общего объема доходов СБП | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 3 |Данные представлены для видов доходов, составляющих не| | | | |менее 40% от общего объема доходов СБП | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 4 |Данные представлены для видов доходов, составляющих не| | | | |менее 60% от общего объема доходов СБП | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 5 |Данные представлены для видов доходов, составляющих не| | | | |менее 80% от общего объема доходов СБП | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | 0,25 | | |3. Областные целевые программы и непрограммная | | | | |деятельность | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | 0,2 | |3.1. Общие требования к разделу | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 0 |Раздел и форма (приложение 4 к Положению) не | | | | |представлены | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 1 |Форма (приложение 4 к Положению) представлена, данные | | | | |за отчетный период представлены не менее чем для 50% | | | | |показателей | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 2 |Форма (приложение 4 к Положению) представлена, | | | | |прогнозные данные на плановый период представлены не | | | | |менее чем для 50% показателей | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 3 |Форма (приложение 4 к Положению) представлена, данные | | | | |за отчетный и плановый периоды представлены не менее | | | | |чем для 50% показателей | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 4 |Форма (приложение 4 к Положению) представлена и | | | | |содержит данные за отчетный и плановый периоды, но | | | | |часть данных представлена недостаточно полно или | | | | |содержит явные ошибки | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 5 |Форма (приложение 4 к Положению) содержит полные | | | | |данные за все годы | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | 0,3 | |3.2. Качество представления областных целевых программ| | | | |(ОЦП) | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 0 |Ни для одной ОЦП не указаны ее статус, сроки действия,| | | | |цели, перечень показателей, бюджет программы в | | | | |отчетном и плановом периодах | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 1 |Менее чем для 20% ОЦП указаны их статус, сроки | | | | |действия, цели, перечень показателей, бюджет программы| | | | |в отчетном и плановом периодах | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 2 |Не менее чем для 20% ОЦП указаны их статус, сроки | | | | |действия, цели, перечень показателей, бюджет программы| | | | |в отчетном и плановом периодах | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 3 |Не менее чем для 40% ОЦП указаны их статус, сроки | | | | |действия, цели, перечень показателей, бюджет программы| | | | |в отчетном и плановом периодах | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 4 |Не менее чем для 60% ОЦП указаны их статус, сроки | | | | |действия, цели, перечень показателей, бюджет | | | | |программы в отчетном и плановом периодах | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 5 |Не менее чем для 80% ОЦП указаны их статус, сроки | | | | |действия, цели, перечень показателей, бюджет программы| | | | |в отчетном и плановом периодах | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | 0,1 | |3.3. Степень охвата областных целевых программ | | | | |показателями | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 0 |Ни для одной областной целевой программы не приведены | | | | |значения показателей, характеризующих результаты | | | | |деятельности СБП | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 1 |Менее чем для 20% областных целевых программ приведены| | | | |значения показателей, характеризующих результаты | | | | |деятельности СБП | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 2 |Не менее чем для 20% областных целевых программ | | | | |приведены значения показателей, характеризующих | | | | |результаты деятельности СБП | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 3 |Не менее чем для 40% областных целевых программ | | | | |приведены значения показателей, характеризующих | | | | |результаты деятельности СБП | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 4 |Не менее чем для 60% областных целевых программ | | | | |приведены значения показателей, характеризующих | | | | |результаты деятельности СБП | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 5 |Не менее чем для 80% областных целевых программ | | | | |приведены значения показателей, характеризующих | | | | |результаты деятельности СБП | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | 0,1 | |3.4. Соответствие выбранных показателей требованию | | | | |экономичности | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 0 |Ни один из выбранных индикаторов не соответствует | | | | |требованию экономичности | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 1 |Менее 20% выбранных индикаторов соответствуют | | | | |требованию экономичности | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 2 |Не менее 20% выбранных индикаторов соответствуют | | | | |требованию экономичности | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 3 |Не менее 40% выбранных индикаторов соответствуют | | | | |требованию экономичности | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 4 |Не менее 60% выбранных индикаторов соответствуют | | | | |требованию экономичности | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 5 |Не менее 80% выбранных индикаторов соответствуют | | | | |требованию экономичности | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | 0,1 | |3.5. Соответствие выбранных показателей требованию | | | | |сопоставимости | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 0 |Ни один из выбранных индикаторов не соответствует | | | | |требованию сопоставимости | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 1 |Менее 20% выбранных индикаторов соответствуют | | | | |требованию сопоставимости | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 2 |Не менее 20% выбранных индикаторов соответствуют | | | | |требованию сопоставимости | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 3 |Не менее 40% выбранных индикаторов соответствуют | | | | |требованию сопоставимости | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 4 |Не менее 60% выбранных индикаторов соответствуют | | | | |требованию сопоставимости | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 5 |Не менее 80% выбранных индикаторов соответствуют | | | | |требованию сопоставимости | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | 0,1 | |3.6. Соответствие выбранных показателей требованию | | | | |регулярности получения отчетных данных | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 0 |Ни один из выбранных индикаторов не соответствует | | | | |требованию регулярности получения отчетных данных | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 1 |Менее 20% выбранных индикаторов соответствуют | | | | |требованию регулярности получения отчетных данных | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 2 |Не менее 20% выбранных индикаторов соответствуют | | | | |требованию регулярности получения отчетных данных | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 3 |Не менее 40% выбранных индикаторов соответствуют | | | | |требованию регулярности получения отчетных данных | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 4 |Не менее 60% выбранных индикаторов соответствуют | | | | |требованию регулярности получения отчетных данных | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 5 |Не менее 80% выбранных индикаторов соответствуют | | | | |требованию регулярности получения отчетных данных | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | 0,1 | |3.7. Соответствие выбранных показателей требованию | | | | |объективности | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 0 |Ни один из выбранных индикаторов не соответствует | | | | |требованию объективности | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 1 |Менее 20% выбранных индикаторов соответствуют | | | | |требованию объективности | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 2 |Не менее 20% выбранных индикаторов соответствуют | | | | |требованию объективности | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 3 |Не менее 40% выбранных индикаторов соответствуют | | | | |требованию объективности | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 4 |Не менее 60% выбранных индикаторов соответствуют | | | | |требованию объективности | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 5 |Не менее 80% выбранных индикаторов соответствуют | | | | |требованию объективности | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | 0,25 | | |4. Распределение расходов по стратегическим целям, | | | | |тактическим задачам и областным целевым программам | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | 0,1 | |4.1. Общие требования к разделу | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 0 |Раздел и форма (приложение 5 к Положению) не | | | | |представлены | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 1 |Форма (приложение 5 к Положению) представлена, данные | | | | |за отчетный период представлены не менее чем для 50% | | | | |целей, задач, программ | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 2 |Форма (приложение 5 к Положению) представлена, данные | | | | |на плановый период представлены не менее чем для 50% | | | | |целей, задач, программ | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 3 |Форма (приложение 5 к Положению) представлена, данные | | | | |за отчетный и плановый периоды представлены не менее | | | | |чем для 50% целей, задач, программ | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 4 |Форма (приложение 5 к Положению) представлена и | | | | |содержит данные за отчетный и плановый периоды, но | | | | |часть данных представлена недостаточно полно или | | | | |содержит явные ошибки | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 5 |Форма (приложение 5 к Положению) содержит полные | | | | |данные за все годы | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | 0,1 | |4.2. Доля бюджетных расходов, осуществленных в | | | | |отчетном периоде, распределенных по стратегическим | | | | |целям, в общем объеме расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 0 |Распределение расходов не представлено | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 1 |Распределено менее 20% расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 2 |Распределено не менее 20% расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 3 |Распределено не менее 40% расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 4 |Распределено не менее 60% расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 5 |Распределено не менее 80% расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | 0,1 | |4.3. Доля бюджетных расходов, осуществленных в | | | | |отчетном периоде, распределенных по тактическим | | | | |задачам, в общем объеме расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 0 |Распределение расходов не представлено | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 1 |Распределено менее 20% расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 2 |Распределено не менее 20% расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 3 |Распределено не менее 40% расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 4 |Распределено не менее 60% расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 5 |Распределено не менее 80% расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | 0,1 | |4.4. Доля бюджетных расходов, осуществленных в | | | | |отчетном периоде, распределенных по областным целевым | | | | |программам, в общем объеме расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 0 |Распределение расходов не представлено | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 1 |Распределено менее 20% расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 2 |Распределено не менее 20% расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 3 |Распределено не менее 40% расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 4 |Распределено не менее 60% расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 5 |Распределено не менее 80% расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | 0,1 | |4.5. Доля расходов на первый год планового периода, | | | | |распределенных по стратегическим целям, в общем объеме| | | | |расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 0 |Распределение расходов не представлено | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 1 |Распределено менее 20% расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 2 |Распределено не менее 20% расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 3 |Распределено не менее 40% расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 4 |Распределено не менее 60% расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 5 |Распределено не менее 80% расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | 0,1 | |4.6. Доля расходов на первый год планового периода, | | | | |распределенных по тактическим задачам, в общем объеме | | | | |расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 0 |Распределение расходов не представлено | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 1 |Распределено менее 20% расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 2 |Распределено не менее 20% расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 3 |Распределено не менее 40% расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 4 |Распределено не менее 60% расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 5 |Распределено не менее 80% расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | 0,1 | |4.7. Доля расходов на первый год планового периода, | | | | |распределенных по областным целевым программам, в | | | | |общем объеме расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 0 |Распределение расходов не представлено | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 1 |Распределено менее 20% расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 2 |Распределено не менее 20% расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 3 |Распределено не менее 40% расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 4 |Распределено не менее 60% расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 5 |Распределено не менее 80% расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | 0,1 | |4.8. Прогноз структуры бюджетных расходов по | | | | |стратегическим целям на плановый период (в % к общему | | | | |объему расходов) | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 0 |Прогноз не представлен | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 1 |Представлен прогноз распределения расходов по | | | | |стратегическим целям (без обоснования сложившейся и | | | | |(или) планируемой структуры расходов) | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 2 |Представлен прогноз распределения расходов по | | | | |стратегическим целям (с обоснованием сложившейся и | | | | |(или) планируемой структуры расходов, но без | | | | |характеристики тенденций ее изменения в отчетном и | | | | |плановом периодах) | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 3 |Представлен прогноз распределения расходов по | | | | |стратегическим целям (с обоснованием сложившейся и | | | | |(или) планируемой структуры расходов, с | | | | |характеристикой тенденций ее изменения в отчетном и | | | | |плановом периодах, но без приведения факторов, | | | | |влияющих на эти тенденции) | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 4 |Представлен прогноз распределения расходов по | | | | |стратегическим целям (с обоснованием сложившейся и | | | | |(или) планируемой структуры расходов, с | | | | |характеристикой тенденций ее изменения в отчетном и | | | | |плановом периодах, с приведением факторов, влияющих на| | | | |эти тенденции), но без приведения соотношения | | | | |расходов, финансируемых из областного бюджета, и | | | | |расходов, осуществляемых за счет внебюджетных средств | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 5 |Представлен прогноз распределения расходов по | | | | |стратегическим целям (с обоснованием сложившейся и/или| | | | |планируемой структуры расходов, с характеристикой | | | | |тенденций ее изменения в отчетном и плановом периодах,| | | | |с приведением факторов, влияющих на эти тенденции) с | | | | |приведением соотношения расходов, финансируемых из | | | | |областного бюджета, и расходов, осуществляемых за счет| | | | |внебюджетных средств | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | 0,1 | |4.9. Прогноз структуры бюджетных расходов по | | | | |тактическим задачам на плановый период (в % к общему | | | | |объему расходов) | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 0 |Прогноз не представлен | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 1 |Представлен прогноз распределения расходов по | | | | |тактическим задачам (без обоснования сложившейся и | | | | |(или) планируемой структуры расходов) | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 2 |Представлен прогноз распределения расходов по | | | | |тактическим задачам (с обоснованием сложившейся и | | | | |(или) планируемой структуры расходов, но без | | | | |характеристики тенденций ее изменения в отчетном и | | | | |плановом периодах) | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 3 |Представлен прогноз распределения расходов по | | | | |тактическим задачам (с обоснованием сложившейся и | | | | |(или) планируемой структуры расходов, с | | | | |характеристикой тенденций ее изменения в отчетном и | | | | |плановом периодах, но без приведения факторов, | | | | |влияющих на эти тенденции) | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 4 |Представлен прогноз распределения расходов по | | | | |тактическим задачам (с обоснованием сложившейся и | | | | |(или) планируемой структуры расходов, с | | | | |характеристикой тенденций ее изменения в отчетном и | | | | |плановом периодах, с приведением факторов, влияющих на| | | | |эти тенденции), но без приведения соотношения | | | | |расходов, финансируемых из областного бюджета, и | | | | |расходов, осуществляемых за счет внебюджетных средств | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 5 |Представлен прогноз распределения расходов по | | | | |тактическим задачам (с обоснованием сложившейся и | | | | |(или) планируемой структуры расходов, с | | | | |характеристикой тенденций ее изменения в отчетном и | | | | |плановом периодах, с приведением факторов, влияющих на| | | | |эти тенденции) с приведением соотношения расходов, | | | | |финансируемых из областного бюджета, и расходов, | | | | |осуществляемых за счет внебюджетных средств | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | 0,1 | |4.10. Прогноз структуры бюджетных расходов по | | | | |областным целевым программам на плановый период (в % к| | | | |общему объему расходов) | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 0 |Прогноз не представлен | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 1 |Представлен прогноз распределения расходов по | | | | |областным целевым программам (без обоснования | | | | |сложившейся и (или) планируемой структуры расходов) | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 2 |Представлен прогноз распределения расходов по | | | | |областным целевым программам (с обоснованием | | | | |сложившейся и (или) планируемой структуры расходов, но| | | | |без характеристики тенденций ее изменения в отчетном | | | | |и плановом периодах) | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 3 |Представлен прогноз распределения расходов по | | | | |областным целевым программам (с обоснованием | | | | |сложившейся и (или) планируемой структуры расходов, | | | | |дается характеристика тенденций ее изменения в | | | | |отчетном и плановом периоде, но не рассматриваются | | | | |факторы, влияющие на эти тенденции) | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 4 |Представлен прогноз распределения расходов по | | | | |областным целевым программам (с обоснованием | | | | |сложившейся и (или) планируемой структуры расходов, с | | | | |характеристикой тенденций ее изменения в отчетном и | | | | |плановом периодах, с приведением факторов, влияющих на| | | | |эти тенденции), но без приведения соотношения | | | | |расходов, финансируемых из областного бюджета, и | | | | |расходов, осуществляемых за счет внебюджетных средств | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 5 |Представлен прогноз распределения расходов по | | | | |областным целевым программам (с обоснованием | | | | |сложившейся и (или) планируемой структуры расходов, с | | | | |характеристикой тенденций ее изменения в отчетном и | | | | |плановом периодах, с приведением факторов, влияющих на| | | | |эти тенденции) с приведением соотношения расходов, | | | | |финансируемых из областного бюджета, и расходов, | | | | |осуществляемых за счет внебюджетных средств | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | 0,2 | | |5. Результативность бюджетных расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | 0,1 | |5.1. Общие требования к разделу | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 0 |Раздел и форма (приложение 6 к Положению) не| | | | |представлены | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 1 |Форма (приложение 6 к Положению) представлена данные | | | | |за отчетный перио представлены не менее чем для 50% | | | | |тактических задач | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 2 |Форма (приложение 6 к Положению) представлена, данные | | | | |на плановый период представлены не менее чем для 50% | | | | |тактических задач | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 3 |Форма (приложение 6 к Положению) представлена, данные | | | | |за отчетный и плановый периоды представлены не менее | | | | |чем для 50% тактических задач | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 4 |Форма (приложение 6 к Положению) представлена, | | | | |содержит данные за отчетный и плановый периоды, но | | | | |часть данных представлена недостаточно полно или | | | | |содержит явные ошибки | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 5 |Форма (приложение 6 к Положению) содержит полные | | | | |данные за все годы | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | 0,1 | |5.2. Наличие значений показателей, позволяющих дать | | | | |количественную оценку результативности деятельности в | | | | |отчетном периоде | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 0 |Ни для одной тактической задачи не приведены значения | | | | |показателей, позволяющих дать количественную оценку | | | | |результативности деятельности в отчетном периоде | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 1 |Значения показателей представлены менее чем для 40% | | | | |тактических задач | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 2 |Значения показателей представлены не менее чем для 40%| | | | |тактических задач | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 3 |Значения показателей представлены не менее чем для 80%| | | | |тактических задач | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 4 |Значения показателей представлены не менее чем для 80%| | | | |тактических задач, охватывающих не менее 40% плановых | | | | |расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 5 |Значения показателей представлены не менее чем для 80%| | | | |тактических задач, охватывающих не менее 80% плановых | | | | |расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | 0,1 | |5.3. Наличие значений показателей, позволяющих дать | | | | |количественную оценку ожидаемой результативности | | | | |деятельности в плановом периоде (на срок 3 года) | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 0 |Ни для одной тактической задачи не приведены значения | | | | |показателей, позволяющих дать количественную оценку | | | | |результативности деятельности в плановом периоде | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 1 |Значения показателей представлены менее чем для 40% | | | | |тактических задач | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 2 |Значения показателей представлены не менее чем для 40%| | | | |тактических задач | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 3 |Значения показателей представлены не менее чем для 80%| | | | |тактических задач | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 4 |Значения показателей представлены не менее чем для 80%| | | | |тактических задач, охватывающих не менее 40% плановых | | | | |расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 5 |Значения показателей представлены не менее чем для 80%| | | | |тактических задач, охватывающих не менее 80% плановых | | | | |расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | 0,3 | |5.4. Полнота анализа и качество обоснования | | | | |взаимосвязи между объемом (структурой) расходов и | | | | |результатами деятельности СБП | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 0 |Взаимосвязь между объемом (структурой) расходов и | | | | |результатами деятельности не обоснована | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 1 |Взаимосвязь между объемом (структурой) расходов и | | | | |результатами деятельности обоснована менее чем для 40%| | | | |тактических задач | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 2 |Взаимосвязь между объемом (структурой) расходов и | | | | |результатами деятельности обоснована не менее чем для | | | | |40% тактических задач | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 3 |Взаимосвязь между объемом (структурой) расходов и | | | | |результатами деятельности обоснована не менее чем для | | | | |80% тактических задач | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 4 |Взаимосвязь между объемом (структурой) расходов и | | | | |результатами деятельности обоснована не менее чем для | | | | |80% тактических задач, в том числе не менее чем для | | | | |40% тактических задач - с количественными оценками | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 5 |Взаимосвязь между объемом (структурой) расходов и | | | | |результатами деятельности обоснована не менее чем для | | | | |80% тактических задач, в том числе не менее чем для | | | | |80% тактических задач - с количественными оценками | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | 0,1 | |5.5. Обоснованность мер по оптимизации бюджетной сети | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 0 |Меры не предложены | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 1 |Предложены отдельные меры | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 2 |Предложена система мер | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 3 |Предложена система мер с приведением обоснований и | | | | |планом действий | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 4 |Предложена система мер с приведением обоснований, | | | | |плана действия и количественных индикаторов за | | | | |отчетный и на перспективный период | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 5 |Предложена система мер с приведением обоснований, | | | | |плана действий, количественных индикаторов за | | | | |отчетный и на перспективный период, а также оценок | | | | |влияния на объем (структуру) расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | 0,1 | |5.6. Обоснованность мер по расширению сферы применения| | | | |программно-целевых методов бюджетного планирования | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 0 |Меры не предложены | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 1 |Предложены отдельные меры | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 2 |Предложена система мер | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 3 |Предложена система мер с приведением обоснований и | | | | |планом действий | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 4 |Предложена система мер с приведением обоснований, | | | | |плана действия и количественных индикаторов за | | | | |отчетный и на перспективный период | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 5 |Предложена система мер с приведением обоснований, | | | | |плана действий, количественных индикаторов за | | | | |отчетный и на перспективный период, а также оценок | | | | |влияния на объем (структуру) расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | 0,1 | |5.7. Обоснованность мер по распределению ассигнований | | | | |между подведомственными государственными учреждениями| | | | |с учетом результатов их деятельности | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 0 |Меры не предложены | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 1 |Предложены отдельные меры | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 2 |Предложена система мер | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 3 |Предложена система мер с приведением обоснований и | | | | |планом действий | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 4 |Предложена система мер с приведением обоснований, | | | | |плана действия и количественных индикаторов за | | | | |отчетный и на перспективный период | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 5 |Предложена система мер с приведением обоснований, | | | | |плана действий, количественных индикаторов за отчетный| | | | |и на перспективный период, а также оценок влияния на | | | | |объем (структуру) расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | 0,05 | |5.8. Обоснованность мер по совершенствованию системы | | | | |государственных закупок | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 0 |Меры не предложены | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 1 |Предложены отдельные меры | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 2 |Предложена система мер | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 3 |Предложена система мер с приведением обоснований и | | | | |планом действий | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 4 |Предложена система мер с приведением обоснований, | | | | |плана действия и количественных индикаторов за | | | | |отчетный и перспективный период | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 5 |Предложена система мер с приведением обоснований, | | | | |плана действий, количественных индикаторов за отчетный| | | | |и перспективный период, а также оценок влияния на | | | | |объем (структуру) расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | 0,05 | |5.9. Иные направления повышения эффективности | | | | |бюджетных расходов | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 0 |Дополнительные направления повышения эффективности | | | | |бюджетных расходов не предложены | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 1 |Предложена система мер не менее чем по одному | | | | |дополнительному направлению | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 2 |Предложена система мер не менее чем по двум | | | | |дополнительным направлениям | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 3 |Предложена система мер не менее чем по трем | | | | |дополнительным направлениям | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 4 |Предложена система мер не менее чем по трем | | | | |дополнительным направлениям, в том числе как минимум | | | | |по одному направлению представлен план действий и | | | | |количественные индикаторы | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| | | | 5 |Предложена система мер не менее чем по трем | | | | |дополнительным направлениям, в том числе как минимум | | | | |по двум направлениям представлен план действий и | | | | |количественные индикаторы | |———————————|———————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————| * Данный вес критерия применяется в случае, если субъект бюджетного планирования осуществляет функции по администрированию платежей в областной бюджет или в его ведении находятся государственные учреждения, имеющие право на предоставление платных услуг, и (или) государственные унитарные предприятия. ** Данный вес критерия применяется в случае, если субъект бюджетного планирования не осуществляет функции по администрированию платежей в областной бюджет и в его ведении не находятся государственные учреждения, имеющие право на предоставление платных услуг, и (или) государственные унитарные предприятия. Оценка по отдельному разделу таблицы определяется как сумма взвешенных оценок по каждому из критериев, входящих в данный раздел таблицы (соответствующие веса критериев указаны в оценочной таблице в столбце "Удельный вес критерия"): Оценка раздела N = SUM (Удельный вес критерия i x Уровень оценки по критерию i ), где N обозначает множество разделов доклада; i обозначает множество критериев, входящих в раздел N. Общая оценка доклада определяется как сумма взвешенных оценок по всем разделам таблицы (соответствующие веса разделов указаны в оценочной таблице в столбце "Удельный вес раздела"): Общая оценка доклада = SUM (Удельный вес раздела N x Оценка раздела N) Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|