Расширенный поиск
Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2019 № 111
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 февраля 2019 г. № 111
МОСКВА
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 309
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 309 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2155; № 50, ст. 7085; 2015, № 36, ст. 5045, 5046; 2016, № 11, ст. 1536; 2017, № 7, ст. 1071; № 15, ст. 2221; № 23, ст. 3350; 2018, № 15, ст. 2141).
2. Министерству Российской Федерации по делам Северного Кавказа разместить государственную программу Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления.
Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 11 февраля 2019 г. № 111
ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 309
1. В наименовании и пункте 1 слова "на период до 2025 года" исключить.
2. Государственную программу Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года, утвержденную указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
"УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 апреля 2014 г. № 309
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 11 февраля 2019 г. № 111)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"Развитие Северо-Кавказского федерального округа"
ПАСПОРТ государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа"
|
|
|
Ответственный исполнитель Программы |
- |
Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа |
Соисполнители Программы |
- |
Министерство экономического развития Российской Федерации (до 2017 года) |
Участники Программы |
- |
Министерство здравоохранения Российской Федерации (до 2018 года), Министерство образования и науки Российской Федерации (до 2016 года), Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (до 2016 года), Министерство энергетики Российской Федерации (до 2016 года), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (до 2015 года), Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (до 2014 года), Федеральное дорожное агентство (до 2013 года), Федеральное агентство по туризму (до 2013 года), Федеральная служба исполнения наказаний (до 2013 года), Федеральная служба судебных приставов (до 2013 года) |
Подпрограммы Программы, федеральные целевые программы |
- |
подпрограмма "Социально-экономическое развитие Ставропольского края на 2016 - 2025 годы";
подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания на 2016 - 2025 годы";
подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы";
подпрограмма "Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016 - 2025 годы";
подпрограмма "Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2025 годы";
подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016 - 2025 годы";
подпрограмма "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016 - 2025 годы";
подпрограмма "Развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе";
подпрограмма "Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод";
подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа";
подпрограмма "Формирование инфраструктуры государственной информационной политики в Северо-Кавказском федеральном округе";
подпрограмма "Поддержка инвестиционных проектов и создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории Северо-Кавказского федерального округа";
федеральная целевая программа "Юг России (2008 - 2013 годы)";
федеральная целевая программа "Юг России (2014 - 2020 годы)" (досрочно прекращена в 2016 году);
федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы"
|
Цели Программы |
- |
развитие конкурентоспособных отраслей промышленности, агропромышленного комплекса, туризма в Северо-Кавказском федеральном округе и повышение их эффективности, в том числе увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, обеспечение снижения уровня безработицы;
повышение уровня инвестиционной привлекательности Северо-Кавказского федерального округа;
создание благоприятных условий для устойчивого развития макрорегиона
|
Задачи Программы |
- |
расширение производства современной продукции Ставропольского края и стимулирование ее экспорта, обеспечение создания и развития инфраструктуры по защите объектов капитального строительства от чрезвычайных ситуаций природного характера;
обеспечение строительства и модернизации промышленности, сельского хозяйства и социальной инфраструктуры Республики Северная Осетия - Алания, опережающее развитие туристической инфраструктуры и создание сооружений инженерной защиты;
обеспечение расширения и модернизации промышленного производства и агропромышленного комплекса в Республике Ингушетия и обеспечение берегоукрепительных работ;
обеспечение модернизации агропромышленного комплекса и социальной инфраструктуры Карачаево-Черкесской Республики;
создание новых рабочих мест в отрасли промышленного производства и туристической инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики и строительство противолавинной галереи;
поддержка проектов модернизации объектов промышленности и агропромышленного комплекса, развитие социальной инфраструктуры Республики Дагестан и проведение берегоукрепительных мероприятий;
увеличение объема частных инвестиций в приоритетные отрасли экономики и строительство объектов социальной инфраструктуры Чеченской Республики;
увеличение туристического потока на курорты Северо-Кавказского федерального округа;
создание объектов социальной инфраструктуры и повышение комфортности городской среды, необходимой для улучшения качества жизни населения;
обеспечение эффективной реализации и мониторинга Программы на территории Северо-Кавказского федерального округа;
повышение информированности о социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа;
обеспечение поддержки проектов в сфере туризма, промышленного и агропромышленного комплексов, в рамках которых возможно привлечение частных инвестиций
|
Целевые индикаторы и показатели Программы |
- |
объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов Программы по Северо-Кавказскому федеральному округу (нарастающим итогом) (млн. рублей);
количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий Программы по Северо-Кавказскому федеральному округу (нарастающим итогом) (единиц);
количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий Программы по Северо-Кавказскому федеральному округу (нарастающим итогом) (единиц);
уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год по Северо-Кавказскому федеральному округу (процентов);
количество туристов, посетивших курорты туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе (человек)
|
Этапы и сроки реализации Программы |
- |
2013 - 2025 годы, в том числе:
I этап - 2013 - 2015 годы;
II этап - 2016 - 2020 годы;
III этап - 2021 - 2025 годы
|
Объемы бюджетных ассигнований Программы |
- |
общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2013 - 2025 годы составляет 264301272,4 тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год - 10779679,2 тыс. рублей;
на 2014 год - 9621127,1 тыс. рублей;
на 2015 год - 20512516,8 тыс. рублей;
на 2016 год - 12138799,9 тыс. рублей;
на 2017 год - 13899261,3 тыс. рублей;
на 2018 год - 14061690,1 тыс. рублей;
на 2019 год - 14208912,4 тыс. рублей;
на 2020 год - 13613943,5 тыс. рублей;
на 2021 год - 13531232,9 тыс. рублей;
на 2022 год - 43684777,3 тыс. рублей;
на 2023 год - 32749777,3 тыс. рублей;
на 2024 год - 32749777,3 тыс. рублей;
на 2025 год - 32749777,3 тыс. рублей
|
Ожидаемые результаты реализации Программы |
- |
увеличение накопленного объема инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов Программы по Северо-Кавказскому федеральному округу (нарастающим итогом), к 2020 году до 30735,4 млн. рублей, к 2025 году - до 192409,4 млн. рублей;
рост количества созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий Программы по Северо-Кавказскому федеральному округу к 2020 году до 6783 рабочих мест, к 2025 году - до 33889 рабочих мест;
рост количества созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий Программы по Северо-Кавказскому федеральному округу к 2020 году до 2195 рабочих мест, к 2025 году до 19496 рабочих мест;
снижение уровня безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год по Северо-Кавказскому федеральному округу к 2020 году до 10,4 процента, к 2025 году до 9,2 процента;
увеличение количества туристов, посетивших курорты туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, к 2020 году до 704774 человек, к 2025 году - до 1674040 человек
|
ПАСПОРТ подпрограммы "Социально-экономическое развитие Ставропольского края на 2016 - 2025 годы"
|
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа |
Участники подпрограммы |
- |
Министерство образования и науки Российской Федерации (до завершения реконструкции и строительства ранее начатых объектов в рамках федеральной целевой программы "Юг России (2014 - 2020 годы)");
Министерство здравоохранения Российской Федерации (до завершения реконструкции и строительства ранее начатых объектов в рамках федеральной целевой программы "Юг России (2014 - 2020 годы)")
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
- |
отсутствуют |
Цель подпрограммы |
- |
стимулирование инвестиционной деятельности и диверсификация производства Ставропольского края;
предотвращение чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Ставропольского края
|
Задачи подпрограммы |
- |
реализация инвестиционных проектов в сферах промышленности и агропромышленного комплекса и туризма с привлечением внебюджетных источников;
создание новых рабочих мест в отраслях экономики Ставропольского края;
проведение берегоукрепительных работ на реке Подкумок в районе ул. Промышленной г. Кисловодска и в районе ул. Шмидта г. Ессентуки Ставропольского края
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- |
количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Ставропольского края (нарастающим итогом) (единиц);
количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Ставропольского края (нарастающим итогом) (единиц);
объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Ставропольского края (нарастающим итогом) (млн. рублей);
уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год по Ставропольскому краю (процентов);
уровень технической готовности объектов, реализованных в рамках мероприятий по защите объектов капитального строительства от чрезвычайных ситуаций природного характера в Ставропольском крае (процентов)
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
- |
2016 - 2025 годы, в том числе:
I этап - 2016 - 2020 годы;
II этап - 2021 - 2025 годы
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2016 - 2025 годы составляет 21820776,2 тыс. рублей, в том числе:
на 2016 год - 641070 тыс. рублей;
на 2017 год - 592793 тыс. рублей;
на 2018 год - 500000 тыс. рублей;
на 2019 год - 621850 тыс. рублей;
на 2020 год - 500000 тыс. рублей;
на 2021 год - 500000 тыс. рублей;
на 2022 год - 4616265,8 тыс. рублей;
на 2023 год - 4616265,8 тыс. рублей;
на 2024 год - 4616265,8 тыс. рублей;
на 2025 год - 4616265,8 тыс. рублей
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
рост количества созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом) к 2020 году до 450 единиц, к 2025 году до 5850 единиц;
увеличение количества созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом) к 2020 году до 315 единиц, к 2025 году до 4095 единиц;
увеличение объема инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы (нарастающим итогом), к 2020 году до 2250 млн. рублей, к 2025 году до 29946 млн. рублей;
снижение уровня безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год к 2020 году до 5,7 процента, к 2025 году - до 5,7 процента;
уровень - 100 процентов технической готовности объектов, реализованных в рамках мероприятий по защите объектов капитального строительства от чрезвычайных ситуаций природного характера в Ставропольском крае
|
ПАСПОРТ подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания на 2016 - 2025 годы"
|
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа |
Участники подпрограммы |
- |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (до завершения реконструкции и строительства ранее начатых объектов в рамках федеральной целевой программы "Юг России (2014 - 2020 годы)");
Министерство здравоохранения Российской Федерации
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
- |
отсутствуют |
Цели подпрограммы |
- |
повышение производительности труда и конкурентоспособности промышленного и агропромышленного комплексов, повышение туристической привлекательности Республики Северная Осетия - Алания;
обеспечение защиты объектов капитального строительства от чрезвычайных ситуаций природного характера в Республике Северная Осетия - Алания
|
Задачи подпрограммы |
- |
реализация инвестиционных проектов в сферах промышленности и агропромышленного комплекса и туризма с привлечением внебюджетных источников;
обеспечение мероприятий по строительству учреждений здравоохранения Республики Северная Осетия - Алания;
строительство берегоукрепительных сооружений на реке Кизилке у селения Кирово Ардонского района Республики Северная Осетия - Алания
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
|
количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Республики Северная Осетия - Алания (нарастающим итогом) (единиц);
количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Республики Северная Осетия - Алания (нарастающим итогом) (единиц);
объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Республики Северная Осетия - Алания (нарастающим итогом) (млн. рублей);
уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год по Республике Северная Осетия - Алания (процентов);
уровень технической готовности объектов, реализованных в рамках мероприятий по защите объектов капитального строительства от чрезвычайных ситуаций природного характера в Республике Северная Осетия - Алания (процентов);
уровень технической готовности исполнения проектно-сметной документации (процентов)
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
- |
2016 - 2025 годы, в том числе:
I этап - 2016 - 2020 годы;
II этап - 2021 - 2025 годы
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2016 - 2025 годы составляет 22219466,2 тыс. рублей, в том числе:
на 2016 год - 116589 тыс. рублей;
на 2017 год - 1045414 тыс. рублей;
на 2018 год - 900000 тыс. рублей;
на 2019 год - 692400 тыс. рублей;
на 2020 год - 500000 тыс. рублей;
на 2021 год - 500000 тыс. рублей;
на 2022 год - 4616265,8 тыс. рублей;
на 2023 год - 4616265,8 тыс. рублей;
на 2024 год - 4616265,8 тыс. рублей;
на 2025 год - 4616265,8 тыс. рублей
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
рост количества созданных рабочих мест (нарастающим итогом) к 2020 году до 463 единиц, к 2025 году до 6759 единиц;
увеличение количества созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом) к 2020 году до 180 единиц, к 2025 году до 4731 единицы;
увеличение объема инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы (нарастающим итогом), к 2020 году до 2065 млн. рублей, к 2025 году до 29301 млн. рублей;
снижение уровня безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год к 2020 году до 8,9 процента, к 2025 году до 6,2 процента;
уровень - 100 процентов технической готовности объектов, реализованных в рамках мероприятий по защите объектов капитального строительства от чрезвычайных ситуаций природного характера в Республике Северная Осетия - Алания;
уровень - 100 процентов технической готовности исполнения проектно-сметной документации
|
ПАСПОРТ подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы"
|
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа |
Участники подпрограммы |
- |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (до завершения реконструкции и строительства объекта, ранее начатого в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы");
Министерство образования и науки Российской Федерации (до завершения реконструкции и строительства ранее начатых объектов в рамках федеральной целевой программы "Юг России (2014 - 2020 годы)")
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
- |
отсутствуют |
Цели подпрограммы |
- |
поддержка новых и модернизация традиционных секторов экономики Республики Ингушетия;
снижение риска чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Республики Ингушетия
|
Задачи подпрограммы |
- |
реализация инвестиционных проектов в сферах промышленности и агропромышленного комплекса и туризма с привлечением внебюджетных источников;
обеспечение мероприятий по снижению уровня безработицы в Республике Ингушетия;
проведение берегоукрепительных работ на реке Синий Камень в с.п. Средние Ачалуки Малгобекского района Республики Ингушетия
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- |
количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Республики Ингушетия (нарастающим итогом) (единиц);
количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Республики Ингушетия (нарастающим итогом) (единиц);
объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Республики Ингушетия (нарастающим итогом) (млн. рублей);
уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год по Республике Ингушетия (процентов);
уровень технической готовности объектов, реализованных в рамках мероприятий по защите объектов капитального строительства от чрезвычайных ситуаций природного характера в Республике Ингушетия (процентов)
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
- |
2016 - 2025 годы, в том числе:
I этап - 2016 - 2020 годы;
II этап - 2021 - 2025 годы
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2016 - 2025 годы составляет 21511122 тыс. рублей, в том числе:
на 2016 год - 309600 тыс. рублей;
на 2017 год - 684858,8 тыс. рублей;
на 2018 год - 500000 тыс. рублей;
на 2019 год - 551600 тыс. рублей;
на 2020 год - 500000 тыс. рублей;
на 2021 год - 500000 тыс. рублей;
на 2022 год - 4616265,8 тыс. рублей;
на 2023 год - 4616265,8 тыс. рублей;
на 2024 год - 4616265,8 тыс. рублей;
на 2025 год - 4616265,8 тыс. рублей
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
рост количества созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом) к 2020 году до 704 единиц, к 2025 году до 1389 единиц;
увеличение количества созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом) к 2020 году до 162 единиц, к 2025 году до 257 единиц;
увеличение объема инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы (нарастающим итогом), к 2020 году до 2393,8 млн. рублей, к 2025 году до 5343,8 млн. рублей;
снижение уровня безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год к 2020 году до 25 процентов, к 2025 году до 23 процентов;
уровень - 100 процентов технической готовности объектов, реализованных в рамках мероприятий по защите объектов капитального строительства от чрезвычайных ситуаций природного характера в Республике Ингушетия (процентов)
|
ПАСПОРТ подпрограммы "Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016 - 2025 годы"
|
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа |
Участники подпрограммы |
- |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (до завершения реконструкции и строительства ранее начатых объектов в рамках федеральной целевой программы "Юг России (2014 - 2020 годы)");
Министерство здравоохранения Российской Федерации;
Министерство энергетики Российской Федерации (до завершения реконструкции и строительства ранее начатых объектов в рамках федеральной целевой программы "Юг России (2014 - 2020 годы)")
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
- |
отсутствуют |
Цели подпрограммы |
- |
увеличение объемов производства промышленной и сельскохозяйственной продукции Карачаево-Черкесской Республики, повышение качества туристского продукта, модернизация объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры |
Задачи подпрограммы |
- |
реализация инвестиционных проектов в сферах промышленности и агропромышленного комплекса и туризма с привлечением внебюджетных источников;
обеспечение мероприятий по строительству объектов инженерной инфраструктуры в Карачаево-Черкесской Республике
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- |
количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Карачаево-Черкесской Республики (нарастающим итогом) (единиц);
количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Карачаево-Черкесской Республики (нарастающим итогом) (единиц);
объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Карачаево-Черкесской Республики (нарастающим итогом) (млн. рублей);
уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год по Карачаево-Черкесской Республике (процентов)
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
- |
2016 - 2025 годы, в том числе:
I этап - 2016 - 2020 годы;
II этап - 2021 - 2025 годы
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2016 - 2025 годы составляет 23343213,2 тыс. рублей, в том числе:
на 2016 год - 1291667,2 тыс. рублей;
на 2017 год - 1493082 тыс. рублей;
на 2018 год - 593400,8 тыс. рублей;
на 2019 год - 500000 тыс. рублей;
на 2020 год - 500000 тыс. рублей;
на 2021 год - 500000 тыс. рублей;
на 2022 год - 4616265,8 тыс. рублей;
на 2023 год - 4616265,8 тыс. рублей;
на 2024 год - 4616265,8 тыс. рублей;
на 2025 год - 4616265,8 тыс. рублей
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
рост количества созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом) к 2020 году до 450 единиц, к 2025 году до 5850 единиц;
увеличение количества созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом) к 2020 году до 315 единиц, к 2025 году до 4095 единиц;
увеличение объема инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы (нарастающим итогом), к 2020 году до 3181,9 млн. рублей, к 2025 году до 30877,9 млн. рублей;
снижение уровня безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год к 2020 году до 13,1 процента, к 2025 году до 12,7 процента
|
ПАСПОРТ подпрограммы "Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2025 годы"
|
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа |
Участники подпрограммы |
- |
Министерство образования и науки Российской Федерации (до завершения реконструкции и строительства ранее начатых объектов в рамках федеральной целевой программы "Юг России (2014 - 2020 годы)");
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (до завершения реконструкции и строительства ранее начатых объектов в рамках федеральной целевой программы "Юг России (2014 - 2020 годы)")
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
- |
отсутствуют |
Цели подпрограммы |
- |
увеличение объема частных инвестиций в приоритетные отрасли экономики Кабардино-Балкарской Республики;
снижение последствий чрезвычайных ситуаций природного характера в Кабардино-Балкарской Республике
|
Задачи подпрограммы |
- |
реализация инвестиционных проектов в сферах промышленности и агропромышленного комплекса и туризма с привлечением внебюджетных источников;
создание новых высокопроизводительных рабочих мест в отраслях экономики Кабардино-Балкарской Республики;
строительство противолавинной галереи
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- |
количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Кабардино-Балкарской Республики (нарастающим итогом) (единиц);
количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Кабардино-Балкарской Республики (нарастающим итогом) (единиц);
объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Кабардино-Балкарской Республики (нарастающим итогом) (млн. рублей);
уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год по Кабардино-Балкарской Республике (процентов);
уровень технической готовности объектов, реализованных в рамках мероприятий по защите объектов капитального строительства от чрезвычайных ситуаций природного характера в Кабардино-Балкарской Республике (процентов)
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
- |
2016 - 2025 годы, в том числе:
I этап - 2016 - 2020 годы;
II этап - 2021 - 2025 годы
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2016 - 2025 годы составляет 21875514,8 тыс. рублей, в том числе:
на 2016 год - 587256 тыс. рублей;
на 2017 год - 701645,6 тыс. рублей;
на 2018 год - 500000 тыс. рублей;
на 2019 год - 621550 тыс. рублей;
на 2020 год - 500000 тыс. рублей;
на 2021 год - 500000 тыс. рублей;
на 2022 год - 4616265,8 тыс. рублей;
на 2023 год - 4616265,8 тыс. рублей;
на 2024 год - 4616265,8 тыс. рублей;
на 2025 год - 4616265,8 тыс. рублей
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
рост количества созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом) к 2020 году до 840 единиц, к 2025 году до 6759 единиц;
увеличение количества созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом) к 2020 году до 588 единиц, к 2025 году до 4731 единицы;
увеличение объема инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы (нарастающим итогом), к 2020 году до 3692,5 млн. рублей, к 2025 году до 30928,5 млн. рублей;
снижение уровня безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год к 2020 году до 10,5 процента, к 2025 году до 8,5 процента;
уровень - 100 процентов технической готовности объектов, реализованных в рамках мероприятий по защите объектов капитального строительства от чрезвычайных ситуаций природного характера в Кабардино-Балкарской Республике (процентов)
|
ПАСПОРТ подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016 - 2025 годы"
|
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа |
Участники подпрограммы |
- |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (до завершения реконструкции и строительства ранее начатых объектов в рамках федеральной целевой программы "Юг России (2014 - 2020 годы)");
Министерство здравоохранения Российской Федерации (до завершения реконструкции и строительства ранее начатых объектов в рамках федеральной целевой программы "Юг России (2014 - 2020 годы)");
Министерство образования и науки Российской Федерации (до завершения реконструкции и строительства ранее начатых объектов в рамках федеральной целевой программы "Юг России 2014 - 2020 годы)")
|
Цели подпрограммы |
- |
обеспечение положительной динамики производства и развитие социальной инфраструктуры Республики Дагестан;
обеспечение предотвращения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного характера
|
Задачи подпрограммы |
- |
реализация инвестиционных проектов в сферах промышленности и агропромышленного комплекса и туризма с привлечением внебюджетных источников;
создание новых рабочих мест в отраслях экономики и строительство объектов инженерной инфраструктуры в Республике Дагестан, а также мероприятия по переселению жителей сел Храх-Уба и Урьян-Уба Азербайджанской Республики на территорию Республики Дагестан и реализация мероприятий по созданию Ауховского и развитию Новолакского районов Республики Дагестан;
обеспечение мероприятий по строительству берегозащитной дамбы на правом берегу реки Ахты-чай у с. Ахты Ахтынского района, а также берегозащитных сооружений в пос. Шамхал Кировского района г. Махачкалы, на реке Акташ в с. Карланюрт Хасавюртовского района и на реке Каралазургер для защиты с. Тлярош Чародинского района Республики Дагестан
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- |
количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Республики Дагестан (нарастающим итогом) (единиц);
количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Республики Дагестан (нарастающим итогом) (единиц);
объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Республики Дагестан (нарастающим итогом) (млн. рублей);
уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год по Республике Дагестан (процентов);
уровень технической готовности объекта, достигнутый в результате использования субсидии, соблюдение сроков выполнения работ в Республике Дагестан по строительству очистных сооружений канализации в г. Дербенте (процентов);
уровень технической готовности объекта, достигнутый в результате использования субсидии, соблюдение сроков выполнения работ в Республике Дагестан по строительству объектов инфраструктуры в 9 населенных пунктах Новолакского района, в том числе наружных сетей канализации и канализационных очистных сооружений;
уровень технической готовности объектов, реализованных в рамках мероприятий по защите объектов капитального строительства от чрезвычайных ситуаций природного характера в Республике Дагестан (процентов)
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
- |
2016 - 2025 годы, в том числе:
I этап - 2016 - 2020 годы;
II этап - 2021 - 2025 годы
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2016 - 2025 годы составляет 24281741,1 тыс. рублей, в том числе:
на 2016 год - 1234651,4 тыс. рублей;
на 2017 год - 1472856,2 тыс. рублей;
на 2018 год - 945862,8 тыс. рублей;
на 2019 год - 770407,6 тыс. рублей;
на 2020 год - 741600 тыс. рублей;
на 2021 год - 651299,9 тыс. рублей;
на 2022 год - 4616265,8 тыс. рублей;
на 2023 год - 4616265,8 тыс. рублей;
на 2024 год - 4616265,8 тыс. рублей;
на 2025 год - 4616265,8 тыс. рублей
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
рост количества созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом) к 2020 году до 425 единиц, к 2025 году до 1565 единиц;
увеличение количества созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом) к 2020 году до 390 единиц, к 2025 году до 1450 единиц;
увеличение объема инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы (нарастающим итогом), к 2020 году до 1675,4 млн. рублей, к 2025 году до 18448 млн. рублей;
снижение уровня безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год к 2020 году до 10 процентов, к 2025 году до 9 процентов;
достижение уровня технической готовности объекта, достигнутого в результате использования субсидии, до 67 процентов к 2021 году, соблюдение сроков выполнения работ в Республике Дагестан по строительству очистных сооружений канализации в г. Дербенте;
уровень - 100 процентов технической готовности объекта, достигнутый в результате использования субсидии, соблюдение сроков выполнения работ в Республике Дагестан по строительству объектов инфраструктуры в 9 населенных пунктах Новолакского района, в том числе наружных сетей канализации и канализационных очистных сооружений;
уровень - 100 процентов технической готовности объектов, реализованных в рамках мероприятий по защите объектов капитального строительства от чрезвычайных ситуаций природного характера в Республике Дагестан (процентов)
|
ПАСПОРТ подпрограммы "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016 - 2025 годы"
|
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа |
Участники подпрограммы |
- |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (до завершения реконструкции и строительства ранее начатых объектов в рамках федеральной целевой программы "Юг России (2014 - 2020 годы)");
Министерство здравоохранения Российской Федерации (до завершения реконструкции и строительства ранее начатых объектов в рамках федеральной целевой программы "Юг России (2014 - 2020 годы)");
Министерство образования и науки Российской Федерации (до завершения реконструкции и строительства ранее начатых объектов в рамках федеральной целевой программы "Юг России (2014 - 2020 годы)")
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
- |
отсутствуют |
Цели подпрограммы |
- |
обеспечение модернизации действующих и создание новых производственных мощностей, социальной инфраструктуры, формирование доступной и комфортной туристской среды в Чеченской Республике |
Задачи подпрограммы |
- |
реализация инвестиционных проектов в сферах промышленности и агропромышленного комплекса и туризма с привлечением внебюджетных источников;
создание новых рабочих мест в отраслях экономики Чеченской Республики
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- |
количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Чеченской Республики (нарастающим итогом) (единиц);
количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Чеченской Республики (нарастающим итогом) (единиц);
объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Чеченской Республики (нарастающим итогом) (млн. рублей);
уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год по Чеченской Республике (процентов)
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
- |
2016 - 2025 годы, в том числе:
I этап - 2016 - 2020 годы;
II этап - 2021 - 2025 годы
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2016 - 2025 годы составляет 21251712,1 тыс. рублей, в том числе:
на 2016 год - 851470 тыс. рублей;
на 2017 год - 727178,9 тыс. рублей;
на 2018 год - 401000 тыс. рублей;
на 2019 год - 401000 тыс. рублей;
на 2020 год - 401000 тыс. рублей;
на 2021 год - 401000 тыс. рублей;
на 2022 год - 4517265,8 тыс. рублей;
на 2023 год - 4517265,8 тыс. рублей;
на 2024 год - 4517265,8 тыс. рублей;
на 2025 год - 4517265,8 тыс. рублей
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
рост количества созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом) к 2020 году до 441 единицы, к 2025 году до 924 единиц;
увеличение количества созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом) к 2020 году до 71 единицы, к 2025 году до 137 единиц;
увеличение объема инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы (нарастающим итогом), к 2020 году до 2270,5 млн. рублей, к 2025 году до 4994,4 млн. рублей;
снижение уровня безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год к 2020 году до 12,5 процента, к 2025 году до 9,5 процента
|
ПАСПОРТ подпрограммы "Развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе"
|
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа (с 2013 по 2017 годы - Министерство экономического развития Российской Федерации) |
Участники подпрограммы |
- |
отсутствуют |
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
- |
отсутствуют |
Цель подпрограммы |
- |
реализация проектов в туристической отрасли, направленных на развитие туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа |
Задачи подпрограммы |
- |
обеспечение условий для привлечения инвестиций в развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе;
обеспечение курортов туристического кластера Северо-Кавказского федерального округа развитой горнолыжной инфраструктурой;
увеличение туристического потока на территорию Северо-Кавказского федерального округа
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- |
протяженность введенных в эксплуатацию горнолыжных трасс на территории курортов туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе (метров);
объем вложений, направленных резидентами на создание инвестиционных объектов туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе (млн. рублей);
количество рабочих мест, созданных резидентами на территории туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе (накопленным итогом) (единиц);
объем выручки от продажи продукции, товаров, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и (или) сумма доходов, полученных резидентами туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе (тыс. рублей);
число ночевок в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Северо-Кавказского федерального округа (тыс. человек)
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
- |
2013 - 2025 годы, в том числе:
I этап - 2013 - 2022 годы;
II этап - 2023 - 2025 годы
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2013 - 2025 годы составляет 35198550,6 тыс. рублей, в том числе:
на 2016 год - 1225000 тыс. рублей;
на 2017 год - 4283550,6 тыс. рублей;
на 2018 год - 4355000 тыс. рублей;
на 2019 год - 4770000 тыс. рублей;
на 2020 год - 4800000 тыс. рублей;
на 2021 год - 4830000 тыс. рублей;
на 2022 год - 10935000 тыс. рублей
(бюджетные ассигнования на 2013 - 2015 годы не выделялись)
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
протяженность введенных в эксплуатацию горнолыжных трасс на территории курортов туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе к 2020 году составит 6550 метров, к 2025 году до 15934 метров;
рост объема вложений, направленных резидентами на создание инвестиционных объектов туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, к 2020 году до 5988,6 млн. рублей, к 2025 году до 8163,7 млн. рублей;
увеличение количества рабочих мест, созданных резидентами на территории туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе (накопленным итогом), к 2020 году до 1170 единиц, к 2025 году до 4793 единиц;
увеличение объема выручки от продажи продукции, товаров и услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и (или) сумма доходов, полученных резидентами туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, к 2020 году до 555401 тыс. рублей к 2025 году до 5263962 тыс. рублей;
увеличение количества ночевок в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Северо-Кавказского федерального округа, к 2021 году до 12565 тыс. человек
|
ПАСПОРТ подпрограммы "Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод"
|
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа |
Участники подпрограммы |
- |
отсутствуют |
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
- |
отсутствуют |
Цели подпрограммы |
- |
создание объектов социальной инфраструктуры и повышение комфортности городской среды, необходимой для улучшения качества жизни населения |
Задачи подпрограммы |
- |
обеспечение доступного и качественного школьного и дошкольного образования, благоустройство городских территорий и создание условий для активного отдыха жителей и гостей курорта федерального значения |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- |
количество новых мест в общеобразовательных организациях Ставропольского края, введенных в рамках софинансирования за счет средств федерального бюджета (единица);
благоустройство городских населенных пунктов в Ставропольском крае (гектар);
количество новых мест в дошкольных организациях Ставропольского края, введенных в рамках софинансирования за счет средств федерального бюджета (единица);
уровень технической готовности объектов капитального строительства (процентов);
доля населения в Ставропольском крае, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Ставропольского края (процентов)
|
Срок реализации подпрограммы |
- |
2019 - 2021 годы |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2019 - 2021 годы составляет 4195235,2 тыс. рублей, в том числе:
на 2019 год - 1195235,2 тыс. рублей;
на 2020 год - 1500000 тыс. рублей
на 2021 год - 1500000 тыс. рублей
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
увеличение количества новых мест в общеобразовательных организациях Ставропольского края, введенных в рамках софинансирования за счет средств федерального бюджета, к 2020 году на 275 мест;
увеличение количества новых мест в дошкольных организациях Ставропольского края, введенных в рамках софинансирования за счет средств федерального бюджета, к 2020 году на 320 мест;
уровень - 100 процентов технической готовности объектов капитального строительства (процентов) к 2020 году;
увеличение доли населения Ставропольского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Ставропольского края к 2021 году до 46,9 процента;
увеличение благоустроенной городской территории нарастающим итогом к 2021 году на 1,14 гектара
|
ПАСПОРТ подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа"
|
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа |
Участники подпрограммы |
- |
отсутствуют |
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
- |
отсутствуют |
Цель подпрограммы |
- |
организационно-правовое обеспечение реализации Программы на территории Северо-Кавказского федерального округа и повышение ее эффективности |
Задачи подпрограммы |
- |
повышение качества материально-технического, правового обеспечения Программы и эффективности управления кадровыми ресурсами;
информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- |
количество подготовленных отчетов социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа;
количество принятых нормативных правовых актов и стратегических документов
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
- |
2013 - 2025 годы, в том числе:
I этап - 2013 - 2015 годы;
II этап - 2016 - 2020 годы;
III этап - 2021 - 2025 годы
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2013 - 2025 годы составляет 5516065,9 тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год - 91021,3 тыс. рублей;
на 2014 год - 22122,2 тыс. рублей;
на 2015 год - 497795,1 тыс. рублей;
на 2016 год - 496737,7 тыс. рублей;
на 2017 год - 445425 тыс. рублей;
на 2018 год - 416685,5 тыс. рублей;
на 2019 год - 464869,8 тыс. рублей;
на 2020 год - 467076,5 тыс. рублей;
на 2021 год - 474666 тыс. рублей;
на 2022 год - 534916,7 тыс. рублей;
на 2023 год - 534916,7 тыс. рублей;
на 2024 год - 534916,7 тыс. рублей;
на 2025 год - 534916,7 тыс. рублей
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
количество подготовленных отчетов социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа к 2020 году составит 5 единиц, с 2021 года - 5 единиц ежегодно;
количество принятых нормативных правовых актов и стратегических документов к 2020 году составит 2 акта, с 2021 года - 2 акта ежегодно
|
ПАСПОРТ
подпрограммы "Формирование инфраструктуры государственной информационной политики в Северо-Кавказском федеральном округе"
|
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа |
Участники подпрограммы |
- |
отсутствуют |
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
- |
отсутствуют |
Цель подпрограммы |
- |
информирование граждан Российской Федерации о позитивных изменениях, происходящих в социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа |
Задачи подпрограммы |
- |
обеспечение доступности для граждан Российской Федерации актуальной информации о событиях в Северо-Кавказском федеральном округе;
увеличение в национальном информационном пространстве доли информации о Северо-Кавказском федеральном округе
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- |
среднемесячная посещаемость комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу (тыс. человек);
индекс цитируемости материалов комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу (процентов);
доля граждан Российской Федерации, регулярно получающих информацию о событиях в Северо-Кавказском федеральном округе (процентов);
доля граждан Российской Федерации, регулярно получающих положительную информацию о событиях в Северо-Кавказском федеральном округе (процентов)
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
- |
2016 - 2025 годы, в том числе:
I этап - 2016 - 2018 годы;
II этап - 2019 - 2021 годы;
III этап - 2022 - 2025 годы
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2016 - 2025 годы составляет 472000 тыс. рублей, в том числе:
на 2016 год - 72000 тыс. рублей;
на 2017 год - 80000 тыс. рублей;
на 2018 год - 80000 тыс. рублей;
на 2019 год - 80000 тыс. рублей;
на 2020 год - 80000 тыс. рублей;
на 2021 год - 80000 тыс. рублей
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
увеличение среднемесячной посещаемости комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу, к 2025 году до 340 тыс. человек;
увеличение индекса цитируемости материалов комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу, к 2025 году до 12 процентов;
увеличение доли граждан Российской Федерации, регулярно получающих информацию о событиях в Северо-Кавказском федеральном округе, к 2025 году до 56 процентов;
увеличение доли граждан Российской Федерации, регулярно получающих положительную информацию о событиях в Северо-Кавказском федеральном округе, к 2025 году до 39 процентов
|
ПАСПОРТ подпрограммы "Поддержка инвестиционных проектов и создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории Северо-Кавказского федерального округа"
|
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа |
Участники подпрограммы |
- |
отсутствуют |
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
- |
отсутствуют |
Цели подпрограммы |
- |
содействие развитию промышленности, туризма и сельского хозяйства на территории Северо-Кавказского федерального округа, обеспечение потребности в трудовых ресурсах;
создание инновационного медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод;
привлечение инвестиций в развитие туристического кластера и создание новых предприятий на территории Северо-Кавказского федерального округа
|
Задачи подпрограммы |
- |
формирование и развитие в Северо-Кавказском федеральном округе территорий с благоприятными условиями для привлечения инвестиций;
содействие реализации инвестиционных проектов в Северо-Кавказском федеральном округе;
создание условий для обеспечения оказания медицинской помощи полного цикла на территории Кавказских Минеральных Вод;
повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Северо-Кавказского федерального округа как на российском, так и на международном уровне
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- |
объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы (нарастающим итогом) (млн. рублей);
число рабочих мест, созданных в рамках инвестиционных проектов подпрограммы (нарастающим итогом) (единиц);
число высокопроизводительных рабочих мест, созданных в рамках инвестиционных проектов подпрограммы (нарастающим итогом) (единиц);
объем инвестиций, заявленных в инвестиционных соглашениях о реализации проекта на площадке форума (нарастающим итогом) (млн. рублей);
объем инвестиций, освоенных в инвестиционных проектах, заявленных на площадке форума (нарастающим итогом) (млн. рублей)
|
Срок реализации подпрограммы |
- |
2016 - 2021 годы |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2016 - 2021 годы составляет 19070732 тыс. рублей, в том числе:
на 2016 год - 2070000 тыс. рублей;
на 2017 год - 2372457,2 тыс. рублей;
на 2018 год - 4869741 тыс. рублей;
на 2019 год - 3539999,8 тыс. рублей;
на 2020 год - 3124267 тыс. рублей
на 2021 год - 3094267 тыс. рублей
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
увеличение объема инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы (нарастающим итогом), к 2021 году до 4469,3 млн. рублей;
увеличение числа рабочих мест, созданных в рамках инвестиционных проектов подпрограммы (нарастающим итогом), к 2021 году до 2197 единиц;
увеличение числа высокопроизводительных рабочих мест, созданных в рамках инвестиционных проектов подпрограммы (нарастающим итогом), к 2021 году до 192 единиц;
увеличение объема инвестиций, заявленных в инвестиционных соглашениях о реализации проекта на площадке форума (нарастающим итогом), к 2021 году до 120000 млн. рублей;
увеличение объема инвестиций, освоенных в инвестиционных проектах на площадке форума (нарастающим итогом), к 2021 году до 60000 млн. рублей
|
I. Приоритеты и цели государственной политики в области социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа
Приоритеты государственной политики в области социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа определены в следующих документах:
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;
Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. № 1485-р;
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной экономической политике";
Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года";
Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации";
Указ Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 13 "Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года".
Главные стратегические направления развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу, обеспечивающие переход к инновационному социально ориентированному развитию экономики, определены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.
Одним из условий такого перехода является выравнивание уровней социально-экономического развития субъектов Российской Федерации с учетом следующих приоритетов:
сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом состоянии регионов и качестве жизни, выравнивание развития субъектов Российской Федерации прежде всего в таких значимых для общества сферах, как образование, здравоохранение, культура, а также создание инфраструктурной обеспеченности территорий;
сокращение дифференциации в уровне и качестве жизни населения в регионах с помощью эффективных механизмов социальной и бюджетной политики;
значительное снижение межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации в уровне и качестве социальной среды и доходах населения, а также сближение стандартов жизни между столичными регионами и провинцией, крупными и малыми городами, городским и сельским населением;
обеспечение условий, позволяющих каждому региону иметь необходимые и достаточные ресурсы для обеспечения достойных условий жизни граждан, комплексного развития и повышения конкурентоспособности экономики регионов;
обеспечение высоких стандартов благосостояния человека, возможности получения качественного образования и медицинской помощи, доступа к национальным и мировым культурным ценностям, а также безопасности и правопорядка;
создание правовых, организационных и иных условий для увеличения доли информации, ориентированной на здоровый образ жизни, социально ответственное поведение, заинтересованность в образовании и профессиональном росте, а также на традиционные культурные, нравственные и семейные ценности;
формирование системы общественного теле- и радиовещания в регионах;
развитие и сохранение национального информационного пространства с учетом новых технологий массовых коммуникаций, а также переход к цифровому телерадиовещанию;
обеспечение взаимодействия при принятии на федеральном, региональном и местном уровнях мер по созданию условий для развития отраслей экономики и социальной сферы и формированию центров опережающего экономического роста с учетом конкурентных преимуществ каждого региона;
модернизация сырьевого и перерабатывающего производств, увеличение глубины переработки сырья, снижение энергоемкости производства и повышение его экологичности;
развитие механизмов государственно-частного партнерства, включая разработку и реализацию важнейших инновационных проектов;
совершенствование механизмов стимулирования органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в целях эффективного осуществления их полномочий и создания максимально благоприятных условий для комплексного социально-экономического развития регионов;
формирование территориально-производственных кластеров, ориентированных на высокотехнологичное производство в приоритетных отраслях экономики, с концентрацией таких кластеров в урбанизированных регионах, в том числе на образование и развитие туристско-рекреационных зон с высоким уровнем оказания услуг сервиса на территориях с уникальными природно-климатическими условиями;
развитие крупных транспортно-логистических и производственных узлов в рамках формирования опорной национальной транспортной сети, обладающей необходимым потенциалом пропускной способности и обеспечивающей целостную взаимосвязь центров экономического роста, с ее постепенной интеграцией в развивающиеся мировые транспортные системы, в том числе в Каспийский транспортно-логистический комплекс, в целях развития торгово-экономических связей, промышленного и агропромышленного потенциала российских регионов, в особенности субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, а также в целях обеспечения круглогодичного транзита грузов по ключевым международным транспортным коридорам, увеличения объемов товарооборота между Российской Федерацией и государствами Каспийского бассейна и объемов производственной продукции и числа рабочих мест;
создание благоприятных условий для реализации экономической и социальной инициативы, а также повышение качества жизни населения и развитие человеческого капитала;
формирование и совершенствование мер стимулирования государственных, муниципальных и негосударственных теле- и радиокомпаний, печатных средств массовой информации, журналистов, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации на Северном Кавказе, включая поддержку проектов, направленных на реализацию целей и задач Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года".
Важное значение для обеспечения сбалансированного пространственного развития имеют определенные в Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 19 декабря 2012 г. № 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", следующие стратегические приоритеты деятельности федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере национальных отношений (взаимоотношений):
достижение и поддержание стабильности, прочного межнационального мира и согласия на Северном Кавказе;
рациональное использование многообразия хозяйственных возможностей субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, их природных ресурсов, накопленного научно-технического и кадрового потенциала, преимуществ территориального разделения труда и производственной кооперации при общей направленности на комплексное социально-экономическое развитие регионов;
осуществление специальных программ по созданию рабочих мест в целях снижения уровня безработицы, а также мер по подъему депрессивных районов, в первую очередь на Северном Кавказе.
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной экономической политике" принят вектор развития российской экономики по инновационному пути, итогом развития которой должны стать повышение темпов и обеспечение устойчивости экономического роста, увеличение реальных доходов граждан и достижение технологического лидерства Российской Федерации на мировой арене.
Результатами экономической политики должны стать создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест, увеличение объема инвестиций и увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом внутреннем продукте.
Долгосрочные ориентиры развития инновационной деятельности субъектов Российской Федерации заданы Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р, в том числе ориентиры по созданию в Российской Федерации сети территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий, при этом стимулирование инноваций необходимо осуществлять с учетом особенностей регионов и в соответствии с их потребностями.
Кроме того, Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р, важное место отводится роли федеральных округов по координации территориальных аспектов инновационной политики, а также по усилению обратной связи в системе государственного управления в сфере инновационного развития.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации", определяет национальные интересы и стратегические национальные приоритеты в области внутренней политики, которыми в том числе являются повышение качества жизни российских граждан и экономический рост.
Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности на региональном уровне является создание механизма сокращения уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации, в долгосрочной перспективе - устранение угрозы национальной безопасности, связанной с диспропорцией развития регионов. В этой связи целесообразно стимулировать самостоятельное экономическое развитие субъектов Российской Федерации и их кооперацию, повышение инвестиционной и предпринимательской активности.
Кроме того, социально-экономическая направленность Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р, исходит из принципа безопасности через приоритеты устойчивого развития, то есть через достижение стратегических национальных приоритетов, в числе которых национальная оборона, государственная и общественная безопасность, повышение качества жизни российских граждан, экономический рост, наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, экология и рациональное природопользование.
Важное значение при определении приоритетов государственной политики в сфере реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" (далее - Программа) имеет Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. № 1485-р, в которой определены приоритетные направления и механизмы реализации государственной социально-экономической политики на Северном Кавказе, обеспечивающие преемственность между стратегическими приоритетами и задачами государственного управления социально-экономическим развитием Российской Федерации на долгосрочную перспективу и задачами развития Северо-Кавказского федерального округа.
Основными приоритетами комплекса мероприятий Программы являются:
содействие созданию благоприятной среды для частных капитальных вложений в экономику Северо-Кавказского федерального округа;
формирование центров опережающего экономического роста с учетом конкурентных преимуществ каждого региона;
повышение инвестиционной привлекательности Северо-Кавказского федерального округа в целом.
Кроме того, необходимо обеспечить проведение работы по стимулированию экономического развития регионов путем создания новых центров экономического роста, координации инфраструктурных инвестиций государства и инвестиционных стратегий бизнеса с учетом приоритетов пространственного развития и ресурсных ограничений.
В связи с этим на первый план выходят задачи по преодолению инфраструктурных и институциональных ограничений, созданию равных возможностей для населения Северо-Кавказского федерального округа и населения экономически развитых территорий Российской Федерации, содействию развитию человеческого потенциала.
Целями государственной политики являются вовлечение Северо-Кавказского региона в общероссийский и мировой рынки, создание условий для притока в регион российского и иностранного капиталов, укрепление материально-технической базы, реализация потенциала развития каждого региона Северного Кавказа как самостоятельной территориальной единицы и Северо-Кавказского федерального округа в целом, и, как следствие, последовательное повышение уровня жизни населения и снижение социального неравенства.
II. Общие требования к политике субъектов Российской Федерации в области социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа
Цели Программы, а также ее задачи относятся к предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, относящихся к Северо-Кавказскому федеральному округу. Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, проводится последовательная работа по реализации комплексных мер, направленных на стабилизацию социально-экономической ситуации в округе.
Программой предусматривается участие органов исполнительной и законодательной власти субъектов Российской Федерации в реализации ее основных мероприятий.
Система мероприятий территориальных подпрограмм позволяет осуществлять эффективное планирование ресурсного обеспечения решения целей и задач Программы по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа, которое осуществляется в рамках реализации одного основного мероприятия.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации будут принимать активное участие не только в практической реализации Программы (реализация отдельных мероприятий с учетом субсидий из федерального бюджета в рамках соответствующих соглашений с ответственными федеральными органами исполнительной власти), но и в формировании предложений по повышению эффективности, координации и управлению Программой, а также в выработке и обеспечении реализации мер государственного регулирования.
Сведения о показателях (об индикаторах) Программы, подпрограмм и их значениях приведены в приложении № 1.
Сведения о показателях (об индикаторах) Программы по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа, приведены в приложении № 2.
Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении № 3.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета приведено в приложении № 4.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приведены в приложении № 5.
План реализации Программы на очередной финансовый 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов приведен в приложении № 6.
Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в целях софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках подпрограмм социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, и мероприятий подпрограммы "Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод" Программы приведены в приложении № 7.
Правила предоставления иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Северная Осетия - Алания на разработку проектно-сметной документации объектов всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" в рамках основного мероприятия "Реализация проектов по социально-экономическому развитию Республики Северная Осетия - Алания" подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания на 2016 - 2025 годы" Программы приведены в приложении № 8.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе
Российской Федерации
"Развитие Северо-Кавказского
федерального округа"
СВЕДЕНИЯ о показателях (об индикаторах) государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", подпрограмм и их значениях
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Номер и наименование показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Ответст венный испол нитель |
Значение показателей |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
план. |
план. |
план. |
план. |
план. |
план. |
план. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственная программа Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" |
1. |
Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов Программы по Северо-Кавказскому федеральному округу (нарастающим итогом) |
млн. рублей |
Минкавказ России |
700 |
576,7 |
1186,5 |
1114,5 |
9018,1 |
1958 |
12655,8 |
19478,9 |
30735,4 |
43365,2 |
70247,5 |
109922,9 |
151304,6 |
192409,4 |
2. |
Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий Программы по Северо-Кавказскому федеральному округу (нарастающим итогом) |
единиц |
Минкавказ России |
340 |
354 |
388 |
413 |
1092 |
425 |
3075 |
4979 |
6783 |
8613 |
12493 |
19435 |
26704 |
33889 |
3. |
Количество созданных высокопроизводите льных рабочих мест в результате реализации мероприятий Программы по Северо-Кавказскому федеральному округу (нарастающим итогом) |
единиц |
Минкавказ России |
- |
- |
- |
- |
- |
|
838 |
1501 |
2195 |
2889 |
6684 |
10959 |
15257 |
19496 |
4. |
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год по Северо-Кавказскому федеральному округу |
процентов |
Минтруд России |
10,7 |
11,1 |
11,1 |
11 |
9,5 |
11 |
10,8 |
10,6 |
10,4 |
10,2 |
9,8 |
9,7 |
9,5 |
9,2 |
5. |
Количество туристов, посетивших курорты туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе |
человек |
Минкавказ России |
273700 |
351811 |
389875 |
522290 |
417726 |
585627 |
577661 |
651246 |
704774 |
860724 |
1052452 |
1219293 |
1502311 |
1674040 |
6. |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по разделам C, D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по Северо-Кавказскому федеральному округу |
млрд. рублей |
Минкавказ России |
512,4 |
524,8 |
544,4 |
552,3 |
564,3 |
566,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7. |
Объем инвестиций в основной капитал по Северо-Кавказскому федеральному округу |
млрд. рублей |
Минкавказ России |
569 |
475,9 |
516,3 |
486 |
545,2 |
496,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8. |
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа |
млрд. рублей |
Минкавказ России |
142 |
142,6 |
154,7 |
164,1 |
161,7 |
167,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9. |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организации |
рублей |
Минкавказ России |
21575,2 |
21719,8 |
22161,8 |
22963 |
23377,9 |
24399,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10. |
Охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием |
процентов |
Минобрнауки России |
56,6 |
59,2 |
62,1 |
61,5 |
62,9 |
62,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11. |
Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |
процентов |
Минобрнауки России |
75,2 |
75,2 |
74,7 |
75,5 |
79,3 |
76,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. |
Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек) |
человек |
- |
17,5 |
16,6 |
16,8 |
15,9 |
16,3 |
15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13. |
Смертность от всех причин (на 1000 человек) |
человек |
Минздрав России |
8 |
7,9 |
8 |
7,8 |
7,9 |
7,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14. |
Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) |
человек |
Минздрав России |
11,1 |
10,3 |
10,7 |
9,2 |
10,2 |
8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15. |
Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года |
процентов |
Минкавказ России |
96,1 |
96,1 |
97,7 |
95,9 |
99,5 |
99,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16. |
Число высокопроизводительных рабочих мест по Северо-Кавказскому федеральному округу |
тыс. единиц |
Минкавказ России |
287,5 |
510 |
373,8 |
489,3 |
379,1 |
517,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17. |
Количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения по Северо-Кавказскому федеральному округу |
единиц |
Минкавказ России |
6 |
5,2 |
5,8 |
6,3 |
6,2 |
7,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18. |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по разделу A ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) |
млн. рублей |
Минкавказ России |
75607,4 |
106823 |
79810,7 |
115191,8 |
108298 |
115922,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Ставропольского края на 2016 - 2025 годы" |
19. |
Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Ставропольского края (нарастающим итогом) |
единиц |
Минкавказ России |
- |
- |
- |
- |
- |
|
150 |
300 |
450 |
600 |
1800 |
3150 |
4500 |
5850 |
20. |
Количество созданных высокопроизводите льных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Ставропольского края (нарастающим итогом) |
единиц |
Минкавказ России |
- |
- |
- |
- |
- |
|
105 |
210 |
315 |
420 |
1260 |
2205 |
3150 |
4095 |
21. |
Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Ставропольского края (нарастающим итогом) |
млн. рублей |
Минкавказ России |
- |
- |
- |
- |
737,5 |
- |
750 |
1500 |
2250 |
3000 |
9174 |
16098 |
23022 |
29946 |
22. |
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год по Ставропольскому краю |
процентов |
Минтруд России |
5,3 |
5,6 |
5,6 |
5,7 |
5,7 |
5,2 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
23. |
Уровень технической готовности объектов, реализованных в рамках мероприятий по защите объектов капитального строительства от чрезвычайных ситуаций природного характера, в Ставропольском крае |
процентов |
Минкавказ России |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24. |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по разделам C, D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации |
млрд. рублей |
- |
309,9 |
337,1 |
337,5 |
355,2 |
348 |
346 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25. |
Объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации |
млрд. рублей |
- |
163,7 |
126,3 |
117,7 |
122,9 |
109,4 |
140,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26. |
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |
млрд. рублей |
- |
60,6 |
64,5 |
65,7 |
72,2 |
70,1 |
79,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27. |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организации |
рублей |
- |
23478,4 |
23245 |
24358,1 |
24654,5 |
25356,8 |
26644,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28. |
Охват детей в возрасте 3 года и старше дошкольным образованием |
процентов |
Минобрнауки России |
80,9 |
81,9 |
80,5 |
83 |
80 |
82,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29. |
Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |
процентов |
Минобрнауки России |
85,1 |
85,1 |
84,6 |
84,6 |
85,9 |
84,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30. |
Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек) |
человек |
- |
13 |
13 |
13 |
13 |
12,6 |
11,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31. |
Смертность от всех причин (на 1000 человек) |
человек |
Минздрав России |
11,7 |
11,6 |
11,7 |
11,7 |
11,7 |
11,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32. |
Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) |
человек |
Минздрав России |
9 |
8,1 |
8,5 |
8,5 |
7,9 |
7,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33. |
Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года |
процентов |
- |
95,3 |
92 |
97,3 |
91,5 |
98,6 |
100,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
34. |
Число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской Федерации |
тыс. единиц |
- |
69,8 |
241,4 |
87,7 |
222 |
93,4 |
233,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35. |
Количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения субъекта Российской Федерации |
единиц |
- |
8,8 |
9,4 |
9 |
10,7 |
9,3 |
10,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
36. |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по разделу A ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) |
млн. рублей |
- |
61530 |
89941,7 |
66700 |
93420 |
94749,7 |
93850,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
37. |
Индекс производительности труда |
процентов |
- |
106 |
100,6 |
103,9 |
103,9 |
104 |
104 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания на 2016 - 2025 годы" |
38. |
Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Республики Северная Осетия - Алания (нарастающим итогом) |
единиц |
Минкавказ России |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
282 |
372 |
463 |
473 |
2320 |
3800 |
5279 |
6759 |
39. |
Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Республики Северная Осетия - Алания (нарастающим итогом) |
единиц |
Минкавказ России |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
81 |
84 |
180 |
190 |
1624 |
2659 |
3695 |
4731 |
40. |
Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Республики Северная Осетия - Алания (нарастающим итогом) |
млн. рублей |
Минкавказ России |
- |
- |
- |
- |
295 |
295 |
590 |
1302,5 |
2065 |
2803 |
8874 |
15683 |
22492 |
29301 |
41. |
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год по Республике Северная Осетия - Алания |
процентов |
Минтруд России |
8 |
9,3 |
9,3 |
9,9 |
8,1 |
11,8 |
9,2 |
8,9 |
8,9 |
8,1 |
7,5 |
7 |
6,5 |
6,2 |
42. |
Уровень технической готовности объектов, реализованных в рамках мероприятий по защите объектов капитального строительства от чрезвычайных ситуаций природного характера, в Республике Северная Осетия - Алания |
процентов |
Минкавказ России |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
421. |
Уровень технической готовности исполнения проектно-сметной документации |
процентов |
Минкавказ России |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
43. |
Смертность от всех причин (на 1000 человек) за год по Республике Северная Осетия - Алания |
человек |
Минздрав России |
10,5 |
10,7 |
10,5 |
10,4 |
10,4 |
10,3 |
10,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
44. |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по разделам C, D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации |
млрд. рублей |
- |
27,2 |
28,8 |
29,9 |
25,8 |
24,9 |
35,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
45. |
Объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации |
млрд. рублей |
- |
35,8 |
25,5 |
26,8 |
25,5 |
28,4 |
27,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
46. |
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |
млрд. рублей |
- |
13 |
11,1 |
14,5 |
13,8 |
14,1 |
14,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
47. |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организации |
рублей |
- |
21336,4 |
21266,6 |
22520 |
22806,4 |
24050 |
24714,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
48. |
Охват детей в возрасте 3 года и старше дошкольным образованием |
процентов |
Минобрнауки России |
80 |
80,7 |
82 |
80,3 |
83,5 |
77 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
49. |
Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |
процентов |
Минобрнауки России |
93,1 |
93,1 |
93 |
93,9 |
93,1 |
94 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50. |
Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек) |
человек |
- |
15,1 |
14,6 |
15,2 |
14,1 |
14,4 |
12,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
51. |
Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) |
человек |
Минздрав России |
9,9 |
8,9 |
9,6 |
6,8 |
9,2 |
5,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
52. |
Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года |
процентов |
- |
100,1 |
96,4 |
97,3 |
94,9 |
100,3 |
98,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
53. |
Число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской Федерации |
тыс. единиц |
- |
53,5 |
44,8 |
50,7 |
41,6 |
45,1 |
46,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
54. |
Количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения субъекта Российской Федерации |
единиц |
- |
8 |
6,8 |
8,2 |
7,6 |
8,4 |
8,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
55. |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по разделу A ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) |
млн. рублей |
- |
643,4 |
415 |
395 |
1443,7 |
402,4 |
2160,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
56. |
Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры |
процентов |
Минстрой России |
66,8 |
66,8 |
66,7 |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
57. |
Индекс производительности труда |
процентов |
- |
106,3 |
98,3 |
102,3 |
98,5 |
102,2 |
98,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы" |
58. |
Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Республики Ингушетия (нарастающим итогом) |
единиц |
Минкавказ России |
- |
- |
- |
- |
- |
|
99 |
365 |
704 |
841 |
978 |
1115 |
1252 |
1389 |
59. |
Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Республики Ингушетия (нарастающим итогом) |
единиц |
Минкавказ России |
- |
- |
- |
- |
- |
|
21 |
76 |
162 |
181 |
200 |
219 |
238 |
257 |
60. |
Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Республики Ингушетия (нарастающим итогом) |
млн. рублей |
Минкавказ России |
- |
- |
- |
- |
737,5 |
226,1 |
960 |
1012,7 |
2393,8 |
3131,3 |
3631,3 |
3868,8 |
4606,3 |
5343,8 |
61. |
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год по Республике Ингушетия |
процентов |
Минтруд России |
31 |
30,5 |
29 |
30,2 |
29,4 |
27 |
26 |
25,3 |
25 |
24,6 |
24,3 |
24,2 |
23,6 |
23 |
62. |
Уровень технической готовности объектов, реализованных в рамках мероприятий по защите объектов капитального строительства от чрезвычайных ситуаций природного характера, в Республике Ингушетия |
процентов |
Минкавказ России |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
63. |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по разделам C, D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации |
млрд. рублей |
- |
9,1 |
6,8 |
9,2 |
7,6 |
9,4 |
6,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
64. |
Объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации |
млрд. рублей |
- |
16,6 |
19,8 |
17,4 |
20,6 |
14,3 |
21,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
65. |
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |
млрд. рублей |
- |
4,5 |
3,8 |
4,4 |
4 |
4,4 |
4,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
66. |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организации |
рублей |
- |
21895 |
21480,6 |
21989,8 |
22488,4 |
22564,3 |
22749,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
67. |
Охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием |
процентов |
Минобрнауки России |
23,7 |
26,6 |
26 |
30,8 |
36,2 |
41,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
68. |
Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |
процентов |
Минобрнауки России |
64,7 |
64,7 |
64,3 |
64,7 |
66,1 |
72,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
69. |
Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек) |
человек |
- |
20,7 |
18,5 |
20,7 |
16,3 |
19,7 |
16,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
70. |
Смертность от всех причин (на 1000 человек) |
человек |
Минздрав России |
3,5 |
3,3 |
3,5 |
3,3 |
3,5 |
3,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
71. |
Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) |
человек |
Минздрав России |
13,4 |
11,2 |
13,2 |
10,9 |
13 |
7,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
72. |
Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года |
процентов |
- |
88 |
87,2 |
89,3 |
98,4 |
89,7 |
99,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
73. |
Число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской Федерации |
тыс. единиц |
- |
15,7 |
13,5 |
14,3 |
14,9 |
14,7 |
16,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
74. |
Количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения субъекта Российской Федерации |
единиц |
- |
8,4 |
6,2 |
8,4 |
6,7 |
8,4 |
8,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
75. |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по разделу A ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) |
млн. рублей |
- |
385,8 |
203,2 |
387,1 |
706,5 |
397,1 |
252,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
76. |
Индекс производительности труда |
процентов |
- |
108 |
96,7 |
106 |
96,7 |
105 |
104 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
77. |
Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры |
процентов |
Минстрой России |
- |
- |
- |
60,8 |
34,9 |
51,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016 - 2025 годы" |
78. |
Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Карачаево-Черкесской Республики (нарастающим итогом) |
единиц |
Минкавказ России |
- |
- |
- |
- |
- |
|
199 |
300 |
450 |
600 |
1800 |
3150 |
4500 |
5850 |
79. |
Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Карачаево-Черкесской Республики (нарастающим итогом) |
единиц |
Минкавказ России |
- |
- |
- |
- |
- |
|
110 |
210 |
315 |
420 |
1260 |
2205 |
3150 |
4095 |
80. |
Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Карачаево-Черкесской Республики (нарастающим итогом) |
млн. рублей |
Минкавказ России |
- |
- |
- |
- |
737,5 |
187,3 |
1681,9 |
2431,9 |
3181,9 |
3931,9 |
10105,9 |
17029,9 |
23953,9 |
30877,9 |
81. |
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за один год по Карачаево-Черкесской Республике |
процентов |
Минтруд России |
11,4 |
15,1 |
16,2 |
14,4 |
14 |
13,5 |
13,4 |
13,3 |
13,1 |
13 |
13 |
12,9 |
12,8 |
12,7 |
82. |
Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры по Карачаево-Черкесской Республике |
процентов |
Минстрой России |
63,5 |
63,5 |
63,2 |
69,1 |
63,2 |
63 |
63 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
83. |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по разделам C, D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации |
млрд. рублей |
- |
37,6 |
36,5 |
36,3 |
38,6 |
37,1 |
49,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
84. |
Объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации |
млрд. рублей |
- |
21,5 |
19,6 |
15,9 |
20,6 |
16,6 |
21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
85. |
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |
млрд. рублей |
- |
7 |
7,8 |
7,3 |
8,6 |
7,4 |
8,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
86. |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организации |
рублей |
- |
20723 |
20511,4 |
21126 |
21545,9 |
21950 |
22638,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
87. |
Охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием |
процентов |
Минобрнауки России |
77 |
77,1 |
78 |
78,9 |
80 |
80,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
88. |
Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |
процентов |
Минобрнауки России |
84,8 |
84,8 |
82 |
83 |
84,9 |
86,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
89. |
Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек) |
человек |
- |
12,9 |
12,3 |
12,8 |
11,9 |
12,6 |
11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
90. |
Смертность от всех причин (на 1000 человек) |
человек |
Минздрав России |
9,6 |
9,6 |
9,5 |
9,5 |
9,4 |
9,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
91. |
Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) |
человек |
Минздрав России |
8,7 |
8,5 |
8,5 |
8,9 |
8 |
6,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
92. |
Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года |
процентов |
- |
97 |
91,6 |
95,5 |
90,9 |
100,8 |
97,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
93. |
Число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской Федерации |
тыс. единиц |
- |
23,7 |
20,6 |
17,6 |
20,3 |
16,5 |
22,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
94. |
Количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения субъекта Российской Федерации |
единиц |
- |
7,7 |
6,4 |
7,7 |
7,4 |
7,8 |
7,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
95. |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по разделу A ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) |
млн. рублей |
- |
6215,5 |
6446,4 |
4850 |
7214,4 |
4903,4 |
6617 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
96. |
Индекс производительности труда |
процентов |
- |
96,9 |
97,6 |
99,4 |
100,1 |
101 |
102,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2025 годы" |
97. |
Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Кабардино-Балкарской Республики (нарастающим итогом) |
единиц |
Минкавказ России |
- |
- |
- |
- |
- |
|
160 |
520 |
840 |
1160 |
2320 |
3800 |
5279 |
6759 |
98. |
Количество созданных высокопроизводите льных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Кабардино-Балкарской Республики (нарастающим итогом) |
единиц |
Минкавказ России |
- |
- |
- |
- |
- |
|
112 |
262 |
588 |
914 |
1624 |
2659 |
3695 |
4731 |
99. |
Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Кабардино-Балкарской Республики (нарастающим итогом) |
млн. рублей |
Минкавказ России |
- |
- |
- |
- |
737,5 |
175,1 |
2017,5 |
2955 |
3692,5 |
4430 |
10150,2 |
17310,5 |
24119,5 |
30928,5 |
100. |
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год по Кабардино-Балкарской Республике |
процентов |
Минтруд России |
10,7 |
10,1 |
10,8 |
10,3 |
8,8 |
10,5 |
10,7 |
10,6 |
10,5 |
9,5 |
9,3 |
9 |
8,8 |
8,5 |
101. |
Уровень технической готовности объектов, реализованных в рамках мероприятий по защите объектов капитального строительства от чрезвычайных ситуаций природного характера, в Кабардино-Балкарской Республике |
процентов |
Минкавказ России |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
102. |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по разделам C, D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации |
млрд. рублей |
- |
44 |
45,9 |
47,6 |
41,8 |
51,3 |
36,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
103. |
Объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации |
млрд. рублей |
- |
30 |
28,3 |
32,5 |
36,2 |
33,9 |
34,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
104. |
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |
млрд. рублей |
- |
13,8 |
14,8 |
15,7 |
16,5 |
17 |
14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
105. |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организации |
рублей |
- |
20840 |
20866,1 |
23100 |
21531,5 |
25990 |
22781,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
106. |
Охват детей в возрасте 3 года и старше дошкольным образованием |
процентов |
Минобрнауки России |
84,3 |
92,3 |
85,3 |
95 |
86,3 |
94,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
107. |
Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |
процентов |
Минобрнауки России |
89,8 |
89,8 |
89,4 |
93 |
93 |
90,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
108. |
Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек) |
человек |
- |
14,5 |
14,6 |
15 |
14 |
15,2 |
12,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
109. |
Смертность от всех причин (на 1000 человек) |
человек |
Минздрав России |
8,8 |
8,8 |
8,7 |
8,6 |
8,6 |
8,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
110. |
Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) |
человек |
Минздрав России |
6,6 |
6,7 |
6,5 |
6,7 |
6,4 |
4,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
111. |
Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года |
процентов |
- |
93,3 |
99 |
100,1 |
97 |
101,2 |
98,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
112. |
Число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской Федерации |
тыс. единиц |
- |
49,4 |
43 |
51,4 |
39,4 |
51 |
43,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
113. |
Количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения субъекта Российской Федерации |
единиц |
- |
5,1 |
4,8 |
5,1 |
5,1 |
5,2 |
5,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
114. |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по разделу A ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) |
млн. рублей |
- |
4774,1 |
7103,7 |
4941,2 |
7 083 |
5 099,3 |
7 813,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
115. |
Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры |
процентов |
Минстрой России |
53,5 |
53,5 |
52,5 |
60,4 |
52,5 |
70,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
116. |
Индекс производительности труда |
процентов |
- |
103,9 |
102,6 |
102,9 |
102,9 |
104,5 |
103 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016 - 2025 годы" |
117. |
Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Республики Дагестан (нарастающим итогом) |
единиц |
Минкавказ России |
- |
- |
- |
- |
- |
|
210 |
310 |
425 |
540 |
705 |
1005 |
1315 |
1565 |
118. |
Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Республики Дагестан (нарастающим итогом) |
единиц |
Минкавказ России |
- |
- |
- |
- |
- |
|
210 |
290 |
390 |
490 |
630 |
910 |
1210 |
1450 |
119. |
Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Республики Дагестан (нарастающим итогом) |
млн. рублей |
Минкавказ России |
- |
- |
- |
- |
737,5 |
766,2 |
1060 |
1367,7 |
1675,4 |
1983,1 |
4403 |
9075,8 |
14391,4 |
18448 |
120. |
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год по Республике Дагестан |
процентов |
Минтруд России |
10,8 |
10,8 |
10,7 |
10,9 |
10 |
12 |
10,5 |
10,2 |
10 |
9,8 |
9,6 |
9,4 |
9,2 |
9 |
121. |
Уровень технической готовности объекта, достигнутый в результате использования субсидии, соблюдение сроков выполнения работ в Республике Дагестан по строительству очистных сооружений канализации в г. Дербенте |
процентов |
Минстрой России |
69,3 |
69,3 |
69,1 |
69 |
69 |
67 |
68,5 |
68,4 |
67,6 |
67 |
- |
- |
- |
- |
122. |
Уровень технической готовности объекта, достигнутый в результате использования субсидии, соблюдение сроков выполнения работ в Республике Дагестан по строительству объектов инфраструктуры в 9 населенных пунктах Новолакского района, в том числе наружных сетей канализации и канализационных очистных сооружений |
процентов |
Минкавказ России |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
123. |
Уровень технической готовности объектов, реализованных в рамках мероприятий по защите объектов капитального строительства от чрезвычайных ситуаций природного характера в Республике Дагестан |
процентов |
Минкавказ России |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
124. |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по разделам C, D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации |
млрд. рублей |
- |
60,7 |
41 |
56,1 |
54,4 |
65,8 |
67,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
125. |
Объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации |
млрд. рублей |
- |
259 |
197,6 |
252,3 |
199,6 |
274,6 |
187,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
126. |
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |
млрд. рублей |
- |
30,2 |
28,5 |
32 |
33,5 |
33,2 |
32,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
127. |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организации |
рублей |
- |
19600 |
19238,9 |
19619,7 |
20629,3 |
20128,2 |
21940,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
128. |
Охват детей в возрасте 3 года и старше дошкольным образованием |
процентов |
Минобрнауки России |
43 |
41,1 |
44,6 |
43,2 |
45,2 |
43,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
129. |
Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |
процентов |
Минобрнауки России |
72,1 |
72,1 |
71,6 |
72,3 |
73,1 |
72,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
130. |
Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек) |
человек |
- |
19,1 |
18,3 |
18,4 |
17,5 |
17,6 |
16,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
131. |
Смертность от всех причин (на 1000 человек) |
человек |
Минздрав России |
5,5 |
5,4 |
5,5 |
5,2 |
5,5 |
5,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
132. |
Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) |
человек |
Минздрав России |
13,7 |
12 |
13,5 |
10,1 |
13,2 |
8,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
133. |
Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года |
процентов |
- |
98,2 |
98,1 |
101,4 |
100,5 |
102,3 |
100,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
134. |
Число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской Федерации |
тыс. единиц |
- |
91 |
92 |
95,2 |
95,2 |
100,4 |
93,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
135. |
Количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения субъекта Российской Федерации |
единиц |
- |
2,4 |
1,6 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
136. |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по разделу A ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) |
млн. рублей |
- |
968,2 |
1343,8 |
1029,4 |
3764,5 |
1096,3 |
4405,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
137. |
Индекс производительности труда |
процентов |
- |
107 |
100,5 |
108,1 |
108,1 |
109 |
101,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016 - 2025 годы" |
138. |
Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Чеченской Республики (нарастающим итогом) |
единиц |
Минкавказ России |
- |
- |
- |
- |
- |
|
187 |
293 |
441 |
589 |
589 |
594 |
755 |
924 |
139. |
Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Чеченской Республики (нарастающим итогом) |
единиц |
Минкавказ России |
- |
- |
- |
- |
- |
|
57 |
60 |
71 |
82 |
86 |
102 |
119 |
137 |
140. |
Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Чеченской Республики (нарастающим итогом) |
млн. рублей |
Минкавказ России |
- |
- |
- |
- |
737,5 |
135,7 |
1087,4 |
1678,9 |
2270,5 |
2862,1 |
2951,4 |
3632,4 |
4313,4 |
4994,4 |
141. |
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год по Чеченской Республике |
процентов |
Минтруд России |
16,5 |
17,1 |
16,6 |
15,8 |
9 |
14 |
13,6 |
13,1 |
12,5 |
11,9 |
11,3 |
10,7 |
10,1 |
9,5 |
142. |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по разделам C, D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации |
млрд. рублей |
- |
23,9 |
28,8 |
27,8 |
29 |
27,8 |
26 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
143. |
Объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации |
млрд. рублей |
- |
42,5 |
58,8 |
53,7 |
60,5 |
68 |
64,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
144. |
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |
млрд. рублей |
- |
12,8 |
12,3 |
15,1 |
- |
15,5 |
15,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
145. |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организации |
рублей |
- |
22303,6 |
22304,2 |
22303,6 |
22925,6 |
24467,4 |
23248,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
146. |
Охват детей в возрасте 3 года и старше дошкольным образованием |
процентов |
Минобрнауки России |
39 |
48,4 |
39,5 |
53,2 |
39,3 |
56,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
147. |
Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |
процентов |
Минобрнауки России |
58,7 |
58,7 |
64,4 |
64,4 |
63,8 |
61,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
148. |
Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек) |
человек |
- |
23,1 |
23,1 |
22,7 |
21,3 |
22,6 |
22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
149. |
Смертность от всех причин (на 1000 человек) |
человек |
Минздрав России |
5,2 |
4,9 |
5,1 |
4,7 |
5 |
4,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
150. |
Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) |
человек |
Минздрав России |
13 |
12 |
12 |
10 |
10,5 |
8,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
151. |
Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года |
процентов |
- |
99,9 |
99,9 |
93,1 |
94 |
96,7 |
95,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
152. |
Число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской Федерации |
тыс. единиц |
- |
54,3 |
54,8 |
56,9 |
56,1 |
58 |
60,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
153. |
Количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения субъекта Российской Федерации |
единиц |
- |
3,9 |
3 |
4,7 |
4,9 |
6,6 |
9,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
154. |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по разделу A ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) |
млн. рублей |
- |
1090,4 |
1369,7 |
1508 |
1559,6 |
1649,8 |
823,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
155. |
Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры |
процентов |
Минстрой России |
52,9 |
52,9 |
52,7 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
156. |
Индекс производительности труда |
процентов |
- |
100,7 |
100 |
104,8 |
104,7 |
103,5 |
103,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма "Развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе" |
157. |
Протяженность введенных в эксплуатацию горнолыжных трасс на территории курортов туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе |
метров |
Минкавказ России |
7900 |
11790 |
- |
- |
975 |
- |
11189 |
480 |
6550 |
3983 |
9080 |
- |
3196 |
15934 |
158. |
Объем вложений, направленных резидентами на создание инвестиционных объектов туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе |
млн. рублей |
Минкавказ России |
700 |
376,2 |
486,5 |
537,8 |
1925,4 |
385,7 |
887,9 |
1009,9 |
5988,6 |
7367,9 |
4203,2 |
6266,8 |
7181,6 |
8163,7 |
159. |
Количество рабочих мест, созданных резидентами на территории туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе (накопленным итогом) |
единиц |
Минкавказ России |
340 |
354 |
388 |
413 |
512 |
465 |
593 |
757 |
1170 |
1613 |
1981 |
2821 |
3824 |
4793 |
160. |
Объем выручки от продажи продукции, товаров, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и (или) сумма доходов, полученных резидентами туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе |
тыс. рублей |
Минкавказ России |
59769 |
87415 |
148218 |
174011 |
274579 |
218767 |
316753 |
396457 |
555401 |
1456649 |
2232469 |
2983992 |
4311567 |
5263962 |
161. |
Число ночевок в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Северо-Кавказского федерального округа |
тыс. человек |
Минкавказ России |
- |
11622 |
- |
11237 |
- |
10909 |
- |
11361 |
12042 |
12565 |
- |
- |
- |
- |
162. |
Объем средств, направленных на создание и эксплуатацию объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе (федеральный бюджет, акционерное общество "Курорты Северного Кавказа") |
тыс. рублей |
Минэконом развития России |
6800000 |
4381322 |
1011000 |
1011972 |
4644568 |
3760216 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
163. |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых на территории особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе |
рублей |
Минэконом развития России |
33000 |
33000 |
33000 |
33000 |
34000 |
34000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
164. |
Объем налогов, уплаченных резидентами особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации |
тыс. рублей |
Минэконом развития России |
20070 |
19957 |
30683 |
34497 |
56840 |
21356 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
165. |
Объем налогов, уплаченных резидентами особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе в региональные бюджеты |
тыс. рублей |
Минэконом развития России |
5450 |
418 |
4004 |
5641 |
7416 |
7250 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма "Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод" |
166. |
Количество новых мест в общео бразовательных организациях Ставропольского края, введенных в рамках софинансирования за счет средств федерального бюджета |
единиц |
Минкавказ России |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
275 |
- |
- |
- |
- |
- |
167. |
Количество новых мест в дошкольных организациях Ставропольского края, введенных в рамках софинансирования за счет средств федерального бюджета |
единиц |
Минкавказ России |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
320 |
- |
- |
- |
- |
- |
168. |
Доля населения Ставропольского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Ставропольского края |
процентов |
Минкавказ России |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
41,7 |
44 |
46,9 |
- |
- |
- |
- |
169. |
Уровень технической готовности объектов капитального строительства |
процентов |
Минкавказ России |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
170. |
Благоустройство городских населенных пунктов в Ставропольском крае |
гектаров |
Минкавказ России |
|
|
|
|
|
|
|
0,45 |
0,54 |
0,15 |
|
|
|
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" |
171. |
Количество подготовленных отчетов социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа |
единиц |
Минкавказ России |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
9 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
172. |
Количество принятых нормативных правовых актов и стратегических документов |
единиц |
Минкавказ России |
2 |
8 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
173. |
Количество проведенных мероприятий федерального и регионального уровней по мониторингу результатов государственной программы |
единиц |
Минкавказ России |
3 |
3 |
2 |
5 |
2 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
174. |
Укомплектованность должностей государственной службы в Минкавказе России |
процентов |
Минкавказ России |
92 |
- |
93 |
80,4 |
94 |
80,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма "Формирование инфраструктуры государственной информационной политики в Северо-Кавказском федеральном округе" |
175. |
Среднемесячная посещаемость комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу |
тыс. человек |
Минкавказ России |
- |
- |
150 |
237 |
200 |
235 |
250 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
340 |
176. |
Индекс цитируемости материалов комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу |
процентов |
Минкавказ России |
- |
- |
4 |
5,69 |
6 |
7,86 |
8 |
9 |
9,5 |
10 |
10,5 |
11 |
11,5 |
12 |
177. |
Доля граждан Российской Федерации, регулярно получающих информацию о событиях в Северо-Кавказском федеральном округе |
процентов |
Минкавказ России |
- |
- |
40 |
58 |
45 |
55 |
51 |
52 |
53 |
54 |
54,5 |
55 |
55,5 |
56 |
178. |
Доля граждан Российской Федерации, регулярно получающих положительную информацию о событиях в Северо-Кавказском федеральном округе |
процентов |
Минкавказ России |
- |
- |
20 |
22 |
27 |
42 |
34 |
35 |
36 |
37 |
37,5 |
38 |
38,5 |
39 |
179. |
Объем материалов комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу |
единиц |
Минкавказ России |
- |
- |
3000 |
3045 |
4000 |
4131 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
180. |
Объем аналитических материалов, подготовленных с использованием комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу |
единиц |
Минкавказ России |
- |
- |
10 |
10 |
50 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма "Поддержка инвестиционных проектов и создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории Северо-Кавказского федерального округа" |
181. |
Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы (нарастающим итогом) |
млн. рублей |
Минкавказ России |
- |
- |
- |
- |
6884 |
- |
3621,1 |
3163,1 |
3819,7 |
4469,3 |
- |
- |
- |
- |
182. |
Число созданных рабочих мест в рамках инвестиционных проектов подпрограммы (нарастающим итогом) |
единиц |
Минкавказ России |
- |
- |
- |
- |
225 |
- |
1195 |
1479 |
1840 |
2197 |
- |
- |
- |
- |
183. |
Число созданных высокопроизводите льных рабочих мест в рамках инвестиционных проектов подпрограммы (нарастающим итогом) |
единиц |
Минкавказ России |
- |
- |
- |
- |
102 |
- |
142 |
156 |
174 |
192 |
- |
- |
- |
- |
184. |
Объем инвестиций, заявленных в инвестиционных соглашениях о реализации проекта на площадке экономического форума (нарастающим итогом) |
млн. рублей |
Минкавказ России |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30000 |
90000 |
120000 |
- |
- |
- |
- |
185. |
Объем инвестиций, освоенных в инвестиционных проектах, заявленных на площадке экономического форума (нарастающим итогом) |
млн. рублей |
Минкавказ России |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15000 |
60000 |
- |
- |
- |
- |
Читайте также
|