Расширенный поиск

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 02.04.2018 № 229

 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ Москва 2 апреля 2018 г. № 229 О внесении изменений в Положение об осуществлении Министерством энергетики Российской Федерации внутреннего финансового аудита, утвержденное приказом Минэнерго России от 1 марта 2016 г. № 148 Зарегистрирован Минюстом России 5 июня 2018 г. Регистрационный № 51300 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2014 г. № 193 "Об утверждении Правил осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами (администраторами) доходов федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и о внесении изменения в пункт 1 Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. № 89" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1290; 2015, № 16, ст. 2393; 2016, № 18, ст. 2632), п р и к а з ы в а ю: Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение об осуществлении Министерством энергетики Российской Федерации внутреннего финансового аудита, утвержденное приказом Минэнерго России от 1 марта 2016 г. № 148 (зарегистрирован Минюстом России 28 марта 2016 г., регистрационный номер 41596), с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24 апреля 2017 г. № 353 (зарегистрирован Минюстом России от 24 мая 2017 г. № 46805). Министр А.В.Новак _____________ УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минэнерго России от 2 апреля 2018 г. № 229 ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в Положение об осуществлении Министерством энергетики Российской Федерации внутреннего финансового аудита", утвержденное приказом Минэнерго России от 1 марта 2016 г. № 148 1. В пункте 2 Порядка составления и представления годовой отчетности о результатах осуществления Министерством энергетики Российской Федерации внутреннего финансового аудита (приложение № 5 к Положению об осуществлении Министерством энергетики Российской Федерации внутреннего финансового аудита) после слов "следующего за отчетным" дополнить словами "(рекомендуемый образец годового отчета приведен в приложении № 6 к Положению об осуществлении Министерством энергетики Российской Федерации внутреннего финансового аудита).". 2. Дополнить приложением № 6 следующего содержания: "Приложение № 6 к Положению об осуществлении Министерством энергетики Российской Федерации внутреннего финансового аудита, утвержденному приказом Минэнерго России от 01.03.2016 № 148 (Рекомендуемый образец) ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о результатах осуществления внутреннего финансового аудита |---------| | КОДЫ | |---------| | | |---------| на "__" ________ 20__ г. Дата | | |---------| Наименование главного ________________________ Глава по БК | | администратора бюджетных средств, | | администратора бюджетных средств | | |---------| Наименование бюджета ________________________ по ОКТМО | | |---------| Периодичность: годовая | | |---------| 1. Общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита --------------------------------------------------------------------|---------|------------- Наименование показателя | Код | Значения | строки | показателя --------------------------------------------------------------------|---------|------------- 1 | 2 | 3 --------------------------------------------------------------------|---------|------------| Штатная численность субъекта внутреннего финансового аудита, | 010 | | человек | | | --------------------------------------------------------------------|---------|------------| из них: | | | фактическая численность субъекта внутреннего финансового аудита | 011 | | --------------------------------------------------------------------|---------|------------| Количество проведенных аудиторских проверок, единиц | 020 | | --------------------------------------------------------------------|---------|------------| в том числе: | | | в отношении системы внутреннего финансового контроля | 021 | | --------------------------------------------------------------------|---------|------------| достоверности бюджетной отчетности | 022 | | --------------------------------------------------------------------|---------|------------| экономности и результативности использования бюджетных средств | 023 | | --------------------------------------------------------------------|---------|------------| Количество аудиторских проверок, предусмотренных в плане | 030 | | внутреннего финансового аудита на отчетный год, единиц | | | --------------------------------------------------------------------|---------|------------| из них: | | | количество проведенных плановых аудиторских проверок | 031 | | --------------------------------------------------------------------|---------|------------| Количество проведенных внеплановых аудиторских проверок, единиц | 040 | | --------------------------------------------------------------------|---------|------------| Количество направленных рекомендаций по повышению эффективности | 050 | | внутреннего финансового контроля, единиц | | | --------------------------------------------------------------------|---------|------------| из них: | | | количество исполненных рекомендаций | 051 | | --------------------------------------------------------------------|---------|------------| Количество направленных предложений о повышении экономности и | 060 | | результативности использования бюджетных средств, единиц | | | --------------------------------------------------------------------|---------|------------| из них: | | | количество исполненных предложений | 061 | | --------------------------------------------------------------------|---------|------------| 2. Сведения о выявленных нарушениях и недостатках, тыс. руб. ----------------------------------|-------|---------|------------|-------------------------| Наименование показателя | Код | Коли- | Объем | Динамика нарушений и | |строки | чество |(тыс. руб.) | недостатков | | |(единиц) | |------------|------------| | | | |(тыс. руб.) | (%) | ----------------------------------|-------|---------|------------|------------|------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ----------------------------------|-------|---------|------------|------------|------------| Нецелевое использование бюджетных| 010 | | | | | средств | | | | | | ----------------------------------|-------|---------|------------|------------|------------| Неправомерное использование | 020 | | | | | бюджетных средств (кроме | | | | | | нецелевого использования) | | | | | | ----------------------------------|-------|---------|------------|------------|------------| Нарушения процедур составления и | 030 | | | | | исполнения бюджета по расходам, | | | | | | установленных бюджетным | | | | | | законодательством | | | | | | ----------------------------------|-------|---------|------------|------------|------------| Нарушения правил ведения | 040 | | | | | бюджетного учета | | | | | | ----------------------------------|-------|---------|------------|------------|------------| Нарушения порядка составления | 050 | | | | | бюджетной отчетности | | | | | | ----------------------------------|-------|---------|------------|------------|------------| Несоблюдение порядка, целей и | 060 | | | | | условий предоставления средств из| | | | | | бюджета (субсидий, инвестиций), | | | | | | предоставления кредитов и займов,| | | | | | обеспеченных государственными | | | | | | гарантиями | | | | | | ----------------------------------|-------|---------|------------|------------|------------| Нарушения порядка | 070 | | | | | администрирования доходов бюджета| | | | | | ----------------------------------|-------|---------|------------|------------|------------| Нарушения в сфере закупок в части| 080 | | | | | обоснования закупок и исполнения | | | | | | контрактов | | | | | | ----------------------------------|-------|---------|------------|------------|------------| Нарушения установленных процедур | 090 | | X | X | | и требований по осуществлению | | | | | | внутреннего финансового контроля | | | | | | ----------------------------------|-------|---------|------------|------------|------------| Прочие нарушения и недостатки | 100 | | | | | ----------------------------------|-------|---------|------------|------------|------------| Руководитель субъекта внутреннего финансового аудита _____________ ___________ _____________________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) "__" __________ 20__ г.". _____________


Информация по документу
Читайте также