Расширенный поиск

Постановление Правительства Вологодской области от 04.12.2017 № 1078

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

От 04.12.2017 № 1078

г. Вологда

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства области

от 28 октября 2013 года № 1109

 

 

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Внести в государственную программу «Информационное общество – Вологодская область (2014 – 2020 годы)», утвержденную постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1109 (далее – государственная программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы позицию «Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы финансового

обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета – 1 814 779,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 225 680,1 тыс. рублей;

2015 год – 259 916,9 тыс. рублей;

2016 год – 304 029,3 тыс. рублей;

2017 год – 311 579,3 тыс. рублей;

2018 год – 300 070,7 тыс. рублей;

2019 год – 300 070,7 тыс. рублей;

2020 год – 113 432,4 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 1 766 179,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 198 980,1 тыс. рублей;

2015 год – 238 016,9 тыс. рублей;

2016 год – 304 029,3 тыс. рублей;

2017 год – 311 579,3 тыс. рублей;

2018 год – 300 070,7 тыс. рублей;

2019 год – 300 070,7 тыс. рублей;

2020 год – 113 432,4 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 48 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 26 700,0 тыс. рублей;

2015 год – 21 900,0 тыс. рублей».

 

1.2. Раздел IV «Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета – 1 814 779,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 225 680,1 тыс. рублей;

2015 год – 259 916,9 тыс. рублей;

2016 год – 304 029,3 тыс. рублей;

2017 год – 311 579,3 тыс. рублей;

2018 год – 300 070,7 тыс. рублей;

2019 год – 300 070,7 тыс. рублей;

2020 год – 113 432,4 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 1 766 179,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 198 980,1 тыс. рублей;

2015 год – 238 016,9 тыс. рублей;

2016 год – 304 029,3 тыс. рублей;

2017 год – 311 579,3 тыс. рублей;

2018 год – 300 070,7 тыс. рублей;

2019 год – 300 070,7 тыс. рублей;

2020 год – 113 432,4 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 48 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 26 700,0 тыс. рублей;

2015 год – 21 900,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в приложении 4 к государственной программе.

При расчете объема ресурсного обеспечения реализации государственной программы в части финансирования подпрограммы 3 «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы» учитывался прогноз сводных показателей государственных заданий бюджетного учреждения в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» и бюджетного учреждения Вологодской области «Электронный регион».».

1.3. В приложении 1 «Подпрограмма «Развитие информационного общества и формирование «электронного правительства» Вологодской области» к государственной программе:

1.3.1. В паспорте подпрограммы 1:

1.3.1.1. Позицию «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

 

«Целевые показатели

(индикаторы) подпрограммы 1

доля государственных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа;

доля типовых муниципальных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа;

доля органов исполнительной государственной власти области, объединенных в региональную мультисервисную сеть органов государственной власти области (РМСОГВ), от общего количества органов исполнительной государственной власти области, располагаемых в муниципальном образовании «Город Вологда»;

количество инфоматов, установленных в районных центрах области;

доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме;

доля населения области, повысившего уровень компетенций по использованию информационно-коммуникационных технологий за счет реализации мероприятий государственной программы, от общей численности постоянного населения области;

доля описаний дел государственных архивов области, включенных в электронные описи и электронные каталоги, от общего количества описаний дел государственных архивов области;

доля сотрудников органов исполнительной государственной власти области, являющихся пользователями единой системы электронного документооборота, от количества сотрудников органов исполнительной государственной власти области, в отношении которых органами исполнительной государственной власти области направлены заявки на подключение к единой системе электронного документооборота в соответствии с требованиями постановления Правительства области от 26 августа 2013 года № 862 «Об автоматизированной системе электронного документооборота органов исполнительной государственной власти области»;

доля информационных систем, функционирование которых обеспечивается Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области и модернизация программного кода которых осуществлена в отчетном периоде посредством аутсорсинга, к количеству информационных систем, функционирование которых обеспечивается Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области и модернизация программного кода которых осуществляется посредством аутсорсинга;

доля населения области, имеющего возможность приема эфирных цифровых телеканалов, от общей численности постоянного населения области;

количество антенно-мачтовых сооружений, построенных в отдаленных населенных пунктах области с низкой плотностью населения с целью размещения на них базовых станций операторов подвижной радиотелефонной связи;

доля аттестованных государственных информационных систем области, зарегистрированных в реестре государственных информационных систем Вологодской области и используемых органами исполнительной государственной власти области, от общего количества государственных информационных систем области, зарегистрированных в реестре государственных информационных систем Вологодской области и используемых органами исполнительной государственной власти области».

 

1.3.1.2. Позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы финансового

обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета – 1 151 801,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 151 067,7 тыс. рублей;

2015 год – 159 248,5 тыс. рублей;

2016 год – 204 071,7 тыс. рублей;

2017 год – 214 134,8 тыс. рублей;

2018 год – 202 547,2 тыс. рублей;

2019 год – 202 547,2 тыс. рублей;

2020 год – 18 184,6 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 1 103 201,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 124 367,7 тыс. рублей;

2015 год – 137 348,5 тыс. рублей;

2016 год – 204 071,7 тыс. рублей;

2017 год – 214 134,8 тыс. рублей;

2018 год – 202 547,2 тыс. рублей;

2019 год – 202 547,2 тыс. рублей;

2020 год – 18 184,6 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 48 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 26 700,0 тыс. рублей;

2015 год – 21 900,0 тыс. рублей».

 

1.3.1.3. Позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

 

«Ожидаемые результаты

реализации подпрограммы 1

в результате реализации подпрограммы 1 планируется достигнуть к 2020 году следующих результатов:

поддержание доли государственных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа, на уровне 100% с 2012 года;

поддержание доли типовых муниципальных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа, на уровне 100% с 2014 года;

увеличение доли органов исполнительной государственной власти области, объединенных в региональную мультисервисную сеть органов государственной власти области (РМСОГВ), от общего количества органов исполнительной государственной власти области, располагаемых в муниципальном образовании «Город Вологда», с 11,4% в 2012 году до 96% в 2020 году;

увеличение количества инфоматов, установленных в районных центрах области, до 26 штук к 2020 году;

увеличение доли государственных услуг, предоставленных в электронной форме, с 60% в 2017 году до 70% в 2020 году;

увеличение доли населения области, повысившего уровень компетенций по использованию информационно-коммуникационных технологий за счет реализации мероприятий государственной программы, от общей численности постоянного населения области с 0% в 2012 году до 2,9% в 2020 году;

увеличение доли описаний дел государственных архивов области, включенных в электронные описи и электронные каталоги, от общего количества описаний дел государственных архивов области с 5% в 2012 году до 20% в 2020 году;

увеличение доли сотрудников органов исполнительной государственной власти области, являющихся пользователями единой системы электронного документооборота, от количества сотрудников органов исполнительной государственной власти области, в отношении которых органами исполнительной государственной власти области направлены заявки на подключение к единой системе электронного документооборота в соответствии с требованиями постановления Правительства области от 26 августа 2013 года № 862 «Об автоматизированной системе электронного документооборота органов исполнительной государственной власти области», с 11,1% в 2012 году до 100% в 2020 году;

сохранение доли информационных систем, функционирование которых обеспечивается Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области и модернизация программного кода которых осуществлена в отчетном периоде посредством аутсорсинга, к количеству информационных систем, функционирование которых обеспечивается Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области и модернизация программного кода которых осуществляется посредством аутсорсинга, с 2016 года на уровне не менее 100% к 2020 году;

увеличение доли населения области, имеющего возможность приема эфирных цифровых телеканалов, от общей численности постоянного населения области с 70% в 2012 году до 97,8% в 2020 году;

увеличение количества антенно-мачтовых сооружений, построенных в отдаленных населенных пунктах области с низкой плотностью населения с целью размещения на них базовых станций операторов подвижной радиотелефонной связи, до 5 штук к 2020 году;

сохранение доли аттестованных государственных информационных систем области, зарегистрированных в реестре государственных информационных систем Вологодской области и используемых органами исполнительной государственной власти области, от общего количества государственных информационных систем области, зарегистрированных в реестре государственных информационных систем Вологодской области и используемых органами исполнительной государственной власти области, с 2016 года на уровне не менее 95% к 2020 году».

 

1.3.2. В разделе II «Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 1»:

1.3.2.1. В абзаце двадцать первом слова и цифры «с 12,7% в 2012 году до 27% в 2020 году» заменить словами и цифрами «до 11,5% в 2016 году».

1.3.2.2. В абзаце двадцать втором цифры «до 25,6% в 2020 году» заменить словами и цифрами «до 12,9% в 2016 году».

1.3.3. В абзаце сорок шестом раздела III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1» слова «особо опасными и (или) технически сложными» заменить словами «объектами капитального строительства».

1.3.4. Раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета – 1 151 801,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 151 067,7 тыс. рублей;

2015 год – 159 248,5 тыс. рублей;

2016 год – 204 071,7 тыс. рублей;

2017 год – 214 134,8 тыс. рублей;

2018 год – 202 547,2 тыс. рублей;

2019 год – 202 547,2 тыс. рублей;

2020 год – 18 184,6 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 1 103 201,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 124 367,7 тыс. рублей;

2015 год – 137 348,5 тыс. рублей;

2016 год – 204 071,7 тыс. рублей;

2017 год – 214 134,8 тыс. рублей;

2018 год – 202 547,2 тыс. рублей;

2019 год – 202 547,2 тыс. рублей;

2020 год – 18 184,6 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 48 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 26 700,0 тыс. рублей;

2015 год – 21 900,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 3 к подпрограмме 1.

В случае привлечения ответственным исполнителем подпрограммы 1 либо исполнителем подпрограммы 1 для выполнения основного мероприятия подпрограммы 1 подведомственных ему учреждений ответственный исполнитель подпрограммы 1 либо исполнитель подпрограммы 1 предоставляет подведомственным учреждениям для выполнения основного мероприятия подпрограммы 1 субсидию на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

1.3.5. Приложения 1, 3, 4 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 3 к настоящему постановлению.

1.4. В приложении 2 «Подпрограмма «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Вологодской области» к государственной программе:

1.4.1. В паспорте подпрограммы 2:

1.4.1.1. Позицию «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

 

«Целевые показатели

(индикаторы) подпрограммы 2

доля территории области, покрытая сигналом высокоточного позиционирования, от общей площади территории области;

доля органов исполнительной государственной власти области, подключенных к областной геоинформационной системе, от общего числа органов исполнительной государственной власти области, направивших заявки на такое подключение;

доля территории области, покрытая актуальными цифровыми картами масштаба 1:50000, от общей площади территории области».

 

1.4.1.2. Позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета – 37 388,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 1 500,0 тыс. рублей;

2015 год – 15 900,0 тыс. рублей;

2016 год – 12 336,0 тыс. рублей;

2017 год – 652,0 тыс. рублей;

2018 год – 3 500,0 тыс. рублей;

2019 год – 3 500,0 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 37 388,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 1 500,0 тыс. рублей;

2015 год – 15 900,0 тыс. рублей;

2016 год – 12 336,0 тыс. рублей;

2017 год – 652,0 тыс. рублей;

2018 год – 3 500,0 тыс. рублей;

2019 год – 3 500,0 тыс. рублей».

 

1.4.1.3. Позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

 

«Ожидаемые результаты

реализации подпрограммы 2

в результате реализации подпрограммы 2 планируется достигнуть к 2020 году следующих результатов:

увеличение доли территории области, покрытой сигналом высокоточного позиционирования, от общей площади территории области с 0% в 2012 году до 100% в 2020 году;

увеличение доли органов исполнительной государственной власти области, подключенных к областной геоинформационной системе, от общего числа органов исполнительной государственной власти области, направивших заявки на такое подключение, с 0% в 2012 году до 100% в 2020 году;

увеличение доли территории области, покрытой актуальными цифровыми картами масштаба 1:50000, от общей площади территории области с 0% в 2012 году до 100% в 2020 году».

 

1.4.2. Раздел II «Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«II. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 2

Целью подпрограммы 2 является обеспечение использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачу по созданию и развитию технологий и инфраструктуры использования результатов космической деятельности, в том числе спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, в интересах развития области.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 представлены в приложении 1 к подпрограмме 2.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 приведены в приложении 2 к подпрограмме 2.

В результате реализации подпрограммы 2 будет обеспечено достижение к 2020 году следующих результатов:

увеличение доли территории области, покрытой сигналом высокоточного позиционирования, от общей площади территории области с 0% в 2012 году до 100% в 2020 году;

увеличение доли органов исполнительной государственной власти области, подключенных к областной геоинформационной системе, от общего числа органов исполнительной государственной власти области, направивших заявки на такое подключение, с 0% в 2012 году до 100% в 2020 году;

увеличение доли территории области, покрытой актуальными цифровыми картами масштаба 1:50000, от общей площади территории области с 0% в 2012 году до 100% в 2020 году.

Сроки реализации подпрограммы 2 – 2014 - 2020 годы.».

1.4.3. Раздел III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Создание и обеспечение функционирования региональной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности»

Цель мероприятия: создание условий для использования результатов космической деятельности в интересах развития области.

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается:

создание сети референцных станций с целью создания на территории области системы высокоточного позиционирования, а также обеспечение ее эксплуатации и развития;

создание, внедрение, развитие и обеспечение эксплуатации (сопровождения) областной геоинформационной системы, осуществляющей интеграцию пространственных и других данных с электронными картами, космоснимками, данными систем ГЛОНАСС/GPS и других информационных систем;

интеграция навигационно-информационной инфраструктуры использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности с Государственной автоматизированной информационной системой «Управление» Вологодской области (далее – ГАС «Управление») и другими существующими отраслевыми информационными системами органов исполнительной государственной власти области (далее – ОИГВ) и органов местного самоуправления области (далее – ОМС);

обучение пользователей областной геоинформационной системы работе с данной системой;

разработка учебно-методической и другой документации по работе с областной геоинформационной системой.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 государственной программы приведен в приложении 2(1) к подпрограмме 2.

Ответственный исполнитель подпрограммы 2 и исполнители подпрограммы 2 вправе привлекать для выполнения основных мероприятий подпрограммы 2 подведомственные им учреждения в случае, если данная деятельность входит в функции указанных учреждений.».

1.4.4. Раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета – 37 388,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 1 500,0 тыс. рублей;

2015 год – 15 900,0 тыс. рублей;

2016 год – 12 336,0 тыс. рублей;

2017 год – 652,0 тыс. рублей;

2018 год – 3 500,0 тыс. рублей;

2019 год – 3 500,0 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 37 388,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 1 500,0 тыс. рублей;

2015 год – 15 900,0 тыс. рублей;

2016 год – 12 336,0 тыс. рублей;

2017 год – 652,0 тыс. рублей;

2018 год – 3 500,0 тыс. рублей;

2019 год – 3 500,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 3 к подпрограмме 2.

В случае привлечения ответственным исполнителем подпрограммы 2 либо исполнителем подпрограммы 2 для выполнения основного мероприятия подпрограммы 2 подведомственных ему учреждений ответственный исполнитель подпрограммы 2 либо исполнитель подпрограммы 2 предоставляет подведомственным учреждениям для выполнения основного мероприятия подпрограммы 2 субсидию на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

1.4.5. Приложения 1, 2, 2(1), 3 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложениям 4 – 7 к настоящему постановлению.

1.5. В приложении 3 «Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы» к государственной программе:

1.5.1. В паспорте подпрограммы 3 позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы финансового

обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета – 625 589,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 73 112,4 тыс. рублей;

2015 год – 84 768,4 тыс. рублей;

2016 год – 87 621,6 тыс. рублей;

2017 год – 96 792,5 тыс. рублей;

2018 год – 94 023,5 тыс. рублей;

2019 год – 94 023,5 тыс. рублей;

2020 год – 95 247,8 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 625 589,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 73 112,4 тыс. рублей;

2015 год – 84 768,4 тыс. рублей;

2016 год – 87 621,6 тыс. рублей;

2017 год – 96 792,5 тыс. рублей;

2018 год – 94 023,5 тыс. рублей;

2019 год – 94 023,5 тыс. рублей;

2020 год – 95 247,8 тыс. рублей».

 

1.5.2. Раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета – 625 589,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 73 112,4 тыс. рублей;

2015 год – 84 768,4 тыс. рублей;

2016 год – 87 621,6 тыс. рублей;

2017 год – 96 792,5 тыс. рублей;

2018 год – 94 023,5 тыс. рублей;

2019 год – 94 023,5 тыс. рублей;

2020 год – 95 247,8 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 625 589,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 73 112,4 тыс. рублей;

2015 год – 84 768,4 тыс. рублей;

2016 год – 87 621,6 тыс. рублей;

2017 год – 96 792,5 тыс. рублей;

2018 год – 94 023,5 тыс. рублей;

2019 год – 94 023,5 тыс. рублей;

2020 год – 95 247,8 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 3 государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к подпрограмме 3.».

1.5.3. Приложения 3(1) и 4 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложениям 8 и 9 к настоящему постановлению.

1.6. Приложения 4 и 7 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 10, 11 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

 

 

Губернатор области          О.А. Кувшинников

 

 

Приложение 1

к постановлению

Правительства области

от 04.12.2017 № 1078

 

«Приложение 1

к подпрограмме 1

 

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1


п/п

Задача, направленная

на достижение цели

Наименование целевого показателя

(индикатора)

Единица измерения

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

2012 год

2013 год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Задача 1. Оптимизация механизма предоставления государственных услуг на основе межведомственного взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций

целевой показатель 1.1. Доля государственных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.

 

целевой показатель 1.2. Доля типовых муниципальных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа

%

-

-

100

100

100

100

100

100

100

3.

Задача 2. Повышение качества государственного управления областью, в том числе на основе совершенствования системы информационно-аналитического обеспечения принимаемых решений

целевой показатель 2.1. Доля органов исполнительной государственной власти области, объединенных в региональную мультисервисную сеть органов государственной власти области (РМСОГВ), от общего количества органов исполнительной государственной власти области, располагаемых в муниципальном образовании «Город Вологда»

%

11,4

70

90

96

96

96

96

96

96

4.

Задача 3. Поддержка и расширение возможностей самообслуживания граждан при получении государственных услуг, снижение воздействия фактора географического местоположения при получении государственных услуг

целевой показатель 3.1. Доля граждан области, получивших универсальную электронную карту, от общей численности постоянного населения области

%

0

0,1

1,9

0,1

0,1

-

-

-

-

5.

 

целевой показатель 3.2. Количество инфоматов, установленных в районных центрах области

шт.

0

0

0

19

26

26

26

26

26

6.

 

целевой показатель 3.3. Доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме

%

-

-

-

-

-

60

70

70

70

7.

Задача 4. Повышение технологической осведомленности и квалификации граждан

целевой показатель 4.1. Доля населения области, повысившего уровень компетенций по использованию информационно- коммуникационных технологий за счет реализации мероприятий государственной программы, от общей численности постоянного населения области

%

0

0

0

0,3

0,9

2,0

2,3

2,6

2,9

8.

Задача 5. Повышение качества социальной защиты населения, культурного и гуманитарного просвещения, архивной деятельности области на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий

целевой показатель 5.1. Доля цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейных фондов

%

12,7

17

20

10

11,5

-

-

-

-

9.

 

целевой показатель 5.2. Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, в среднем по области от общего фонда редких книг

%

0,12

3,3

6,5

9,7

12,9

-

-

-

-

10.

 

целевой показатель 5.3. Доля описаний дел государственных архивов области, включенных в электронные описи и электронные каталоги, от общего количества описаний дел государственных архивов области

%

5

6

8

9

11

12

14

20

20

11.

Задача 6. Повышение качества административно-управленческих процессов на основе развития технологий безбумажного документооборота, оперативности и полноты контроля результативности деятельности органов государственной власти

целевой показатель 6.1. Доля сотрудников органов исполнительной государственной власти области, являющихся пользователями единой системы электронного документооборота, от количества сотрудников органов исполнительной государственной власти области, в отношении которых органами исполнительной государственной власти области направлены заявки на подключение к единой системе электронного документооборота в соответствии с требованиями постановления Правительства области от 26 августа 2013 года № 862 «Об автоматизированной системе электронного документооборота органов исполнительной государственной власти области»

%

11,1

100

100

100

100

100

100

100

100

12.

 

целевой показатель 6.2. Доля информационных систем, функционирование которых обеспечивается Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области и модернизация программного кода которых осуществлена в отчетном периоде посредством аутсорсинга, к количеству информационных систем, функционирование которых обеспечивается Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области и модернизация программного кода которых осуществляется посредством аутсорсинга

%

-

-

-

-

100

100

100

100

100

13.

Задача 7. Содействие в предоставлении/получении услуг связи

целевой показатель 7.1. Доля населения области, имеющего возможность приема эфирных цифровых телеканалов, от общей численности постоянного населения области

%

70

95,7

95,7

96,3

97,7

97,8

97,8

97,8

97,8

14.

 

целевой показатель 7.2. Количество антенно-мачтовых сооружений, построенных в отдаленных населенных пунктах области с низкой плотностью населения с целью размещения на них базовых станций операторов подвижной радиотелефонной связи

шт.

-

-

-

-

-

1

3

5

5

15.

Задача 8. Обеспечение информационной безопасности в отношении государственных информационных систем области, используемых Правительством области, органами исполнительной государственной власти области, уполномоченным по правам человека в Вологодской области, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Вологодской области

целевой показатель 8.1. Доля аттестованных государственных информационных систем области, зарегистрированных в реестре государственных информационных систем Вологодской области и используемых органами исполнительной государственной власти области, от общего количества государственных информационных систем области, зарегистрированных в реестре государственных информационных систем Вологодской области и используемых органами исполнительной государственной власти области

%

-

-

-

-

95

95

95

95

95»


Информация по документу
Читайте также