Расширенный поиск
Распоряжение правительства Воронежской области от 07.10.2010 № 668-рПравительство Воронежской области РАСПОРЯЖЕНИЕ Утратилo силу - Распоряжение правительства Воронежской области от 11.08.2011 г. N 556-р от 07.10.2010 N 668-р О комплексном плане мероприятий на 3-летний период, направленных на улучшение значений показателей эффективности, используемых для оценки уровней и динамики эффективности деятельности субъектов Российской Федерации при выделении грантов В целях достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Воронежской области и структурных подразделений правительства Воронежской области, используемых для оценки эффективности деятельности субъектов Российской Федерации при выделении грантов: 1. Утвердить прилагаемый комплексный план мероприятий на 3-летний период, направленных на улучшение значений показателей эффективности, используемых для оценки уровней и динамики эффективности деятельности субъектов Российской Федерации при выделении грантов (далее - План). 2. Руководителям исполнительных органов государственной власти области и структурных подразделений правительства Воронежской области включать информацию о результатах выполнения мероприятий Плана в состав отчетов о результатах выполнения показателей эффективности за полугодие и предыдущий год, предоставляемых в департамент экономического развития Воронежской области в соответствии с пунктом 2.4.1 распоряжения правительства Воронежской области от 10.06.2009 N 256-р ежегодно не позднее 15 августа и 15 марта соответственно. 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. Губернатор Воронежской области А. Горддев Утвержден распоряжением правительства Воронежской области от 07.10.2010 N 668-р КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 3-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ И ДИНАМИКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ ГРАНТОВ |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| | N | Наименование | N показателя | Содержание | Описание | Срок | Ответственные | |п/п| показателя | по | мероприятия |непосредственных результатов | исполнения | исполнители | | | | распоряжению | |от осуществления мероприятия | | | | | |правительства | | | | | | | | Воронежской | | | | | | | | области | | | | | | | |от 10.06.2009 | | | | | | | | N 256-р | | | | | | | | (формула | | | | | | | | расчета) | | | | | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| | I. Государственное управление и повышение инвестиционной привлекательности субъекта Российской Федерации | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 1. Уровень результативности деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации | | в сфере государственного управления и повышения инвестиционной привлекательности субъекта Российской Федерации | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| |1 |Доля налоговых и | N 277 |1.1. Реализация плана |Увеличение доходной части |Ежеквартально,| Департамент | | |неналоговых доходов | |мероприятий по выявлению |консолидированного бюджета | 2010 год | экономического | | |консолидированного | |резервов и мобилизации |области и бюджетов | | развития | | |бюджета субъекта | |доходов в консолидированный |муниципальных образований за | | Воронежской | | |Российской Федерации | |бюджет области в 2010 году, |счет дополнительных резервов | | области, | | |в общем объеме | |утвержденного распоряжением |и мобилизации доходов. | | департамент | | |доходов | |правительства Воронежской |Достижение плановых значений | | финансово- | | |консолидированного | |области от 27.04.2010 N 236-|показателя: | | бюджетной | | |бюджета субъекта | |р "Об утверждении плана |- в 2010 году - 71,8%; | | политики | | |Российской Федерации | |мероприятий по выявлению |- в 2011 году - 77,4%; | |Воронежской области | | |(без учета | |резервов и мобилизации |- в 2012 году - 80,6% | | | | |субвенций) (%) | |доходов в консолидированный | | | | | | | |бюджет Воронежской области | | | | | | | |на 2010 год" | | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| | | | |1.2. Мониторинг поступления |Аналитическая записка по |Ежеквартально,| Департамент | | | | |налоговых и неналоговых |результатам сравнительного | 2010 - 2012 | финансово- | | | | |доходов в консолидированный |анализа | годы | бюджетной политики | | | | |бюджет | | | Воронежской | | | | | | | | области | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| | | | |1.3. Разработка рекомендаций|На основании данных |В течение 2010| Департамент | | | | |по увеличению поступления |мониторинга направление | года | экономического | | | | |налоговых и неналоговых |органам местного | |развития Воронежской| | | | |доходов в бюджет |самоуправления и | | области | | | | | |исполнительным органам | | | | | | | |государственной власти | | | | | | | |рекомендаций по увеличению | | | | | | | |поступления налоговых и | | | | | | | |неналоговых доходов | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| | | | |1.4. Осуществление |Увеличение поступлений |Ежеквартально,| Департамент по | | | | |мониторинга поступления |налоговых и неналоговых | 2010 - 2012 | развитию | | | | |налоговых и неналоговых |доходов в бюджеты | годы | муниципальных | | | | |доходов в местные бюджеты |муниципальных образований: | | образований | | | | | |- в 2010 году - на 8,5%; | |Воронежской области | | | | |————————————————————————————|- в 2011 году - на 10%; | |————————————————————| | | | |1.5. Осуществление |- в 2012 году - на 15% | | Департамент | | | | |мониторинга мероприятий, | | | экономического | | | | |проводимых в муниципальных | | |развития Воронежской| | | | |районах и городских округах | | | области | | | | |по выявлению резервов, | | | | | | | |мобилизации налоговых и | | | | | | | |неналоговых доходов в | | | | | | | |бюджеты муниципальных | | | | | | | |районов и городских округов,| | | | | | | |сокращению недоимки | | | | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| |2 |Объем инвестиций в | N 3 |2.1. Предоставление мер |Обеспечение устойчивого роста| 2010 - 2012 | Департамент | | |основной капитал (за | |государственной поддержки |инвестиций в основной капитал| годы | экономического | | |исключением бюджетных| |субъектам инвестиционной |области. Достижение плановых | | развития | | |средств) в расчете на| |деятельности, |значений показателя: | | Воронежской | | |1 человека (рублей) | |предусмотренной Законом |- в 2010 году - 13148 рублей;| | области | | | | |Воронежской области от |- в 2011 году - 13727 рублей;| | | | | | |07.07.2006 N 67-ОЗ |- в 2012 году - 14715 рублей | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————| | | | | |2.2. Формирование и развитие|Модернизация инфраструктуры | 2010 - 2012 | | | | | |индустриальных парков на |для развития экономики | годы | | | | | |территории области |региона | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————| | | | | |2.3. Актуализация |Совершенствование системы | 2010 - 2012 | | | | | |нормативной правовой базы в |поддержки развития бизнеса в | годы | | | | | |части формирования и |области | | | | | | |реализации региональной | | | | | | | |инвестиционной политики | | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| | | | |2.4. Сопровождение |Содействие инвесторам во | 2010 - 2012 | Департамент | | | | |реализации инвестиционных |взаимодействии с органами | годы | экономического | | | | |проектов в соответствии с |государственной власти | |развития Воронежской| | | | |заключенными инвестиционными|области, органами местного | | области, | | | | |договорами об осуществлении |самоуправления и федеральными| | исполнительные | | | | |инвестиционной деятельности |органами власти по вопросу | | органы | | | | | |проведения согласований | | государственной | | | | | |установленных действующим | | власти Воронежской | | | | | |законодательством | | области | | | | | |разрешительных документов на | | | | | | | |всех стадиях реализации особо| | | | | | | |значимых инвестиционных | | | | | | | |проектов | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| | | | |2.5. Реализация мероприятий |Создание условий для | 2010 - 2012 | Департамент | | | | |ведомственных целевых |привлечения инвестиций в | годы | промышленности, | | | | |программ: |промышленный комплекс, | |транспорта, связи и | | | | |- "Поддержка инвестиционных |транспорт и связь Воронежской| | инноваций | | | | |проектов организаций |области. Рост объемов | |Воронежской области | | | | |промышленности, транспорта и|производства | | | | | | |связи Воронежской области в |конкурентоспособной продукции| | | | | | |2008 - 2010 годах"; |(оказания услуг) | | | | | | |- "Поддержка инвестиционных | | | | | | | |проектов организаций | | | | | | | |промышленности, транспорта и| | | | | | | |связи Воронежской области в | | | | | | | |2011 - 2013 годах" | | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| | | | |2.6. Привлечение частных |Увеличение объемов | 2011 - 2012 | Департамент | | | | |инвесторов в целях |привлекаемых в жилищное | годы | архитектуры и | | | | |увеличения объемов жилищного|строительство инвестиций | | строительной | | | | |строительства | | |политики Воронежской| | | | | | | | области | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| | | | |2.7. Подготовка |Повышение инвестиционной | По мере |Департамент аграрной| | | | |презентационных материалов о|привлекательности |необходимости,|политики Воронежской| | | | |развитии АПК Воронежской |сельскохозяйственных | 2010 - 2012 | области | | | | |области в целях привлечения |предприятий | годы | | | | | |иностранных и российских | | | | | | | |инвесторов | | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————| | | | | |2.8. Отбор инвестиционных |Включение инвестиционных | Постоянно, | | | | | |проектов в сфере |проектов в список организаций| 2010 - 2012 | | | | | |агропромышленного комплекса |на получение государственной | годы | | | | | |и представление их на |поддержки из федерального | | | | | | |рассмотрение комиссии по |бюджета по кредитам банков, | | | | | | |координации вопросов |привлекаемым на эти цели | | | | | | |кредитования АПК | | | | | | | |Министерства сельского | | | | | | | |хозяйства Российской | | | | | | | |Федерации | | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————| | | | | |2.9. Мониторинг хода |Выяснение причин |Постоянно 2010| | | | | |реализации инвестиционных |недовыполнения мероприятий в | - 2012 годы | | | | | |проектов в |запланированный срок и | | | | | | |сельскохозяйственном |своевременное принятие мер по| | | | | | |производстве |улучшению ситуации | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| | | | |2.10. Расширение практики |Создание условий для | 2010 - 2012 | Управление | | | | |субсидирования процентной |привлечения инвестиций в | годы | жилищно- | | | | |ставки по инфраструктурным |жилищно-коммунальный комплекс| | коммунального | | | | |инвестиционным проектам: |Воронежской области | | хозяйства и | | | | |теплоснабжение, | | | энергетики | | | | |водоснабжение, водоотведение| | |Воронежской области | | | | |————————————————————————————| | | | | | | |2.11. Введение упрощенного | | | | | | | |порядка рассмотрения | | | | | | | |вышеуказанных проектов для | | | | | | | |ускорения принятия решения о| | | | | | | |предоставлении | | | | | | | |государственной поддержки | | | | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| |3 |Доля среднесписочной | N 17 |3.1. Реализация основных |Создание 1288 новых и | 2010 год | Департамент по | | |численности | |мероприятий областной |сохранение 2480 рабочих мест | | развитию | | |работников (без | |целевой программы "Развитие |у субъектов малого и среднего| |предпринимательства | | |внешних | |и поддержка малого и |предпринимательства (далее - | | и потребительского | | |совместителей) малых | |среднего предпринимательства|МСП) - получателей поддержки.| | рынка Воронежской | | |и средних предприятий| |в Воронежской области на |Предоставление 137 грантов | | области | | |в среднесписочной | |2006 - 2010 годы" и |начинающим предпринимателям | | | | |численности | |ведомственной целевой |на создание собственного | | | | |работников (без | |программы "Дополнительные |бизнеса. Привлечение кредитов| | | | |внешних | |мероприятия по развитию |для финансирования 15 | | | | |совместителей) всех | |малого и среднего |проектов развития субъектов | | | | |предприятий и | |предпринимательства в |МСП. | | | | |организаций (%) | |Воронежской области на 2009 |Предоставление 92 субсидий | | | | | | |2010 годы": |для компенсации части затрат,| | | | | | |- развитие системы |связанных с уплатой процентов| | | | | | |гарантийного обеспечения |по | | | | | | |обязательств субъектов |кредитам. | | | | | | |малого и среднего |Предоставление 41 субсидии | | | | | | |предпринимательства; |для компенсации части затрат,| | | | | | |- предоставление грантов |связанных с уплатой процентов| | | | | | |начинающим предпринимателям |по лизинговым договорам | | | | | | |на создание собственного |субъектам МСП. Предоставление| | | | | | |бизнеса; |25 субсидий для компенсации | | | | | | |- субсидирование части |части затрат субъектов МСП | | | | | | |затрат субъектов малого и |при применении технологий | | | | | | |среднего |энергосбережения. | | | | | | |предпринимательства, |Предоставление 22 субсидий | | | | | | |связанных с уплатой |для компенсации части затрат | | | | | | |процентов по кредитам; |субъектов МСП на | | | | | | |- содействие развитию |присоединение к объектам | | | | | | |лизинга оборудования |электросетевого хозяйства | | | | | | |субъектами малого и среднего| | | | | | | |предпринимательства; | | | | | | | |- содействие повышению | | | | | | | |энергоэффективности | | | | | | | |производства субъектов | | | | | | | |малого и среднего | | | | | | | |предпринимательства; | | | | | | | |- предоставление субсидий | | | | | | | |предпринимателям на | | | | | | | |технологическое | | | | | | | |присоединение к объектам | | | | | | | |электросетевого хозяйства; | | | | | | | |- поддержка | | | | | | | |внешнеэкономической | | | | | | | |деятельности субъектов | | | | | | | |малого и среднего | | | | | | | |предпринимательства; | | | | | | | |- поддержка муниципальных | | | | | | | |программ развития малого и | | | | | | | |среднего предпринимательства| | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————| | | | | | |3.2. Реализация основных |Обеспечение доступа к | | | | | | |мероприятий долгосрочной |кредитам кредитных | | | | | | |областной целевой программы |организаций не менее чем для | | | | | | |"Развитие и |270 субъектов малого и | | | | | | |поддержка малого и среднего |среднего предпринимательства | | | | | | |предпринимательства в |и микрофинансовых | | | | | | |Воронежской области на 2011-|организаций, | | | | | | |2015 годы": |не обладающих собственными | | | | | | |- информационная и |активами для залога. | | | | | | |консультационная поддержка |Предоставление займов 3200 | | | | | | |субъектов малого и среднего |субъектам малого и среднего | | | | | | |предпринимательства; |предпринимательства | | | | | | |- финансовая поддержка |микрофинансовыми | | | | | | |субъектов малого и среднего |организациями первого уровня.| | | | | | |предпринимательства; |Предоставление льготных | | | | | | |- развитие |займов 200 начинающим | | | | | | |микрофинансирования; |субъектам малого | | | | | | |- развитие инфраструктуры |предпринимательства на | | | | | | |поддержки субъектов малого и|создание собственного | | | | | | |среднего |бизнеса. Предоставление | | | | | | |предпринимательства; |субсидий на компенсацию части| | | | | | |- повышение |затрат по приобретению | | | | | | |конкурентоспособности малых |высокотехнологичного | | | | | | |и средних предприятий, в том|оборудования 180 малым и | | | | | | |числе за счет применения |средним предприятиям. | | | | | | |технологий энергосбережения;|Создание не менее чем 4375 | | | | | | |- поддержка субъектов малого|новых и сохранение более | | | | | | |и среднего |36560 рабочих мест. | | | | | | |предпринимательства, |Достижение плановых значений | | | | | | |осуществляющих |показателя: | | | | | | |внешнеэкономическую |- в 2010 году - 25,2%; | | | | | | |деятельность; |- в 2011 году - 25,9%; | | | | | | |- поддержка муниципальных |- в 2012 году - 26,7% | | | | | | |программ развития малого и | | | | | | | |среднего | | | | | | | |предпринимательства; | | | | | | | |- поддержка и развитие | | | | | | | |молодежного | | | | | | | |предпринимательства | | | | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| |4 |Уровень безработицы | N 5 |4.1. Мониторинг создания |Снижение показателя за счет |Ежеквартально,|Департамент труда и | | |(по методологии | |новых рабочих мест по видам |сохранения или увеличения | 2010 - 2012 |социального развития| | |Международной | |экономической деятельности |количества рабочих мест до | годы |Воронежской области | | |организации труда) в | | |уровня: | | | | |среднем за год (%) | |————————————————————————————|- в 2010 году - до 8,2%; |——————————————|————————————————————| | | | |4.2. Разработка прогноза |- в 2011 году - до 7,8%; | Ежегодно, |Департамент труда и | | | | |создания новых рабочих мест |- в 2012 году до 7,4% против | 2010 - 2012 |социального развития| | | | |под потребности экономики |8,6% в 2009 году | годы |Воронежской области,| | | | |области | | | департамент | | | | | | | | промышленности, | | | | | | | |транспорта, связи и | | | | | | | | инноваций | | | | | | | |Воронежской области,| | | | | | | |департамент аграрной| | | | | | | |политики Воронежской| | | | | | | | области, | | | | | | | | департамент | | | | | | | | архитектуры и | | | | | | | | строительной | | | | | | | |политики Воронежской| | | | | | | | области | | | | |————————————————————————————| |——————————————|————————————————————| | | | |4.3. Проведение экспертиз | | 2010 - 2012 |Управление занятости| | | | |инвестиционных проектов на | | годы | населения | | | | |предмет их влияния на рынок | | |Воронежской области | | | | |труда области | | | | | | | |————————————————————————————| |——————————————|————————————————————| | | | |4.4. Разработка прогноза | | Ежегодно, |Департамент труда и | | | | |дополнительной потребности в| | 2010 - 2012 | социального | | | | |кадрах по видам | | годы | развития | | | | |экономической деятельности | | |Воронежской области | | | | | | | | Департамент | | | | | | | | экономического | | | | | | | | развития | | | | | | | |Воронежской области | | | | |————————————————————————————| |——————————————|————————————————————| | | | |4.5. Разработка прогноза | | Ежегодно, |Управление занятости| | | | |высвобождения работников в | | 2010 - 2012 | населения | | | | |разрезе профессионально- | | годы |Воронежской области | | | | |квалификационного состава с | | | | | | | |целью перераспределения | | | | | | | |рабочей силы | | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| | | | |4.6. Анализ ситуации в сфере|Подготовка аналитических |Ежеквартально,| Департамент | | | | |занятости населения области |материалов и рекомендаций по | 2010 - 2012 | экономического | | | | | |совершенствованию системы | годы | развития | | | | | |занятости | |Воронежской области | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————| | | | | |4.7. Обеспечение реализации |Создание новых рабочих мест | 2010 - 2012 | | | | | |крупных инвестиционных | | годы | | | | | |проектов | | | | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| |5 |Доля населения с | N 8 |5.1. Мониторинг реализации |Выявление отклонений | Ежегодно, | Департамент | | |денежными доходами | |программных мероприятий |фактических значений | до 20 марта | экономического | | |ниже региональной | |целевых программ области по |показателей реализации | 2010 - 2012 | развития | | |величины прожиточного| |повышению уровня жизни |областных и ведомственных | годы | Воронежской | | |минимума в общей | |населения в части оценки |целевых программ от плановых.| | области | | |численности населения| |эффективности расходования |Проведение сводной оценки | | | | |субъекта Российской | |бюджетных средств |эффективности бюджетных | | | | |Федерации | | |расходов на реализацию | | | | |(%) | | |программ и представление | | | | | | | |результатов в правительство | | | | | | | |области | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| | | | |5.2. Исчисление величины |Обеспечение реализации мер |Ежеквартально,|Департамент труда и | | | | |прожиточного минимума для |государственной поддержки | 2010 - 2012 |социального развития| | | | |социально-демографических |нуждающихся граждан, | годы |Воронежской области | | | | |групп населения |содействие достижению | | | | | | |————————————————————————————|плановых значений показателя |——————————————| | | | | |5.3. Подготовка предложений | | Ежегодно, | | | | | |по определению величины | | 2010 - 2012 | | | | | |прожиточного минимума | | годы | | | | | |пенсионера на очередной | | | | | | | |финансовый год для целей | | | | | | | |установления социальной | | | | | | | |доплаты к пенсии | | | | | | | |————————————————————————————| |——————————————| | | | | |5.4. Определение нормативов | |Ежеквартально,| | | | | |чистого дохода от реализации| | 2010 - 2012 | | | | | |продукции, полученной в | | годы | | | | | |личном подсобном хозяйстве | | | | | | | |————————————————————————————| |——————————————| | | | | |5.5. Анализ потребительской | | 2011 год | | | | | |корзины для социально- | | | | | | | |демографических групп | | | | | | | |населения и подготовка | | | | | | | |предложении по утверждению | | | | | | | |новой потребительской | | | | | | | |корзины в Воронежской | | | | | | | |области | | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————| | | | | |5.6. Подготовка предложений |Обеспечение достижения | По мере | | | | | |по повышению эффективности |плановых значений |необходимости | | | | | |систем оплаты труда |среднемесячной начисленной | | | | | | |работников бюджетных |заработной платы работников | | | | | | |учреждений |областных государственных и | | | | | | | |муниципальных учреждений по | | | | | | | |отраслям бюджетной сферы | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————| | | | | |5.7. Взаимодействие с |Обеспечение | Постоянно, | | | | | |работодателями и профсоюзами|социально-трудовых гарантий | 2010 - 2012 | | | | | |по обеспечению выполнения |работникам и членам | годы | | | | | |положений областного |их семей, содействие | | | | | | |трехстороннего соглашения в |достижению плановых значений | | | | | | |сфере доходов и оплаты труда|показателя | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————| | | | | |5.8. Мониторинг показателей |Содействие достижению |Ежеквартально,| | | | | |в сфере доходов населения, |плановых значений показателя | 2010 - 2012 | | | | | |проведение на его основе |путем принятия своевременных | годы | | | | | |анализа уровня жизни |эффективных управленческих | | | | | | |населения области в разрезе |решений на основе имеющейся | | | | | | |муниципальных районов, |информации | | | | | | |городских округов | | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————| | | | | |5.9. Мониторинг негативных |Содействие достижению | Еженедельно, | | | | | |тенденций в социально- |плановых значений показателя | 2010 - 2012 | | | | | |трудовой сфере в целях |путем представления | годы | | | | | |недопущения снижения уровня |результатов мониторинга в | | | | | | |социальных гарантий |исполнительные органы | | | | | | |работникам |государственной власти | | | | | | | |и местного самоуправления | | | | | | | |области, государственную | | | | | | | |инспекцию труда в Воронежской| | | | | | | |области для принятия | | | | | | | |оперативных мер. | | | | | | | |Реализация мероприятий плана | | | | | | | |позволит снизить долю | | | | | | | |населения с денежными | | | | | | | |доходами ниже региональной | | | | | | | |величины прожиточного | | | | | | | |минимума до уровня: | | | | | | | |в 2010 году - не более 18,2%,| | | | | | | |в 2011 году - не более 17,9%,| | | | | | | |в 2012 году - не более 17,5% | | | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| |6 |Отношение объема не |N 276 / N 294 |6.1. Обеспечение |Обеспечение направления | 2010 - 2012 | Департамент | | |завершенного в | |максимального включения в |ассигнований областного | годы | экономического | | |установленные сроки | |проект областной адресной |бюджета, предусмотренных на | |развития Воронежской| | |строительства, | |инвестиционной программы на |финансирование областной | | области, | | |осуществляемого за | |2011 - 2012 годы объектов с |адресной инвестиционной | | департамент | | |счет средств | |уровнем строительной |программы на 2011 - 2012 | | архитектуры и | | |консолидированного | |готовности более 70% с целью|годы, на ввод в эксплуатацию | | строительной | | |бюджета субъекта | |их скорейшего ввода в |объектов, находящихся в | |политики Воронежской| | |Российской Федерации,| |эксплуатацию |незавершенном строительстве. | | области | | |к объему расходов | | |Снижение объема не | | | | |консолидированного | | |завершенного в установленные | | | | |бюджета субъекта | | |сроки строительства, | | | | |Российской Федерации | | |осуществляемого за счет | | | | |в части увеличения | | |средств консолидированного | | | | |стоимости основных | | |бюджета области, к 2012 году | | | | |средств (%) | | |до уровня не более 1383466,3 | | | | | | | |тыс. рублей (в 2009 году - | | | | | | | |1445686,2 тыс. рублей) | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| | | | |6.2. Мониторинг бюджетных |Обеспечение своевременного | | Департамент | | | | |расходов на увеличение |финансирования расходов на | | финансово- | | | | |стоимости основных средств |увеличение стоимости основных| | бюджетной | | | | | |средств в соответствии с | | политики | | | | | |обязательствами областного | | Воронежской | | | | | |бюджета и бюджетов | | области | | | | | |муниципальных образований | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| | | | |6.3. Включение в адресную |Уменьшение объема не | 2010 - 2012 | Управление | | | | |инвестиционную программу |завершенного в установленные | годы |автомобильных дорог | | | | |объектов капитального |сроки строительства, | | и дорожной | | | | |строительства дорожного |осуществляемого за счет | | деятельности | | | | |хозяйства, находящихся в |средств консолидированного | |Воронежской области | | | | |процессе строительства, |бюджета субъекта: | | | | | | |незавершенных строительством|- 2010 год - 0; | | | | | | |или находящихся на |- 2011 год - 47,2%; | | | | | | |консервации |- 2012 год - 13,1% | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————| | | | | | |6.4. Корректировка проектно-|Недопущение неэффективного | | | | | | |сметной документации на |расходования средств | | | | | | |объекты дорожного хозяйства,|консолидированного бюджета | | | | | | |находящиеся в процессе |—————————————————————————————| | | | | | |строительства, незавершенные|Ввод объектов капитального | | | | | | |строительством или |строительства в эксплуатацию:| | | | | | |находящиеся на консервации |- 2010 год - 0; | | | | | | | |- 2011 год - 459331,4 тыс. | | | | | | | |рублей; | | | | | | | |- 2012 год - 67226,6 тыс. | | | | | | | |рублей | | | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| |7 |Задолженность бюджета| N 275 |7.1. Мониторинг исполнения |Безусловное обеспечение | Ежемесячно, | Департамент | | |субъекта Российской | |областного и местных |финансирования публично- | 2010 - 2012 | финансово- | | |Федерации и бюджетов | |бюджетов в части расходов на|нормативных обязательств | годы | бюджетной | | |муниципальных | |исполнение публично- |бюджета, недопущение | | политики | | |образований по | |нормативных обязательств |образования задолженности | | Воронежской | | |исполнению | | | | | области | | |обязательств перед | | | | | | | |гражданами (тыс. | | | | | | | |рублей) | | | | | | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| | 8 |Доля расходов | N 281 |8.1. Осуществление контроля |Повышение эффективности | Ежемесячно, | Департамент | | |консолидированного | |за реализацией областной |использования государственных| 2010 - 2012 | экономического | | |бюджета субъекта | |адресной инвестиционной |капитальных вложений. | годы | развития | | |Российской Федерации | |программы, подготовка |Обеспечение достижения | |Воронежской области | | |в части увеличения | |сводного отчета о |плановых значений показателя | | | | |стоимости основных | |финансировании объектов, |в рамках бюджетных | | | | |средств в общем | |включенных в программу, и |ассигнований: | | | | |объеме расходов | |освоении выделенных средств |- в 2010 году - 9,78%; | | | | |консолидированного | |————————————————————————————|- в 2011 году - 9,69%; |——————————————|————————————————————| | |бюджета субъекта | |8.2. Мониторинг расходов |- в 2012 году - 4,83% | Ежемесячно, | Департамент | | |Российской Федерации | |консолидированного бюджета | | 2010 - 2012 | финансово- | | |(%) | |субъекта Российской | | годы | бюджетной | | | | |Федерации в части увеличения| | | политики | | | | |стоимости основных средств. | | | Воронежской | | | | |Подготовка аналитических | | | области | | | | |материалов | | | | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| |9 |Доля объема тепловой | N 232 |9.1. Установка приборов |Доведение доли отпуска | 2010 - 2012 |Управление жилищно- | | |энергии, расчеты за | |учета на системах |тепловой энергии, счет за | годы | коммунального | | |потребление которой | |теплоснабжения |которую выставлен по | | хозяйства и | | |осуществляются на | | |показаниям приборов учета, | | энергетики | | |основании показаний | | |до запланированных значений: | |Воронежской области | | |приборов учета, в | | |- в 2010 году - 39,0%; | | | | |общем объеме тепловой| | |- в 2011 году - 51,4%; | | | | |энергии, потребляемой| | |- в 2012 году - 55,2% | | | | |на территории | | | | | | | |субъекта Российской | | | | | | | |Федерации (%) | | | | | | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| |10 |Доля объема горячей | N 229 |10.1. Установка приборов |Доведение доли отпуска | 2010 - 2012 |Управление жилищно- | | |воды, расчеты за | |учета на системах горячего |горячей воды, счет за которую| годы | коммунального | | |потребление которой | |водоснабжения |выставлен по показаниям | | хозяйства и | | |осуществляются на | | |приборов учета, до | | энергетики | | |основании показаний | | |запланированных значений: | |Воронежской области | | |приборов учета, в | | |- в 2010 году - 69,7%; | | | | |общем объеме горячей | | |- в 2011 году - 73,9%; | | | | |воды, потребляемой на| | |- в 2012 году - 75,0% | | | | |территории субъекта | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | |(%) | | | | | | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| |11 |Доля объема холодной | N 228 |11.1. Установка приборов |Доведение доли отпуска | 2010 - 2012 |Управление жилищно- | | |воды, расчеты за | |учета на системах |холодной воды, счет за | годы | коммунального | | |потребление которой | |водоснабжения |которую выставлен по | | хозяйства и | | |осуществляются на | | |показаниям приборов учета, до| | энергетики | | |основании показаний | | |запланированных значений: | |Воронежской области | | |приборов учета, в | | |- в 2010 году - 55,0%; | | | | |общем объеме холодной| | |- в 2011 году - 60,0%; | | | | |воды, потребляемой на| | |- в 2012 году - 65,0% | | | | |территории субъекта | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | |(%) | | | | | | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| | 2. Уровень эффективности расходования бюджетных средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | | в сфере государственного управления и повышения инвестиционной привлекательности субъекта Российской Федерации | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| |12 |Доля неэффективных | Расчет по |12.1. Мониторинг |Снижение в 2012 году | 2010 - 2012 | Департамент | | |расходов в сфере | методике |соблюдения норматива |неэффективных расходов | годы |финансово-бюджетной | | |организации | оценки |Министерства финансов |консолидированного бюджета в | | политики | | |государственного и |эффективности |Российской Федерации, |сфере организации | |Воронежской области | | |муниципального | деятельности |установленного в |государственного и | | | | |управления в общем | органов |соответствии с |муниципального управления не | | | | |объеме расходов |исполнительной|Постановлением |менее чем на 5% к уровню 2009| | | | |консолидированного | власти |Правительства Российской |года (2009 год - 1476,5 млн. | | | | |бюджета субъекта | субъектов |Федерации от 29.12.2007 N |рублей) | | | | |Российской Федерации | Российской |990 "Об утверждении | | | | | |(%) | Федерации |нормативов формирования | | | | | | | |расходов на содержание | | | | | | | |органов государственной | | | | | | | |власти субъекта Российской | | | | | | | |Федерации" | | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————| |————————————————————| | | | |12.2. Проведение |Создание эффективной системы | | Управление | | | | |оптимизации штатных |государственного управления. | | государственной | | | | |структур исполнительных |Контроль численности и | | службы и кадров | | | | |органов государственной |расходов на оплату труда в | | правительства | | | | |власти области, не допуская |исполнительных органах | |Воронежской области,| | | | |при этом необоснованного |государственной власти | | исполнительные | | | | |увеличения штатной |области | | органы | | | | |численности и | | | государственной | | | | |необоснованного роста | | | власти Воронежской | | | | |уровня оплаты труда | | | области | | | | |————————————————————————————| | |————————————————————| | | | |12.3. Разработка систем | | | Управление | | | | |мотивации гражданских | | | государственной | | | | |служащих в зависимости от | | | службы и | | | | |эффективности и | | |кадров правительства| | | | |результативности служебной | | |Воронежской области,| | | | |деятельности; повышение | | | департамент | | | | |персональной | | | экономического | | | | |ответственности | | |развития Воронежской| | | | |руководителей через оценку | | | области | | | | |эффективности их | | | | | | | |профессиональной служебной | | | | | | | |деятельности по показателям | | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————| |————————————————————| | | | |12.4. Внедрение |Интенсификация отдельных | | Управление | | | | |информационных технологий в |процессов с одновременным | | информационных | | | | |управленческую деятельность |высвобождением служебного | | технологий | | | | |исполнительных органов |времени с целью | |Воронежской области,| | | | |государственной власти |перераспределения должностных| | исполнительные | | | | |области |обязанностей | | органы | | | | | | | | государственной | | | | | | | | власти Воронежской | | | | | | | | области | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————| |————————————————————| | | | |12.5. Внедрение программ |Экономия ресурсов и | | Управление | | | | |развития персонала для |обеспечение государственных | | государственной | | | | |обеспечения решения |органов квалифицированными | | службы и кадров | | | | |стратегических задач, а |кадрами | | правительства | | | | |также внедрение современных | | |Воронежской области | | | | |методов управления | | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| | | | |12.6. Мониторинг соблюдения |Подготовка аналитических |Ежеквартально,| Департамент по | | | | |муниципальными |материалов и рекомендаций. | 2010 - 2012 | развитию | | | | |образованиями нормативов |Снижение неэффективных | годы | муниципальных | | | | |формирования расходов на |расходов в сфере | | образований | | | | |оплату труда (с |муниципального управления: | |Воронежской области | | | | |начислениями) депутатов |- в 2010 году - на 1,5%; | | | | | | |выборных должностных лиц |- в 2011 году - на 2%; | | | | | | |местного самоуправления, |- в 2012 году - на 3,5% | | | | | | |осуществляющих свои | | | | | | | |полномочия на постоянной | | | | | | | |основе, муниципальных | | | | | | | |служащих в органах местного | | | | | | | |самоуправления Воронежской | | | | | | | |области | | | | | | | |————————————————————————————| |——————————————| | | | | |12.7. Заключение соглашений | | 2010 - 2012 | | | | | |с главами администраций | | годы | | | | | |муниципальных районов и | | | | | | | |городских округов | | | | | | | |Воронежской области, | | | | | | | |предметом которых является | | | | | | | |обязательство глав | | | | | | | |администраций не допускать | | | | | | | |повышения расходов на | | | | | | | |оплату труда муниципальных | | | | | | | |служащих, превышающих | | | | | | | |установленный норматив, без | | | | | | | |мотивированного обоснования | | | | | | | |и согласования с | | | | | | | |правительством области | | | | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| | 3. Уровень оценки населением результатов деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации | | в сфере государственного управления и повышения инвестиционной привлекательности субъекта Российской Федерации | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| |13 |Удовлетворенность | N 282 |13.1. Оценка |Аналитическая записка об |Ежеквартально,| Управление | | |населения | |удовлетворенности населения |удовлетворенности населения | 2010 - 2012 | экспертной и | | |деятельностью органов| |качеством и доступностью |качеством и доступностью | годы | контрольной работы | | |исполнительной власти| |государственных и |государственных и | | правительства | | |субъекта Российской | |муниципальных услуг |муниципальных услуг | |Воронежской области | | |Федерации, в том | |————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————| | | |числе их | |13.2. Проведение |Аналитическая записка об | Ежегодно, | | | |информационной | |социологических |удовлетворенности населения | март, | | | |открытостью (% от | |исследований |деятельностью исполнительных | 2010 - 2012 | | | |числа опрошенных) | | |органов государственной | годы | | | | | | |власти области, в том числе | | | | | | | |их информационной открытостью| | | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————| | | | | |13.3. Анализ обращений |Информационная справка о |При подготовке| | | | | |граждан с целью выявления |выявленных фактах, влияющих | визитов | | | | | |фактов, влияющих на степень |на степень удовлетворенности | губернатора | | | | | |удовлетворенности населения |населения деятельностью | Воронежской | | | | | |деятельностью |исполнительных органов власти| области в | | | | | |исполнительных органов |и органов местного | районы | | | | | |власти области и органов |самоуправления | | | | | | |местного самоуправления | | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| | | | |13.4. Контент-анализ |Аналитическая записка с |2 раза в год, |Управление по делам | | | | |государственных газет |рекомендациями по устранению | 2010 - 2012 | печати и средств | | | | |области на предмет качества |проблем информационной | годы | массовых | | | | |освещения деятельности |открытости исполнительных | | коммуникаций | | | | |губернатора и правительства |органов государственной | |Воронежской области | | | | |области, а также выявления |власти области и местного | | | | | | |проблем информационной |самоуправления | | | | | | |открытости исполнительных | | | | | | | |органов государственной | | | | | | | |власти области и местного | | | | | | | |самоуправления | | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————| | | | | |13.5. Проведение семинаров- |Рекомендации органам местного| Ежегодно, | | | | | |совещаний с руководителями |самоуправления области и | II квартал, | | | | | |государственных средств |редакциям районных газет по | 2010 - 2012 | | | | | |массовой информации (далее |укреплению взаимодействия | годы | | | | | |- СМИ) области по вопросам | | | | | | | |обеспечения информационной | | | | | | | |открытости исполнительных | | | | | | | |органов государственной | | | | | | | |власти области и местного | | | | | | | |самоуправления | | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————| | | | | |13.6. Проведение анализа |Аналитическая записка о | Ежегодно, | | | | | |практики публикаций |совершенствовании практики | IV квартал | | | | | |нормативных правовых актов |публикаций нормативных | 2010 - 2012 | | | | | |исполнительных органов |правовых актов исполнительных| годы | | | | | |государственной власти в |органов государственной | | | | | | |государственных СМИ области |власти области и местного | | | | | | | |самоуправления | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————| | | | | |13.7. Разработка и |Повышение информационной |2 раза в год, | | | | | |утверждение показателей |открытости органов |по истечении | | | | | |эффективности и |государственной власти | полугодия | | | | | |результативности |области | | | | | | |деятельности учреждений, | | | | | | | |подведомственных управлению | | | | | | | |по делам печати и средств | | | | | | | |массовых коммуникаций | | | | | | | |области | | | | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| | II. Обеспечение здоровья | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 1. Уровень результативности деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации | | в сфере здравоохранения | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| |14 |Младенческая | N 45 |14.1. Строительство |Снижение показателя | 2010 - 2012 | Департамент | | |смертность (число | |областного перинатального |младенческой смертности: | годы | здравоохранения | | |умерших | |центра |- в 2010 году - до 7,7%; | |Воронежской области | | |в возрасте до 1 года | |————————————————————————————|- в 2011 году - до 7,5; | | | | |на 1 тыс. родившихся | |14.2. Оснащение акушерских |- в 2012 году - до 7,4% | | | | |живыми) | |и гинекологических | | | | | | | |отделений, женских | | | | | | | |консультаций, | | | | | | | |реанимационных отделений | | | | | | | |необходимым оборудованием в | | | | | | | |соответствии со стандартами | | | | | | | |оснащения | | | | | | | |————————————————————————————| | | | | | | |14.3. Развитие | | | | | | | |высокотехнологичных видов | | | | | | | |медицинской помощи и | | | | | | | |внедрение современных | | | | | | | |методик | | | | | | | |————————————————————————————| | | | | | | |14.4. Улучшение организации | | | | | | | |и качества оказания | | | | | | | |акушерско-гинекологической | | | | | | | |помощи | | | | | | | |————————————————————————————| | | | | | | |14.5. Совершенствование | | | | | | | |пренатальной диагностики | | | | | | | |врожденных аномалий | | | | | | | |развития | | | | | | | |————————————————————————————| | | | | | | |14.6. Повышение | | | | | | | |квалификации медицинского | | | | | | | |персонала | | | | | | | |————————————————————————————| | | | | | | |14.7. Укомплектование | | | | | | | |кадрами учреждений | | | | | | | |родовспоможения и детства | | | | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| |15 |Смертность населения | N 51 |15.1. Развитие первичной |Безусловное выполнение | 2010 - 2012 | Департамент | | |трудоспособного | |медицинской помощи |Государственного задания по | годы | здравоохранения | | |возраста (число | |————————————————————————————|освоению квот по направлению | |Воронежской области | | |умерших на 100 тыс. | |15.2. Проведение |больных в федеральные | | | | |человек | |дополнительной |специализированные | | | | |соответствующего | |диспансеризации работающих |медицинские учреждения. | | | | |возраста) | |граждан, дополнительных |Удовлетворение потребности | | | | | | |медицинских осмотров |населения области в | | | | | | |граждан, работающих во |высокотехнологичной | | | | | | |вредных (или опасных) |медицинской помощи на | | | | | | |условиях труда |местной базе, значительное | | | | | | |————————————————————————————|сокращение транспортных | | | | | | |15.3. Ведение регистра |расходов населения по проезду| | | | | | |больных области, |в федеральные клиники. | | | | | | |нуждающихся в |Привлечение федеральных | | | | | | |высокотехнологичной |средств для лечения больных | | | | | | |медицинской помощи и |Воронежской области. | | | | | | |постоянная его коррекция: | | | | | | | |ежегодный анализ и учет |Реализация данных мероприятий| | | | | | |выявленных больных, |позволит не допустить в | | | | | | |нуждающихся в |отчетном периоде превышения | | | | | | |высокотехнологичной |смертности населения | | | | | | |медицинской помощи, по |трудоспособного возраста | | | | | | |профилям заболеваний |более 705,0 на 100 тыс. | | | | | | |————————————————————————————|населения соответствующего | | | | | | |15.4. Обеспечение населения |возраста | | | | | | |высокотехнологичной | | | | | | | |медицинской помощью | | | | | | | |————————————————————————————| | | | | | | |15.5. Совершенствование | | | | | | | |структуры медицинской | | | | | | | |помощи в регионе. Создание | | | | | | | |межрайонных центров | | | | | | | |оказания специализированной | | | | | | | |медицинской помощи. | | | | | | | |Оснащение лечебным и | | | | | | | |диагностическим | | | | | | | |оборудованием в | | | | | | | |соответствии с табелями | | | | | | | |оснащения и стандартами | | | | | | | |оказания медицинской помощи | | | | | | | |————————————————————————————| | | | | | | |15.6. Улучшение контроля | | | | | | | |качества медицинской помощи | | | | | | | |населению области, | | | | | | | |экспертизы временной | | | | | | | |нетрудоспособности в | | | | | | | |учреждениях здравоохранения | | | | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| |16 |Отношение | N 71 / N 10 |16.1. - 17.1. |Оценка эффективности введения| 2010 - 2012 | Департамент | | |среднемесячной | |Ежеквартальный мониторинг |новой системы оплаты труда в | годы | здравоохранения | | |номинальной | |введения новой системы |государственных учреждениях | |Воронежской области | | |начисленной | |оплаты труда и уровня |здравоохранения. Выработка | | | | |заработной платы | |средней заработной платы |управленческих решений по | | | | |врачей | |работников государственных |увеличению заработной платы | | | | |государственных | |учреждений здравоохранения |работников государственных | | | | |(муниципальных) | | |(муниципальных) учреждений | | | | |учреждений | | |здравоохранения. Приближение | | | | |здравоохранения к | | |среднемесячной номинальной | | | | |среднемесячной | | |начисленной заработной платы | | | | |номинальной | | |врачей государственных | | | | |начисленной | | |(муниципальных) учреждений | | | | |заработной плате | | |здравоохранения к | | | | |работников, занятых в| | |среднерегиональному и | | | | |сфере экономики | | |среднероссийскому уровню | | | | |региона (%) | | | | | | |———|—————————————————————|——————————————| | | | | |17 |Отношение | N 12 / N 10 |16.2. - 17.2. | | | | | |среднемесячной | |Совершенствование | | | | | |номинальной | |нормативно-правовой базы по | | | | | |начисленной | |оплате труда работников | | | | | |заработной платы | |системы здравоохранения | | | | | |работников | |Воронежской области | | | | | |государственных | |16.3. - 17.3. Реализация | | | | | |(муниципальных) | |мероприятий программы | | | | | |учреждений | |модернизации | | | | | |здравоохранения к | |здравоохранения. | | | | | |среднемесячной | |Привлечение дополнительных | | | | | |номинальной | |ассигнований из | | | | | |начисленной | |федерального бюджета, в том | | | | | |заработной | |числе на оплату труда | | | | | |плате работников, | |медицинского персонала | | | | | |занятых в сфере | | | | | | | |экономики региона (%)| | | | | | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| |18 |Доля государственных | N 97 / N 94 |18.1. Ежегодное |Расширение перечня | 2010 - 2012 | Департамент | | |(муниципальных) | |формирование объемов и |заболеваний и видов | годы | здравоохранения | | |учреждений | |стоимости территориальной |медицинской помощи, | |Воронежской области | | |здравоохранения, | |программы обязательного |финансируемых за счет средств| | | | |переведенных | |страхования с учетом |обязательного медицинского | | | | |преимущественно на | |коэффициентов удорожания |страхования | | | | |одноканальное | |стоимости медицинской | | | | | |финансирование (не | |помощи для возрастных групп | | | | | |менее 70% от общего | |населения. Ежеквартальное | | | | | |объема финансирования| |проведение анализа отчета N | | | | | |за счет средств | |1 ТФОМС-ОФ "Сведения об | | | | | |обязательного | |объемах и финансовом | | | | | |медицинского | |обеспечении медицинской | | | | | |страхования) через | |помощи в рамках введения | | | | | |систему обязательного| |одноканального | | | | | |медицинского | |финансирования" | | | | | |страхования, в общем | | | | | | | |количестве | | | | | | | |государственных | | | | | | | |(муниципальных) | | | | | | | |учреждений | | | | | | | |здравоохранения (%) | | | | | | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| |19 |Доля государственных | N 103 |19.1. Создание рабочей |Применение стандартов | Август | Департамент | | |(муниципальных) | |группы для актуализации |оказания медицинской помощи | 2010 года | здравоохранения | | |учреждений | |стандартов на территории |во всех государственных | |Воронежской области | | |здравоохранения, | |области и приведение их в |(муниципальных) учреждениях | | | | |применяющих стандарты| |соответствие федеральным |здравоохранения и | | | | |оказания медицинской | |стандартам |соответственно достижение | | | | |помощи, в общем | | |значения | | | | |количестве | | |показателя к 2012 году | | | | |государственных | | |100-процентного уровня (в | | | | |(муниципальных) | |————————————————————————————|настоящее время - 71%) |——————————————| | | |учреждений | |19.2. Утверждение | | Декабрь | | | |здравоохранения, за | |стандартов оказания | | 2011 года | | | |исключением | |медицинской помощи | | | | | |учреждений | | | | | | | |здравоохранения | | | | | | | |особого типа (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| | 2. Уровень эффективности расходования средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | | в сфере здравоохранения и здоровья населения | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| |20 |Доля неэффективных | Расчет |20.1. Перемещение на |Сокращение неэффективных | 2010 - 2012 | Департамент | | |расходов в сфере | по методике |амбулаторно-поликлинический |расходов по работе скорой | годы | здравоохранения | | |здравоохранения в | оценки |уровень необоснованных |медицинской помощи за счет | |Воронежской области | | |общем объеме расходов|эффективности |вызовов скорой медицинской |совершенствования | | | | |субъекта Российской | деятельности |помощи к пациентам и |амбулаторно-поликлинического | | | | |Федерации на | органов |пострадавшим, которые не |звена и работы центров | | | | |здравоохранение |исполнительной|нуждаются в экстренной |здоровья. Безусловное | | | | |(консолидированный | власти |медицинской помощи и |выполнение объемов оказания | | | | |бюджет субъекта | субъектов |госпитализации или доставке |медицинской помощи на 1 | | | | |Российской Федерации | Российской |в лечебно-профилактическое |гражданина, ежегодно | | | | |и бюджеты | Федерации |учреждение для оказания |утверждаемых Постановлением | | | | |территориальных | |специализированной помощи |Правительства Российской | | | | |государственных | |(нарушение сна, ушиб пальца |Федерации "О программе | | | | |внебюджетных фондов) | |и др.), за счет введения |государственных гарантий | | | | |(%) | |алгоритмов приема вызовов и |оказания гражданам РФ | | | | | | |обоснованных отказов. |бесплатной медицинской | | | | | | |Организация системы |помощи". В 2010 году: | | | | | | |консультаций пациентов и |- объем амбулаторно- | | | | | | |передачи вызовов с пульта |поликлинической помощи на 1 | | | | | | |скорой медицинской помощи в |жителя (количество посещений)| | | | | | |поликлиники города |- 9,500; | | | | | | | |- объем скорой медицинской | | | | | | | |помощи (количество вызовов) -| | | | | | | |0,318 | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————| | | | | |20.2. Организация 3 |Подготовка и укомплектование | Декабрь | | | | | |центров здоровья для детей |специалистами центров | 2010 | | | | | |(ГУЗ "Воронежская областная |здоровья, оснащение их | года | | | | | |детская клиническая |оборудованием | | | | | | |больница N 1", МУЗ | | | | | | | |городского округа г. | | | | | | | |Воронеж "Городская | | | | | | | |поликлиника N 3", МУЗ | | | | | | | |"Аннинская ЦРБ") | | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————| | | | | |20.3. Развитие первичной |Укомплектование первичного | Постоянно, | | | | | |медико-санитарной помощи и |звена здравоохранения врачами| 2010 - 2012 | | | | | |совершенствование |общей практики в соответствии| годы | | | | | |профилактики заболеваний, |с нормативами | | | | | | |подготовка врачей общей | | | | | | | |практики | | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————| | | | | |20.4. Проведение |Выявление заболеваний на | Декабрь | | | | | |дополнительной |ранних стадиях, своевременное| 2010 года | | | | | |диспансеризации работающих |проведение лечения. | | | | | | |граждан |Перенос центра тяжести | | | | | | | |оказания медицинской помощи | | | | | | | |на догоспитальный этап | | | | | | | |снижение затрат на лечение 1 | | | | | | | |больного | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————| | | | | |20.5. Повышение доступности |Завершение в 2010 году | 2010 - 2011 | | | | | |и качества |строительства | годы | | | | | |специализированной, в том |кардиохирургического, | | | | | | |числе высокотехнологичной |перинатального центров | | | | | | |медицинской помощи, | | | | | | | |строительство | | | | | | | |кардиохирургического, | | | | | | | |перинатального центров | | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————| | | | | |20.6. Оптимизация штатной |Снижение неэффективных | 2010 год | | | | | |численности учреждений |расходов в сфере управления | | | | | | |здравоохранения младшего |кадровыми ресурсами. | | | | | | |медицинского и прочего |Приведение штатной | | | | | | |персонала |численности младшего и | | | | | | | |прочего персонала в | | | | | | | |соответствие действующим | | | | | | | |нормативам | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————| | | | | | |20.7. Приведение штатной |Соблюдение действующих | | | | | | |численности врачебного и |нормативов: | | | | | | |среднего персонала, |- обеспеченность врачами на | | | | | | |учитывая потребность |10 тыс. населения - 39,7; | | | | | | |районов во врачах общей |- обеспеченность средним | | | | | | |практики, участковых |медицинским персоналом на 10 | | | | | | |врачах, а также врачах |тыс. населения - 97,8 | | | | | | |узких специальностей, в |—————————————————————————————| | | | | | |соответствие численности |Реализация мероприятий | | | | | | |населения и объемам |обеспечит сокращение объема | | | | | | |оказываемой |неэффективных расходов в | | | | | | |медицинской помощи |сфере здравоохранения не | | | | | | | |менее чем | | | | | | | |на 5% ежегодно (в 2009 году | | | | | | | |он составил 591,9 млн. | | | | | | | |рублей) | | | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| | 3. Уровень оценки населением результатов деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации | | в сфере здравоохранения | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| |21 |Удовлетворенность | N 58 |21.1. Повышение качества |Увеличение числа | 2010 - 2012 | Департамент | | |населения медицинской| |оказания медицинской помощи |удовлетворенных качеством | годы | здравоохранения | | |помощью (% от числа | |и культуры медицинского |оказания медицинской помощи и| |Воронежской области | | |опрошенных) | |обслуживания |культурой взаимоотношений | | | | | | | |медицинских работников и | | | | | | | |пациентов - на 3% ежегодно (в| | | | | | | |2009 году - 38,9%) | | | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| | III. Образование | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 1. Уровень результативности деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации | | в сфере образования | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| |22 |Доля выпускников | (N 120 + N |22.1. Разработка плана |Реализация плана позволит | Ежегодно | Департамент | | |государственных |122) / (N 119 |мероприятий, направленных |сохранить значение показателя| до 25 мая, | образования, науки | | |(муниципальных) | + N 121) |на активизацию деятельности |на достигнутом в 2009 году | 2010 - 2012 | и молодежной | | |общеобразовательных | |педагогических коллективов |уровне (98,6%) и не допустить| годы | политики | | |учреждений, сдавших | |образовательных учреждений |отставания от | |Воронежской области | | |единый | |по совершенствованию |среднероссийского значения | | | | |государственный | |образовательного процесса в |показателя (в 2009 году - | | | | |экзамен по русскому | |целях повышения качества |98,1%) | | | | |языку и математике, в| |общего образования | | | | | |общей численности | | | | | | | |выпускников | | | | | | | |государственных | |————————————————————————————| | | | | |(муниципальных) | |22.2. Проведение | | | | | |общеобразовательных | |дистанционного обучения | | | | | |учреждений, | |учащихся старшей ступени, | | | | | |участвовавших в | |направленного на обретение | | | | | |едином | |ими основных общеучебных | | | | | |государственном | |умений | | | | | |экзамене по русскому | | | | | | | |языку и математике | | | | | | | |(%) | | | | | | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————| | | |23 |Доля выпускников | N 118.1 / |23.1. Создание сети заочных |Реализация мероприятий | | | | |государственных | N 134.1 |профильных школ для |позволит сохранить значение | | | | |(муниципальных) | |обучающихся в 10 - 11-х |показателя на достигнутом в | | | | |общеобразовательных | |классах образовательных |2009 году уровне (0,7%) и не | | | | |учреждений, не | |учреждений области |допустить превышения | | | | |получивших аттестат о| | |среднероссийского значения | | | | |среднем (полном) | |————————————————————————————|показателя (в 2009 году - | | | | |образовании, в общей | |23.2. Проведение |1,9%) | | | | |численности | |репетиционных мероприятий | | | | | |выпускников | |по работе с контрольными | | | | | |государственных | |измерительными материалами | | | | | |(муниципальных) | |обучающихся в 11-х классах | | | | | |общеобразовательных | | | | | | | |учреждений (%) | | | | | | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| |24 |Доля преступлений, |N 126 / N 270 |24.1. Мониторинг занятости |Снижение доли преступлений, | 2010 - 2012 | Департамент | | |совершенных | |несовершеннолетних группы |совершенных | годы | образования, науки | | |несовершеннолетними | |риска системой |несовершеннолетними или при | | и молодежной | | |или при их соучастии,| |дополнительного образования |их соучастии, в общем | | политики | | |в общем количестве | |детей |количестве зарегистрированных| |Воронежской области | | |зарегистрированных | | |преступлений: | | | | |преступлений (%) | | |- в 2010 году - 955 ед.; | | | | | | | |- в 2011 году - 864 ед.; | | | | | | | |- в 2012 году - 779 ед. | | | | | | | |против 1051 ед. в 2009 году | | | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| |25 |Отношение | N 13 / N 10 |25.1. - 26.1. Разработка и |Приведение расчета заработной| 2010 - 2012 | Департамент | | |среднемесячной | |утверждение примерного |платы работников и учителей | годы | образования, науки | | |номинальной | |положения об оплате труда |государственных | | и молодежной | | |начисленной | |работников государственных |(муниципальных) учреждений | | политики | | |заработной платы | |(муниципальных) учреждений |образования в соответствие | |Воронежской области | | |работников | |образования в соответствии |федеральному | | | | |государственных | |с новой системой оплаты |законодательству. Переход от | | | | |(муниципальных) | |труда. |оплаты по единой тарифной | | | | |учреждений | |25.2. - 26.2. Разработка и |сетке к окладной системе | | | | |образования к | |утверждение методики |оплаты труда. Стимулирование | | | | |среднемесячной | |расчета размера субвенции |работников к качественному | | | | |номинальной | |местным бюджетам на |результату труда путем | | | | |начисленной | |реализацию государственного |повышения профессиональной | | | | |заработной плате | |стандарта общего |квалификации | | | | |работников, занятых в| |образования и порядка |и компетенции | | | | |сфере экономики | |расчета нормативов | | | | | |региона (%) | |финансирования в | | | | |———|—————————————————————|——————————————|соответствии с НСОТ | | | | |26 |Отношение | N 148 / N 10 |(постановление | | | | | |среднемесячной | |правительства Воронежской | | | | | |номинальной | |области). | | | | | |начисленной | |25.3. - 26.3. Оптимизация | | | | | |заработной платы | |сети и штатных расписаний | | | | | |учителей | |общеобразовательных | | | | | |государственных | |учреждений | | | | | |(муниципальных) | | | | | | | |общеобразовательных | | | | | | | |учреждений к | | | | | | | |среднемесячной | | | | | | | |номинальной | | | | | | | |начисленной | | | | | | | |заработной плате | | | | | | | |работников, занятых в| | | | | | | |сфере экономики | | | | | | | |региона (%) | | | | | | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| |27 |Доля детей, | N 157 |27.1. Подготовка |Увеличение числа переданных | 2010 - 2011 | Департамент | | |оставшихся без | |законопроектов Воронежской |не родственникам (в приемные | годы |образования, науки и| | |попечения родителей, | |области: |семьи, на усыновление | |молодежной политики | | |переданных на | |- "О внесении изменений в |(удочерение), под опеку | |Воронежской области | | |воспитание в семьи | |Закон Воронежской области |(попечительство), охваченных | | | | |граждан Российской | |"О приемной семье в |другими формами семейного | | | | |Федерации, постоянно | |Воронежской области"; |устройства) до уровня: | | | | |проживающих на | |- "О внесении изменения в |- в 2010 году - не менее | | | | |территории Российской| |Закон Воронежской области |63,1%; | | | | |Федерации (на | |"Об организации и |- в 2011 году - не менее | | | | |усыновление | |осуществлении деятельности |64,5%; | | | | |(удочерение) и под | |по опеке и попечительству в |- в 2012 году - не менее | | | | |опеку | |Воронежской области"; |66,6% против 62,2% в 2009 | | | | |(попечительство)), в | |- "О внесении изменения в |году. | | | | |том числе по договору| |Закон Воронежской области |Улучшение положения детей в | | | | |о приемной семье либо| |"О размере и порядке |замещающих семьях | | | | |в случаях, | |выплаты денежных средств | | | | | |предусмотренных | |опекуну (попечителю) на | | | | | |законами субъектов | |содержание детей" | | | | | |Российской Федерации,| | | | | | | |по договору о | | | | | | | |патронатной семье | | | | | | | |(патронате, | | | | | | | |патронатном | | | | | | | |воспитании) (%) | | | | | | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| | 2. Уровень эффективности расходования средств консолидированного бюджета Российской Федерации | | в сфере образования | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| |28 |Доля неэффективных | Расчет по |28.1. Оптимизация сети |Увеличение средней | 2010 - 2012 | Департамент | | |расходов в сфере | методике |общеобразовательных |наполняемости классов до | годы | образования, науки | | |общего образования в | оценки |учреждений |рекомендуемого значения | | и молодежной | | |общем объеме расходов|эффективности | |(город - 25 человек, село - | | политики | | |консолидированного | деятельности | |14 человек). | |Воронежской области | | |бюджета субъекта | органов | |Приведение значения числа | | | | |Российской Федерации |исполнительной| |учеников, приходящихся на 1 | | | | |на общее образование | власти |————————————————————————————|учителя, к целевому значению | | | | |(%) | субъектов |28.2. Оптимизация штатных |(15 человек в городе и селе).| | | | | | Российской |расписаний |Оптимизация численности | | | | | | Федерации |общеобразовательных |прочего персонала | | | | | | |учреждений |общеобразовательных | | | | | | | |учреждений. | | | | | | | |Реализация мероприятий | | | | | | | |обеспечит сокращение объема | | | | | | | |неэффективных расходов в | | | | | | | |сфере общего образования не | | | | | | | |менее чем на 5% ежегодно (в | | | | | | | |2009 году - 2085,1 млн. | | | | | | | |рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| | 3. Уровень оценки населением результатов деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации | | в сфере образования | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| |29 |Удовлетворенность | N 127 |29.1. Информирование |Повышение уровня | 2010 - 2012 | Департамент | | |населения качеством | |населения о модернизации и |информированности населения о| годы | образования, науки | | |общего образования (%| |развитии системы общего |процессах, происходящих в | | и молодежной | | |от числа опрошенных) | |образования Воронежской |сфере общего образования | | политики | | | | |области посредством СМИ, |Воронежской области | |Воронежской области | | | | |публичных докладов | | | | | | | |образовательных учреждений, | | | | | | | |государственных | | | | | | | |(муниципальных) органов | | | | | | | |управления образованием и | | | | | | | |т.д. | | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————| | | | | | |29.2. Активное привлечение |Повышение уровня участия | | | | | | |представителей родительской |населения в деятельности | | | | | | |общественности и других |образовательных учреждений | | | | | | |социальных структур к | | | | | | | |участию в органах | | | | | | | |общественного управления | | | | | | | |образовательными | | | | | | | |учреждениями | | | | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| | IV. Жилищно-коммунальный комплекс | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 1. Уровень результативности деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации | | в жилищно-коммунальной сфере | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| |30 |Общая площадь жилых | N 213 |30.1. Предоставление в |Увеличение объемов ввода | 2010 - 2011 | Департамент | | |помещений, | |рамках действующих программ |жилья, в | годы | архитектуры и | | |приходящаяся в | |мер государственной |том числе малоэтажного и | | строительной | | |среднем на 1 жителя | |поддержки в виде прямого |жилья эконом-класса. | | политики | | |субъекта Российской | |финансирования |Достижение значения | |Воронежской области | | |Федерации, введенная | |строительства инженерной |показателя к 2012 году - не | | | | |в действие за год | |инфраструктуры при |менее 0,4 кв. м (2009 год - | | | | |(кв. метров) | |комплексном освоении |0,39 кв. м) | | | | | | |территорий в целях | | | | | | | |строительства жилья эконом- | | | | | | | |класса | | | | | | | |————————————————————————————| |——————————————| | | | | |30.2. Разработка | | 2010 - 2012 | | | | | |региональной программы, | | годы | | | | | |направленной на развитие | | | | | | | |жилищной сферы для | | | | | | | |получения финансирования в | | | | | | | |рамках обновленной ФЦП | | | | | | | |"Жилище" | | | | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| |31 |Соотношение средней | N 210 |31.1. Участие Воронежской |Повышение уровня доступности | 2010 - 2012 | Департамент | | |рыночной стоимости | |области в федеральных |жилья, увеличение доли | годы | архитектуры и | | |стандартной квартиры | |программах по |граждан, имеющих возможность | | строительной | | |общей площадью 54 | |предоставлению готового и |приобрести жилье. | |политики Воронежской| | |кв. м и среднего | |строительству нового жилья | | | области | | |годового совокупного | |для отдельных категорий |Развитие регионального рынка | | | | |денежного дохода | |граждан |жилья за счет увеличения | | | | |семьи, состоящей из 3| |————————————————————————————|объемов привлекаемых в | | | | |человек (лет) | |31.2. Содействие в |жилищное строительство | | | | | | |предоставлении |инвестиций. | | | | | | |государственной поддержки |Обеспечение жильем и | | | | | | |жилищного строительства и |предоставление субсидий на | | | | | | |строительства объектов |приобретение жилья гражданам | | | | | | |инженерной инфраструктуры в |- участникам федеральных, | | | | | | |рамках действующих программ |областных программ и | | | | | | |————————————————————————————|подпрограмм. | | | | | | |31.3. Содействие в освоении | | | | | | | |перспективных земельных |Снижение рыночной стоимости | | | | | | |участков с развитой |квадратного метра жилья за | | | | | | |инфраструктурой для |счет спроса на жилье со | | | | | | |освоения их в целях |стороны государства. | | | | | | |жилищного |Увеличение доли строительства| | | | | | |строительства. |жилья эконом-класса. | | | | | | |Предоставление участков на |Увеличение объемов ввода | | | | | | |принципах развития |жилья. | | | | | | |государственно-частного |Снижение существующих тарифов| | | | | | |партнерства |на технологическое | | | | | | |————————————————————————————|присоединение | | | | | | |31.4. Проведение |к сетям. | | | | | | |мониторинга регионального |Достижение плановых значений | | | | | | |рынка строительных |показателя: | | | | | | |материалов, рекомендация по |- в 2010 году - не более 3,78| | | | | | |применению застройщиками |лет; | | | | | | |более дешевых и качественных|- в 2011 году - не более 3,13| | | | | | |строительных материалов, а |лет; | | | | | | |также новых |- в 2012 году - не более 2,48| | | | | | |энергоэффективных |лет | | | | | | |технологий в строительстве | | | | | | | |жилья | | | | | | | |————————————————————————————| | | | | | | |31.5. Участие в работе, | | | | | | | |направленной на | | | | | | | |совершенствование тарифной | | | | | | | |системы энергообеспечения в | | | | | | | |сфере жилищного | | | | | | | |строительства | | | | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| |32 |Площадь земельных | N 217 |32.1. Проведение |Формирование земельного фонда| В течение | Департамент | | |участков, | |инвентаризации земельных |для предоставления под | всего | имущественных и | | |предоставленных для | |участков, предоставленных |жилищное строительство. | периода, |земельных отношений | | |жилищного | |под жилищное строительство, |Достижение плановых значений | 2010 - 2012 |Воронежской области | | |строительства и | |для дальнейшего изъятия |показателя: | годы | | | |комплексного освоения| |незастроенных площадок и их |- в 2010 году - 1,1 кв. м; | | | | |в целях жилищного | |последующего предоставления |- в 2011 году - 1,2 кв. м; | | | | |строительства, в | |————————————————————————————|- в 2012 году - 1,4 кв. м |——————————————|————————————————————| | |расчете на душу | |32.2. Проведение | | Ежемесячно, | Департамент | | |населения субъекта | |мониторинга | | 2010 - 2012 | архитектуры и | | |Российской Федерации | |зарегистрированных прав на | | годы | строительной | | |(кв. метров) | |земельные участки, | | |политики Воронежской| | | | |предоставленные под | | | области, | | | | |строительство | | | департамент | | | | |многоквартирных жилых | | | имущественных и | | | | |домов, объектов долевого | | |земельных отношений | | | | |строительства | | |Воронежской области | | | | |————————————————————————————| |——————————————|————————————————————| | | | |32.3. Привлечение земельных | | 2010 - 2012 | Департамент | | | | |участков федерального | | годы | архитектуры и | | | | |уровня собственности для | | | строительной | | | | |использования в целях | | |политики Воронежской| | | | |жилищного строительства | | | области, | | | | |путем взаимодействия с | | | департамент | | | | |Федеральным фондом | | | имущественных и | | | | |содействия развитию | | |земельных отношений | | | | |жилищного строительства. | | |Воронежской области | | | | |Включение в перечень | | | | | | | |дополнительно земельных | | | | | | | |участков общей площадью | | | | | | | |около 40 га | | | | | | | |————————————————————————————| |——————————————|————————————————————| | | | |32.4. Формирование | | 2010 - 2012 | Департамент | | | | |земельных участков путем | | годы | архитектуры и | | | | |перевода земель из одной | | | строительной | | | | |категории в другую | | |политики Воронежской| | | | | | | | области, | | | | | | | | департамент | | | | | | | | имущественных и | | | | | | | |земельных отношений | | | | | | | |Воронежской области | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| | | | |32.5. Всестороннее |Муниципальная поддержка | 2010 - 2012 | Департамент | | | | |содействие в привлечении |инвесторов | годы | архитектуры и | | | | |инвесторов для жилищного | | | строительной | | | | |строительства и | | |политики Воронежской| | | | |комплексного освоения в | | | области | | | | |целях жилищного | | | | | | | |строительства | | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| | | | |32.6. Реализация соглашений |Увеличение поступлений в | 2010 - 2012 | Департамент | | | | |о взаимодействии с |консолидированный бюджет | годы | имущественных и | | | | |Управлением Федеральной | | |земельных отношений | | | | |службы государственной | | |Воронежской области | | | | |регистрации, кадастра и | | | | | | | |картографии по Воронежской | | | | | | | |области и Управлением | | | | | | | |Федеральной службы судебных | | | | | | | |приставов по Воронежской | | | | | | | |области: по установлению | | | | | | | |вида прав на земельные | | | | | | | |участки и правообладателей | | | | | | | |на объекты недвижимости в | | | | | | | |целях взыскания | | | | | | | |задолженности по платежам | | | | | | | |за земельные участки, | | | | | | | |предоставленные в аренду, а | | | | | | | |также взимание | | | | | | | |неосновательного обогащения | | | | | | | |за использование земельных | | | | | | | |участков, не оформленных в | | | | | | | |установленном законом | | | | | | | |порядке | | | | | | | |————————————————————————————|—————————————————————————————| |————————————————————| | | | |32.7. Подготовка и |Утверждение в составе | | Департамент | | | | |утверждение документов |документов территориального | | архитектуры и | | | | |территориального |планирования зон планируемого| | строительной | | | | |планирования, в составе |размещения указанных | |политики Воронежской| | | | |которых определяются |земельных участков. | | области | | | | |указанные земельные | | | | | | | |участки. | | | | | | | |32.8. Проведение |Увеличение площади указанных | | | | | | |методической работы с |земельных участков | | | | | | |органами местного | | | | | | | |самоуправления по вопросам | | | | | | | |градостроительного | | | | | | | |обеспечения указанных | | | | | | | |земельных участков. | | | | | | | |32.9. Контроль за | | | | | | | |осуществлением органами | | | | | | | |местного самоуправления | | | | | | | |предоставления указанных | | | | | | | |земельных участков | | | | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| |33 |Доля многоквартирных | N 241 |33.1. Реализация |Включение многоквартирных | 31.12.2010 |Управление жилищно- | | |домов в целом по | |региональных адресных |домов, расположенных на | | коммунального | | |субъекту Российской | |программ Воронежской |территории муниципальных | | хозяйства и | | |Федерации, в которых | |области по проведению |образований Воронежской | | энергетики | | |собственники | |капитального ремонта и |области, в региональные | |Воронежской области | | |помещений выбрали и | |переселению граждан из |адресные программы по | | | | |реализуют способ | |аварийного жилищного фонда |проведению капитального | | | | |управления | |в соответствии с |ремонта и переселению граждан| | | | |многоквартирными | |Федеральным законом от |из аварийного жилищного фонда| | | | |домами посредством | |21.07.2007 N 185-ФЗ "О |обусловлено выполнением | | | | |товариществ | |Фонде содействия |муниципальными образованиями | | | | |собственников жилья | |реформированию жилищно- |(поселениями) условий | | | | |либо жилищных | |коммунального хозяйства" |статьи 14 Федерального закона| | | | |кооперативов или | | |N 185-ФЗ, в частности условия| | | | |иного | | |о наличии в поселении в 2010 | | | | |специализированного | | |году товариществ | | | | |потребительского | | |собственников жилья в не | | | | |кооператива (%) | | |менее чем 10% домов от общего| | | | | | | |количества многоквартирных | | | | | | | |домов поселения. | | | | | | | |Органами местного | | | | | | | |самоуправления поселений - | | | | | | | |участников региональных | | | | | | | |адресных программ | | | | | | | |инициируется проведение общих| | | | | | | |собраний собственников | | | | | | | |помещений многоквартирных | | | | | | | |домов с целью выбора способа | | | | | | | |управления ТСЖ. Также в | | | | | | | |муниципальные и региональные | | | | | | | |адресные | | | | | | | |программы по проведению | | | | | | | |капитального ремонта | | | | | | | |включаются в приоритетном | | | | | | | |порядке дома, в которых | | | | | | | |созданы ТСЖ. | | | | | | | |Достижение плановых значений | | | | | | | |показателя: - в 2010 году - | | | | | | | |12,3%; | | | | | | | |- в 2011 году - 14,0%; | | | | | | | |- в 2012 году - 15,5% (2009 | | | | | | | |год - 9,4%) | | | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| |34 |Доля муниципальных | N 260 |34.1. Взаимодействие с |Предоставление федеральным и | 2010 - 2012 |Департамент труда и | | |образований, в | |исполнительными органами |региональным льготникам | годы |социального развития| | |которых | |государственной власти |денежной компенсации на | |Воронежской области | | |предоставление | |области, органами местного |оплату жилого помещения и | | | | |установленных | |самоуправления, |коммунальных услуг в | | | | |федеральными законами| |организациями жилищно- |установленные сроки и в | | | | |и законами субъектов | |коммунального комплекса по |полном объеме | | | | |Российской Федерации | |решению вопросов, | | | | | |мер социальной | |возникающих в процессе | | | | | |поддержки гражданам | |предоставления денежной | | | | | |на оплату жилого | |компенсации | | | | | |помещения и | | | | | | | |коммунальных услуг | | | | | | | |(за исключением | |————————————————————————————| | | | | |субсидий гражданам на| |34.2. Совершенствование | | | | | |оплату жилого | |программного комплекса, | | | | | |помещения и | |обеспечивающего обработку | | | | | |коммунальных услуг) | |персональных данных | | | | | |осуществляется в | |отдельных категорий | | | | | |денежной форме (в том| |граждан, с целью | | | | | |числе путем | |осуществления выплаты | | | | | |перечисления средств | |денежной компенсации | | | | | |на предоставление | |————————————————————————————| | | | | |таких мер через | |34.3. Актуализация | | | | | |банковские счета в | |нормативно-правовой базы | | | | | |банках, организации | |Воронежской области по | | | | | |связи или иным | |вопросам, касающимся | | | | | |способом) (%) | |предоставления денежной | | | | | | | |компенсации | | | | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| |35 |Доля организаций | N 251 |35.1. Реализация |Включение многоквартирных |Постоянно 2010|Управление жилищно- | | |коммунального | |региональных адресных |домов, расположенных на | - 2012 годы | коммунального | | |комплекса с долей | |программ Воронежской |территории муниципальных | | хозяйства и | | |участия в уставном | |области по проведению |образований Воронежской | | энергетики | | |капитале субъектов | |капитального ремонта и |области, в региональные | |Воронежской области | | |Российской Федерации | |переселению граждан из |адресные программы по | | | | |и (или) муниципальных| |аварийного жилищного фонда |проведению капитального | | | | |образований не более | |в соответствии с |ремонта и переселению граждан| | | | |чем 25 процентов, | |Федеральным законом от |из аварийного жилищного фонда| | | | |осуществляющих | |21.07.2007 N 185-ФЗ "О |обусловлено выполнением | | | | |производство товаров,| |Фонде содействия |муниципальными образованиями | | | | |оказание услуг по | |реформированию жилищно- |(поселениями) условий ст. 14 | | | | |электро-, газо-, | |коммунального хозяйства" |Федерального закона N 185-ФЗ,| | | | |тепло- и | | |в частности условия о наличии| | | | |водоснабжению, | | |в поселении в 2010 году не | | | | |водоотведению, | | |менее чем 50% организаций | | | | |очистке сточных вод, | | |коммунального комплекса с | | | | |а также эксплуатацию | | |долей участия в уставном | | | | |объектов для | | |капитале субъектов Российской| | | | |утилизации | | |Федерации и (или) | | | | |(захоронения) твердых| | |муниципальных образований не | | | | |бытовых отходов, | | |более чем 25% от общего числа| | | | |использующих объекты | | |организаций коммунального | | | | |коммунальной | | |комплекса, осуществляющих | | | | |инфраструктуры на | | |свою деятельность на | | | | |праве частной | | |территории поселения. С целью| | | | |собственности, по | | |включения многоквартирных | | | | |договору аренды или | | |домов в соответствующие | | | | |концессионному | | |программы органами местного | | | | |соглашению (%) | | |самоуправления поселений | | | | | | | |проводится работа по | | | | | | | |реорганизации | | | | | | | |ресурсоснабжающих | | | | | | | |муниципальных унитарных | | | | | | | |предприятий и инициированию | | | | | | | |создания организаций | | | | | | | |коммунального комплекса | | | | | | | |частной формы собственности, | | | | | | | |в результате чего достигается| | | | | | | |выполнение планового | | | | | | | |показателя. | | | | | | | |Достижение плановых значений | | | | | | | |показателя: | | | | | | | |- в 2010 году - 70%; | | | | | | | |- в 2011 году - 71,5%; | | | | | | | |- в 2012 году - 72,9% | | | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| | 2. Уровень эффективности расходования бюджетных средств в жилищно-коммунальной сфере | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| |36 |Доля неэффективных | Расчет по |36.1. Мониторинг реализации |Снижение расходов на | 2010 - 2012 |Управление жилищно- | | |расходов в сфере | методике |на территории области |погашение межтарифной разницы| годы | коммунального | | |жилищно- | оценки |исполнения Постановления |и убытков предприятий от | | хозяйства и | | |коммунального |эффективности |Правительства Российской |применения регулируемых | | энергетики | | |хозяйства в общем | деятельности |Федерации от 12.12.2007 N |тарифов с одновременным | |Воронежской области | | |объеме расходов | органов |859 "Об утверждении |увеличением расходов бюджета | | | | |консолидированного |исполнительной|Положения о предоставлении |на инвестиции в основные | | | | |бюджета субъекта | власти |субсидий из фонда |средства организаций | | | | |Российской Федерации | субъектов |реформирования региональных |коммунального комплекса. | | | | |на жилищно- | Российской |и муниципальных финансов". |На 2010 год запланировано | | | | |коммунальное | Федерации |36.2. Выполнение |всего | | | | |хозяйство (%) | |мероприятий, |расходов - 5092831,0 рубля, в| | | | | | |предусмотренных программой |т.ч. | | | | | | |"Реформирование и |на компенсацию межтарифной | | | | | | |модернизация жилищно- |разницы и убытков от | | | | | | |коммунального комплекса |применения тарифов - 0,0 | | | | | | |Воронежской области на 2006 |рублей, на увеличение | | | | | | |- 2010 годы". |стоимости основных средств - | | | | | | |36.3. Реализация |1999495,6 рубля | | | | | | |Постановления Правительства | | | | | | | |Российской Федерации от | | | | | | | |29.08.2005 N 541 "О | | | | | | | |федеральных стандартах | | | | | | | |оплаты жилого помещения и | | | | | | | |коммунальных услуг", одним | | | | | | | |из требований которого | | | | | | | |является переход субъектов | | | | | | | |Российской Федерации на | | | | | | | |федеральный стандарт уровня | | | | | | | |платежей граждан в размере | | | | | | | |100% экономически | | | | | | | |обоснованных на содержание | | | | | | | |и ремонт жилого помещения и | | | | | | | |предоставление коммунальных | | | | | | | |услуг | | | | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| | 3. Уровень оценки населением результатов деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации | | в сфере жилищно-коммунального хозяйства | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| |37 |Удовлетворенность | N 224 |37.1. В целях улучшения |Ежегодное повышение уровня | 2010 - 2012 |Управление жилищно- | | |населения жилищно- | |качества жилищно- |удовлетворенности населения | годы | коммунального | | |коммунальными | |коммунальных услуг на |жилищно-коммунальными | | хозяйства и | | |услугами (% от числа | |территории Воронежской |услугами | | энергетики | | |опрошенных) | |области ведется реализация | | |Воронежской области | | | | |следующих областных целевых | | | | | | | |программ: | | | | | | | |- "Газификация Воронежской | | | | | | | |области на 2010 - 2015 | | | | | | | |годы"; | | | | | | | |- "Реформирование и | | | | | | | |модернизация жилищно- | | | | | | | |коммунального комплекса | | | | | | | |Воронежской области на 2006 | | | | | | | |- 2010 годы"; | | | | | | | |- "Обеспечение населения | | | | | | | |качественной питьевой водой | | | | | | | |и организация водоотведения | | | | | | | |в Воронежской области на | | | | | | | |2006 - 2010 годы". | | | | | | | |С 2010 года планируется | | | | | | | |начать реализацию областных | | | | | | | |целевых программ: | | | | | | | |"Реформирование и | | | | | | | |модернизация жилищно- | | | | | | | |коммунального комплекса | | | | | | | |Воронежской области на 2011 | | | | | | | |- 2015 годы"; "Чистая вода | | | | | | | |Воронежской области на | | | | | | | |период 2011 - 2017 годов" | | | | |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|