Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 19.07.2017 № 117
ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19»июля
2017 г.
N 117
г.
Магас
О внесении изменений
в государственную программу
Республики Ингушетия
«Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
Правительство Республики
Ингушетия постановляет:
Утвердить прилагаемые
изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности», утвержденную постановлением Правительства Республики Ингушетия от
21 февраля 2015 г. N 33.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия Р.
Гагиев
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Ингушетия
от «19» июля 2017 г. N 117
Изменения,
которые вносятся в государственную программу
Республики Ингушетия «Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
1. В паспорте государственной программы:
а) позицию, касающуюся
сроков и этапов реализации государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Сроки и этапы реализации государственной программы
|
-
|
государственная программа реализуется
в два этапа в период с 2014 по 2019 гг.:
первый этап – 2014 - 2016 гг.;
второй этап – 2017 - 2019 гг.
|
»;
б) позицию, касающуюся
объемов бюджетных ассигнований государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований государственной программы
|
-
|
общий объем финансирования мероприятий
государственной программы составляет 1 874 911,3
тыс. руб., в том числе:
из федерального бюджета в 2016 г.
- 18 215,4 тыс. руб.;
из республиканского бюджета – 1 004 496,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 151 141,8 тыс. руб.;
2015 г. – 154 629,3 тыс. руб.;
2016 г. – 186 948,6 тыс. руб.;
2017 г. – 213 823,7 тыс. руб.;
2018 г. – 148 976,5 тыс. руб.;
2019 г. – 148 976,5 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 852
199,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 0 руб.;
2015 г. – 0 руб.;
2016 г. – 0 руб.;
2017 г. – 284 066,5 тыс. руб.;
2018 г. – 568 133,0 тыс.
руб.;
2019 г. – 0 руб.
|
»;
в) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации
государственной программы:
- в абзаце первом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
- в абзаце втором цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
- в абзаце третьем цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
- в абзаце четвертом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
- в абзаце шестом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
2. В разделе
II государственной
программы;
- в абзаце одиннадцатом цифры
«2018» заменить цифрами «2019»;
- в абзаце двенадцатом цифры
«2018» заменить цифрами «2019»;
- в абзаце тринадцатом цифры
«2018» заменить цифрами «2019»;
- в абзаце четырнадцатом
цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
- в абзаце шестнадцатом цифры
«2018» заменить цифрами «2019»;
3. Раздел V государственной
программы изложить в следующей редакции:
«V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации государственной программы
Общий объем финансирования мероприятий государственной
программы составляет 1 874 911,3 тыс. руб., в том числе:
из федерального бюджета в 2016 г. - 18 215,4 тыс. руб.;
из республиканского бюджета 1 004 496,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 151 141,8 тыс. руб.;
2015 г. – 154 629,3 тыс. руб.;
2016 г. – 186 948,6
тыс. руб.;
2017 г. – 213 823,7 тыс. руб.;
2018 г. – 148 976,5 тыс. руб.;
2019 г. – 148 976,5
тыс. руб.
из внебюджетных источников – 852 199,5 тыс. руб., в том
числе по годам:
2014 г. – 0 руб.;
2015 г. – 0 руб.;
2016 г. – 0 руб.;
2017 г. – 284 066,5 тыс. руб.;
2018 г. – 568 133,0
тыс. руб.;
2019 г. – 0 руб.».
4. Таблицу 1 государственной программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Перечень
целевых показателей
государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и их значения
Наименование
целевого показателя
|
Единица
измерения
|
Значения
целевых показателей
|
|
2012
год
|
2013
год
|
2014
год
|
2015
год
|
2016
год
|
2017
год
|
2018
год
|
2019
год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Государственная
программа Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
|
1.
Количество погибших в чрезвычайных ситуациях
|
человек
|
576
|
554
|
530
|
490
|
469
|
455
|
440
|
425
|
2.
Экономический ущерб от деструктивных событий
|
Млрд руб.
|
1,2
|
1,1
|
1,0
|
0,8
|
0,7
|
0,6
|
0,5
|
0,4
|
Подпрограмма
1 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112»
|
1.
Время направления служб к месту чрезвычайной ситуации
|
минут
|
14,7
|
14,7
|
14,5
|
14,5
|
13,5
|
12,5
|
10,0
|
8,0
|
Подпрограмма
2 «Развитие аварийно-спасательных формирований»
|
|
1.
Затраты на ликвидацию локальных ЧС
|
%
|
100
|
98
|
97
|
95
|
93
|
91
|
86
|
82
|
2.
Число погибших в результате ДТП и ЧС
|
%
|
100
|
98
|
97
|
96
|
95
|
94
|
89
|
84
|
Подпрограмма
3 «Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения
населения»
|
1.
Количество граждан, своевременно оповещенных о чрезвычайной ситуации
|
%
от общего числа граждан
|
0,29
|
2,29
|
3,85
|
7,3
|
7,5
|
7,6
|
7,7
|
7,8
|
Подпрограмма
4 «Пожарная безопасность»
|
|
1.
Количество пожаров
|
%
|
100
|
98
|
97
|
96
|
94
|
90
|
80
|
70
|
2.
Количество жертв при пожарах
|
%
|
100
|
97
|
93
|
89
|
83
|
80
|
65
|
55
|
3.
Количество травмированных при пожарах
|
%
|
100
|
98
|
97
|
96
|
95
|
94
|
86
|
75
|
Подпрограмма
5 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
и общепрограммные мероприятия»
|
1.
Степень выполнения программных мероприятий
|
%
|
-
|
25
|
45
|
55
|
70
|
90
|
95
|
100
|
Подпрограмма
6 «Развертывание системы аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»
|
1.
Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
|
%
|
100
|
98
|
97
|
96
|
94
|
90
|
80
|
70
|
2.
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
|
%
|
100
|
98
|
97
|
96
|
94
|
90
|
80
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
»;
5. Таблицу 2 государственной программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной
программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
и обеспечение пожарной безопасности» за счет средств республиканского бюджета
Статус
|
Наименование государственной программы,
подпрограммы
|
Ответственный исполнитель,
соисполнитель программы
(подпрограммы)
|
Целевая статья расходов
|
Расходы республиканского бюджета
(тыс. рублей)
|
программа
|
подпрограмма
|
направление расходов
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1.
Государственная Программа
|
«Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
|
Управление
Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и территории
от чрезвычайных ситуаций
(далее
– Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС)
|
17
|
|
|
151141,8
|
154629,3
|
186948,6
|
213823,7
|
148976,5
|
148976,5
|
2.
Подпрограмма 1
|
«Создание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112»
|
Управление
РИ по ОД ЗНТ ЧС
|
17
|
1
|
|
0,0
|
21778,8
|
22
786,0
|
22 786,0
|
20 686,0
|
20 686,0
|
3.
Подпрограмма 2
|
«Развитие аварийно-спасательных формирований»
|
Управление
РИ по ОД ЗНТ ЧС
|
17
|
2
|
|
74877,4
|
74334,3
|
73 673,8
|
73 452,6
|
73 452,6
|
73 452,6
|
4.
Подпрограмма 3
|
«Создание региональной автоматизированной системы
централизованного оповещения населения»
|
Управление
РИ по ОД ЗНТ ЧС
|
17
|
3
|
|
20000,0
|
20000,0
|
22988,0
|
50 586,9
|
4 800,0
|
4 800,0
|
5.
Подпрограмма 4
|
«Пожарная безопасность»
|
Управление
РИ по ОД ЗНТ ЧС
|
17
|
4
|
|
17350,0
|
3337,5
|
5137,5
|
5 897,5
|
4 800,0
|
4 800,0
|
6.
Подпрограмма 5
|
«Обеспечение реализации государственной программы
Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и
обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммные мероприятия»
|
Управление
РИ по ОД ЗНТ ЧС
|
17
|
5
|
|
38914,4
|
35178,7
|
34959,1
|
33 353,6
|
32 715,4
|
32 715,4
|
7.
Подпрограмма 6
|
«Развертывание системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город»
|
Управление
РИ по ОД ЗНТ ЧС
|
17
|
6
|
|
0,0
|
0,0
|
27404,2
|
27747,1
|
12 522,5
|
12 522,5
|
»;
6. Таблицу 3 государственной программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
государственной
программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
и обеспечение пожарной безопасности»
Наименование
государственной
программы, подпрограммы, мероприятия
|
Ответственный
исполнитель,
соисполнители
|
Источник
финансирования
|
Объем
финансирования, тыс. рублей
|
всего
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Государственная
программа
«Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
|
Управление
Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и территории
от чрезвычайных ситуаций (далее – Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС)
|
всего
|
1
874 911,3
|
151141,8
|
154629,3
|
205164,0
|
497
890,2
|
717109,5
|
148 976,5
|
в
том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
18
215,4
|
0,0
|
0,0
|
18 215,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский
бюджет
|
1
004 496,4
|
151141,8
|
154629,3
|
186948,6
|
213 823,7
|
148 976,5
|
148 976,5
|
бюджеты
муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные
средства
|
852
199,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
284 066,5
|
568 133,0
|
0
|
Подпрограмма
1 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112»
|
Управление
РИ по ОД ЗНТ ЧС
|
всего
|
126
938,2
|
0,0
|
21778,8
|
41
001,4
|
22 786,0
|
20 686,0
|
20 686,0
|
в
том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
18
215,4
|
0,0
|
0
|
18
215,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский
бюджет
|
108
722,8
|
0,0
|
21778,8
|
22
786,0
|
22 786,0
|
20 686,0
|
20 686,0
|
бюджеты
муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные
средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.
Подготовка, развертывание и ввод в эксплуатацию системы «112»
|
Управление
РИ по ОД ЗНТ ЧС
|
всего
|
22 415,4
|
0,0
|
0,0
|
20 315,4
|
2 100,0
|
0,0
|
0,0
|
в
том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
18 215,4
|
0,0
|
0,0
|
18 215,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский
бюджет
|
4 200,0
|
0,0
|
0,0
|
2 100,0
|
2 100,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджеты
муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные
средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.
Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения
республики
|
Управление
РИ по ОДЗНТ ЧС
|
всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
в
том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджеты
муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные
средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.
Обеспечение деятельности (оказание
услуг)
учреждений системы вызова экстренных оперативных служб «112»
|
Управление
РИ по ОД ЗНТ ЧС
|
всего
|
104 522,8
|
0,0
|
21778,8
|
20686,0
|
20 686,0
|
20 686,0
|
20 686,0
|
в
том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский
бюджет
|
104 522,8
|
0,0
|
21778,8
|
20686,0
|
20 686,0
|
20 686,0
|
20 686,0
|
бюджеты
муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные
средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма
2 «Развитие аварийно-спасательных формирований»
|
Управление
РИ по ОД ЗНТ ЧС
|
всего
|
443 243,3
|
74877,4
|
74334,3
|
73 673,8
|
73 452,6
|
73 452,6
|
73 452,6
|
в
том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский
бюджет
|
443 243,3
|
74877,4
|
74334,3
|
73 673,8
|
73 452,6
|
73 452,6
|
73 452,6
|
бюджеты
муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные
средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.
Укрепление и модернизация материально-технической базы аварийно-спасательных формирований
|
Управление
РИ по ОД ЗНТ ЧС
|
всего
|
13456,1
|
5477,1
|
3279,0
|
800,0
|
1 300,0
|
1 300,0
|
1 300,0
|
в
том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский
бюджет
|
13456,1
|
5477,1
|
3279,0
|
800,0
|
1 300,0
|
1 300,0
|
1 300,0
|
бюджеты
муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные
средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.Профессиональная
подготовка и обучение спасателей
|
Управление
РИ по ОД ЗНТ ЧС
|
всего
|
2638,5
|
738,5
|
400,0
|
300,0
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
в
том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский
бюджет
|
2638,5
|
738,5
|
400,0
|
300,0
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
бюджеты
муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные
средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.
Обеспечение деятельности (оказание
услуг)
поисковых и аварийно-спасательных учреждений
|
Управление
РИ по ОД ЗНТ ЧС
|
всего
|
427 148,7
|
68661,8
|
70655,3
|
72573,8
|
71 752,6
|
71 752,6
|
71 752,6
|
в
том числе
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский
бюджет
|
427 148,7
|
68661,8
|
70655,3
|
72573,8
|
71 752,6
|
71 752,6
|
71 752,6
|
бюджеты
муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные
средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма
3 «Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения
населения»
|
Управление
РИ по ОД ЗНТ ЧС
|
всего
|
123 174,9
|
20000,0
|
20000,0
|
22988,0
|
50 586,9
|
4 800,0
|
4 800,0
|
в
том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский
бюджет
|
123 174,9
|
20000,0
|
20000,0
|
22988,0
|
50 586,9
|
4 800,0
|
4 800,0
|
бюджеты
муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные
средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.
Реализация мероприятий по созданию региональной автоматизированной системы централизованного
оповещения населения Республики Ингушетия
|
Управление
РИ по ОД ЗНТ ЧС
|
всего
|
123 174,9
|
20000,0
|
20000,0
|
22988,0
|
50 586,9
|
4 800,0
|
4 800,0
|
в
том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский
бюджет
|
123 174,9
|
20000,0
|
20000,0
|
22988,0
|
50 586,9
|
4 800,0
|
4 800,0
|
бюджеты
муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные
средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма
4 «Пожарная безопасность»
|
Управление
РИ по ОД ЗНТ ЧС
|
всего
|
41 322,5
|
17350,0
|
3337,5
|
5137,5
|
5 897,5
|
4 800,0
|
4 800,0
|
в
том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский
бюджет
|
41 322,5
|
17350,0
|
3337,5
|
5137,5
|
5 897,5
|
4 800,0
|
4 800,0
|
бюджеты
муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные
средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.
Оснащение пожарной охраны противопожарным оборудованием и
снаряжением
|
Управление
РИ по ОД ЗНТ ЧС
|
всего
|
3400,0
|
3400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
в
том числе
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский
бюджет
|
3400,0
|
3400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджеты
муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные
средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.
Проведение противопожарных работ в государственных учреждениях
|
Минобразования
Ингушетии; Минздрав Ингушетии; Минкультуры Ингушетии; Минтруд Ингушетии
|
всего
|
12022,5
|
7850,0
|
1537,5
|
1537,5
|
1 097,5
|
0,0
|
0,0
|
в
том числе
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский
бюджет
|
12022,5
|
7850,0
|
1537,5
|
1537,5
|
1 097,5
|
0,0
|
0,0
|
бюджеты
муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные
средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.
Государственная поддержка подразделений добровольной пожарной охраны
|
Управление
РИ по ОД ЗНТ ЧС
|
всего
|
25 900,0
|
6100,0
|
1800,0
|
3600,0
|
4 800,0
|
4 800,0
|
4 800,0
|
в
том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский
бюджет
|
25 900,0
|
6100,0
|
1800,0
|
3600,0
|
4 800,0
|
4 800,0
|
4 800,0
|
бюджеты
муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные
средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма
5 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
и общепрограммные мероприятия»
|
Управление
РИ по ОД ЗНТ ЧС
|
всего
|
207 836,6
|
38914,4
|
35178,7
|
34959,1
|
33 353,6
|
32 715,4
|
32 715,4
|
в
том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский
бюджет
|
207 836,6
|
38914,4
|
35178,7
|
34959,1
|
33 353,6
|
32 715,4
|
32 715,4
|
бюджеты
муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные
средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.
Расходы на выплаты по оплате труда сотрудников государственных органов
|
Управление
РИ по ОД ЗНТ ЧС
|
всего
|
177 565,2
|
33637,5
|
29291,5
|
28499,5
|
29 137,7
|
28 499,5
|
28 499,5
|
в
том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский
бюджет
|
177
565,2
|
33637,5
|
29291,5
|
28499,5
|
29 137,7
|
28 499,5
|
28 499,5
|
бюджеты
муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные
средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.
Расходы на обеспечение функций государственных органов
|
Управление
РИ по ОД ЗНТ ЧС
|
всего
|
30 271,4
|
5276,9
|
5887,2
|
6459,6
|
4 215,9
|
4 215,9
|
4 215,9
|
в
том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0
|
0
|
республиканский
бюджет
|
30 271,4
|
5276,9
|
5887,2
|
6459,6
|
4 215,9
|
4 215,9
|
4 215,9
|
бюджеты
муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные
средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма
6 «Развертывание системы аппаратно-программного
комплекса
«Безопасный город»
|
Управление
РИ по ОД ЗНТ ЧС
|
всего
|
932 395,8
|
0
|
0
|
27404,2
|
311
813,6
|
580655,5
|
12 522,5
|
в
том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
республиканский
бюджет
|
80 196,3
|
0
|
0
|
27404,2
|
27 747,1
|
12 522,5
|
12 522,5
|
бюджеты
муниципальных
образований
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
внебюджетные
средства
|
852 199,5
|
0
|
0
|
0,0
|
284066,5
|
568 133,0
|
0
|
Безопасность
населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры
|
Управление
РИ по ОД ЗНТ ЧС
|
всего
|
190 572,6
|
0
|
0
|
0
|
63524,2
|
127 048,4
|
0
|
в
том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
республиканский
бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
бюджеты
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
муниципальных
образований
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
внебюджетные
средства
|
190 572,6
|
0
|
0
|
0
|
63524,2
|
127 048,4
|
0
|
2.
Безопасность на транспорте
|
Управление
РИ по ОД ЗНТ ЧС
|
всего
|
479 427,3
|
0
|
0
|
0
|
159 809,1
|
319 618,2
|
0
|
в
том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
республиканский
бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
бюджеты
муниципальных образований
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
внебюджетные
средства
|
479 427,3
|
0
|
0
|
0
|
159 809,1
|
319 618,2
|
0
|
3.
Экологическая безопасность
|
Управление
РИ по ОД ЗНТ ЧС
|
всего
|
8 118,6
|
0
|
0
|
0,0
|
2706,2
|
5 412,4
|
0
|
в
том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
республиканский
бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
бюджеты
муниципальных образований
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
внебюджетные
средства
|
8 118,6
|
0
|
0
|
0,0
|
2706,2
|
5 412,4
|
0
|
4.
Координация работы служб и ведомств и их взаимодействие
|
Управление
РИ по ОД ЗНТ ЧС
|
всего
|
174 081,0
|
0
|
0
|
0,0
|
58 027,0
|
116 054,0
|
0
|
в
том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
республиканский
бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
бюджеты
муниципальных образований
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
внебюджетные
средства
|
174 081,0
|
0
|
0
|
0
|
58 027,0
|
116 054,0
|
0
|
5.
Обеспечение деятельности учреждений в области безопасности дорожного движения
|
Управление
РИ по ОД ЗНТ ЧС
|
всего
|
22 650,0
|
0
|
0
|
5 662,5
|
5 662,5
|
5 662,5
|
5 662,5
|
в
том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
республиканский
бюджет
|
22 650,0
|
|
|
5 662,5
|
5 662,5
|
5 662,5
|
5 662,5
|
бюджеты
муниципальных образований
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
внебюджетные
средства
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6.
Мероприятия по совершенствованию автоматической системы контроля за соблюдением
участниками дорожного движения правил дорожного движения
|
Управление
РИ по ОД ЗНТ ЧС
|
всего
|
57 546,3
|
0
|
0
|
21741,7
|
22 084,6
|
6 860,0
|
6 860,0
|
в
том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
республиканский
бюджет
|
57 546,3
|
0
|
0
|
21741,7
|
22 084,6
|
6 860,0
|
6 860,0
|
бюджеты
муниципальных образований
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
внебюджетные
средства
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|