Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Ингушетия от 19.07.2017 № 117

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

«19»июля 2017 г.

 

N 117

 

г. Магас

 

О внесении изменений в государственную программу

Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»

 

 

Правительство Республики Ингушетия постановляет:

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности», утвержденную постановлением Правительства Республики Ингушетия от 21 февраля 2015 г. N 33.

 

 

Председатель Правительства

Республики Ингушетия                                                                    Р. Гагиев


 

Утверждены

постановлением Правительства

Республики Ингушетия

от «19» июля 2017 г. N 117

 

Изменения,

которые вносятся  в государственную программу

Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»

 

1.    В паспорте государственной программы:

а) позицию, касающуюся сроков и этапов реализации государственной программы, изложить в следующей редакции:

«

Сроки и этапы реализации  государственной программы

-

государственная программа реализуется в два этапа в период с 2014 по 2019 гг.:

первый этап – 2014 - 2016 гг.;

второй этап – 2017 - 2019 гг.

»;

б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы

-

общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет 1 874 911,3 тыс. руб., в том числе:

из федерального бюджета в 2016 г. - 18 215,4 тыс. руб.;

из республиканского бюджета – 1 004 496,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 г. – 151 141,8 тыс. руб.;

2015 г. – 154 629,3 тыс. руб.;

2016 г. – 186 948,6 тыс. руб.;

2017 г. – 213 823,7 тыс. руб.;

2018 г. – 148 976,5 тыс. руб.;

2019 г. – 148 976,5 тыс. руб.;

из внебюджетных источников - 852 199,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 г. – 0 руб.;

2015 г. – 0 руб.;

2016 г. – 0 руб.;

2017 г. – 284 066,5 тыс. руб.;

2018 г. – 568 133,0 тыс. руб.;

2019 г. – 0 руб.

»;

 

в) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации государственной программы:

- в абзаце первом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;

- в абзаце втором цифры «2018» заменить цифрами «2019»;

- в абзаце третьем цифры «2018» заменить цифрами «2019»;

- в абзаце четвертом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;

- в абзаце шестом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;

2. В разделе II государственной программы;

- в абзаце одиннадцатом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;

- в абзаце двенадцатом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;

- в абзаце тринадцатом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;

- в абзаце четырнадцатом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;

- в абзаце шестнадцатом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;

3. Раздел V государственной программы изложить в следующей редакции:

«V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы

 

Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет 1 874 911,3 тыс. руб., в том числе:

из федерального бюджета в 2016 г. - 18 215,4 тыс. руб.;

из республиканского бюджета 1 004 496,4  тыс. руб., в том числе по годам:

2014 г. – 151 141,8 тыс. руб.;

2015 г. – 154 629,3 тыс. руб.;

2016 г. – 186 948,6  тыс. руб.;

2017 г. – 213 823,7 тыс. руб.;

2018 г. – 148 976,5 тыс. руб.;

2019 г. – 148 976,5   тыс. руб.

из внебюджетных источников – 852 199,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 г. – 0 руб.;

2015 г. – 0 руб.;

2016 г. – 0 руб.;

2017 г. – 284 066,5 тыс. руб.;

2018 г. – 568 133,0  тыс. руб.;

2019 г. – 0 руб.».

4. Таблицу 1 государственной программы изложить в следующей редакции:

 


«Таблица 1

 

Перечень

целевых показателей государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и их значения

 

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значения целевых показателей

 

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»

1. Количество погибших в чрезвычайных ситуациях

человек

576

554

530

490

469

455

440

425

2. Экономический ущерб от деструктивных событий

Млрд  руб.

1,2

1,1

1,0

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

Подпрограмма 1 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

1. Время направления служб к месту чрезвычайной ситуации

минут

14,7

14,7

14,5

14,5

13,5

12,5

10,0

8,0

Подпрограмма 2 «Развитие аварийно-спасательных формирований»

 

1. Затраты на ликвидацию локальных ЧС

%

100

98

97

95

93

91

86

82

2. Число погибших в результате ДТП и ЧС

%

100

98

97

96

95

94

89

84

Подпрограмма 3 «Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения»

1. Количество граждан, своевременно оповещенных о чрезвычайной ситуации

% от общего числа граждан

0,29

2,29

3,85

7,3

7,5

7,6

7,7

7,8

Подпрограмма 4 «Пожарная безопасность»

 

1. Количество пожаров

%

100

98

97

96

94

90

80

70

2. Количество жертв при пожарах

%

100

97

93

89

83

80

65

55

3. Количество травмированных при пожарах

%

100

98

97

96

95

94

86

75

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммные мероприятия»

1. Степень выполнения программных мероприятий

%

-

25

45

55

70

90

95

100

Подпрограмма 6 «Развертывание  системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

1. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими

%

100

98

97

96

94

90

80

70

2. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

%

100

98

97

96

94

90

80

70

»;

5. Таблицу 2 государственной программы изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» за счет средств республиканского бюджета

 

Статус

 

Наименование государственной программы, подпрограммы

Ответственный исполнитель,

соисполнитель программы

(подпрограммы)

Целевая статья расходов

Расходы республиканского бюджета

(тыс. рублей)

программа

подпрограмма

направление расходов

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Государственная Программа

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»

Управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций

(далее – Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС)

17

 

 

151141,8

154629,3

186948,6

213823,7

148976,5

148976,5

2. Подпрограмма 1

 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

17

1

 

0,0

21778,8

22 786,0

22 786,0

20 686,0

20 686,0

3. Подпрограмма 2

 «Развитие аварийно-спасательных формирований»

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

17

2

 

74877,4

74334,3

73 673,8

73 452,6

73 452,6

73 452,6

4. Подпрограмма 3

 «Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения»

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

17

3

 

20000,0

20000,0

22988,0

50 586,9

4 800,0

4 800,0

5. Подпрограмма 4

 «Пожарная безопасность»

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

17

4

 

17350,0

3337,5

5137,5

5 897,5

4 800,0

4 800,0

6. Подпрограмма 5

 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммные мероприятия»

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

17

5

 

38914,4

35178,7

34959,1

33 353,6

32 715,4

32 715,4

7. Подпрограмма 6

«Развертывание  системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

17

6

 

0,0

0,0

27404,2

27747,1

12 522,5

12 522,5

 

»;

6. Таблицу 3 государственной программы изложить в следующей редакции:

«Таблица 3

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»

 

Наименование

государственной программы, подпрограммы, мероприятия

Ответственный исполнитель,

соисполнители

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»

 

 

Управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций (далее – Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС)

всего

1 874 911,3

151141,8

154629,3

205164,0

497 890,2

717109,5

148 976,5

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

18 215,4

0,0

0,0

18 215,4

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

1 004 496,4

151141,8

154629,3

186948,6

213 823,7

148 976,5

148 976,5

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

852 199,5

0,0

0,0

0,0

284 066,5

568 133,0

0

Подпрограмма 1 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего

126 938,2

0,0

21778,8

41 001,4

22 786,0

20 686,0

20 686,0

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

18 215,4

0,0

0

18 215,4

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

108 722,8

0,0

21778,8

22 786,0

22 786,0

20 686,0

20 686,0

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1. Подготовка, развертывание и ввод в эксплуатацию системы «112»

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего

22 415,4

0,0

0,0

20 315,4

2 100,0

0,0

0,0

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

18 215,4

0,0

0,0

18 215,4

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

4 200,0

0,0

0,0

2 100,0

2 100,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения

республики

Управление РИ по ОДЗНТ ЧС

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

0,0

0,0

3. Обеспечение деятельности (оказание

услуг) учреждений системы вызова экстренных оперативных служб «112»

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего

104 522,8

0,0

21778,8

20686,0

20 686,0

20 686,0

20 686,0

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

104 522,8

0,0

21778,8

20686,0

20 686,0

20 686,0

20 686,0

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2 «Развитие аварийно-спасательных формирований»

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего

443 243,3

74877,4

74334,3

73 673,8

73 452,6

73 452,6

73 452,6

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

443 243,3

74877,4

74334,3

73 673,8

73 452,6

73 452,6

73 452,6

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1. Укрепление и модернизация материально-технической базы аварийно-спасательных формирований

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего

13456,1

5477,1

3279,0

800,0

1 300,0

1 300,0

1 300,0

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

13456,1

5477,1

3279,0

800,0

1 300,0

1 300,0

1 300,0

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.Профессиональная подготовка и обучение спасателей

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего

2638,5

738,5

400,0

300,0

400,0

400,0

400,0

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

2638,5

738,5

400,0

300,0

400,0

400,0

400,0

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3. Обеспечение деятельности (оказание

услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего

427 148,7

68661,8

70655,3

72573,8

71 752,6

71 752,6

71 752,6

в том числе

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

427 148,7

68661,8

70655,3

72573,8

71 752,6

71 752,6

71 752,6

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3 «Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения»

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего

123 174,9

20000,0

20000,0

22988,0

50 586,9

4 800,0

4 800,0

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

123 174,9

20000,0

20000,0

22988,0

50 586,9

4 800,0

4 800,0

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1. Реализация мероприятий по созданию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Ингушетия

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего

123 174,9

20000,0

20000,0

22988,0

50 586,9

4 800,0

4 800,0

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

123 174,9

20000,0

20000,0

22988,0

50 586,9

4 800,0

4 800,0

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4 «Пожарная безопасность»

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего

41 322,5

17350,0

3337,5

5137,5

5 897,5

4 800,0

4 800,0

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

41 322,5

17350,0

3337,5

5137,5

5 897,5

4 800,0

4 800,0

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1. Оснащение пожарной охраны противопожарным оборудованием и

снаряжением

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего

3400,0

3400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе

 

 

 

 

 

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

3400,0

3400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Проведение противопожарных работ в государственных учреждениях

Минобразования Ингушетии; Минздрав Ингушетии; Минкультуры Ингушетии; Минтруд Ингушетии

всего

12022,5

7850,0

1537,5

1537,5

1 097,5

0,0

0,0

в том числе

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

12022,5

7850,0

1537,5

1537,5

1 097,5

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3. Государственная поддержка подразделений добровольной пожарной охраны

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего

25 900,0

6100,0

1800,0

3600,0

4 800,0

4 800,0

4 800,0

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

25 900,0

6100,0

1800,0

3600,0

4 800,0

4 800,0

4 800,0

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммные мероприятия»

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего

207 836,6

38914,4

35178,7

34959,1

33 353,6

32 715,4

32 715,4

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

207 836,6

38914,4

35178,7

34959,1

33 353,6

32 715,4

32 715,4

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1. Расходы на выплаты по оплате труда сотрудников государственных органов

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего

177 565,2

33637,5

29291,5

28499,5

29 137,7

28 499,5

28 499,5

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

177 565,2

33637,5

29291,5

28499,5

29 137,7

28 499,5

28 499,5

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Расходы на обеспечение функций государственных органов

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего

30 271,4

5276,9

5887,2

6459,6

4 215,9

4 215,9

4 215,9

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

республиканский бюджет

30 271,4

5276,9

5887,2

6459,6

4 215,9

4 215,9

4 215,9

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6 «Развертывание системы аппаратно-программного

комплекса «Безопасный город»

 

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего

932 395,8

0

0

27404,2

311 813,6

580655,5

12 522,5

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

республиканский бюджет

80 196,3

0

0

27404,2

27 747,1

12 522,5

12 522,5

бюджеты

муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные средства

852 199,5

0

0

0,0

284066,5

568 133,0

0

Безопасность населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры

 

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего

190 572,6

0

0

0

63524,2

127 048,4

0

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

республиканский бюджет

0

0

0

0

0

0

0

бюджеты

0

0

0

0

0

0

0

муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные средства

190 572,6

0

0

0

63524,2

127 048,4

0

2. Безопасность на транспорте

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего

479 427,3

0

0

0

159 809,1

319 618,2

0

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

республиканский бюджет

0

0

0

0

0

0

0

бюджеты муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные средства

479 427,3

0

0

0

159 809,1

319 618,2

0

3. Экологическая безопасность

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего

8 118,6

0

0

0,0

2706,2

5 412,4

0

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

республиканский бюджет

0

0

0

0

0

0

0

бюджеты муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные средства

8 118,6

0

0

0,0

2706,2

5 412,4

0

4. Координация работы служб и ведомств и их взаимодействие

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего

174 081,0

0

0

0,0

58 027,0

116 054,0

0

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

республиканский бюджет

0

0

0

0

0

0

0

бюджеты муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные средства

174 081,0

0

0

0

58 027,0

116 054,0

0

5. Обеспечение деятельности учреждений в области безопасности дорожного движения

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего

22 650,0

0

0

5 662,5

5 662,5

5 662,5

5 662,5

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

республиканский бюджет

22 650,0

 

 

5 662,5

5 662,5

5 662,5

5 662,5

бюджеты муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные средства

0

0

0

0

0

0

0

6. Мероприятия по совершенствованию автоматической системы контроля за соблюдением участниками дорожного движения правил дорожного движения

Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС

всего

57 546,3

0

0

21741,7

22 084,6

6 860,0

6 860,0

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

республиканский бюджет

57 546,3

0

0

21741,7

22 084,6

6 860,0

6 860,0

бюджеты муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные средства

0

0

0

0

0

0

0


Информация по документу
Читайте также