Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.12.2014 № 1128-П

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

29 декабря 2014 г.                                                                   № 1128-П

г. Салехард

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 25 декабря 2013 года № 1110-П

 

 

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа

п о с т а н о в л я е т:

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1110-П «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Информационное общество на 2014 2020 годы».

 

 

       Губернатор

Ямало-Ненецкого автономного округа                                            Д.Н. Кобылкин

 

 

 

 


УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 29 декабря 2014 года № 1128-П

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1110-П

 

1. В пункте 2 слова «и.о.» исключить.

2. В государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Информационное общество на 2014 2020 годы», утвержденной указанным постановлением:

2.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 3107026

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 3107026 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0

2014 год – 508360

508360 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2015 год – 433111

433 111 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2016 год – 433 111

433 111 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2017 год – 433 111

433 111 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2018 год – 433 111

433 111 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2019 год – 433 111

433 111 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2020 год – 433 111

433 111 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

»;

2.2. в подпрограмме «Информатизация Ямало-Ненецкого автономного округа»:

2.2.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

 

«

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

2 049 077

Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению,

2 049 077(в том числе средства федерального бюджета – 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) 0

 

2014 год – 334 479

334 479 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2015 год – 286 433

286 433 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2016 год – 286 433

286 433 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2017 год – 285 433

285 433 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2018 год – 285 433

285 433 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2019 год – 285 433

285 433 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2020 год – 285 433

285 433 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

»;

 

2.2.2. в разделе I:

2.2.2.1. в абзаце пятьдесят шестом слово «аналитическая» заменить словом «автоматизированная»;

2.2.2.2. абзац пятьдесят седьмой изложить в следующей редакции:

«В настоящий момент многоуровневая автоматизированная информационная система «ЗАГС» построена на системе управления базами данных FoxPro. Данная платформа имеет ряд технических ограничений, в том числе и на размер базы данных, а также является морально устаревшей, что не позволяет обеспечить достаточно высокую сохранность и безопасность вводимых в систему данных. В соответствии с требованиями распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 года № 1123-р некоторые сведения, содержащиеся в отделах ЗАГС, должны представляться посредством СМЭВ ЯНАО, что также невозможно реализовать на текущей платформе многоуровневой автоматизированной информационной системы «ЗАГС».»;

2.2.3. в разделе II:

2.2.3.1. в пункте 4:

2.2.3.1.1. абзац второй подпункта 4.2 изложить в следующей редакции:

«Направлено на развитие и техническую поддержку единой автоматизированной системы учета и формирование регионального банка данных семей и несовершеннолетних «группы особого внимания» в автономном округе, обеспечение организации сбора и учета информации от органов и учреждений субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.»;

2.2.3.1.2. в подпункте 4.4:

2.2.3.1.2.1. в абзаце первом слова «Развитие и наполнение» заменить словами «Развитие, наполнение и техническая поддержка»;

2.2.3.1.2.2. в абзаце третьем слова «развитию и наполнению» заменить словами «развитию, наполнению и технической поддержке»;

2.2.3.1.2.3. в абзаце четвертом слова «и улучшение условий труда специалистов» заменить словами «выполнения работ специалистами»;

2.2.3.1.2.4. дополнить абзацем следующего содержания:

«- проводить техническую поддержку единой информационно-поисковой системы электронного архива в автономном округе.»;

2.2.3.1.3. абзац второй подпункта 4.6 после слов «на развитие» дополнить словами «и поддержку»;

2.2.3.1.4. в подпункте 4.14:

2.2.3.1.4.1. в абзаце первом после слова «Развитие» дополнить словами «и поддержка»;

2.2.3.1.4.2. дополнить абзацем следующего содержания:

«- проводить техническую поддержку многоуровневой автоматизированной информационной системы «ЗАГС»;

2.2.3.2. таблицу 1 изложить в следующей редакции:

 


 «Таблица 1

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

 

п/п

Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя) Подпрограммы 1

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.     

 

Подпрограмма 1 «Информатизация Ямало-Ненецкого автономного округа», в т.ч.

2 049 077,00

334 479,00

286 433,00

286 433,00

285 433,00

285 433,00

285 433,00

285 433,00

2.     

 

Департамент информационных технологий и связи автономного округа (ответственный исполнитель)

577 277,00

105 717,00

79 260,00

79 260,00

78 260,00

78 260,00

78 260,00

78 260,00

3.     

 

ГКУ «Ресурсы Ямала»

439 508,00

82 256,00

59 542,00

59 542,00

59 542,00

59 542,00

59 542,00

59 542,00

4.     

 

Обеспечение деятельности ГКУ «Ресурсы Ямала»

1 032 292,00

146 506,00

147 631,00

147 631,00

147 631,00

147 631,00

147 631,00

147 631,00

5.     

 

Задача 1.1. Развитие региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение населения автономного округа современными информационно-коммуникационными услугами

6.     

 

Мероприятие 1. Развитие инфраструктуры связи автономного округа, в т.ч.

1 723 967,00

245 451,00

247 086,00

247 086,00

246 086,00

246 086,00

246 086,00

246 086,00

7.     

 

Департамент информационных технологий и связи автономного округа

354 810,00

51 250,00

51 260,00

51 260,00

50 260,00

50 260,00

50 260,00

50 260,00

8.     

 

ГКУ «Ресурсы Ямала»

336 865,00

47 695,00

48 195,00

48 195,00

48 195,00

48 195,00

48 195,00

48 195,00

9.     

 

Обеспечение деятельности ГКУ «Ресурсы Ямала»

1 032 292,00

146 506,00

147 631,00

147 631,00

147 631,00

147 631,00

147 631,00

147 631,00

10. 

 

Задача 1.2. Формирование электронного правительства автономного округа

11. 

 

Мероприятие 2. Развитие инфраструктуры электронного правительства автономного округа, в т.ч.

179 329,00

53 803,00

20 921,00

20 921,00

20 921,00

20 921,00

20 921,00

20 921,00

12. 

 

Департамент информационных технологий и связи автономного округа

155 861,00

30 335,00

20 921,00

20 921,00

20 921,00

20 921,00

20 921,00

20 921,00

13. 

 

ГКУ «Ресурсы Ямала»

23 468,00

23 468,00

-

-

-

-

-

-

14. 

 

Мероприятие 3. Приведение процесса обработки информации в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации и реализации единого подхода к построению программно-технических систем защиты объектов информатизации автономного округа (департамент информационных технологий и связи автономного округа)

20 450,00

5 450,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

15. 

 

Задача 1.3. Формирование информационного пространства автономного округа

16. 

 

Мероприятие 4. Сопровождение ИТ-проектов информационного пространства, в т.ч.

125 331,00

29 775,00

15 926,00

15 926,00

15 926,00

15 926,00

15 926,00

15 926,00

17. 

 

Департамент информационных технологий и связи автономного округа

46 156,00

18 682,00

4 579,00

4 579,00

4 579,00

4 579,00

4 579,00

4 579,00

18. 

 

ГКУ «Ресурсы Ямала»

79 175,00

11 093,00

11 347,00

11 347,00

11 347,00

11 347,00

11 347,00

11 347,00

19. 

 

Мероприятие 5. Создание централизованной вычислительной инфраструктуры

-

-

-

-

-

-

-

-

                                                                                                                                                                                               »;


2.2.4. позицию, касающуюся алгоритма формирования показателя «Количество аттестованных и переаттестованных рабочих мест в ИОГВ ЯНАО и ОМСУ ЯНАО», подраздела «Методика расчёта показателей Подпрограммы 1» раздела IV изложить в следующей редакции:

Алгоритм формирования показателя

Значение показателя определяется по данным о фактическом количестве рабочих мест в ИОГВ ЯНАО и ОМСУ ЯНАО, прошедших аттестацию и переаттестацию по требованиям защиты информации. Учитывается нарастающим итогом

«

»;

 

2.3. в подпрограмме «Развитие базовых элементов инфраструктуры результатов космической деятельности»:

2.3.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

 

«

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 83955

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом

об окружном бюджете/планируемый к утверждению, 83955

(в том числе средства федерального бюджета 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0

2014 год – 11955

11955 (в том числе средства федерального бюджета 0)

0

2015 год – 12 000

12 000 (в том числе средства федерального бюджета 0)

0

2016 год – 12 000

12 000 (в том числе средства федерального бюджета 0)

0

2017 год – 12 000

12 000 (в том числе средства федерального бюджета 0)

0

2018 год – 12 000

12 000 (в том числе средства федерального бюджета 0)

0

2019 год – 12 000

12 000 (в том числе средства федерального бюджета 0)

0

2020 год – 12 000

12 000 (в том числе средства федерального бюджета 0)

0

»;

 

2.3.2. таблицу 2 раздела II изложить в следующей редакции:


«Таблица 2

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию

 

п/п

Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя) Подпрограммы 2

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 2 «Развитие базовых элементов инфраструктуры результатов космической деятельности»

(департамент информационных технологий и связи автономного округа (ответственный исполнитель))

83 955,00

11 955,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

2.

Задача 2.1. Совершенствование системы геодезического обеспечения потребностей автономного округа

3.

Мероприятие 1. Развитие сети высокоточного позиционирования  на основе систем ГЛОНАСС/GPS

(департамент информационных технологий и связи автономного округа)

13 500,00

-

1 250,00

1 250,00

5 000,00

5 000,00

500,00

500,00

4.

Задача 2.2. Обеспечение потребностей автономного округа актуальными пространственными данными

5.

Мероприятие 2. Развитие Единой картографической системы автономного округа

(департамент информационных технологий и связи автономного округа)

23 567,00

7 667,00

7 450,00

7 450,00

-

-

500,00

500,00

6.

Мероприятие 3. Обеспечение потребностей автономного округа актуальными материалами ДЗЗ

(департамент информационных технологий и связи автономного округа)

3 988,00

1 988,00

1 000,00

1 000,00

-

-

-

-

7.

Задача 2.3. Формирование организационно-технических условий для эффективного использования результатов космической  деятельности

8.

Мероприятие 4. Сервисное сопровождение систем спутникового

38 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

6 000,00

6 000,00

10 000,00

10 000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

мониторинга

(департамент информационных технологий и связи автономного округа)

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Мероприятие 5. Развитие системы профессиональной подготовки, обучения и аттестации специалистов и должностных лиц в области использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, средств ДЗЗ и других результатов космической деятельности на территории автономного округа

(департамент информационных технологий и связи автономного округа)

4 900,00

300,00

300,00

300,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

                                                                                                                                                                                                                                                         »;

 


Информация по документу
Читайте также