Расширенный поиск

Постановление администрации Воронежской области от 27.06.2007 № 569

 
 


                 Администрация Воронежской области

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                   Утратилo силу - Постановление
                                 правительства Воронежской области
                                       от 10.10.2011 г. N 870
                       

    от 27.06.2007  N 569                       


  Об утверждении Методики определения эффективности деятельности
 исполнительных органов государственной власти Воронежской области


    В  соответствии  с постановлением Воронежской областной Думы от 
22.12.2006  N  704-IV-ОД  "О  Программе реформирования региональных 
финансов  Воронежской области на 2007-2008 годы" в целях реализации 
положений  Послания  Президента  Российской  Федерации Федеральному 
Собранию  Российской  Федерации  и  бюджетного послания губернатора 
области,  повышения  эффективности  среднесрочного  планирования  и  
обеспечения  координации деятельности органов исполнительной власти 
по  выполнению  поставленных  задач  и в целях создания стимулов по 
разработке    и    внедрению   методов   бюджетного   планирования,   
ориентированных   на   конечные   социально  значимые  и  измеримые  
результаты  деятельности,  администрация  Воронежской  области   

                     П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

    1.  Утвердить  Методику  определения эффективности деятельности 
исполнительных  органов  государственной власти Воронежской области 
(прилагается).
    2.   Главному   финансовому   управлению  (Сафонова),  Главному  
управлению экономического развития (Соболев):
    -  в  течение 15 дней после представления субъектами бюджетного 
планирования  докладов  о результатах и основных направлениях своей 
деятельности   производить   оценку   докладов   в  соответствии  с  
прилагаемой Методикой;
    -  информацию  о  результатах оценки эффективности деятельности 
исполнительных  органов  государственной власти Воронежской области 
направлять  в  комиссию  по  рассмотрению  и  согласованию докладов 
субъектов   бюджетного   планирования   о  результатах  и  основных  
направлениях   своей   деятельности   до   рассмотрения   докладов,   
использовать  для  подготовки  предложений по увеличению (снижению) 
бюджетных   ассигнований   субъекту   бюджетного   планирования  из  
областного  бюджета  на  очередной  финансовый  год,  а  также  при  
подготовке сводного доклада.
    3.  Контроль  за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя  губернатора  области  Селитренникова  Л.И.     

                                        

Губернатор Воронежской области                    В. Кулаков



Утверждена
постановлением администрации 
Воронежской области
от 27.06.2007  N 569

                             МЕТОДИКА
   ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
            ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

    Настоящая  Методика разработана в соответствии с постановлением 
администрации   области  от  07.07.2005  N  581  "О  реализации  на  
территории  области "Концепции реформирования бюджетного процесса в 
Российской  Федерации  в 2004-2006 годах" и утверждении Положения о 
докладах субъектов бюджетного планирования о результатах и основных 
направлениях своей деятельности" и содержит формализованный порядок 
оценки  докладов о результатах и основных направлениях деятельности 
субъектов  бюджетного  планирования  Воронежской  области  (далее - 
Доклады).
    Доклад оценивается по пяти разделам.
    Оценка  разделов  производится по нескольким критериям, которым 
присваиваются  баллы  (от  0 до 5) в зависимости от их соответствия 
установленным  требованиям,  представленным  в  таблице.    
    Итоговая  оценка  Доклада  определяется  как  сумма  баллов  по  
каждому  критерию  и  разделу  с  учетом  удельного веса критерия и 
раздела.
    Уровни  (описание)  критериев  и  их удельного веса приведены в 
оценочной таблице.
    Оценка Докладов осуществляется в соответствии с таблицей.

                                                            Таблица

                         ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА
    ДОКЛАДОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|                                            | Удельный | Удельный |         |
|          Критерии и уровни оценки          |   вес    |   вес    | Уровень |
|                                            | раздела  | критерия |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|1. Цели, задачи и показатели деятельности   |       0,1|          |         |
|субъекта бюджетного планирования (далее -   |          |          |         |
|СБП)                                        |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|1.1. Количество сформулированных            |          |       0,1|         |
|стратегических целей и обоснование их       |          |          |         |
|взаимосвязанности или взаимодополняемости   |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Раздел и форма (приложение N 1        |          |          |        0|
|      Положения о Докладах) не представлены |          |          |         |
|      или стратегические цели не            |          |          |         |
|      сформулированы                        |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Форма (приложение N 1) представлена,  |          |          |        1|
|      сформулировано более 5 стратегических |          |          |         |
|      целей                                 |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Форма (приложение N 1) представлена,  |          |          |        2|
|      сформулирована одна стратегическая    |          |          |         |
|      цель                                  |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Форма (приложение N 1) представлена,  |          |          |        3|
|      сформулировано от 2 до 5              |          |          |         |
|      стратегических целей, но не           |          |          |         |
|      обоснована их взаимосвязанность или   |          |          |         |
|      взаимодополняемость                   |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Форма (приложение N 1) представлена,  |          |          |        4|
|      сформулировано от 2 до 5              |          |          |         |
|      стратегических целей, но не для всех  |          |          |         |
|      целей обоснована их взаимосвязанность |          |          |         |
|      или взаимодополняемость               |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Форма (приложение N 1) представлена,  |          |          |        5|
|      сформулировано от 2 до 5              |          |          |         |
|      стратегических целей и обоснована их  |          |          |         |
|      взаимосвязанность или                 |          |          |         |
|      взаимодополняемость                   |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|1.2. Качество обоснованности                |          |      0,15|         |
|сформулированных стратегических целей       |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Обоснование стратегических целей не   |          |          |        0|
|      базируется на нормативных правовых    |          |          |         |
|      актах, определяющих основные задачи и |          |          |         |
|      принципы государственной политики     |          |          |         |
|      области в сфере деятельности СБП      |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Указанные ссылки приведены менее чем  |          |          |        1|
|      для 20% сформулированных              |          |          |         |
|      стратегических целей                  |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Указанные ссылки приведены не менее   |          |          |        2|
|      чем для 20% сформулированных          |          |          |         |
|      стратегических целей                  |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Указанные ссылки приведены не менее   |          |          |        3|
|      чем для 40% сформулированных          |          |          |         |
|      стратегических целей                  |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Указанные ссылки приведены не менее   |          |          |        4|
|      чем для 60% сформулированных          |          |          |         |
|      стратегических целей                  |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Указанные ссылки приведены не менее   |          |          |        5|
|      чем для 80% сформулированных          |          |          |         |
|      стратегических целей                  |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|1.3. Степень соответствия стратегических    |          |      0,15|         |
|целей приоритетам государственной политики  |          |          |         |
|области, определенным программой развития   |          |          |         |
|Воронежской области, и функциям органов     |          |          |         |
|государственной власти Воронежской области, |          |          |         |
|выполняемым на постоянной или долгосрочной  |          |          |         |
|основе                                      |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Ни одна из сформулированных           |          |          |        0|
|      стратегических целей не соответствует |          |          |         |
|      приоритетам государственной политики  |          |          |         |
|      области и (или) функциям органов      |          |          |         |
|      государственной власти Воронежской    |          |          |         |
|      области, выполняемым на постоянной    |          |          |         |
|      или долгосрочной основе               |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Менее 20% сформулированных            |          |          |        1|
|      стратегических целей соответствуют    |          |          |         |
|      приоритетам государственной политики  |          |          |         |
|      области и (или) функциям органов      |          |          |         |
|      государственной власти Воронежской    |          |          |         |
|      области, выполняемым на постоянной    |          |          |         |
|      или долгосрочной основе               |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Не менее 20% сформулированных         |          |          |        2|
|      стратегических целей соответствует    |          |          |         |
|      приоритетам государственной политики  |          |          |         |
|      области и (или) функциям органов      |          |          |         |
|      государственной власти Воронежской    |          |          |         |
|      области, выполняемым на постоянной    |          |          |         |
|      или долгосрочной основе               |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Не менее 40% сформулированных         |          |          |        3|
|      стратегических целей соответствует    |          |          |         |
|      приоритетам государственной политики  |          |          |         |
|      области и (или) функциям органов      |          |          |         |
|      государственной власти Воронежской    |          |          |         |
|      области, выполняемым на постоянной    |          |          |         |
|      или долгосрочной основе               |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Не менее 60% сформулированных         |          |          |        4|
|      стратегических целей соответствует    |          |          |         |
|      приоритетам государственной политики  |          |          |         |
|      области и (или) функциям органов      |          |          |         |
|      государственной власти Воронежской    |          |          |         |
|      области, выполняемым на постоянной    |          |          |         |
|      или долгосрочной основе               |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Не менее 80% сформулированных         |          |          |        5|
|      стратегических целей соответствует    |          |          |         |
|      приоритетам государственной политики  |          |          |         |
|      области и (или) функциям органов      |          |          |         |
|      государственной власти Воронежской    |          |          |         |
|      области, выполняемым на постоянной    |          |          |         |
|      или долгосрочной основе               |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|1.4. Описание конечного общественно         |          |       0,2|         |
|значимого результата в формулировке         |          |          |         |
|стратегической цели                         |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Ни одна из сформулированных           |          |          |        0|
|      стратегических целей не отражает      |          |          |         |
|      ожидаемых конечных социально значимых |          |          |         |
|      результатов                           |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Общественно значимые результаты       |          |          |        1|
|      описаны менее чем для 50%             |          |          |         |
|      стратегических целей; в формулировке  |          |          |         |
|      некоторых стратегических целей        |          |          |         |
|      описание ожидаемых конечных           |          |          |         |
|      результатов сопровождается ссылками   |          |          |         |
|      на иные цели и задачи                 |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Общественно значимые результаты       |          |          |        2|
|      описаны не менее чем для 50%          |          |          |         |
|      стратегических целей; в формулировке  |          |          |         |
|      некоторых стратегических целей        |          |          |         |
|      описание ожидаемых конечных           |          |          |         |
|      результатов сопровождается ссылками   |          |          |         |
|      на иные цели и задачи                 |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Для более чем 50% стратегических      |          |          |        3|
|      целей общественно значимые результаты |          |          |         |
|      описаны нечетко, их формулировка      |          |          |         |
|      может быть истолкована неоднозначно   |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Не менее чем для 50% стратегических   |          |          |        4|
|      целей общественно значимые результаты |          |          |         |
|      описаны четко и однозначно            |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Все стратегические цели описывают     |          |          |        5|
|      ожидаемые конечные общественно        |          |          |         |
|      значимые результаты их достижения     |          |          |         |
|      четко и однозначно                    |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|1.5. Количество сформулированных            |          |       0,1|         |
|тактических задач деятельности по           |          |          |         |
|достижению поставленных стратегических      |          |          |         |
|целей                                       |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Тактические задачи не сформулированы  |          |          |        0|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Тактические задачи сформулированы не  |          |          |        1|
|      для всех стратегических целей, причем |          |          |         |
|      для каждой стратегической цели, для   |          |          |         |
|      которой сформулированы тактические    |          |          |         |
|      задачи, их число либо менее 3, либо   |          |          |         |
|      превышает 7                           |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Тактические задачи сформулированы не  |          |          |        2|
|      для всех стратегических целей, причем |          |          |         |
|      хотя бы для одной стратегической цели |          |          |         |
|      сформулировано от 3 до 7 тактических  |          |          |         |
|      задач                                 |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Тактические задачи сформулированы для |          |          |        3|
|      всех стратегических целей, причем для |          |          |         |
|      каждой стратегической цели число      |          |          |         |
|      тактических задач либо менее 3, либо  |          |          |         |
|      превышает 7                           |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Тактические задачи сформулированы для |          |          |        4|
|      всех стратегических целей, причем     |          |          |         |
|      хотя бы для одной стратегической цели |          |          |         |
|      сформулировано от 3 до 7 тактических  |          |          |         |
|      задач                                 |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      От 3 до 7 тактических задач           |          |          |        5|
|      сформулировано для каждой             |          |          |         |
|      стратегической цели                   |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|1.6. Степень соответствия тактических задач |          |      0,15|         |
|стратегическим целям СБП                    |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Обоснование соответствия тактических  |          |          |        0|
|      задач стратегическим целям не         |          |          |         |
|      приведено ни для одной тактической    |          |          |         |
|      задачи                                |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Обоснование соответствия приведено    |          |          |        1|
|      менее чем для 20% тактических задач   |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Обоснование соответствия приведено не |          |          |        2|
|      менее чем для 20% тактических задач   |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Обоснование соответствия приведено не |          |          |        3|
|      менее чем для 40% тактических задач   |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Обоснование соответствия приведено не |          |          |        4|
|      менее чем для 60% тактических задач   |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Обоснование соответствия приведено не |          |          |        5|
|      менее чем для 80% тактических задач   |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|1.7. Степень соответствия тактических задач |          |      0,15|         |
|установленным сферам деятельности и         |          |          |         |
|функциям СБП                                |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Обоснование не приведено ни для одной |          |          |        0|
|      тактической задачи                    |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Обоснование соответствия приведено    |          |          |        1|
|      менее чем для 20% тактических задач   |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Обоснование соответствия приведено не |          |          |        2|
|      менее чем для 20% тактических задач   |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Обоснование соответствия приведено не |          |          |        3|
|      менее чем для 40% тактических задач   |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Обоснование соответствия приведено не |          |          |        4|
|      менее чем для 60% тактических задач   |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Обоснование соответствия приведено не |          |          |        5|
|      менее чем для 80% тактических задач   |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|2. Расходные обязательства и формирование   |       0,2|          |         |
|доходов                                     |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|2.1. Общие требования к разделу             |          |       0,2|         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Раздел и форма (приложение N 2        |          |          |        0|
|      Положения о Докладах) не представлены |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Форма (приложение N 2) не             |          |          |        1|
|      представлена или не содержит данных   |          |          |         |
|      об объеме исполняемых расходных       |          |          |         |
|      обязательств                          |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Форма (приложение N 2) содержит       |          |          |        2|
|      данные только за отчетный год         |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Форма (приложение N 2) содержит       |          |          |        3|
|      данные только за отчетный период      |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Форма (приложение N 2) содержит       |          |          |        4|
|      данные за отчетный и плановый         |          |          |         |
|      периоды, но часть данных представлена |          |          |         |
|      недостаточно полно или содержит явные |          |          |         |
|      ошибки                                |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Раздел и форма (приложение N 2)       |          |          |        5|
|      представлены, форма содержит полные   |          |          |         |
|      данные за все годы                    |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|2.2. Доля расходов СБП, произведенных в     |          |  0,1 <1>/|         |
|отчетном и текущем периодах и               |          |   0,3 <2>|         |
|структурированных в привязке к расходным    |          |          |         |
|обязательствам (в % к общему объему         |          |          |         |
|бюджетных расходов СБП)                     |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Структура расходных обязательств СБП  |          |          |        0|
|      не представлена                       |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Структура расходных обязательств в    |          |          |        1|
|      текущем году сохранена менее чем на   |          |          |         |
|      20%                                   |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Структура расходных обязательств в    |          |          |        2|
|      текущем году сохранена от 20 до 40%   |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Структура расходных обязательств в    |          |          |        3|
|      текущем году сохранена от 40 до 60%   |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Структура расходных обязательств в    |          |          |        4|
|      текущем году сохранена от 60 до 80%   |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Структура расходных обязательств в    |          |          |        5|
|      текущем году сохранена более 80%      |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|2.3. Доля плановых расходов СБП,            |          |       0,3|         |
|структурированных в виде исполняемых        |          |          |         |
|расходных обязательств (в % к общему объему |          |          |         |
|прогнозных бюджетных расходов СБП)          |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Прогноз не представлен                |          |          |        0|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Прогноз представлен для расходов,     |          |          |        1|
|      составляющих не менее 20% от общего   |          |          |         |
|      объема прогнозируемых расходов        |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Прогноз представлен для расходов,     |          |          |        2|
|      составляющих не менее 40% от общего   |          |          |         |
|      объема прогнозируемых расходов        |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Прогноз представлен для расходов,     |          |          |        3|
|      составляющих не менее 80% от общего   |          |          |         |
|      объема прогнозируемых расходов        |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Прогноз представлен для расходов,     |          |          |        4|
|      составляющих не менее 80% от общего   |          |          |         |
|      объема прогнозируемых расходов,       |          |          |         |
|      причем не менее чем для 40% расходов  |          |          |         |
|      указаны используемые методы оценки    |          |          |         |
|      расходных обязательств                |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Прогноз представлен для расходов,     |          |          |        5|
|      составляющих не менее 80% от общего   |          |          |         |
|      объема прогнозируемых расходов,       |          |          |         |
|      причем не менее чем для 80% расходов  |          |          |         |
|      указаны используемые методы оценки    |          |          |         |
|      расходных обязательств                |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|2.4. Степень обоснованности оценки объема и |          |       0,1|         |
|структуры исполняемых расходных             |          |          |         |
|обязательств СБП                            |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Ни для одного из выделенных расходных |          |          |        0|
|      обязательств не указан метод оценки   |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Менее чем для 20% выделенных          |          |          |        1|
|      расходных обязательств указаны методы |          |          |         |
|      оценки                                |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Не менее чем для 20% выделенных       |          |          |        2|
|      расходных обязательств указаны методы |          |          |         |
|      оценки                                |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Не менее чем для 40% выделенных       |          |          |        3|
|      расходных обязательств указаны методы |          |          |         |
|      оценки                                |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Не менее чем для 60% выделенных       |          |          |        4|
|      расходных обязательств указаны методы |          |          |         |
|      оценки                                |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Не менее чем для 80% выделенных       |          |          |        5|
|      расходных обязательств указаны методы |          |          |         |
|      оценки                                |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|2.5. Общие требования к форме               |          |  0,1 <1>/|         |
|(приложение N 3 к Положению о Докладах)     |          |   0,0 <2>|         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Форма (приложение N 3) не             |          |          |        0|
|      представлена                          |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Форма (приложение N 3) представлена,  |          |          |        1|
|      но данные на текущий год отсутствуют  |          |          |         |
|      или представлены не полностью         |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Форма (приложение N 3) представлена,  |          |          |        2|
|      но плановые и фактические данные за   |          |          |         |
|      первые два года отчетного периода     |          |          |         |
|      отсутствуют или представлены не       |          |          |         |
|      полностью                             |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Форма (приложение N 3) представлена,  |          |          |        3|
|      но данные на плановый год отсутствуют |          |          |         |
|      или представлены не полностью         |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Форма (приложение N 3) представлена,  |          |          |        4|
|      содержит данные за все годы, но часть |          |          |         |
|      данных представлена недостаточно      |          |          |         |
|      полно или содержит явные ошибки       |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Форма (приложение N 3) представлена,  |          |          |        5|
|      содержит полные данные за все годы    |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|2.6. Наличие данных о фактических объемах   |          |  0,1 <1>/|         |
|доходов за любой год отчетного периода для  |          |   0,0 <2>|         |
|СБП, осуществляющих функции по              |          |          |         |
|администрированию платежей в областной      |          |          |         |
|бюджет, а также если в их ведении находятся |          |          |         |
|государственные учреждения, имеющие право   |          |          |         |
|на предоставление платных услуг и (или)     |          |          |         |
|государственные унитарные предприятия       |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Данные не представлены                |          |          |        0|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Данные представлены для видов         |          |          |        1|
|      доходов, составляющих менее 20% от    |          |          |         |
|      общего объема доходов СБП             |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Данные представлены для видов         |          |          |        2|
|      доходов, составляющих не менее 20% от |          |          |         |
|      общего объема доходов СБП             |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Данные представлены для видов         |          |          |        3|
|      доходов, составляющих не менее 40% от |          |          |         |
|      общего объема доходов СБП             |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Данные представлены для видов         |          |          |        4|
|      доходов, составляющих не менее 60% от |          |          |         |
|      общего объема доходов СБП             |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Данные представлены для видов         |          |          |        5|
|      доходов, составляющих не менее 80% от |          |          |         |
|      общего объема доходов СБП             |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|2.7. Наличие данных о прогнозных объемах    |          |  0,1 <1>/|         |
|доходов, планируемых к получению в          |          |   0,0 <2>|         |
|перспективном периоде для СБП,              |          |          |         |
|осуществляющих функции по администрированию |          |          |         |
|платежей в областной бюджет, а также если в |          |          |         |
|их ведении находятся государственные        |          |          |         |
|учреждения, имеющие право на предоставление |          |          |         |
|платных услуг и (или) государственные       |          |          |         |
|унитарные предприятия                       |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Данные не представлены                |          |          |        0|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Данные представлены для видов         |          |          |        1|
|      доходов, составляющих менее 20% от    |          |          |         |
|      общего объема доходов СБП             |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Данные представлены для видов         |          |          |        2|
|      доходов, составляющих не менее 20% от |          |          |         |
|      общего объема доходов СБП             |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Данные представлены для видов         |          |          |        3|
|      доходов, составляющих не менее 40% от |          |          |         |
|      общего объема доходов СБП             |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Данные представлены для видов         |          |          |        4|
|      доходов, составляющих не менее 60% от |          |          |         |
|      общего объема доходов СБП             |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Данные представлены для видов         |          |          |        5|
|      доходов, составляющих не менее 80% от |          |          |         |
|      общего объема доходов СБП             |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|3. Целевые программы и непрограммная        |       0,1|          |         |
|деятельность                                |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|3.1. Общие требования к разделу             |          |       0,1|         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Раздел и форма (приложение N 4 к      |          |          |        0|
|      Положению о Докладах) не представлены |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Форма (приложение N 4) представлена,  |          |          |        1|
|      оценочные данные на текущий год       |          |          |         |
|      представлены не менее чем для 50%     |          |          |         |
|      показателей                           |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Форма (приложение N 4) представлена,  |          |          |        2|
|      прогнозные данные на плановый год     |          |          |         |
|      представлены не менее чем для 50%     |          |          |         |
|      показателей                           |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Форма (приложение N 4) представлена,  |          |          |        3|
|      данные за отчетный период             |          |          |         |
|      представлены не менее чем для 50%     |          |          |         |
|      показателей                           |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Форма (приложение N 4) представлена и |          |          |        4|
|      содержит данные за отчетный и         |          |          |         |
|      плановый период, но часть данных      |          |          |         |
|      представлена недостаточно полно или   |          |          |         |
|      содержит явные ошибки                 |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Форма (приложение N 4) содержит       |          |          |        5|
|      полные данные за все годы             |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|3.2. Степень охвата тактических задач       |          |      0,15|         |
|показателями                                |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Ни для одной тактической задачи не    |          |          |        0|
|      приведены значения показателей,       |          |          |         |
|      характеризующих результаты            |          |          |         |
|      деятельности СБП                      |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Менее чем для 20% тактических задач   |          |          |        1|
|      приведены значения показателей,       |          |          |         |
|      характеризующих результаты            |          |          |         |
|      деятельности СБП                      |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Не менее чем для 20% тактических      |          |          |        2|
|      задач приведены значения показателей, |          |          |         |
|      характеризующих результаты            |          |          |         |
|      деятельности СБП                      |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Не менее чем для 40% тактических      |          |          |        3|
|      задач приведены значения показателей, |          |          |         |
|      характеризующих результаты            |          |          |         |
|      деятельности СБП                      |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Не менее чем для 60% тактических      |          |          |        4|
|      задач приведены значения показателей, |          |          |         |
|      характеризующих результаты            |          |          |         |
|      деятельности СБП                      |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Не менее чем для 80% тактических      |          |          |        5|
|      задач приведены значения показателей, |          |          |         |
|      характеризующих результаты            |          |          |         |
|      деятельности СБП                      |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|3.3. Степень охвата целевых программ        |          |       0,1|         |
|показателями                                |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Ни для одной целевой программы не     |          |          |        0|
|      приведены значения показателей,       |          |          |         |
|      характеризующих результаты            |          |          |         |
|      деятельности СБП                      |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Менее чем для 20% целевых программ    |          |          |        1|
|      приведены значения показателей,       |          |          |         |
|      характеризующих результаты            |          |          |         |
|      деятельности СБП                      |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Не менее чем для 20% целевых программ |          |          |        2|
|      приведены значения показателей,       |          |          |         |
|      характеризующих результаты            |          |          |         |
|      деятельности СБП                      |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Не менее чем для 40% целевых программ |          |          |        3|
|      приведены значения показателей,       |          |          |         |
|      характеризующих результаты            |          |          |         |
|      деятельности СБП                      |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Не менее чем для 60% целевых программ |          |          |        4|
|      приведены значения показателей,       |          |          |         |
|      характеризующих результаты            |          |          |         |
|      деятельности СБП                      |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Не менее чем для 80% целевых программ |          |          |        5|
|      приведены значения показателей,       |          |          |         |
|      характеризующих результаты            |          |          |         |
|      деятельности СБП                      |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|3.4. Соответствие выбранных показателей     |          |       0,1|         |
|требованию адекватности                     |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Ни один из выбранных индикаторов не   |          |          |        0|
|      соответствует требованию адекватности |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Менее 20% выбранных индикаторов       |          |          |        1|
|      соответствуют требованию адекватности |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Не менее 20% выбранных индикаторов    |          |          |        2|
|      соответствуют требованию адекватности |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Не менее 40% выбранных индикаторов    |          |          |        3|
|      соответствуют требованию адекватности |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Не менее 60% выбранных индикаторов    |          |          |        4|
|      соответствуют требованию адекватности |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Не менее 80% выбранных индикаторов    |          |          |        5|
|      соответствуют требованию адекватности |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|3.5. Соответствие выбранных показателей     |          |       0,1|         |
|требованию экономичности                    |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Ни один из выбранных индикаторов не   |          |          |        0|
|      соответствует требованию              |          |          |         |
|      экономичности                         |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Менее 20% выбранных индикаторов       |          |          |        1|
|      соответствуют требованию              |          |          |         |
|      экономичности                         |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Не менее 20% выбранных индикаторов    |          |          |        2|
|      соответствуют требованию              |          |          |         |
|      экономичности                         |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Не менее 40% выбранных индикаторов    |          |          |        3|
|      соответствуют требованию              |          |          |         |
|      экономичности                         |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Не менее 60% выбранных индикаторов    |          |          |        4|
|      соответствуют требованию              |          |          |         |
|      экономичности                         |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Не менее 80% выбранных индикаторов    |          |          |        5|
|      соответствуют требованию              |          |          |         |
|      экономичности                         |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|3.6. Соответствие выбранных показателей     |          |       0,1|         |
|требованию сопоставимости                   |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Ни один из выбранных индикаторов не   |          |          |        0|
|      соответствует требованию              |          |          |         |
|      сопоставимости                        |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Менее 20% выбранных индикаторов       |          |          |        1|
|      соответствуют требованию              |          |          |         |
|      сопоставимости                        |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Не менее 20% выбранных индикаторов    |          |          |        2|
|      соответствуют требованию              |          |          |         |
|      сопоставимости                        |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Не менее 40% выбранных индикаторов    |          |          |        3|
|      соответствуют требованию              |          |          |         |
|      сопоставимости                        |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Не менее 60% выбранных индикаторов    |          |          |        4|
|      соответствуют требованию              |          |          |         |
|      сопоставимости                        |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Не менее 80% выбранных индикаторов    |          |          |        5|
|      соответствуют требованию              |          |          |         |
|      сопоставимости                        |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|3.7.  Соответствие выбранных показателей    |          |       0,1|         |
|требованию регулярности получения отчетных  |          |          |         |
|данных                                      |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Ни один из выбранных индикаторов не   |          |          |        0|
|      соответствует требованию регулярности |          |          |         |
|      получения отчетных данных             |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Менее 20% выбранных индикаторов       |          |          |        1|
|      соответствуют требованию регулярности |          |          |         |
|      получения отчетных данных             |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Не менее 20% выбранных индикаторов    |          |          |        2|
|      соответствуют требованию регулярности |          |          |         |
|      получения отчетных данных             |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Не менее 40% выбранных индикаторов    |          |          |        3|
|      соответствуют требованию регулярности |          |          |         |
|      получения отчетных данных             |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Не менее 60% выбранных индикаторов    |          |          |        4|
|      соответствуют требованию регулярности |          |          |         |
|      получения отчетных данных             |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Не менее 80% выбранных индикаторов    |          |          |        5|
|      соответствуют требованию регулярности |          |          |         |
|      получения отчетных данных             |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|3.8.  Соответствие выбранных показателей    |          |       0,1|         |
|требованию объективности                    |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Ни один из выбранных индикаторов не   |          |          |        0|
|      соответствует требованию              |          |          |         |
|      объективности                         |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Менее 20% выбранных индикаторов       |          |          |        1|
|      соответствуют требованию              |          |          |         |
|      объективности                         |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Не менее 20% выбранных индикаторов    |          |          |        2|
|      соответствуют требованию              |          |          |         |
|      объективности                         |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Не менее 40% выбранных индикаторов    |          |          |        3|
|      соответствуют требованию              |          |          |         |
|      объективности                         |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Не менее 60% выбранных индикаторов    |          |          |        4|
|      соответствуют требованию              |          |          |         |
|      объективности                         |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Не менее 80% выбранных индикаторов    |          |          |        5|
|      соответствуют требованию              |          |          |         |
|      объективности                         |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|3.9.  Качество представления целевых        |          |      0,15|         |
|программ (ЦП)                               |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Ни для одной ЦП не указаны ее статус, |          |          |        0|
|      сроки действия, цели, перечень        |          |          |         |
|      показателей, бюджет программы в       |          |          |         |
|      отчетном и плановом периодах          |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Менее чем для 20% ЦП указаны их       |          |          |        1|
|      статус, сроки действия, цели,         |          |          |         |
|      перечень показателей, бюджет          |          |          |         |
|      программы в отчетном и плановом       |          |          |         |
|      периодах                              |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Не менее чем для 20% ЦП указаны их    |          |          |        2|
|      статус, сроки действия, цели,         |          |          |         |
|      перечень показателей, бюджет          |          |          |         |
|      программы в отчетном и плановом       |          |          |         |
|      периодах                              |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Не менее чем для 40% ЦП указаны их    |          |          |        3|
|      статус, сроки действия, цели,         |          |          |         |
|      перечень показателей, бюджет          |          |          |         |
|      программы в отчетном и плановом       |          |          |         |
|      периодах                              |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Не менее чем для 60% ЦП указаны их    |          |          |        4|
|      статус, сроки действия, цели,         |          |          |         |
|      перечень показателей, бюджет          |          |          |         |
|      программы в отчетном и плановом       |          |          |         |
|      периодах                              |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Не менее чем для 80% ЦП указаны их    |          |          |        5|
|      статус, сроки действия, цели,         |          |          |         |
|      перечень показателей, бюджет          |          |          |         |
|      программы в отчетном и плановом       |          |          |         |
|      периодах                              |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|4. Распределение расходов по стратегическим |       0,2|          |         |
|целям, тактическим задачам и целевым        |          |          |         |
|программам                                  |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|4.1. Общие требования к разделу             |          |       0,1|         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Раздел и форма (приложение N 5 к      |          |          |        0|
|      Положению о Докладах) не представлены |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Форма (приложение N 5) представлена,  |          |          |        1|
|      данные на текущий год представлены не |          |          |         |
|      менее чем для 50% целей, задач,       |          |          |         |
|      программ                              |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Форма (приложение N 5) представлена,  |          |          |        2|
|      данные на плановый год представлены   |          |          |         |
|      не менее чем для 50% целей, задач,    |          |          |         |
|      программ                              |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Форма (приложение N 5) представлена,  |          |          |        3|
|      данные за отчетный период             |          |          |         |
|      представлены не менее чем для 50%     |          |          |         |
|      целей, задач, программ                |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Форма (приложение N 5) представлены,  |          |          |        4|
|      форма содержит данные за отчетный и   |          |          |         |
|      плановый периоды, но часть данных     |          |          |         |
|      представлена недостаточно полно или   |          |          |         |
|      содержит явные ошибки                 |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Форма (приложение N 5) содержит       |          |          |        5|
|      полные данные за все годы             |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|4.2. Доля бюджетных расходов,               |          |       0,1|         |
|осуществленных в отчетном периоде,          |          |          |         |
|распределенных по стратегическим целям, в   |          |          |         |
|общем объеме расходов                       |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Распределение расходов не             |          |          |        0|
|      представлено                          |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Распределено менее 20% расходов       |          |          |        1|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Распределено не менее 20% расходов    |          |          |        2|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Распределено не менее 40% расходов    |          |          |        3|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Распределено не менее 60% расходов    |          |          |        4|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Распределено не менее 80% расходов    |          |          |        5|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|4.3. Доля бюджетных расходов,               |          |       0,1|         |
|осуществленных в отчетном периоде,          |          |          |         |
|распределенных по тактическим задачам, в    |          |          |         |
|общем объеме расходов                       |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Распределение расходов не             |          |          |        0|
|      представлено                          |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Распределено менее 20% расходов       |          |          |        1|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Распределено не менее 20% расходов    |          |          |        2|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Распределено не менее 40% расходов    |          |          |        3|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Распределено не менее 60% расходов    |          |          |        4|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Распределено не менее 80% расходов    |          |          |        5|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|4.4. Доля бюджетных расходов,               |          |       0,1|         |
|осуществленных в отчетном периоде,          |          |          |         |
|распределенных по целевым программам, в     |          |          |         |
|общем объеме расходов                       |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Распределение расходов не             |          |          |        0|
|      представлено                          |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Распределено менее 20% расходов       |          |          |        1|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Распределено не менее 20% расходов    |          |          |        2|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Распределено не менее 40% расходов    |          |          |        3|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Распределено не менее 60% расходов    |          |          |        4|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Распределено не менее 80% расходов    |          |          |        5|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|4.5. Доля расходов на очередной финансовый  |          |       0,1|         |
|год, распределенных по стратегическим       |          |          |         |
|целям, в общем объеме расходов              |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Распределение расходов не             |          |          |        0|
|      представлено                          |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Распределено менее 20% расходов       |          |          |        1|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Распределено не менее 20% расходов    |          |          |        2|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Распределено не менее 40% расходов    |          |          |        3|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Распределено не менее 60% расходов    |          |          |        4|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Распределено не менее 80% расходов    |          |          |        5|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|4.6. Доля расходов на очередной финансовый  |          |       0,1|         |
|год, распределенных по тактическим задачам, |          |          |         |
|в общем объеме расходов                     |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Распределение расходов не             |          |          |        0|
|      представлено                          |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Распределено менее 20% расходов       |          |          |        1|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Распределено не менее 20% расходов    |          |          |        2|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Распределено не менее 40% расходов    |          |          |        3|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Распределено не менее 60% расходов    |          |          |        4|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Распределено не менее 80% расходов    |          |          |        5|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|4.7. Доля расходов на очередной финансовый  |          |       0,1|         |
|год, распределенных по целевым программам,  |          |          |         |
|в общем объеме расходов                     |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Распределение расходов не             |          |          |        0|
|      представлено                          |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Распределено менее 20% расходов       |          |          |        1|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Распределено не менее 20% расходов    |          |          |        2|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Распределено не менее 40% расходов    |          |          |        3|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Распределено не менее 60% расходов    |          |          |        4|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Распределено не менее 80% расходов    |          |          |        5|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|4.8. Среднесрочный (на срок 3 года) прогноз |          |       0,1|         |
|структуры бюджетных расходов по             |          |          |         |
|стратегическим целям (в % к общему объему   |          |          |         |
|расходов)                                   |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Прогноз не представлен                |          |          |        0|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Представлен прогноз распределения     |          |          |        1|
|      расходов по стратегическим целям (без |          |          |         |
|      обоснования сложившейся и (или)       |          |          |         |
|      планируемой структуры расходов)       |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Представлен прогноз распределения     |          |          |        2|
|      расходов по стратегическим целям (с   |          |          |         |
|      обоснованием сложившейся и (или)      |          |          |         |
|      планируемой структуры расходов, но    |          |          |         |
|      без характеристики тенденций ее       |          |          |         |
|      изменения в отчетном и плановом       |          |          |         |
|      периодах)                             |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Представлен прогноз распределения     |          |          |        3|
|      расходов по стратегическим целям (с   |          |          |         |
|      обоснованием сложившейся и (или)      |          |          |         |
|      планируемой структуры расходов, с     |          |          |         |
|      характеристикой тенденций ее          |          |          |         |
|      изменения в отчетном и плановом       |          |          |         |
|      периодах, но без приведения факторов, |          |          |         |
|      влияющих на эти тенденции)            |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Представлен прогноз распределения     |          |          |        4|
|      расходов по стратегическим целям (с   |          |          |         |
|      обоснованием сложившейся и (или)      |          |          |         |
|      планируемой структуры расходов, с     |          |          |         |
|      характеристикой тенденций ее          |          |          |         |
|      изменения в отчетном и плановом       |          |          |         |
|      периодах, с приведением факторов,     |          |          |         |
|      влияющих на эти тенденции), но без    |          |          |         |
|      приведения соотношения расходов,      |          |          |         |
|      финансируемых из областного бюджета,  |          |          |         |
|      и расходов, осуществляемых за счет    |          |          |         |
|      внебюджетных средств                  |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Представлен прогноз распределения     |          |          |        5|
|      расходов по стратегическим целям (с   |          |          |         |
|      обоснованием сложившейся и/или        |          |          |         |
|      планируемой структуры расходов, с     |          |          |         |
|      характеристикой тенденций ее          |          |          |         |
|      изменения в отчетном и плановом       |          |          |         |
|      периодах, с приведением факторов,     |          |          |         |
|      влияющих на эти тенденции) с          |          |          |         |
|      приведением соотношения расходов,     |          |          |         |
|      финансируемых из областного бюджета,  |          |          |         |
|      и расходов, осуществляемых за счет    |          |          |         |
|      внебюджетных средств                  |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|4.9. Среднесрочный (на срок 3 года) прогноз |          |       0,1|         |
|структуры бюджетных расходов по тактическим |          |          |         |
|задачам (в % к общему объему расходов)      |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Прогноз не представлен                |          |          |        0|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Представлен прогноз распределения     |          |          |        1|
|      расходов по тактическим задачам (без  |          |          |         |
|      обоснования сложившейся и (или)       |          |          |         |
|      планируемой структуры расходов)       |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Представлен прогноз распределения     |          |          |        2|
|      расходов по тактическим задачам (с    |          |          |         |
|      обоснованием сложившейся и (или)      |          |          |         |
|      планируемой структуры расходов, но    |          |          |         |
|      без характеристики тенденций ее       |          |          |         |
|      изменения в отчетном и плановом       |          |          |         |
|      периодах)                             |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Представлен прогноз распределения     |          |          |        3|
|      расходов по тактическим задачам (с    |          |          |         |
|      обоснованием сложившейся и (или)      |          |          |         |
|      планируемой структуры расходов, с     |          |          |         |
|      характеристикой тенденций ее          |          |          |         |
|      изменения в отчетном и плановом       |          |          |         |
|      периодах, но без приведения факторов, |          |          |         |
|      влияющих на эти тенденции)            |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Представлен прогноз распределения     |          |          |        4|
|      расходов по тактическим задачам (с    |          |          |         |
|      обоснованием сложившейся и (или)      |          |          |         |
|      планируемой структуры расходов, с     |          |          |         |
|      характеристикой тенденций ее          |          |          |         |
|      изменения в отчетном и плановом       |          |          |         |
|      периодах, с приведением факторов,     |          |          |         |
|      влияющих на эти тенденции), но без    |          |          |         |
|      приведения соотношения расходов,      |          |          |         |
|      финансируемых из областного бюджета,  |          |          |         |
|      и расходов, осуществляемых за счет    |          |          |         |
|      внебюджетных средств                  |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Представлен прогноз распределения     |          |          |        5|
|      расходов по тактическим задачам (с    |          |          |         |
|      обоснованием сложившейся и (или)      |          |          |         |
|      планируемой структуры расходов, с     |          |          |         |
|      характеристикой тенденций ее          |          |          |         |
|      изменения в отчетном и плановом       |          |          |         |
|      периодах, с приведением факторов,     |          |          |         |
|      влияющих на эти тенденции) с          |          |          |         |
|      приведением соотношения расходов,     |          |          |         |
|      финансируемых из областного бюджета,  |          |          |         |
|      и расходов, осуществляемых за счет    |          |          |         |
|      внебюджетных средств                  |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|4.10. Среднесрочный (на 3 года) прогноз     |          |       0,1|         |
|структуры бюджетных расходов по целевым     |          |          |         |
|программам (в % к общему объему расходов)   |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Прогноз не представлен                |          |          |        0|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Представлен прогноз распределения     |          |          |        1|
|      расходов по целевым программам (без   |          |          |         |
|      обоснования сложившейся и (или)       |          |          |         |
|      планируемой структуры расходов)       |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Представлен прогноз распределения     |          |          |        2|
|      расходов по целевым программам (с     |          |          |         |
|      обоснованием сложившейся и (или)      |          |          |         |
|      планируемой структуры расходов, но    |          |          |         |
|      без характеристики тенденций ее       |          |          |         |
|      изменения в отчетном и плановом       |          |          |         |
|      периодах)                             |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Представлен прогноз распределения     |          |          |        3|
|      расходов по целевым программам (с     |          |          |         |
|      обоснованием сложившейся и (или)      |          |          |         |
|      планируемой структуры расходов,       |          |          |         |
|      дается характеристика тенденций ее    |          |          |         |
|      изменения в отчетном и плановом       |          |          |         |
|      периоде, но не рассматриваются        |          |          |         |
|      факторы, влияющие на эти тенденции)   |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Представлен прогноз распределения     |          |          |        4|
|      расходов по целевым программам (с     |          |          |         |
|      обоснованием сложившейся и (или)      |          |          |         |
|      планируемой структуры расходов, с     |          |          |         |
|      характеристикой тенденций ее          |          |          |         |
|      изменения в отчетном и плановом       |          |          |         |
|      периодах, с приведением факторов,     |          |          |         |
|      влияющих на эти тенденции), но без    |          |          |         |
|      приведения соотношения расходов,      |          |          |         |
|      финансируемых из областного бюджета,  |          |          |         |
|      и расходов, осуществляемых за счет    |          |          |         |
|      внебюджетных средств                  |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Представлен прогноз распределения     |          |          |        5|
|      расходов по целевым программам (с     |          |          |         |
|      обоснованием сложившейся и (или)      |          |          |         |
|      планируемой структуры расходов, с     |          |          |         |
|      характеристикой тенденций ее          |          |          |         |
|      изменения в отчетном и плановом       |          |          |         |
|      периодах, с приведением факторов,     |          |          |         |
|      влияющих на эти тенденции) с          |          |          |         |
|      приведением соотношения расходов,     |          |          |         |
|      финансируемых из областного бюджета,  |          |          |         |
|      и расходов, осуществляемых за счет    |          |          |         |
|      внебюджетных средств                  |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|5. Результативность бюджетных расходов      |      0,15|          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|5.1. Общие требования к разделу             |          |       0,1|         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Раздел и форма (приложение N 3 к      |          |          |        0|
|      методическим рекомендациям) не        |          |          |         |
|      представлены                          |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Форма (приложение N 3) представлена,  |          |          |        1|
|      данные за текущий год представлены не |          |          |         |
|      менее чем для 50% тактических задач   |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Форма (приложение N 3) представлена,  |          |          |        2|
|      данные на плановый год представлены   |          |          |         |
|      не менее чем для 50% тактических      |          |          |         |
|      задач                                 |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Форма (приложение N 3) представлена,  |          |          |        3|
|      данные за отчетный период             |          |          |         |
|      представлены не менее чем для 50%     |          |          |         |
|      тактических задач                     |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Форма (приложение N 3) представлена,  |          |          |        4|
|      содержит данные за отчетный и на      |          |          |         |
|      плановый периоды, но часть данных     |          |          |         |
|      представлена недостаточно полно или   |          |          |         |
|      содержит явные ошибки                 |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Форма (приложение N 3) содержит       |          |          |        5|
|      полные данные за все годы             |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|5.2. Наличие значений показателей,          |          |       0,1|         |
|позволяющих дать количественную оценку      |          |          |         |
|результативности деятельности в отчетном    |          |          |         |
|периоде                                     |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Ни для одной тактической задачи не    |          |          |        0|
|      приведены значения показателей,       |          |          |         |
|      позволяющих дать количественную       |          |          |         |
|      оценку результативности деятельности  |          |          |         |
|      в отчетном периоде                    |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Значения показателей представлены     |          |          |        1|
|      менее чем для 40% тактических задач   |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Значения показателей представлены не  |          |          |        2|
|      менее чем для 40% тактических задач   |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Значения показателей представлены не  |          |          |        3|
|      менее чем для 80% тактических задач   |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Значения показателей представлены не  |          |          |        4|
|      менее чем для 80% тактических задач,  |          |          |         |
|      охватывающих не менее 40% плановых    |          |          |         |
|      расходов                              |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Значения показателей представлены не  |          |          |        5|
|      менее чем для 80% тактических задач,  |          |          |         |
|      охватывающих не менее 80% плановых    |          |          |         |
|      расходов                              |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|5.3. Наличие значений показателей,          |          |       0,1|         |
|позволяющих дать количественную оценку      |          |          |         |
|ожидаемой результативности деятельности в   |          |          |         |
|плановом периоде (на срок 3 года)           |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Ни для одной тактической задачи не    |          |          |        0|
|      приведены значения показателей,       |          |          |         |
|      позволяющих дать количественную       |          |          |         |
|      оценку результативности деятельности  |          |          |         |
|      в плановом периоде                    |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Значения показателей представлены     |          |          |        1|
|      менее чем для 40% тактических задач   |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Значения показателей представлены не  |          |          |        2|
|      менее чем для 40% тактических задач   |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Значения показателей представлены не  |          |          |        3|
|      менее чем для 80% тактических задач   |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Значения показателей представлены не  |          |          |        4|
|      менее чем для 80% тактических задач,  |          |          |         |
|      охватывающих не менее 40% плановых    |          |          |         |
|      расходов                              |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Значения показателей представлены не  |          |          |        5|
|      менее чем для 80% тактических задач,  |          |          |         |
|      охватывающих не менее 80% плановых    |          |          |         |
|      расходов                              |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|5.4. Полнота анализа и качество обоснования |          |       0,3|         |
|взаимосвязи между объемом (структурой)      |          |          |         |
|расходов и результатами деятельности СБП    |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Взаимосвязь между объемом             |          |          |        0|
|      (структурой) расходов и результатами  |          |          |         |
|      деятельности не обоснована            |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Взаимосвязь между объемом             |          |          |        1|
|      (структурой) расходов и результатами  |          |          |         |
|      деятельности обоснована менее чем для |          |          |         |
|      40% тактических задач                 |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Взаимосвязь между объемом             |          |          |        2|
|      (структурой) расходов и результатами  |          |          |         |
|      деятельности обоснована не менее чем  |          |          |         |
|      для 40% тактических задач             |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Взаимосвязь между объемом             |          |          |        3|
|      (структурой) расходов и результатами  |          |          |         |
|      деятельности обоснована не менее чем  |          |          |         |
|      для 80% тактических задач             |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Взаимосвязь между объемом             |          |          |        4|
|      (структурой) расходов и результатами  |          |          |         |
|      деятельности обоснована не менее чем  |          |          |         |
|      для 80% тактических задач, в том      |          |          |         |
|      числе не менее чем для 40%            |          |          |         |
|      тактических задач - с количественными |          |          |         |
|      оценками                              |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Взаимосвязь между объемом             |          |          |        5|
|      (структурой) расходов и результатами  |          |          |         |
|      деятельности обоснована не менее чем  |          |          |         |
|      для 80% тактических задач, в том      |          |          |         |
|      числе не менее чем для 80%            |          |          |         |
|      тактических задач - с количественными |          |          |         |
|      оценками                              |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|5.5. Обоснованность мер по оптимизации      |          |       0,1|         |
|бюджетной сети                              |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Меры не предложены                    |          |          |        0|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Предложены отдельные меры             |          |          |        1|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Предложена система мер                |          |          |        2|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Предложена система мер с приведением  |          |          |        3|
|      обоснований и планом действий         |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Предложена система мер с приведением  |          |          |        4|
|      обоснований, плана действия и         |          |          |         |
|      количественных индикаторов за         |          |          |         |
|      отчетный и на перспективный периоды   |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Предложена система мер с приведением  |          |          |        5|
|      обоснований, плана действий,          |          |          |         |
|      количественных индикаторов за         |          |          |         |
|      отчетный и на перспективный периоды, а|          |          |         |
|      также оценок влияния на объем         |          |          |         |
|      (структуру) расходов                  |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|5.6. Обоснованность мер по расширению сферы |          |       0,1|         |
|применения программно-целевых методов       |          |          |         |
|бюджетного планирования                     |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Меры не предложены                    |          |          |        0|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Предложены отдельные меры             |          |          |        1|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Предложена система мер                |          |          |        2|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Предложена система мер с приведением  |          |          |        3|
|      обоснований и планом действий         |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Предложена система мер с приведением  |          |          |        4|
|      обоснований, плана действия и         |          |          |         |
|      количественных индикаторов за         |          |          |         |
|      отчетный и на перспективный периоды   |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Предложена система мер с приведением  |          |          |        5|
|      обоснований, плана действий,          |          |          |         |
|      количественных индикаторов за         |          |          |         |
|      отчетный и на перспективный периоды, а|          |          |         |
|      также оценок влияния на объем         |          |          |         |
|      (структуру) расходов                  |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|5.7. Обоснованность мер по распределению    |          |       0,1|         |
|ассигнований между подведомственными        |          |          |         |
|государственными учреждениями с учетом      |          |          |         |
|результатов их деятельности                 |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Меры не предложены                    |          |          |        0|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Предложены отдельные меры             |          |          |        1|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Предложена система мер                |          |          |        2|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Предложена система мер с приведением  |          |          |        3|
|      обоснований и планом действий         |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Предложена система мер с приведением  |          |          |        4|
|      обоснований, плана действия и         |          |          |         |
|      количественных индикаторов за         |          |          |         |
|      отчетный и на перспективный периоды   |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Предложена система мер с приведением  |          |          |        5|
|      обоснований, плана действий,          |          |          |         |
|      количественных индикаторов за         |          |          |         |
|      отчетный и на перспективный периоды, а|          |          |         |
|      также оценок влияния на объем         |          |          |         |
|      (структуру) расходов                  |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|5.8. Обоснованность мер по                  |          |      0,05|         |
|совершенствованию системы государственных   |          |          |         |
|закупок                                     |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Меры не предложены                    |          |          |        0|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Предложены отдельные меры             |          |          |        1|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Предложена система мер                |          |          |        2|
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Предложена система мер с приведением  |          |          |        3|
|      обоснований и планом действий         |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Предложена система мер с приведением  |          |          |        4|
|      обоснований, плана действия и         |          |          |         |
|      количественных индикаторов за         |          |          |         |
|      отчетный и перспективный периоды      |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Предложена система мер с приведением  |          |          |        5|
|      обоснований, плана действий,          |          |          |         |
|      количественных индикаторов за         |          |          |         |
|      отчетный и перспективный периоды, а   |          |          |         |
|      также оценок влияния на объем         |          |          |         |
|      (структуру) расходов                  |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|5.9. Иные направления повышения             |          |      0,05|         |
|эффективности бюджетных расходов            |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Дополнительные направления повышения  |          |          |        0|
|      эффективности бюджетных расходов не   |          |          |         |
|      предложены                            |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Предложена система мер не менее чем   |          |          |        1|
|      по одному дополнительному направлению |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Предложена система мер не менее чем   |          |          |        2|
|      по двум дополнительным направлениям   |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Предложена система мер не менее чем   |          |          |        3|
|      по трем дополнительным направлениям   |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Предложена система мер не менее чем   |          |          |        4|
|      по трем дополнительным направлениям,  |          |          |         |
|      в том числе как минимум по одному     |          |          |         |
|      направлению представлен план действий |          |          |         |
|      и количественные индикаторы           |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Предложена система мер не менее чем   |          |          |        5|
|      по трем дополнительным направлениям,  |          |          |         |
|      в том числе как минимум по двум       |          |          |         |
|      направлениям представлен план         |          |          |         |
|      действий и количественные индикаторы  |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|6. Выполнение СБП показателей               |      0,25|          |         |
|результативности деятельности, определенных |          |          |         |
|распоряжением администрации области от      |          |          |         |
|06.07.2006 N 1807-р "О стратегических       |          |          |         |
|целях, основных стратегических индикаторах  |          |          |         |
|развития Воронежской области и целевых      |          |          |         |
|показателях деятельности исполнительных     |          |          |         |
|органов государственной власти"             |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Целевые показатели не учтены при      |          |          |        0|
|      формировании докладов                 |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Целевые показатели выполнены не менее |          |          |        1|
|      20%                                   |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Целевые показатели выполнены не менее |          |          |        2|
|      40%                                   |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Целевые показатели выполнены не менее |          |          |        3|
|      60%                                   |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Целевые показатели выполнены не менее |          |          |        4|
|      80%                                   |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|
|      Целевые показатели выполнены          |          |          |        5|
|      полностью 100% или перевыполнены      |          |          |         |
|————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|

     --------------------------------
    <1>  Данный  вес  критерия  применяется  в случае, если субъект 
бюджетного  планирования  осуществляет функции по администрированию 
платежей   в   областной   бюджет   или  в  его  ведении  находятся  
государственные учреждения, имеющие право на предоставление платных 
услуг,  и  (или)  государственные  унитарные  предприятия.   
    <2>  Данный  вес  критерия  применяется  в случае, если субъект 
бюджетного     планирования     не    осуществляет    функции    по    
администрированию  платежей  в  областной бюджет и в его ведении не 
находятся    государственные    учреждения,    имеющие   право   на   
предоставление  платных  услуг,  и  (или) государственные унитарные 
предприятия.

    Оценка  по  отдельному  разделу  таблицы определяется как сумма 
взвешенных оценок по каждому из критериев, входящих в данный раздел 
таблицы (соответствующий вес критериев указан в оценочной таблице в 
столбце "Вес критерия"):

    Оценка раздела = SUM(вес критерия x оценка по критерию), где
           N i        i         i
    i принадлежит множеству критериев, входящих в раздел N.

    Общая  оценка  доклада определяется как сумма взвешенных оценок 
по  всем  разделам  таблицы  (соответствующий вес разделов указан в 
оценочной  таблице  в  столбце  "Вес  раздела"):     

    Оценка доклада = SUM(вес раздела x оценка раздела), где
             N i      i        i
    i принадлежит множеству разделов Доклада.




Информация по документу
Читайте также