Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Ингушетия от 03.11.2016 № 231

 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

«3» декабря 2016 г.

 

N 231

 

г. Магас

 

О внесении изменений в государственную программу

Республики Ингушетия «Развитие туризма»

 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия «Развитие туризма», утвержденную постановлением Правительства Республики Ингушетия от 28 августа 2014 г. N 163.

 

 

И. о. Председателя Правительства

Республики Ингушетия                                                                    А. Цечоев

 


 

Утверждены

постановлением Правительства

Республики Ингушетия

от «3» декабря 2016 г. N 231

 

Изменения,

которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия «Развитие туризма»

 

1. В государственной программе:

а) в паспорте

- в позиции, касающейся сроков реализации государственной программы, цифры «2016» заменить цифрами «2019»;

- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы

 

-

общий объем финансирования государственной программы в 2014 – 2019 годах составляет 1 368 922,25 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 206 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 0,0 рублей;

2015 год – 0,0 рублей;

2016 год – 0,0 рублей;

2017 год – 73 200,0 тыс. рублей;

2018 год – 133 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 рублей;

средства республиканского бюджета – 293 822,25 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 46 037,9 тыс. рублей;

2015 год – 48 237,9 тыс. рублей;

2016 год – 49 215,25 тыс. рублей

2017 год – 58 410,4 тыс. рублей;

2018 год – 48 110,4 тыс. рублей;

2019 год – 43 810,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 868 900,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 0,0 рублей;

2015 год – 0,0 рублей;

2016 год – 379 500,0 тыс. рублей

2017 год – 289 400,0 тыс. рублей;

2018 год – 200 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 рублей

»;

б) в абзаце тридцать седьмом раздела II государственной программы цифры «2016» заменить цифрами «2019»;

в) раздел V государственной программы изложить в следующей редакции:

«V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для

реализации Программы

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, республиканского бюджетов и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы в 2014 – 2019 годах составляет - 1 368 922,25 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 206 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 0,0 рублей;

2015 год – 0,0 рублей;

2016 год – 0,0 рублей;

2017 год – 73 200,0 тыс. рублей;

2018 год – 133 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 рублей;

средства республиканского бюджета – 293 822,25 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 46 037,9 тыс. рублей;

2015 год – 48 237,9 тыс. рублей;

2016 год – 49 215,25 тыс. рублей

2017 год – 58 410,4 тыс. рублей;

2018 год – 48 110,4 тыс. рублей;

2019 год – 43 810,4 тыс. рублей.

внебюджетные источники – 868 900,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 0,0 рублей;

2015 год – 0,0 рублей;

2016 год – 379 500,0 тыс. рублей

2017 год – 289 400,0 тыс. рублей;

2018 год – 200 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 рублей.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться путем внесения соответствующих изменений в установленном порядке на основе анализа полученных результатов и с учетом средств, выделяемых из бюджета Республики Ингушетия.

Объем финансирования на реализацию Программы определяется ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год отдельной строкой.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств республиканского бюджета приведено в таблице 3.».

2. Таблицу 1 государственной программы изложить в следующей редакции:

 


«Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей государственной программы

Республики Ингушетия «Развитие туризма» и их значения

 

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значения целевых показателей

базовый год

текущий год

очередной год

очередной год

1

2

3

4

5

6

Государственная программа Республики Ингушетия «Развитие туризма»

1.        Количество туристов, посетивших Республику Ингушетия

чел.

15500

25000

30000

35000

2.        Объем платных туристских, санаторно-курортных и гостиничных услуг, оказанных на территории Республики Ингушетия

млн руб.

4,4

5,3

8,5

12,5

3.         Подготовка и переподготовка кадров по специальностям в сфере туризма и гостиничного хозяйства

чел.

130

50

50

50

Подпрограмма 1 «Развитие туризма»

1.      Количество туристов, посетивших Республику Ингушетия

чел.

15500

25000

30000

35000

2.      Объем платных туристских, санаторно-курортных и гостиничных услуг, оказанных на территории Республики Ингушетия

млн руб.

4,4

5,3

8,5

12,5

3.       Подготовка и переподготовка кадров по специальностям в сфере туризма и гостиничного хозяйства

чел.

130

50

50

50

».

3. Таблицу 2 государственной программы изложить в следующей редакции:


 

 «Таблица 2

 

Перечень мероприятий

государственной программы Республики Ингушетия «Развитие туризма»

 

N п/п

Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы

Ответственный исполнитель

Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы

 

Объем финансирования, тыс. рублей

всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

 

2

 

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Государственная программа «Развитие туризма»

 Комтуризма Ингушетии

всего

в том числе:

1368922,25

46 037,90

48 237,90

428715,25

421010,4

381110,4

43810,4

 федеральный бюджет

206200,0

0,0

0,0

0,0

73200,0

133000,0

0,0

республиканский бюджет

293822,25

46 037,90

48 237,90

49215,25

58410,4

48110,4

43810,4

бюджеты муниципальных образований

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

868900,0

0,0

0,0

379500,0

289400,0

200000,0

0,0

2.

Подпрограмма 1 «Развитие туризма в Республике Ингушетия»

 Комтуризма Ингушетии

всего

в том числе:

1324804,85

38 200,00

40 400,00

421604,85

413900,0

374000,0

36700,0

 федеральный бюджет

206200,0

0,0

0,0

0,0

73200,0

133000,0

0,0

республиканский бюджет

249704,85

38 200,00

40 400,00

42104,85

51300,0

41000,0

36 700,0

бюджеты муниципальных образований

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

868900,0

0,0

0,0

379500,0

289400,0

200000,0

0,0

 

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Мероприятия, направленные на осуществление нормативно–правового обеспечения

 

республиканский бюджет

1800,0

300,00

300,00

300,0

300,0

300,0

300,0

2.2

Продвижение и популяризация туристского продукта Республики Ингушетия

 

республиканский бюджет

102000,0

19 200,00

20 200,00

9 500,0

15700,0

17800,0

19 600,0

2.3

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности туристов на территории Республики Ингушетия

 

республиканский бюджет

4200,0

500,00

500,00

500,0

900,0

900,0

900,0

2.4

Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма

 

республиканский бюджет

17500,0

2 100,00

2 500,00

1 100,0

4 200,0

3 500,0

4 100,0

2.5

Создание организационных условий для развития туризма

 

республиканский бюджет

66275,8

13 800,00

14 400,00

6275,8

10800,0

10400,0

10600,0

2.6

Кадровое обеспечение индустрии туризма

 

республиканский бюджет

9000,0

2 300,00

2 500,00

200,0

1 300,0

1 500,0

1 200,0

2.7.

Капитальное строительство и модернизация объектов инженерной инфраструктуры создаваемых туристских объектов в рамках туристско – рекреационного кластера «Всесезонный туристический центр «Ингушетия» (Благоустройство и строительство общественно-развлекательного центра на прилегающей территории мемориального комплекса «Ингушская башня», сети энергоснабжения, водопроводные и канализационные сети, очистные сооружения и т.п.).

Комтуризма Ингушетии, Минстрой Ингушетии

всего в том числе:

1124029,05

0,0

0,0

403729,05

380700,0

339600,0

0,0

федеральный бюджет

206200,0

0,0

0,0

0,0

73200,0

133000,0

0,0

республиканский бюджет

48929,05

0,0

0,0

24229,05

18100,0

6600,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

868900,0

0,0

0,0

379500,0

289400,0

200000,0

0,0

3.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Развитие туризма» и общепрограммные мероприятия»

 Комтуризма Ингушетии

всего

в том числе:

44117,4

7 837,9

7 837,9

7 110,4

7 110,4

7 110,4

7 110,4

 федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

44117,4

7 837,9

7 837,9

7110,4

7110,4

7110,4

7110,4

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

 

республиканский бюджет

27448,2

4574,7

4574,7

4574,7

4574,7

4574,7

4574,7

3.2

Расходы на обеспечение функций государственных органов

 

республиканский бюджет

16669,2

3263,2

3263,2

2535,7

2535,7

2535,7

2535,7

».


4. Таблицу 3 государственной программы изложить в следующей редакции:

«Таблица 3

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Республики Ингушетия «Развитие туризма» за счет средств бюджета Республики Ингушетия

 

 

Статус

Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы

Ответственный исполнитель,

соисполнитель программы,

подпрограммы программы

Целевая статья расходов

 

 

Расходы по годам

(тыс. рублей)

 

программа

подпрограмма

 

направление расходов

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Государственная программа

Развитие туризма в Республике Ингушетия

Комтуризма Ингушетии

16

 

 

46 037,9

48 237,9

428715,25

421010,4

381110,4

43810,4

2. Подпрограмма 1

Развитие туризма в Республике Ингушетия

Комтуризма Ингушетии

16

1

 

38 200,0

40 400,0

421604,85

413900,0

374000,0

36700,0

 

в том числе следующие основные мероприятия:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Мероприятия, направленные на осуществление нормативно – правового обеспечения

Комтуризма Ингушетии

16

1

4081

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

2.2

Продвижение и популяризация туристского продукта Республики Ингушетия

Комтуризма Ингушетии

16

1

4082

19 200,0

20 200,0

9 500,0

15700,0

17800,0

19600,0

2.3

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности туристов на территории Республики Ингушетия

Комтуризма Ингушетии

16

1

4083

500,0

500,0

500,0

900,0

900,0

900,0

2.4

Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма

Комтуризма Ингушетии

16

1

4084

2 100,0

2 500,0

1100,0

4 200,0

3 500,0

4 100,0

2.5

Создание организационных условий для развития туризма

Комтуризма Ингушетии

16

1

4085

13 800,0

14 400,0

6275,8

10800,0

10400,0

10600,0

2.6

Кадровое обеспечение индустрии туризма

 

16

1

4086

2 300,0

2 500,0

200,0

1 300,0

1 500,0

1 200,0

2.7

Капитальное строительство и модернизация объектов инженерной инфраструктуры создаваемых туристских объектов в рамках туристско – рекреационного кластера «Всесезонный туристический центр «Ингушетия» (Благоустройство и строительство общественно-развлекательного центра на прилегающей территории мемориального комплекса «Ингушская башня», сети энергоснабжения, водопроводные и канализационные сети, очистные сооружения и т.п.).

Комтуризма Ингушетии, Минстрой Ингушетии

16

1

4087

0,0

0,0

403729,05

380700,0

339600,0

0,0

3. Подпрограмма 2

Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Развитие туризма» и общепрограммные мероприятия

 

16

2

 

7 837,9

7 837,9

7110,4

7110,4

7110,4

7110,4

 

в том числе следующие основные мероприятия:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

Комтуризма Ингушетии

16

2

1001

4574,70

4574,70

4574,7

4574,7

4574,7

4574,7

3.2

Расходы на обеспечение функций государственных органов

Комтуризма Ингушетии

16

2

1002

3263,20

3263,20

2535,7

2535,7

2535,7

2535,7


Информация по документу
Читайте также