Расширенный поиск
Постановление правительства Воронежской области от 18.11.2010 № 988Правительство Воронежской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2010 N 988 О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 19 октября 2010 года N 880 В целях реализации мероприятий комплексного инвестиционного плана, направленных на диверсификацию экономики монопрофильного города Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области, правительство Воронежской области П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 1. Внести в долгосрочную целевую программу «Комплексный инвестиционный план модернизации города Семилуки Воронежской области» на 2010-2015 годы», утвержденную постановлением правительства Воронежской области от 19 октября 2010 года № 880 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации города Семилуки Воронежской области» на 2010-2015 годы», следующие изменения и дополнения: 1.1. Дополнить паспортом долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации города Семилуки Воронежской области» на 2010-2015 годы согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 1.2. Дополнить разделом 8 следующего содержания: «Раздел 8. Оценка социально-экономической (экологической) эффективности долгосрочной областной целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации города Семилуки Воронежской области» на 2010-2015 годы Реализация Программы позволит: решить системные проблемы развития города Семилуки; привлечь ресурсы бизнеса для реализации проектов производственного и инфраструктурного развития и решения социально значимых задач; повысить инвестиционную привлекательность города Семилуки; максимально использовать природные ресурсы территории; модернизировать традиционное производство огнеупорных изделий; диверсифицировать экономику города (за счет развития строительного кластера, сельскохозяйственного производства и малого и среднего бизнеса); создать комфортные условия предоставления жилищно-коммунальных и социально-культурных услуг жителям города; сократить отток трудоспособного населения; снизить бюджетные затраты, увеличить доходную часть бюджета города Семилуки и консолидированного бюджета Воронежской области. В результате реализации мероприятий Программы к 2015 году будут достигнуты следующие показатели социально-экономической эффективности: 1. Создание более 1350 новых рабочих мест в городе, снижение уровня безработицы более чем на 50% при одновременном увеличении средней заработной платы более чем на 20%; 2. Снижение доли градообразующего предприятия ОАО «СОЗ» в общем объеме выпуска продукции предприятиями города до уровня 27,5%; снижение доли работающих на градообразующем предприятии от численности населения города трудоспособного возраста до 12,4%. 3. Рост оборота предприятий малого и среднего бизнеса в 1,5 раза при увеличении доли работающих на предприятиях малого бизнеса от численности населения города трудоспособного возраста более чем на 20%. 4. Рост собственных доходов в общих доходах бюджета города Семилуки до 67%. По итогам реализации Программы город Семилуки станет городом с диверсифицированной экономикой, современным производством, достойным уровнем доходов и качеством жизни.». 1.3. Изложить приложение в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 1.4. В разделе 5: - в абзаце третьем подпункта 2.1 цифры «578,26» заменить цифрами «585,08»; - в абзаце четвертом подпункта 2.1 цифры «91,57» заменить цифрами «84,75»; - в абзаце втором подпункта 2.2 цифры «1898,41» заменить цифрами «1875,91»; - в абзаце третьем подпункта 2.2 цифры «11807,49» заменить цифрами «11829,99»; - в пункте 3 цифры «578,26» заменить цифрами «585,08», цифры «44,45» заменить цифрами «28,77», цифры «533,81» заменить цифрами «556,31». 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Воронежской области – первого заместителя председателя правительства Воронежской области Гусева А.В. Губернатор Воронежской области А. Гордеев Приложение N 1 к постановлению правительства Воронежской области от 18.11.2010 N 988 «Паспорт долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации города Семилуки Воронежской области» на 2010-2015 годы |——————————————————————|——————————————————————————————————————————————| |Наименование Программы|Долгосрочная целевая программа | | | «Комплексный инвестиционный план модернизации| | |города Семилуки Воронежской области» на| | |2010-2015 годы | |——————————————————————|——————————————————————————————————————————————| |Дата принятия решения |Распоряжение правительства Воронежской области| |о разработке |от 26.08.2010 №553-р «О комплексном| |Программы |инвестиционном плане развития г. Семилуки| |(наименование, дата и |Воронежской области» | |номер | | |соответствующего | | |нормативного акта) | | |——————————————————————|——————————————————————————————————————————————| |Государственный |Департамент экономического развития| |заказчик-координатор |Воронежской области | |Программы | | | | | |——————————————————————|——————————————————————————————————————————————| |Государственные |Управление занятости населения Воронежской| |заказчики Программы |области - в части мероприятий по содействию| | |занятости населения, направленных на снижение| | |напряженности на рынке труда; | | |Управление жилищно-коммунального хозяйства и| | |энергетики Воронежской области - в части| | |проектов по развитию коммунальной| | |инфраструктуры; | | |Департамент по развитию предпринимательства и| | |потребительского рынка Воронежской области - в| | |части мероприятий по развитию малого и| | |среднего предпринимательства; | | |Управление автомобильных дорог и дорожной| | |деятельности Воронежской области - в части| | |проектов по строительству транспортной| | |инфраструктуры. | |——————————————————————|——————————————————————————————————————————————| |Основные разработчики |Департамент экономического развития| |Программы |Воронежской области | |——————————————————————|——————————————————————————————————————————————| |Цели и задачи |Цель: устойчивое развитие города Семилуки на| |Программы |основе диверсифицированной экономики,| | |использующей конкурентные преимущества города.| | |Задачи: | | |1.Стабилизация ситуации на градообразующем| | |предприятии; | | |2.Снижение зависимости экономики города от| | |градообразующего предприятия; | | |3.Рост качества жизни жителей города. | |——————————————————————|——————————————————————————————————————————————| |Важнейшие целевые |К 2015 году: | |индикаторы и |12,4%?—?доля работающих на градообразующем | |показатели Программы |предприятии от численности населения | | |трудоспособного возраста; | | |27,5%?—?доля градообразующего предприятия в | | |общегородском объеме отгруженной продукции | | |собственного производства; | | |9,7%?—?доля малых предприятий в общегородском| | |объеме отгруженных товаров собственного| | |производства. | |——————————————————————|——————————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |Реализация Программы предусматривается в| |реализации Программы |период 2010 - 2015 годов поэтапно: | | |I этап (2010 - 2011 годы) –| | |«подготовительный»: | | |-стабилизация положения на градообразующем| | |предприятии; | | |-подготовка бизнес-планов и проектно-сметной| | |документации, оформление заявок; | | |II этап (2011 - 2013 годы) –| | |«стабилизационный»: | | |-создание новых производств; | | |-структурная перестройка экономики; | | |-модернизация и развитие инфраструктуры; | | |III этап (2013 - 2015 годы) – «адаптационный»:| | |-выход производств на проектную мощность; | | |-рост доходной части бюджета; | | |-инвестиции в социальную сферу. | |——————————————————————|——————————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм |1. Модернизация и финансовое оздоровление| |(мероприятий) |градообразующего предприятия: | |Программы |1.1.Модернизация производства ОАО| | |«Семилукский огнеупорный завод» (далее - ОАО| | |«СОЗ»). | | |1.2.Строительство автодороги и моста| | |через р. Девица для реализации| | |инвестиционных проектов ОАО «СОЗ» и ООО| | |«Воронежстекло». | | |1.3.Строительство и реконструкция объектов| | |инженерной инфраструктуры для реализации| | |проектов ОАО «СОЗ» и ЗАО «Семилукский| | |комбинат строительных материалов». | | |2. Диверсификация экономики города: | | |2.1.Создание центра инновационного| | |производства по нанесению покрытий| | |из карбидокремния на базе Латненского завода| | |огнеупоров. | | |2.2.Организация производства стеновых блоков| | |из ячеистого бетона на базе ЗАО| | |«Семилукский комбинат строительных| | |материалов». | | |2.3.Строительство завода по| | |производству полированного листового стекла| | |на базе сырья, добываемого ОАО| | |«Воронежское рудоуправление»| | |(пос. Стрелица Семилукского района).| | |2.4.Строительство комплекса по хранению и| | |переработке крупяных культур. | | |2.5.Развитие малого и среднего бизнеса. | | |2.6.Строительство жилого комплекса| | |«Славяноград» в г.Семилуки. | | |3. Модернизация инфраструктуры: | | |3.1.Капитальный ремонт домов. | | |3.2.Расширение автодороги «Обход г.| | |Воронеж» км 31 - км 35, с оборудованием| | |искусственного освещения. | | |3.3.Реконструкция центральной районной| | |больницы в г.Семилуки. | | |3.4.Строительство плавательного бассейна в| | |г.Семилуки. | | |3.5.Развитие инженерной инфраструктуры. | | |4.Содействие занятости населения и снижение| | |напряженности на рынке труда. | | | | |——————————————————————|——————————————————————————————————————————————| | |4.1. Организация опережающего| | |профес-сионального обучения, общественных| | |работ, временного трудоустройства, стажировок| | |и трудовой мобильности и самозанятости| | |граждан, содействие трудовой занятости| | |инвалидов, оказание адресной поддержки| | |населению. | | |4.2. Профессиональное обучение безработных,| | |организация общественных работ, временного| | |трудоустройства, стажировок и трудовой| | |мобильности, социальная адаптация безработных.| |——————————————————————|——————————————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Всего для реализации Программы необходимо| |финансирования |13705,9 млн. рублей, в том числе: | |Программы |федеральный бюджет - 2836,55 млн. рублей; | | |областной бюджет - 585,08 млн. рублей; | | |местный бюджет - 84,75 млн. рублей; | | |внебюджетные средства - 10199,52 млн. рублей. | | |По годам объем расходов распределяется| | |следующим образом: | | |2010 год - 1875,91 млн. рублей; | | |2011 - 2015 годы - 11829,99 млн. рублей. | |——————————————————————|——————————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |В результате реализации мероприятий Программы| |результаты |к 2015 году будут достигнуты следующие| |реализации мероприятий|показатели социально-экономической| |Программы и |эффектив-ности: | |показатели |создание более 1350 новых рабочих мест в| |социально-экономическо|городе Семилуки; | |й эффективности |снижение уровня безработицы более чем на 50%| | |при одновременном увеличении средней| | |заработной платы более чем на 20%; | | |рост собственных доходов в общих доходах| | |бюджета города Семилуки до 67%. | |——————————————————————|——————————————————————————————————————————————| Приложение N 2 к постановлению правительства Воронежской области от 18.11.2010 N 988 «Приложение к долгосрочной целевой программе «Комплексный инвестиционный план модернизации города Семилуки Воронежской области» на 2010-2015 годы План мероприятий по выполнению долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации города Семилуки Воронежской области» на 2010-2015 годы» |——————|——————————————————————-|————————|———————————————————————|—————————————————|——————————————————————————--——————————————--|———————————————————————————| |№ п/п | Наименование | Срок | Основные виды работ, | Источники | Объемы | Результаты, достигнутые в | | | | | | |финансирования |ходе выполнения мероприятия| | | | | | |, тыс. рублей | Программы | | | | | | |——————————————|————————————--|——————————————| | | | мероприятия |испол-не| выполнение которых | финансирования | Всего | 2010 год |2011-2013 годы| | | | | ния | необходимо для | (по видам | | | | | | | | | осуществления | бюджетов) | | | | | | | | | мероприятия | | | | | | |——————|——————————————————————-|————————|———————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————--|——————————————|———————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |——————|——————————————————————-|————————|———————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————--|——————————————|———————————————————————————| | 1 | | | | Раздел 1. Модернизация | | | и финансовое | | | оздоровление | | | градообразующего | | | предприятия | |——————|——————————————————————-|————————|———————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————--|——————————————|———————————————————————————| | 2 |Модернизация | 2013 |Строительно- | Всего | 288000,0 | 82000,0 | 206000,0 |1. Ожидаемый экономический | | | | | | | | | |эффект от увеличения объема| | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|——————————————|————————————--|——————————————| | | |производства ОАО «СОЗ» | |монтажные работы |Областной бюджет | 18000,0 | 12000,0 | 6000,0 |выпускаемой продукции, | | | | | | | | | |снижения материальных | | | | | | | | | |расходов составит 230,0 | | | | | | | | | |млн. рублей ежегодно. | | | | | |—————————————————|——————————————|————————————--|——————————————| | | | | | | Внебюджетные | 270000,0 | 70000,0 | 200000,0 |2. Дополнительно будет | | | | | | средства | | | |создано 120 рабочих мест. | |——————|——————————————————————-|————————|———————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————--|——————————————|———————————————————————————| | 3 |Строительство |2010-201|Строительство | Всего | 450000,0 | 427500,0 | 22500,0 |1.Обеспечение стабильного| | |автодороги и моста | 1 |двухполосной (по одной| | | | |снабжения ОАО «СОЗ» | | |через р. Девица для | |в каждую сторону)| | | | | | | |реализации | |автодороги IV | | | | | | | | | | |—————————————————|——————————————|————————————--|——————————————| | | |инвестиционных проектов| | категории (ширина| Федеральный | 427500,0 | 427500,0 | 0 | основным сырьем | | |ОАО «Семилукский | |проезжей части 7 м,| бюджет | | | |(огнеупорной глиной), | | | | |протяженность – 4 км) | | | | | | | | | | |—————————————----|——————————————|——————————————|——————————————| | | |огнеупорный завод» и| | и моста через р.Девица| Областной | 22500,0 | 0 | 22500,01 | поступающим из карьеров, | | |ООО «Воронежстекло» | |(тип конструкции –| бюджет | | | |находящихся за рекой | | | | |железобетонный, | | | | |Девица. | | | | |протяженность – 89 м,| | | | |2.Снижение транспортных | | | | |ширина 12 м с учетом| | | | |издержек и рост | | | | |тротуаров) (общая| | | | |финансовой устойчивости | | | | |сметная стоимость –| | | | |ЗАО «СОЗ». | | | | |450000 тыс.рублей) | | | | |3. Обеспечение | | | | | | | | | |возможности технического | | | | | | | | | |и производственного | | | | | | | | | |развития ОАО «СОЗ», ЗАО | |——————|———————————————————————|————————|———————————————————————|—————————————----|——————————————|——————————————|——————————————| | | 4 |Строительство и| 2010-| | Всего | 136310,0 | 136310,0 | 0 | «Семилукский комбинат | | |реконструкция объектов | | | | | | |строительных материалов» | | | | | | | | | |и ввода новых мощностей. | | | | | |—————————————----|——————————————|——————————————|——————————————| | | | инженерной | 2011 | | Федеральный | 129490,0 | 129490,0 | 0 | | | |инфраструктуры для | | | бюджет2 | | | | | | | | | |—————————————----|——————————————|——————————————|——————————————| | | | реализации проектов| | | Областной | 6820,0 | 6820,0 | 0 | | | |ОАО «Семилукский| | | бюджет | | | | | | |огнеупорный завод» и| | | | | | | | | |ЗАО «Семилукский| | | | | | | | | |комбинат строительных| | | | | | | | | |материалов» - всего: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|————————|———————————————————————|—————————————----|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————————————————--| | 4.1. |в том числе: | |Реконструкция РП №4 со| Всего | 30228,81 | 30228,81 | 0 | | | | | |строительством | | | | | | | | | | |—————————————----|——————————————|——————————————|——————————————| | | | | | кабельной линии (КЛ)| Федеральный | 28712,87 | 28712,87 | 0 | | | | | |- 6кВ длиной 2,4 км| бюджет2 | | | | | | | | |(сметная стоимость –| | | | | | | | | |30228,81 тыс.рублей) | | | | | | | | | | |—————————————----|——————————————|——————————————|——————————————| | | | | | | Областной | 1515,94 | 1515,94 | 0 | | | | | | | бюджет | | | | | |——————|———————————————————————|————————|———————————————————————|—————————————----|——————————————|——————————————|——————————————| | | 4.2. | | |Детальная | Всего | 41600,0 | 41600,0 | 0 | | | | | |———————————————————————|—————————————----|——————————————|——————————————|——————————————| | | | | |модернизация насосной №| Федеральный | 39520,0 | 39520,0 | 0 | | | | | |1 третьего | бюджет2 | | | | | | | | |———————————————————————|—————————————----|——————————————|——————————————|——————————————| | | | | | водоподъема с| Областной | 2080,0 | 2080,0 | 0 | | | | | |присоединенными | бюджет | | | | | | | | |водопроводными сетями| | | | | | | | | |O273 и O219 мм,| | | | | | | | | |насосными станциями № 1| | | | | | | | | |и 2 второго| | | | | | | | | |водоподъема | | | | | | | | | |Левобережного и| | | | | | | | | |Правобережного | | | | | | | | | |водозаборов в г.| | | | | | | | | |Семилуки (расход воды -| | | | | | | | | |6,597 тыс. м.3/сут)| | | | | | | | | |(проектная мощность по| | | | | | | | | |расходу воды – 311 м| | | | | | | | | |куб/час; площадь| | | | | | | | | |застройки – 5,1 тыс. м| | | | | | | | | |кВ.; 2 насоса| | | | | | | | | |производительностью 315| | | | | | | | | |м куб/час) | | | | | | | | | |(сметная стоимость –| | | | | | | | | |41600,0 тыс.рублей) | | | | | | |——————|———————————————————————|————————|———————————————————————|—————————————----|——————————————|——————————————|——————————————| | | 4.3. | | |Строительство | Всего | 31500,0 | 31500,0 | 0 | | | | | |——————————————————————-|—————————————————|————————————--|—————————————-|——————————————| | | | | |водовода от насосной | Федеральный | 29925,0 | 29925,0 | 0 | | | | | |подъема № 2 до | бюджет2 | | | | | | | | |——————————————————————-|—————————————————|————————————--|—————————————-|——————————————| | | | | | насосной подъема № 3 |Областной бюджет | 1575,0 | 1575,0 | 0 | | | | | |в г. Семилуки | | | | | | | | | |(протяженность - 1670 | | | | | | | | | |м.п. 253м3/час) ( | | | | | | | | | |сметная стоимость – | | | | | | | | | |31500,0 тыс.рублей) | | | | | | |——————|——————————————————————-|————————|——————————————————————-|—————————————————|————————————--|—————————————-|——————————————| | | 4.4. | | |Перебуривание | Всего | 32981,19 | 32981,19 | 0 | | | | | |——————————————————————-|—————————————————|————————————--|—————————————-|——————————————| | | | | |(реконструкция) 11 | Федеральный | 31332,13 | 31332,13 | 0 | | | | | |эксплуатационных | бюджет2 | | | | | | | | |——————————————————————-|—————————————————|————————————--|—————————————-|——————————————| | | | | |скважин, расположенных |Областной бюджет | 1649,06 | 1649,06 | 0 | | | | | |на групповых и | | | | | | | | | |одиночных водозаборах | | | | | | | | | |г. Семи-луки (скважины | | | | | | | | | |№№60396/4; 73908/3; | | | | | | | | | |60393/1; 62723/30; | | | | | | | | | |62725/36- глубиной – | | | | | | | | | |по 20 м каждая; №№ | | | | | | | | | |66002/5; 66024/2; | | | | | | | | | |32092/1; 2/2-73– по | | | | | | | | | |150 м; № 3 – 70 м; №4 | | | | | | | | | |– глубиной 95 м) | | | | | | | | | |(общая сметная | | | | | | | | | |стоимость – 32981,19 | | | | | | | | | |тыс.рублей) | | | | | | |——————|——————————————————————-|————————|——————————————————————-|—————————————————|————————————--|—————————————-|——————————————|——————————————————————————-| | 5 |Итого по разделу 1 | | | Всего | 874310,0 | 645810,0 | 228500,0 | | | | | | |—————————————————|————————————--|—————————————-|——————————————| | | | | | | Федеральный | 556990,0 | 556990,0 | 0 | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | |—————————————————|————————————--|—————————————-|——————————————| | | | | | |Областной бюджет | 47320,0 | 18820,0 | 28500,0 | | | | | | |—————————————————|————————————--|—————————————-|——————————————| | | | | | | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | | | | |—————————————————|————————————--|—————————————-|——————————————| | | | | | | Внебюджетные | 270000,0 | 70000,0 | 200000,0 | | | | | | | средства | | | | | |------|-----------------------|————————|——————————————————————-|—————————————————|————————————--|—————————————-|——————————————|——————————————————————————-| | Раздел 2. | | Диверсификаци | | я экономики | | города | |——————|——————————————————————-|————————|——————————————————————-|—————————————————|————————————--|—————————————-|——————————————|——————————————————————————-| | 6 | Создание | 2013 |Проектные, | Всего | 545140,0 | 195840,0 | 349300,0 |1.Количество создаваемых | | |центра | | | | | | |новых рабочих мест — | | | | | |————————————————-|——————————————|——————————————|——————————————| | | | | |строительно-мон-тажные | Внебюджетные | 545140,0 | 195840,0 | 349300,0 | 150. | | |инновационного | |и пуско-наладочные | средства | | | |2.Количество сохраняемых | | |производства по | |работы | | | | |рабочих мест — 320. | | |нанесению покрытий | | | | | | | | | |из карбидокремния | | | | | | | | | |на базе | | | | | | | | | |Латненского завода | | | | | | | | | |огнеупоров, пос. | | | | | | | | | |Латная | | | | | | | | | |Семилукского | | | | | | | | | |района (ЗАО | | | | | | | | | |Концерн | | | | | | | | | |«Российские | | | | | | | | | |огнеупоры») | | | | | | | | |——————|——————————————————-----|————————|——————————————————————-|————————————————-|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————————————-| | 7 |Организация | 2012 |Проектные, | Всего | 425500,0 | 50300,0 | 375200,0 |1.Количество создаваемых | | | | | | | | | |новых рабочих мест — 65. | | | | | |————————————————-|——————————————|——————————————|——————————————| | | |производства | |строительно-мон-тажные |Областной бюджет | 45000,0 | 0 | 45000,0 |2.Количество сохраняемых | | |стеновых блоков из | |и пуско- | | | | |рабочих мест — 254. | | |ячеистого | | | | | | | | | | | | |————————————————-|——————————————|——————————————|——————————————| | | | бетона на базе | |наладочные работы | Внебюджетные | 380500,0 | 50300,0 | 330200,0 | | | |ЗАО «Семилукский | | | средства | | | | | | |комбинат | | | | | | | | | |строительных | | | | | | | | | |материалов» | | | | | | | | |——————|——————————————————-----|————————|——————————————————————-|————————————————-|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————————————-| | 8 |Строительство | 2015 |1.Проектные, | Всего | 8420440,0 | 0 | 8420440,0 |Количество создаваемых | | |завода по | |строительно- | | | | | | | |производству | | | | | | | | | | | |——————————————————————-|————————————————-|——————————————|——————————————|——————————————| | | |полированного | |монтажные и | Внебюджетные | 6736440,0 | 0 | 6736440,0 | новых рабочих мест — 320. | | |листового стекла | |пуско-наладочные | средства | | | | | | |на базе сырья, | |работы | | | | | | | |добываемого | | | | | | | | | | | |——————————————————————-|————————————————-|——————————————|——————————————|——————————————| | | | ОАО «Воронежское | |2.Получение средств | Итого | 1684000,0 | 0 | 1684000,0 | | | |рудоуправление» | |Инвестиционного | | | | | | | |(пос | | | | | | | | | | | |——————————————————————-|————————————————-|——————————————|——————————————|——————————————| | | |. Стрелица | |фонда Российской | Федеральный | 1089800,0 | 0 | 1089800,0 | | | |Семилукского | |Федерации на | бюджет | | | | | | |района). | | | | | | | | | | | |——————————————————————-|————————————————-|——————————————|——————————————|——————————————| | | | | | создание и |Областной бюджет | 252650,0 | 0 | 252650,0 | | | | | |модернизацию инже- | | | | | | | | | |——————————————————————-|————————————————-|——————————————|——————————————|——————————————| | | | | |нерной инфраструк-туры | Внебюджетные | 341550,0 | 0 | 341550,0 | | | | | |в общей сумме 1684 | средства | | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | |——————|——————————————————-----|————————|——————————————————————-|————————————————-|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————————————-| | 9 |Строительство | 2014 |Проектные, | Всего | 72000,0 | 62000,0 | 10000,0 |1.Создание производства | | | | | | | | | |для переработки 128?т в | | | | |——————————————————————-|————————————————-|——————————————|——————————————|——————————————| | | |комплекса по | |строительно-монтажные | Внебюджетные | 72000,0 | 62000,0 | 10000,0 | сутки зерновых культур: | | |хранению и | |и пуско-наладочные | средства | | | |гречихи, ячменя, овса, | | |переработке | |работы | | | | |пшеницы, гороха. | | |крупяных культур | | | | | | |2.Обеспечение здоровыми | | | | | | | | | |диетическими продуктами | | | | | | | | | |питания жителей | | | | | | | | | |Центрального Федерального | | | | | | | | | |округа. | | | | | | | | | |3.Количество создаваемых | | | | | | | | | |новых рабочих мест — 43. | |——————|——————————————————-----|————————|——————————————————————-|————————————————-|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————————————-| | 10 |Развитие малого и | 2012 |1.Консультационные | Всего | 276240,0 | 90240,0 | 186000,0 |1.Создание не менее 60 | | | | | | | | | |новых субъектов малого | | | | |——————————————————————-|————————————————-|——————————————|——————————————|——————————————| | | | среднего бизнеса | |услуги. | Федеральный | 146520,0 | 47000,0 | 99520,0 |предпринимательства. | | |(мероприятия | |2.Услуги в области | бюджет | | | |2.Создание не менее чем | | | | | | | | | |250 дополнительных | | | | |——————————————————————-|————————————————-|——————————————|——————————————|——————————————| | | |финансируются в | | образования. |Областной бюджет | 8100,0 | 2700,0 | 5400,0 |рабочих мест. | | |рамках | |3.Предоставление | | | | |3.Повышение квалификации и | | |муниципальной | | | | | | | | | |целевой | | | | | | | | | | | |——————————————————————-|————————————————-|——————————————|——————————————|——————————————| | | | программы | |грантов начинающим | Местный бюджет | 1620,0 | 540,0 | 1080,0 |переобучение не менее 200 | | |«Поддержка и | |малым предприятиям | | | | |человек ежегодно. | | |развитие малого и | | | | | | |4.Предоставление не менее | | | | | | | | | |чем 100 займов субъектам | | | | |——————————————————————-|————————————————-|——————————————|——————————————|——————————————| | | | среднего | | на создание | Внебюджетные | 120000,0 | 40000,0 | 80000,0 |малого и среднего | | |предпринимательств | |собственного дела. | средства | | | |предпринимательства (далее | | |а городского | |o 4.Субсидии | | | | |– МСП). | | |поселения – город | |предпринимателям на | | | | |5.Обеспечение налоговых | | |Семилуки на | |технологическое | | | | |поступлений в бюджет | | |2010–2012 годы») | |присоединение к | | | | |города Семилуки от | | | | |объектам | | | | |организаций и субъектов | | | | |электросетевого | | | | |МСП – участников | | | | |комплекса. | | | | |Программы, в сумме не | | | | |o 5.Субсидирование | | | | |менее 135 000 тыс. рублей. | | | | |части затрат, | | | | |6.Увеличение объёмов | | | | |связанных с уплатой | | | | |производства продукции | | | | |процентов по | | | | |субъектами МСП до 8,1% в | | | | |лизинговым договорам. | | | | |общегородском объеме | | | | | | | | | |отгруженных товаров | | | | | | | | | |собственного производства | | | | | | | | | |к 2012 году. | |——————|——————————————————-----|————————|——————————————————————-|————————————————-|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————————————-| | 11 |Строительство жилого | 2013 |Строительно-монтаж | Всего | 2155190,0 | 629600,0 | 1525590,0 |1.Строительство | | |комплекса «Славяно- | |ные работы | | | | |пятиэтажных | | | | | | | | | |многоквартирных домов и | | | | | |——————————————---|——————————————|——————————————|——————————————| | | |град» в г. Семилуки | | | Федеральный | 509400,0 | 0 | 509400,0 | индивидуальных жилых | | | | | | бюджет | | | |домов на отдельных | | | | | |——————————————---|——————————————|——————————————|——————————————| | | | | | | Внебюджетные | 1645790,0 | 629600,0 | 1016190,0 | участках с обеспечением | | | | | | средства | | | | объектами инженерной и | | | | | | | | | |социальной инфраструктур. | | | | | | | | | |2.Создание транспортной и | | | | | | | | | |коммунальной | | | | | | | | | |инфра-структур жилой | | | | | | | | | |застройки г.Семилуки | | | | | | | | | |Воронежской области. | | | | | | | | | |3.Количество созда-ваемых | | | | | | | | | |новых рабочих мест – до | | | | | | | | | |500. | | | | | | | | | |4.Количество сохраняемых | | | | | | | | | |рабочих мест – до 150. | |——————|————————————————————---|————————|——————————————————-----|——————————————---|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————————————-| | 12 |Итого по разделу 2 | | | Всего | 11894510,0 | 1027980,0 | 10866530,0 | | | | | | |——————————————---|——————————————|——————————————|——————————————| | | | | | | Федеральный | 1745720,0 | 47000,0 | 1698720,0 | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | |——————————————---|——————————————|——————————————|——————————————| | | | | | | Областной | 305750,0 | 2700,0 | 303050,0 | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | |——————————————---|——————————————|——————————————|——————————————| | | | | | |Местный бюджет | 1620,0 | 540,0 | 1080,0 | | | | | | |——————————————---|——————————————|——————————————|——————————————| | | | | | | Внебюджетные | 9841420,0 | 977740,0 | 8863680,0 | | | | | | | средства | | | | | |——————|——————————————————————-|————————|—————————————----------|——————————————---|——————————————|——————————————|——————————————|———————————————————————----| | | | | 13 | Раздел 3. | | | Модернизация | | | инфраструктуры | | | | |——————|——————————————————————-|————————|—————————————----------|——————————————---|——————————————|——————————————|——————————————|———————————————————————----| | 14 |Капитальный ремонт | 2010 |Строительно-мон | Всего | 161860,0 | 109950,0 | 51910,0 |1.Улучшение жилищно- | | |домов (мероприятие | | тажные работы | | | | | | | | | | |——————————————---|——————————————|——————————————|——————————————| | | |финансируется за счет| | | Федеральный | 143280,0 | 97330,0 | 45950,0 |бытовых условий | | |региональной адресной| | | бюджет | | | |населения, создание | | |программы «Проведение | | | | | | | | | | | | |——————————————---|——————————————|——————————————|——————————————| | | | капитального ремонта| | | в том числе: | | | | предпосылок для | | |многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | |——————————————---|——————————————|——————————————|——————————————| | | |, расположенных на| | | в рамках | 91900,0 | 45950,0 | 45950,0 | закрепления работающих | | |территории | | |согласованного | | | |молодых семей, | | |монопрофильного | | | лимита | | | |обеспечение жильём | | |муниципального | | | области | | | | | | | | | |——————————————---|——————————————|——————————————|——————————————| | | |образования городского| | | в рамках | 51380,0 | 51380,0 | 0 | отдельных категорий | | |поселения городСемилуки| | | реализации | | | |граждан. | | |Семилукского | | | программ | | | |2.Количество | | |муниципального района»)| | | поддержки | | | |сохраненных рабочих | | | | | | моногородов | | | |мест – 35. | | | | | |——————————————---|——————————————|——————————————|——————————————| | | | | | | Областной | 9430,0 | 6410,0 | 3020,0 | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | |——————————————---|——————————————|——————————————|——————————————| | | | | | |Местный бюджет | 1050,0 | 710,0 | 340,0 | | | | | | |——————————————---|——————————————|——————————————|——————————————| | | | | | | Внебюджетные | 8100,0 | 5500,0 | 2600,0 | | | | | | | средства | | | | | |——————|———————————————————————|————————|———————————————--------|——————————————---|——————————————|——————————————|——————————————|———————————————————————----| | 15 |Расширение автодороги | 2012 | Строительно- | Всего | 33000,0 | 0 | 33000,0 |1.Приведение в | | | | | | | | | |нормативное состояние | | | | | |——————————————---|——————————————|——————————————|——————————————| | | | «Обход г.?Воронеж» км | | монтажные работы | Федеральный | 28050,0 | 0 | 28050,0 | связывающих населенные | | |31?–?км 35 с | | | бюджет | | | |пункты автомобильных | | | | | | | | | |дорог, улучшение | | | | | | | | | |транспортного обслуживания | | | | | | | | | |города и обеспечение | | | | | | | | | |безаварийности дорожного | | | | | | | | | |движения. | | | | | | | | | |2.Количество сохраненных | | | | | | | | | |рабочих мест – 15. | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————| | | | оборудованием | | |Областной бюджет | 3300,0 | 0 | 3300,0 | | | |искусственного | | | | | | | | | |освещения (мероприятие | | | | | | | | | |финансируется в | | | | | | | | | |рамках ФЦП «Развитие | | | | | | | | | |транспортной системы | | | | | | | | | |России (2010-2015 | | | | | | | | | |годы)») | | | | | | | | | | | | |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————| | | | | | | Местный бюджет | 1650,0 | 0 | 1650,0 | | |——————|——————————————————————-|————————|———————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————————————-| | 16 |Реконструкция | 2011 | Строительно- | Всего | 147000,0 | 7000,0 | 140000,0 |1.Обеспечение населения | | | | | | | | | |г.Семилуки услугами | | | | | |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————| | | |Центральной районной | | монтажные работы | Федеральный | 70000,0 | 0 | 70000,0 | здравоохранения. | | |больницы г. Семилуки | | | бюджет | | | |2.Количество сохраненных | | | | | | | | | |рабочих мест – 73. | | | | | |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————| | | | | | |Областной бюджет | 70000,0 | 0 | 70000,0 |3.Экономия бюджетных | | | | | | | | | |средств на текущий ремонт | | | | | |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————| | | | | | | Местный бюджет | 7000,0 | 7000,0 | 0 | зданий с большим сроком | | | | | | | | | |эксплуатации составит | | | | | | | | | |671,5 тыс.?рублей. | | | | | | | | | |(стоимость зданий | | | | | | | | | |67,15млн. рублей.?*?1%). | | | | | | | | | |4.Экономия бюджетных | | | | | | | | | |средств на расходы по | | | | | | | | | |оплате коммунальных услуг | | | | | | | | | |составит 5 592,8 | | | | | | | | | |тыс.?рублей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|——————————————————————-|————————|———————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————————————-| | 17 |Строительство | 2013 | Строительно- | Всего | 130700,0 | 70000,0 | 60700,0 |1.Создание условий для | | | | | | | | | |ведения здорового образа | | | | | |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————| | | |плавательного бассейна | | монтажные работы |Областной бюджет | 48200,0 | 0 | 48200,0 | жизни путем привлечения к | | |в г. Семилуки | | | | | | |занятиям физической | | | | | | | | | |культурой и спортом | | | | | |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————| | | | | | | Местный бюджет | 2500,0 | 0 | 2500,0 |, организация досуга | | | | | | | | | |населения. | | | | | | | | | |2.Создание новых рабочих | | | | | | | | | |мест – 18. | | | | | |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————| | | | | | | Внебюджетные | 80000,0 | 70000,0 | 10000,0 | | | | | | | средства | | | | | |——————|——————————————————————-|————————|———————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————————————-| | 18 |Развитие инженерной | 2013 | Строительно-монтажные | Всего | 443300,0 | 0 | 443300,0 |Повышение надежности | | |инфраструктуры | | работы | | | | |систем теплоснабжения, | | | | | | | | | |канализации, | | | | | |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————| | | |г.Семилуки | | | Федеральный | 272630,0 | 0 | 272630,0 |водоснабжения, | | | | | | бюджет | | | |электроснабжения объектов | | | | | | | | | |жилья, объектов | | | | | |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————| | | | | | |Областной бюджет | 99740,0 | 0 | 99740,0 |социальной сферы, экономия | | | | | | | | | |бюджетных | | | | | |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————| | | | | | | Местный бюджет | 70930,0 | 0 | 70930,0 |средств, развитие | | | | | | | | | |жилищно-коммунального | | | | | | | | | |хозяйства, сохранение | | | | | | | | | |здоровья жителей города. | |——————|————————————————————---|————————|————————————————————---|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————————————-| | 19 |Итого по разделу 3 | | | Всего | 915860,0 | 186950,0 | 728910,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|——————————————|——————————————|—————————————-| | | | | | | Федеральный | 513960,0 | 97330,0 | 416630,0 | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | |—————————————————|——————————————|——————————————|—————————————-| | | | | | |Областной бюджет | 230670,0 | 6410,0 | 224260,0 | | | | | | |—————————————————|——————————————|——————————————|—————————————-| | | | | | | Местный бюджет | 83130,0 | 7710,0 | 75420,0 | | | | | | |—————————————————|——————————————|——————————————|—————————————-| | | | | | | Внебюджетные | 88100,0 | 75500,0 | 12600,0 | | | | | | |—————————————————|——————————————|——————————————|—————————————-| | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|——————————————|——————————————|—————————————-| | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|——————————————|——————————————|—————————————-| | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|——————————————|——————————————|—————————————-| | | | | | | средства | | | | | |——————|————————————————————---|————————|——————————————————-----|—————————————————|——————————————|——————————————|—————————————-|—————————————————————————--| | 20 | | Раздел4. | | Содейств | | ие | | занятости | | населени | | я и | | снижение | | напряжен | | ости на | | рынке | | труда | |——————|———————————————————————|————————|———————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————————————-| | 21 |Организацияопережающего| 2010 |1.Заключение договоров| Всего | 13290,0 | 13290,0 | 0 |1.Организация временного | | |профессионального | |с организациями на | | | | | | | | | |———————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————| | | |обучения, общественных| | проведение временных| Федеральный | 12620,0 | 12620,0 | 0 | трудоустройства 470 | | |работ, временного | |работ. | бюджет | | | |работников организаций в | | | | | | | | | |случае угрозы массового | | | | |———————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————| | | | трудоустройства, | |2.Услуги в области|Областной бюджет | 670,0 | 670,0 | 0 | увольнения. | | |стажировок и трудовой| |образования. | | | | |2.Оснащение специальным | | |мобильности и| |3.Консультационные | | | | |оборудованием 2-х рабочих | | |самозанятости граждан,| |услуги. | | | | |мест для людей с | | |содействие трудовой| |4.Выделение субсидий| | | | |ограниченными | | |занятости инвалидов,| |работодателям на| | | | |возможностями. | | |оказание адресной| |проведение опережающего| | | | |3.Оказание адресной | | |поддержки населению| |обучения. | | | | |поддержки гражданам, | | |(мероприятия | |5.Заключение договоров| | | | |обратившимся в органы | | |финансируются в рамках| |с безработными| | | | |службы занятости с целью | | |региональной программы| |гражданами на оказание| | | | |поиска работы, включая | | |«Дополнительные | |адресной помощи. | | | | |организацию их переезда в | | |мероприятия по снижению| |6.Заключение договоров| | | | |другую местность для | | |напряженности на рынке| |с организациями об| | | | |замещения рабочих мест (1 | | |труда на 2010 год») | |оказании финансовой| | | | |тыс. человек). | | | | |помощи на создание| | | | | | | | | |специальных рабочих| | | | | | | | | |мест для| | | | | | | | | |трудо-устройства | | | | | | | | | |инвалидов. | | | | | | |——————|———————————————————————|————————|———————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————————————-| | 22 |Профессиональное | 2014 |1.Заключение договоров| Всего | 7930,0 | 1880,0 | 6050,0 |1.Организация общественных | | |обучение безработных,| |с организациями на | | | | |работ для | | |организация | | | | | | | | | | | | |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————| | | |общественных работ,| | организацию временных| Федеральный | 7260,0 | 1710,0 | 5550,0 | 168 граждан города | | |временного | |и общественных работ. | бюджет | | | |Семилуки. | | |трудоустройства, | | | | | | | | | |стажировок и трудовой| | | | | | | | | |мобильности, социальная| | | | | | | | | |адаптация безработных| | | | | | | | | |(мероприятия | | | | | | | | | |финансируются в рамках| | | | | | | | | |областной целевой| | | | | | | | | |программы «Содействие| | | | | | | | | |занятости населения на| | | | | | | | | |2010-2014 годы») | | | | | | | | | | | | |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————| | | | | |2.Услуги в области|Областной бюджет | 670,0 | 170,0 | 500,0 |2.Организация 13 новых | | | | |образования. | | | | |рабочих мест. | | | | |3.Консультационные | | | | |3.Организация временного | | | | |услуги. | | | | |трудоустройства 225 | | | | |4.Проведение | | | | |несовершеннолетних граждан | | | | |мониторингов. | | | | |в возрасте от 14 до 18 | | | | | | | | | |лет в свободное от учебы | | | | | | | | | |время. | | | | | | | | | |4.Организация временного | | | | | | | | | |трудоустройства | | | | | | | | | |безработных граждан в | | | | | | | | | |возрасте от 18 до 20 лет в | | | | | | | | | |количестве 5 человек из | | | | | | | | | |числа выпускников | | | | | | | | | |образовательных учреждений | | | | | | | | | |начального и среднего | | | | | | | | | |профессионального | | | | | | | | | |образования, ищущих работу | | | | | | | | | |впервые. | |——————|———————————————————————|————————|———————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————————————-| | 23 |Итого по разделу 4 | | | Всего | 21220,0 | 15170,0 | 6050,0 | | | | | | |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————| | | | | | | Федеральный | 19880,0 | 14330,0 | 5550,0 | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————| | | | | | |Областной бюджет | 1340,0 | 840,0 | 500,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————| | | | | | | Местный бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————| | | | | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | средства | | | | | |——————|———————————————————————|————————|———————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————————————-| | 24 |Итого по Программе | | | Всего | 13705900,0 | 1875910,0 | 11829990,0 | | | | | | |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————| | | | | | | Федеральный | 2836550,0 | 715650,0 | 2120990,0 | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————| | | | | | |Областной бюджет | 585080,0 | 28770,0 | 556310,0 | | | | | | |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————| | | | | | | Местный бюджет | 84750,0 | 8250,0 | 76500,0 | | | | | | |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————| | | | | | | Внебюджетные | 10199520,0 | 1123240,0 | 9076280,0 | | | | | | | средства | | | | | |——————|———————————————————————|————————|———————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————————————-| _______________________________ 1 2011 год 2 за счет предоставления средств федерального бюджета бюджету Воронежской области в виде дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации » Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|