Расширенный поиск

Постановление правительства Воронежской области от 18.11.2010 № 988

                   



                 Правительство Воронежской области

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ


    от 18.11.2010  N 988


  О внесении изменений в постановление правительства Воронежской
               области от 19 октября 2010 года N 880


    В  целях  реализации  мероприятий  комплексного инвестиционного 
плана,  направленных  на  диверсификацию  экономики монопрофильного 
города  Семилуки  Семилукского  муниципального  района  Воронежской  
области, правительство Воронежской области

                     П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

    1.   Внести   в  долгосрочную  целевую  программу  «Комплексный  
инвестиционный   план   модернизации  города  Семилуки  Воронежской  
области»    на   2010-2015   годы»,   утвержденную   постановлением   
правительства Воронежской области от 19 октября 2010 года № 880 «Об 
утверждении    долгосрочной    целевой    программы    «Комплексный    
инвестиционный   план   модернизации  города  Семилуки  Воронежской  
области»  на  2010-2015  годы»,  следующие  изменения и дополнения: 
    1.1.   Дополнить   паспортом   долгосрочной  целевой  программы  
«Комплексный   инвестиционный  план  модернизации  города  Семилуки  
Воронежской  области»  на  2010-2015 годы согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.
    1.2. Дополнить разделом 8 следующего содержания:
     «Раздел 8. Оценка социально-экономической (экологической)
эффективности долгосрочной областной целевой программы «Комплексный
   инвестиционный план модернизации города Семилуки Воронежской
                    области» на 2010-2015 годы

    Реализация Программы позволит:
    решить системные проблемы развития города Семилуки;
    привлечь    ресурсы    бизнеса    для    реализации    проектов    
производственного  и инфраструктурного развития и решения социально 
значимых задач;
    повысить инвестиционную привлекательность города Семилуки;
    максимально использовать природные ресурсы территории;
    модернизировать традиционное производство огнеупорных изделий;
    диверсифицировать    экономику   города   (за   счет   развития   
строительного кластера, сельскохозяйственного производства и малого 
и среднего бизнеса);
    создать  комфортные условия предоставления жилищно-коммунальных 
и  социально-культурных  услуг  жителям  города;      
    сократить отток трудоспособного населения;
    снизить  бюджетные  затраты,  увеличить  доходную часть бюджета 
города  Семилуки  и консолидированного бюджета Воронежской области. 
    В результате реализации мероприятий Программы к 2015 году будут 
достигнуты     следующие     показатели     социально-экономической     
эффективности:
    1.  Создание  более  1350 новых рабочих мест в городе, снижение 
уровня  безработицы  более  чем на 50% при одновременном увеличении 
средней  заработной  платы  более  чем  на  20%;     
    2. Снижение доли градообразующего предприятия ОАО «СОЗ» в общем 
объеме  выпуска  продукции  предприятиями  города  до уровня 27,5%; 
снижение   доли   работающих   на  градообразующем  предприятии  от  
численности  населения  города  трудоспособного  возраста до 12,4%. 
    3.  Рост  оборота  предприятий  малого и среднего бизнеса в 1,5 
раза  при увеличении доли работающих на предприятиях малого бизнеса 
от  численности населения города трудоспособного возраста более чем 
на 20%.
    4.  Рост  собственных  доходов  в  общих доходах бюджета города 
Семилуки до 67%.
    По  итогам реализации Программы город Семилуки станет городом с 
диверсифицированной    экономикой,    современным    производством,    
достойным  уровнем  доходов  и  качеством  жизни.».     
    1.3.  Изложить  приложение в новой редакции согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению.
    1.4. В разделе 5:
    -  в  абзаце  третьем  подпункта  2.1  цифры  «578,26» заменить 
цифрами «585,08»;
    -  в  абзаце  четвертом  подпункта  2.1  цифры «91,57» заменить 
цифрами «84,75»;
    -  в  абзаце  втором  подпункта  2.2  цифры  «1898,41» заменить 
цифрами «1875,91»;
    -  в  абзаце  третьем  подпункта  2.2 цифры «11807,49» заменить 
цифрами «11829,99»;
    -  в  пункте  3 цифры «578,26» заменить цифрами «585,08», цифры 
«44,45»  заменить  цифрами «28,77», цифры «533,81» заменить цифрами 
«556,31».
    2.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить 
на   заместителя   губернатора   Воронежской   области   –  первого  
заместителя  председателя  правительства Воронежской области Гусева 
А.В.



Губернатор Воронежской области                       А. Гордеев



Приложение N 1
к постановлению
правительства Воронежской области
от 18.11.2010  N 988

                             «Паспорт
                  долгосрочной целевой программы
   «Комплексный инвестиционный план модернизации города Семилуки
              Воронежской области» на 2010-2015 годы
|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы|Долгосрочная целевая программа                |
|                      | «Комплексный инвестиционный план модернизации|
|                      |города   Семилуки   Воронежской   области»  на|
|                      |2010-2015 годы                                |
|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|Дата принятия решения |Распоряжение правительства Воронежской области|
|о разработке          |от    26.08.2010    №553-р    «О   комплексном|
|Программы             |инвестиционном  плане  развития  г.   Семилуки|
|(наименование, дата и |Воронежской области»                          |
|номер                 |                                              |
|соответствующего      |                                              |
|нормативного акта)    |                                              |
|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|Государственный       |Департамент      экономического       развития|
|заказчик-координатор  |Воронежской области                           |
|Программы             |                                              |
|                      |                                              |
|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|Государственные       |Управление  занятости  населения   Воронежской|
|заказчики Программы   |области  -  в  части мероприятий по содействию|
|                      |занятости населения, направленных на  снижение|
|                      |напряженности на рынке труда;                 |
|                      |Управление жилищно-коммунального  хозяйства  и|
|                      |энергетики   Воронежской  области  -  в  части|
|                      |проектов     по     развитию      коммунальной|
|                      |инфраструктуры;                               |
|                      |Департамент по развитию предпринимательства  и|
|                      |потребительского рынка Воронежской области - в|
|                      |части  мероприятий  по   развитию   малого   и|
|                      |среднего предпринимательства;                 |
|                      |Управление  автомобильных  дорог  и   дорожной|
|                      |деятельности  Воронежской  области  -  в части|
|                      |проектов   по    строительству    транспортной|
|                      |инфраструктуры.                               |
|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|Основные разработчики |Департамент      экономического       развития|
|Программы             |Воронежской области                           |
|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи         |Цель: устойчивое развитие города  Семилуки  на|
|Программы             |основе      диверсифицированной     экономики,|
|                      |использующей конкурентные преимущества города.|
|                      |Задачи:                                       |
|                      |1.Стабилизация  ситуации  на   градообразующем|
|                      |предприятии;                                  |
|                      |2.Снижение  зависимости  экономики  города  от|
|                      |градообразующего предприятия;                 |
|                      |3.Рост качества жизни жителей города.         |
|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|Важнейшие целевые     |К 2015 году:                                  |
|индикаторы и          |12,4%?—?доля работающих на градообразующем    |
|показатели Программы  |предприятии от численности  населения         |
|                      |трудоспособного возраста;                     |
|                      |27,5%?—?доля градообразующего предприятия в   |
|                      |общегородском объеме отгруженной продукции    |
|                      |собственного производства;                    |
|                      |9,7%?—?доля малых предприятий в  общегородском|
|                      |объеме    отгруженных   товаров   собственного|
|                      |производства.                                 |
|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы         |Реализация   Программы   предусматривается   в|
|реализации Программы  |период 2010 - 2015 годов поэтапно:            |
|                      |I    этап    (2010    -    2011    годы)     –|
|                      |«подготовительный»:                           |
|                      |-стабилизация  положения  на   градообразующем|
|                      |предприятии;                                  |
|                      |-подготовка бизнес-планов  и  проектно-сметной|
|                      |документации, оформление заявок;              |
|                      |II    этап    (2011    -    2013    годы)    –|
|                      |«стабилизационный»:                           |
|                      |-создание новых производств;                  |
|                      |-структурная перестройка экономики;           |
|                      |-модернизация и развитие инфраструктуры;      |
|                      |III этап (2013 - 2015 годы) – «адаптационный»:|
|                      |-выход производств на проектную мощность;     |
|                      |-рост доходной части бюджета;                 |
|                      |-инвестиции в социальную сферу.               |
|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм  |1.  Модернизация  и  финансовое   оздоровление|
|(мероприятий)         |градообразующего предприятия:                 |
|Программы             |1.1.Модернизация        производства       ОАО|
|                      |«Семилукский  огнеупорный  завод» (далее - ОАО|
|                      |«СОЗ»).                                       |
|                      |1.2.Строительство  автодороги     и      моста|
|                      |через     р.     Девица      для    реализации|
|                      |инвестиционных проектов       ОАО «СОЗ» и  ООО|
|                      |«Воронежстекло».                              |
|                      |1.3.Строительство  и  реконструкция   объектов|
|                      |инженерной   инфраструктуры   для   реализации|
|                      |проектов  ОАО   «СОЗ»   и   ЗАО   «Семилукский|
|                      |комбинат строительных материалов».            |
|                      |2. Диверсификация экономики города:           |
|                      |2.1.Создание       центра       инновационного|
|                      |производства          по  нанесению   покрытий|
|                      |из карбидокремния на  базе Латненского  завода|
|                      |огнеупоров.                                   |
|                      |2.2.Организация производства   стеновых блоков|
|                      |из     ячеистого   бетона    на    базе    ЗАО|
|                      |«Семилукский        комбинат      строительных|
|                      |материалов».                                  |
|                      |2.3.Строительство            завода         по|
|                      |производству  полированного листового   стекла|
|                      |на  базе              сырья,  добываемого  ОАО|
|                      |«Воронежское                   рудоуправление»|
|                      |(пос.   Стрелица      Семилукского    района).|
|                      |2.4.Строительство  комплекса   по   хранению и|
|                      |переработке  крупяных культур.                |
|                      |2.5.Развитие  малого  и среднего бизнеса.     |
|                      |2.6.Строительство       жилого       комплекса|
|                      |«Славяноград» в г.Семилуки.                   |
|                      |3. Модернизация инфраструктуры:               |
|                      |3.1.Капитальный ремонт домов.                 |
|                      |3.2.Расширение      автодороги    «Обход    г.|
|                      |Воронеж»   км  31  -  км  35,  с оборудованием|
|                      |искусственного освещения.                     |
|                      |3.3.Реконструкция     центральной     районной|
|                      |больницы в г.Семилуки.                        |
|                      |3.4.Строительство  плавательного  бассейна   в|
|                      |г.Семилуки.                                   |
|                      |3.5.Развитие инженерной инфраструктуры.       |
|                      |4.Содействие занятости  населения  и  снижение|
|                      |напряженности на рынке труда.                 |
|                      |                                              |
|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|                      |4.1.         Организация          опережающего|
|                      |профес-сионального    обучения,   общественных|
|                      |работ, временного трудоустройства,  стажировок|
|                      |и   трудовой   мобильности   и   самозанятости|
|                      |граждан,   содействие    трудовой    занятости|
|                      |инвалидов,    оказание    адресной   поддержки|
|                      |населению.                                    |
|                      |4.2.  Профессиональное  обучение  безработных,|
|                      |организация   общественных  работ,  временного|
|                      |трудоустройства,   стажировок    и    трудовой|
|                      |мобильности, социальная адаптация безработных.|
|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|Объемы и источники    |Всего  для  реализации  Программы   необходимо|
|финансирования        |13705,9 млн. рублей, в том числе:             |
|Программы             |федеральный бюджет - 2836,55 млн. рублей;     |
|                      |областной бюджет - 585,08 млн. рублей;        |
|                      |местный бюджет - 84,75 млн. рублей;           |
|                      |внебюджетные средства - 10199,52 млн. рублей. |
|                      |По   годам   объем   расходов   распределяется|
|                      |следующим образом:                            |
|                      |2010 год - 1875,91 млн. рублей;               |
|                      |2011 - 2015 годы - 11829,99 млн. рублей.      |
|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные    |В результате реализации мероприятий  Программы|
|результаты            |к   2015   году   будут  достигнуты  следующие|
|реализации мероприятий|показатели             социально-экономической|
|Программы и           |эффектив-ности:                               |
|показатели            |создание  более  1350  новых  рабочих  мест  в|
|социально-экономическо|городе Семилуки;                              |
|й эффективности       |снижение уровня безработицы более чем  на  50%|
|                      |при     одновременном    увеличении    средней|
|                      |заработной платы более чем на 20%;            |
|                      |рост  собственных  доходов  в  общих   доходах|
|                      |бюджета города Семилуки до 67%.               |
|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————|


                                                        
Приложение N 2
к постановлению
правительства Воронежской области
от 18.11.2010  N 988

«Приложение к долгосрочной целевой программе
«Комплексный инвестиционный план модернизации
города Семилуки Воронежской области» на 2010-2015 годы

   План мероприятий по выполнению долгосрочной целевой программы
   «Комплексный инвестиционный план модернизации города Семилуки
              Воронежской области» на 2010-2015 годы»

|——————|——————————————————————-|————————|———————————————————————|—————————————————|——————————————————————————--——————————————--|———————————————————————————|
|№ п/п |     Наименование      |  Срок  | Основные виды работ,  |    Источники    |    Объемы                                  | Результаты, достигнутые в |
|      |                       |        |                       |                 |финансирования                              |ходе выполнения мероприятия|
|      |                       |        |                       |                 |, тыс. рублей                               |         Программы         |
|      |                       |        |                       |                 |——————————————|————————————--|——————————————|                           |
|      |     мероприятия       |испол-не|  выполнение которых   | финансирования  |    Всего     |  2010 год    |2011-2013 годы|                           |
|      |                       |  ния   |    необходимо для     |    (по видам    |              |              |              |                           |
|      |                       |        |     осуществления     |    бюджетов)    |              |              |              |                           |
|      |                       |        |      мероприятия      |                 |              |              |              |                           |
|——————|——————————————————————-|————————|———————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————--|——————————————|———————————————————————————|
|  1   |          2            |   3    |           4           |        5        |      6       |     7        |      8       |             9             |
|——————|——————————————————————-|————————|———————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————--|——————————————|———————————————————————————|
|  1   |                                                                                                                                                   |
|      |                               Раздел 1. Модернизация                                                                                              |
|      |                                    и финансовое                                                                                                   |
|      |                                    оздоровление                                                                                                   |
|      |                                  градообразующего                                                                                                 |
|      |                                     предприятия                                                                                                   |
|——————|——————————————————————-|————————|———————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————--|——————————————|———————————————————————————|
|  2   |Модернизация           |  2013  |Строительно-           |      Всего      |   288000,0   |  82000,0     |   206000,0   |1. Ожидаемый экономический |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |эффект от увеличения объема|
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |                       |—————————————————|——————————————|————————————--|——————————————|                           |
|      |производства ОАО «СОЗ» |        |монтажные работы       |Областной бюджет |   18000,0    |  12000,0     |    6000,0    |выпускаемой продукции,     |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |снижения материальных      |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |расходов составит 230,0    |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |млн. рублей ежегодно.      |
|      |                       |        |                       |—————————————————|——————————————|————————————--|——————————————|                           |
|      |                       |        |                       |  Внебюджетные   |   270000,0   |  70000,0     |   200000,0   |2. Дополнительно будет     |
|      |                       |        |                       |    средства     |              |              |              |создано 120 рабочих мест.  |
|——————|——————————————————————-|————————|———————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————--|——————————————|———————————————————————————|
|  3   |Строительство          |2010-201|Строительство          |      Всего      |   450000,0   |  427500,0    |   22500,0    |1.Обеспечение   стабильного|
|      |автодороги   и   моста |   1    |двухполосной  (по одной|                 |              |              |              |снабжения ОАО «СОЗ»        |
|      |через  р.  Девица  для |        |в    каждую    сторону)|                 |              |              |              |                           |
|      |реализации             |        |автодороги IV          |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |                       |—————————————————|——————————————|————————————--|——————————————|                           |
|      |инвестиционных проектов|        | категории      (ширина| Федеральный     |   427500,0   |   427500,0   |       0      | основным          сырьем  |
|      |ОАО «Семилукский       |        |проезжей   части  7  м,|   бюджет        |              |              |              |(огнеупорной глиной),      |
|      |                       |        |протяженность – 4 км)  |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |                       |—————————————----|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |огнеупорный  завод»   и|        | и моста через р.Девица|  Областной      |   22500,0    |      0       |   22500,01   | поступающим из карьеров,  |
|      |ООО «Воронежстекло»    |        |(тип    конструкции   –|   бюджет        |              |              |              |находящихся    за   рекой  |
|      |                       |        |железобетонный,        |                 |              |              |              |Девица.                    |
|      |                       |        |протяженность  –  89 м,|                 |              |              |              |2.Снижение   транспортных  |
|      |                       |        |ширина 12  м  с  учетом|                 |              |              |              |издержек      и      рост  |
|      |                       |        |тротуаров)       (общая|                 |              |              |              |финансовой   устойчивости  |
|      |                       |        |сметная   стоимость   –|                 |              |              |              |ЗАО «СОЗ».                 |
|      |                       |        |450000 тыс.рублей)     |                 |              |              |              |3.            Обеспечение  |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |возможности  технического  |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |и       производственного  |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |развития ОАО «СОЗ», ЗАО    |
|——————|———————————————————————|————————|———————————————————————|—————————————----|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|   4  |Строительство         и|   2010-|                       |    Всего        |   136310,0   |   136310,0   |       0      | «Семилукский    комбинат  |
|      |реконструкция объектов |        |                       |                 |              |              |              |строительных  материалов»  |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |и ввода новых мощностей.   |
|      |                       |        |                       |—————————————----|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      | инженерной            |   2011 |                       | Федеральный     |   129490,0   |   129490,0   |       0      |                           |
|      |инфраструктуры для     |        |                       |   бюджет2       |              |              |              |                           |
|      |                       |        |                       |—————————————----|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      | реализации    проектов|        |                       |  Областной      |    6820,0    |    6820,0    |       0      |                           |
|      |ОАО        «Семилукский|        |                       |   бюджет        |              |              |              |                           |
|      |огнеупорный  завод»   и|        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |ЗАО        «Семилукский|        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |комбинат   строительных|        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |материалов» - всего:   |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|——————|———————————————————————|————————|———————————————————————|—————————————----|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————————————————--|
| 4.1. |в том числе:           |        |Реконструкция РП №4  со|    Всего        |   30228,81   |   30228,81   |       0      |                           |
|      |                       |        |строительством         |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |                       |—————————————----|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |                       |        | кабельной линии   (КЛ)| Федеральный     |   28712,87   |   28712,87   |       0      |                           |
|      |                       |        |-  6кВ  длиной  2,4  км|   бюджет2       |              |              |              |                           |
|      |                       |        |(сметная  стоимость   –|                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |30228,81 тыс.рублей)   |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |                       |—————————————----|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |                       |        |                       |  Областной      |   1515,94    |   1515,94    |       0      |                           |
|      |                       |        |                       |   бюджет        |              |              |              |                           |
|——————|———————————————————————|————————|———————————————————————|—————————————----|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
| 4.2. |                       |        |Детальная              |    Всего        |   41600,0    |   41600,0    |       0      |                           |
|      |                       |        |———————————————————————|—————————————----|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |                       |        |модернизация насосной №| Федеральный     |   39520,0    |   39520,0    |       0      |                           |
|      |                       |        |1 третьего             |   бюджет2       |              |              |              |                           |
|      |                       |        |———————————————————————|—————————————----|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |                       |        | водоподъема          с|  Областной      |    2080,0    |    2080,0    |       0      |                           |
|      |                       |        |присоединенными        |   бюджет        |              |              |              |                           |
|      |                       |        |водопроводными   сетями|                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |O273    и    O219   мм,|                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |насосными станциями № 1|                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |и       2       второго|                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |водоподъема            |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |Левобережного         и|                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |Правобережного         |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |водозаборов     в    г.|                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |Семилуки (расход воды -|                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |6,597   тыс.   м.3/сут)|                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |(проектная мощность  по|                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |расходу  воды  –  311 м|                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |куб/час;        площадь|                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |застройки  – 5,1 тыс. м|                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |кВ.;      2      насоса|                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |производительностью 315|                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |м куб/час)             |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |(сметная  стоимость   –|                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |41600,0 тыс.рублей)    |                 |              |              |              |                           |
|——————|———————————————————————|————————|———————————————————————|—————————————----|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
| 4.3. |                       |        |Строительство          |      Всего      |  31500,0     |   31500,0    |       0      |                           |
|      |                       |        |——————————————————————-|—————————————————|————————————--|—————————————-|——————————————|                           |
|      |                       |        |водовода  от  насосной |   Федеральный   |  29925,0     |   29925,0    |       0      |                           |
|      |                       |        |подъема № 2 до         |     бюджет2     |              |              |              |                           |
|      |                       |        |——————————————————————-|—————————————————|————————————--|—————————————-|——————————————|                           |
|      |                       |        | насосной подъема №  3 |Областной бюджет |   1575,0     |   1575,0     |       0      |                           |
|      |                       |        |в г. Семилуки          |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |(протяженность -  1670 |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |м.п.    253м3/час)   ( |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |сметная  стоимость   – |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |31500,0 тыс.рублей)    |                 |              |              |              |                           |
|——————|——————————————————————-|————————|——————————————————————-|—————————————————|————————————--|—————————————-|——————————————|                           |
| 4.4. |                       |        |Перебуривание          |      Всего      |  32981,19    |  32981,19    |       0      |                           |
|      |                       |        |——————————————————————-|—————————————————|————————————--|—————————————-|——————————————|                           |
|      |                       |        |(реконструкция)     11 |   Федеральный   |  31332,13    |  31332,13    |       0      |                           |
|      |                       |        |эксплуатационных       |     бюджет2     |              |              |              |                           |
|      |                       |        |——————————————————————-|—————————————————|————————————--|—————————————-|——————————————|                           |
|      |                       |        |скважин, расположенных |Областной бюджет |  1649,06     |   1649,06    |       0      |                           |
|      |                       |        |на     групповых     и |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |одиночных  водозаборах |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |г. Семи-луки (скважины |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |№№60396/4;    73908/3; |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |60393/1;     62723/30; |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |62725/36-  глубиной  – |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |по  20  м  каждая;  №№ |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |66002/5;      66024/2; |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |32092/1;   2/2-73–  по |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |150 м; № 3 – 70 м;  №4 |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |–   глубиной   95   м) |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |(общая         сметная |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |стоимость  –  32981,19 |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |тыс.рублей)            |                 |              |              |              |                           |
|——————|——————————————————————-|————————|——————————————————————-|—————————————————|————————————--|—————————————-|——————————————|——————————————————————————-|
|   5  |Итого по разделу 1     |        |                       |      Всего      |  874310,0    |  645810,0    |   228500,0   |                           |
|      |                       |        |                       |—————————————————|————————————--|—————————————-|——————————————|                           |
|      |                       |        |                       |   Федеральный   |  556990,0    |  556990,0    |       0      |                           |
|      |                       |        |                       |     бюджет      |              |              |              |                           |
|      |                       |        |                       |—————————————————|————————————--|—————————————-|——————————————|                           |
|      |                       |        |                       |Областной бюджет |  47320,0     |   18820,0    |    28500,0   |                           |
|      |                       |        |                       |—————————————————|————————————--|—————————————-|——————————————|                           |
|      |                       |        |                       | Местный бюджет  |     0        |      0       |       0      |                           |
|      |                       |        |                       |—————————————————|————————————--|—————————————-|——————————————|                           |
|      |                       |        |                       |  Внебюджетные   |  270000,0    |   70000,0    |   200000,0   |                           |
|      |                       |        |                       |    средства     |              |              |              |                           |
|------|-----------------------|————————|——————————————————————-|—————————————————|————————————--|—————————————-|——————————————|——————————————————————————-|
|                                                                                             Раздел 2.                                                    |
|                                                                                           Диверсификаци                                                  |
|                                                                                            я экономики                                                   |
|                                                                                              города                                                      |
|——————|——————————————————————-|————————|——————————————————————-|—————————————————|————————————--|—————————————-|——————————————|——————————————————————————-|
|   6  |         Создание      |  2013  |Проектные,             |     Всего       |   545140,0   |   195840,0   |   349300,0   |1.Количество   создаваемых |
|      |центра                 |        |                       |                 |              |              |              |новых рабочих мест —       |
|      |                       |        |                       |————————————————-|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |                       |        |строительно-мон-тажные |  Внебюджетные   |   545140,0   |   195840,0   |   349300,0   | 150.                      |
|      |инновационного         |        |и     пуско-наладочные |    средства     |              |              |              |2.Количество   сохраняемых |
|      |производства    по     |        |работы                 |                 |              |              |              |рабочих мест — 320.        |
|      |нанесению покрытий     |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |из  карбидокремния     |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |на            базе     |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |Латненского завода     |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |огнеупоров,   пос.     |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |Латная                 |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |Семилукского           |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |района        (ЗАО     |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |Концерн                |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |«Российские            |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |огнеупоры»)            |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|——————|——————————————————-----|————————|——————————————————————-|————————————————-|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————————————-|
|   7  |Организация            |  2012  |Проектные,             |     Всего       |   425500,0   |   50300,0    |   375200,0   |1.Количество   создаваемых |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |новых рабочих мест — 65.   |
|      |                       |        |                       |————————————————-|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |производства           |        |строительно-мон-тажные |Областной бюджет |   45000,0    |      0       |    45000,0   |2.Количество   сохраняемых |
|      |стеновых блоков из     |        |и пуско-               |                 |              |              |              |рабочих мест — 254.        |
|      |ячеистого              |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |                       |————————————————-|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      | бетона  на   базе     |        |наладочные работы      |  Внебюджетные   |   380500,0   |   50300,0    |   330200,0   |                           |
|      |ЗАО   «Семилукский     |        |                       |    средства     |              |              |              |                           |
|      |комбинат               |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |строительных           |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |материалов»            |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|——————|——————————————————-----|————————|——————————————————————-|————————————————-|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————————————-|
|   8  |Строительство          |  2015  |1.Проектные,           |     Всего       |  8420440,0   |      0       |   8420440,0  |Количество создаваемых     |
|      |завода          по     |        |строительно-           |                 |              |              |              |                           |
|      |производству           |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |——————————————————————-|————————————————-|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |полированного          |        |монтажные            и |  Внебюджетные   |  6736440,0   |      0       |   6736440,0  | новых рабочих мест — 320. |
|      |листового   стекла     |        |пуско-наладочные       |    средства     |              |              |              |                           |
|      |на   базе   сырья,     |        |работы                 |                 |              |              |              |                           |
|      |добываемого            |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |——————————————————————-|————————————————-|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      | ОАО  «Воронежское     |        |2.Получение    средств |     Итого       |  1684000,0   |      0       |   1684000,0  |                           |
|      |рудоуправление»        |        |Инвестиционного        |                 |              |              |              |                           |
|      |(пос                   |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |——————————————————————-|————————————————-|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |.         Стрелица     |        |фонда       Российской |  Федеральный    |  1089800,0   |      0       |   1089800,0  |                           |
|      |Семилукского           |        |Федерации  на          |     бюджет      |              |              |              |                           |
|      |района).               |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |——————————————————————-|————————————————-|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |                       |        | создание            и |Областной бюджет |   252650,0   |      0       |   252650,0   |                           |
|      |                       |        |модернизацию инже-     |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |——————————————————————-|————————————————-|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |                       |        |нерной инфраструк-туры |  Внебюджетные   |   341550,0   |      0       |   341550,0   |                           |
|      |                       |        |в   общей  сумме  1684 |    средства     |              |              |              |                           |
|      |                       |        |млн. рублей            |                 |              |              |              |                           |
|——————|——————————————————-----|————————|——————————————————————-|————————————————-|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————————————-|
|   9  |Строительство          |  2014  |Проектные,             |     Всего       |   72000,0    |   62000,0    |    10000,0   |1.Создание    производства |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |для переработки 128?т в    |
|      |                       |        |——————————————————————-|————————————————-|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |комплекса       по     |        |строительно-монтажные  |  Внебюджетные   |   72000,0    |   62000,0    |    10000,0   | сутки  зерновых  культур: |
|      |хранению         и     |        |и     пуско-наладочные |    средства     |              |              |              |гречихи,   ячменя,   овса, |
|      |переработке            |        |работы                 |                 |              |              |              |пшеницы, гороха.           |
|      |крупяных культур       |        |                       |                 |              |              |              |2.Обеспечение    здоровыми |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |диетическими    продуктами |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |питания            жителей |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |Центрального  Федерального |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |округа.                    |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |3.Количество   создаваемых |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |новых рабочих мест — 43.   |
|——————|——————————————————-----|————————|——————————————————————-|————————————————-|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————————————-|
|  10  |Развитие малого и      |  2012  |1.Консультационные     |     Всего       |   276240,0   |   90240,0    |   186000,0   |1.Создание не менее 60     |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |новых субъектов малого     |
|      |                       |        |——————————————————————-|————————————————-|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      | среднего  бизнеса     |        |услуги.                |  Федеральный    |   146520,0   |   47000,0    |    99520,0   |предпринимательства.       |
|      |(мероприятия           |        |2.Услуги в области     |     бюджет      |              |              |              |2.Создание не менее чем    |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |250 дополнительных         |
|      |                       |        |——————————————————————-|————————————————-|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |финансируются    в     |        | образования.          |Областной бюджет |    8100,0    |    2700,0    |    5400,0    |рабочих мест.              |
|      |рамках                 |        |3.Предоставление       |                 |              |              |              |3.Повышение квалификации и |
|      |муниципальной          |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |целевой                |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |——————————————————————-|————————————————-|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      | программы             |        |грантов     начинающим | Местный бюджет  |    1620,0    |    540,0     |    1080,0    |переобучение не менее 200  |
|      |«Поддержка       и     |        |малым предприятиям     |                 |              |              |              |человек ежегодно.          |
|      |развитие малого и      |        |                       |                 |              |              |              |4.Предоставление не менее  |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |чем 100 займов субъектам   |
|      |                       |        |——————————————————————-|————————————————-|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      | среднего              |        | на           создание |  Внебюджетные   |   120000,0   |   40000,0    |    80000,0   |малого и среднего          |
|      |предпринимательств     |        |собственного дела.     |    средства     |              |              |              |предпринимательства (далее |
|      |а       городского     |        |o           4.Субсидии |                 |              |              |              |– МСП).                    |
|      |поселения – город      |        |предпринимателям    на |                 |              |              |              |5.Обеспечение налоговых    |
|      |Семилуки        на     |        |технологическое        |                 |              |              |              |поступлений в бюджет       |
|      |2010–2012 годы»)       |        |присоединение        к |                 |              |              |              |города Семилуки от         |
|      |                       |        |объектам               |                 |              |              |              |организаций и субъектов    |
|      |                       |        |электросетевого        |                 |              |              |              |МСП – участников           |
|      |                       |        |комплекса.             |                 |              |              |              |Программы, в сумме не      |
|      |                       |        |o     5.Субсидирование |                 |              |              |              |менее 135 000 тыс. рублей. |
|      |                       |        |части          затрат, |                 |              |              |              |6.Увеличение объёмов       |
|      |                       |        |связанных  с   уплатой |                 |              |              |              |производства продукции     |
|      |                       |        |процентов           по |                 |              |              |              |субъектами МСП до 8,1% в   |
|      |                       |        |лизинговым договорам.  |                 |              |              |              |общегородском объеме       |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |отгруженных товаров        |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |собственного производства  |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |к 2012 году.               |
|——————|——————————————————-----|————————|——————————————————————-|————————————————-|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————————————-|
|  11  |Строительство жилого   |  2013  |Строительно-монтаж     |    Всего        |  2155190,0   |   629600,0   |   1525590,0  |1.Строительство            |
|      |комплекса «Славяно-    |        |ные работы             |                 |              |              |              |пятиэтажных                |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |многоквартирных домов и    |
|      |                       |        |                       |——————————————---|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |град» в г. Семилуки    |        |                       | Федеральный     |   509400,0   |      0       |   509400,0   | индивидуальных      жилых |
|      |                       |        |                       |    бюджет       |              |              |              |домов на отдельных         |
|      |                       |        |                       |——————————————---|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |                       |        |                       | Внебюджетные    |  1645790,0   |   629600,0   |   1016190,0  | участках  с обеспечением  |
|      |                       |        |                       |   средства      |              |              |              | объектами  инженерной   и |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |социальной инфраструктур.  |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |2.Создание транспортной  и |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |коммунальной               |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |инфра-структур       жилой |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |застройки       г.Семилуки |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |Воронежской области.       |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |3.Количество  созда-ваемых |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |новых  рабочих  мест  – до |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |500.                       |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |4.Количество   сохраняемых |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |рабочих мест – до 150.     |
|——————|————————————————————---|————————|——————————————————-----|——————————————---|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————————————-|
|  12  |Итого по разделу 2     |        |                       |    Всего        |  11894510,0  |  1027980,0   |  10866530,0  |                           |
|      |                       |        |                       |——————————————---|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |                       |        |                       | Федеральный     |  1745720,0   |   47000,0    |   1698720,0  |                           |
|      |                       |        |                       |    бюджет       |              |              |              |                           |
|      |                       |        |                       |——————————————---|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |                       |        |                       |  Областной      |   305750,0   |    2700,0    |   303050,0   |                           |
|      |                       |        |                       |    бюджет       |              |              |              |                           |
|      |                       |        |                       |——————————————---|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |                       |        |                       |Местный бюджет   |    1620,0    |    540,0     |    1080,0    |                           |
|      |                       |        |                       |——————————————---|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |                       |        |                       | Внебюджетные    |  9841420,0   |   977740,0   |   8863680,0  |                           |
|      |                       |        |                       |   средства      |              |              |              |                           |
|——————|——————————————————————-|————————|—————————————----------|——————————————---|——————————————|——————————————|——————————————|———————————————————————----|
|      |                                                                                                                                                   |
|  13  |                                                                                       Раздел 3.                                                   |
|      |                                                                                      Модернизация                                                 |
|      |                                                                                     инфраструктуры                                                |
|      |                                                                                                                                                   |
|——————|——————————————————————-|————————|—————————————----------|——————————————---|——————————————|——————————————|——————————————|———————————————————————----|
|  14  |Капитальный ремонт     |  2010  |Строительно-мон        |    Всего        |   161860,0   |   109950,0   |    51910,0   |1.Улучшение жилищно-       |
|      |домов (мероприятие     |        | тажные работы         |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |                       |——————————————---|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |финансируется за   счет|        |                       | Федеральный     |   143280,0   |   97330,0    |    45950,0   |бытовых         условий    |
|      |региональной   адресной|        |                       |    бюджет       |              |              |              |населения, создание        |
|      |программы «Проведение  |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |                       |——————————————---|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      | капитального   ремонта|        |                       | в том числе:    |              |              |              | предпосылок для           |
|      |многоквартирных домов  |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |                       |——————————————---|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |,    расположенных   на|        |                       |   в рамках      |   91900,0    |   45950,0    |    45950,0   | закрепления работающих    |
|      |территории             |        |                       |согласованного   |              |              |              |молодых          семей,    |
|      |монопрофильного        |        |                       |    лимита       |              |              |              |обеспечение жильём         |
|      |муниципального         |        |                       |   области       |              |              |              |                           |
|      |                       |        |                       |——————————————---|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |образования  городского|        |                       |   в рамках      |   51380,0    |   51380,0    |       0      | отдельных    категорий    |
|      |поселения городСемилуки|        |                       |  реализации     |              |              |              |граждан.                   |
|      |Семилукского           |        |                       |   программ      |              |              |              |2.Количество               |
|      |муниципального района»)|        |                       |  поддержки      |              |              |              |сохраненных     рабочих    |
|      |                       |        |                       | моногородов     |              |              |              |мест – 35.                 |
|      |                       |        |                       |——————————————---|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |                       |        |                       |  Областной      |    9430,0    |    6410,0    |    3020,0    |                           |
|      |                       |        |                       |    бюджет       |              |              |              |                           |
|      |                       |        |                       |——————————————---|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |                       |        |                       |Местный бюджет   |    1050,0    |    710,0     |     340,0    |                           |
|      |                       |        |                       |——————————————---|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |                       |        |                       | Внебюджетные    |    8100,0    |    5500,0    |    2600,0    |                           |
|      |                       |        |                       |   средства      |              |              |              |                           |
|——————|———————————————————————|————————|———————————————--------|——————————————---|——————————————|——————————————|——————————————|———————————————————————----|
|  15  |Расширение автодороги  |  2012  | Строительно-          |    Всего        |   33000,0    |      0       |    33000,0   |1.Приведение          в    |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |нормативное состояние      |
|      |                       |        |                       |——————————————---|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      | «Обход г.?Воронеж» км |        |   монтажные работы    |   Федеральный   |   28050,0    |      0       |    28050,0   | связывающих    населенные |
|      |31?–?км 35 с           |        |                       |     бюджет      |              |              |              |пункты       автомобильных |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |дорог,           улучшение |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |транспортного обслуживания |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |города    и    обеспечение |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |безаварийности   дорожного |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |движения.                  |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |2.Количество   сохраненных |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |рабочих мест – 15.         |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |                       |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      | оборудованием         |        |                       |Областной бюджет |    3300,0    |      0       |     3300,0   |                           |
|      |искусственного         |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |освещения (мероприятие |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |финансируется        в |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |рамках  ФЦП  «Развитие |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |транспортной   системы |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |России      (2010-2015 |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |годы)»)                |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |                       |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |                       |        |                       | Местный бюджет  |    1650,0    |      0       |     1650,0   |                           |
|——————|——————————————————————-|————————|———————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————————————-|
|   16 |Реконструкция          |  2011  |     Строительно-      |      Всего      |   147000,0   |    7000,0    |    140000,0  |1.Обеспечение    населения |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |г.Семилуки услугами        |
|      |                       |        |                       |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |Центральной   районной |        |   монтажные работы    |   Федеральный   |   70000,0    |      0       |    70000,0   | здравоохранения.          |
|      |больницы г. Семилуки   |        |                       |     бюджет      |              |              |              |2.Количество   сохраненных |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |рабочих мест – 73.         |
|      |                       |        |                       |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |                       |        |                       |Областной бюджет |   70000,0    |      0       |    70000,0   |3.Экономия       бюджетных |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |средств на текущий ремонт  |
|      |                       |        |                       |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |                       |        |                       | Местный бюджет  |    7000,0    |    7000,0    |       0      | зданий с  большим  сроком |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |эксплуатации      составит |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |671,5         тыс.?рублей. |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |(стоимость          зданий |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |67,15млн. рублей.?*?1%).   |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |4.Экономия       бюджетных |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |средств   на   расходы  по |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |оплате коммунальных  услуг |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |составит           5 592,8 |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |тыс.?рублей.               |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|——————|——————————————————————-|————————|———————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————————————-|
|   17 |Строительство          |  2013  |     Строительно-      |      Всего      |   130700,0   |   70000,0    |    60700,0   |1.Создание   условий   для |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |ведения здорового образа   |
|      |                       |        |                       |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |плавательного бассейна |        |   монтажные работы    |Областной бюджет |   48200,0    |      0       |    48200,0   | жизни путем привлечения к |
|      |в г. Семилуки          |        |                       |                 |              |              |              |занятиям        физической |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |культурой и спортом        |
|      |                       |        |                       |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |                       |        |                       | Местный бюджет  |    2500,0    |      0       |     2500,0   |,    организация    досуга |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |населения.                 |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |2.Создание  новых  рабочих |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |мест – 18.                 |
|      |                       |        |                       |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |                       |        |                       |  Внебюджетные   |   80000,0    |   70000,0    |    10000,0   |                           |
|      |                       |        |                       |    средства     |              |              |              |                           |
|——————|——————————————————————-|————————|———————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————————————-|
|   18 |Развитие    инженерной |  2013  | Строительно-монтажные |      Всего      |   443300,0   |      0       |    443300,0  |Повышение надежности       |
|      |инфраструктуры         |        |        работы         |                 |              |              |              |систем теплоснабжения,     |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |канализации,               |
|      |                       |        |                       |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |г.Семилуки             |        |                       |   Федеральный   |   272630,0   |      0       |   272630,0   |водоснабжения,             |
|      |                       |        |                       |     бюджет      |              |              |              |электроснабжения объектов  |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |жилья, объектов            |
|      |                       |        |                       |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |                       |        |                       |Областной бюджет |   99740,0    |      0       |   99740,0    |социальной сферы, экономия |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |бюджетных                  |
|      |                       |        |                       |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |                       |        |                       | Местный бюджет  |   70930,0    |      0       |   70930,0    |средств, развитие          |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |жилищно-коммунального      |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |хозяйства, сохранение      |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |здоровья жителей города.   |
|——————|————————————————————---|————————|————————————————————---|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————————————-|
|   19 |Итого по разделу 3     |        |                       |      Всего      |   915860,0   |   186950,0   |  728910,0    |                           |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |                       |—————————————————|——————————————|——————————————|—————————————-|                           |
|      |                       |        |                       |   Федеральный   |   513960,0   |   97330,0    |  416630,0    |                           |
|      |                       |        |                       |     бюджет      |              |              |              |                           |
|      |                       |        |                       |—————————————————|——————————————|——————————————|—————————————-|                           |
|      |                       |        |                       |Областной бюджет |   230670,0   |    6410,0    |  224260,0    |                           |
|      |                       |        |                       |—————————————————|——————————————|——————————————|—————————————-|                           |
|      |                       |        |                       | Местный бюджет  |   83130,0    |    7710,0    |   75420,0    |                           |
|      |                       |        |                       |—————————————————|——————————————|——————————————|—————————————-|                           |
|      |                       |        |                       |  Внебюджетные   |   88100,0    |   75500,0    |   12600,0    |                           |
|      |                       |        |                       |—————————————————|——————————————|——————————————|—————————————-|                           |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |                       |—————————————————|——————————————|——————————————|—————————————-|                           |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |                       |—————————————————|——————————————|——————————————|—————————————-|                           |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |                       |—————————————————|——————————————|——————————————|—————————————-|                           |
|      |                       |        |                       |     средства    |              |              |              |                           |
|——————|————————————————————---|————————|——————————————————-----|—————————————————|——————————————|——————————————|—————————————-|—————————————————————————--|
|   20                                                                                                                                                     |
|                             Раздел4.                                                                                                                     |
|                             Содейств                                                                                                                     |
|                                ие                                                                                                                        |
|                             занятости                                                                                                                    |
|                             населени                                                                                                                     |
|                                я и                                                                                                                       |
|                             снижение                                                                                                                     |
|                             напряжен                                                                                                                     |
|                              ости на                                                                                                                     |
|                               рынке                                                                                                                      |
|                               труда                                                                                                                      |
|——————|———————————————————————|————————|———————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————————————-|
|  21  |Организацияопережающего|  2010  |1.Заключение  договоров|      Всего      |   13290,0    |   13290,0    |       0      |1.Организация временного   |
|      |профессионального      |        |с организациями на     |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |———————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |обучения,  общественных|        | проведение   временных|   Федеральный   |   12620,0    |   12620,0    |       0      | трудоустройства       470 |
|      |работ, временного      |        |работ.                 |     бюджет      |              |              |              |работников  организаций  в |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |случае угрозы массового    |
|      |                       |        |———————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      | трудоустройства,      |        |2.Услуги   в    области|Областной бюджет |    670,0     |    670,0     |       0      | увольнения.               |
|      |стажировок   и трудовой|        |образования.           |                 |              |              |              |2.Оснащение    специальным |
|      |мобильности           и|        |3.Консультационные     |                 |              |              |              |оборудованием  2-х рабочих |
|      |самозанятости  граждан,|        |услуги.                |                 |              |              |              |мест    для    людей     с |
|      |содействие     трудовой|        |4.Выделение    субсидий|                 |              |              |              |ограниченными              |
|      |занятости    инвалидов,|        |работодателям        на|                 |              |              |              |возможностями.             |
|      |оказание       адресной|        |проведение опережающего|                 |              |              |              |3.Оказание        адресной |
|      |поддержки     населению|        |обучения.              |                 |              |              |              |поддержки       гражданам, |
|      |(мероприятия           |        |5.Заключение  договоров|                 |              |              |              |обратившимся   в    органы |
|      |финансируются в  рамках|        |с          безработными|                 |              |              |              |службы  занятости  с целью |
|      |региональной  программы|        |гражданами на  оказание|                 |              |              |              |поиска   работы,   включая |
|      |«Дополнительные        |        |адресной помощи.       |                 |              |              |              |организацию  их переезда в |
|      |мероприятия по снижению|        |6.Заключение  договоров|                 |              |              |              |другую    местность    для |
|      |напряженности  на рынке|        |с    организациями   об|                 |              |              |              |замещения  рабочих мест (1 |
|      |труда на 2010 год»)    |        |оказании     финансовой|                 |              |              |              |тыс. человек).             |
|      |                       |        |помощи    на   создание|                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |специальных     рабочих|                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |мест                для|                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |трудо-устройства       |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |инвалидов.             |                 |              |              |              |                           |
|——————|———————————————————————|————————|———————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————————————-|
|  22  |Профессиональное       |  2014  |1.Заключение  договоров|      Всего      |    7930,0    |    1880,0    |    6050,0    |1.Организация общественных |
|      |обучение   безработных,|        |с организациями на     |                 |              |              |              |работ для                  |
|      |организация            |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |                       |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |общественных     работ,|        | организацию  временных|   Федеральный   |    7260,0    |    1710,0    |    5550,0    | 168    граждан     города |
|      |временного             |        |и общественных работ.  |     бюджет      |              |              |              |Семилуки.                  |
|      |трудоустройства,       |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |стажировок   и трудовой|        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |мобильности, социальная|        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |адаптация   безработных|        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |(мероприятия           |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |финансируются в  рамках|        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |областной       целевой|        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |программы   «Содействие|        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |занятости  населения на|        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |2010-2014 годы»)       |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |                       |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |                       |        |2.Услуги   в    области|Областной бюджет |    670,0     |    170,0     |     500,0    |2.Организация   13   новых |
|      |                       |        |образования.           |                 |              |              |              |рабочих мест.              |
|      |                       |        |3.Консультационные     |                 |              |              |              |3.Организация   временного |
|      |                       |        |услуги.                |                 |              |              |              |трудоустройства        225 |
|      |                       |        |4.Проведение           |                 |              |              |              |несовершеннолетних граждан |
|      |                       |        |мониторингов.          |                 |              |              |              |в  возрасте  от  14  до 18 |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |лет в свободное  от  учебы |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |время.                     |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |4.Организация   временного |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |трудоустройства            |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |безработных   граждан    в |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |возрасте от 18 до 20 лет в |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |количестве  5  человек  из |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |числа          выпускников |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |образовательных учреждений |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |начального    и   среднего |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |профессионального          |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |образования, ищущих работу |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |впервые.                   |
|——————|———————————————————————|————————|———————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————————————-|
|  23  |Итого по разделу 4     |        |                       |      Всего      |   21220,0    |   15170,0    |    6050,0    |                           |
|      |                       |        |                       |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |                       |        |                       |   Федеральный   |   19880,0    |   14330,0    |    5550,0    |                           |
|      |                       |        |                       |     бюджет      |              |              |              |                           |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |                       |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |                       |        |                       |Областной бюджет |    1340,0    |    840,0     |     500,0    |                           |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |                       |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |                       |        |                       | Местный бюджет  |              |              |              |                           |
|      |                       |        |                       |                 |              |              |              |                           |
|      |                       |        |                       |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |                       |        |                       |  Внебюджетные   |              |              |              |                           |
|      |                       |        |                       |    средства     |              |              |              |                           |
|——————|———————————————————————|————————|———————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————————————-|
|  24  |Итого по Программе     |        |                       |      Всего      |  13705900,0  |  1875910,0   |  11829990,0  |                           |
|      |                       |        |                       |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |                       |        |                       |   Федеральный   |  2836550,0   |   715650,0   |   2120990,0  |                           |
|      |                       |        |                       |     бюджет      |              |              |              |                           |
|      |                       |        |                       |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |                       |        |                       |Областной бюджет |   585080,0   |   28770,0    |   556310,0   |                           |
|      |                       |        |                       |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |                       |        |                       | Местный бюджет  |   84750,0    |    8250,0    |    76500,0   |                           |
|      |                       |        |                       |—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|                           |
|      |                       |        |                       |  Внебюджетные   |  10199520,0  |  1123240,0   |   9076280,0  |                           |
|      |                       |        |                       |    средства     |              |              |              |                           |
|——————|———————————————————————|————————|———————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————————————————-|

_______________________________
    1  2011 год
    2  за  счет предоставления средств федерального бюджета бюджету 
Воронежской  области в виде дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  »  


















Информация по документу
Читайте также