Расширенный поиск

Постановление Правительства Ростовской области от 20.07.2016 № 504

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 20.07.2016 504

 

г. Ростов-на-Дону

 

 

О внесении изменений

в постановление Правительства

Ростовской области от 25.09.2013 № 601

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» и в целях приведения в соответствие с Областным законом от 21.12.2015 № 473-ЗС «Об областном бюджете на 2016 год» Правительство Ростовской области постановляет:

 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 601 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Корнеева М.В.

 

 

Губернатор

Ростовской области

 

В.Ю. Голубев

 

 

Постановление вносит

департамент по делам

казачества и кадетских

учебных заведений

Ростовской области

 

 

 

Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 20.07.2016 № 504

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение № 1 к постановлению

Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 601

«Об утверждении государственной программы Ростовской области

«Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

 

 

1. Подраздел «Ресурсное обеспечение Программы» раздела «Паспорт государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение Программы

 

общий объем финансирования Программы – 4 638 597,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 610 875,5 тыс. рублей;

2015 год – 654 364,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 4 687,5 тыс. рублей;

2016 год – 696 203,9 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства:

2014 года – 8 620,2 тыс. рублей,

2015 года – 304,0 тыс. рублей;

2017 год – 609 212,1 тыс. рублей;

2018 год – 693 851,3 тыс. рублей;

2019 год – 693 851,3 тыс. рублей;

2020 год – 693 851,3 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 496 631,3 тыс. рублей;

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджеты муниципальных образований – 1 316,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей».

 

2. Раздел 4 изложить в редакции:

 

«Раздел 4.

Информация по ресурсному обеспечению Программы

 

Общий объем финансирования Программы – 4 638 597,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 610 875,5 тыс. рублей;

2015 год – 654 364,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 4 687,5 тыс. рублей;

2016 год – 696 203,9 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства:

2014 года – 8 620,2 тыс. рублей,

2015 года – 304,0 тыс. рублей;

2017 год – 609 212,1 тыс. рублей;

2018 год – 693 851,3 тыс. рублей;

2019 год – 693 851,3 тыс. рублей;

2020 год – 693 851,3 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 496 631,3 тыс. рублей;

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджеты муниципальных образований – 1 316,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы подлежит уточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете.

Расходы областного бюджета на реализацию Программы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящей Программе.».

 

3. В разделе 8:

3.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 8.1 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение

подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы – 1 554 219,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 190 974,7 тыс. рублей;

2015 год – 290 787,6 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства

2014 года – 29,7 тыс. рублей;

2016 год – 292 715,4 тыс. рублей;

2017 год – 246 934,4 тыс. рублей;

2018 год – 177 612,5 тыс. рублей;

2019 год – 177 612,5 тыс. рублей;

2020 год – 177 612,5 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 554 219,9 тыс. рублей».

 

3.2. Подраздел 8.5 изложить в редакции:

 

«8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1

«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ

к несению государственной и иной службы»

 

Общий объем финансирования подпрограммы 1 – 1 554 219,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 190 974,7 тыс. рублей;

2015 год – 290 787,6 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 29,7 тыс. рублей;

2016 год –292 715,4 тыс. рублей;

2017 год – 246 934,4 тыс. рублей;

2018 год – 177 612,5 тыс. рублей;

2019 год – 177 612,5 тыс. рублей;

2020 год – 177 612,5 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 554 219,9 тыс. рублей;

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджеты муниципальных образований – могут привлекаться средства бюджетов муниципальных образований;

внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных источников.

Объем финансирования подпрограммы 1 подлежит уточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете.

Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящей Программе.

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов для обеспечения несения службы членами казачьих дружин приведено в приложении № 11 к настоящей Программе.».

 

4. В разделе 9:

4.1.  Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 9.1 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение

подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 2 – 2 931 066,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 398 720,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 343 526,6 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 4 449,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 383 968,6 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства:

2014 года – 8 620,2 тыс. рублей,

2015 года – 304,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 340 956,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 492 422,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 492 422,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 492 422,9 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

областной бюджет – 2 789 100,2 тыс. рублей;

бюджеты муниципальных образований – 1316,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей»

 

4.2. Подраздел 9.3 изложить в редакции:

 

«9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые

конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 2

«Развитие системы образовательных организаций, использующих

в образовательном процессе казачий компонент»

 

Основной целью подпрограммы 2 является развитие казачьего кадетского образования на Дону, повышение его роли в воспитании казачьей молодежи.

Достижение указной цели в рамках подпрограммы 2 предполагает решение следующей задачи расширение сети казачьих кадетских образовательных организаций.

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 2:

доля образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ростовской области;

доля удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством услуг, предоставляемых в казачьих кадетских образовательных организаций;

доля воспитанников казачьих кадетских образовательных организациях, пользующихся услугами дополнительного образования;

удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, подведомственных департаменту по казачеству, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников профессио­нальных образовательных ор­ганизаций очной формы обучения, подведомственных департаменту по казачеству;

удельный вес численности обучающихся казачьих кадетских корпусов по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся казачьих кадетских корпусов по программам общего образования;

удельный вес численности обучающихся по программам среднего профессионального образования в профессио­нальных образовательных организациях, подведомственных департаменту по казачеству, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам среднего профессионального образования очной формы обучения в профессио­нальных образовательных ор­ганизациях, подведомственных департаменту по казачеству.

Реализация подпрограммы 2 к 2020 году будет способствовать:

более широкому охвату детей и подростков программой изучения культурных традиций донского казачества и региональных особенностей Донского края;

повышению качества и совершенствованию образовательного процесса в казачьих кадетских образовательных организациях;

формированию и развитию творческих способностей детей и подростков, удовлетворению их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, укреплению здоровья, организации их свободного времени, адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации, а также выявлению и поддержке детей, проявивших выдающиеся способности;

развитию в казачьих кадетских образовательных организациях физической культуры и массового спорта, способствующих ориентации казачьей молодежи на здоровый образ жизни, достижению высоких результатов в спорте, подготовке к военной службе;

совершенствованию условий для организации образовательного процесса в казачьих кадетских образовательных организациях, укреплению их материально-технической базы.

Срок реализации подпрограммы 2 определен с 2014 по 2020 год, без выделения этапов.».

 

4.3. Подраздел 9.5 изложить в редакции:

 

«9.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2

«Развитие системы образовательных организаций, использующих

в образовательном процессе казачий компонент»

 

Общий объем финансирования подпрограммы 2 – 2 931 066,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 398 720,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 343 526,6 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 4 449,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 383 968,6 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства:

2014 года – 8 620,2 тыс. рублей,

2015 года – 304,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 340 956,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 492 422,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 492 422,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 492 422,9 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

областной бюджет – 2 789 100,2 тыс. рублей;

бюджеты муниципальных образований – 1 316,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 2 подлежит уточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете.

Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящей Программе».

 

5. В разделе 10:

5.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 10.1 изложить в редакции:

 

«Ресурсное

обеспечение

подпрограммы

 

общий объем финансирования подпрограммы 3 – 6 382,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 405,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 359,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 198,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 670,1 тыс. рублей;

в 2017 году – 572,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 1 524,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 1 524,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 524,7 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 6 382,7 тыс. рублей.».

 

5.2. Подраздел 10.5 изложить в редакции:

 

«10.5. Информация

по ресурсному обеспечению подпрограммы 3

«Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»

 

Общий объем финансирования подпрограммы 3 – 6 382,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 405,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 359,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 198,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 670,1 тыс. рублей;

в 2017 году – 572,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 1 524,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 1 524,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 524,7 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 6 382,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджеты муниципальных образований – могут привлекаться средства бюджетов муниципальных образований;

внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных источников.

Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете.

Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящей Программе.».

 

 

 


6. Приложения № 2, 3 изложить в редакции:

«Приложение № 2

к государственной программе

Ростовской области «Поддержка казачьих

обществ Ростовской области»

 

 

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) государственной программы,

подпрограмм государственной программы Ростовской области

«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» и их значениях

 

п/п

Номер и наименование

показателя (индикатора)

Еди-ница изме-рения

Значение показателя

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019

год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

2.

Показатель 1.

Доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества

про-центов

12,4

13,2

14,8

61,0

62,5

62,8

63,1

63,4

63,7

3.

Показатель 2.

Доля воспитанников казачьих кадетских корпусов, успешно сдавших единый государственный экзамен

про-центов

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

4.

Показатель 3.

Доля казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих коллективов Ростовской области

про-центов

2,6

2,7

2,7

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

5.

Показатель 4.

Доля казачьих кадетских образова­тельных организаций, выполнивших государственное задание, в общем количестве казачьих кадетских образовательных организаций,

исходя из численности организаций

про-центов

95,0

96,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

6.

Подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»

7.

Показатель 1.1.

Доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государст­венной и иной службы российского казачества

про-центов

4,5

5,8

7,6

10,9

12,5

15,6

17,3

19,1

20,9

8.

Показатель 1.2.

Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключен­ными между администрацией муниципального образования и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское»

про-центов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

9.

Показатель 1.3.

Доля муниципальных образований Ростовской области, казачьи общества, общественные казачьи организации и объединения которых охвачены методической работой по организации несения государственной и иной службы

про-центов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

10.

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

11.

Показатель 2.1.

Доля образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве государственных и муниципальных общеобразователь­ных организаций Ростовской области

про-центов

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

12.

Показатель 2.2.

Доля удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством услуг, предоставляемых в казачьих кадетских образовательных организациях

про-центов

96,0

96,0

96,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

13.

Показатель 2.3.

Доля воспитанников казачьих кадетских образовательных организаций, пользующихся услугами допол­нительного образования

про-центов

68,9

74,1

79,3

84,4

89,5

94,6

99,7

100,0

100,0

14.

Показатель 2.4.

Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, подведомственных департаменту по казачеству, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников профессио­нальных образовательных ор­ганизаций очной формы обучения, подведомственных департаменту по казачеству

про-центов

41,0

44,0

44,5

46,0

46,5

15.

Показатель 2.5.

Удельный вес численности обучающихся казачьих кадетских корпусов по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся казачьих кадетских корпусов по программам общего образования

про-центов

46,0

47,0

48,0

49,0

50,0

16.

Показатель 2.6.

Удельный вес численности обучающихся по программам среднего профессионального образования в профессио­нальных образовательных ор­ганизациях, подведомственных департаменту по казачеству, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам среднего профессионального образования очной формы обучения в профессиональных образовательных ор­ганизациях, подведомственных департаменту по казачеству

про-центов

30,0

31,0

32,0

33,0

34,0

17.

Подпрограмма 3 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»

18.

Показатель 3.1.

Доля воспитанников казачьих кадетских образовательных организаций, занимающихся самодеятель­ным народным творчеством

про-центов

10,4

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

19.

Подпрограмма 4 «Управление реализацией государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

20.

Показатель 4.1.

Уровень экономии бюджетных расходов по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполни­телей) для государственных и муниципальных нужд

про-центов

0,34

0,36

0,38

0,40

1,89

1,91

1,93

1,95

 1,97».


Информация по документу
Читайте также