Расширенный поиск

Постановление Администрации Волгоградской области от 29.12.2016 № 765-п

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

от 29 декабря 2016 г.

N 765-п

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 705-П

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"

 

 

Администрация Волгоградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Волгоградской области от 09 декабря 2013 г. N 705-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" следующие изменения:

1.1. В постановлении преамбулу после слов "оценки эффективности" дополнить словом "реализации".

1.2. В государственной программе Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года, утвержденной названным постановлением (далее именуется - государственная программа):

1.2.1. В паспорте:

1) в позиции "Целевые показатели государственной программы, их значения на последний год реализации" в абзаце первом цифры "92,1" заменить цифрами "88,3";

2) позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:

 

"Объемы и источники финансирования государственной программы

-

общий объем финансирования государственной программы составляет 109604633,1 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:

а) средства федерального бюджета - 20029176,9 тыс. рублей, из них:

2014 год - 3342601,06 тыс. рублей;

2015 год - 3967249,43 тыс. рублей;

2016 год - 3518520,2 тыс. рублей;

2019 год - 4600403,1 тыс. рублей;

2020 год - 4600403,1 тыс. рублей;

б) средства областного бюджета - 87676927,1 тыс. рублей, из них:

2014 год - 9322090,70 тыс. рублей;

2015 год - 12350299,57 тыс. рублей;

2016 год - 11534292,2 тыс. рублей;

2017 год - 9096325,9 тыс. рублей;

2018 год - 9710539,6 тыс. рублей;

2019 год - 17829185,0 тыс. рублей;

2020 год - 17834194,1 тыс. рублей;

в) внебюджетные средства - 1898529,1 тыс. рублей, из них:

2015 год - 286224,80 тыс. рублей;

2016 год - 338003,9 тыс. рублей;

2017 год - 318575,1 тыс. рублей;

2018 год - 318575,1 тыс. рублей;

2019 год - 318575,1 тыс. рублей;

2020 год - 318575,1 тыс. рублей".

 

1.2.2. В разделе 1:

1) абзац тридцать девятый дополнить словами "(с 01 июля 2016 г. выплата предусмотрена Социальным кодексом Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. N 246-ОД)";

2) абзац сороковой после слов "7260 рублей" дополнить словами ", с 01 января 2015 г. - 7268 рублей, с 01 января 2016 г. - 7693 рубля";

3) абзац сорок первый после слов "45313 рублей" дополнить словами ", с 01 января 2015 г. - 47624 рубля";

4) абзацы тридцать пятый, тридцать шестой заменить абзацами следующего содержания:

"В системе социальной защиты населения Волгоградской области меры социальной поддержки и помощи получают более 1 млн. человек, что составляет 40 процентов всех жителей Волгоградской области.

Наиболее массовой группой получателей регулярных ежемесячных денежных выплат в 2013 году являлись:

дети, проживающие в малоимущих семьях, - 215197 человек, выплаты осуществлены на общую сумму 969,1 млн. рублей;

ветераны труда Волгоградской области - 135600 человек, выплаты осуществлены на общую сумму 728,9 млн. рублей.

В соответствии с региональным законодательством с 01 июля 2016 г. ежемесячная денежная выплата в размере 558 рублей предоставляется ветеранам труда Волгоградской области, размер дохода которых ниже полуторной величины прожиточного минимума, то есть тем, кто в ней действительно нуждается, кому эта помощь жизненно необходима.";

5) абзацы одиннадцатый - пятнадцатый заменить абзацами следующего содержания:

"С целью решения поставленных задач и в пределах определенных полномочий на территории Волгоградской области приняты следующие законодательные акты:

Закон Волгоградской области от 10 июля 2008 г. N 1735-ОД "О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан";

"Социальный кодекс Волгоградской области" от 31 декабря 2015 г. N 246-ОД (вступил в силу с 01 июля 2016 г.);".

1.2.3. В разделе 3 в абзаце седьмом цифры "92,1" заменить цифрами "88,3".

1.2.4. В разделе 4:

1) в пункте 4.3, в подпункте 2 абзацы пятнадцатый, шестнадцатый исключить;

2) в пункте 4.4 подпункт 2 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:

"создание конкурентной среды для обеспечения доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к выполнению государственного заказа в предоставлении социальных услуг на территории Волгоградской области;".

1.2.5. В разделе 6 абзацы третий - двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования государственной программы составляет 109604633,1 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:

а) средства федерального бюджета - 20029176,9 тыс. рублей, из них:

2014 год - 3342601,06 тыс. рублей;

2015 год - 3967249,43 тыс. рублей;

2016 год - 3518520,2 тыс. рублей;

2019 год - 4600403,1 тыс. рублей;

2020 год - 4600403,1 тыс. рублей;

б) средства областного бюджета - 87676927,1 тыс. рублей, из них:

2014 год - 9322090,70 тыс. рублей;

2015 год - 12350299,57 тыс. рублей;

2016 год - 11534292,2 тыс. рублей;

2017 год - 9096325,9 тыс. рублей;

2018 год - 9710539,6 тыс. рублей;

2019 год - 17829185,0 тыс. рублей;

2020 год - 17834194,1 тыс. рублей;

в) внебюджетные средства - 1898529,1 тыс. рублей, из них:

2015 год - 286224,80 тыс. рублей;

2016 год - 338003,9 тыс. рублей;

2017 год - 318575,1 тыс. рублей;

2018 год - 318575,1 тыс. рублей;

2019 год - 318575,1 тыс. рублей;

2020 год - 318575,1 тыс. рублей.".

1.2.6. В разделе 7:

абзацы второй, шестнадцатый после слов "оценки эффективности" дополнить словом "реализации";

абзац двенадцатый исключить.

1.3. В подпрограмме "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области":

1.3.1. В паспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

-

общий объем финансирования подпрограммы составляет 53335234,5 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:

а) средства федерального бюджета - 10559515,5 тыс. рублей, из них:

2014 год - 1767323,66 тыс. рублей;

2015 год - 2215542,03 тыс. рублей;

2016 год - 1515631,6 тыс. рублей;

2019 год - 2530509,1 тыс. рублей;

2020 год - 2530509,1 тыс. рублей;

б) средства областного бюджета - 42775719,0 тыс. рублей, из них:

2014 год - 7964311,20 тыс. рублей;

2015 год - 6415170,89 тыс. рублей;

2016 год - 6181217,9 тыс. рублей;

2017 год - 2263647,6 тыс. рублей;

2018 год - 2020705,2 тыс. рублей;

2019 год - 8965333,1 тыс. рублей;

2020 год - 8965333,1 тыс. рублей".

 

1.3.2. В разделе 6 абзацы первый - пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 53335234,5 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:

а) средства федерального бюджета - 10559515,5 тыс. рублей, из них:

2014 год - 1767323,66 тыс. рублей;

2015 год - 2215542,03 тыс. рублей;

2016 год - 1515631,6 тыс. рублей;

2019 год - 2530509,1 тыс. рублей;

2020 год - 2530509,1 тыс. рублей;

б) средства областного бюджета - 42775719,0 тыс. рублей, из них:

2014 год - 7964311,20 тыс. рублей;

2015 год - 6415170,89 тыс. рублей;

2016 год - 6181217,9 тыс. рублей;

2017 год - 2263647,6 тыс. рублей;

2018 год - 2020705,2 тыс. рублей;

2019 год - 8965333,1 тыс. рублей;

2020 год - 8965333,1 тыс. рублей.".

1.4. В подпрограмме "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области":

1.4.1. В паспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

-

общий объем финансирования подпрограммы составляет 20153805,1 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:

а) средства федерального бюджета - 9361149,5 тыс. рублей, из них:

2014 год - 1555277,40 тыс. рублей;

2015 год - 1701707,40 тыс. рублей;

2016 год - 1964376,7 тыс. рублей;

2019 год - 2069894,0 тыс. рублей;

2020 год - 2069894,0 тыс. рублей;

б) средства областного бюджета - 10792655,6 тыс. рублей, из них:

2014 год - 1217220,00 тыс. рублей;

2015 год - 1520018,12 тыс. рублей;

2016 год - 1626712,4 тыс. рублей;

2017 год - 1150057,5 тыс. рублей;

2018 год - 1205918,2 тыс. рублей;

2019 год - 2036364,7 тыс. рублей;

2020 год - 2036364,7 тыс. рублей".

 

1.4.2. В разделе 1:

1) в абзаце третьем слова "23 вида" заменить словами "18 видов", цифры "14" заменить цифрой "9";

2) дополнить раздел абзацем двадцатым следующего содержания:

"Малоимущим семьям предусмотрено дополнительное единовременное пособие при рождении (усыновлении) ребенка.";

3) абзац седьмой исключить.

1.4.3. В разделе 6 абзацы первый - пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 20153805,1 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:

а) средства федерального бюджета - 9361149,5 тыс. рублей, из них:

2014 год - 1555277,40 тыс. рублей;

2015 год - 1701707,40 тыс. рублей;

2016 год - 1964376,7 тыс. рублей;

2019 год - 2069894,0 тыс. рублей;

2020 год - 2069894,0 тыс. рублей;

б) средства областного бюджета - 10792655,6 тыс. рублей, из них:

2014 год - 1217220,00 тыс. рублей;

2015 год - 1520018,12 тыс. рублей;

2016 год - 1626712,4 тыс. рублей;

2017 год - 1150057,5 тыс. рублей;

2018 год - 1205918,2 тыс. рублей;

2019 год - 2036364,7 тыс. рублей;

2020 год - 2036364,7 тыс. рублей.".

1.4.4. В разделе 7 абзац десятый исключить.

1.5. В подпрограмме "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области":

1.5.1. В паспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

-

общий объем финансирования подпрограммы составляет 710440,8 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:

а) средства федерального бюджета - 108511,9 тыс. рублей, из них:

2014 год - 20000,00 тыс. рублей;

2015 год - 50000,00 тыс. рублей;

2016 год - 38511,9 тыс. рублей;

б) средства областного бюджета - 601928,9 тыс. рублей, из них:

2014 год - 78433,00 тыс. рублей;

2015 год - 174166,28 тыс. рублей;

2016 год - 121099,7 тыс. рублей;

2017 год - 16276,2 тыс. рублей;

2018 год - 15139,3 тыс. рублей;

2019 год - 98407,2 тыс. рублей;

2020 год - 98407,2 тыс. рублей".

 

1.5.2. Раздел 1 изложить в следующей редакции:

 

"1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

 

Решение социальных проблем, вызываемых старением населения страны, требует изменений официально принятых взглядов на государственную стратегию в области поддержки граждан старшего поколения.

Старение населения в Российской Федерации порождает необходимость привлечения во все более возрастающих масштабах значительных финансовых, материальных и трудовых ресурсов для реализации целей государственной политики в отношении пожилых людей, обеспечения достойного уровня и качества их жизни путем:

материального обеспечения;

содействия занятости, профессиональной и личностной самореализации;

медицинской помощи и лекарственного обеспечения;

социального обслуживания;

обеспечения доступности образовательных, культурных и досуговых услуг, услуг в сфере физической культуры и спорта.

Для решения названных проблем, а также во исполнение поручения Президента Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 05 февраля 2016 г. N 164-р утверждена Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года (далее именуется - Стратегия).

Подпрограмма разработана с учетом приоритетных направлений Стратегии и содержит мероприятия, связанные с повышением продолжительности, уровня и качества жизни людей старшего поколения.

В целях исполнения Стратегии Правительством Российской Федерации утвержден план мероприятий на 2016 - 2020 годы по реализации первого этапа Стратегии (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. N 2539-р).

В рамках указанного плана органами исполнительной власти Волгоградской области в части полномочий реализуются мероприятия, направленные на повышение продолжительности, уровня и качества жизни людей старшего поколения, в курируемых ими государственных программах Волгоградской области.

Социально-демографическая ситуация в Волгоградской области характеризуется высокой долей пожилых людей в составе населения, проблемами адаптации и реабилитации пожилых людей с ограниченными возможностями.

В сферу региональной политики в отношении граждан старшего поколения вовлечены граждане Волгоградской области - женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, участвующие в ее реализации государственные организации социального обслуживания, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления, социально ориентированные некоммерческие организации, представители бизнеса.

Возрастной состав населения Волгоградской области сложился под влиянием длительного сокращения рождаемости. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области, за 2012 - 2015 годы удельный вес лиц старше трудоспособного возраста увеличился с 22,7 до 26,1 процента.

В Волгоградской области проживает 655,1 тыс. граждан старше трудоспособного возраста, или 25,5 процента от общей численности населения Волгоградской области. Около 71 процента лиц старше трудоспособного возраста приходится на женщин и 29 процентов - на мужчин. Более трети граждан старше трудоспособного возраста проживают в сельской местности (200,1 тыс. человек).

Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Волгоградской области обеспечивается помимо осуществления различных выплат предоставлением спектра различных социальных услуг.

В Волгоградской области сформирована сеть стационарных организаций.

В настоящее время в системе социальной защиты населения Волгоградской области функционирует 27 стационарных организаций.

Сеть стационарных организаций включает в себя:

8 домов-интернатов для престарелых и инвалидов на 1709 койко-мест;

5 домов-интернатов малой вместимости на 195 койко-мест;

11 психоневрологических интернатов на 2641 койко-место;

1 геронтологический центр на 120 койко-мест;

1 социально-оздоровительный центр на 50 койко-мест;

1 центр социальной помощи для лиц без определенного места жительства и занятий на 100 койко-мест (с 01 марта 2013 г. в его составе функционирует отделение - социальная гостиница на 50 мест).

Количество проживающих в стационарных организациях на 31 декабря 2013 г. - 4696 человек (на 31 декабря 2012 г. - 4744 человека, на 31 декабря 2011 г. - 4714 человек).

В рамках направления Стратегии, связанного с обеспечением доступа граждан старшего поколения к информационным и образовательным ресурсам, а также в целях совершенствования коммуникативных связей, сохранения и развития интеллектуального потенциала пожилых людей реализуются программы по подготовке пожилых людей к пользованию компьютерными технологиями и Интернетом.

Подпрограммой предусмотрены мероприятия, направленные на реализацию организациями социального обслуживания, находящимися в ведении комитета, пилотных программ по подготовке пожилых людей к пользованию компьютерными технологиями и Интернетом, обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.

В рамках реализации направления Стратегии, связанного с совершенствованием системы охраны здоровья граждан старшего поколения, развитием гериатрической службы, включая профессиональную подготовку и дополнительное профессиональное образование специалистов в этой сфере, для комплексного предоставления услуг пожилым людям, проживающим в сельских районах вне места нахождения социальных служб, необходимо продолжить создание мобильных выездных бригад.

Мобильные бригады необходимы гражданам, которые не могут посещать районные центры в связи с удаленностью населенных пунктов, в связи с большими транспортными затратами, а также по состоянию здоровья.

Для обеспечения своевременного оказания услуг пожилым людям, определения их места нахождения, обеспечения вызова экстренных служб помощи к месту нахождения пожилого человека планируется создание и функционирование в Волгоградской области региональной информационной системы "Кнопка жизни".

В рамках направления Стратегии, связанного с формированием условий для организации досуга граждан старшего поколения, реализуются технологии культурно-досуговой деятельности, развивается социальный туризм.

Подобные мероприятия способствуют сохранению активной жизнедеятельности, восстановлению социальных контактов, совершенствованию коммуникативных связей граждан пожилого возраста.

В рамках реализации направления Стратегии, связанного с развитием современных форм социального обслуживания, рынка социальных услуг, осуществляются мероприятия по:

развитию стационарозамещающих технологий предоставления социальных услуг, в том числе по долговременному уходу за гражданами старшего поколения, полностью или частично утратившими способность к самообслуживанию, а также стимулирование родственного ухода за данной категорией граждан;

модернизации действующих организаций социального обслуживания в целях обеспечения предоставления социальных услуг гражданам старшего поколения.

Приоритетным направлением социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов является оказание услуг на дому, поскольку сохраняются привычные условия проживания и социальные контакты пожилых граждан и инвалидов. Форма предоставления социального обслуживания на дому является наименее затратной для областного бюджета по сравнению со стационарным социальным обслуживанием. Так, в 2013 году, по данным комитета, стоимость содержания одного клиента в месяц в доме-интернате малой вместимости составляла в среднем 29316 рублей, содержание одного пожилого человека в социальной семье в месяц - 5368 рублей, инвалида первой группы - 8052 рубля.

Социальный эффект развития данной формы социального обслуживания очевиден. Поэтому в 2014 - 2020 годах будет продолжено активное внедрение в деятельность организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, стационарозамещающих форм работы.

Специфика и разнообразие социального обслуживания, перечень предоставляемых услуг формируются потребительским спросом потенциальных получателей социальных услуг.

В организациях системы социальной защиты населения развитие получила еще одна альтернативная форма ухода за гражданами пожилого возраста, а именно предоставление социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам в форме социальной (приемной) семьи.

Данная форма социального обслуживания является компромиссом между родственным уходом и предоставлением социальных услуг на дому силами специалистов организаций социального обслуживания.

На сегодняшний день нет необходимости в увеличении общего количества койко-мест. Оптимизация деятельности стационарных организаций, которая осуществлялась в течение 2011 и 2012 годов, позволила снизить очередность почти в 20 раз (на 01 января 2011 г. очередность составляла 138 человек, на 01 января 2013 г. - 7 человек). При этом доля граждан пожилого возраста и инвалидов, более года ожидавших получения путевки для помещения в стационарную организацию, равна 0 процентов.

Однако высока потребность на территории Волгоградской области в отделениях милосердия для оказания паллиативной медицинской помощи и ухода за гражданами пожилого возраста.

Каждый пятый, проживающий в домах-интернатах общего типа, старше 80 лет, 19 процентов проживающих в стационарных организациях - лежачие больные, а 16 процентов передвигаются только в пределах своей спальни, 83 процента - инвалиды первой - второй групп или инвалиды детства, 56 процентов - недееспособные граждане.

Повышение качества социальных услуг возможно только путем создания для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных организациях, комфортных условий.

Несмотря на принятые на региональном уровне меры по улучшению условий социального обслуживания пожилых граждан, результаты функционирования системы поддержки пожилых граждан оказываются недостаточно результативными по следующим причинам:

неудовлетворенный спрос пожилых граждан на услуги социального обслуживания в полустационарной форме;

увеличение факторов, влияющих на рост наркотической, алкогольной зависимости и прочих социально опасных заболеваний граждан, приводящих к ухудшению психического здоровья;

рост социального неблагополучия в области семейных отношений, жестокое обращение по отношению к гражданам пожилого возраста.

К числу проблем современной системы социального обслуживания граждан пожилого возраста относятся следующие:

устаревающая материальная база организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета;

дефицит кадров социальных работников в системе социального обслуживания населения.

В рамках подпрограммы предполагается решить вопросы:

модернизации и развития учреждений социальной сферы, предоставляющих услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам;

обеспечения доступности услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;

повышения престижа социального работника, притока молодых специалистов, сокращения дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках подпрограммы, определены риски ее реализации, изложенные в паспорте подпрограммы.

К основным рискам реализации подпрограммы относятся:

1) финансовые риски, в том числе такие как:

недостаточность финансирования из областного бюджета мероприятий подпрограммы, возникновение в ходе реализации мероприятия подпрограммы необходимости увеличения объемов его финансирования в связи с предписаниями контрольно-надзорных органов. Для снижения последствий таких рисков предполагается своевременное внесение предложений по перераспределению средств, выделенных на проведение мероприятий подпрограммы или предложений об увеличении бюджетного финансирования;

неполное расходование запланированных средств. Минимизация этого риска заключается в своевременном анализе расходования средств и перераспределении высвободившихся средств на другие мероприятия подпрограммы, в том числе недофинансированные;

2) организационные риски. Уровень решения поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов. Преодоление рисков может быть осуществлено путем организации четкого взаимодействия между комитетом, подведомственными ему учреждениями и заинтересованными органами исполнительной власти Волгоградской области. Минимизации риска неисполнения заказа на закупки товаров, работ, услуг будет способствовать более тщательная проработка документации, используемой при размещении заказов для государственных нужд;

3) социальные риски. Достижение поставленных целей и задач зависит от общественной оценки и поддержки проводимых мероприятий. Преодоление риска может быть осуществлено путем проведения активной информационно-разъяснительной политики среди населения, установления взаимодействия и постоянных контактов с институтами гражданского общества, в том числе рассмотрение проблемных вопросов общественным советом по вопросам социальной защиты населения;

4) информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации подпрограммы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации подпрограммы будет проводиться работа, направленная на:

использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации подпрограммы, а также совершенствование форм федерального статистического наблюдения в сфере реализации государственной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности;

мониторинг и оценку исполнения целевых показателей подпрограммы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации подпрограммы).".

1.5.3. В разделе 4 абзацы двадцать девятый, тридцатый исключить.

 

Примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

 

1.5.3. В разделе 6 абзацы третий - четырнадцатый заменить абзацами следующего содержания:

"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 710440,8 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:

а) средства федерального бюджета - 108511,9 тыс. рублей, из них:

2014 год - 20000,00 тыс. рублей;

2015 год - 50000,00 тыс. рублей;

2016 год - 38511,9 тыс. рублей;

б) средства областного бюджета - 601928,9 тыс. рублей, из них:

2014 год - 78433,00 тыс. рублей;

2015 год - 174166,28 тыс. рублей;

2016 год - 121099,7 тыс. рублей;

2017 год - 16276,2 тыс. рублей;

2018 год - 15139,3 тыс. рублей;

2019 год - 98407,2 тыс. рублей;

2020 год - 98407,2 тыс. рублей.".

1.5.4. В разделе 8 в абзаце пятом цифры "260112,35" заменить цифрами "270110,7", слова "54364,75 тыс. рублей из областного бюджета" заменить словами "38511,9 тыс. рублей из федерального бюджета и 25851,2 тыс. рублей из областного бюджета".

1.6. В подпрограмме "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения":

1.6.1. В паспорте:

1) позицию "Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" дополнить абзацем следующего содержания:

"доля лиц без определенного места жительства и занятий, которым оказали услуги в полустационарной форме социального обслуживания социально ориентированные некоммерческие организации, от общего количества обслуженных в полустационарной форме социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий - 15 процентов";

2) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

-

общий объем финансирования подпрограммы составляет 35405152,7 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:

а) средства областного бюджета - 33506623,6 тыс. рублей, из них:

2014 год - 62126,50 тыс. рублей;

2015 год - 4240944,28 тыс. рублей;

2016 год - 3605262,2 тыс. рублей;

2017 год - 5666344,6 тыс. рублей;

2018 год - 6468776,9 тыс. рублей;

2019 год - 6729080,0 тыс. рублей;

2020 год - 6734089,1 тыс. рублей;

б) внебюджетные средства - 1898529,1 тыс. рублей, из них:

2015 год - 286224,80 тыс. рублей;

2016 год - 338003,9 тыс. рублей;

2017 год - 318575,1 тыс. рублей;

2018 год - 318575,1 тыс. рублей;

2019 год - 318575,1 тыс. рублей;

2020 год - 318575,1 тыс. рублей".

 

1.6.2. В разделе 3:

1) в абзаце четвертом слова "и пилотных программ" заменить словами ", пилотных программ и социальных проектов";

2) дополнить раздел абзацем седьмым следующего содержания:

"доля лиц без определенного места жительства и занятий, которым оказали услуги в полустационарной форме социального обслуживания социально ориентированные некоммерческие организации, от общего количества обслуженных в полустационарной форме социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий.";

1.6.3. Раздел 4 дополнить абзацем двадцать третьим следующего содержания:

"создание конкурентной среды для обеспечения доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к выполнению государственного заказа в предоставлении социальных услуг на территории Волгоградской области;".

1.6.4. В разделе 6 абзацы четвертый - девятнадцатый изложить в следующей редакции:

"Объем средств областного бюджета и внебюджетных средств, предоставляемых для финансирования подпрограммы, составляет 35405152,7 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:

а) средства областного бюджета - 33506623,6 тыс. рублей, из них:

2014 год - 62126,50 тыс. рублей;

2015 год - 4240944,28 тыс. рублей;

2016 год - 3605262,2 тыс. рублей;

2017 год - 5666344,6 тыс. рублей;

2018 год - 6468776,9 тыс. рублей;

2019 год - 6729080,0 тыс. рублей;

2020 год - 6734089,1 тыс. рублей;

б) внебюджетные средства - 1898529,1 тыс. рублей, из них:

2015 год - 286224,80 тыс. рублей;

2016 год - 338003,9 тыс. рублей;

2017 год - 318575,1 тыс. рублей;

2018 год - 318575,1 тыс. рублей;

2019 год - 318575,1 тыс. рублей;

2020 год - 318575,1 тыс. рублей.".

1.7. В приложении 1 к государственной программе:

1) в пункте 1 в графах 7 - 11 цифры "71,3", "35,6", "27,6", "92,0", "92,1" заменить знаком "-";

2) в пункте 4 в графах 7 - 11 слова "не менее 50" заменить знаком "-";

3) в пункте 18 в графах 7, 8 цифры "2,1" заменить знаком "-";

4) в пункте 22 в графе 7 цифру "3" заменить знаком "-";

5) в пункте 23 в графе 7 цифры "79,0" заменить цифрами "64,8";

6) дополнить приложение пунктом 24 следующего содержания:

 

"24.

Доля лиц без определенного места жительства и занятий, которым оказали услуги в полустационарной форме социального обслуживания социально ориентированные некоммерческие организации, от общего количества обслуженных в полустационарной форме социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий

процентов

-

-

-

-

15

-

-

-".

 

1.8. Таблицу 2 приложения 2 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.9. В приложении 4 к государственной программе:

1) в пункте 4 в графе 4 слова ", специалистам по социальной работе и юристу при создании социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов" исключить;

2) в пункте 23 в графе 3 текст после слов "средняя заработная плата в регионе" дополнить словами "[начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)]";

3) дополнить приложение пунктом 24 следующего содержания:

 

"24.

Доля лиц без определенного места жительства и занятий, которым оказали услуги в полустационарной форме социального обслуживания социально ориентированные некоммерческие организации, от общего количества обслуженных в полустационарной форме социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий

 

Sсонко - количество лиц без определенного места жительства и занятий, которым оказали услуги в полустационарной форме социального обслуживания социально ориентированные некоммерческие организации;

Sо - общее количество обслуженных в полустационарной форме социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий

используются отчетные данные социально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию услуг в полустационарной форме социального обслуживания лицам без определенного места жительства и занятий и отчетные данные полустационарных организаций, находящихся в ведении комитета".

 

1.10. Приложения 3, 5, 6 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 2, 3, 4 соответственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

 

 

Губернатор

Волгоградской области                                                                                    А.И.БОЧАРОВ

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

к постановлению

Администрации

Волгоградской области

от 29 декабря 2016 г. N 765-п

 

ТАБЛИЦА 2 ПРИЛОЖЕНИЯ 2 К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"

НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

 


"Таблица 2

 

Мероприятия государственной программы Волгоградской области

"Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы и

на период до 2020 года, реализуемые в 2016 - 2020 годах

 

N

п/п

Наименование основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы, подпрограммы

Год реализации

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)

Непосредственные результаты реализации мероприятия

всего

в том числе

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года

 

Итого по государственной программе

 

2016

15390816,3

3518520,2

11534292,2

-

338003,9

 

2017

9414901,0

-

9096325,9

-

318575,1

2018

10029114,7

-

9710539,6

-

318575,1

2019

22748163,2

4600403,1

17829185,0

-

318575,1

2020

22753172,3

4600403,1

17834194,1

-

318575,1

2016 - 2020

80336167,5

12719326,4

66004536,8

-

1612304,3

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"

1.

Предоставление мер социальной поддержки, пособий и иных социальных выплат отдельным категориям граждан, оказание различных видов помощи гражданам

комитет социальной защиты населения

2016

7696849,5

1515631,6

6181217,9

-

-

 

2017

2263647,6

-

2263647,6

-

-

2018

2020705,2

-

2020705,2

-

-

2019

11495842,2

2530509,1

8965333,1

-

-

2020

11495842,2

2530509,1

8965333,1

-

-

2016 - 2020

34972886,7

6576649,8

28396236,9

-

-

1.1.

Предоставление мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан

 

2016

3500917,6

1302631,6

2198286,0

-

-

количество получателей мер социальной поддержки:

2016 год - 334676 человек;

2017 год - 49576 человек;

2018 год - 39162 человека;

2019 год - 379517 человек;

2020 год - 379517 человек

2017

740937,4

-

740937,4

-

-

2018

671075,5

-

671075,5

-

-

2019

5692914,2

2401454,2

3291460,0

-

-

2020

5692914,2

2401454,2

3291460,0

-

-

2016 - 2020

1698758,9

6105540,0

10193218,9

 

 

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию

 

2016

39,1

-

39,1

-

-

 

1.2.

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Волгоградской области

 

2016

1427726,6

212718,4

1215008,2

-

-

количество получателей дополнительных мер социальной поддержки:

2016 год - 122492 человека;

2017 год - 39750 человек;

2018 год - 31367 человек;

2019 год - 150490 человек;

2020 год - 150490 человек

2017

364949,6

-

364949,6

-

-

2018

384902,4

-

384902,4

-

-

2019

2026628,5

126241,0

1900387,5

-

-

2020

2026628,5

126241,0

1900387,5

-

-

 

2016 - 2020

6230835,6

465200,4

5765635,2

-

-

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию

 

2016

23,2

-

23,2

 

 

 

1.3.

Оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам в виде различных целевых выплат, пособий, а также в форме потребительской субсидии на оплату продуктов питания и услуги по отправлению к месту жительства

 

2016

432428,0

-

432428,0

-

-

количество граждан, получивших государственную социальную помощь:

2016 год - 287124 человек;

2017 год - 126434 человека;

2018 год - 98001 человек;

2019 год - 377565 человек;

2020 год - 377565 человек

2017

173357,3

-

173357,3

-

-

2018

141623,5

-

141623,5

-

-

2019

620049,8

-

620049,8

-

-

2020

620049,8

-

620049,8

-

-

2016 - 2020

1987508,4

-

1987508,4

-

-

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию

 

2016

134,9

-

134,9

-

-

 

1.4.

Предоставление гражданам субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг (жилищной субсидии)

 

2016

1104739,2

-

1104739,2

-

-

количество семей - получателей жилищных субсидий:

2016 год - 80100 семей;

2017 год - 74000 семей;

2018 год - 71876 семей;

2019 год - 84433 семьи;

2020 год - 84433 семьи

2017

559292,9

-

559292,9

-

-

2018

477672,8

-

477672,8

-

-

2019

1652418,5

-

1652418,5

-

-

2020

1652418,5

-

1652418,5

-

-

2016 - 2020

5446541,9

-

5446541,9

-

-

1.5.

Выплаты пособий на детей из малоимущих семей

 

2016

1216667,9

-

1216667,9

-

-

количество детей, проживающих в малоимущих семьях, на которых выплачивается пособие:

2016 год - 211029 человек;

2017 год - 65413 человек;

2018 год - 53105 человек,

2019 год - 215873 человека;

2020 год - 215873 человека

2017

419871,8

-

419871,8

-

-

2018

341178,1

-

341178,1

-

-

2019

1482761,7

-

1482761,7

-

-

2020

1482761,7

-

1482761,7

-

-

2016 - 2020

4943241,2

-

4943241,2

-

-

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию

 

2016

113,7

-

113,7

-

-

 

1.6.

Выплата единовременного пособия в случае гибели (смерти) добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны, а также в случае установления инвалидности добровольному пожарному, работнику добровольной пожарной охраны

 

2016

263,0

-

263,0

-

-

обеспечение своевременной и в полном объеме выплаты единовременного пособия:

2016 год - 100 процентов;

2017 год - 100 процентов;

2018 год - 100 процентов;

2019 год - 100 процентов;

2020 год - 100 процентов

2017

116,5

-

116,5

-

-

2018

94,6

-

94,6

-

-

2019

406,0

-

406,0

-

-

2020

406,0

-

406,0

-

-

 

2016 - 2020

1286,1

-

1286,1

-

-

1.7.

Оплата проезда граждан, проходящих альтернативную службу, домой во время отпуска

 

2016

-

-

-

-

-

обеспечение своевременной и в полном объеме оплаты проезда:

2017 год - 100 процентов;

2018 год - 100 процентов;

2019 год - 100 процентов;

2020 год - 100 процентов

2017

0,3

-

0,3

-

-

2018

0,2

-

0,2

-

-

2019

3,6

-

3,6

-

-

2020

3,6

-

3,6

-

-

2016 - 2020

7,7

-

7,7

-

-

1.8.

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

 

2016

281,6

281,6

-

-

-

количество получателей выплаты:

2016 год - 166 человек;

2019 год - 272 человека;

2020 год - 272 человека

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

2813,9

2813,9

-

-

-

2020

2813,9

2813,9

-

-

-

2016 - 2020

5909,4

5909,4

-

-

-

1.9.

Оказание протезно-ортопедической помощи отдельным категориям граждан в соответствии с полномочиями комитета социальной защиты населения в рамках законодательства Волгоградской области

 

2016

13825,6

-

13825,6

-

-

количество получателей:

2016 год - 1419 человек;

2017 год - 858 человек;

2018 год - 697 человек;

2019 год - 2483 человека;

2020 год - 2483 человека

2017

5121,8

-

5121,8

-

-

2018

4158,1

-

4158,1

-

-

2019

17846,0

-

17846,0

-

-

2020

17846,0

-

17846,0

-

-

2016 - 2020

58797,5

-

58797,5

-

-

 

Итого по подпрограмме

 

2016

7696849,5

1515631,6

6181217,9

-

-

 

2017

2263647,6

-

2263647,6

-

-

2018

2020705,2

-

2020705,2

-

-

2019

11495842,2

2530509,1

8965333,1

 

 

2020

11495842,2

2530509,1

8965333,1

 

 

2016 - 2020

34972886,7

6576649,8

28396236,9

-

-

Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области"

2.

Осуществление выплат, направленных на повышение качества жизни семей с детьми и улучшение демографической ситуации в Волгоградской области

комитет социальной защиты населения

2016

3589390,9

1963792,8

1625598,1

-

-

 

2017

1149455,7

-

1149455,7

-

-

2018

1204955,6

-

1204955,6

-

-

2019

4098977,8

2069534,0

2029443,8

-

-

2020

4098977,8

2069534,0

2029443,8

-

-

2016 - 2020

14141757,8

6102860,8

8038897,0

-

-

2.1.

Осуществление выплат, направленных на повышение качества жизни семей с детьми и улучшение демографической ситуации в Волгоградской области

 

2016

3589390,9

1963792,8

1625598,1

-

-

количество получателей выплат:

2016 год - 129617 человек;

2017 год - 31166 человек;

2018 год - 25302 человека;

2019 год - 129638 человек;

2020 год - 129638 человек

2017

1149455,7

-

1149455,7

-

-

2018

1204955,6

-

1204955,6

-

-

2019

4098977,8

2069534,0

2029443,8

-

-

2020

4098977,8

2069534,0

2029443,8

-

-

2016 - 2020

14141757,8

6102860,8

8038897,0

-

-

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию за 2015 год

 

2016

109,8

-

109,8

-

-

 

3.

Предоставление услуг в сфере социальной защиты населения семьям и детям, направленных на снижение безнадзорности и семейного неблагополучия

комитет социальной защиты населения

2016

1698,2

583,9

1114,3

 

 

 

2017

601,8

-

601,8

 

 

2018

962,6

-

962,6

 

 

2019

7280,9

360,0

6920,9

 

 

2020

7280,9

360,0

6920,9

 

 

2016 - 2020

17824,4

1303,9

16520,5

 

 

3.1.

Мероприятия, направленные на профилактику семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

 

2016

602,1

482,4

119,7

-

-

своевременный охват мероприятиями, направленными на профилактику семейного неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних, семей и детей, оказавшихся в ситуации семейного неблагополучия

2017

108,5

-

108,5

-

-

2018

597,0

-

597,0

-

-

2019

5478,9

360,0

5118,9

-

-

2020

5478,9

360,0

5118,9

-

-

2016 - 2020

12389,1

1202,4

11186,7

-

-

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию за 2015 год

 

2016

1,2

-

1,2

-

-

 

3.2.

Мероприятия, направленные на повышение авторитета семьи и семейных ценностей, повышение уровня услуг, оказываемых в учреждениях системы социальной защиты населения семьям и детям, в том числе детям-инвалидам

 

2016

1096,1

101,5

994,6

-

-

количество мероприятий:

2016 год - 4 единицы;

2017 год - 2 единицы;

2018 год - 1 единица;

2019 год - 6 единиц;

2020 год - 5 единиц

2017

493,3

-

493,3

-

-

2018

365,6

-

365,6

-

-

2019

1802,0

-

1802,0

-

-

2020

1802,0

-

1802,0

-

-

2016 - 2020

5559,0

101,5

5457,5

-

-

 

Итого по подпрограмме

 

2016

3591089,1

1964376,7

1626712,4

-

-

 

2017

1150057,5

-

1150057,5

-

-

2018

1205918,2

-

1205918,2

-

-

2019

4106258,7

2069894,0

2036364,7

-

-

2020

4106258,7

2069894,0

2036364,7

-

-

2016 - 2020

14159582,2

6104164,7

8055417,5

-

-

Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области"

4.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания

комитет социальной защиты населения

2016

41605,6

-

41605,6

-

-

 

2017

9379,0

-

9379,0

-

-

2018

6239,1

-

6239,1

-

-

2019

55247,0

-

55247,0

-

-

2020

55247,0

-

55247,0

-

-

2016 - 2020

167717,7

-

167717,7

-

-

 

4.1.

Оснащение стационарных организаций оборудованием, аппаратурой и приборами, транспортными средствами, обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг

 

2016

33557,5

-

33557,5

-

-

количество стационарных организаций, оснащенных оборудованием, аппаратурой и приборами, транспортными средствами:

2016 год - 18 единиц;

2017 год - 6 единиц;

2018 год - 4 единицы;

2019 год - 20 единиц;

2020 год - 20 единиц

2017

9379,0

-

9379,0

-

-

2018

6239,1

-

6239,1

-

-

2019

33400,0

-

33400,0

-

-

2020

33400,0

-

33400,0

-

-

2016 - 2020

115975,6

-

115975,6

-

-

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию

 

2016

995,9

-

995,9

-

-

 

за 2013 год

 

2016

100,5

-

100,5

-

-

 

за 2015 год

 

2016

895,4

-

895,4

 

 

 

4.2.

Организация социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов

 

2016

8048,1

-

8048,1

-

-

количество социальных семей:

2016 год - 60 семей;

2019 год - 100 семей;

2020 год - 100 семей

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

21847,0

-

21847,0

-

-

2020

21847,0

-

21847,0

-

-

2016 - 2020

51742,1

-

51742,1

-

-

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию

 

2016

625,3

-

625,3

-

-

 

5.

Предоставление услуг в сфере здравоохранения и социального обслуживания, направленных на поддержание здоровья и улучшение жизни пожилых людей

комитет социальной защиты населения, комитет здравоохранения, комитет информационных технологий Волгоградской области (далее именуется - комитет информационных технологий)

2016

893,5

-

893,5

-

-

 

2017

6897,2

-

6897,2

-

-

2018

8900,2

-

8900,2

-

-

2019

43160,2

-

43160,2

-

-

2020

43160,2

-

43160,2

-

-

2019 - 2020

103011,3

-

103011,3

-

-

5.1.

Организация деятельности на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн", Волгоград Волгоградского областного гериатрического центра (капитальный ремонт структурных подразделений Волгоградского областного гериатрического центра, оснащение мебелью и медицинским оборудованием)

комитет здравоохранения

2016

-

-

-

-

-

осуществление капитального ремонта структурных подразделений Волгоградского областного гериатрического центра, оснащение мебелью и медицинским оборудованием

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

10000,0

-

10000,0

-

-

2020

10000,0

-

10000,0

-

-

2019 - 2020

20000,0

-

20000,0

-

-

5.2.

Мероприятия, направленные на поддержание здоровья и улучшение качества жизни пожилых людей

комитет здравоохранения

2016

500,0

-

500,0

-

-

количество граждан пожилого возраста, получивших услуги реабилитационного и восстановительно-оздоровительного характера:

2016 год - 26 человек;

2017 год - 111 человек;

2018 год - 111 человек;

2019 год - 1074 человека;

2020 год - 1074 человека

2017

2112,2

-

2112,2

-

-

2018

2112,2

-

2112,2

-

-

2019

20435,0

-

20435,0

-

-

2020

20435,0

-

20435,0

-

-

2016 - 2020

45594,4

-

45594,4

-

-

5.3.

Организация социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов

комитет социальной защиты населения

2017

4785,0

-

4785,0

-

-

количество социальных семей:

2017 год - 29 семей;

2018 год - 40 семей

2018

6788,0

-

6788,0

-

-

2017 - 2018

11573,0

-

11573,0

 

 

5.4.

Формирование, сопровождение и техническая поддержка региональной информационной системы "Кнопка жизни" в Волгоградской области

комитет информационных технологий

2016

-

-

-

-

-

количество пожилых людей, обеспеченных услугами региональной информационной системы "Кнопка жизни":

2019 год - 450 человек;

2020 год - 450 человек

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

5000,0

-

5000,0

-

-

2020

5000,0

-

5000,0

-

-

2019 - 2020

10000,0

-

10000,0

-

-

5.5.

Организация работы мобильных бригад специалистов и обеспечение их автотранспортом

комитет социальной защиты населения

2016

-

-

-

-

-

количество приобретенных транспортных единиц для организации работы мобильных бригад:

2019 год - 10 единиц;

2020 год - 10 единиц

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

6155,0

-

6155,0

-

-

2020

6155,0

-

6155,0

-

-

2019 - 2020

12310,0

-

12310,0

-

-

5.6.

Реализация инновационных технологий и пилотных программ по подготовке граждан пожилого возраста к пользованию компьютером, компьютерными технологиями и сетью Интернет, в том числе на дому, и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

комитет социальной защиты населения

2016

335,9

-

335,9

-

-

количество созданных компьютерных классов:

2019 год - 8 единиц;

2020 год - 8 единиц

 

число обученных людей:

2016 год - 695 человек;

2019 год - 370 человек;

2020 год - 370 человек

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

1122,0

 

1122,0

-

-

2020

1122,0

 

1122,0

-

-

2019 - 2020

2244,0

-

2244,0

-

-

5.7.

Организация культурного досуга граждан пожилого возраста, развитие социального туризма

комитет социальной защиты населения

2016

-

-

-

-

-

количество мероприятий:

2019 год - 4 единицы;

2020 год - 4 единицы

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

255,0

-

255,0

-

-

2020

255,0

-

255,0

-

-

2019 - 2020

510,0

-

510,0

-

-

5.8.

Подготовка и проведение областного конкурса "Лучший социальный работник"

комитет социальной защиты населения

2016

57,6

-

57,6

-

-

количество работников, принявших участие в конкурсе:

2016 год - 80 человек;

2019 год - 100 человек;

2020 год - 100 человек

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

193,2

-

193,2

-

-

2020

193,2

-

193,2

-

-

2016 - 2020

444,0

-

444,0

-

-

6.

Развитие инфраструктуры социальной сферы

комитет строительства

2016

117112,5

38511,9

78600,6

-

-

 

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

2016 - 2020

117112,5

38511,9

78600,6

-

-

6.1.

Строительство объекта "Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

 

2016

117112,5

38511,9

78600,6

-

-

реализация мероприятия по объекту

 

Итого по подпрограмме

 

2016

159611,6

38511,9

121099,7

-

-

 

2017

16276,2

-

16276,2

-

-

2018

15139,3

-

15139,3

-

-

2019

98407,2

-

98407,2

-

-

2020

98407,2

-

98407,2

-

-

2016 - 2020

387841,5

38511,9

349329,6

-

-

Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"

7.

Развитие системы социальной защиты населения

комитет социальной защиты населения

2016

3923837,3

-

3605262,2

-

318575,1

 

2017

5984919,7

-

5666344,6

-

318575,1

2018

6787352,0

-

6468776,9

-

318575,1

2019

7047655,1

-

6729080,0

-

318575,1

2020

7052664,2

-

6734089,1

-

318575,1

2016 - 2020

30796428,3

-

29203552,8

-

1592875,5

7.1.

Мероприятия по приведению учреждений системы социальной защиты населения в соответствие с нормативными требованиями и нормами СанПиН и нормативными требованиями технических регламентов

 

2016

4891,4

-

4891,4

-

-

приведено в соответствие с нормативными требованиями технических регламентов и нормами СанПиН:

2016 год - 14 учреждений;

2017 год - 3 учреждения;

2018 год - 12 учреждений;

2019 год - 33 учреждения;

2020 год - 38 учреждений

2017

2325,6

-

2325,6

-

-

2018

22601,0

-

22601,0

-

-

2019

110000,0

-

110000,0

-

-

2020

115000,0

-

115000,0

-

-

2016 - 2020

254818,0

-

254818,0

-

-

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию

 

2016

1296,9

-

1296,9

 

 

 

7.2.

Приобретение технологического, бытового, реабилитационного, компьютерного и прочего оборудования и техники, транспортных средств и горюче-смазочных материалов, строений, диагностических методик в целях оказания качественных государственных услуг и исполнения государственных функций, санитарно-гигиенических норм и правил, правил безопасности и защищенности, конфиденциальности, доступности и прочих требований

 

2016

17109,0

-

17109,0

-

-

оснащение подведомственных учреждений техникой и оборудованием, обеспечивающим надлежащее качество предоставляемых услуг (за исключением стационарных организаций):

2016 год - 38 учреждений;

2017 год - 12 учреждений;

2018 год - 27 учреждений;

2019 год - 105 учреждений;

2020 год - 105 учреждений

2017

3406,8

-

3406,8

-

-

2018

6264,0

-

6264,0

-

-

2019

33122,0

-

33122,0

-

-

2020

33122,0

-

33122,0

-

-

2016 - 2020

93023,8

-

93023,8

-

-

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию

 

2016

1878,1

-

1878,1

-

-

 

7.3.

Внедрение в деятельность организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения, инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов, в том числе посредством организации деятельности ресурсных центров по распространению передового опыта и по обучению специалистов

 

2016

-

-

-

-

-

количество инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов:

2019 год - 10 единиц;

2020 год - 10 единиц

 

количество действующих ресурсных центров по распространению передового опыта, в том числе по обучению специалистов:

2017 год - 1 единица;

2019 год - 3 единицы;

2020 год - 3 единицы

2017

274,9

-

274,9

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

1075,0

-

1075,0

-

-

2020

1075,0

-

1075,0

-

-

2016 - 2020

2424,9

-

2424,9

-

-

7.4.

Организация проведения и участие в областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях информационно-методического и обучающего характера

 

2016

2,5

-

2,5

-

-

обучение специалистов организаций социального обслуживания населения:

2018 год - не менее 42;

2019 год - не менее 98;

2020 год - не менее 98

2017

-

-

-

-

-

2018

106,6

-

106,6

-

-

2019

457,5

-

457,5

-

-

2020

457,5

-

457,5

-

-

2016 - 2020

1024,1

-

1024,1

-

-

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию

 

2016

2,5

-

2,5

 

 

 

7.5.

Разработка, издание и распространение типографской продукции, в том числе методических, информационных, информационно-рекламных и справочных материалов; создание социально-информационных теле-, радиопередач, видео-, аудиороликов, размещение в печатных изданиях социальной рекламы и публикаций с целью информирования граждан Волгоградской области о государственных услугах системы социальной защиты населения

 

2016

593,9

-

593,9

-

-

размещение в печатных средствах массовой информации:

2018 год - не менее 2 публикаций;

2019 год - не менее 10 публикаций;

2020 год - не менее 10 публикаций

 

выпуск социальной рекламы:

2016 год - по 3 темам;

2017 год - по 1 теме;

2018 год - по 2 темам;

2019 год - по 10 темам;

2020 год - по 10 темам

 

изготовление печатным способом типографской продукции:

2016 год - 50,5 тыс. экземпляров;

2017 год - 20 тыс. экземпляров;

2018 год - 20 тыс. экземпляров;

2019 год - 65 тыс. экземпляров;

2020 год - 65 тыс. экземпляров

2017

256,3

-

256,3

-

-

2018

430,5

-

430,5

-

-

2019

3500,0

-

3500,0

-

-

2020

3500,0

-

3500,0

-

-

2016 - 2020

8280,7

-

8280,7

-

-

7.6.

Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Волгоградской области на 2013 - 2018 годы", утвержденного постановлением Правительства Волгоградской области от 26 марта 2013 г. N 128-п

 

2016

-

-

-

-

-

повышение средней заработной платы социальных работников:

2016 год - до 64,8 процента;

2017 год - до 100 процентов;

2018 год - до 100 процентов

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2016 - 2018

-

-

-

-

-

7.7.

Переподготовка и повышение квалификации кадров

 

2016

135,0

-

135,0

-

-

переподготовка и повышение квалификации кадров:

2016 год - 15 человек;

2017 год - 1 человек;

2018 год - 1 человек;

2019 год - 10 человек;

2020 год - 11 человек

2017

9,3

-

9,3

-

-

2018

7,6

-

7,6

-

-

2019

90,8

-

90,8

-

-

2020

99,9

-

99,9

-

-

2016 - 2020

342,6

-

342,6

-

-

7.8.

Содержание центров социальной защиты населения

 

2016

603202,8

-

603202,8

-

-

исполнение полномочий по предоставлению мер социальной поддержки

2017

610586,9

-

610586,9

-

-

2018

611457,5

-

611457,5

-

-

2019

565298,6

-

565298,6

-

-

2020

565298,6

-

565298,6

-

-

2016 - 2020

2955844,4

-

2955844,4

-

-

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию

 

2016

23374,9

-

23374,9

-

-

 

7.9.

Содержание организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения

 

2016

3311874,9

-

2973871,0

-

338003,9

обеспечение потребности в социальном обслуживании граждан

2017

5358739,5

-

5040164,4

-

318575,1

2018

6144521,9

-

5825946,8

-

318575,1

2019

6334111,2

-

6015536,1

-

318575,1

2020

6334111,2

-

6015536,1

-

318575,1

2016 - 2020

27483358,7

-

25871054,4

-

1612304,3

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию

 

2016

94318,9

-

94318,9

-

-

 

7.10.

Компенсация поставщикам, не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), стоимости социальных услуг, предоставленных гражданам в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

 

2016

5456,6

-

5456,6

-

-

обеспечение потребности в социальном обслуживании граждан

2017

2417,9

-

2417,9

-

-

2018

1962,9

-

1962,9

-

-

2016 - 2018

9837,4

-

9837,4

-

-

в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г., по мероприятию

 

2016

143,9

-

143,9

-

-

 

7.11.

Создание конкурентной среды для обеспечения доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к выполнению государственного заказа в предоставлении социальных услуг на территории Волгоградской области

 

2016

-

-

-

-

-

количество лиц без определенного места жительства и занятий, которым оказали услуги в полустационарной форме социального обслуживания социально ориентированные некоммерческие организации, в 2017 году - 160 человек

2017

6902,5

-

6902,5

-

-

2016 - 2017

6902,5

-

6902,5

-

-

 

Итого по подпрограмме

 

2016

3943266,1

-

3605262,2

-

338003,9

 

2017

5984919,7

-

5666344,6

-

318575,1

2018

6787352,0

-

6468776,9

-

318575,1

2019

7047655,1

-

6729080,0

-

318575,1

2020

7052664,2

-

6734089,1

-

318575,1

2016 - 2020

30815857,1

-

29203552,8

-

1612304,3"


Информация по документу
Читайте также