Расширенный поиск
Распоряжение правительства Воронежской области от 26.07.2012 № 451-рПравительство Воронежской области РАСПОРЯЖЕНИЕ Утратилo силу - Постановление правительства Воронежской области от 22.02.2013 г. N 135 от 26.07.2012 N 451-р О плане мероприятий, направленных на улучшение показателей эффективности и достижение их плановых значений, на 2012, 2013 и 2014 годы В целях достижения плановых значений показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Воронежской области и структурных подразделений правительства Воронежской области, утвержденных распоряжением правительства Воронежской области от 10.06.2009 N 256-р "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года N 825" (далее - распоряжение): 1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, направленных на улучшение показателей эффективности и достижение их плановых значений, на 2012, 2013 и 2014 годы (далее - План). 2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Воронежской области и структурных подразделений правительства Воронежской области включать информацию о результатах выполнения мероприятий Плана в состав отчетов о результатах выполнения показателей эффективности за полугодие, 9 месяцев и отчетный год, предоставляемых в соответствии с пунктом 2.4.1 распоряжения в департамент экономического развития Воронежской области ежегодно не позднее 15 августа, 15 ноября и 05 апреля соответственно. 3. Департаменту экономического развития Воронежской области (Букреев): 3.1. Обеспечить контроль за ходом выполнения мероприятий Плана. 3.2. Включать в служебную записку о результатах мониторинга значений показателей эффективности, представляемую на имя губернатора Воронежской области в соответствии с пунктом 4.3 распоряжения ежегодно не позднее 1 сентября, 1 декабря и 15 мая, информацию о ходе выполнения мероприятий Плана. 4. Признать утратившим силу распоряжение правительства Воронежской области от 11.08.2011 N 556-р "О Плане мероприятий по достижению плановых значений показателей эффективности на 2011-2013 годы". 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. Исполняющий обязанности губернатора Воронежской области А. Гусев Утвержден распоряжением правительства Воронежской области от 26.07.2012 N 451-р ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ДОСТИЖЕНИЕ ИХ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ, НА 2012, 2013 И 2014 ГОДЫ |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| |N показателя в| Наименование показателя | Единица | Наименование мероприятия |Описание непосредственных результатов | Ответственные за | Срок | |соответствии с| | измерения | | (качественных и количественных) | достижение | исполнения | |Постановлением| | | |реализации мероприятия | показателей | | |Правительства | | | | | | | | РФ от | | | | | | | | 15.04.2009 | | | | | | | | N 322 | | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | I | Экономическое развитие | | |——————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————| | | Макроэкономическое развитие | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 1 |Объем валового| тыс. рублей |1. Комплексный мониторинг и анализ|Подготовка аналитических материалов о| Департамент |Ежеквартально,| | |регионального продукта | |экономического и социального положения|социально-экономическом положении| экономического | 2012 - 2014 | | | | |области |области. Предупреждение рисков| развития области | годы | | | | |——————————————————————————————————————————|замедления запланированных темпов| |——————————————| | | | |2. Разработка прогноза|экономического роста | | Ежегодно, | | | | |социально-экономического развития| | |октябрь, 2012 | | | | |Воронежской области на 2013 год и плановый| | | - 2014 годы | | | | |период 2014 - 2015 годов | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |3. Подготовка проектов распоряжений| | | | | | | |правительства Воронежской области: | | | | | | | |- "О внесении изменений в распоряжения|Формирование плановых значений| |Ежегодно, май,| | | | |правительства Воронежской области от|показателей эффективности на 3-летний| | 2012 - 2014 | | | | |10.06.2009 N 256-р "О реализации Указа|период и перечня ответственных ИОГВ| | годы | | | | |Президента РФ от 28.06.2007 N 825"; |области за их достижение | | | | | | |- "О плановых значениях показателей|Совершенствование системы оценки| | Ежегодно, | | | | |эффективности на очередной год"|эффективности деятельности| | март, 2012 - | | | | |(социально-значимых показателей, степень|исполнительных органов власти области,| | 2014 годы | | | | |достижения которых учитывается при|повышение мотивации к достижению| | | | | | |назначении денежного поощрения по итогам|наилучших значений показателей | | | | | | |работы за квартал) | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |4. Проведение мониторинга достижения|Служебная записка на имя губернатора| |Ежегодно, до 1| | | | |исполнительных органов власти области и|Воронежской области Гордеева А.В. о| |сентября, до 1| | | | |структурными подразделениями правительства|результатах мониторинга с указанием| |декабря, до 15| | | | |Воронежской области плановых значений|перечня показателей эффективности, по| | мая, 2012 - | | | | |показателей эффективности по результатам|которым имеется риск недостижения| | 2014 годы | | | | |полугодия, 9 месяцев и года (п. 4.3|плановых значений показателей,| | | | | | |распоряжения правительства области от|ухудшения динамики. Определение причин| | | | | | |10.06.2009 N 256-р) |невыполнения утвержденных на год| | | | | | | |плановых значений показателей| | | | | | | |эффективности | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |5. Проведение мониторинга Стратегии|Подготовка аналитических данных о| |Ежегодно, до 1| | | | |социально-экономического развития|выполнении по итогам года плановых| | июня, 2012 - | | | | |Воронежской области на период до 2020 года|значений целевых индикаторов Стратегии| | 2014 годы | | | | | |и достижение стратегических| | | | | | | |индикаторов развития региона| | | | | | | |исполнительными органами| | | | | | | |государственной власти области и| | | | | | | |структурными подразделениями| | | | | | | |правительства области | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |6. Подготовка на основании информации|Подготовка на основе отчета о ходе| |Ежегодно, до 1| | | | |исполнительных органов государственной|реализации Стратегии проекта перечня| | июня, 2012 - | | | | |власти области и структурных подразделений|поручений губернатора области| | 2014 годы | | | | |правительства области отчета о ходе|руководителям исполнительных органов| | | | | | |реализации Стратегии|государственной власти области и| | | | | | |социально-экономического развития|структурных подразделений| | | | | | |Воронежской области на долгосрочную|правительства области | | | | | | |перспективу за отчетный год | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |7. Подготовка проекта закона области "О|Актуализация основного инструмента| | Ежегодно, | | | | |внесении изменений в Закон Воронежской|реализации Стратегии - Программы| | июль, 2012 - | | | | |области "О Программе|социально-экономического развития| | 2014 годы | | | | |социально-экономического развития|Воронежской области на | | | | | | |Воронежской области на 2012 - 2016 годы" |2012 - 2016 годы | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |8. Осуществление текущего руководства|Выявление новых рисков с целью| | По мере | | | | |реализацией Программы|предупреждения недостижения целевых| |необходимости,| | | | |социально-экономического развития|показателей Программы путем| | 2012 - 2014 | | | | |Воронежской области на 2012 - 2016 годы |актуализации задач, приоритетных| | годы | | | | | |направлений и мероприятий,| | | | | | | |направленных на решение проблем;| | | | | | | |подготовка аналитических данных о ходе| | | | | | | |реализации | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |9. Проведение мониторинга исполнения|Формирование отчета об итогах| |Ежегодно, май,| | | | |Программы социально-экономического|исполнения Программы| | 2012 - 2014 | | | | |развития Воронежской области на 2012 -|социально-экономического развития| | годы | | | | |2016 годы и оценки эффективности|Воронежской области на | | | | | | |выполнения мероприятий по ее реализации |2012 - 2016 годы за отчетный год,| | | | | | | |оценка эффективности выполнения| | | | | | | |программных мероприятий | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |10. Разработка проекта Плана мероприятий|Постановление правительства| | Ежегодно, | | | | |по реализации Программы|Воронежской области "О Плане| |декабрь, 2012 | | | | |социально-экономического развития|мероприятий по реализации Программы| | - 2014 годы | | | | |Воронежской области на 2012 - 2016 годы на|социально-экономического развития| | | | | | |очередной год |Воронежской области на | | | | | | | |очередной год" | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |11. Проведение экспертной проверки хода|Заключение о результатах экспертной| |Ежегодно, июнь| | | | |реализации Программы|проверки хода реализации Программы | |- июль, 2012 -| | | | |социально-экономического развития| | | 2014 годы | | | | |Воронежской области на 2010 - 2014 годы (в| | | | | | | |2012 году) и на 2012 - 2016 годы (в 2013 и| | | | | | | |2014 годах) | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |12. Осуществление контроля за выполнением|Служебная записка на имя заместителя| | Ежегодно, до | | | | |Плана мероприятий по реализации Программы|губернатора области - первого| |25 ноября 2012| | | | |социально-экономического развития|заместителя председателя правительства| | года, до 1 | | | | |Воронежской области на 2012 - 2016 годы;|области Гусева А.В. с указанием| | июня, 25 | | | | |оценка эффективности его реализации по|перечня мероприятий, выполнение| |августа 2013 и| | | | |итогам года, 9 месяцев 2012 года; 1-го|которых затруднено (невозможно), с| | 2014 годов | | | | |полугодия 2013 и 2014 годов |целью оперативного принятия| | | | | | | |необходимых управленческих решений | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |13. Поддержка формирования новых|Объем продукции, произведенной в| Департамент | 2012 - 2013 | | | | |промышленных образований в рамках|рамках кластеров с помощью механизмов| промышленности и | годы | | | | |ведомственной целевой программы (далее -|аутсорсинга и субконтрактации, 1000,0|транспорта области | | | | | |ВЦП) "Формирование и развитие кластерных|млн. рублей | | | | | | |образований в Воронежской области в 2011 -| | | | | | | |2013 годах" | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |14. Реализация Концепции кластерной|Количество организаций - участников| | 2012 - 2013 | | | | |политики Воронежской области в|кластеров - 78 единиц | | годы | | | | |промышленном секторе экономики | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |15. Предоставление мер государственной|Внедрение на внутреннем рынке| Департамент | 2012 - 2014 | | | | |поддержки предприятиям, реализующим|конкурентоспособных энергосберегающих| архитектуры и | годы | | | | |значимые проекты строительства и|строительных материалов, увеличение| строительной | | | | | |реконструкции мощностей по производству|объема производства и снижение| политики области | | | | | |строительных материалов |стоимости строительных материалов | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |16. Оказание государственной (областной)|Обеспечение ежегодного роста| Департамент | 2012 - 2014 | | | | |поддержки сельскохозяйственным|производства продукции сельского| аграрной политики | годы | | | | |товаропроизводителям области в рамках|хозяйства в хозяйствах всех категорий | области | | | | | |отраслевых областных программ | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |17. Реализация мероприятий областной|Основная задача - перевести|Управление жилищно-| 2012 - 2014 | | | | |целевой программы (далее - ОЦП)|предприятия ЖКХ из убыточных в| коммунального | годы | | | | |"Реформирование и модернизация|прибыльные, повысить их рентабельность| хозяйства и | | | | | |жилищно-коммунального комплекса| |энергетики области | | | | | |Воронежской области на 2011 - 2015 годы" | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |18. Реализация мероприятий в рамках ОЦП| | | | | | | |"Повышение энергетической эффективности| | | | | | | |экономики Воронежской области и сокращение| | | | | | | |энергетических издержек в бюджетном| | | | | | | |секторе на 2011 - 2015 годы" | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |19. Реструктуризация дебиторской и| | | | | | | |кредиторской задолженности предприятий| | | | | | | |жилищно-коммунального хозяйства | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 1.1 |Объем прямых иностранных| долларов США |1. Предоставление мер государственной|Обеспечение устойчивого роста| Департамент | 2012 - 2014 | | |инвестиций в расчете на 1| |поддержки субъектам инвестиционной|инвестиций в основной капитал | экономического | годы | | |жителя субъекта РФ | |деятельности, предусмотренной Законом| | развития области | | | | | |Воронежской области от 07.07.2006 N 67-ОЗ | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |2. Сопровождение реализации инвестиционных|Содействие инвесторам во| | 2012 - 2014 | | | | |проектов в соответствии с заключенными|взаимодействии с органами| | годы | | | | |инвестиционными договорами об|государственной власти субъекта,| | | | | | |осуществлении инвестиционной деятельности |органами местного самоуправления и| | | | | | | |федеральными органами власти по| | | | | | | |вопросу проведения согласований| | | | | | | |установленных действующим| | | | | | | |законодательством разрешительных| | | | | | | |документов на всех стадиях реализации| | | | | | | |особо значимых инвестиционных проектов| | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |3. Формирование и развитие индустриальных|Модернизация инфраструктуры для| | 2012 - 2014 | | | | |парков на территории области |развития экономики региона | | годы | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |4. Актуализация правовой базы в части|Совершенствование системы поддержки| | 2012 - 2014 | | | | |формирования и реализации региональной|развития бизнеса в области | | годы | | | | |инвестиционной политики | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 1.2 |Объем внешнеторгового| млн. долларов |1. Реализация мероприятий в рамках ВЦП|Увеличение объема внешнеторгового| Департамент | 2012 год | | |оборота | США |"Развитие выставочно-ярмарочной и|оборота в стоимостном выражении к| экономического | | | | | |конгрессной деятельности в Воронежской|базовому периоду | развития области. | | | | | |области на 2010 - 2012 годы" | | Исполнительные | | | | | |——————————————————————————————————————————| | органы |——————————————| | | | |2. Развитие межрегиональных и| | государственной | 2012 год | | | | |внешнеэкономических связей и| | власти области | | | | | |совершенствование механизмов продвижения| | | | | | | |продукции (услуг) товаропроизводителей| | | | | | | |Воронежской области на российский и| | | | | | | |зарубежные рынки | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 1.3 |Объем валового| рублей |Мероприятия указаны в показателе N 1 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |регионального продукта в| | |значений показателя N 1.3 | экономического | годы | | |расчете на 1 жителя| | | | развития области. | | | |субъекта РФ | | | | Исполнительные | | | | | | | | органы | | | | | | | | государственной | | | | | | | | власти области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 2.1 |Индекс промышленного|% от предыдущего|1. Оказание государственной (областной)|Рост индекса промышленного| Департамент | 2012 - 2014 | | |производства | года |поддержки реализации инвестиционных|производства, достижение утвержденных| промышленности и | годы | | | | |проектов промышленных предприятий в форме|плановых значений показателя N 2.1 |транспорта области | | | | | |предоставления субсидий для компенсации| | | | | | | |части процентов за пользование кредитами| | | | | | | |российских банков в рамках ВЦП "Поддержка| | | | | | | |инвестиционных проектов организаций| | | | | | | |промышленности, транспорта и связи| | | | | | | |Воронежской области в 2011 - 2013 годах" и| | | | | | | |Программы социально-экономического| | | | | | | |развития Воронежской области на 2012 -| | | | | | | |2016 годы | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |2. Проведение конкурса профессионального|Ежегодное количество участников - не| | Ежегодно, | | | | |мастерства "Золотые руки" |менее 20 | |ноябрь, 2012 -| | | | | | | | 2014 годы | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |3. Организация и проведение заседания|Объем капитальных вложений в| | 2012 - 2014 | | | | |штаба строительства Нововоронежской|строительство энергоблоков 1 и 2 на| | годы | | | | |атомной электростанции-2 (НВАЭС-2) |НВАЭС-2 в базисном уровне цен 2001| | | | | | | |года - 4,0 млрд. рублей | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |4. Комплексный мониторинг и анализ|Подготовка информационно-аналитических| Департамент |Ежеквартально,| | | | |показателей, характеризующих динамику|материалов о состоянии экономики| экономического | 2012 - 2014 | | | | |промышленного развития Воронежской области|области по видам деятельности "Добыча| развития области | годы | | | | | |полезных ископаемых", "Обрабатывающие| | | | | | | |производства", "Производство и| | | | | | | |распределение электроэнергии, газа и| | | | | | | |воды" (развитие отраслей| | | | | | | |промышленности) | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |5. Разработка прогноза|Подготовка прогнозно-аналитических | | Ежегодно, | | | | |социально-экономического развития|материалов о состоянии экономики| |октябрь, 2012 | | | | |Воронежской области на 2012 - 2014 годы по|области по видам деятельности "Добыча| | - 2014 годы | | | | |видам деятельности "Добыча полезных|полезных ископаемых", "Обрабатывающие| | | | | | |ископаемых", "Обрабатывающие|производства", "Производство и| | | | | | |производства", "Производство и|распределение электроэнергии, газа и| | | | | | |распределение электроэнергии, газа и воды"|воды" (развитие отраслей| | | | | | | |промышленности) | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |6. Проведение ежегодного областного|Вручение грантов, иных наград в рамках| Департамент | 2012 - 2014 | | | | |конкурса на лучшее предприятие|ежегодно проводимого Дня строителя | архитектуры и | годы | | | | |строительной индустрии по итогам| | строительной | | | | | |прошедшего года | | политики области | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |7. Предоставление мер государственной|Увеличение объема инвестиций в| Департамент | 2012 - 2014 | | | | |поддержки предприятиям строительной|основной капитал. Развитие базы| архитектуры и | годы | | | | |индустрии, реализующим особо значимые для|строительной индустрии области | строительной | | | | | |экономики области инвестиционные проекты: | | политики области | | | | | |- предоставление государственных| | | | | | | |(областных) гарантий за счет средств| | | | | | | |областного бюджета, областного залогового| | | | | | | |фонда; | | | | | | | |- субсидирование процентной ставки по| | | | | | | |кредитам, привлекаемым предприятиям на| | | | | | | |реализацию инвестиционных проектов | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |8. Мониторинг производства продукции|Рост объемов производства пищевой и| Департамент | 2012 - 2014 | | | | |предприятиями пищевой и перерабатывающей|перерабатывающей промышленности к| аграрной | годы | | | | |промышленности |предыдущему году | политики области | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |9. Реализация мероприятий в рамках ОЦП|Рост индекса промышленного|Управление жилищно-| 2012 - 2014 | | | | |"Газификация Воронежской области на 2010 -|производства, достижение утвержденных| коммунального | годы | | | | |2015 годы" |плановых значений показателя 2.1 | хозяйства и | | | | | |——————————————————————————————————————————| |энергетики области |——————————————| | | | |10. Реализация мероприятий по развитию| | | 2012 - 2014 | | | | |систем водоснабжения и водоотведения в| | | годы | | | | |рамках долгосрочной областной целевой| | | | | | | |программы (далее - ДОЦП) "Чистая вода| | | | | | | |Воронежской области на 2011 - 2017 годы" | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |11. Реализация мероприятий в рамках ОЦП| | | 2012 - 2014 | | | | |"Повышение энергетической эффективности| | | годы | | | | |экономики Воронежской области и сокращение| | | | | | | |энергетических издержек в бюджетном| | | | | | | |секторе на 2011 - 2015 годы" | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 3 |Объем инвестиций в основной| рублей |1. Мероприятия указаны в показателе N 1.1 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |капитал (за исключением| | |значений показателя N 3 | экономического | годы | | |бюджетных средств) в| | | | развития области | | | |расчете на 1 человека | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |2. Мероприятия указаны в показателе N 2.1 |Объем инвестиций в основной капитал| Департамент | 2012 - 2014 | | | | | |организаций - получателей поддержки -| промышленности и | годы | | | | | |682,5 млн. рублей |транспорта области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | Занятость и доходы населения | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 5 |Уровень безработицы (по| % |1. Обеспечение сдерживания регистрируемой|Снижение уровня полной безработицы.| Управление | 2012 - 2014 | | |методологии Международной| |безработицы на уровне не выше 1,6% в|Достижение утвержденных плановых| занятости | годы | | |организации труда) в| |среднем за год |значений показателя N 5 | населения области | | | |среднем за год | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |2. Анализ ситуации в сфере занятости|Оценка влияния социально-экономических| Управление |Ежеквартально,| | | | |населения области |процессов на рынок труда области | занятости | 2012 - 2014 | | | | | | | населения области | годы | | | | | |——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | | |Подготовка аналитических | | Полугодовая | | | | | |материалов и рекомендаций по| | отчетность | | | | | |совершенствованию системы занятости| | | | | | | |населения области | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |3. Анализ участия администраций органов|Проведение мониторинга участия | Управление | 2012 - 2014 | | | | |местного самоуправления в организации|администраций органов местного| занятости | годы | | | | |мероприятий, направленных на содействие|самоуправления в организации| населения области | | | | | |занятости населения |оплачиваемых общественных работ,| | | | | | | |временного трудоустройства| | | | | | | |несовершеннолетних граждан в возрасте| | | | | | | |от 14 до 18 лет в свободное от учебы| | | | | | | |время | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 5.1 |Коэффициент напряженности| единиц |1. Актуализация и расширение банка|Обеспечение пополнения банка вакансий:| Управление | 2012 - 2014 | | |на рынке труда | |вакансий |2012 год - 97 тыс. рабочих мест; | занятости | годы | | | | | |2013 год - 98 тыс. рабочих мест; | населения области | | | | | | |2014 год - 100 тыс. рабочих мест | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |2. Мониторинг создания новых рабочих мест|Оценка влияния социально-экономических|Департамент труда и|Ежеквартально,| | | | |по видам экономической деятельности |процессов на рынок труда области | социального | 2012 - 2014 | | | | | | | развития области | годы | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |3. Разработка прогноза создания новых| | | Ежегодно, | | | | |рабочих мест под потребности экономики| | | 2012 - 2014 | | | | |области | | | годы | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |4. Разработка прогноза дополнительной| | | Ежегодно, | | | | |потребности в кадрах по видам| | | 2012 - 2014 | | | | |экономической деятельности | | | годы | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |5. Разработка прогнозного баланса трудовых| | | Ежегодно, | | | | |ресурсов области | | | 2012 - 2014 | | | | | | | | годы | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |6. Создание базы вакансий специалистов для|Снижение напряженности на рынке труда | Департамент | 2012 - 2014 | | | | |предприятий агропромышленного комплекса| | аграрной | годы | | | | |области | | политики области | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |7. Разработка и реализация комплекса|Создание системы стимулирования работы| Департамент | 2012 - 2014 | | | | |мероприятий по содействию трудоустройству|по специальности выпускников|образования, науки | годы | | | | |выпускников педагогических вузов |педагогических вузов | и молодежной | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| политики области | | | | | |8. Мероприятия указаны в|Достижение утвержденных плановых| | | | | | |показателях N 158, N 172, N 173, N 192,|значений показателя N 5.1 | | | | | | |N 193 | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 6 |Доля трудоустроенных| % |1. Обеспечение выполнения мероприятий ОЦП|Достижение утвержденных плановых| Управление | 2012 - 2014 | | |граждан в общей численности| |"Содействие занятости населения|значений показателя N 6 |занятости населения| годы | | |граждан, обратившихся за| |Воронежской области на 2010 - 2014 годы",| | области | | | |содействием в| |связанных с трудоустройством населения, не| | | | | |государственные учреждения| |занятого трудовой деятельностью: | | | | | |занятости с целью поиска| |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| | | | |подходящей работы | |1.1. Содействие самозанятости населения |Оказание | | | | | | | |организационно-консультационных услуг,| | | | | | | |а также предоставление финансовой| | | | | | | |помощи 648 безработным гражданам | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |1.2. Организация ярмарок вакансий и|Организация 130 ярмарок вакансий и| | 2012 - 2014 | | | | |учебных рабочих мест |учебных рабочих мест | | годы | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |1.3. Профессиональная подготовка,|Переобучение или повышение| | 2012 - 2014 | | | | |переподготовка, повышение квалификации|квалификации 2,7 тыс. безработных| | годы | | | | |безработных граждан |граждан ежегодно | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |1.4. Оказание|Выделение средств из областного| Департамент | 2012 - 2014 | | | | |информационно-консультационных услуг|бюджета для развития малых форм| аграрной | годы | | | | |гражданам сельской местности через|хозяйствования | политики области | | | | | |районные информационно-консультационные| | | | | | | |центры и центры государственной поддержки| | | | | | | |граждан, ведущих личное подсобное| | | | | | | |хозяйство | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |2. Осуществление мониторинга общей|Анализ наличия высвобождающихся | Департамент | 2012 - 2014 | | | | |численности работников строительных|работников в целях и последующего | архитектуры и | годы | | | | |организаций и предприятий строительной|участия в мероприятиях ОЦП "Содействие| строительной | | | | | |индустрии области |занятости населения Воронежской | политики области | | | | | | |области на 2010 - 2014 годы" | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 7 |Доля трудоустроенных| % |1. Обеспечение выполнения ОЦП "Содействие|Трудоустройство не менее 1,5 тыс.| Управление | 2012 - 2014 | | |граждан, относящихся к| |занятости населения Воронежской области на|безработных граждан из числа инвалидов| занятости | годы | | |категории инвалидов, в| |2010 - 2014 годы", организация временного|ежегодно | населения области | | | |общей численности граждан,| |трудоустройства безработных граждан,| | | | | |относящихся к категории| |испытывающих трудности в поиске работы в| | | | | |инвалидов, обратившихся за| |части трудоустройства инвалидов | | | | | |содействием в| |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | |государственные учреждения| |2. Реализация мероприятий региональной|Трудоустройство на созданные| Управление | 2012 - 2014 | | |занятости с целью поиска| |программы "Дополнительные мероприятия по|дополнительные (в том числе| занятости | годы | | |подходящей работы | |снижению напряженности на рынке труда|специальные и надомные) рабочие места:| населения области | | | | | |Воронежской области на 2012 год", в т.ч.|- 160 инвалидов; | | | | | | |трудоустройство: |- 141 многодетного родителя; | | | | | | |- инвалидов; |- 30 родителей, воспитывающих| | | | | | |- многодетных родителей; |детей-инвалидов | | | | | | |- родителей, воспитывающих детей-инвалидов| | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |3. Обеспечение выполнения подпрограммы| | Управление | 2012 - 2014 | | | | |"Социальная поддержка инвалидов ОЦП| | занятости | годы | | | | |"Доступная среда на 2011 - 2015 годы" в| | населения области | | | | | |части содействия трудовой занятости, в| | | | | | | |т.ч. стимулирование создания специальных| | | | | | | |рабочих мест: | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| | | | | | |3.1. Создание и оснащение специальных|Создание и оснащение специальных| | | | | | |рабочих мест для инвалидов |рабочих мест для инвалидов: | | | | | | | |2013 год - 80 мест; | | | | | | | |2014 год - 100 мест | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| | | | | | |3.2. Трудоустройство инвалидов с частичной|Трудоустройство инвалидов с частичной| | | | | | |компенсацией затрат работодателей на|компенсацией затрат работодателей на| | | | | | |оплату их труда |оплату их труда: | | | | | | | |2012 год - 280 человек; | | | | | | | |2013 год - 130 человек; | | | | | | | |2014 год - 130 человек | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |4. Осуществление контроля за исполнением|Создание и оснащение специальных|Департамент труда и| Ежегодно, | | | | |плановых показателей в рамках ДОЦП|рабочих мест для инвалидов | социального | 2012 - 2014 | | | | |"Доступная среда на 2011 - 2015 годы" в| | развития области | годы | | | | |части реализации мероприятия "Содействие| | | | | | | |трудовой занятости инвалидов, в том числе| | | | | | | |стимулирование создания специальных| | | | | | | |рабочих мест для трудоустройства| | | | | | | |инвалидов" | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 8 |Доля населения с денежными| % |1. Определение величины прожиточного|Достижение утвержденных плановых|Департамент труда и|Ежеквартально,| | |доходами ниже региональной| |минимума для социально-демографических|значений показателя N 8. | социального | 2012 - 2014 | | |величины прожиточного| |групп населения, нормативов чистого дохода|Обеспечение нормирования| развития | годы | | |минимума в общей| |от реализации продукции личных подсобных|государственной социальной помощи,| | | | |численности населения| |хозяйств |достижение плановых значений| | | | |субъекта РФ | |——————————————————————————————————————————|показателя. | |——————————————| | | | |2. Определение величины прожиточного|Нормирование социальной доплаты к| |Ежегодно до 1 | | | | |минимума пенсионеров на очередной|пенсии, достижение плановых значений| |ноября, 2012 -| | | | |финансовый год |показателя | | 2014 годы | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |3. Мониторинг цен на товары (услуги),| | | Ежемесячно, | | | | |входящие в потребительскую корзину | | | 2012 - 2014 | | | | | | | | годы | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |4. Координация действий сторон социального| | | Постоянно, | | | | |партнерства по вопросам трудового права и| | | 2012 - 2014 | | | | |обязательств по оплате труда, закрепленных| | | годы | | | | |в региональных и территориальных| | | | | | | |соглашениях | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |5. Предоставление мер социальной поддержки| | | Постоянно, | | | | |населению области | | | 2012 - 2014 | | | | | | | | годы | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 9 |Реальная среднемесячная|% от предыдущего|1. Проверка условий оплаты труда на|Достижение утвержденных плановых|Департамент труда и| Постоянно, | | |начисленная заработная| года |предмет соответствия нормам трудового|значений показателя N 9 | социального | 2012 - 2014 | | |плата работников | |права в процессе уведомительной| | развития области. | годы | | | | |регистрации коллективных договоров и| | Исполнительные | | | | | |соглашений | | органы | | | | | |——————————————————————————————————————————| | государственной |——————————————| | | | |2. Сопровождение проекта "Декларирование| | власти отраслей | Постоянно, | | | | |деятельности организаций (индивидуальных| | бюджетной сферы | 2012 - 2014 | | | | |предпринимателей) Воронежской области по| | | годы | | | | |реализации трудовых прав работников" | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |3. Содействие урегулированию коллективных| | | Постоянно, | | | | |трудовых споров | | | 2012 - 2014 | | | | | | | | годы | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |4. Консультативное и методическое| | | Постоянно, | | | | |сопровождение внутриведомственного| | | 2012 - 2014 | | | | |контроля за соблюдением норм трудового| | | годы | | | | |права в областных государственных и| | | | | | | |муниципальных учреждениях | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |5. Мониторинг эффективности новых систем|Повышение эффективности управленческих| |Ежеквартально,| | | | |оплаты труда учреждений бюджетной сферы |решений, направленных на повышение| | 2012 - 2014 | | | | | |уровня жизни населения | | годы | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |6. Мониторинг среднемесячной заработной| | |Ежеквартально,| | | | |платы работников организаций по| | | 2012 - 2014 | | | | |муниципальным образованиям | | | годы | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 10 |Среднемесячная номинальная| рублей |1. Проведение мониторинга показателей|Достижение утвержденных плановых| Департамент |Ежеквартально,| | |начисленная заработная| |оплаты труда по области в целом и по|значений показателя N 10. | экономического | 2012 - 2014 | | |плата работников, занятых в| |муниципальным районам и городским округам,|Подготовка аналитических материалов по| развития области | годы | | |сфере экономики региона | |анализ ситуации в сфере оплаты труда |уровню и динамике показателей в сфере| | | | | | | |оплаты труда | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |2. Проведение мониторинга объемов|Обеспечение своевременности выплаты| | Постоянно, | | | | |просроченной задолженности по выплате|заработной платы. | | 2012 - 2014 | | | | |заработной платы, организация работы|Сокращение объемов просроченной| | годы | | | | |областной комиссии по мобилизации|задолженности по выплате заработной| | | | | | |дополнительных доходов в консолидированный|платы | | | | | | |бюджет Воронежской области и вопросам| | | | | | | |ликвидации задолженности по заработной| | | | | | | |плате, организация работы муниципальных| | | | | | | |комиссий по вопросам оплаты труда | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |3. Мониторинг среднемесячной заработной|Повышение эффективности управленческих|Департамент труда и|Ежеквартально,| | | | |платы по муниципальным образованиям |решений, направленных на повышение| социального | 2012 - 2014 | | | | | |уровня жизни населения | развития области | годы | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |4. Мониторинг задолженности по выплате| | | Еженедельно, | | | | |заработной платы и других негативных| | | 2012 - 2014 | | | | |тенденций в социально-трудовой сфере | | | годы | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |5. Контроль выполнения соглашений,| | |Ежеквартально,| | | | |заключенных на региональном и| | | 2012 - 2014 | | | | |муниципальном уровнях | | | годы | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 11 |Среднемесячная номинальная| рублей |Осуществление ежемесячного мониторинга|Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |начисленная заработная| |своевременности выплаты и размеров|значений показателя N 11 | аграрной | годы | | |плата работников, занятых в| |заработной платы в сельскохозяйственных| | политики области | | | |сфере сельского хозяйства| |организациях региона | |Департамент труда и| | | |региона | | | | социального | | | | | | | | развития области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 12 |Среднемесячная номинальная| рублей |1. Ежеквартальный мониторинг введения|Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |начисленная заработная| |новой системы оплаты труда и уровня|значений показателя N 12. | здравоохранения | годы | | |плата работников| |средней заработной платы работников|Оценка эффективности введения новой| области | | | |государственных | |государственных учреждений здравоохранения|системы оплаты труда в государственных|Департамент труда и| | | |(муниципальных) учреждений| |——————————————————————————————————————————|учреждениях здравоохранения | социального |——————————————| | |здравоохранения | |2. Повышение оплаты труда за счет| | развития области | 2012 - 2014 | | | | |внедрения стандартов оказания медицинской| | | года | | | | |помощи | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 13 |Среднемесячная номинальная| рублей |Увеличение среднемесячной заработной платы|Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |начисленная заработная| |работников государственных (муниципальных)|значений показателя N 13. |образования, науки | годы | | |плата работников| |учреждений образования |В четвертом квартале 2012 года| и молодежной | | | |государственных | | |планируется довести среднюю заработную| политики области | | | |(муниципальных) учреждений| | |плату учителей общеобразовательных|Департамент труда и| | | |образования | | |учреждений до уровня средней в| социального | | | | | | |экономике Воронежской области. С| развития области | | | | | | |01.10.2012 увеличение фонда оплаты| | | | | | | |труда работников муниципальных| | | | | | | |учреждений на 6,0% | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 14 |Среднемесячная номинальная| рублей |1. Осуществление выплат малооплачиваемой|Достижение утвержденных плановых|Департамент труда и| 2012 - 2014 | | |начисленная заработная| |категории работников учреждений социальной|значений показателя N 14. | социального | годы | | |плата работников| |защиты населения с 1 января 2012 года до|Рост заработной платы работников| развития области | | | |государственных | |уровня 4911 рублей "на руки", с 1 октября|учреждений социального обслуживания| | | | |(муниципальных) учреждений| |2012 года до уровня 5206 рублей "на руки" |населения в 2012 году составит 9,6% в| | | | |социальной защиты населения| |——————————————————————————————————————————|сравнении с уровнем 2011 года. | |——————————————| | | | |2. Обеспечение увеличения фондов оплаты|По итогам оптимизации штатной| | 2012 - 2014 | | | | |труда подведомственных учреждений с 1|численности работников сети| | годы | | | | |октября 2012 года на 6,0% |подведомственных департаменту| | | | | | |——————————————————————————————————————————|учреждений в совокупности с| |——————————————| | | | |3. Внесение изменений в примерное|реорганизацией в форме слияния| | 2012 - 2014 | | | | |положение об оплате труда работников|казенного учреждения области| | года | | | | |учреждений социального обслуживания|"Управление социальной защиты| | | | | | |населения по увеличению рекомендуемых|населения" (далее - КУ ВО "УСЗН") и| | | | | | |должностных окладов на 6,0% с 1 октября|бюджетного учреждения области| | | | | | |2012 года |"Комплексный центр социального| | | | | | |——————————————————————————————————————————|обслуживания населения",| |——————————————| | | | |4. Увеличение доходов бюджетных и|среднемесячная заработная плата| | 2012 - 2014 | | | | |автономных учреждений от платных|работников увеличится на 14% по| | годы | | | | |социальных услуг и рост в связи с этим|сравнению с 2011 годом | | | | | | |фондов оплаты труда за счет внебюджетных| | | | | | | |источников | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |5. Мониторинг оплаты труда работников| | | 2012 - 2014 | | | | |подведомственных учреждений | | | годы | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |6. Проведение мероприятий по оптимизации| | | 2012 год | | | | |структуры и штатной численности работников| | | | | | | |учреждений социального обслуживания| | | | | | | |населения в среднем на 10% с сохранением| | | | | | | |годового фонда оплаты труда | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 15 |Среднемесячная номинальная| рублей |Реорганизация сети подведомственных|Достижение утвержденных плановых| Управление | 2012 - 2014 | | |начисленная заработная| |учреждений (проведение|значений показателя N 15. |физической культуры| годы | | |плата работников| |штатно-реорганизационных мероприятий) |Перераспределение высвободившихся| и спорта области. | | | |государственных | | |средств на стимулирующие выплаты. |Департамент труда и| | | |(муниципальных) учреждений| | |Увеличение значений показателя на 2012| социального | | | |физической культуры и| | |- 2014 годы в соответствии с уровнем| развития области | | | |спорта | | |инфляции, предусмотренным прогнозом| | | | | | | |социально-экономического развития РФ| | | | | | | |на 2012 - 2014 годы | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 16 |Среднемесячная номинальная| рублей |1. Индексация заработной платы в связи с|Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |начисленная заработная| |ростом индексов цен |значений показателя N 16. | культуры и | годы | | |плата работников| |——————————————————————————————————————————|Оптимизация штатной численности| архивного дела |——————————————| | |государственных | |2. Увеличение заработной платы за счет|(штатного расписания) | области | 2012 - 2014 | | |(муниципальных) учреждений| |роста собственных доходов учреждений| | | годы | | |культуры и искусства | |культуры | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |3. Организация внутриведомственного| | | 2012 - 2014 | | | | |государственного контроля за соблюдением| | | годы | | | | |трудового законодательства и иных| | | | | | | |нормативных правовых актов, содержащих| | | | | | | |нормы трудового права | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |4. Мониторинг эффективности систем оплаты| | | 2012 - 2014 | | | | |труда подведомственных учреждений | | | годы | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |5. Получение автономным учреждением| | | 2012 - 2014 | | | | |культуры области "Воронежский камерный| | | годы | | | | |театр" на оплату труда артистического| | | | | | | |персонала гранта Президента РФ в области| | | | | | | |театрального искусства | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| |———————————————————|——————————————| | | | |6. Разработка методических рекомендаций по| | Департамент | 2012 - 2014 | | | | |совершенствованию оплаты труда в| | культуры и | годы | | | | |учреждениях культуры | | архивного дела | | | | | | | | области. | | | | | | | | Департамент | | | | | | | |труда и социального| | | | | | | | развития области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | Развитие малого и среднего предпринимательства | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 17 |Доля среднесписочной| % |В рамках ДОЦП "Развитие и поддержка малого|Предоставление 65 субсидий для| Департамент по | 2012 - 2014 | | |численности работников (без| |и среднего предпринимательства в|компенсации части затрат по лизинговым| развитию | годы | | |внешних совместителей)| |Воронежской области на 2011 - 2015 годы"|договорам субъектам малого и среднего|предпринимательства| | | |малых и средних предприятий| |реализация следующих мероприятий: |предпринимательства (далее - МСП). |и потребительского | | | |в среднесписочной| |- содействие развитию лизинга оборудования|Предоставление 68 субсидий для| рынка области | | | |численности работников (без| |субъектами малого и среднего|компенсации части затрат субъектам МСП| | | | |внешних совместителей) всех| |предпринимательства; |на присоединение к объектам| | | | |предприятий и организаций | |- содействие повышению энергоэффективности|электросетевого хозяйства. | | | | | | |производства субъектов малого и среднего|Предоставление 10 субсидий для| | | | | | |предпринимательства; |компенсации части затрат субъектов| | | | | | |- субсидирование малых и средних|МСП, связанных с сертификацией| | | | | | |предприятий, реализующих программы по|продукции, участием в| | | | | | |энергосбережению и энергоэффективности; |выставочно-ярмарочных мероприятиях за| | | | | | |- субсидирование малого и среднего|рубежом. | | | | | | |предпринимательства по присоединению к|Предоставление 20 субсидий для| | | | | | |объектам электросетевого хозяйства; |компенсации части затрат субъектов МСП| | | | | | |- субсидирование части затрат субъектов|по участию в выставках, ярмарках на| | | | | | |малого и среднего предпринимательства,|территории России. | | | | | | |связанных с сертификацией продукции,|Предоставление 38 субсидий| | | | | | |участием в выставочно-ярмарочных|микрофинансовым организациям для| | | | | | |мероприятиях за рубежом; |компенсации части затрат, связанных с| | | | | | |- содействие участию субъектов малого и|уплатой процентов по кредитам и| | | | | | |среднего предпринимательства в выставках и|займам, приобретением программного| | | | | | |ярмарках на территории России; |обеспечения, проведением аудита и| | | | | | |- субсидирование части затрат|обучением сотрудников. | | | | | | |микрофинансовых организаций, связанных с|Предоставление субсидий для| | | | | | |уплатой процентов по кредитам и займам; |компенсации части затрат субъектов| | | | | | |- субсидирование части затрат субъектов|малого и среднего предпринимательства| | | | | | |малого и среднего предпринимательства по|по привлечению 21 поручительства| | | | | | |привлечению поручительства гарантийного|гарантийного фонда. | | | | | | |фонда, развитие инфраструктуры поддержки|Предоставление 15 субсидий центрам| | | | | | |предпринимательства; |поддержки предпринимательства в| | | | | | |- развитие системы гарантийного|муниципальных районах области. | | | | | | |обеспечения обязательств субъектов малого|Увеличение капитализации гарантийного| | | | | | |и среднего предпринимательства; |фонда к 2014 году до 285,5 млн.| | | | | | |- поддержка внешнеэкономической|рублей. | | | | | | |деятельности субъектов малого и среднего|Создание 800 новых рабочих мест у| | | | | | |предпринимательства; |субъектов МСП - получателей поддержки| | | | | | |- поддержка муниципальных программ|и услуг в рамках программы. | | | | | | |развития малого и среднего|Сохранение 3000 рабочих мест на| | | | | | |предпринимательства, поддержка и развитие|предприятиях субъектов МСП -| | | | | | |молодежного предпринимательства |получателей поддержки. | | | | | | | |Объем налоговых поступлений от| | | | | | | |субъектов МСП и организаций| | | | | | | |инфраструктуры поддержки| | | | | | | |предпринимательства - участников| | | | | | | |программы - в сумме более 10,1 млрд.| | | | | | | |рублей | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 18 |Количество малых и средних| единиц |Мероприятия указаны в показателе N 17 |Достижение утвержденных плановых| Департамент по | 2012 - 2014 | | |предприятий в расчете на 1| | |значений показателя N 18 | развитию | годы | | |тыс. человек населения| | | |предпринимательства| | | |субъекта РФ | | | |и потребительского | | | | | | | | рынка области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 19 |Доля продукции,| % |Мероприятия указаны в показателе N 17 |Достижение утвержденных плановых| Департамент по | 2012 - 2014 | | |произведенной малыми| | |значений показателя N 19 | развитию | годы | | |предприятиями, в общем| | | |предпринимательства| | | |объеме валового| | | |и потребительского | | | |регионального продукта | | | | рынка области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | Агропромышленный комплекс | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 20 |Удельный вес прибыльных| % |1. Внедрение в сельскохозяйственное|Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |крупных и средних| |производство ресурсосберегающих технологий|значений показателя N 20. | аграрной | годы | | |сельскохозяйственных | |——————————————————————————————————————————|Повышение доходности| политики области |——————————————| | |организаций в их общем| |2. Привлечение средств федерального|сельскохозяйственных предприятий | | 2012 - 2014 | | |числе | |бюджета на реализацию мероприятий| | | годы | | | | |отраслевых целевых программ области | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |3. Оказание содействия| | | 2012 - 2014 | | | | |сельхозтоваропроизводителям в реализации,| | | годы | | | | |приобретении зерна в рамках закупочных| | | | | | | |интервенций | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |4. Обеспечение реализации Федерального| | | 2012 - 2014 | | | | |закона от 09.07.2002 N 83-ФЗ "О финансовом| | | годы | | | | |оздоровлении сельскохозяйственных| | | | | | | |товаропроизводителей" | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 21 |Расходы консолидированного| рублей |Разработка и реализация мер|Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |бюджета субъекта РФ на| |государственной поддержки предприятий|значений показателя N 21. | аграрной | годы | | |сельское хозяйство в| |агропромышленного комплекса за счет|Своевременное и полное доведение| политики области. | | | |расчете на 1 рубль| |средств федерального и областного бюджетов|средств государственной поддержки до| Департамент | | | |произведенной | |в пределах выделенных лимитов |сельхозтоваропроизводителей |финансово-бюджетной| | | |сельскохозяйственной | | | | политики области | | | |продукции | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 22 |Уровень занятости сельского| % |1. Реализация мероприятий ОЦП "Содействие|Достижение утвержденных плановых| Управление | 2012 - 2014 | | |населения трудоспособного| |занятости населения Воронежской области на|значений показателя N 22 | занятости | годы | | |возраста | |2010 - 2014 годы", связанных с| | населения области | | | | | |трудоустройством сельского населения| | | | | | | |трудоспособного возраста: | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |1.1. Организация общественных работ |Организация общественных работ для 6,8| | 2012 - 2014 | | | | | |тыс. безработных и ищущих работу| | годы | | | | | |граждан ежегодно, включая граждан,| | | | | | | |проживающих в сельской местности | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |1.2. Организация временного|Организация временного трудоустройства| | 2012 - 2014 | | | | |трудоустройства безработных граждан,|ежегодно 1,1 тыс. безработных граждан,| | годы | | | | |испытывающих трудности в поиске работы |испытывающих трудности в поиске| | | | | | | |работы, включая граждан, проживающих в| | | | | | | |сельской местности | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |1.3. Организация временного|Трудоустройство на временные рабочие| | 2012 - 2014 | | | | |трудоустройства несовершеннолетних граждан|места 7,4 тыс. несовершеннолетних| | годы | | | | |в возрасте от 14 до 18 лет |граждан, включая граждан, проживающих| | | | | | | |в сельской местности | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |2. Анализ участия администраций местного|Оценка уровня занятости сельского| Управление | 2012 - 2014 | | | | |самоуправления в организации мероприятий|населения в муниципальных районах| занятости | годы | | | | |содействия занятости населения в |области | населения области | | | | | |сельской местности | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |3. Совершенствование областного|Создание и сохранение рабочих мест | Департамент | 2012 - 2014 | | | | |законодательства, направленного на| | экономического | годы | | | | |стимулирование инвестиционной| | развития области | | | | | |деятельности, усиление мер государственной| | | | | | | |(областной) поддержки приоритетных| | | | | | | |инвестиционных проектов | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |4. Анализ ситуации в сфере занятости|Подготовка аналитических материалов и| Управление | 2012 - 2014 | | | | |населения области |рекомендаций по совершенствованию| занятости | годы | | | | | |системы занятости населения области | населения области | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |5. Заключение соглашений с главами|Увеличение уровня занятости сельского| Департамент по | Ежегодно, до | | | | |администраций муниципальных районов и|и городского населения трудоспособного| развитию | 15 декабря | | | | |городских округов Воронежской области о|возраста | муниципальных | 2012 - 2014 | | | | |достижении значений региональных| | образований | годы | | | | |показателей эффективности развития| |области. Управление| | | | | |муниципальных районов (городских округов)| | занятости | | | | | |Воронежской области, одним из показателей| | области. Органы | | | | | |которых является "Занятость населения| | местного | | | | | |муниципального района (городского округа)| |самоуправления (по | | | | | |в среднем за год, человек на 1000| | согласованию) | | | | | |населения, в том числе: городского| | | | | | | |населения, сельского населения" | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |6. Оказание приоритетной поддержки|Предоставление субсидий организациям,| Департамент | 2012 - 2014 | | | | |инвестиционным проектам, реализуемым в|реализующим инвестиционные проекты в| промышленности и | годы | | | | |сельской местности в рамках ВЦП "Поддержка|районах области в размере не менее 1,0|транспорта области | | | | | |инвестиционных проектов организаций|млн. рублей в год | | | | | | |промышленности, транспорта и связи| | | | | | | |Воронежской области в 2011 - 2013 годах" | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 24 |Доля обрабатываемой пашни в| % |Осуществление мероприятий по введению в|Увеличение за 3 года посевных площадей| Департамент | 2012 - 2014 | | |общей площади пашни | |оборот неиспользуемой пашни |сельскохозяйственных культур за счет| аграрной | годы | | | | | |введения в сельскохозяйственный оборот| политики области | | | | | | |неиспользуемой пашни на 30 тыс.| | | | | | | |гектаров | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | Создание благоприятных условий для развития предпринимательской активности в субъекте РФ | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 25 |Общий объем мощности,| МВт |Осуществление контроля за выполнением|Достижение в 2012 году общего объема| Управление по | 2012 - 2014 | | |заявленной для| |Соглашения о взаимодействии администрации|заявленной мощности для| государственному | годы | | |технологического | |Воронежской области, ОАО "Федеральная|технологического присоединения к| регулированию | | | |присоединения к объектам| |сетевая компания единой энергетической|объектам электросетевого хозяйства| тарифов области. | | | |электросетевого хозяйства в| |системы", ОАО "Межрегиональная|филиалом ОАО "Межрегиональная|Управление жилищно-| | | |отчетном году | |распределительная сетевая компания Центра"|распределительная сетевая компания| коммунального | | | | | |и филиала ОАО "Межрегиональная|Центра" - "Воронежэнерго" в объеме 332| хозяйства и | | | | | |распределительная сетевая компания Центра"|МВт. |энергетики области | | | | | |- "Воронежэнерго" при реализации|В 2013 - 2014 годах достижение| | | | | | |инвестиционных программ по повышению|утвержденных плановых значений| | | | | | |надежности электроснабжения и обеспечение|показателя N 25 | | | | | | |присоединения новых потребителей к| | | | | | | |электрическим сетям на период до 2017 года| | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 26 |Заявленная мощность,| МВт |Мероприятия указаны в показателе N 25 |Достижение утвержденных плановых| Управление по | 2012 - 2014 | | |которая не была| | |значений показателя N 26 | государственному | годы | | |удовлетворена в связи с| | | | регулированию | | | |отсутствием технической| | | | тарифов области. | | | |возможности | | | |Управление жилищно-| | | |технологического | | | | коммунального | | | |присоединения к объектам| | | | хозяйства и | | | |электросетевого хозяйства | | | |энергетики области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 27 |Ставка платы за| рублей/кВт |Оптимизация затрат сетевых организаций,|Достижение в 2012 году| Управление по | 2012 - 2014 | | |технологическое | |осуществляющих технологическое|средневзвешенной ставки платы за| государственному | годы | | |присоединение к| |присоединение энергопринимающих устройств|технологическое присоединение за 1 кВт| регулированию | | | |электрическим сетям на| |заявителей, в условиях перехода филиала|мощности к электрическим сетям в сумме| тарифов области. | | | |уровне напряжения ниже 35| |ОАО "Межрегиональная распределительная|8195 рублей/кВт. |Управление жилищно-| | | |кВ и мощности менее 10000| |сетевая компания Центра" - "Воронежэнерго"|В 2013 - 2014 годах достижение| коммунального | | | |кВА | |на регулирование тарифов на услуги по|утвержденных плановых значений| хозяйства и | | | | | |передаче электрической энергии методом|показателя N 27 |энергетики области | | | | | |доходности инвестированного капитала| | | | | | | |(RAB-регулирование) | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 28 |Количество планируемых к| единиц |Осуществление контроля за реализацией|Ввод в эксплуатацию в 2012 году 24| Управление по | 2012 - 2014 | | |вводу в эксплуатацию в| |инвестиционных программ сетевых|объектов электросетевого хозяйства| государственному | годы | | |соответствии с| |организаций |Воронежской области в соответствии с| регулированию | | | |утвержденными | | |утвержденной инвестиционной| тарифов области. | | | |инвестиционными программами| | |программой. |Управление жилищно-| | | |объектов электросетевого| | |В 2013 - 2014 годах достижение| коммунального | | | |хозяйства | | |утвержденных плановых значений| хозяйства и | | | | | | |показателя N 28 |энергетики области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 29 |Количество введенных в| единиц |Мероприятия указаны в показателе N 28 |Достижение утвержденных плановых| Управление по | 2012 - 2014 | | |эксплуатацию в соответствии| | |значений показателя N 29 | государственному | годы | | |с утвержденными| | | | регулированию | | | |инвестиционными программами| | | | тарифов области. | | | |объектов электросетевого| | | |Управление жилищно-| | | |хозяйства | | | | коммунального | | | | | | | | хозяйства и | | | | | | | |энергетики области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 30 |Трансформаторная мощность,| кВА |Осуществление контроля за реализацией|Прирост в 2012 году трансформаторной| Управление по | 2012 - 2014 | | |введенная в эксплуатацию в| |инвестиционных программ сетевых|мощности в объеме 283000 кВА| государственному | годы | | |соответствии с| |организаций |(подстанция 35,110 кВ) электросетевого| регулированию | | | |утвержденными | | |хозяйства области в соответствии с| тарифов области. | | | |инвестиционными программами| | |утвержденной инвестиционной|Управление жилищно-| | | | | | |программой. | коммунального | | | | | | |В 2013 - 2014 годах достижение| хозяйства и | | | | | | |утвержденных плановых значений|энергетики области | | | | | | |показателей N 30 | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 31 |Объем планируемой к вводу в| кВА |Мероприятия указаны в показателе N 30 |Достижение утвержденных плановых| Управление по | 2012 - 2014 | | |эксплуатацию в соответствии| | |значений показателя N 31 | государственному | годы | | |с утвержденными | | | | регулированию | | | |инвестиционными программами| | | | тарифов области. | | | |трансформаторной мощности | | | |Управление жилищно-| | | | | | | | коммунального | | | | | | | | хозяйства и | | | | | | | |энергетики области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 32 |Протяженность электрических| км |Осуществление контроля за реализацией|Увеличение в 2012 году протяженности| Управление по | 2012 - 2014 | | |сетей в целях увеличения их| |инвестиционных программ сетевых|линий электропередачи (35, 110 кВ)| государственному | годы | | |пропускной способности, | |организаций |электросетевого хозяйства области на 9| регулированию | | | |введенных в эксплуатацию в| | |км в соответствии с утвержденной| тарифов области. | | | |соответствии с| | |инвестиционной программой. В 2012 -|Управление жилищно-| | | |утвержденными | | |2014 годах достижение плановых| коммунального | | | |инвестиционными программами| | |значений показателей N 32 и N 33 | хозяйства и | | | | | | | |энергетики области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 33 |Протяженность планируемых к| км |Мероприятия указаны в показателе N 32 |Достижение утвержденных плановых| Управление по | 2012 - 2014 | | |вводу в эксплуатацию в| | |значений показателя N 33 | государственному | годы | | |соответствии с| | | | регулированию | | | |утвержденными | | | | тарифов области. | | | |инвестиционными программами| | | |Управление жилищно-| | | |электрических сетей в целях| | | | коммунального | | | |увеличения их пропускной| | | | хозяйства и | | | |способности | | | |энергетики области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 34 |Наличие в субъекте РФ| да/нет |Мониторинг и реализация схемы|Схема территориального планирования| Департамент | 2012 год | | |утвержденных схем (схемы)| |территориального планирования области в|Воронежской области утверждена| архитектуры и | | | |территориального | |рамках ВЦП "Развитие градостроительной|постановлением правительства| строительной | | | |планирования субъекта РФ | |деятельности в Воронежской области на 2012|Воронежской области от 05.03.2009| политики области | | | | | |- 2014 годы" |N 158. | | | | | | | |Внесение изменений в схему| | | | | | | |территориального планирования области| | | | | | | |в порядке, установленном| | | | | | | |законодательством | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 35 |Доля городских округов и| % |1. Мониторинг и реализация генеральных|Генеральные планы утверждены для| Департамент | 2012 год | | |городских поселений с| |планов городского округа город Воронеж,|городского округа город Воронеж,| архитектуры и | | | |численностью населения| |Борисоглебского городского округа,|Борисоглебского городского округа,| строительной | | | |более 50 тыс. человек, в| |городского поселения город Россошь и|городского поселения город Россошь и| политики области | | | |которых приняты генеральные| |городского поселения город Лиски |городского поселения город Лиски. | | | | |планы (внесены в них| |——————————————————————————————————————————|Наличие актуальных документов| | | | |изменения) с 1 января 2005| |2. Контроль соблюдения законодательства|территориального планирования для| | | | |года, в общем количестве| |органами местного самоуправления при|городских округов и городских| | | | |городских округов и| |осуществлении процедур внесения изменений|поселений | | | | |городских поселений с| |в документы градостроительного зонирования| | | | | |численностью населения| | | | | | | |более 50 тыс. человек | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 36 |Доля городских округов и| % |Мониторинг и реализация правил|Правила землепользования и застройки| Департамент | 2012 - 2014 | | |городских поселений с| |землепользования и застройки городского|утверждены для городского округа город| архитектуры и | годы | | |численностью населения| |округа город Воронеж, Борисоглебского|Воронеж, Борисоглебского городского| строительной | | | |более 50 тыс. человек, в| |городского округа, городского поселения|округа, городского поселения город| политики области | | | |которых приняты правила| |город Россошь и городского поселения город|Россошь и городского поселения город| | | | |землепользования и| |Лиски |Лиски. | | | | |застройки, в общем| | |Наличие актуальных документов| | | | |количестве городских| | |градостроительного зонирования для| | | | |округов и городских| | |городских округов и городских| | | | |поселений с численностью| | |поселений | | | | |населения более 50 тыс.| | | | | | | |человек | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 37 |Средняя продолжительность| месяцев |1. Внесение необходимых изменений и|Упорядочение процедуры предоставления| Департамент | Постоянно, | | |периода с даты подачи| |дополнений в административные регламенты|земельных участков, сокращение сроков| имущественных и | 2012 - 2014 | | |заявки на предоставление| |предоставления государственных услуг в|предоставления земельных участков |земельных отношений| годы | | |земельного участка в аренду| |связи с изменением законодательства.| | области. | | | |для строительства (кроме| |Внедрение электронного межведомственного| | Органы местного | | | |жилищного) до даты принятия| |взаимодействия при предоставлении| |самоуправления (по | | | |решения о предоставлении| |государственных услуг, предоставление| | согласованию) | | | |земельного участка в аренду| |государственных услуг в электронном виде | | | | | |для строительства (кроме| |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | |жилищного) | |2. Проведение методической и практической|Проведение семинаров, подготовка| |Ежеквартально,| | | | |работы с органами местного самоуправления|методических рекомендаций | | 2012 - 2014 | | | | |по совершенствованию процедур| | | годы | | | | |предоставления и распоряжения земельными| | | | | | | |участками | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |3. Проведение мониторинга времени|Определение реального времени по| |Ежегодно, 2012| | | | |предоставления земельных участков в|процедуре предоставления земельных| | - 2014 годы | | | | |муниципальных образованиях |участков | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |4. Реализация плана мероприятий по|Сокращение сроков до уровня| Департамент | 2012 - 2014 | | | | |ликвидации административных барьеров в|утвержденных плановых значений| архитектуры и | годы | | | | |строительстве на 2010 - 2012 годы,|показателя N 37 | строительной | | | | | |утвержденного распоряжением правительства| | политики области | | | | | |Воронежской области от 01.12.2010 N 816-р,| | | | | | | |и аналогичных планов, утвержденных| | | | | | | |органами местного самоуправления городских| | | | | | | |округов и муниципальных районов области | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |5. Подготовка, утверждение и реализация| | | 2012 - 2013 | | | | |плана мероприятий по ликвидации| | | годы | | | | |административных барьеров в строительстве| | | | | | | |на 2013 - 2014 годы и аналогичных планов,| | | | | | | |утвержденных органами местного| | | | | | | |самоуправления городских округов и| | | | | | | |муниципальных районов области | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |6. Проведение методической работы с| | | 2012 - 2014 | | | | |органами местного самоуправления по| | | годы | | | | |совершенствованию градостроительного| | | | | | | |зонирования | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |7. Контроль за соблюдением процедур| | | 2012 - 2014 | | | | |подготовки и утверждения градостроительной| | | годы | | | | |документации | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 38 |Средняя продолжительность| месяцев |Мероприятия указаны в показателе N 37 п. 4|Сокращение сроков до уровня| Департамент | 2012 - 2014 | | |периода с даты принятия| |- 7 |утвержденных плановых значений| архитектуры и | годы | | |решения о предоставлении| | |показателя N 38 | строительной | | | |земельного участка в аренду| | | | политики области. | | | |для строительства (кроме| | | | Исполнительные | | | |жилищного) до даты выдачи| | | | органы | | | |разрешения на строительство| | | | государственной | | | |(кроме жилищного) | | | | власти области во | | | | | | | | взаимодействии с | | | | | | | | органами местного | | | | | | | |самоуправления (по | | | | | | | | согласованию) | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 39 |Средняя продолжительность| месяцев |1. Оказание методического содействия|Сокращение сроков до уровня| Департамент | 2012 - 2014 | | |периода с даты выдачи| |органам местного самоуправления по выдаче|утвержденных плановых значений| архитектуры и | годы | | |разрешения на строительство| |разрешительной документации |показателя N 39 | строительной | | | |(кроме жилищного) до даты| |——————————————————————————————————————————| | политики области |——————————————| | |получения разрешения на| |2. Осуществление контроля за соблюдением| | | 2012 - 2014 | | |ввод объекта капитального| |органами местного самоуправления| | | годы | | |строительства в| |законодательства о градостроительной| | | | | |эксплуатацию | |деятельности в части соблюдения| | | | | | | |нормативных сроков и процедур подготовки| | | | | | | |соответствующей документации | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| |———————————————————|——————————————| | | | |3. Применение совершенных технологий| | Департамент | 2012 - 2014 | | | | |строительства, унифицированных| | архитектуры и | годы | | | | |строительных конструкций, оптимизация| | строительной | | | | | |организации строительства и производства| | политики области. | | | | | |строительных работ, обеспечение| | Органы местного | | | | | |своевременного подключения к сетям| |самоуправления (по | | | | | |энергоснабжения | | согласованию) | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 40 |Доля земельных участков в| % |1. Проведение методической и практической|Проведение семинаров, подготовка| Департамент | 2012 - 2014 | | |субъекте РФ,| |работы с органами местного самоуправления|методических рекомендаций | имущественных и | годы | | |предоставленных для| |по совершенствованию процедур| |земельных отношений| | | |строительства (кроме| |предоставления и распоряжения земельными| | области. | | | |жилищного) по результатам| |участками | | Органы местного | | | |торгов, в общей площади| | | |самоуправления (по | | | |земельных участков в| | | | согласованию) | | | |субъекте РФ,| |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | |предоставленных для| |2. Развитие практики по предоставлению|Проведение торгов по предоставлению| Департамент | 2012 - 2014 | | |строительства (кроме| |земельных участков с торгов |земельных участков | имущественных и | годы | | |жилищного) | | | |земельных отношений| | | | | | | | области. | | | | | | | | Органы местного | | | | | | | |самоуправления (по | | | | | | | | согласованию) | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |3. Утверждение и реализация графика|Проведение торгов по предоставлению| Департамент | 2012 - 2014 | | | | |проведения аукционов по предоставлению|земельных участков | имущественных и | годы | | | | |земельных участков | |земельных отношений| | | | | | | | области. | | | | | | | | КУ ВО "Фонд | | | | | | | | государственного | | | | | | | | имущества" | | | | | |——————————————————————————————————————————| |———————————————————|——————————————| | | | |4. Утверждение регламента по исполнению| | Департамент | 2012 год | | | | |государственной функции "Продажа| | имущественных и | | | | | |находящихся в собственности Воронежской| |земельных отношений| | | | | |области земельных участков, а также| | области | | | | | |земельных участков, государственная| | | | | | | |собственность на которые не разграничена,| | | | | | | |расположенных в границах городского округа| | | | | | | |город Воронеж, или права на заключение| | | | | | | |договоров аренды таких земельных участков| | | | | | | |на торгах" | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |5. Государственная (областная) поддержка|Утверждение проектов планировки| Департамент | 2012 - 2014 | | | | |подготовки проектов планировки|территорий. | архитектуры и | годы | | | | |муниципальными образованиями Воронежской|Увеличение площади земельных участков,| строительной | | | | | |области в рамках ВЦП "Развитие|предоставляемых для строительства. | политики области. | | | | | |градостроительной деятельности в|Обеспечение к 2014 году 40% населенных| Органы местного | | | | | |Воронежской области на 2012 - 2014 годы" |пунктов установленными границами |самоуправления (по | | | | | |——————————————————————————————————————————| | согласованию) |——————————————| | | | |6. Государственная (областная) поддержка| | | 2012 - 2014 | | | | |подготовки карт (планов) для установления| | | годы | | | | |границ населенных пунктов Воронежской| | | | | | | |области в рамках ВЦП "Развитие| | | | | | | |градостроительной деятельности в| | | | | | | |Воронежской области на 2012 - 2014 годы" | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 40.1 |Доля земельных участков,| % |1. Подготовка и принятие решений о|Издание правовых актов | Департамент | 2012 - 2014 | | |находящихся в| |переоформлении права постоянного| | имущественных и | годы | | |государственной | |(бессрочного) пользования земельными| |земельных отношений| | | |собственности субъектов РФ,| |участками на право аренды или| | области. | | | |муниципальной | |собственности | | Органы местного | | | |собственности, а также| |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|самоуправления (по |——————————————| | |государственная | |2. Заключение договоров аренды или|Оформленные договоры аренды,| согласованию) | 2012 - 2014 | | |собственность на которые не| |купли-продажи земельных участков на|купли-продажи | | годы | | |разграничена, право| |основании принятых решений о| | | | | |постоянного (бессрочного)| |переоформлении права постоянного| | | | | |пользования которыми| |(бессрочного) пользования земельными| | | | | |переоформлено в| |участками | | | | | |соответствии с требованиями| |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | |Федерального закона "О| |3. Подготовка и направление в Управление|Принятие мер в отношении| | 2012 - 2014 | | |введении в действие| |Росреестра по Воронежской области перечня|недобросовестных землепользователей | | годы | | |Земельного кодекса РФ", в| |юридических и физических лиц, не| | | | | |общем количестве земельных| |переоформивших в установленный срок право| | | | | |участков, находящихся в| |постоянного (бессрочного) пользования| | | | | |государственной | |земельными участками, для принятия мер,| | | | | |собственности субъектов | |предусмотренных действующим| | | | | |РФ, муниципальной| |законодательством | | | | | |собственности, а также| |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | |государственная | |4. Мероприятия указаны в|Снижение количества согласующих| Департамент | 2012 - 2014 | | |собственность на которые не| |показателе N 37 п. 4 - 7 |органов и организаций до утвержденных| архитектуры и | годы | | |разграничена, право| | |значений показателя N 41 | строительной | | | |постоянного (бессрочного)| | | | политики области. | | | |пользования на которые| | | | Исполнительные | | | |подлежит переоформлению | | | | органы | | | | | | | | государственной | | | | | | | | власти области во | | | | | | | | взаимодействии с | | | | | | | | органами местного | | | | | | | |самоуправления (по | | | | | | | | согласованию) | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 41 |Количество органов| единиц |Мероприятия указаны в показателе N 37 п. 4|Снижение количества согласующих| Департамент | 2012 - 2014 | | |исполнительной власти,| |- 7 |органов и организаций до утвержденных| архитектуры и | годы | | |предприятий и организаций,| | |значений показателя N 41 | строительной | | | |чье согласование необходимо| | | | политики области. | | | |получить в период| | | | Органы местного | | | |предоставления земельного| | | |самоуправления (по | | | |участка в аренду для| | | | согласованию) | | | |строительства (кроме| | | | | | | |жилищного) начиная с даты| | | | | | | |подачи заявки на| | | | | | | |предоставление земельного| | | | | | | |участка в аренду для| | | | | | | |строительства (кроме| | | | | | | |жилищного) до даты выдачи| | | | | | | |разрешения на ввод объекта| | | | | | | |капитального строительства| | | | | | | |в эксплуатацию | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 42 |Доля городских округов и| % |Показатель достигнут |Программы комплексного развития|Управление жилищно-| 2012 - 2014 | | |городских поселений с| | |утверждены во всех 4 муниципальных| коммунального | годы | | |численностью населения| | |образованиях с численностью населения| хозяйства и | | | |более 50 тыс. человек, в| | |более 50 тыс. человек: |энергетики области.| | | |которых утверждены| | |- городской округ город Воронеж; | Департамент | | | |программы комплексного| | |- городское поселение город Лиски; | архитектуры и | | | |развития систем| | |- Борисоглебский городской округ; | строительной | | | |коммунальной | | |- городское поселение город Россошь | политики области | | | |инфраструктуры, в общем| | | | | | | |количестве городских| | | | | | | |округов и городских| | | | | | | |поселений с численностью| | | | | | | |населения более 50 тыс.| | | | | | | |человек | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | II | Здравоохранение и здоровье населения | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 45 |Младенческая смертность |число умерших в |1. Оснащение акушерских и гинекологических|Снижение показателя младенческой| Департамент | 2012 - 2014 | | | | возрасте до 1 |отделений, женских консультаций,|смертности до 7,5 промилле | здравоохранения | годы | | | | года на 1 тыс. |реанимационных отделений необходимым| | области | | | | | родившихся |оборудованием в соответствии со| | | | | | | живыми |стандартами оснащения | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |2. Развитие высокотехнологичных видов| | | | | | | |медицинской помощи и внедрение современных| | | | | | | |методик | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |3. Улучшение организации и качества| | | | | | | |оказания акушерско-гинекологической помощи| | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |4. Совершенствование пренатальной| | | | | | | |диагностики врожденных аномалий развития | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |5. Повышение квалификации медицинского| | | | | | | |персонала | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |6. Укомплектование кадрами учреждений| | | | | | | |родовспоможения и детства | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |7. Организация второй выездной бригады| | | | | | | |реанимационного консультативного центра в| | | | | | | |государственном учреждении здравоохранения| | | | | | | |"Воронежская областная детская клиническая| | | | | | | |больница N 1" | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 46 |Смертность населения в|число умерших на|1. Оснащение государственных и|Снижение показателя смертности к 2013| Департамент | 2012 - 2014 | | |возрастной группе от 1 года|100 тыс. человек|муниципальных учреждений здравоохранения|году до 51 умершего на 100 тыс.| здравоохранения | годы | | |до 4 лет |соответствующего|современным диагностическим и лечебным|человек соответствующего возраста | области | | | | | возраста |оборудованием | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |2. Совершенствование работы| | | | | | | |реанимационного консультативного центра| | | | | | | |государственного учреждения| | | | | | | |здравоохранения "Воронежская областная| | | | | | | |детская клиническая больница N 1" | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |3. Развитие высокотехнологичных видов| | | | | | | |медицинской помощи и внедрение современных| | | | | | | |методик | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |4. Укомплектование кадрами учреждений| | | | | | | |родовспоможения и детства | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |5. Повышение квалификации медицинского| | | | | | | |персонала | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |6. Улучшение качества оказания| | | | | | | |амбулаторной педиатрической помощи | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 47 |Смертность населения в|число умерших на|1. Совершенствование организации|Доведение показателя к 2013 году до 24| Департамент | 2012 - 2014 | | |возрастной группе от 5 до 9|100 тыс. человек|медицинского обеспечения учащихся в|умерших на 100 тыс. человек| здравоохранения | годы | | |лет |соответствующего|общеобразовательных учреждениях |соответствующего возраста | области | | | | | возраста |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |2. Совершенствование методов работы с| | | | | | | |детьми, находящимися в трудной жизненной| | | | | | | |ситуации | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |3. Совершенствование работы| | | | | | | |реанимационного консультативного центра| | | | | | | |государственного учреждения| | | | | | | |здравоохранения "Воронежская областная| | | | | | | |детская клиническая больница N 1" | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |4. Совершенствование организации| | | | | | | |медицинской помощи детям, пострадавшим при| | | | | | | |дорожно-транспортных происшествиях (далее| | | | | | | |- ДТП). Профилактика ДТП | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |5. Совершенствование работы по направлению| | | | | | | |детей в санаторно-курортные учреждения | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 48 |Смертность населения в|число умерших на|1. Совершенствование организации|Доведение показателя к 2013 году до| Департамент | 2012 - 2014 | | |возрастной группе от 10 до|100 тыс. человек|медицинского обеспечения учащихся в|уровня 24 умерших на 100 тыс. человек| здравоохранения | годы | | |14 лет |соответствующего|общеобразовательных учреждениях |соответствующего возраста | области | | | | | возраста |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |2. Совершенствование методов работы с| | | | | | | |детьми, находящимися в трудной жизненной| | | | | | | |ситуации | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |3. Совершенствование работы| | | | | | | |реанимационного консультативного центра| | | | | | | |государственного учреждения| | | | | | | |здравоохранения "Воронежская областная| | | | | | | |детская клиническая больница N 1" | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |4. Совершенствование организации| | | | | | | |медицинской помощи детям, пострадавшим при| | | | | | | |ДТП. Профилактика ДТП | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |5. Совершенствование работы по направлению| | | | | | | |детей в санаторно-курортные учреждения | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 49 |Смертность населения в|число умерших на|1. Совершенствование организации|Доведение показателя к 2013 году до| Департамент | 2012 - 2014 | | |возрастной группе от 15 до|100 тыс. человек|медицинского обеспечения учащихся в|79,5 умерших на 100 тыс. человек| здравоохранения | годы | | |19 лет |соответствующего|общеобразовательных учреждениях |соответствующего возраста | области | | | | | возраста |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |2. Совершенствование методов работы с| | | | | | | |детьми, находящимися в трудной жизненной| | | | | | | |ситуации | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |3. Совершенствование организации| | | | | | | |медицинской помощи детям, пострадавшим при| | | | | | | |ДТП. Профилактика дорожно-транспортного| | | | | | | |травматизма среди детей и подростков | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 50 |Материнская смертность | число умерших |1. Оснащение акушерских и гинекологических|Реализация данных мероприятий позволит| Департамент | 2012 - 2014 | | | | женщин на 100 |отделений, женских консультаций|снизить показатель материнской| здравоохранения | годы | | | | тыс. детей, |необходимым оборудованием в соответствии|смертности к 2013 году до 8,9 умерших| области | | | | | родившихся |со стандартами оснащения |(на 100000 родившихся живыми), который| | | | | | живыми |——————————————————————————————————————————|на протяжении последних лет и в| | | | | | |2. Развитие высокотехнологичных видов|прогнозируемом периоде будет| | | | | | |медицинской помощи и внедрение современных|сохраняться ниже уровня РФ и ЦФО | | | | | | |методик | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |3. Оптимизация работы дистанционного| | | | | | | |акушерского консультационного центра| | | | | | | |бюджетного учреждения здравоохранения| | | | | | | |"Воронежская областная детская клиническая| | | | | | | |больница N 1" | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |4. Оптимизация работы дистанционного| | | | | | | |акушерского консультативного центра| | | | | | | |муниципального бюджетного учреждения| | | | | | | |здравоохранения "Городская клиническая| | | | | | | |больница скорой медицинской помощи N 10" | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |5. Улучшение организации и качества| | | | | | | |оказания акушерско-гинекологической помощи| | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |6. Повышение квалификации медицинского| | | | | | | |персонала | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 51 |Смертность населения|число умерших на|1. Развитие первичной медицинской помощи |Проведение дополнительной| Департамент | 2012 - 2014 | | |трудоспособного возраста |100 тыс. человек|——————————————————————————————————————————|диспансеризации работающих граждан,| здравоохранения | годы | | | |соответствующего|2. Обеспечение населения|дополнительных медицинских осмотров| области | | | | | возраста |высокотехнологичной медицинской помощью |граждан, работающих во вредных (или| | | | | | |——————————————————————————————————————————|опасных) условиях труда. | | | | | | |3. Улучшение контроля качества медицинской|Ведение регистра больных области,| | | | | | |помощи населению области, экспертизы|нуждающихся в врачебно-медицинской| | | | | | |временной нетрудоспособности в учреждениях|помощи (далее - ВМП), и постоянная его| | | | | | |здравоохранения |коррекция: ежегодный анализ и учет| | | | | | | |выявленных больных, нуждающихся в ВМП,| | | | | | | |по профилям заболеваний. Безусловное| | | | | | | |выполнение государственного задания по| | | | | | | |освоению квот, по направлению больных| | | | | | | |в федеральные специализированные| | | | | | | |медицинские учреждения (далее - ФСМУ).| | | | | | | |Развитие ВМП в государственном| | | | | | | |учреждении здравоохранения| | | | | | | |"Воронежская областная клиническая| | | | | | | |больница N 1", государственном| | | | | | | |учреждении здравоохранения| | | | | | | |"Воронежская областная детская| | | | | | | |клиническая больница N 1",| | | | | | | |государственном учреждении| | | | | | | |здравоохранения "Воронежская областная| | | | | | | |клиническая офтальмологическая| | | | | | | |больница", государственном учреждении| | | | | | | |здравоохранения "Областная детская| | | | | | | |клиническая больница N 2",| | | | | | | |государственном учреждении| | | | | | | |здравоохранения "Воронежский областной| | | | | | | |клинический диспансер",| | | | | | | |государственном учреждении| | | | | | | |здравоохранения "Воронежский областной| | | | | | | |клинический противотуберкулезный| | | | | | | |диспансер им. Н.С. Похвисневой".| | | | | | | |Развитие ВМП в| | | | | | | |лечебно-профилактических учреждениях| | | | | | | |области (далее - ЛПУ) позволит| | | | | | | |удовлетворить потребности населения| | | | | | | |области в ВМП на местной базе,| | | | | | | |значительно сократит транспортные| | | | | | | |расходы населения по проезду в| | | | | | | |федеральные клиники. Включение ЛПУ| | | | | | | |области в федеральный список на| | | | | | | |оказание ВМП позволит привлечь| | | | | | | |федеральные средства для лечения| | | | | | | |больных области. | | | | | | | |Контроль за соблюдением стандартов и| | | | | | | |протоколов обследования и лечения| | | | | | | |больных. | | | | | | | |Реализация данных мероприятий позволит| | | | | | | |снизить смертность населения| | | | | | | |трудоспособного возраста к 2014 году| | | | | | | |до 591 умерших на 100 тыс. населения| | | | | | | |соответствующего возраста | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 52 |Смертность населения|число умерших на|1. Развитие службы "Скорой помощи":|Оказание реанимационной помощи в| Департамент | 2012 - 2014 | | |трудоспособного возраста от|100 тыс. человек|оснащение реанимобилями класса В и С,|течение "Золотого часа", быстрая и| здравоохранения | годы | | |внешних причин |соответствующего|подготовка кадров |качественная доставка пострадавших в| области | | | | | возраста |——————————————————————————————————————————|стационар. | | | | | | |2. Строительство вертолетных площадок |Своевременное оказание реанимационной| | | | | | |——————————————————————————————————————————|помощи, а также квалифицированное| | | | | | |3. Развитие реанимационной служб в|оказание травматологической,| | | | | | |государственных и муниципальных больницах|нейрохирургической, хирургической| | | | | | |(оснащение и переоснащение следящей и|помощи. | | | | | | |наркозно-дыхательной аппаратурой,|Снижение смертности пострадавших в ДТП| | | | | | |подготовка кадров) |на федеральных трассах. | | | | | | |——————————————————————————————————————————|Реализация мероприятий позволит| | | | | | |4. Развитие травматологической и|снизить смертность в трудоспособном| | | | | | |хирургической служб в ЦРБ |возрасте от внешних причин к 2014 году| | | | | | |——————————————————————————————————————————|до 149 умерших на 100 тыс. населения| | | | | | |5. Выполнение федеральной целевой|соответствующего возраста | | | | | | |программы (далее - ФЦП) "Повышение| | | | | | | |безопасности дорожного движения в 2006 -| | | | | | | |2012 годах". Обучение реанимационным| | | | | | | |мероприятиям водителей, работников| | | | | | | |придорожного сервиса | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 53 |Смертность населения|число умерших на|1. Совершенствование системы|Совершенствование работы регионального| Департамент | 2012 - 2014 | | |трудоспособного возраста от|100 тыс. человек|взаимодействия лечебно-профилактических|сосудистого центра по оказанию| здравоохранения | годы | | |болезней системы|соответствующего|учреждений области с региональным и|высокотехнологичной специализированной| области | | | |кровообращения | возраста |первичными сосудистыми центрами.|помощи больным с сосудистой патологией| | | | | | |Дальнейшее укомплектование штатов,|в Воронежской области, по координации| | | | | | |укрепление материально-технической базы |системы профилактики, лечения и| | | | | | |——————————————————————————————————————————|реабилитации при цереброваскулярной| | | | | | |2. Оптимизация работы скорой медицинской|патологии и ишемической болезни| | | | | | |помощи и ведения больных с острыми|сердца, обеспечению| | | | | | |нарушениями мозгового кровообращения|эпидемиологического мониторинга и| | | | | | |(инсультами) и инфарктами миокарда на|контроль проведения профилактических| | | | | | |догоспитальном этапе |мероприятий в Воронежской области. | | | | | | |——————————————————————————————————————————|Создание базы данных пациентов с| | | | | | |3. Совершенствование и развитие|высоким риском развития острых| | | | | | |высокотехнологичных видов медицинской|сосудистых осложнений для выезда| | | | | | |помощи |бригад интенсивной терапии на вызовы| | | | | | |——————————————————————————————————————————|этой группы больных, создание| | | | | | |4. Развитие службы реабилитации больных,|алгоритма ведения больных с| | | | | | |перенесших острое нарушение мозгового|подозрением на острый коронарный| | | | | | |кровообращения, острый инфаркт миокарда,|синдром и инфаркт миокарда. | | | | | | |операции на сердце |Оснащение и укомплектование службы| | | | | | |——————————————————————————————————————————|скорой медицинской помощи| | | | | | |5. Проведение комплекса мероприятий по|оборудованием (в том числе| | | | | | |первичной и вторичной профилактике|ЭКГ-аппаратами, дефибрилляторами,| | | | | | |сердечно-сосудистых заболеваний |аппаратами для искусственной| | | | | | |——————————————————————————————————————————|вентиляции легких (ИВЛ) и др.), а| | | | | | |6. Повышение квалификации медицинского|также расходными материалами| | | | | | |персонала |(лекарственными препаратами,| | | | | | | |тромболитиками). | | | | | | | |Дальнейшее увеличение количества| | | | | | | |тромболизисов больным с острым| | | | | | | |нарушением мозгового кровообращения| | | | | | | |(ОНМК) и острым инфарктом миокарда| | | | | | | |(ОИМ), увеличение количества операций| | | | | | | |(эндоваскулярные, кардиохирургические:| | | | | | | |каротидная эндартерэктомия,| | | | | | | |ангиопластика, стентирование артерий,| | | | | | | |аорто-коронарное шунтирование (АКШ),| | | | | | | |малоинвазивные нейрохирургические| | | | | | | |методы лечения) до 2 тысяч в год. | | | | | | | |Совершенствование системы ранней| | | | | | | |медицинской реабилитации, а также| | | | | | | |реабилитация на основных этапах| | | | | | | |оказания медицинской помощи| | | | | | | |(стационарной, | | | | | | | |амбулаторно-поликлинической, | | | | | | | |санаторно-курортной), организация| | | | | | | |работы мультидисциплинарных бригад| | | | | | | |специалистов, внедрение эффективных| | | | | | | |методов кинезотерапии, эрготерапии,| | | | | | | |физиотерапии, коррекции| | | | | | | |психоэмоционального состояния больного| | | | | | | |в комплексе общих реабилитационных| | | | | | | |мероприятий на базе муниципальных| | | | | | | |учреждений. | | | | | | | |Внедрение алгоритмов диспансеризации| | | | | | | |трудоспособного населения с целью| | | | | | | |проведения превентивного лечения.| | | | | | | |Разработка и внедрение в Воронежской| | | | | | | |области программы первичной| | | | | | | |профилактики инсульта, инфаркта| | | | | | | |миокарда и острого коронарного| | | | | | | |синдрома, основана с учетом выявленных| | | | | | | |факторов риска цереброваскулярной и| | | | | | | |коронарной патологии при| | | | | | | |диспансеризации населения| | | | | | | |трудоспособного возраста. | | | | | | | |Целью вторичной профилактики,| | | | | | | |основанной на индивидуализированном| | | | | | | |подходе при проведении терапевтических| | | | | | | |мероприятий, является снижение риска| | | | | | | |возникновения повторного церебрального| | | | | | | |инсульта и других сосудистых событий| | | | | | | |(инфаркт миокарда, тромбозы| | | | | | | |периферических сосудов, тромбоэмболии| | | | | | | |легочной артерии и др.), увеличение| | | | | | | |продолжительности жизни больных. | | | | | | | |Подготовка, переподготовка и повышение| | | | | | | |квалификации медицинских кадров| | | | | | | |(врачей первичного звена, медицинских| | | | | | | |работников скорой медицинской помощи,| | | | | | | |бригад врачей-специалистов первичных| | | | | | | |сосудистых отделений муниципальных ЛПУ| | | | | | | |и регионального сосудистого центра| | | | | | | |государственного учреждения| | | | | | | |здравоохранения "Воронежская областная| | | | | | | |клиническая больница N 1"). | | | | | | | |Обучение фельдшеров| | | | | | | |фельдшерско-акушерских пунктов и| | | | | | | |скорой медицинской помощи. Проведение| | | | | | | |областных научно-практических| | | | | | | |конференций, выездных кустовых| | | | | | | |семинаров по цереброваскулярной| | | | | | | |тематике. | | | | | | | |Участие врачей области в работе| | | | | | | |всероссийских научно-практических| | | | | | | |конференций и семинаров. | | | | | | | |Все перечисленные мероприятия позволят| | | | | | | |снизить показатель смертности| | | | | | | |населения трудоспособного возраста к| | | | | | | |2014 году до 194 умерших на 100 тыс.| | | | | | | |населения соответствующего возраста | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 54 |Смертность населения|число умерших на|1. Строительство онкодиспансера |Внедрение современных видов помощи| Департамент | 2012 - 2014 | | |трудоспособного возраста от|100 тыс. человек|——————————————————————————————————————————|больным с онкопатологией. Выявление| здравоохранения | годы | | |новообразований |соответствующего|2. Проведение обучения врачей поликлиник|онкопатологии на ранних стадиях, в том| области | | | | | возраста |использованию комплекса мер по|числе раннее и массовое выявление| | | | | | |предотвращению начала онкозаболевания|онкопатологии мочеполовой системы у| | | | | | |("онконастороженности") |мужского населения. | | | | | | |——————————————————————————————————————————|Перечисленные мероприятия позволят| | | | | | |3. Выполнение программы "Улучшение|снизить показатель смертности| | | | | | |медицинской помощи населению Воронежской|населения трудоспособного возраста от| | | | | | |области с доброкачественной гиперплазией|новообразований к 2014 году до 93| | | | | | |предстательной железы" |умерших на 100 тыс. населения| | | | | | | |соответствующего возраста | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 55 |Смертность населения в|число умерших на|1. Совершенствование оказания скорой|Обеспечение своевременного прибытия| Департамент | 2012 - 2014 | | |результате |100 тыс. человек|медицинской помощи и скорой|скорой помощи к месту ДТП. Улучшение| здравоохранения | годы | | |дорожно-транспортных | |специализированной (авиационной)|стационарной медицинской помощи| области | | | |происшествий | |медицинской помощи при ДТП |пострадавшим и выжившим в ДТП. | | | | | | |——————————————————————————————————————————|Подписание соглашений между| | | | | | |2. Совершенствование системы|департаментом здравоохранения| | | | | | |взаимодействия ЛПУ Воронежской области с|Воронежской области, управлением| | | | | | |ЛПУ Ростовской и Липецкой областей |здравоохранения Тамбовской области,| | | | | | |——————————————————————————————————————————|комитетом по здравоохранению| | | | | | |3. Дальнейшее укомплектование штатов,|администрации Волгоградской области о| | | | | | |укрепление материально-технической базы |сотрудничестве по реализации| | | | | | |——————————————————————————————————————————|мероприятий, направленных на| | | | | | |4. Проектирование и строительство|совершенствование организации| | | | | | |вертолетных площадок |медицинской помощи пострадавшим при| | | | | | |——————————————————————————————————————————|ДТП на участках федеральных| | | | | | |5. Повышение квалификации медицинского|автомобильных дорог М-4 "Дон" и М-6| | | | | | |персонала |"Каспий" на границе зон| | | | | | |——————————————————————————————————————————|ответственности | | | | | | |6. Обучение сотрудников специальных служб| | | | | | | |правилам оказания первой помощи | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |7. Выполнение мероприятий ОЦП "Повышение| | Департамент | 2012 - 2014 | | | | |безопасности дорожного движения в| | промышленности и | годы | | | | |Воронежской области на период 2007 - 2012| |транспорта области.| | | | | |годов" (постановление Воронежской| | Управление | | | | | |областной Думы от 22.12.2006 N 710-IV-ОД) | |автомобильных дорог| | | | | | | | и дорожной | | | | | | | | деятельности | | | | | | | | области | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |8. Дооснащение пожарно-спасательных|Снижение времени оказания помощи| Управление по | 2012 год | | | | |подразделений Воронежской области|гражданам, терпящим бедствие в| взаимодействию с | | | | | |гидравлическим аварийно-спасательным|результате ДТП (зажатым в|административными и| | | | | |инструментом |автотранспорте) | военными органами | | | | | | | | правительства | | | | | | | | области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 56 |Общая численность лиц,| человек на 10 |1. Развитие медицинской помощи с|Развитие методов ранней диагностики на| Департамент | 2012 - 2014 | | |впервые признанных| тыс. населения |использованием профилактических мер,|амбулаторно-поликлиническом этапе,| здравоохранения | годы | | |инвалидами | |направленных на уменьшение влияния|совершенствование оказания скорой и| области. | | | | | |техногенных факторов на уровень|неотложной медицинской помощи,|Департамент труда и| | | | | |инвалидности в трудоспособном возрасте |развитие высокотехнологичной| социального | | | | | |——————————————————————————————————————————|медицинской помощи. Дальнейшее| развития области | | | | | |2. Улучшение выявляемости заболеваний у|развитие реабилитационной помощи и| | | | | | |лиц трудоспособного возраста в результате|систематический анализ эффективности| | | | | | |оснащенности лечебно-профилактических|реабилита-ционных мероприятий. | | | | | | |учреждений современной аппаратурой,|Обучение пациентов в школах здоровья,| | | | | | |проведения диспансеризации, углубленных|пропаганда здорового образа жизни,| | | | | | |профосмотров; снижение смертности в|улучшение профессионально-технической| | | | | | |трудоспособном возрасте по ряду|подготовки работников в целях| | | | | | |заболеваний |сокращения числа несчастных случаев на| | | | | | |——————————————————————————————————————————|производстве, на транспорте, в| | | | | | |3. Использование комплекса|повседневной жизни, просвещение по| | | | | | |профилактических мероприятий по социально|вопросу вредного воздействия| | | | | | |значимым мероприятиям |окружающей среды. | | | | | | |——————————————————————————————————————————|Перечисленные мероприятия позволят| | | | | | |4. Повышение санитарно-эпидемиологической|снизить показатель общей численности| | | | | | |грамотности населения |лиц, впервые признанных инвалидами, до| | | | | | | |56 человек на 10 тыс. населения к 2014| | | | | | | |году | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 57 |Число лиц трудоспособного| человек на 10 |1. Развитие медицинской помощи с|Развитие методов ранней диагностики на| Департамент | 2012 - 2014 | | |возраста, впервые| тыс. населения |использованием профилактических мер,|амбулаторно-поликлиническом этапе,| здравоохранения | годы | | |признанных инвалидами | |направленных на уменьшение влияния|совершенствование оказания скорой и| области. | | | | | |техногенных факторов на уровень|неотложной медицинской помощи,|Департамент труда и| | | | | |инвалидности в трудоспособном возрасте |развитие методов высокотехнологичной| социального | | | | | |——————————————————————————————————————————|медицинской помощи. Дальнейшее| развития области | | | | | |2. Улучшение выявляемости заболеваний у|развитие реабилитационной помощи и| | | | | | |лиц трудоспособного возраста в результате|систематический анализ эффективности| | | | | | |оснащенности лечебно-профилактических|реабилитационных мероприятий. | | | | | | |учреждений современной аппаратурой,|Обучение пациентов в школах здоровья,| | | | | | |проведения диспансеризации, углубленных|пропаганда здорового образа жизни,| | | | | | |профосмотров |улучшение профессионально-технической| | | | | | |——————————————————————————————————————————|подготовки работников в целях| | | | | | |3. Снижение смертности в трудоспособном|сокращения числа несчастных случаев на| | | | | | |возрасте по ряду заболеваний |производстве, на транспорте, в| | | | | | |——————————————————————————————————————————|повседневной жизни, просвещение по| | | | | | |4. Использование комплекса|вопросу вредного воздействия| | | | | | |профилактических мероприятий по социально|окружающей среды. | | | | | | |значимым мероприятиям |Перечисленные мероприятия позволят| | | | | | |——————————————————————————————————————————|снизить показатель числа лиц| | | | | | |5. Повышение санитарно-эпидемиологической|трудоспособного возраста, впервые| | | | | | |грамотности населения |признанных инвалидами, до 49,8 человек| | | | | | | |на 10 тыс. населения к 2014 году | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 58 |Удовлетворенность населения| % от числа |Повышение качества оказания медицинской|Увеличение числа удовлетворенных| Департамент | 2012 - 2014 | | |медицинской помощью | опрошенных |помощи и культуры медицинского|качеством оказания медицинской помощи| здравоохранения | годы | | | | |обслуживания |и культурой общения медицинских| области | | | | | | |работников и пациентов | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 59 |Количество обоснованных| единиц на |1. Обеспечение финансирования программы|Отсутствие обоснованных жалоб на отказ| Департамент | 2012 - 2014 | | |жалоб на отказ в оказании| 1000 человек |государственных гарантий оказания|в оказании медицинской помощи,| здравоохранения | годы | | |медицинской помощи,| населения |бесплатной медицинской помощи населению|предоставляемой в рамках программы| области | | | |предоставляемой в рамках| |Воронежской области |государственных гарантий обязательного| | | | |территориальной программы| |——————————————————————————————————————————|медицинского страхования | |——————————————| | |обязательного медицинского| |2. Проведение семинаров, конференций по| | | 2012 - 2014 | | |страхования | |медицинскому праву | | | годы | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |3. Активизация ведомственного контроля| | | 2012 - 2014 | | | | |качества медицинской помощи | | | годы | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 59.1 |Доля граждан, получивших| % |1. Принятие мер по улучшению|Уменьшение доли граждан, получивших| Департамент | 2012 - 2014 | | |обоснованный отказ в| |финансирования для совершенствования|обоснованный отказ в оказании| здравоохранения | годы | | |оказании | |диагностики при оказании|высокотехнологичной медицинской| области | | | |высокотехнологичной | |высокотехнологичной медицинской помощи |помощи, доведение показателя к 2013| | | | |медицинской помощи, в общей| |——————————————————————————————————————————|году до уровня не более 8,7% | | | | |численности граждан,| |2. Улучшение качества диагностики и| | | | | |направленных на оказание| |обеспечение преемственности с Федеральными| | | | | |высокотехнологичной | |центрами при направлении в них профильных| | | | | |медицинской помощи органом| |больных | | | | | |управления здравоохранением| | | | | | | |субъекта РФ | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 59.2 |Заболеваемость населения| случаев на 100 |1. Дальнейшее совершенствование|Перечисленные мероприятия позволят| Департамент | 2012 - 2014 | | |туберкулезом | тыс. человек |организации работы по своевременному,|стабилизировать эпидемиологическую| здравоохранения | годы | | | | населения |активному выявлению туберкулеза с|ситуацию по туберкулезу | области | | | | | |достижением охвата населения осмотрами на| | | | | | | |туберкулез не менее чем на 90% | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |2. Приобретение современного| | | | | | | |рентгеновского оборудования для| | | | | | | |противотуберкулезных учреждений, в том| | | | | | | |числе компьютерного томографа, с целью| | | | | | | |повышения качества и сокращения сроков| | | | | | | |дообследования лиц с подозрением на| | | | | | | |туберкулез | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |3. Приобретение современного оборудования| | | | | | | |бактериологической лаборатории| | | | | | | |государственного учреждения| | | | | | | |здравоохранения "Воронежский областной| | | | | | | |противотуберкулезный диспансер им.| | | | | | | |Похвисневой" с целью придания ей статуса| | | | | | | |областной референс-лаборатории,| | | | | | | |реконструкция бактериологических| | | | | | | |лабораторий межрайонных| | | | | | | |противотуберкулезных диспансеров | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |4. Внедрение и совершенствование| | | | | | | |программных комплексов, позволяющих| | | | | | | |обеспечить: | | | | | | | |- мониторинг флюорографических осмотров| | | | | | | |населения области, что даст возможность| | | | | | | |принять оперативные управленческие| | | | | | | |решения, скоординировать деятельность| | | | | | | |учреждений здравоохранения различных| | | | | | | |уровней по предупреждению распространения| | | | | | | |туберкулеза; | | | | | | | |- автоматизированная система управления| | | | | | | |(далее - АСУ) "Пациент" позволит проводить| | | | | | | |постоянный мониторинг и эффективно| | | | | | | |управлять лечебным процессом, обеспечит| | | | | | | |централизованный контроль за строгим| | | | | | | |соблюдением стандартов диагностики,| | | | | | | |лечения и наблюдения больных туберкулезом,| | | | | | | |предоставит возможность обобщать и| | | | | | | |анализировать статистические данные с| | | | | | | |целью разработки путей совершенствования| | | | | | | |противотуберкулезной помощи | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |5. Привлечение медицинских работников| | | | | | | |различных уровней здравоохранения к| | | | | | | |проблемам выявления и лечения туберкулеза:| | | | | | | |5.1. Организация обучающих тренингов для| | | | | | | |медицинских работников общей лечебной сети| | | | | | | |по вопросам профилактики туберкулеза и| | | | | | | |организации контролируемого лечения. | | | | | | | |5.2. Развитие новых телекоммуникационных| | | | | | | |технологий в сестринском деле - проведение| | | | | | | |семинаров в системе телемедицины. | | | | | | | |5.3. Проведение выездных семинаров для| | | | | | | |обучения врачей организации лечения| | | | | | | |больных туберкулезом с множественной| | | | | | | |лекарственной устойчивостью (МЛУ) в| | | | | | | |современных условиях, привлечение к работе| | | | | | | |областного МЛУ-консилиума, стажировка на| | | | | | | |рабочем месте в отделении государственного| | | | | | | |учреждения здравоохранения "Воронежский| | | | | | | |областной противотуберкулезный диспансер| | | | | | | |им. Похвисневой" | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |6. Совершенствование форм и методов| | | | | | | |санпросветработы, в том числе с| | | | | | | |использованием возможностей современных| | | | | | | |телекоммуникационных технологий | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |7. Дальнейшее совершенствование| | | | | | | |профилактических мероприятий по| | | | | | | |предупреждению заболеваемости детей и| | | | | | | |подростков туберкулезом | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |8. Внедрение новой методики| | | | | | | |профилактического лечения детей и| | | | | | | |подростков из групп повышенного риска по| | | | | | | |туберкулезу | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |9. Социальная поддержка детей и| | | | | | | |подростков, состоящих на диспансерном| | | | | | | |учете у фтизиатра и нуждающихся в| | | | | | | |профилактическом специфическом лечении:| | | | | | | |дополнительное горячее питание в школах| | | | | | | |для детей из групп риска по туберкулезу на| | | | | | | |период проведения специфического| | | | | | | |профилактического лечения (курс 3 - 6| | | | | | | |месяцев в год) | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |10. Продолжение на территории области до| | | | | | | |2014 года и далее ежегодного обследования| | | | | | | |подростков на туберкулез флюорографическим| | | | | | | |методом | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 59.3 |Смертность населения от| случаев на 100 |1. Участие в международном проекте|Перечисленные мероприятия позволят| Департамент | 2012 - 2014 | | |туберкулеза | тыс. человек |всемирной организации здравоохранения и|добиться снижения экономического и| здравоохранения | годы | | | | населения |Фонда "Российское здравоохранение" по|социального ущерба от туберкулеза и| области | | | | | |лечению больных туберкулезом с|стабилизировать эпидемиологическую| | | | | | |множественной лекарственной устойчивостью|ситуацию | | | | | | |с привлечением дополнительных средств в| | | | | | | |размере 665,4 тыс. долларов США на| | | | | | | |приобретение дорогостоящих| | | | | | | |противотуберкулезных препаратов резервного| | | | | | | |ряда | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |2. Участие в международном проекте| | | | | | | |"Спутник", предусматривающем выделение| | | | | | | |средств на социальную поддержку больных| | | | | | | |туберкулезом и средства технической| | | | | | | |поддержки (автотранспорт для доставки| | | | | | | |препаратов непосредственно больному домой)| | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |3. Поддержка региональной власти,| | | | | | | |обеспечение эффективного взаимодействия| | | | | | | |различных служб и ведомств по привлечению| | | | | | | |уклоняющихся от лечения больных| | | | | | | |туберкулезом (работа областной и районных| | | | | | | |межведомственных комиссий по борьбе с| | | | | | | |туберкулезом) | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |4. Приобретение современного оборудования| | | | | | | |для операционных и кабинета переливания| | | | | | | |крови с целью повышения уровня и| | | | | | | |расширения спектра оказания| | | | | | | |высокотехнологичных видов хирургической| | | | | | | |помощи (торакальная хирургия) | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |5. Совершенствование форм работы,| | | | | | | |направленных на выработку у больных| | | | | | | |мотивации к лечению | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |6. Социальная поддержка больных, выдача| | | | | | | |продуктовых наборов больным, проходящим| | | | | | | |лечение по программе Фонда Российского| | | | | | | |здравоохранения в рамках проекта| | | | | | | |"Формирование приверженности к лечению у| | | | | | | |больных туберкулезом, проходящих| | | | | | | |контролируемое амбулаторное лечение" | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |7. Обеспечение лечебным питанием больных| | | | | | | |туберкулезом в полном объеме с достижением| | | | | | | |натуральных норм, утвержденных Приказом| | | | | | | |Министерства здравоохранения РФ от| | | | | | | |05.08.2003 N 330 | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |8. Увеличение охвата населения из "групп| | | | | | | |риска" флюорографическими осмотрами с| | | | | | | |целью своевременного выявления больных| | | | | | | |туберкулезом, уменьшения среди них лиц с| | | | | | | |распространенными, запущенными,| | | | | | | |лекарственно-устойчивыми формами | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 61 |Объем оказанной| койко-дней |Ежеквартальный мониторинг выполнения|Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |стационарной медицинской| |утвержденных объемных показателей в|значений показателя N 61. | здравоохранения | годы | | |помощи в расчете на 1| |разрезе лечебно-профилактических|Оценка эффективности управления| области | | | |жителя | |учреждений |объемами стационарной медицинской| | | | | | | |помощи | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 62 |Объем оказанной| количество |Мероприятие указано в показателе N 61 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |амбулаторной медицинской| посещений | |значений показателя N 62 | здравоохранения | годы | | |помощи в расчете на 1| | | | области | | | |жителя | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 63 |Объем оказанной скорой| количество |Мероприятие указано в показателе N 61 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |медицинской помощи в| вызовов | |значений показателя N 63 | здравоохранения | годы | | |расчете на 1 жителя | | | | области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 64 |Объем оказанной медицинской| пациенто-дней |Мероприятие указано в показателе N 61 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |помощи в дневных| | |значений показателя N 64 | здравоохранения | годы | | |стационарах всех типов в| | | | области | | | |расчете на 1 жителя | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 65 |Стоимость единицы объема| рублей |Мероприятие указано в показателе N 61 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |оказанной стационарной| | |значений показателя N 65 | здравоохранения | годы | | |медицинской помощи| | | | области | | | |(фактическое значение) | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 66 |Стоимость единицы объема| рублей |Мероприятие указано в показателе N 61 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |оказанной амбулаторной| | |значений показателя N 66 | здравоохранения | годы | | |медицинской помощи| | | | области | | | |(фактическое значение) | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 67 |Стоимость единицы объема| рублей |Мероприятие указано в показателе N 61 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |оказанной медицинской| | |значений показателя N 67 | здравоохранения | годы | | |помощи в дневных| | | | области | | | |стационарах всех типов| | | | | | | |(фактическое значение) | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 68 |Стоимость единицы объема| рублей |Мероприятие указано в показателе N 61 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |оказанной скорой| | |значений показателя N 68 | здравоохранения | годы | | |медицинской помощи| | | | области | | | |(фактическое значение) | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 69.1 |Количество государственных| единиц |Оптимизация сети стационарных учреждений |В 2012 году запланировано начало|Департамент труда и| 2012 - 2014 | | |(муниципальных) учреждений| | |строительства двух домов-интернатов| социального | годы | | |социального обслуживания | | |для престарелых и инвалидов. | развития области | | | | | | |В 2013 году - завершение строительства| | | | | | | |двух домов-интернатов для престарелых| | | | | | | |и инвалидов. | | | | | | | |В 2014 году новые учреждения будут| | | | | | | |апробированы в работе | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 70 |Количество государственных| единиц |Проведение капитального ремонта зданий|Проведение капитального ремонта будет| Департамент | 2012 - 2014 | | |(муниципальных) учреждений| |государственных учреждений здравоохранения|способствовать укреплению| здравоохранения | годы | | |здравоохранения, здания| | |материально-технической базы| области | | | |которых находятся в| | |учреждений здравоохранения и, в| | | | |аварийном состоянии или| | |конечном итоге, повышению качества| | | | |требуют капитального| | |оказания медицинской помощи населению | | | | |ремонта | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 70.1 |Количество государственных| единиц |Проведение капитального ремонта в|Достижение утвержденных плановых|Департамент труда и| 2012 - 2014 | | |(муниципальных) учреждений| |стационарных учреждениях социального|значений показателя N 70.1 | социального | годы | | |социального обслуживания,| |обслуживания. | | развития области | | | |здания которых находятся в| |Для улучшения качества предоставления| | | | | |аварийном состоянии или| |государственных социальных услуг| | | | | |требуют капитального| |запланировано проведение капитального| | | | | |ремонта | |ремонта: | | | | | | | |- в 2012 году в 4 стационарных| | | | | | | |учреждениях: бюджетное учреждение области| | | | | | | |"Бутурлиновский детский дом-интернат для| | | | | | | |умственно отсталых детей", бюджетное| | | | | | | |учреждение области "Бобровский| | | | | | | |психоневрологический интернат", бюджетное| | | | | | | |учреждение области "Лозовской дом-интернат| | | | | | | |для престарелых и инвалидов", бюджетное| | | | | | | |учреждение области "Верхнемамонский| | | | | | | |психоневрологический интернат"; | | | | | | | |- в 2013 году в 4 стационарных| | | | | | | |учреждениях, в том числе завершение| | | | | | | |капитального ремонта, начатого в 2012| | | | | | | |году: бюджетное учреждение области| | | | | | | |"Бутурлиновский детский дом-интернат для| | | | | | | |умственно отсталых детей", бюджетное| | | | | | | |учреждение области "Бобровский| | | | | | | |психоневрологический интернат", бюджетное| | | | | | | |учреждение области "Лозовской дом-интернат| | | | | | | |для престарелых и инвалидов", бюджетное| | | | | | | |учреждение области "Верхнемамонский| | | | | | | |психоневрологический интернат"; | | | | | | | |- в 2014 году в 4 стационарных| | | | | | | |учреждениях, в том числе: бюджетное| | | | | | | |учреждение области "Новохоперский| | | | | | | |психоневрологический интернат", бюджетное| | | | | | | |учреждение области "Борский| | | | | | | |психоневрологический интернат", бюджетное| | | | | | | |учреждение области "Писаревский| | | | | | | |дом-интернат для престарелых и инвалидов"| | | | | | | |и бюджетное учреждение области "Рамонский| | | | | | | |дом-интернат для престарелых и инвалидов" | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 71 |Среднемесячная номинальная| рублей |Увеличение среднемесячной номинальной|Приблизить показатель среднемесячной| Департамент | 2012 - 2014 | | |начисленная заработная| |начисленной заработной платы врачей,|номинальной начисленной заработной| здравоохранения | годы | | |плата врачей| |среднего медицинского и прочего персонала|платы работников государственных| области | | | |государственных | |государственных (муниципальных) учреждений|(муниципальных) учреждений| | | | |(муниципальных) учреждений| |здравоохранения до уровня средних значений|здравоохранения к средним значениям по| | | | |здравоохранения | |по РФ путем проведения ряда мероприятий по|РФ и ЦФО | | | | | | |оптимизации неэффективных расходов | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 72 |Среднемесячная номинальная| рублей |Мероприятие указано в показателе N 71 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |начисленная заработная| | |значений показателя N 72 | здравоохранения | годы | | |плата среднего медицинского| | | | области | | | |персонала государственных| | | | | | | |(муниципальных) учреждений| | | | | | | |здравоохранения | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 72.1 |Среднемесячная номинальная| рублей |Мероприятие указано в показателе N 71 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |начисленная заработная| | |значений показателя N 72.1 | здравоохранения | годы | | |плата прочего персонала| | | | области | | | |государственных | | | | | | | |(муниципальных) учреждений| | | | | | | |здравоохранения | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 72.2 |Среднемесячная номинальная| рублей |Мероприятие указано в показателе N 71 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |начисленная заработная| | |значений показателя N 72.2 | здравоохранения | годы | | |плата прочего персонала, в| | | | области | | | |том числе младшего| | | | | | | |медицинского персонала| | | | | | | |государственных | | | | | | | |(муниципальных) учреждений| | | | | | | |здравоохранения | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 73 |Численность работающих в| человек |1. Выпуск студентов Воронежской|1. Обеспечение врачебными кадрами и| Департамент | 2012 - 2014 | | |государственных | |государственной медицинской академии им.|средним медицинским персоналом| здравоохранения | годы | | |(муниципальных) учреждениях| |Н.Н. Бурденко, обучающихся по целевому|учреждений здравоохранения области,| области | | | |здравоохранения: физические| |набору и областному заказу |особенно в сельской местности. | | | | |лица (за исключением| |——————————————————————————————————————————|2. Повышение уровня укомплектованности| | | | |работающих в федеральных| |2. Целевая подготовка среднего|врачебными кадрами до 80%. | | | | |учреждениях) | |медицинского персонала в средних|3. Повышение уровня укомплектованности| | | | | | |медицинских образовательных учреждениях|кадрами среднего медицинского| | | | | | |области |персонала до 90%. | | | | | | |——————————————————————————————————————————|4. Повышение уровня сертифицированных| | | | | | |3. Участие в ежегодных ярмарках вакансий,|специалистов до 100%. | | | | | | |проводимых Воронежской государственной|5. Повышение уровня специалистов,| | | | | | |медицинской академией им. Н.Н. Бурденко и|имеющих квалификационные категории, до| | | | | | |средними специальными медицинскими|90%. | | | | | | |учебными заведениями |Реализация мероприятий позволит до| | | | | | |——————————————————————————————————————————|2014 года сохранить оптимальный| | | | | | |4. Подбор специалистов для подготовки в|уровень работающих, с учетом| | | | | | |целевой интернатуре и целевой ординатуре|оптимизации расходов на данные цели | | | | | | |Министерства здравоохранения и социального| | | | | | | |развития РФ для Воронежской области с| | | | | | | |заключением договоров на последующее| | | | | | | |трудоустройство в лечебно-профилактических| | | | | | | |учреждениях области | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |5. Информирование через СМИ об имеющихся| | | | | | | |вакансиях | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |6. Работа с центрами занятости населения| | | | | | | |по привлечению медицинских работников,| | | | | | | |переехавших из других регионов, для работы| | | | | | | |в ЛПУ, расположенных в сельской местности,| | | | | | | |а также по заполнению вакансий младшего| | | | | | | |медицинского и прочего персонала | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |7. Профессиональная переподготовка врачей| | | | | | | |по специальности "Общая врачебная практика| | | | | | | |(семейная медицина)" в объеме потребности| | | | | | | |учреждений области на базе института| | | | | | | |дополнительного профессионального| | | | | | | |образования Воронежской государственной| | | | | | | |медицинской академией им. | | | | | | | |Н.Н. Бурденко | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 73.1 |Численность прочего| человек на 10 |Работа с центрами занятости населения по|Обеспечение прочим персоналом| Департамент | 2012 - 2014 | | |персонала (физических лиц)| тыс. человек |привлечению немедицинских работников для|учреждений здравоохранения области,| здравоохранения | годы | | |в государственных| населения |трудоустройства в ЛПУ области |особенно в сельской местности, до| области | | | |(муниципальных) учреждениях| | |уровня 43,0 на 10 тыс. населения | | | | |здравоохранения (за| | | | | | | |исключением лиц, работающих| | | | | | | |в федеральных учреждениях) | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 73.2 |Численность прочего| человек на 10 |Мероприятие указано в показателе N 73.1 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |персонала, в том числе| тыс. человек | |значений показателя N 73.2 | здравоохранения | годы | | |младшего медицинского| населения | | | области | | | |персонала, в| | | | | | | |государственных | | | | | | | |(муниципальных) учреждениях| | | | | | | |здравоохранения | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 74 |Численность врачей| человек на 10 |Мероприятия указаны в показателе N 73 |Оптимальное обеспечение врачебными| Департамент | 2012 - 2014 | | |(физические лица) в| тыс. человек | |кадрами учреждений здравоохранения| здравоохранения | годы | | |государственных | населения | |области, особенно в сельской| области | | | |(муниципальных) учреждениях| | |местности. | | | | |здравоохранения | | |Повышение уровней: | | | | | | | |- укомплектованности врачебными| | | | | | | |кадрами до 80%; | | | | | | | |- сертифицированных специалистов до| | | | | | | |100%; | | | | | | | |- специалистов, имеющих| | | | | | | |квалификационные категории, до 90%. | | | | | | | |Реализация данных мероприятий позволит| | | | | | | |обеспечить до 2014 года стабилизацию| | | | | | | |показателя на уровне 40 человек на 10| | | | | | | |тыс. населения | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 75 |Численность среднего| человек на 10 |1. Целевая подготовка среднего|Улучшение обеспечения средним| Департамент | 2012 - 2014 | | |медицинского персонала| тыс. человек |медицинского персонала в средних|медицинским персоналом учреждений| здравоохранения | годы | | |(физические лица) в| населения |медицинских образовательных учреждениях|здравоохранения области, особенно в| области | | | |государственных | |области |сельской местности. | | | | |(муниципальных) учреждениях| |——————————————————————————————————————————|Повышение уровня укомплектованности| | | | |здравоохранения | |2. Участие в ежегодных ярмарках вакансий,|кадрами среднего медицинского| | | | | | |проводимых средними специальными|персонала до 90%. | | | | | | |медицинскими учебными заведениями |Повышение уровня сертифицированных| | | | | | |——————————————————————————————————————————|специалистов до 100%. | | | | | | |3. Информирование через СМИ об имеющихся|Повышение уровня специалистов, имеющих| | | | | | |вакансиях |квалификационные категории, до 90%. | | | | | | |——————————————————————————————————————————|Реализация данных мероприятий позволит| | | | | | |4. Работа с центрами занятости населения|обеспечить до 2014 года стабилизацию| | | | | | |по привлечению средних медицинских|показателя на уровне 92 человек на 10| | | | | | |работников, переехавших из других|тыс. человек населения | | | | | | |регионов, для работы в| | | | | | | |лечебно-профилактических учреждениях,| | | | | | | |расположенных в сельской местности | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 76 |Количество коек в| единиц на 10 |Приведение числа коек в соответствие с|Обеспеченность койками в городской| Департамент | 2012 - 2014 | | |государственных | тыс. человек |Программой государственных гарантий|местности к 2014 году - 116,8 единиц| здравоохранения | годы | | |(муниципальных) учреждениях| городского |оказания гражданам бесплатной медицинской|на 10 тыс. человек населения | области | | | |здравоохранения в городской| населения |помощи на территории Воронежской области,| | | | | |местности | |утверждаемой ежегодно в соответствии с| | | | | | | |федеральными нормативами | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 76.1 |Количество коек в| единиц на 10 |Мероприятие указано в показателе N 76 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |государственных | тыс. человек | |значений показателя N 76.1. | здравоохранения | годы | | |(муниципальных) учреждениях| населения | |Обеспеченность койками по| области | | | |здравоохранения | | |государственным (муниципальным)| | | | | | | |учреждениям здравоохранения в 2014| | | | | | | |году - 83,4 единиц на 10 тыс. человек| | | | | | | |населения | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 77 |Количество коек в| единиц на 10 |Мероприятие указано в показателе N 76 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |государственных | тыс. человек | |значений показателя N 77. | здравоохранения | годы | | |(муниципальных) учреждениях| сельского | |Обеспеченность койками в сельской| области | | | |здравоохранения в сельской| населения | |местности в 2014 году - 25,0 единиц на| | | | |местности | | |10 тыс. человек населения | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 78 |Средняя продолжительность | дней |Улучшение качества оказания медицинской|Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |1 случая временной| |помощи в учреждениях здравоохранения |значений показателя N 78 | здравоохранения | годы | | |нетрудоспособности в связи| |——————————————————————————————————————————| | области |——————————————| | |с заболеванием | |Создание эффективной системы управления| | | 2012 - 2014 | | | | |качеством медицинской помощи в области с| | | годы | | | | |использованием автоматизированной| | | | | | | |технологии экспертизы, единого| | | | | | | |информационного поля | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |Рациональное использование ресурсов| | | 2012 - 2014 | | | | |здравоохранения: | | | годы | | | | |- исключение необоснованных госпитализаций| | | | | | | |и неэффективного пребывания на| | | | | | | |стационарном лечении, обеспечение| | | | | | | |преемственности диагностической цепи| | | | | | | |(исполнение оптимального набора| | | | | | | |медицинских стандартов без дублирования| | | | | | | |обследования на этапах оказания| | | | | | | |медицинской помощи); | | | | | | | |- использование эффективных средств| | | | | | | |отечественного производства с позиций| | | | | | | |доказательной медицины, исключение| | | | | | | |полипрагмазии; | | | | | | | |- внедрение индикаторов качества| | | | | | | |медицинской помощи как мотивационного| | | | | | | |механизма при оплате труда медицинских| | | | | | | |работников; | | | | | | | |- использование аттестации медработников| | | | | | | |как механизма воздействия при дефектах| | | | | | | |оказания медицинской помощи; | | | | | | | |- соблюдение средних ориентировочных| | | | | | | |сроков временной нетрудоспособности путем| | | | | | | |оптимального использования| | | | | | | |лечебно-диагностических возможностей| | | | | | | |учреждений здравоохранения | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 79 |Средняя продолжительность| дней |Принятие мер, направленных на сохранение|Повышение интенсификации| Департамент | 2012 - 2014 | | |пребывания пациента на| |средней длительности пребывания больного|лечебно-диагностического процесса| здравоохранения | годы | | |койке в государственных| |на койке в лечебно-профилактических |ведет к увеличению количества| области | | | |(муниципальных) учреждениях| |учреждениях области |пролеченных больных. | | | | |здравоохранения | | |Доведение средней продолжительности| | | | | | | |пребывания пациента на койке в 2014| | | | | | | |году до 11,4 дней | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 80 |Среднегодовая занятость| дней |Мероприятие указано в показателе N 76 |Ежегодное достижение планируемого| Департамент | 2012 - 2014 | | |койки в государственных| | |значения показателя на 2012 - 2014| здравоохранения | годы | | |(муниципальных) учреждениях| | |годы - 320 дней. Прогнозируемое| области | | | |здравоохранения | | |значение - 332,0 дня | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 81 |Уровень госпитализации в| случаев на 100 |Переоснащение лечебно-профилактических|Повышение уровня госпитализации| Департамент | 2012 - 2014 | | |государственные | человек |учреждений современным оборудованием и|приведет к увеличению числа| здравоохранения | годы | | |(муниципальные) учреждения| населения |аппаратурой по линии приоритетного|пролеченных больных. | области | | | |здравоохранения | |национального проекта (далее - ПНП)|Сохранение данного показателя на| | | | | | |"Здоровье" с целью улучшения диагностики|оптимальном уровне путем эффективного| | | | | | |ряда заболеваний |использования дневных стационаров,| | | | | | | |совершенствование работы| | | | | | | |параклинических служб на| | | | | | | |догоспитальном этапе (лабораторная| | | | | | | |диагностика, УЗИ, рентгенология),| | | | | | | |дальнейшее развитие реабилитационной| | | | | | | |помощи | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 82 |Стоимость 1 койко-дня в| рублей |Ежеквартальный мониторинг выполнения|Оценка эффективности управления| Департамент | 2012 - 2014 | | |государственных | |утвержденных объемных показателей в|больничной помощью | здравоохранения | годы | | |(муниципальных) учреждениях| |разрезе лечебно-профилактических| | области | | | |здравоохранения (без учета| |учреждений | | | | | |видов расходов, возмещаемых| | | | | | | |в рамках территориальной| | | | | | | |программы обязательного| | | | | | | |медицинского страхования) | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 82.1 |Фактическая стоимость 1| рублей |Своевременное формирование и доведение|Ежеквартальный анализ выполнения| Департамент | 2012 - 2014 | | |койко-дня в государственных| |государственного и муниципального заказа|заказа, внесение предложений по| здравоохранения | годы | | |(муниципальных) учреждениях| |на оказание медицинской помощи |эффективному использованию финансовых| области | | | |здравоохранения без учета| | |ресурсов | | | | |расходов на оплату труда и| | | | | | | |начислений на оплату труда | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 82.2 |Фактическая стоимость| рублей |Мероприятия указаны в показателе N 82.1 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |вызова скорой медицинской| | |значений показателя N 82.2 | здравоохранения | годы | | |помощи без учета расходов| | | | области | | | |на оплату труда и| | | | | | | |начислений на оплату труда | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 83 |Расходы консолидированного| тыс. рублей |Мероприятия указаны в показателе N 82.1 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |бюджета субъекта РФ на| | |значений показателя N 83 | здравоохранения | годы | | |здравоохранение, всего | | | | области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 84 |Расходы консолидированного| тыс. рублей |Мероприятия указаны в показателе N 82.1 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |бюджета субъекта РФ на| | |значений показателя N 84 | здравоохранения | годы | | |здравоохранение в части| | | | области | | | |увеличения стоимости| | | | | | | |основных средств | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 85 |Расходы консолидированного| тыс. рублей |Мероприятия указаны в показателе N 82.1 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |бюджета субъекта РФ на| | |значений показателя N 85 | здравоохранения | годы | | |здравоохранение в части| | | | области | | | |текущих расходов | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 86 |Расходы консолидированного| тыс. рублей |Мероприятия указаны в показателе N 82.1 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |бюджета субъекта РФ на| | |значений показателя N 86 | здравоохранения | годы | | |здравоохранение в части| | | | области | | | |текущих расходов на оплату| | | | | | | |труда и начислений на| | | | | | | |оплату труда | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 87 |Расходы консолидированного| рублей |Мероприятия указаны в показателе N 82.1 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |бюджета субъекта РФ на| | |значений показателя N 87 | здравоохранения | годы | | |реализацию территориальной| | | | области | | | |программы государственных| | | | | | | |гарантий оказания| | | | | | | |бесплатной медицинской| | | | | | | |помощи гражданам РФ в| | | | | | | |расчете на 1 жителя | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 88 |Расходы средств| рублей |Мероприятия указаны в показателе N 82.1 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |обязательного медицинского| | |значений показателя N 88 | здравоохранения | годы | | |страхования в расчете на 1| | | | области | | | |жителя | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 88.1 |Расходы территориальных| тыс. рублей |Мероприятия указаны в показателе N 82.1 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |государственных | | |значений показателя N 88.1 | здравоохранения | годы | | |внебюджетных фондов | | | | области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 89 |Объем расходов на оказание| тыс. рублей |Мероприятия указаны в показателе N 82.1 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |скорой медицинской помощи в| | |значений показателя N 89 | здравоохранения | годы | | |рамках территориальной| | | | области | | | |программы государственных| | | | | | | |гарантий оказания| | | | | | | |бесплатной медицинской| | | | | | | |помощи гражданам РФ | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 90 |Объем расходов на оказание| тыс. рублей |Мероприятия указаны в показателе N 82.1 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |амбулаторной медицинской| | |значений показателя N 90 | здравоохранения | годы | | |помощи в рамках| | | | области | | | |территориальной программы| | | | | | | |государственных гарантий| | | | | | | |оказания бесплатной| | | | | | | |медицинской помощи| | | | | | | |гражданам РФ | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 91 |Объем расходов на оказание| тыс. рублей |Мероприятия указаны в показателе N 82.1 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |стационарной медицинской| | |значений показателя N 91 | здравоохранения | годы | | |помощи в рамках| | | | области | | | |территориальной программы| | | | | | | |государственных гарантий| | | | | | | |оказания бесплатной| | | | | | | |медицинской помощи| | | | | | | |гражданам РФ | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 92 |Объем расходов на оказание| тыс. рублей |Мероприятия указаны в показателе N 82.1 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |медицинской помощи в| | |значений показателя N 92 | здравоохранения | годы | | |дневных стационарах всех| | | | области | | | |типов в рамках| | | | | | | |территориальной программы| | | | | | | |государственных гарантий| | | | | | | |оказания бесплатной| | | | | | | |медицинской помощи| | | | | | | |гражданам РФ | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 93 |Фактическая стоимость| тыс. рублей |Совместно с Территориальным фондом|Выполнение утвержденных объемных| Департамент | 2012 - 2014 | | |территориальной программы| |обязательного медицинского страхования|показателей программы государственных| здравоохранения | годы | | |обязательного медицинского| |(далее - ТФОМС) принятие мер по увеличению|гарантий и улучшение качества| области. | | | |страхования | |стоимости программы обязательного|оказываемой медицинской помощи и| Департамент | | | | | |медицинского страхования в соответствии с|медикаментозного обеспечения|финансово-бюджетной| | | | | |федеральными нормативами |лечебно-профилактических учреждений | политики области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————| |———————————————————|——————————————| | 93.1 |Дефицит финансового| % |Совместно с ТФОМС принимать меры по| | Департамент | 2012 - 2014 | | |обеспечения территориальной| |уменьшению дефицита финансового| | здравоохранения | годы | | |программы государственных| |обеспечения территориальной программы| | области | | | |гарантий оказания| |государственных гарантий оказания| | | | | |бесплатной медицинской| |бесплатной медицинской помощи гражданам РФ| | | | | |помощи гражданам РФ | |на территории Воронежской области | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 94 |Количество государственных| единиц |Сохранение числа государственных,|Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |и муниципальных учреждений| |муниципальных учреждений здравоохранения,|значений показателя N 94 | здравоохранения | годы | | |здравоохранения, всего | |в том числе особого типа (юридических лиц)| | области | | | | | |на неизменном уровне | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| | | | 94.1 |Количество государственных| единиц |Мероприятия указаны в показателе N 94 |Достижение утвержденных плановых| | | | |(муниципальных) учреждений| | |значений показателя N 94.1 | | | | |здравоохранения особого| | | | | | | |типа | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| | | | 95 |Количество государственных| единиц |Мероприятия указаны в показателе N 94 |Достижение утвержденных плановых| | | | |и муниципальных| | |значений показателя N 95 | | | | |амбулаторно-поликлинических| | | | | | | |учреждений | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| | | | 96 |Количество государственных| единиц |Мероприятия указаны в показателе N 94 |Достижение утвержденных плановых| | | | |и муниципальных больничных| | |значений показателя N 96 | | | | |учреждений | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 97 |Количество государственных| единиц |1. Формирование объемов и стоимости|Расширение видов медицинской помощи и| Департамент |Ежегодно, 2012| | |(муниципальных) учреждений| |территориальной программы обязательного|перечня заболеваний, финансируемых за| здравоохранения | - 2014 годы | | |здравоохранения, | |страхования с учетом коэффициентов|счет средств обязательного| области | | | |переведенных | |удорожания стоимости медицинской помощи|медицинского страхования | | | | |преимущественно на| |для возрастных групп населения | | | | | |одноканальное | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | |финансирование (не менее| |2. Проведение анализа отчета N 1 ТФОМС-ОФ| | |Ежеквартально,| | |70% от общего объема| |"Сведения об объемах и финансовом| | | 2012 - 2014 | | |финансирования за счет| |обеспечении медицинской помощи в рамках| | | годы | | |средств обязательного| |введения одноканального финансирования" | | | | | |медицинского страхования)| | | | | | | |через систему обязательного| | | | | | | |медицинского страхования | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 98 |Количество государственных| единиц |1. Решение вопроса централизованного|Устойчивая работа| Департамент | 2012 - 2014 | | |(муниципальных) учреждений| |финансирования сопровождения программных|информационно-аналитических систем. | здравоохранения | годы | | |здравоохранения, | |средств обеспечения единых информационных|Совершенствование работы по| области | | | |использующих единые| |технологий учета объемов и стоимости|сопровождению единой информационной| | | | |информационные технологии| |оказанной медицинской помощи |технологии в лечебно-профилактических| | | | |учета объемов и стоимости| |——————————————————————————————————————————|учреждениях. | | | | |оказанной медицинской| |2. Контроль за эффективной работой|Своевременное устранение неполадок и| | | | |помощи | |программных средств обеспечения единых|сбоев в работе системы. | | | | | | |информационных технологий |Проведение модернизации программных| | | | | | |——————————————————————————————————————————|средств в соответствии с изменением| | | | | | |3. Координация работ по модернизации|нормативно-справочной информации и| | | | | | |программных средств обеспечения единых|изменением автоматизированной| | | | | | |информационных технологий |технологии | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 99 |Количество государственных| единиц |- |Все государственные (муниципальные)| Департамент | 2012 - 2014 | | |(муниципальных) учреждений| | |учреждения здравоохранения области| здравоохранения | годы | | |здравоохранения, | | |переведены на новую (отраслевую)| области | | | |переведенных на новую| | |систему оплаты труда, ориентированную| | | | |(отраслевую) систему оплаты| | |на результат | | | | |труда, ориентированную на| | | | | | | |результат | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 101 |Количество государственных| единиц |Разработка системы расчетов учреждений,|Поэтапный перевод учреждений| Департамент | 2012 - 2014 | | |(муниципальных) | |оказывающих первичную медико-санитарную|здравоохранения на одноканальную| здравоохранения | годы | | |амбулаторно-поликлинических| |помощь по подушевому нормативу на одного|систему финансирования | области | | | |учреждений, финансирование| |прикрепленного к медицинскому учреждению,| | | | | |которых осуществляется по| |застрахованного по программе обязательного| | | | | |результатам деятельности на| |медицинского страхования. Поэтапное| | | | | |основании подушевого| |внедрение новых методов оплаты первичной| | | | | |норматива на прикрепленное| |медико-санитарной помощи | | | | | |население | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 102 |Количество государственных| единиц |Совершенствование принятых на территории|Дальнейшее совершенствование способа| Департамент | 2012 - 2014 | | |(муниципальных) больничных| |принципов оплаты медицинской помощи по|оплаты медицинской помощи по| здравоохранения | годы | | |учреждений, финансирование| |законченному случаю лечения по|законченному случаю лечения по| области | | | |которых осуществляется по| |клинико-статистическим группам |клинико-статистическим группам | | | | |результатам деятельности по| | | | | | | |законченному случаю | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 103 |Доля государственных| % |Поэтапная разработка и внедрение|Повышение качества медицинской помощи.| Департамент | 2012 - 2014 | | |(муниципальных) учреждений| |медико-экономических стандартов в|Внедрение новых способов оплаты| здравоохранения | годы | | |здравоохранения, | |соответствии с рекомендациями Министерства|медицинской помощи при поэтапном| области | | | |применяющих стандарты| |здравоохранения и социального развития РФ |переходе на одноканальное| | | | |оказания медицинской| | |финансирование | | | | |помощи, в общем количестве| | | | | | | |государственных | | | | | | | |(муниципальных) учреждений| | | | | | | |здравоохранения, за| | | | | | | |исключением учреждений| | | | | | | |здравоохранения особого| | | | | | | |типа | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 105 |Численность лиц,| человек |Введение новых форм в практику работы:|Увеличение численности лиц,| Управление | 2012 - 2014 | | |систематически занимающихся| |проекты "Мини-футбол - в школу", "Урок с|систематически занимающихся физической|физической культуры| годы | | |физической культурой и| |чемпионом", |культурой и спортом | и спорта области | | | |спортом | |мастер-классы с известными спортсменами | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 107 |Обеспеченность спортивными| единиц |Строительство ежегодно 2 - 3|Увеличение обеспеченности жителей| Управление | 2012 - 2014 | | |сооружениями в субъекте РФ | |физкультурно-оздоровительных комплексов с|области спортивными сооружениями, в|физической культуры| годы | | | | |универсальным игровым залом, плавательного|том числе спортивными залами,| и спорта области | | | | | |бассейна, 10 многофункциональных|плоскостными сооружениями, бассейнами | | | | | | |спортивных площадок или 2 - 3 стадионов | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 108 |Обеспеченность спортивными|тыс. кв. м на 10|Мероприятия указаны в показателе N 107 |Достижение утвержденных плановых| Управление | 2012 - 2014 | | |залами | тыс. населения | |значений показателя N 108 |физической культуры| годы | | | | | | | и спорта области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 109 |Обеспеченность плоскостными|тыс. кв. м на 10|Мероприятия указаны в показателе N 107 |Достижение утвержденных плановых| Управление | 2012 - 2014 | | |спортивными сооружениями | тыс. населения | |значений показателя N 109 |физической культуры| годы | | | | | | | и спорта области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 110 |Обеспеченность | кв. м зеркала |Мероприятия указаны в показателе N 107 |Достижение утвержденных плановых| Управление | 2012 - 2014 | | |плавательными бассейнами |воды на 10 тыс. | |значений показателя N 110 |физической культуры| годы | | | | населения | | | и спорта области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 111 |Удовлетворенность населения| % от числа |1. Информационно-пропагандистское|Увеличение количества населения,| Управление | 2012 - 2014 | | |условиями для занятия| опрошенных |сопровождение в СМИ проведения|удовлетворенного условиями для занятий|физической культуры| годы | | |физической культурой и| |спортивно-массовых мероприятий |физической культурой и спортом | и спорта области | | | |спортом | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |2. Производство и размещение видео и| | | | | | | |телевизионной пропагандистской продукции,| | | | | | | |наружной социальной рекламы | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |3. Создание условий для занятий физической| | | | | | | |культурой и спортом по месту жительства | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 112 |Удельный вес населения,| % |Мероприятия указаны в показателе N 105 |Достижение утвержденных плановых| Управление | 2012 - 2014 | | |систематически | | |значений показателя N 112 |физической культуры| годы | | |занимающегося физической| | | | и спорта области | | | |культурой и спортом | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 113 |Доля учащихся| % |Внедрение аудиопрограммы с записью|Достижение утвержденных плановых| Управление | 2012 - 2014 | | |(общеобразовательных | |физкультурной паузы для использования в|значений показателя N 113 |физической культуры| годы | | |учреждений, образовательных| |учебных заведениях области в течение дня | | и спорта области. | | | |учреждений начального| | | | Департамент | | | |профессионального | | | |образования, науки | | | |образования, | | | | и молодежной | | | |образовательных учреждений| | | | политики области | | | |среднего профессионального| | | | | | | |образования), занимающихся| | | | | | | |физической культурой и| | | | | | | |спортом, в общей| | | | | | | |численности учащихся| | | | | | | |соответствующих учреждений | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 113.1 |Численность спортсменов| человек на 100 |1. Организация учебно-тренировочного и|Увеличение количества спортсменов| Управление | 2012 - 2014 | | |субъекта РФ, включенных в| тыс. человек |соревновательного процессов для сборных|Воронежской области, включенных в|физической культуры| годы | | |составы спортивных сборных| населения |команд области |составы спортивных сборных команд РФ | и спорта области | | | |команд РФ | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |2. Организация методического обеспечения| | | 2012 - 2014 | | | | |спорта высших достижений | | | годы | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |3. Оказание государственной (областной)| | | 2012 - 2014 | | | | |поддержки спортсменам, тренерам и| | | годы | | | | |специалистам спортивных сборных команд| | | | | | | |Воронежской области | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |4. Организация медицинского обеспечения| | | 2012 - 2014 | | | | |спорта высших достижений | | | годы | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 113.2 |Доля спортсменов,| % |Мероприятия указаны в показателе N 113.1 |Достижение утвержденных плановых| Управление | 2012 - 2014 | | |зачисленных в составы| | |значений показателя N 113.2 |физической культуры| годы | | |спортивных сборных команд| | | | и спорта области | | | |РФ, в общем количестве| | | | | | | |спортсменов, занимающихся| | | | | | | |на этапе совершенствования| | | | | | | |спортивного мастерства и| | | | | | | |этапе высшего спортивного| | | | | | | |мастерства | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 114 |Расходы консолидированного| тыс. рублей |1. Привлечение внебюджетных источников |Увеличение объемов расходов бюджетных| Управление | 2012 - 2014 | | |бюджета субъекта РФ на| |——————————————————————————————————————————|средств до утвержденных плановых|физической культуры| годы | | |физическую культуру и спорт| |2. Увеличение предоставления|значений показателя N 114 | и спорта области. | | | | | |подведомственными учреждениями спортивной| | Департамент | | | | | |направленности платных услуг | |финансово-бюджетной| | | | | | | | политики области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 116 |Удельный вес населения,| % |1. Реализация ДОЦП "Развитие сельской|Расширение спектра и повышение| Департамент | 2012 - 2014 | | |участвующего в платных| |культуры Воронежской области. 2011 - 2015|качества платных услуг (проведение| культуры | годы | | |культурно-досуговых | |годы" |капитального ремонта в 5 сельских| и архивного дела | | | |мероприятиях, проводимых| | |объектах культуры, создание 2| области. | | | |государственными | | |модельных учреждений культуры,| Органы местного | | | |(муниципальными) | | |развитие киносети в 3 муниципальных|самоуправления (по | | | |учреждениями культуры | | |районах, техническое переоснащение| согласованию) | | | | | | |культурно-досуговых учреждений| | | | | | | |Воронежской области) | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |2. Реализация мероприятий, включенных в|Начало строительных работ в 2012 году.| Департамент | 2012 - 2014 | | | | |областную адресную инвестиционную|Выделение средств из федерального| культуры | годы | | | | |программу Воронежской области на 2012 год|бюджета на продолжение строительных| и архивного дела | | | | | |(строительство Дворца культуры в г.|работ в г. Павловск в 2013 году | области. | | | | | |Павловске, реконструкция районного Дома| | Департамент | | | | | |культуры в с. Воробьевка). Представление| | архитектуры и | | | | | |бюджетной заявки в ФЦП "Культура России на| | строительной | | | | | |2012 - 2018 годы" на 2013 - 2014 годы (г.| | политики области. | | | | | |Павловск) | | Органы местного | | | | | | | |самоуправления (по | | | | | | | | согласованию) | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |3. Совместная работа по развитию|Увеличение числа посещений| Департамент по | 2012 - 2014 | | | | |туристско-рекреационного комплекса на базе|музея-заповедника "Дивногорье": | развитию | годы | | | | |музея-заповедника "Дивногорье",|2012 год - 65,5 тыс. человек; |предпринимательства| | | | | |археологического музея-заповедника|2013 год - 66,1 тыс. человек; |и потребительского | | | | | |"Костенки", музея-усадьбы Д. Веневитинова |2014 год - 66,7 тыс. человек | рынка области | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |4. Проведение II Международного|Проведение 28 мероприятий в рамках II| Департамент | 2012 год | | | | |Платоновского фестиваля |Международного Платоновского| культуры | | | | | | |фестиваля. | и архивного дела | | | | | | |Содействие распространению духовного| области | | | | | | |наследия А. Платонова. | | | | | | | |Формирование и укрепление творческих| | | | | | | |связей театральных деятелей,| | | | | | | |музыкантов, писателей, критиков. | | | | | | | |Налаживание и укрепление партнерских| | | | | | | |отношений в реализации совместных| | | | | | | |творческих проектов | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |5. Совершенствование основной музейной|Модернизация деятельности музеев,| Департамент | 2012 - 2014 | | | | |деятельности, модернизация основных|повышение их культурной| культуры | годы | | | | |средств в рамках ВЦП "Развитие музейной|конкурентоспособности. | и архивного дела | | | | | |деятельности в Воронежской области. 2011 -|Рост количества услуг, предоставляемых| области | | | | | |2013 годы" |музеями, в соответствии с| | | | | | | |потребностями и интересами населения. | | | | | | | |Достижения показателя "количество| | | | | | | |выставок в областных музеях" в рамках| | | | | | | |ВЦП в 2012 году до 106 единиц. | | | | | | | |Число посетителей областных музеев в| | | | | | | |2012 году составит 314,6 тыс. человек | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |6. Модернизация основных средств,|Увеличение числа посещений концертов в| Департамент | 2012 - 2014 | | | | |совершенствование основной деятельности|2012 году до 164,0 тыс. человек. | культуры | годы | | | | |театрально-концертных учреждений в рамках|Приведение театрально-концертных| и архивного дела | | | | | |ВЦП "Развитие театрального дела в|учреждений в соответствие требованиям| области | | | | | |Воронежской области. 2011 - 2013 годы" |к качеству предоставляемых услуг. | | | | | | | |Осуществление 14 новых постановок в| | | | | | | |областных театрах. | | | | | | | |Проведение 2323 мероприятий в| | | | | | | |областных театрально-концертных| | | | | | | |учреждениях в 2012 году. | | | | | | | |Число посетителей областных театров в| | | | | | | |2012 году составит 349,5 тыс. человек | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |7. Проведение совместных мероприятий и|Расширение аудитории мероприятий,| Департамент | 2012 - 2014 | | | | |реализация социальных проектов с|проводимых учреждениями культуры и|образования, науки | годы | | | | |департаментом образования, науки и|искусства Воронежской области | и молодежной | | | | | |молодежной политики области | | политики | | | | | | | |Воронежской области| | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 117 |Количество экземпляров| единиц |1. Привлечение внебюджетных средств для|Поступления из внебюджетных источников| Департамент | 2012 - 2014 | | |новых поступлений в| |комплектования фондов общедоступных|финансирования на комплектование| культуры | годы | | |библиотечные фонды| |библиотек, пожертвований в виде печатных|библиотечных фондов будет| и архивного дела | | | |общедоступных библиотек на| |изданий от юридических и физических лиц |способствовать увеличению поступлений| области | | | |1 тыс. человек населения | | |в фонды библиотек области и достижению| | | | | | | |плановых значений показателя | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |2. Организация работы по взаимодействию с|Выделение необходимых объемов| | 2012 - 2014 | | | | |главами администраций муниципальных|софинансирования из средств| | годы | | | | |районов (городских округов) по обеспечению|муниципальных бюджетов на приобретение| | | | | | |50 процентного софинансирования субсидий,|литературы | | | | | | |выделяемых на комплектование книжных| | | | | | | |фондов | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |3. Проведение ежеквартального мониторинга|Своевременное выявление муниципальных| | 2012 - 2014 | | | | |объемов поступлений в фонды общедоступных|районов, не обеспечивающих выполнение| | годы | | | | |библиотек области |планового значения показателя | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |4. Обеспечение финансирования мероприятия|Закупка необходимого количества новых| | 2012 - 2014 | | | | |"Комплектование фондов муниципальных|экземпляров литературы в муниципальных| | годы | | | | |библиотек" в рамках ДОЦП "Развитие|библиотеках для выполнения планового| | | | | | |сельской культуры Воронежской области.|значения показателя | | | | | | |2011 - 2015 годы". Обеспечение| | | | | | | |финансирования комплектования фондов| | | | | | | |областных государственных библиотек из| | | | | | | |средств областного бюджета | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |5. Организация и проведение семинаров для|Формирование фондов сельских библиотек| | 2012 - 2014 | | | | |руководителей библиотек, не входящих в|в соответствии с задачами по| | годы | | | | |состав централизованной библиотечной|удовлетворению информационных| | | | | | |системы, о правилах учета библиотечных|потребностей пользователей с учетом| | | | | | |фондов |типа библиотеки на основе профиля| | | | | | | |комплектования, обеспечивается| | | | | | | |возможность долговечного хранения и| | | | | | | |воспроизведения учетной документации| | | | | | | |независимо от вида используемых для| | | | | | | |учета носителей информации | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | III | Общее образование | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 118.1 |Численность выпускников| человек |1. Реализация плана мероприятий,|Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |государственных | |направленных на активизацию деятельности|значений показателя N 118.1 |образования, науки | годы | | |(муниципальных) | |педагогических коллективов| | и молодежной | | | |общеобразовательных | |общеобразовательных учреждений по| | политики области | | | |учреждений, не получивших| |совершенствованию образовательного| | | | | |аттестат о среднем (полном)| |процесса в целях повышения качества общего| | | | | |образовании | |образования | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |2. Организация работы с| | | 2012 - 2014 | | | | |общеобразовательными учреждениями| | | годы | | | | |Воронежской области, направленная на| | | | | | | |расширение работы с одаренными детьми| | | | | | | |через организацию их участия во| | | | | | | |всероссийских олимпиадах и конкурсных| | | | | | | |мероприятиях | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |3. В период проведения государственной|В период проведения государственной| | 2012 - 2014 | | | | |(итоговой) аттестации выпускников,|(итоговой) аттестации выпускников,| | годы | | | | |освоивших основные общеобразовательные|освоивших основные общеобразовательные| | | | | | |программы среднего (полного) образования,|программы среднего (полного) общего| | | | | | |обеспечить усиление общественного контроля|образования, обеспечено усиление| | | | | | |на всех этапах организации и проведения|общественного контроля на всех этапах| | | | | | |государственной (итоговой) аттестации |организации и проведения| | | | | | | |государственной (итоговой) аттестации | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 119 |Численность выпускников| человек |Проведение репетиционных экзаменов |Увеличение количества выпускников| Департамент | Ежегодно, | | |государственных | | |общеобразовательных учреждений,|образования, науки |апрель - июнь,| | |(муниципальных) | | |успешно сдавших единый государственный| и молодежной | 2012 - 2014 | | |общеобразовательных | | |экзамен | политики области | годы | | |учреждений, участвовавших в| |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | |едином государственном| |Мероприятие 1 в показателе N 118.1 | | | 2012 - 2014 | | |экзамене по русскому языку | | | | | годы | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 120 |Численность выпускников| человек |Мероприятия указаны в показателе N 119 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | Ежегодно, | | |государственных | | |значений показателя N 120 |образования, науки |апрель - июнь,| | |(муниципальных) | | | | и молодежной | 2012 - 2014 | | |общеобразовательных | | | | политики области | годы | | |учреждений, сдавших единый| | | | | | | |государственный экзамен по| | | | | | | |русскому языку | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 121 |Численность выпускников| человек |Мероприятия указаны в показателе N 119 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | Ежегодно, | | |государственных | | |значений показателя N 121 |образования, науки |апрель - июнь,| | |(муниципальных) | | | | и молодежной | 2012 - 2014 | | |общеобразовательных | | | | политики области | годы | | |учреждений, участвовавших в| | | | | | | |едином государственном| | | | | | | |экзамене по математике | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 122 |Численность выпускников| человек |Мероприятия указаны в показателе N 119 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | Ежегодно, | | |государственных | | |значений показателя N 122 |образования, науки |апрель - июнь,| | |(муниципальных) | | | | и молодежной | 2012 - 2014 | | |общеобразовательных | | | | политики области | годы | | |учреждений, сдавших единый| | | | | | | |государственный экзамен по| | | | | | | |математике | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 123 |Численность выпускников| человек |Мероприятия указаны в показателе N 119 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | Ежегодно, | | |государственных | | |значений показателя N 123 |образования, науки |апрель - июнь,| | |(муниципальных) | | | | и молодежной | 2012 - 2014 | | |общеобразовательных | | | | политики области | годы | | |учреждений, участвовавших в| | | | | | | |едином государственном| | | | | | | |экзамене в городской| | | | | | | |местности | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 123.1 |Численность выпускников| человек |Мероприятия указаны в показателе N 119 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | Ежегодно, | | |государственных | | |значений показателя N 123.1 |образования, науки |апрель - июнь,| | |(муниципальных) | | | | и молодежной | 2012 - 2014 | | |общеобразовательных | | | | политики области | годы | | |учреждений, участвовавших в| | | | | | | |едином государственном| | | | | | | |экзамене | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 124 |Численность выпускников| человек |Мероприятия указаны в показателе N 119 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | Ежегодно, | | |государственных | | |значений показателя N 124 |образования, науки |апрель - июнь,| | |(муниципальных) | | | | и молодежной | 2012 - 2014 | | |общеобразовательных | | | | политики области | годы | | |учреждений, участвовавших в| | | | | | | |едином государственном| | | | | | | |экзамене в сельской| | | | | | | |местности | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 126 |Количество преступлений,| единиц |1. Проведение областного|Повышение ответственности| Департамент | 2012 год | | |совершенных | |семинара-совещания по вопросу "Система|образовательных учреждений за|образования, науки | | | |несовершеннолетними или при| |профилактических мероприятий по|воспитание детей и учащейся молодежи,| и молодежной | | | |их соучастии | |предупреждению правонарушений среди|проведение системных профилактических| политики области | | | | | |несовершеннолетних" |мероприятий по предупреждению| | | | | | |——————————————————————————————————————————|правонарушений среди| |——————————————| | | | |2. Реализация Концепции социального|несовершеннолетних. | | 2012 - 2014 | | | | |воспитания и дополнительного образования|Снижение количества преступлений,| | годы | | | | |детей и молодежи Воронежской области (на|совершенных несовершеннолетними или| | | | | | |2012 - 2015 годы) |при их соучастии с 790 случаев в 2011| | | | | | |——————————————————————————————————————————|году до 753 случаев в 2012 году | |——————————————| | | | |3. Проведение областного конкурса| | | 2012 г. | | | | |авторских образовательных программ| | | | | | | |учреждений дополнительного образования| | | | | | | |детей | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |4. Развитие региональной системы| | | 2012 - 2014 | | | | |дополнительного образования детей | | | годы | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |5. Мероприятия указаны в|Достижение плановых значений| Управление по | 2012 - 2014 | | | | |показателях N 269, N 270 |показателя N 126 | взаимодействию с | годы | | | | | | |административными и| | | | | | | | военными органами | | | | | | | | правительства | | | | | | | | области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 127 |Удовлетворенность населения| % от числа |1. Реализация мероприятий, направленных на|Рост удовлетворенности населения| Департамент | 2012 - 2014 | | |качеством общего| опрошенных |повышение качества общего образования |качеством общего образования |образования, науки | годы | | |образования | |——————————————————————————————————————————| | и молодежной | | | | | |2. Реализация мероприятий ФЦП развития| | политики области | | | | | |образования на 2011 - 2015 годы | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |3. Реализация мероприятий региональной| | | | | | | |программы "Модернизация образования| | | | | | | |Воронежской области на 2011 - 2012 годы" | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |4. Реализация мероприятий ДОЦП "Развитие| | | | | | | |образования Воронежской области на 2011 -| | | | | | | |2015 годы" | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |5. Информирование общественности через СМИ| | | | | | | |и другие источники о ходе модернизации| | | | | | | |системы образования Воронежской области | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 128 |Количество государственных| единиц |1. Мониторинг сети общеобразовательных|Реорганизация общеобразовательных| Департамент | 2012 - 2014 | | |(муниципальных) | |учреждений области |учреждений и концентрация материальных|образования, науки | годы | | |общеобразовательных | |——————————————————————————————————————————|и кадровых ресурсов в базовых| и молодежной |——————————————| | |учреждений, расположенных в| |2. Оптимизация сети общеобразовательных|учреждениях с целью повышения качества| политики области | 2012 - 2014 | | |городской местности | |учреждений области |предоставляемых образовательных услуг.| | годы | | | | | |В 2012 году планируется закрытие 5 и| | | | | | | |реорганизация 89 муниципальных| | | | | | | |общеобразовательных учреждений | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 128.1 |Количество государственных| единиц |Мероприятия указаны в показателе N 128 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |(муниципальных) | | |значений показателя N 128.1 |образования, науки | годы | | |общеобразовательных | | | | и молодежной | | | |учреждений | | | | политики области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 129 |Количество государственных| единиц |Мероприятия указаны в показателе N 128 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |(муниципальных) | | |значений показателя N 129 |образования, науки | годы | | |общеобразовательных | | | | и молодежной | | | |учреждений, расположенных в| | | | политики области | | | |сельской местности | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 130 |Количество государственных| единиц |Проведение текущего и капитального ремонта|Снижение количества зданий| Департамент | 2012 - 2014 | | |(муниципальных) | |в зданиях общеобразовательных учреждений|общеобразовательных учреждений,|образования, науки | годы | | |общеобразовательных | |за счет средств проекта "Модернизация|находящихся в ветхом и аварийном| и молодежной | | | |учреждений, здания которых| |региональных систем общего образования" и|состоянии. | политики области | | | |находятся в аварийном| |средств бюджетов муниципальных образований|Оборудование общеобразовательных| | | | |состоянии или требуют| | |учреждений инженерными сетями| | | | |капитального ремонта | | |водопровода и канализации | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 131.1 |Доля государственных| % |Мероприятия указаны в показателе N 130 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |(муниципальных) | | |значений показателя N 131.1 |образования, науки | годы | | |образовательных учреждений| | | | и молодежной | | | |с постоянным пребыванием| | | | политики области | | | |детей, здания которых| | | | | | | |находятся в аварийном| | | | | | | |состоянии или требуют| | | | | | | |капитального ремонта, в| | | | | | | |общем количестве| | | | | | | |государственных | | | | | | | |(муниципальных) | | | | | | | |образовательных учреждений| | | | | | | |с постоянным пребыванием| | | | | | | |детей | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 132 |Численность лиц| человек |Мероприятия указаны в показателе N 128 |Реорганизация общеобразовательных| Департамент | 2012 - 2014 | | |(среднегодовая), | | |учреждений и концентрация материальных|образования, науки | годы | | |обучающихся в| | |и кадровых ресурсов в базовых| и молодежной | | | |государственных | | |учреждениях с целью повышения качества| политики области | | | |(муниципальных) | | |предоставляемых образовательных услуг.| | | | |общеобразовательных | | |В 2012 - 2014 годах в результате| | | | |учреждениях, расположенных| | |демографических и миграционных| | | | |в сельской местности | | |процессов планируется уменьшение| | | | | | | |численности лиц (среднегодовой),| | | | | | | |обучающихся в государственных| | | | | | | |(муниципальных) общеобразовательных| | | | | | | |учреждениях, расположенных в сельской| | | | | | | |местности | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 133 |Численность лиц| человек |Мероприятия указаны в показателе N 128 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |(среднегодовая), | | |значений показателя N 133 |образования, науки | годы | | |обучающихся в| | | | и молодежной | | | |государственных | | | | политики области | | | |(муниципальных) | | | | | | | |общеобразовательных | | | | | | | |учреждениях, расположенных| | | | | | | |в городской местности | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 134 |Численность выпускников| человек |Мониторинг сети общеобразовательных|Контроль численности выпускников| Департамент | 2012 - 2014 | | |государственных | |учреждений области |общеобразовательных учреждений. В 2013|образования, науки | годы | | |(муниципальных) | | |- 2014 годах в результате| и молодежной | | | |общеобразовательных | | |демографических и миграционных| политики области | | | |учреждений, расположенных | | |процессов планируется уменьшение| | | | |в городской местности | | |численности выпускников| | | | | | | |государственных (муниципальных)| | | | | | | |общеобразовательных учреждений,| | | | | | | |расположенных в городской местности | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 134.1 |Численность выпускников| человек |Мероприятия указаны в показателе N 134 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |государственных | | |значений показателя N 134.1 |образования, науки | годы | | |(муниципальных) | | | | и молодежной | | | |общеобразовательных | | | | политики области | | | |учреждений | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 135 |Численность выпускников| человек |Мероприятия указаны в показателе N 134 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |государственных | | |значений показателя N 135 |образования, науки | годы | | |(муниципальных) | | | | и молодежной | | | |общеобразовательных | | | | политики области | | | |учреждений, расположенных в| | | | | | | |сельской местности | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 136 |Удельный вес детей первой и| % |1. Совершенствование организации|Увеличение удельного веса детей первой| Департамент | 2012 - 2014 | | |второй групп здоровья в| |медицинского обеспечения учащихся в|и второй групп здоровья в общей| здравоохранения | годы | | |общей численности| |общеобразовательных учреждениях |численности учащихся государственных| области | | | |обучающихся в| |——————————————————————————————————————————|(муниципальных) общеобразовательных| |——————————————| | |государственных | |2. Комплектование школ медицинскими|учреждений до 83,1% | | 2012 - 2014 | | |(муниципальных) | |кадрами (школьными врачами и медсестрами) | | | годы | | |общеобразовательных | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | |учреждениях | |3. Расширение возможности санаторного| | | 2012 - 2014 | | | | |лечения детей | | | годы | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |4. Совершенствование методов работы с| | | 2012 - 2014 | | | | |детьми, находящимися в трудной жизненной| | | годы | | | | |ситуации | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| |———————————————————|——————————————| | | | |5. Активизация деятельности по внедрению в| | Департамент | 2012 - 2014 | | | | |образовательном процессе| |образования, науки | годы | | | | |здоровьесберегающих технологий | | и молодежной | | | | | |——————————————————————————————————————————| | политики области |——————————————| | | | |6. Круглогодичное оздоровление детей и| | | 2012 - 2014 | | | | |подростков в период летних и зимних| | | годы | | | | |каникул в санаториях, загородных| | | | | | | |оздоровительных лагерях и лагерях дневного| | | | | | | |пребывания | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |7. Увеличение охвата горячим питанием| | | 2012 - 2014 | | | | |школьников области | | | годы | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |8. Проведение профилактических медицинских| | | 2012 - 2014 | | | | |осмотров школьников для выявления| | | годы | | | | |заболеваний на более ранних стадиях и| | | | | | | |проведения своевременного оздоровления | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 137 |Численность работников| человек |1. Осуществление мониторинга численности|Уменьшение неэффективных расходов в| Департамент | 2012 - 2014 | | |(среднегодовая) | |работников общеобразовательных учреждений |сфере общего образования |образования, науки | годы | | |государственных | |——————————————————————————————————————————| | и молодежной |——————————————| | |(муниципальных) | |2. Проведение оптимизации штатных| | политики области | 2012 - 2014 | | |общеобразовательных | |расписаний общеобразовательных учреждений| | | годы | | |учреждений, расположенных в| |для концентрации кадрового потенциала в| | | | | |городской местности | |базовых общеобразовательных учреждениях с| | | | | | | |целью повышения качества образования | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 138 |Численность работников| человек |Мероприятия указаны в показателе N 137 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |(среднегодовая) | | |значений показателя N 138 |образования, науки | годы | | |государственных | | | | и молодежной | | | |(муниципальных) | | | | политики области | | | |общеобразовательных | | | | | | | |учреждений, расположенных в| | | | | | | |сельской местности | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 139 |Численность учителей| человек |Мероприятия указаны в показателе N 137 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |(среднегодовая) | | |значений показателя N 139 |образования, науки | годы | | |государственных | | | | и молодежной | | | |(муниципальных) | | | | политики области | | | |общеобразовательных | | | | | | | |учреждений, расположенных в| | | | | | | |сельской местности | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 141 |Доля учителей| % |Мероприятия, направленные на создание|Повышение квалификации учителей| Департамент | 2012 - 2014 | | |государственных | |надлежащих условий финансового,|общеобразовательных учреждений |образования, науки | годы | | |(муниципальных) | |социального и методического обеспечения| | и молодежной | | | |общеобразовательных | |преподавателей со стажем работы до 5 лет и| | политики области | | | |учреждений, имеющих стаж| |повышение статуса преподавателя | | | | | |педагогической работы до 5| | | | | | | |лет, в общей численности| | | | | | | |учителей государственных| | | | | | | |(муниципальных) | | | | | | | |общеобразовательных | | | | | | | |учреждений | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 142 |Численность прочего| человек |Мероприятия указаны в показателе N 137 |Уменьшение неэффективных расходов,| Департамент | 2012 - 2014 | | |персонала (среднегодовая)| | |соотношения учитель - прочий|образования, науки | годы | | |(административно- | | |обслуживающий персонал, не участвующий| и молодежной | | | |управленческого, | | |в учебном процессе | политики области | | | |учебно-вспомогательного, | | | | | | | |младшего обслуживающего| | | | | | | |персонала, а также| | | | | | | |педагогических работников,| | | | | | | |не осуществляющих учебный| | | | | | | |процесс) государственных| | | | | | | |(муниципальных) | | | | | | | |общеобразовательных | | | | | | | |учреждений, расположенных в| | | | | | | |городской местности | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 143 |Численность прочего| человек |Мероприятия указаны в показателе N 137 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |персонала (среднегодовая)| | |значений показателя N 142 |образования, науки | годы | | |(административно- | | | | и молодежной | | | |управленческого, | | | | политики области | | | |учебно-вспомогательного, | | | | | | | |младшего обслуживающего| | | | | | | |персонала, а также| | | | | | | |педагогических работников,| | | | | | | |не осуществляющих учебный| | | | | | | |процесс) государственных| | | | | | | |(муниципальных) | | | | | | | |общеобразовательных | | | | | | | |учреждений, расположенных в| | | | | | | |сельской местности | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 144 |Количество классов| единиц |1. Мониторинг сети общеобразовательных|Реорганизация общеобразовательных| Департамент | 2012 - 2014 | | |(среднегодовое) в| |учреждений области |учреждений и концентрация материальных|образования, науки | годы | | |государственных | |——————————————————————————————————————————|и кадровых ресурсов в базовых| и молодежной |——————————————| | |(муниципальных) | |2. Реструктуризация сети|учреждениях с целью повышения качества| политики области | 2012 - 2014 | | |общеобразовательных | |общеобразовательных учреждений области |предоставляемых образовательных услуг.| | годы | | |учреждениях, расположенных| | |В 2013 - 2014 годах планируется| | | | |в городской местности | | |сокращение количества классов| | | | | | | |(среднегодовое) в государственных| | | | | | | |(муниципальных) общеобразовательных| | | | | | | |учреждениях, расположенных в городской| | | | | | | |местности | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 145 |Количество классов| единиц |Мероприятия указаны в показателе N 144 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |(среднегодовое) в| | |значений показателя N 144 |образования, науки | годы | | |государственных | | | | и молодежной | | | |(муниципальных) | | | | политики области | | | |общеобразовательных | | | | | | | |учреждениях, расположенных| | | | | | | |в сельской местности | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 146 |Средняя стоимость| рублей |Участие в федеральных, областных и|Привлечение дополнительных средств на| Департамент | 2012 - 2014 | | |содержания одного класса в| |муниципальных программах развития|приобретение оборудования, увеличение|образования, науки | годы | | |государственных | |образования. В 2012 - 2013 годах - участие|расходов на повышение квалификации и| и молодежной | | | |(муниципальных) | |в федеральной программе "Модернизация|переподготовку руководителей| политики области | | | |общеобразовательных | |региональных систем общего образования" |общеобразовательных учреждений и| | | | |учреждениях в субъекте РФ | | |учителей | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 147 |Среднемесячная номинальная| рублей |Увеличение среднемесячной заработной платы|В четвертом квартале 2012 года| Департамент | 2012 год | | |начисленная заработная| |работников государственных (муниципальных)|планируется довести среднюю заработную|образования, науки | | | |плата работников| |общеобразовательных учреждений |плату учителей общеобразовательных| и молодежной | | | |государственных | | |учреждений до уровня средней в| политики области. | | | |(муниципальных) | | |экономике Воронежской области. С|Департамент труда и| | | |общеобразовательных | | |01.10.2012 увеличение фонда оплаты| социального | | | |учреждений | | |труда работников муниципальных| развития области | | | | | | |учреждений на 6,0% | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 148 |Среднемесячная номинальная| рублей |Мероприятия указаны в показателе N 147 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |начисленная заработная| | |значений показателя N 148 |образования, науки | годы | | |плата учителей| | | | и молодежной | | | |государственных | | | | политики области. | | | |(муниципальных) | | | |Департамент труда и| | | |общеобразовательных | | | | социального | | | |учреждений | | | | развития области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 149 |Среднемесячная номинальная| рублей |Мероприятия указаны в показателе N 147 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |начисленная заработная| | |значений показателя N 149 |образования, науки | годы | | |плата прочего персонала| | | | и молодежной | | | |(административно- | | | | политики области. | | | |управленческого, | | | |Департамент труда и| | | |учебно-вспомогательного, | | | | социального | | | |младшего обслуживающего| | | | развития области | | | |персонала, а также| | | | | | | |педагогических работников,| | | | | | | |не осуществляющих учебный| | | | | | | |процесс) государственных| | | | | | | |(муниципальных) | | | | | | | |общеобразовательных | | | | | | | |учреждений | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 150 |Расходы консолидированного| тыс. рублей |Мероприятия указаны в показателе N 146 |Привлечение дополнительных средств на| Департамент | 2012 - 2014 | | |бюджета субъекта РФ на| | |приобретение основных средств,|образования, науки | годы | | |общее образование | | |повышение квалификации и| и молодежной | | | | | | |переподготовку руководителей| политики области. | | | | | | |общеобразовательных учреждений и| Департамент | | | | | | |учителей |финансово-бюджетной| | | | | | | | политики области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 151 |Расходы консолидированного| тыс. рублей |Мероприятия указаны в показателе N 146 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |бюджета субъекта РФ на| | |значений показателя N 151 |образования, науки | годы | | |общее образование в части| | | | и молодежной | | | |увеличения стоимости| | | | политики области. | | | |основных средств | | | | Департамент | | | | | | | |финансово-бюджетной| | | | | | | | политики области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 152 |Расходы консолидированного| тыс. рублей |Мероприятия указаны в показателе N 146 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |бюджета субъекта РФ на| | |значений показателя N 152 |образования, науки | годы | | |общее образование в части| | | | и молодежной | | | |текущих расходов | | | | политики области. | | | | | | | | Департамент | | | | | | | |финансово-бюджетной| | | | | | | | политики области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 153 |Расходы консолидированного| тыс. рублей |Мероприятия указаны в показателе N 146 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |бюджета субъекта РФ на| | |значений показателя N 153 |образования, науки | годы | | |общее образование в части| | | | и молодежной | | | |текущих расходов на оплату| | | | политики области. | | | |труда и начислений на| | | | Департамент | | | |оплату труда | | | |финансово-бюджетной| | | | | | | | политики области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 154 |Количество государственных| единиц |Совершенствование системы|Число общеобразовательных учреждений,| Департамент | 2012 - 2014 | | |(муниципальных) | |нормативно-подушевого финансирования |переведенных на нормативное подушевое|образования, науки | годы | | |общеобразовательных | | |финансирование, составляет 100% | и молодежной | | | |учреждений, переведенных на| | | | политики области | | | |нормативное подушевое| | | | | | | |финансирование | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 155 |Количество государственных| единиц |Совершенствование новой системы оплаты|Число государственных (муниципальных)| Департамент | 2012 - 2014 | | |(муниципальных) | |труда, ориентированной на результат |общеобразовательных учреждений,|образования, науки | годы | | |общеобразовательных | | |переведенных на новую (отраслевую)| и молодежной | | | |учреждений, переведенных на| | |систему оплаты труда, ориентированную| политики области | | | |новую (отраслевую) систему| | |на результат, составляет 100% | | | | |оплаты труда,| | | | | | | |ориентированную на| | | | | | | |результат | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 156 |Доля детей, оставшихся без| % |1. Подготовка проектов законов Воронежской|Выплата лицам из числа детей-сирот и| Департамент | 2012 год | | |попечения родителей | |области, направленных на улучшение|детей, оставшихся без попечения|образования, науки | | | | | |положения детей в замещающих семьях: |родителей, по 50,0 тыс. рублей в 2012| и молодежной | | | | | |- "О социальной поддержке отдельных|году - 14 человек на текущий ремонт| политики области | | | | | |категорий граждан в Воронежской области"; |жилых помещений, им принадлежащих. | | | | | | |- "О защите прав ребенка на территории|Увеличение ежемесячной выплаты| | | | | | |Воронежской области"; |вознаграждения патронатному| | | | | | |- "О внесении изменений в отдельные|воспитателю с 1500 до 4430 рублей за| | | | | | |законодательные акты Воронежской области" |воспитание принятого в семью ребенка в| | | | | | |——————————————————————————————————————————|размере, установленном приемному| |——————————————| | | | |2. Проведение семинара-совещания для|родителю. | | 2012 год | | | | |специалистов органов управления|Дифференциация денежных выплат на| | | | | | |образованием по охране детства с целью|содержание ребенка, находящегося в| | | | | | |совершенствования их деятельности по|приемной семье и в семье патронатного| | | | | | |развитию семейных форм устройства детей,|воспитателя | | | | | | |предупреждения социального сиротства | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 157 |Доля детей, оставшихся без| % |1. Мониторинг (ежеквартально)|Сокращение ежегодно на 150 человек| Департамент |Ежеквартально,| | |попечения родителей,| |эффективности деятельности органов|количества детей, оставшихся без|образования, науки | 2012 - 2014 | | |переданных на воспитание в| |управления образованием муниципальных|попечения родителей по причине лишения| и молодежной | годы | | |семьи граждан РФ, постоянно| |образований по развитию семейных форм|их родительских прав | политики области | | | |проживающих на территории| |устройства детей | | | | | |РФ (на усыновление| |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | |(удочерение) и под опеку| |2. Проведение областной акции "Вернуть| | |Октябрь, 2012 | | |(попечительство)), в том| |детей-сирот из интернатных учреждений в| | | год | | |числе по договору о| |семью" | | | | | |приемной семье либо в| | | | | | | |случаях, предусмотренных| | | | | | | |законами субъектов РФ, по| | | | | | | |договору о патронатной| | | | | | | |семье (патронате,| | | | | | | |патронатном воспитании) | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | IV | Начальное и среднее профессиональное образование | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 158 |Численность выпускников,| человек |1. Мероприятия, направленные на повышение|Сокращение отрицательной тенденции по| Департамент | 2012 - 2014 | | |завершивших обучение в| |привлекательности обучения в учреждениях|уменьшению выпускников учреждений|образования, науки | годы | | |отчетном году по| |начального профессионального образования и|начального профессионального| и молодежной | | | |образовательным программам| |сохранение контингента обучающихся в|образования (на 2,1%) | политики области | | | |начального | |учреждениях профессионального образования| | | | | |профессионального | |по программам начального и среднего| | | | | |образования за счет средств| |профессионального образования путем: | | | | | |субъекта РФ | |- назначения стипендий правительства| | | | | | | |Воронежской области; | | | | | | | |- проведения конкурсов профессионального| | | | | | | |мастерства; | | | | | | | |- проведения агитационной работы (реклама| | | | | | | |в СМИ, беседы с родителями и выпускниками| | | | | | | |СОШ) по привлечению к обучению в| | | | | | | |учреждениях начального профессионального| | | | | | | |образования и среднего профессионального| | | | | | | |образования | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |2. Взаимодействие с социальными партнерами| | | | | | | |в части трудоустройства выпускников | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 159 |Численность выпускников,| человек |1. Формирование государственного задания|Увеличение доли трудоустроившихся| Департамент | 2012 - 2014 | | |завершивших обучение в| |на подготовку квалифицированных рабочих|выпускников на 2,2% |образования, науки | годы | | |отчетном году по| |кадров с учетом востребованности экономики| | и молодежной | | | |образовательным программам| |региона | | политики области | | | |начального | |——————————————————————————————————————————| | | | | |профессионального | |2. Заключение договоров с работодателями| | | | | |образования за счет средств| |на трудоустройство выпускников учреждений| | | | | |субъекта РФ, состоящих на| |начального профессионального образования | | | | | |регистрационном учете в| | | | | | | |качестве безработных | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 160 |Численность выпускников,| человек |Мероприятия указаны в показателе N 158 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |завершивших обучение в| | |значений показателя N 160 |образования, науки | годы | | |отчетном году по| | | | и молодежной | | | |образовательным программам| | | | политики области | | | |среднего профессионального| | | | | | | |образования за счет средств| | | | | | | |субъекта РФ | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 161 |Численность выпускников,| человек |Мероприятия указаны в показателе N 158 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |завершивших обучение в| | |значений показателя N 161 |образования, науки | годы | | |отчетном году по| | | | и молодежной | | | |образовательным программам| | | | политики области | | | |среднего профессионального| | | | | | | |образования за счет средств| | | | | | | |субъекта РФ, состоящих на| | | | | | | |регистрационном учете в| | | | | | | |качестве безработных | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 166 |Количество преступлений,| единиц |Проведение комплекса мероприятий|Сокращение доли преступлений,| Департамент | 2012 - 2014 | | |совершенных | |коллективами учреждений начального и|совершенных несовершеннолетними,|образования, науки | годы | | |несовершеннолетними, | |среднего профессионального образования в|обучающимися в государственных| и молодежной | | | |обучающимися в| |части воспитательной деятельности,|образовательных учреждениях начального| политики области | | | |государственных | |профилактики правонарушений и преступлений|профессионального образования, или при| | | | |образовательных учреждениях| | |их соучастии, в общей численности| | | | |начального | | |обучающихся на 3,5% | | | | |профессионального | | | | | | | |образования, или при их| | | | | | | |соучастии | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 167 |Количество преступлений,| единиц |Мероприятия указаны в показателе N 166 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |совершенных | | |значений показателя N 167 |образования, науки | годы | | |несовершеннолетними, | | | | и молодежной | | | |обучающимися в| | | | политики области | | | |государственных | | | | | | | |образовательных учреждениях| | | | | | | |среднего профессионального| | | | | | | |образования, или при их| | | | | | | |соучастии | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 168 |Количество государственных| единиц |Проведение реорганизации учреждений|Реорганизация 4 учреждений начального| Департамент | 2012 - 2014 | | |образовательных учреждений| |начального профессионального образования|профессионального образования путем|образования, науки | годы | | |начального | |путем объединения и переименования|присоединения (переименования) к| и молодежной | | | |профессионального | |учреждений начального профессионального|учреждениям среднего профессионального| политики области | | | |образования субъекта РФ | |образования в учреждения среднего|образования с сохранением контингента| | | | | | |профессионального образования |начального профессионального| | | | | | | |образования | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 169 |Количество государственных| единиц |Проведение текущего ремонта|Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |образовательных учреждений| |государственных образовательных учреждений|значений показателя N 169 |образования, науки | годы | | |начального | |начального профессионального образования| | и молодежной | | | |профессионального | |за счет средств областного бюджета | | политики области | | | |образования субъекта РФ,| | | | | | | |здания которых находятся в| | | | | | | |аварийном состоянии или| | | | | | | |требуют капитального| | | | | | | |ремонта | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 170 |Численность лиц,| человек |Мероприятия указаны в показателе N 158 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |обучающихся в| | |значений показателя N 170. |образования, науки | годы | | |государственных | | |Уменьшение отрицательной тенденции| и молодежной | | | |образовательных учреждениях| | |обучающихся по образовательным| политики области | | | |начального | | |программам начального| | | | |профессионального | | |профессионального образования на 2,9% | | | | |образования субъекта РФ | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 170.1 |Численность лиц,| человек |Мероприятия указаны в показателе N 158 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |обучающихся по| | |значений показателя N 170.1 |образования, науки | годы | | |образовательным программам| | | | и молодежной | | | |начального | | | | политики области | | | |профессионального | | | | | | | |образования за счет средств| | | | | | | |субъекта РФ | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 170.2 |Доля лиц, обучающихся по| % |Мероприятия указаны в показателе N 168 |Увеличение доли обучающихся по| Департамент | 2012 - 2014 | | |образовательным программам| | |программам начального|образования, науки | годы | | |начального | | |профессионального образования в| и молодежной | | | |профессионального | | |учреждениях среднего профессионального| политики области | | | |образования за счет средств| | |образования в общей численности| | | | |субъекта РФ в учреждениях| | |обучающихся по программам начального| | | | |среднего и высшего| | |профессионального образования на 4,5% | | | | |профессионального | | | | | | | |образования, в общей| | | | | | | |численности лиц,| | | | | | | |обучающихся по| | | | | | | |образовательным программам| | | | | | | |начального | | | | | | | |профессионального | | | | | | | |образования за счет средств| | | | | | | |субъекта РФ | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 172 |Численность лиц,| человек |1. Взаимодействие учреждений начального|Увеличение доли обучающихся в| Департамент | 2012 - 2014 | | |обучающихся в| |профессионального образования со службами|государственных образовательных|образования, науки | годы | | |государственных | |занятости населения в части обучения,|учреждениях | и молодежной | | | |образовательных учреждениях| |подготовки, переподготовки лиц,|начального профессионального| политики области | | | |начального | |зарегистрированных как безработные |образования субъекта РФ за счет| | | | |профессионального | |——————————————————————————————————————————|внебюджетных средств на 1,2% | |——————————————| | |образования субъекта РФ за| |2. Взаимодействие учреждений начального| | | 2012 - 2014 | | |счет внебюджетных средств | |профессионального образования с| | | годы | | | | |социальными партнерами и работодателями в| | | | | | | |части переподготовки и дополнительной| | | | | | | |подготовки рабочих кадров | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 173 |Численность выпускников,| человек |Мероприятие 2 указано в показателе N 172 |Увеличение численности выпускников| Департамент |Ежегодно, 2012| | |завершивших обучение по| | |учреждений начального|образования, науки | - 2014 годы | | |образовательным программам| | |профессионального образования,| и молодежной | | | |начального | | |направленных на работу в организации | политики области | | | |профессионального | | | | | | | |образования в отчетном году| | | | | | | |за счет средств субъекта| | | | | | | |РФ, получивших направление| | | | | | | |на работу в организации | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 174 |Численность работников| человек |Мероприятия указаны в показателе N 168 |Уменьшение численности работников| Департамент | 2012 - 2014 | | |государственных | | |учреждений начального|образования, науки | годы | | |образовательных учреждений| | |профессионального образования на 11% | и молодежной | | | |начального | | | | политики области | | | |профессионального | | | | | | | |образования субъекта РФ| | | | | | | |(физические лица) | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 175 |Численность преподавателей| человек |Мероприятия указаны в показателе N 168 |Уменьшение доли преподавателей| Департамент | 2012 - 2014 | | |государственных | | |учреждений начального|образования, науки | годы | | |образовательных учреждений| | |профессионального образования на 9,8% | и молодежной | | | |начального | | | | политики области | | | |профессионального | | | | | | | |образования субъекта РФ| | | | | | | |(физические лица) | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 176 |Численность мастеров| человек |Мероприятия указаны в показателе N 168 |Уменьшение доли мастеров учреждений| Департамент | 2012 - 2014 | | |производственного обучения| | |начального профессионального|образования, науки | годы | | |государственных | | |образования на 5,8% | и молодежной | | | |образовательных учреждений| | | | политики области | | | |начального | | | | | | | |профессионального | | | | | | | |образования субъекта РФ| | | | | | | |(физические лица) | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 178 |Численность прочего| человек |Мероприятия указаны в показателе N 168 |Уменьшение доли прочего персонала| Департамент | 2012 - 2014 | | |персонала государственных| | |учреждений начального|образования, науки | годы | | |образовательных учреждений| | |профессионального образования на 13,4%| и молодежной | | | |начального | | | | политики области | | | |профессионального | | | | | | | |образования субъекта РФ| | | | | | | |(административно- | | | | | | | |управленческого, | | | | | | | |учебно-вспомогательного, | | | | | | | |младшего обслуживающего| | | | | | | |персонала, а также| | | | | | | |педагогических работников,| | | | | | | |не осуществляющих учебный| | | | | | | |процесс) (физические лица) | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 179 |Доля преподавателей| % |Мероприятия, направленные на создание|Увеличение доли преподавателей| Департамент | 2012 - 2014 | | |государственных | |надлежащих условий финансового,|государственных образовательных|образования, науки | годы | | |образовательных учреждений| |социального и методического обеспечения|учреждений начального| и молодежной | | | |начального | |преподавателей со стажем работы до 5 лет и|профессионального образования субъекта| политики области | | | |профессионального | |повышение статуса преподавателя |РФ со стажем работы до 5 лет в общей| | | | |образования субъекта РФ со| | |численности преподавателей| | | | |стажем работы до 5 лет в| | |государственных образовательных| | | | |общей численности| | |учреждений начального| | | | |преподавателей | | |профессионального образования субъекта| | | | |государственных | | |РФ на 6,2% | | | | |образовательных учреждений| | | | | | | |начального | | | | | | | |профессионального | | | | | | | |образования субъекта РФ | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 180 |Среднемесячная номинальная| рублей |Повышение оплаты труда преподавателей,|Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 год | | |начисленная заработная| |мастеров и работников государственных|значений показателя N 169. |образования, науки | | | |плата преподавателей| |образовательных учреждений начального|С 01.10.2012 фонд оплаты труда| и молодежной | | | |государственных | |профессионального образования |работников увеличится на 6,0% | политики области | | | |образовательных учреждений| | | | | | | |начального | | | | | | | |профессионального | | | | | | | |образования субъекта РФ | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 181 |Среднемесячная номинальная| рублей |Мероприятия указаны в показателе N 180 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 год | | |начисленная заработная| | |значений показателя N 181 |образования, науки | | | |плата мастеров| | | | и молодежной | | | |производственного обучения| | | | политики области | | | |государственных | | | | | | | |образовательных учреждений| | | | | | | |начального | | | | | | | |профессионального | | | | | | | |образования субъекта РФ | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 182 |Среднемесячная номинальная| рублей |Мероприятия указаны в показателе N 180 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 год | | |начисленная заработная| | |значений показателя N 182 |образования, науки | | | |плата работников| | | | и молодежной | | | |государственных | | | | политики области | | | |образовательных учреждений| | | | | | | |начального | | | | | | | |профессионального | | | | | | | |образования субъекта РФ | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 183 |Расходы консолидированного| тыс. рублей |Участие в федеральных, областных и|Реализация мероприятий подпрограммы| Департамент | 2012 - 2014 | | |бюджета субъекта РФ на| |муниципальных программах развития|"Развитие профессионального|образования, науки | годы | | |начальное профессиональное| |образования |образования Воронежской области на| и молодежной | | | |образование | | |2011 - 2015 годы" ДОЦП "Развитие| политики области. | | | | | | |образования Воронежской области на| Департамент | | | | | | |2011 - 2015 годы" |финансово-бюджетной| | | | | | | | политики области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 184 |Расходы консолидированного| тыс. рублей |Мероприятия указаны в показателе N 180 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |бюджета субъекта РФ на| | |значений показателя N 184 |образования, науки | годы | | |начальное профессиональное| | | | и молодежной | | | |образование в части| | | | политики области. | | | |увеличения стоимости| | | | Департамент | | | |основных средств | | | |финансово-бюджетной| | | | | | | | политики области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 185 |Расходы консолидированного| тыс. рублей |Мероприятия указаны в показателе N 180 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |бюджета субъекта РФ на| | |значений показателя N 185 |образования, науки | годы | | |начальное профессиональное| | | | и молодежной | | | |образование в части текущих| | | | политики области. | | | |расходов | | | | Департамент | | | | | | | |финансово-бюджетной| | | | | | | | политики области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 186 |Расходы консолидированного| тыс. рублей |Мероприятия указаны в показателе N 183 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |бюджета субъекта РФ на| | |значений показателя N 186 |образования, науки | годы | | |начальное профессиональное| | | | и молодежной | | | |образование в части текущих| | | | политики области. | | | |расходов на оплату труда и| | | | Департамент | | | |начислений на оплату труда | | | |финансово-бюджетной| | | | | | | | политики области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 187 |Количество государственных| единиц |В 2012 году планируется проведение|В 2012 - 2014 годах планируется| Департамент | 2012 год | | |образовательных учреждений| |реорганизации сети учреждений начального|присоединение учреждений начального|образования, науки | | | |начального | |профессионального образования |профессионального образования к| и молодежной | | | |профессионального | | |учреждениям среднего профессионального| политики области | | | |образования субъекта РФ,| | |образования в качестве филиалов и| | | | |переведенных на новую| | |структурных подразделений | | | | |(отраслевую) систему оплаты| | | | | | | |труда, ориентированную на| | | | | | | |результат | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 188 |Количество государственных| единиц |Мероприятия указаны в показателе N 168 |Реорганизация государственного| Департамент | 2012 год | | |образовательных учреждений| | |образовательного бюджетного учреждения|образования, науки | | | |среднего профессионального| | |начального профессионального| и молодежной | | | |образования субъекта РФ | | |образования "Профессиональное училище| политики области | | | | | | |N 20 г. Лиски". Увеличение численности| | | | | | | |учреждений среднего профессионального| | | | | | | |образования до 30 учреждений | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 189 |Количество государственных| единиц |Проведение текущего ремонта|Показатель останется на прежнем уровне| Департамент | 2012 год | | |образовательных учреждений| |государственных образовательных учреждений|из-за недостаточного финансирования из|образования, науки | | | |среднего профессионального| |среднего профессионального образования за|средств областного бюджета (в одном| и молодежной | | | |образования субъекта РФ,| |счет средств областного бюджета |учреждении будет проведен капитальный| политики области | | | |здания которых находятся в| | |ремонт системы отопления) | | | | |аварийном состоянии или| | | | | | | |требуют капитального| | | | | | | |ремонта | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 190 |Численность лиц,| человек |Мероприятия указаны в показателе N 158 |Увеличение численности обучающихся по| Департамент | 2012 год | | |обучающихся в| | |образовательным программам среднего|образования, науки | | | |государственных | | |профессионального образования до 22325| и молодежной | | | |образовательных учреждениях| | |человек | политики области | | | |среднего профессионального| | | | | | | |образования субъекта РФ | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 190.1 |Численность лиц,| человек |Мероприятия указаны в показателе N 158 |Достижение утвержденных плановых| | 2012 год | | |обучающихся по| | |значений N 190.1 | | | | |образовательным программам| | | | | | | |среднего профессионального| | | | | | | |образования за счет средств| | | | | | | |субъекта РФ | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 192 |Численность лиц,| человек |Мероприятия указаны в показателе N 158 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |обучающихся в| | |значений N 192 |образования, науки | годы | | |государственных | | | | и молодежной | | | |образовательных учреждениях| | | | политики области | | | |среднего профессионального| | | | | | | |образования субъекта РФ за| | | | | | | |счет внебюджетных средств | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 193 |Численность выпускников,| человек |Взаимодействие образовательных учреждений|Достижение утвержденных плановых| Департамент | Ежемесячно, | | |завершивших обучение в| |с социальными партнерами и работодателями|значений N 193 |образования, науки | 2012 - 2014 | | |отчетном году по| |по вопросу трудоустройства выпускников,| | и молодежной | годы | | |образовательным программам| |завершивших обучение по программам| | политики области. | | | |среднего профессионального| |среднего профессионального образования | | Управление | | | |образования за счет средств| | | | занятости | | | |субъекта РФ, получивших| | | | населения области | | | |направление на работу в| | | | | | | |организации | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 194 |Численность работников| человек |Мероприятия указаны в показателе N 168 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |государственных | | |значений N 194 |образования, науки | годы | | |образовательных учреждений| | | | и молодежной | | | |среднего профессионального| | | | политики области | | | |образования субъекта РФ| | | | | | | |(физические лица) | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 195 |Численность преподавателей| человек |Мероприятия указаны в показателе N 168 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |государственных | | |значений N 195 |образования, науки | годы | | |образовательных учреждений| | | | и молодежной | | | |среднего профессионального| | | | политики области | | | |образования субъекта РФ| | | | | | | |(физические лица) | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 198 |Численность прочего| человек |Мероприятия указаны в показателе N 168 |Уменьшение численности прочего| Департамент | 2012 - 2014 | | |персонала государственных| | |персонала учреждений среднего|образования, науки | годы | | |образовательных учреждений| | |профессионального образования | и молодежной | | | |среднего профессионального| | | | политики области | | | |образования субъекта РФ| | | | | | | |(административно- | | | | | | | |управленческого, | | | | | | | |учебно-вспомогательного, | | | | | | | |младшего обслуживающего| | | | | | | |персонала, а также| | | | | | | |педагогических работников,| | | | | | | |не осуществляющих учебный| | | | | | | |процесс) (физические лица) | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 199 |Доля преподавателей| % |Мероприятия, направленные на создание|Увеличение доли преподавателей| Департамент | 2012 год | | |государственных | |надлежащих условий финансового,|государственных образовательных|образования, науки | | | |образовательных учреждений| |социального и методического обеспечения|учреждений среднего профессионального| и молодежной | | | |среднего профессионального| |преподавателей учреждений среднего|образования субъекта РФ со стажем| политики области | | | |образования субъекта РФ со| |профессионального образования со стажем|работы до 5 лет в общей численности| | | | |стажем работы до 5 лет в| |работы до 5 лет |преподавателей государственных| | | | |общей численности| | |образовательных учреждений среднего| | | | |преподавателей | | |профессионального образования субъекта| | | | |государственных | | |РФ на 1% | | | | |образовательных учреждений| | | | | | | |среднего профессионального| | | | | | | |образования субъекта РФ | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 200 |Среднемесячная номинальная| рублей |Повышение оплаты труда преподавателей и|Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 год | | |начисленная заработная| |работников государственных образовательных|значений N 200. |образования, науки | | | |плата преподавателей| |учреждений среднего профессионального|С 01.10.2012 фонд оплаты труда| и молодежной | | | |государственных | |образования |работников увеличится на 6,0% | политики области | | | |образовательных учреждений| | | | | | | |среднего профессионального| | | | | | | |образования субъекта РФ | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 202 |Среднемесячная номинальная| рублей |Мероприятия указаны в показателе N 200 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 год | | |начисленная заработная| | |значений N 202 |образования, науки | | | |плата работников| | | | и молодежной | | | |государственных | | | | политики области | | | |образовательных учреждений| | | | | | | |среднего профессионального| | | | | | | |образования субъекта РФ | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 203 |Расходы консолидированного| тыс. рублей |Участие в федеральных, областных и|Привлечение дополнительных средств за| Департамент | 2012 - 2014 | | |бюджета субъекта РФ на| |муниципальных программах развития|счет федеральных, муниципальных|образования, науки | годы | | |среднее профессиональное| |образования. Реализация мероприятий|программ и внебюджетных источников | и молодежной | | | |образование | |подпрограммы "Развитие профессионального| | политики области. | | | | | |образования Воронежской области на 2011 -| | Департамент | | | | | |2015 годы" ДОЦП "Развитие образования| |финансово-бюджетной| | | | | |Воронежской области на 2011 - 2015 годы" | | политики области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 204 |Расходы консолидированного| тыс. рублей |Мероприятия указаны в показателе N 203 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |бюджета субъекта РФ на| | |значений показателя N 204 |образования, науки | годы | | |среднее профессиональное| | | | и молодежной | | | |образование в части| | | | политики области. | | | |увеличения стоимости| | | | Департамент | | | |основных средств | | | |финансово-бюджетной| | | | | | | | политики области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 205 |Расходы консолидированного| тыс. рублей |Мероприятия указаны в показателе N 203 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |бюджета субъекта РФ на| | |значений показателя N 205 |образования, науки | годы | | |среднее профессиональное| | | | и молодежной | | | |образование в части текущих| | | | политики области. | | | |расходов | | | | Департамент | | | | | | | |финансово-бюджетной| | | | | | | | политики области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 206 |Расходы консолидированного| тыс. рублей |Мероприятия указаны в показателе N 203 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |бюджета субъекта РФ на| | |значений показателя N 206 |образования, науки | годы | | |среднее профессиональное| | | | и молодежной | | | |образование в части текущих| | | | политики области. | | | |расходов на оплату труда и| | | | Департамент | | | |начислений на оплату труда | | | |финансово-бюджетной| | | | | | | | политики области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 207 |Количество государственных| единиц |Увеличение числа образовательных|Перевод в 2012 году 20 федеральных| Департамент | 2012 - 2014 | | |образовательных учреждений| |учреждений среднего профессионального|государственных образовательных|образования, науки | годы | | |среднего профессионального| |образования субъекта РФ, переведенных на|учреждений среднего профессионального| и молодежной | | | |образования субъекта РФ,| |новую (отраслевую) систему оплаты труда |образования в ведение Воронежской| политики области | | | |переведенных на новую| | |области | | | | |(отраслевую) систему оплаты| | | | | | | |труда, ориентированную на| | | | | | | |результат | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | V | Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 208 |Общая площадь жилых| кв. метров |Реализация региональной программы|Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |помещений, приходящаяся в| |"Стимулирование развития жилищного|значений показателя N 208 | архитектуры и | годы | | |среднем на 1 жителя| |строительства в Воронежской области в 2011| | строительной | | | |субъекта РФ | |- 2015 годах" | | политики области. | | | | | | | | Органы местного | | | | | | | |самоуправления (по | | | | | | | | согласованию) | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 209 |Количество жилых помещений| единиц |Мероприятия указаны в показателе N 208 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |(квартир) в расчете на 1| | |значений показателя N 209 | архитектуры и | годы | | |тыс. человек населения | | | | строительной | | | | | | | | политики области. | | | | | | | | Органы местного | | | | | | | |самоуправления (по | | | | | | | | согласованию) | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 210 |Соотношение средней| лет |1. Предоставление в соответствии с|1. Участие Воронежской области в| Департамент | 2012 - 2014 | | |рыночной стоимости| |действующими программами мер|конкурсном отборе Минрегионразвития РФ| архитектуры и | годы | | |стандартной квартиры общей| |государственной поддержки в виде прямого|по предоставлению субсидий из| строительной | | | |площадью 54 кв. метра и| |финансирования строительства объектов|федерального бюджета бюджету| политики области. | | | |среднего годового| |социальной сферы и дорог, а также|Воронежской области на реализацию| Органы местного | | | |совокупного денежного| |субсидирования процентной ставки при|проектов строительства жилья|самоуправления (по | | | |дохода семьи, состоящей из| |строительстве объектов инженерной|эконом-класса. | согласованию) | | | |3 человек | |инфраструктуры в рамках комплексного|2. Увеличение к 2014 году доли в общем| | | | | | |освоения территорий в целях строительства|объеме вводимого жилья: | | | | | | |жилья эконом-класса |- малоэтажного жилья (не более 3| | | | | | |——————————————————————————————————————————|этажей) до 580 тыс. кв. метров; | | | | | | |2. Участие Воронежской области в|- эконом-класса до 830 тыс. кв. метров| | | | | | |федеральных программах по предоставлению| | | | | | | |готового к строительству нового жилья для| | | | | | | |отдельных категорий граждан | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |3. Проведение мониторинга регионального| | | | | | | |рынка строительных материалов и подготовка| | | | | | | |рекомендаций по использованию| | | | | | | |застройщиками более дешевых и качественных| | | | | | | |строительных материалов, а также новых| | | | | | | |энергоэффективных технологий при| | | | | | | |строительстве жилья | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 211 |Отношение средней цены 1| единиц |Мероприятия указаны в показателе N 210 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |кв. метра общей площади на| | |значений показателя N 211 | архитектуры и | годы | | |первичном рынке жилья к| | | | строительной | | | |среднедушевым доходам| | | | политики области | | | |населения в субъекте РФ | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 211.1 |Отношение средней цены 1| единиц |Мероприятия указаны в показателе N 210 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |кв. метра общей площади на| | |значений показателя N 211.1 | архитектуры и | годы | | |вторичном рынке жилья к| | | | строительной | | | |среднедушевым доходам| | | | политики области | | | |населения в субъекте РФ | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 213 |Общая площадь жилых| кв. метров |Мероприятия указаны в показателе N 208 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |помещений, приходящаяся в| | |значений показателя N 213 | архитектуры и | годы | | |среднем на 1 жителя| | | | строительной | | | |субъекта РФ, введенная в| | | | политики области | | | |действие за год | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 214 |Количество жилых помещений| единиц |Мероприятия указаны в показателе N 208 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |(квартир) в расчете на 1| | |значений показателя N 214 | архитектуры и | годы | | |тыс. человек населения,| | | | строительной | | | |введенных в действие за год| | | | политики области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 215 |Общая площадь жилых| кв. метров |Мероприятия указаны в показателе N 208 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |помещений, строительство| | |значений показателя N 215 | архитектуры и | годы | | |которых предусмотрено в| | | | строительной | | | |соответствии с выданными| | | | политики области | | | |разрешениями на| | | | | | | |строительство жилых зданий,| | | | | | | |в среднем на 1 жителя| | | | | | | |субъекта РФ | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 217 |Площадь земельных участков,| кв. метров |1. Регламентация предоставляемых|Утверждение в составе документов| Департамент | 2012 - 2014 | | |предоставленных для| |муниципальных услуг по выдаче|территориального планирования зон| архитектуры и | годы | | |жилищного строительства и| |разрешительной документации на|планируемого размещения земельных| строительной | | | |комплексного освоения в| |строительство |участков для жилищного строительства и| политики области. | | | |целях жилищного| | |комплексного освоения в целях| Органы местного | | | |строительства, в расчете на| | |жилищного строительства. |самоуправления (по | | | |душу населения субъекта РФ | | |Увеличение площади земельных участков,| согласованию) | | | | | | |предоставляемых для строительства | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |2. Подготовка, утверждение и реализация|Достижение утвержденных плановых| | 2012 - 2014 | | | | |плана мероприятий по ликвидации|значений показателя N 217 | | годы | | | | |административных барьеров в строительстве| | | | | | | |на 2013 - 2014 годы и аналогичных планов,| | | | | | | |утвержденных органами местного| | | | | | | |самоуправления городских округов и| | | | | | | |муниципальных районов области | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |3. Оказание методического содействия|Достижение утвержденных плановых| | 2012 - 2014 | | | | |органам местного самоуправления области по|значений показателя N 217 | | годы | | | | |выдаче разрешительной документации | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |4. Осуществление контроля за соблюдением|Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | | | |органами местного самоуправления|значений показателя N 217 | архитектуры и | годы | | | | |законодательства о градостроительной| | строительной | | | | | |деятельности в части соблюдения| | политики области | | | | | |нормативных сроков и процедур подготовки| | | | | | | |соответствующей документации | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |5. Подготовка и утверждение документов|Утверждение в составе документов| Департамент | 2012 - 2014 | | | | |территориального планирования, в составе|территориального планирования зон| архитектуры и | годы | | | | |которых определяются земельные участки для|планируемого размещения земельных| строительной | | | | | |жилищного строительства и комплексного|участков для жилищного строительства и| политики области | | | | | |освоения в целях жилищного строительства |комплексного освоения в целях| | | | | | | |жилищного строительства. | | | | | | | |Увеличение площади земельных участков,| | | | | | | |предоставляемых для строительства | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |6. Формирование земельных участков,|Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | | | |предназначенных для целей жилищного|значений показателя N 217 | архитектуры и | годы | | | | |строительства, путем перевода земель из| | строительной | | | | | |одной категории в другую | | политики области. | | | | | | | | Органы местного | | | | | | | |самоуправления (по | | | | | | | | согласованию) | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |7. Привлечение земельных участков|Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | | | |федерального уровня собственности для|значений показателя N 217 | имущественных | годы | | | | |использования в целях жилищного| | и земельных | | | | | |строительства путем взаимодействия с| |отношений области. | | | | | |Федеральным фондом содействия развитию| | Органы местного | | | | | |жилищного строительства | |самоуправления (по | | | | | | | | согласованию) | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |8. Предоставление земельных участков|Увеличение площади земельных участков,| Департамент | 2012 - 2014 | | | | |бесплатно в собственность для|предоставляемых для строительства | имущественных | годы | | | | |индивидуального жилищного строительства| | и земельных | | | | | |гражданам, имеющим трех и более детей, и| | отношений области | | | | | |другим категориям граждан, обладающим| | | | | | | |правом на бесплатное получение в| | | | | | | |собственность земельного участка в| | | | | | | |соответствии с Законом Воронежской области| | | | | | | |от 13.05.2008 N 25-ОЗ "О регулировании| | | | | | | |земельных отношений на территории| | | | | | | |Воронежской области" | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |9. Всестороннее содействие в привлечении|Привлечение дополнительных инвестиций | Департамент | 2012 - 2014 | | | | |инвесторов для жилищного строительства и| | архитектуры и | годы | | | | |комплексного освоения в целях жилищного | | строительной | | | | | |строительства | | политики области. | | | | | | | | Органы местного | | | | | | | |самоуправления (по | | | | | | | | согласованию) | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |10. Проведение методической работы с|Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | | | |органами местного самоуправления по|значений показателя N 217 | архитектуры и | годы | | | | |вопросам градостроительного | | строительной | | | | | |обеспечения земельных участков | | политики области | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |11. Осуществление контроля за органами|Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | | | |местного самоуправления по предоставлению|значений показателя N 217 | архитектуры и | годы | | | | |земельных участков | | строительной | | | | | | | | политики области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 218 |Средняя продолжительность| месяцев |1. Регламентация предоставляемых|Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |периода с даты подписания| |муниципальных услуг по выдаче|значений показателя N 218 | архитектуры и | годы | | |протокола о результатах| |разрешительной документации на| | строительной | | | |аукционов по предоставлению| |строительство | | политики области. | | | |земельных участков для| |——————————————————————————————————————————| | Органы местного | | | |жилищного строительства до| |2. Подготовка, утверждение и реализация| |самоуправления (по | | | |получения разрешения на| |Плана мероприятий по ликвидации| | согласованию) | | | |строительство | |административных барьеров в строительстве| | | | | | | |на 2013 - 2014 годы и аналогичных планов,| | | | | | | |утвержденных органами местного| | | | | | | |самоуправления городских округов и| | | | | | | |муниципальных районов области | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |3. Оказание методического содействия| | | | | | | |органам местного самоуправления области по| | | | | | | |выдаче разрешительной документации | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |4. Осуществление контроля за соблюдением| | | | | | | |органами местного самоуправления| | | | | | | |законодательства о градостроительной| | | | | | | |деятельности в части соблюдения| | | | | | | |нормативных сроков и процедур подготовки| | | | | | | |соответствующей документации | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 219 |Средняя продолжительность| месяцев |1. Оказание методического содействия|Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |периода с даты выдачи| |органам местного самоуправления области по|значений показателя N 219 | архитектуры и | годы | | |разрешения на строительство| |выдаче разрешительной документации | | строительной | | | |жилого здания до даты| |——————————————————————————————————————————| | политики области. |——————————————| | |получения разрешения на| |2. Осуществление контроля за соблюдением| | Органы местного | 2012 - 2014 | | |ввод жилого здания в| |органами местного самоуправления| |самоуправления (по | годы | | |эксплуатацию | |законодательства о градостроительной| | согласованию) | | | | | |деятельности в части соблюдения| | | | | | | |нормативных сроков и процедур подготовки| | | | | | | |соответствующей документации | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |3. Применение совершенных технологий| | | 2012 - 2014 | | | | |строительства, унифицированных| | | годы | | | | |строительных конструкций, оптимизация| | | | | | | |организации строительства и производства| | | | | | | |строительных работ, обеспечение| | | | | | | |своевременного подключения к сетям| | | | | | | |энергоснабжения | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 220 |Средняя продолжительность| месяцев |1. Мероприятия указаны в показателях N 37|Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |периода с даты подачи| |и N 218 |значений показателя N 220 | архитектуры и | годы | | |заявки на предоставление| | | | строительной | | | |земельного участка для| | | | политики области. | | | |строительства до даты| | | | Департамент | | | |получения разрешения на| | | | имущественных | | | |строительство | | | | и земельных | | | | | | | | отношений области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 221 |Площадь земельных участков,| кв. метров |Мероприятия указаны в показателе N 218 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |предоставленных для| | |значений показателя N 221 | архитектуры и | годы | | |жилищного строительства, в| | | | строительной | | | |отношении которых с даты| | | | политики области | | | |принятия решения о| | | | | | | |предоставлении земельного| | | | | | | |участка или подписания| | | | | | | |протокола о результатах| | | | | | | |торгов (конкурсов,| | | | | | | |аукционов) не было получено| | | | | | | |разрешение на ввод в| | | | | | | |эксплуатацию в течение 3| | | | | | | |лет | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 221.1 |Объем приостановленного| кв. метров |Мероприятия указаны в показателе N 218 |Уменьшение объема приостановленного| Департамент | 2012 - 2014 | | |жилищного строительства | | |жилищного строительства. | архитектуры и | годы | | | | | |Достижение утвержденных плановых| строительной | | | | | | |значений показателя N 221.1 | политики области | | | | | |——————————————————————————————————————————| |———————————————————|——————————————| | | | |2. Взаимодействие с департаментом| | Инспекция | 2012 - 2014 | | | | |градостроительства и архитектуры| | государственного | годы | | | | |администрации городского округа город| | строительного | | | | | |Воронеж в части получения информации по| | надзора области. | | | | | |подготовке разрешительной документации на| | Департамент | | | | | |строительство объектов капитального| | архитектуры и | | | | | |строительства | | строительной | | | | | |——————————————————————————————————————————| | политики области |——————————————| | | | |3. Получение от государственного| | | 2012 - 2014 | | | | |автономного учреждения Воронежской области| | | годы | | | | |"Центр госэкспертизы по Воронежской| | | | | | | |области" информации по прохождению| | | | | | | |госэкспертизы проектной документации и| | | | | | | |выдача заключений | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |4. Подготовка информации для комиссии по| | | 2012 - 2014 | | | | |выявлению, устранению и предотвращению| | | годы | | | | |фактов самовольного строительства на| | | | | | | |территории Воронежской области | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | VI | Жилищно-коммунальное хозяйство | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 222 |Потери организаций| % |Реализация мероприятий в рамках ДОЦП|Снижение потерь до уровня утвержденных|Управление жилищно-| 2012 - 2014 | | |коммунального комплекса| |позволит снизить потери организаций|предельных значений показателя N 222 | коммунального | годы | | |вследствие перерасчета| |коммунального комплекса вследствие| | хозяйства и | | | |платежей потребителей из-за| |перерасчета платежей потребителей по| |энергетики области | | | |предоставления коммунальных| |причине предоставления коммунальных| | | | | |ресурсов и услуг| |ресурсов и услуг ненадлежащего качества и| | | | | |ненадлежащего качества и| |(или) с перерывами, превышающими| | | | | |(или) с перерывами,| |установленную продолжительность | | | | | |превышающими установленную| | | | | | | |продолжительность, в| | | | | | | |расчете на единицу доходов| | | | | | | |от реализации услуг по| | | | | | | |основному виду деятельности| | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 224 |Удовлетворенность населения| % от числа |1. Реализация мероприятий в рамках|Ежегодное повышение удовлетворенности|Управление жилищно-| 2012 - 2014 | | |жилищно-коммунальными | опрошенных |следующих ДОЦП: |населения качеством предоставляемых| коммунального | годы | | |услугами | |- "Газификация Воронежской области на 2010|жилищно-коммунальных услуг | хозяйства и | | | | | |- 2015 годы"; - "Реформирование и| |энергетики области | | | | | |модернизация жилищно-коммунального| | | | | | | |комплекса Воронежской области на 2011 -| | | | | | | |2015 годы"; | | | | | | | |- "Чистая вода на период 2011 - 2017| | | | | | | |годов" | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |2. Взимание платы с населения за отопление| | | 2012 - 2014 | | | | |в соответствии с продолжительностью| | | годы | | | | |отопительного периода | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |3. Установление условий о порядке| | | 2012 - 2014 | | | | |определения объемов и стоимости| | | годы | | | | |коммунальных услуг при наличии и| | | | | | | |отсутствии общедомовых приборов учета | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |4. Урегулирование порядка взаимодействия| | | 2012 - 2014 | | | | |сторон и их взаимные обязанности при| | | годы | | | | |внесении платы за коммунальные услуги| | | | | | | |потребителями напрямую в ресурсоснабжающую| | | | | | | |организацию | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 225 |Доля населения,| % |Развитие систем водоснабжения и|Достижение утвержденных плановых|Управление жилищно-| 2012 - 2014 | | |обеспеченного питьевой| |водоотведения в рамках ДОЦП "Чистая вода|значений показателя N 225. | коммунального | годы | | |водой, отвечающей| |на период 2011 - 2017 годов" |Строительство новых систем и| хозяйства и | | | |требованиям безопасности, в| | |реконструкция действующих систем|энергетики области | | | |общей численности населения| | |водоснабжения и водоотведения с| | | | |субъекта РФ | | |применением современных материалов и| | | | | | | |оборудования | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 226 |Доля утечек и неучтенного| % |Развитие систем водоснабжения и|Достижение утвержденных плановых|Управление жилищно-| 2012 - 2014 | | |расхода воды в суммарном| |водоотведения в рамках ДОЦП "Чистая вода|значений показателя N 226. | коммунального | годы | | |объеме воды, поданной в| |на период 2011 - 2017 годов" |Строительство новых систем и| хозяйства и | | | |сеть | | |реконструкция действующих систем|энергетики области | | | | | | |водоснабжения с применением| | | | | | | |современных материалов и оборудования | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 227 |Доля потерь тепловой| % |1. Модернизация ветхих тепловых сетей в|Достижение утвержденных плановых|Управление жилищно-| 2012 - 2014 | | |энергии в суммарном объеме| |рамках ДОЦП "Реформирование и модернизация|значений показателя N 227. | коммунального | годы | | |отпуска тепловой энергии | |жилищно-коммунального комплекса|Строительство новых систем и| хозяйства и | | | | | |Воронежской области на 2011 - 2015 годы". |реконструкция действующих систем|энергетики области | | | | | |2. Разработка и принятие инвестиционных|теплоснабжения с применением| | | | | | |программ организациями коммунального|современных материалов и оборудования | | | | | | |комплекса | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 233 |Уровень износа коммунальной| % |Строительство объектов водоотведения,|Достижение утвержденных плановых|Управление жилищно-| 2012 - 2014 | | |инфраструктуры | |водоснабжения и теплоснабжения |значений показателя N 233. | коммунального | годы | | | | | |Строительство новых систем и| хозяйства и | | | | | | |реконструкция действующих систем|энергетики области | | | | | | |водоснабжения, водоотведения и| | | | | | | |теплоснабжения с применением| | | | | | | |современных материалов и оборудования | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 234 |Доля многоквартирных жилых| % |Реализация мероприятий в рамках|Достижение утвержденных плановых|Управление жилищно-| 2012 - 2014 | | |домов с износом более 31| |региональных адресных программ Воронежской|значений показателя N 234 | коммунального | годы | | |процента, в которых| |области: | | хозяйства и | | | |проведен капитальный| |- "Проведение капитального ремонта| |энергетики области | | | |ремонт, в общем количестве| |многоквартирных домов, расположенных на| | | | | |многоквартирных жилых| |территории муниципальных образований| | | | | |домов, требующих| |Воронежской области, в 2012 году"; | | | | | |капитального ремонта | |- "Проведение капитального ремонта| | | | | | | |многоквартирных домов, расположенных на| | | | | | | |территориях Борисоглебского городского| | | | | | | |округа и Грибановского городского| | | | | | | |поселения Грибановского муниципального| | | | | | | |района Воронежской области, в 2012 году".| | | | | | | |Реализация мероприятий по переселению| | | | | | | |граждан из аварийного жилищного фонда в| | | | | | | |городе Воронеже по соглашениям с| | | | | | | |организациями-застройщиками в счет| | | | | | | |погашения их обязательств перед городским| | | | | | | |округом город Воронеж. Реализация| | | | | | | |мероприятий в рамках муниципальной| | | | | | | |адресной программы "Снос и реконструкция| | | | | | | |ветхого многоквартирного жилищного фонда в| | | | | | | |городском округе город Воронеж" | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 235 |Доля населения,| % |Реализация региональных адресных программ|Достижение утвержденных плановых|Управление жилищно-| 2012 - 2014 | | |проживающего в| |Воронежской области по переселению граждан|значений показателя N 235 | коммунального | годы | | |многоквартирных домах,| |из аварийного жилищного фонда в| | хозяйства и | | | |признанных в установленном| |соответствии с Федеральным законом от| |энергетики области | | | |порядке аварийными | |21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия| | | | | | | |реформированию жилищно-коммунального| | | | | | | |хозяйства". | | | | | | | |Реализация мероприятия "Содействие в| | | | | | | |переселении граждан из ветхого и| | | | | | | |аварийного жилищного фонда" ДОЦП| | | | | | | |"Реформирование и модернизация| | | | | | | |жилищно-коммунального комплекса| | | | | | | |Воронежской области на 2011 - 2015 годы" | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 236 |Расходы консолидированного| тыс. рублей |Мониторинг реализации на территории|Достижение утвержденных плановых|Управление жилищно-| 2012 - 2014 | | |бюджета субъекта РФ на| |области исполнения Постановления|значений показателя N 236 | коммунального | годы | | |финансирование | |Правительства РФ от 12.12.2007 N 859 "Об| | хозяйства и | | | |жилищно-коммунального | |утверждении Положения о предоставлении| |энергетики области.| | | |хозяйства | |субсидий из фонда реформирования| | Департамент | | | | | |региональных и муниципальных финансов". | |финансово-бюджетной| | | | | |Выполнение мероприятий, предусмотренных| | политики области | | | | | |ДОЦП "Реформирование и модернизация| | | | | | | |жилищно-коммунального комплекса| | | | | | | |Воронежской области на 2011 - 2015 годы" | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 237 |Расходы консолидированного| тыс. рублей |Реализация мероприятий ДОЦП: |Достижение утвержденных плановых|Управление жилищно-| 2012 - 2014 | | |бюджета субъекта РФ на| |- "Реформирование и модернизация|значений показателя N 237 | коммунального | годы | | |финансирование | |жилищно-коммунального комплекса| | хозяйства и | | | |жилищно-коммунального | |Воронежской области на 2011 - 2015 годы"; | |энергетики области.| | | |хозяйства в части| |- "Чистая вода Воронежской области на 2011| | Департамент | | | |увеличения стоимости| |- 2017 годы" | |финансово-бюджетной| | | |основных средств | | | | политики области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 238 |Расходы консолидированного| тыс. рублей |Реализация Постановления Правительства РФ|Снижение неэффективных расходов в|Управление жилищно-| 2012 год | | |бюджета субъекта РФ на| |от 29.08.2005 N 541 "О федеральных|сфере жилищно-коммунального хозяйства | коммунального | | | |финансирование | |стандартах оплаты жилого помещения и| | хозяйства и | | | |жилищно-коммунального | |коммунальных услуг", одним из требований| |энергетики области.| | | |хозяйства в части| |которого является переход субъектом РФ на| | Департамент | | | |компенсации разницы между| |федеральный стандарт уровня платежей| |финансово-бюджетной| | | |экономически обоснованными| |граждан в размере 100% экономически| | политики области | | | |тарифами и тарифами,| |обоснованных тарифов на содержание и| | | | | |установленными для| |ремонт жилого помещения, и предоставление| | | | | |населения, и покрытия| |коммунальных услуг | | | | | |убытков, возникших в связи| | | | | | | |с применением регулируемых| | | | | | | |цен на жилищно-коммунальные| | | | | | | |услуги | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 239 |Уровень возмещения| % |Мероприятия указаны в показателе N 238 |Значение данного показателя достигнуто|Управление жилищно-| 2012 - 2014 | | |населением затрат за| | |в рамках реализации Постановления| коммунального | годы | | |предоставление | | |Правительства РФ от 29.08.2005 N 541| хозяйства и | | | |жилищно-коммунальных услуг| | |"О федеральных стандартах оплаты|энергетики области | | | |по установленным для| | |жилого помещения и коммунальных услуг"| | | | |населения тарифам | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 240 |Доля многоквартирных домов| % |1. Реализация региональных адресных|Достижение утвержденных плановых|Управление жилищно-| 2012 год | | |в целом по субъекту РФ, в| |программ Воронежской области по проведению|значений показателя N 240. | коммунального | | | |которых собственники| |капитального ремонта и переселению граждан|Уменьшение количества многоквартирных| хозяйства и | | | |помещений выбрали и| |из аварийного жилищного фонда в|домов, в которых собственники выбрали|энергетики области | | | |реализуют непосредственное| |соответствии с Федеральным законом от|способ непосредственного управления | | | | |управление собственниками| |21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия| | | | | |помещений в многоквартирном| |реформированию жилищно-коммунального| | | | | |доме | |хозяйства" | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |2. С целью включения многоквартирных домов| | | | | | | |в указанные программы собственники жилых| | | | | | | |помещений отказываются от способа| | | | | | | |непосредственного управления и выбирают на| | | | | | | |общем собрании способ управления| | | | | | | |посредством управляющей организации или| | | | | | | |товарищества собственников жилья | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 241 |Доля многоквартирных домов| % |Мероприятия указаны в показателе N 240 |Достижение утвержденных плановых|Управление жилищно-| 2012 год | | |в целом по субъекту РФ, в| | |значений показателя N 241. | коммунального | | | |которых собственники| | |Увеличение количества многоквартирных| хозяйства и | | | |помещений выбрали и| | |домов, в которых собственники выбрали|энергетики области | | | |реализуют управление| | |способ управления посредством| | | | |многоквартирными домами| | |товариществ собственников жилья либо| | | | |посредством товариществ| | |жилищных кооперативов или иного| | | | |собственников жилья либо| | |специализированного потребительского| | | | |жилищных кооперативов или| | |кооператива | | | | |иного специализированного| | | | | | | |потребительского | | | | | | | |кооператива | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 242 |Доля многоквартирных домов| % |Мероприятия указаны в показателе N 240 |Достижение утвержденных плановых|Управление жилищно-| 2012 год | | |в целом по субъекту РФ, в| | |значений показателя N 242 | коммунального | | | |которых собственники| | | | хозяйства и | | | |помещений выбрали и| | | |энергетики области | | | |реализуют способ управления| | | | | | | |многоквартирными домами| | | | | | | |посредством управляющей| | | | | | | |организации | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 243 |Доля многоквартирных домов| % |1. Мероприятия указаны в показателе N 240 |Достижение утвержденных плановых|Управление жилищно-| 2012 год | | |в целом по субъекту РФ, в| |——————————————————————————————————————————|значений показателя N 243 | коммунального | | | |которых собственники| |2. Создание управляющих организаций| | хозяйства и | | | |помещений выбрали и| |частной формы собственности, в том числе с| |энергетики области | | | |реализуют способ управления| |долей участия муниципального образования в| | | | | |многоквартирными домами| |уставном капитале таких организаций, не| | | | | |посредством управляющей| |превышающей 25%, а также постепенная| | | | | |организации муниципальной| |ликвидация и реорганизация муниципальных| | | | | |формы собственности | |управляющих организаций | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 244 |Доля многоквартирных домов| % |- |На территории Воронежской области|Управление жилищно-| - | | |в целом по субъекту РФ, в| | |отсутствуют управляющие организации| коммунального | | | |которых собственники| | |муниципальной формы собственности в| хозяйства и | | | |помещений выбрали и| | |форме муниципальных учреждений, и|энергетики области | | | |реализуют способ управления| | |создание их нецелесообразно | | | | |многоквартирными домами| | | | | | | |посредством управляющей| | | | | | | |организации муниципальной| | | | | | | |формы собственности в форме| | | | | | | |муниципальных учреждений | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 245 |Доля многоквартирных домов| % |- |На территории Воронежской области|Управление жилищно-| - | | |в целом по субъекту РФ, в| | |отсутствуют управляющие организации| коммунального | | | |которых собственники| | |государственной формы собственности, и| хозяйства и | | | |помещений выбрали и| | |создание их нецелесообразно |энергетики области | | | |реализуют способ управления| | | | | | | |многоквартирными домами| | | | | | | |посредством управляющей| | | | | | | |организации государственной| | | | | | | |формы собственности | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 246 |Доля многоквартирных домов| % |- |На территории Воронежской области|Управление жилищно-| - | | |в целом по субъекту РФ, в| | |отсутствуют управляющие организации| коммунального | | | |которых собственники| | |государственной формы собственности в| хозяйства и | | | |помещений выбрали и| | |форме |энергетики области | | | |реализуют способ управления| | |государственных учреждений, и создание| | | | |многоквартирными домами| | |их нецелесообразно | | | | |посредством управляющей| | | | | | | |организации государственной| | | | | | | |формы собственности в форме| | | | | | | |государственных учреждений | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 247 |Доля многоквартирных домов| % |1. Проведение работы по инициированию|Достижение утвержденных плановых|Управление жилищно-| 2012 год | | |в целом по субъекту РФ, в| |создания управляющих организаций частной|значений показателя N 247 | коммунального | | | |которых собственники| |формы собственности и постепенной| | хозяйства и | | | |помещений выбрали и| |ликвидации управляющих организаций| |энергетики области | | | |реализуют способ | |муниципальной формы собственности | | | | | |управления многоквартирными| |——————————————————————————————————————————| | | | | |домами посредством| |2. Мероприятия указаны в показателе N 240 | | | | | |управляющей организации| | | | | | | |частной формы собственности| | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 248 |Доля многоквартирных домов| % |- |На территории Воронежской области|Управление жилищно-| - | | |в целом по субъекту РФ, в| | |отсутствуют управляющие организации в| коммунального | | | |которых собственники| | |форме хозяйственных обществ со| хозяйства и | | | |помещений выбрали и| | |100-процентной долей, находящейся в|энергетики области | | | |реализуют способ управления| | |муниципальной или государственной| | | | |многоквартирными домами| | |собственности, и создание их| | | | |посредством хозяйственных| | |нецелесообразно | | | | |обществ со 100-процентной| | | | | | | |долей, находящейся в| | | | | | | |муниципальной или| | | | | | | |государственной | | | | | | | |собственности | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 249 |Доля многоквартирных домов| % |Мероприятия указаны в показателе N 240 |Достижение утвержденных плановых|Управление жилищно-| 2012 год | | |в целом по субъекту РФ, в| | |значений показателя N 249. | коммунального | | | |которых собственники| | |Органами местного самоуправления| хозяйства и | | | |помещений выбрали и| | |поселений - участников региональных|энергетики области | | | |реализуют способ управления| | |адресных программ инициируется| | | | |многоквартирными домами| | |проведение общих собраний| | | | |посредством хозяйственных| | |собственников помещений МКД с целью| | | | |обществ с долей участия, не| | |выбора способа управления управляющей| | | | |превышающей 25%,| | |организацией, также ведется работа по| | | | |находящейся в| | |созданию управляющих организаций| | | | |государственной | | |частной формы собственности и| | | | |(муниципальной) | | |постепенной ликвидации управляющих| | | | |собственности | | |организаций муниципальной формы| | | | | | | |собственности | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 250 |Доля организаций,| % |Мероприятия указаны в показателе N 240 |Органами местного самоуправления|Управление жилищно-| 2012 год | | |осуществляющих управление| | |поселений - участников региональных| коммунального | | | |многоквартирными домами и| | |адресных программ ведется работа по| хозяйства и | | | |оказание услуг по| | |инициированию создания управляющих|энергетики области | | | |содержанию и ремонту общего| | |организаций частной формы| | | | |имущества в многоквартирных| | |собственности и постепенной ликвидации| | | | |домах, с долей участия в| | |управляющих организаций муниципальной| | | | |уставном капитале субъектов| | |формы собственности, что позволит| | | | |РФ и муниципальных| | |обеспечить достижение планового| | | | |образований не более чем| | |значения показателя | | | | |25% в общем количестве| | | | | | | |организаций, осуществляющих| | | | | | | |свою деятельность на| | | | | | | |территории муниципального| | | | | | | |образования (территориях| | | | | | | |субъектов РФ - городов| | | | | | | |федерального значения| | | | | | | |Москвы и Санкт-Петербурга)| | | | | | | |и управление| | | | | | | |многоквартирными домами| | | | | | | |(кроме товариществ| | | | | | | |собственников жилья,| | | | | | | |жилищных, | | | | | | | |жилищно-строительных | | | | | | | |кооперативов или иных| | | | | | | |специализированных | | | | | | | |потребительских | | | | | | | |кооперативов) | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 251 |Доля организаций| % |Мероприятия указаны в показателе N 240 |С целью включения многоквартирных|Управление жилищно-| 2012 год | | |коммунального комплекса с| | |домов в соответствующие программы| коммунального | | | |долей участия в уставном| | |органами местного самоуправления| хозяйства и | | | |капитале субъектов РФ и| | |поселений проводится работа по|энергетики области | | | |(или) муниципальных| | |реорганизации ресурсоснабжающих| | | | |образований не более чем| | |муниципальных унитарных предприятий и| | | | |25%, осуществляющих| | |инициированию создания организаций| | | | |производство товаров,| | |коммунального комплекса частной формы| | | | |оказание услуг по электро-,| | |собственности, в результате чего| | | | |газо-, тепло- и| | |достигается выполнение планового| | | | |водоснабжению, | | |значения показателя | | | | |водоотведению, очистке| | | | | | | |сточных вод, а также| | | | | | | |эксплуатацию объектов для| | | | | | | |утилизации (захоронения)| | | | | | | |твердых бытовых отходов,| | | | | | | |использующих объекты| | | | | | | |коммунальной инфраструктуры| | | | | | | |на праве частной| | | | | | | |собственности, по договору| | | | | | | |аренды или концессионному| | | | | | | |соглашению | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 252 |Доля доходов от реализации| % |1. Выполнение мероприятий в рамках|Достижение утвержденных плановых|Управление жилищно-| 2012 - 2014 | | |услуг по основному виду| |долгосрочных областных целевых программ,|значений показателя N 252 | коммунального | годы | | |деятельности убыточных| |реализуемых управлением | | хозяйства и | | | |организаций коммунального| |——————————————————————————————————————————| |энергетики области | | | |комплекса в общем объеме| |2. Привлечение в сферу| | | | | |доходов от реализации услуг| |жилищно-коммунальных услуг частных| | | | | |по основному виду| |инвесторов | | | | | |деятельности организаций| |——————————————————————————————————————————| | | | | |коммунального комплекса в| |3. Реструктуризация дебиторской и| | | | | |субъекте РФ | |кредиторской задолженности предприятий| | | | | | | |жилищно-коммунального хозяйства | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 253 |Отношение финансового| % |Мероприятия указаны в показателе N 252 |Достижение утвержденных плановых|Управление жилищно-| 2012 - 2014 | | |результата от реализации| | |значений показателя N 253 | коммунального | годы | | |услуг по основному виду| | | | хозяйства и | | | |деятельности убыточных| | | |энергетики области | | | |организаций коммунального| | | | | | | |комплекса к доходам от| | | | | | | |реализации услуг по| | | | | | | |основному виду деятельности| | | | | | | |убыточных организаций| | | | | | | |коммунального комплекса в| | | | | | | |субъекте РФ | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 254 |Доля убыточных организаций| % |Мероприятия указаны в показателе N 252 |Снижение доли убыточных предприятий и|Управление жилищно-| 2012 - 2014 | | |жилищно-коммунального | | |организаций коммунального комплекса | коммунального | годы | | |хозяйства | | | | хозяйства и | | | | | | | |энергетики области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 255 |Доля муниципальных| % |В соответствии с требованиями Федерального|Значение данного показателя достигнуто|Управление жилищно-| - | | |образований, в которых| |закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О фонде|- 100% | коммунального | | | |тарифы на холодное| |содействия реформированию| | хозяйства и | | | |водоснабжение для различных| |жилищно-коммунального хозяйства" и в связи| |энергетики области.| | | |групп потребителей| |с тем, что Воронежская область участвует в| | Управление по | | | |коммунальных услуг| |программе Фонда реформирования| | государственному | | | |установлены без учета| |жилищно-коммунального хозяйства,| | регулированию | | | |необходимости покрытия| |перекрестное субсидирование полностью| | тарифов области | | | |затрат на предоставление| |исключено | | | | | |соответствующего вида| | | | | | | |коммунальных услуг одной| | | | | | | |группе потребителей за счет| | | | | | | |тарифов, установленных для| | | | | | | |другой группы потребителей,| | | | | | | |в общем количестве затрат| | | | | | | |на предоставление холодного| | | | | | | |водоснабжения одной группе| | | | | | | |потребителей за счет| | | | | | | |тарифов, установленных для| | | | | | | |другой группы потребителей,| | | | | | | |в общем количестве| | | | | | | |муниципальных образований| | | | | | | |субъекта РФ | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 256 |Доля муниципальных| % |Мероприятия указаны в показателе N 255 |Значение данного показателя достигнуто|Управление жилищно-| - | | |образований, в которых| | |- 100% | коммунального | | | |тарифы на горячее| | | | хозяйства и | | | |водоснабжение для различных| | | |энергетики области.| | | |групп потребителей| | | | Управление по | | | |коммунальных услуг| | | | государственному | | | |установлены без учета| | | | регулированию | | | |необходимости покрытия| | | | тарифов области | | | |затрат на предоставление| | | | | | | |соответствующего вида| | | | | | | |коммунальных услуг одной| | | | | | | |группе потребителей за счет| | | | | | | |тарифов, установленных для| | | | | | | |другой группы потребителей,| | | | | | | |в общем количестве затрат| | | | | | | |на предоставление горячего| | | | | | | |водоснабжения одной группе| | | | | | | |потребителей за счет| | | | | | | |тарифов, установленных для| | | | | | | |другой группы потребителей,| | | | | | | |в общем количестве| | | | | | | |муниципальных образований| | | | | | | |субъекта РФ | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 257 |Доля муниципальных| % |Мероприятия указаны в показателе N 255 |Значение данного показателя достигнуто|Управление жилищно-| - | | |образований, в которых| | |- 100% | коммунального | | | |тарифы на водоотведение и| | | | хозяйства и | | | |очистку сточных вод для| | | |энергетики области.| | | |различных групп| | | | Управление по | | | |потребителей коммунальных | | | | государственному | | | |услуг установлены без учета| | | | регулированию | | | |необходимости покрытия| | | | тарифов области | | | |затрат на предоставление| | | | | | | |соответствующего вида| | | | | | | |коммунальных услуг одной| | | | | | | |группе потребителей за счет| | | | | | | |тарифов, установленных для| | | | | | | |другой группы потребителей,| | | | | | | |в общем количестве затрат| | | | | | | |на предоставление| | | | | | | |водоотведения и очистки| | | | | | | |сточных вод одной группе| | | | | | | |потребителей за счет| | | | | | | |тарифов, установленных для| | | | | | | |другой группы потребителей,| | | | | | | |в общем количестве| | | | | | | |муниципальных образований| | | | | | | |субъекта РФ | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 258 |Доля муниципальных| % |Мероприятия указаны в показателе N 255 |Значение данного показателя достигнуто|Управление жилищно-| - | | |образований, в которых| | |- 100% | коммунального | | | |тарифы на тепловую энергию| | | | хозяйства и | | | |для различных групп| | | |энергетики области.| | | |потребителей коммунальных| | | | Управление по | | | |услуг установлены без учета| | | | государственному | | | |необходимости покрытия| | | | регулированию | | | |затрат на предоставление| | | | тарифов области | | | |соответствующего вида| | | | | | | |коммунальных услуг одной| | | | | | | |группе потребителей за счет| | | | | | | |тарифов, установленных для| | | | | | | |другой группы потребителей,| | | | | | | |в общем количестве затрат| | | | | | | |на предоставление тепловой| | | | | | | |энергии одной группе| | | | | | | |потребителей за счет| | | | | | | |тарифов, установленных для| | | | | | | |другой группы потребителей,| | | | | | | |в общем количестве| | | | | | | |муниципальных образований| | | | | | | |субъекта РФ | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 260 |Доля муниципальных| % |Совершенствование нормативной правовой|Своевременное и в полном объеме|Департамент труда и| 2012 - 2014 | | |образований, в которых| |базы Воронежской области по осуществлению|предоставление федеральным и| социального | годы | | |предоставление | |выплаты денежной компенсации на оплату|региональным льготникам мер социальной| развития области | | | |установленных федеральными| |жилого помещения и (или) коммунальных|поддержки по оплате жилого помещения и| | | | |законами и законами| |услуг в соответствии со статьей 15 Закона|коммунальных услуг в форме денежной| | | | |субъектов РФ мер социальной| |Воронежской области "О социальной|компенсации | | | | |поддержки гражданам на| |поддержке отдельных категорий граждан в| | | | | |оплату жилого помещения и| |Воронежской области" | | | | | |коммунальных услуг (за| | | | | | | |исключением субсидий| | | | | | | |гражданам на оплату жилого| | | | | | | |помещения и коммунальных| | | | | | | |услуг) осуществляется в| | | | | | | |денежной форме (в том числе| | | | | | | |путем перечисления средств| | | | | | | |на предоставление таких мер| | | | | | | |через банковские счета в| | | | | | | |банках, организации связи| | | | | | | |или иным способом) | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 261 |Доля семей, получающих| % |1. Проведение разъяснительной работы,|Достижение утвержденных плановых|Департамент труда и| 2012 - 2014 | | |жилищные субсидии на оплату| |доведение до сведения населения с низким|значений показателя N 261. | социального | годы | | |жилого помещения и| |уровнем дохода порядка и условия|Упрощение процедуры и сокращение| развития | | | |коммунальных услуг, в общем| |предоставления государственной услуги |времени оформления документов для|Воронежской области| | | |количестве семей в субъекте| |——————————————————————————————————————————|предоставления государственной услуги | |——————————————| | |РФ | |2. Использование всех информационных| | КУ ВО "УСЗН" | 2012 - 2014 | | | | |ресурсов (портал Воронежской области, СМИ,| | | годы | | | | |выезд специалистов в отдаленные районы| | | | | | | |области) | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |3. Предоставление государственной услуги| | | 2012 - 2014 | | | | |на базе МФЦ | | | годы | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |4. Организация взаимодействия с органами| | | 2012 - 2014 | | | | |исполнительной власти, органами местного| | | годы | | | | |самоуправления, бюджетными фондами | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |5. Прием заявлений и организация| | | 2012 - 2014 | | | | |предоставления гражданам субсидий на| | | годы | | | | |оплату жилых помещений коммунальных услуг| | | | | | | |в электронном виде сокращает время сбора| | | | | | | |документов и принятия решения о| | | | | | | |предоставлении государственной услуги | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 262 |Доля многоквартирных домов,| % |Проведение работ по формированию и|Достижение утвержденных плановых|Управление жилищно-| 2012 год | | |расположенных на земельных| |проведению государственного кадастрового|значений показателя N 262 | коммунального | | | |участках, в отношении| |учета земельных участков, на которых| | хозяйства и | | | |которых осуществлен| |расположены многоквартирные дома,| |энергетики области | | | |государственный кадастровый| |включенные в программы: | | | | | |учет | |- "Проведение капитального ремонта| | | | | | | |многоквартирных домов, расположенных на| | | | | | | |территории муниципальных образований| | | | | | | |Воронежской области, в 2012 году"; | | | | | | | |- "Проведение капитального ремонта| | | | | | | |многоквартирных домов, расположенных на| | | | | | | |территориях Борисоглебского городского| | | | | | | |округа и Грибановского городского| | | | | | | |поселения Грибановского муниципального| | | | | | | |района Воронежской области, в 2012 году" | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | VII | Дорожное хозяйство | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 263 |Доля протяженности| % |Организация выполнения работ по|Общим результатом от реализации| Управление | 2012 - 2014 | | |автомобильных дорог общего| |содержанию, ремонту и капитальному ремонту|мероприятий должно стать снижение до|автомобильных дорог| годы | | |пользования регионального| |сети автомобильных дорог регионального|31,1% к 2014 году доли региональных| и дорожной | | | |значения, не отвечающих| |значения в рамках ВЦП: |дорог, не отвечающих нормативным| деятельности | | | |нормативным требованиям, в| |- "Развитие сети автомобильных дорог|требованиям, по отношению к 43,5% в| области | | | |общей протяженности| |общего пользования Воронежской области на|2011 году | | | | |автомобильных дорог общего| |2010 - 2012 годы"; | | | | | |пользования регионального| |- "Развитие сети автомобильных дорог| | | | | |значения | |общего пользования Воронежской области на| | | | | | | |2013 - 2015 годы" | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 264 |Доля протяженности| % |1. Предоставление субсидий местным|Улучшение | Управление | 2012 - 2014 | | |автомобильных дорог общего| |бюджетам на софинансирование ремонта|транспортно-эксплуатационного |автомобильных дорог| годы | | |пользования местного| |автомобильных дорог общего пользования|состояния автодорог местного значения| и дорожной | | | |значения, не отвечающих| |местного значения в соответствии с|в виде снижения доли протяженности| деятельности | | | |нормативным требованиям, в| |бюджетом области на текущий и плановые|муниципальных дорог, не отвечающих| области | | | |общей протяженности| |периоды |нормативным требованиям до 42,4% к| | | | |автомобильных дорог общего| |——————————————————————————————————————————|2014 году по отношению к 58,8% в 2011| |——————————————| | |пользования местного| |2. Проведение организационных мероприятий|году | | 2012 - 2014 | | |значения | |по созданию муниципальных дорожных фондов | | | годы | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 265 |Доля протяженности| % |Мероприятия указаны в показателе N 263 |Недопущение увеличения доли| Управление | 2012 - 2014 | | |автомобильных дорог общего| | |автомобильных дорог общего пользования|автомобильных дорог| годы | | |пользования регионального| | |регионального или межмуниципального| и дорожной | | | |или межмуниципального| | |значения, работающих в режиме| деятельности | | | |значения, работающих в| | |перегрузки | области | | | |режиме перегрузки, в общей| | | | | | | |протяженности автомобильных| | | | | | | |дорог общего пользования| | | | | | | |регионального или| | | | | | | |межмуниципального значения | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 266 |Доля дорожно-транспортных| % |Проведение мероприятий по обеспечению|Снижение до 22,5% к 2014 году доли| Управление | 2012 - 2014 | | |происшествий, совершению| |безопасности дорожного движения в рамках: |ДТП, совершению которых сопутствовало|автомобильных дорог| годы | | |которых сопутствовало| |- ОЦП "Повышение безопасности дорожного|наличие неудовлетворительных дорожных| и дорожной | | | |наличие | |движения в Воронежской области на период|условий, по отношению к 23,3% в 2011| деятельности | | | |неудовлетворительных | |2007 - 2012 годов"; |году | области | | | |дорожных условий, в общем| |- ВЦП "Развитие сети автомобильных дорог| | | | | |количестве | |общего пользования Воронежской области на| | | | | |дорожно-транспортных | |2010 - 2012 годы"; - ВЦП "Развитие сети| | | | | |происшествий | |автомобильных дорог общего пользования| | | | | | | |Воронежской области на 2013 - 2015 годы" | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 267 |Доля протяженности| % |- |Запланированные значения показателей| Управление | - | | |автомобильных дорог общего| | |на период 2012 - 2014 годов равны 0, в|автомобильных дорог| | | |пользования регионального| | |связи с чем разработка мероприятий,| и дорожной | | | |значения, содержание| | |направленных на их достижение,| деятельности | | | |которых в отчетном году| | |является нецелесообразной | области | | | |осуществляется в| | | | | | | |соответствии с| | | | | | | |государственными | | | | | | | |долгосрочными контрактами,| | | | | | | |заключенными с| | | | | | | |организациями | | | | | | | |негосударственной и| | | | | | | |немуниципальной форм| | | | | | | |собственности, в общей| | | | | | | |протяженности автомобильных| | | | | | | |дорог общего пользования| | | | | | | |регионального значения | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 268 |Доля протяженности| % |- |Запланированные значения показателей| Управление | - | | |автомобильных дорог общего| | |на период 2012 - 2014 годов равны 0, в|автомобильных дорог| | | |пользования местного| | |связи с чем разработка мероприятий,| и дорожной | | | |значения, содержание| | |направленных на их достижение,| деятельности | | | |которых в отчетном году| | |является нецелесообразной | области | | | |осуществляется в| | | | | | | |соответствии с| | | | | | | |муниципальными | | | | | | | |долгосрочными контрактами,| | | | | | | |заключенными с| | | | | | | |организациями | | | | | | | |негосударственной и| | | | | | | |немуниципальной форм| | | | | | | |собственности, в общей| | | | | | | |протяженности автомобильных| | | | | | | |дорог общего пользования| | | | | | | |местного значения | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | VIII | Обеспечение безопасности граждан | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 269 |Доля лиц, ранее| % |1. Разработка (во взаимодействии с|Повышение качества профилактической| Управление по | 2012 - 2014 | | |осуждавшихся за совершение| |Управлением Федеральной службы исполнения|работы, проводимой с| взаимодействию с | годы | | |преступлений, в общем| |наказаний России по Воронежской области) и|несовершеннолетними, осужденными к|административными и| | | |количестве лиц, осужденных| |утверждение на заседании комиссии по делам|мерам наказания, не связанным с| военными органами | | | |на основании обвинительных| |несовершеннолетних и защите их прав|лишением свободы, снижение уровня| правительства | | | |приговоров, вступивших в| |правительства области Инструкции о порядке|повторной преступности| области | | | |законную силу | |взаимодействия органов системы|несовершеннолетних | | | | | | |профилактики безнадзорности и| | | | | | | |правонарушений несовершеннолетних в работе| | | | | | | |по профилактике повторной преступности| | | | | | | |среди осужденных без изоляции от общества | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |2. Оказание содействия Управлению|Информация Управления Федеральной| | 2012 - 2014 | | | | |Федеральной службы по контролю за оборотом|службы по контролю за оборотом| | годы | | | | |наркотиков России по Воронежской области в|наркотиков России по Воронежской| | | | | | |работе по противодействию организованным|области в адрес областной| | | | | | |формам наркопреступности, в том числе|антинаркотической комиссии о состоянии| | | | | | |рецидивной (в рамках реализации ДОЦП|оперативной обстановки | | | | | | |"Комплексные меры противодействия| | | | | | | |злоупотреблению наркотиками и их| | | | | | | |незаконному обороту на 2011 - 2015 годы" и| | | | | | | |работы областной антинаркотической| | | | | | | |комиссии) | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |3. Уничтожение на территории области| | | | | | | |порядка 230 га незаконных посевов| | | | | | | |(дикорастущих растений), содержащих| | | | | | | |наркотические вещества, изъятие из| | | | | | | |незаконного оборота не менее 300 кг| | | | | | | |наркотических и психотропных веществ| | | | | | | |(ежегодно) | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |4. Предварительное рассмотрение комиссией|Подготовка проектов мотивированных| | 2012 - 2014 | | | | |по вопросам помилования, образованной на|рекомендательных решений на имя| | годы | | | | |территории Воронежской области,|Президента России о целесообразности| | | | | | |ходатайств, поступающих от осужденных,|применения помилования к| | | | | | |содержащихся в пенитенциарных учреждениях|индивидуальному лицу как меры| | | | | | |региона |уголовно-правового поощрения, которая| | | | | | | |будет работать стимулирующей| | | | | | | |составляющей позитивного поведения| | | | | | | |лиц, отбывающих наказание в виде| | | | | | | |лишения свободы | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |5. Внедрение в практику работы|Утверждение порядка взаимодействия| | 2012 год | | | | |правоохранительных органов трехсторонней|заинтересованных служб | | | | | | |инструкции о порядке взаимодействия| | | | | | | |уголовно-исполнительных инспекций с| | | | | | | |управлением по организации деятельности| | | | | | | |участковых уполномоченных полиции и| | | | | | | |подразделений по делам несовершеннолетних| | | | | | | |Главного управления Министерства| | | | | | | |внутренних дел по Воронежской области, а| | | | | | | |также областной миграционной службы в| | | | | | | |организации профилактической работы с| | | | | | | |осужденными к мерам наказания без изоляции| | | | | | | |от общества с учетом введения нового вида| | | | | | | |наказания - ограничения свободы | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |6. Организация проведения|Ежегодное снижение на 0,5 - 1%| | Ежегодно, II | | | | |оперативно-профилактических мероприятий,|удельного веса преступлений,| | квартал | | | | |направленных на предупреждение повторной|совершенных лицами, ранее их| | | | | | |преступности, в том числе на изучение|совершившими. Снижение уровня бытовой| | | | | | |образа жизни ранее судимых лиц, а также|и "пьяной" преступности со стороны| | | | | | |лиц, состоящих на профилактическом учете,|лиц, условно-досрочно освобожденных из| | | | | | |установление противоправных намерений с их|мест лишения свободы, осужденных к| | | | | | |стороны |мерам наказания, не связанным с| | | | | | | |лишением свободы, лиц, освобожденных| | | | | | | |от уголовной ответственности по| | | | | | | |нереабилитирующим основаниям | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |7. Проведение межведомственных рабочих|Создание условий для своевременного| | Ежегодно, II | | | | |совещаний по вопросу документирования лиц,|обеспечения личными документами лиц,| | квартал | | | | |освободившихся из мест лишения свободы |освободившихся из мест лишения| | | | | | | |свободы, защита их гражданских прав | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |8. Организационная поддержка работы|Обеспечение временным жильем,| |Ежегодно, 2012| | | | |социального бюро по реабилитации лиц,|юридическая и психологическая помощь,| | - 2014 годы | | | | |утративших социальные связи и|духовная поддержка лиц, освободившихся| | | | | | |освободившихся из мест лишения свободы (на|из мест лишения свободы. Участие| | | | | | |основании соглашения о сотрудничестве|общественных объединений в| | | | | | |между Главным управлением Министерства|осуществлении постпенитенциарных| | | | | | |внутренних дел России по Воронежской|технологий | | | | | | |области и автономной некоммерческой| | | | | | | |организацией "Назорей" от 29.07.2008 N 778| | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |9. Углубленный ведомственный контроль|Исключение фактов условно-досрочного| | Ежегодно, | | | | |службами Управления Федеральной службы|освобождения лиц из мест лишения| | 2012 - 2014 | | | | |исполнения наказаний России по Воронежской|свободы, имеющих грубые нарушения| | годы | | | | |области за отбором кандидатов на|дисциплины, не вставших на путь| | | | | | |условно-досрочное освобождение в|исправления | | | | | | |соответствии со ст. 175 УИК РФ | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 270 |Количество | единиц |1. Заседания комиссии по делам|Стабилизация уровня подростковой| Управление по | Ежегодно, | | |зарегистрированных | |несовершеннолетних и защите их прав|преступности, снижение числа| взаимодействию с | 2012 - 2014 | | |преступлений | |правительства области по |несовершеннолетних участников|административными и| годы | | | | |вопросам повышения эффективности|противоправных деяний. Справка по| военными органами | | | | | |взаимодействия органов и учреждений|итогам проверок исполнения| правительства | | | | | |системы профилактики по предупреждению|утвержденного Порядка взаимодействия| области | | | | | |правонарушений среди несовершеннолетних (с|комиссий по делам несовершеннолетних и| | | | | | |принятием координирующих решений исходя из|защите их прав муниципальных районов и| | | | | | |анализа оперативной обстановки) |городских округов Воронежской области | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |2. Координация вопросов создания Центра|Создание правовых и организационных| | 2012 год | | | | |временной изоляции иностранных граждан,|предпосылок формирования на территории| | | | | | |подлежащих выдворению за пределы РФ |области органа, осуществляющего| | | | | | | |создание и эксплуатацию указанного| | | | | | | |Центра | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |3. Публикация в газете Управления|Достаточное информационное обеспечение| | Ежемесячно, | | | | |Федеральной службы исполнения наказаний|осужденных по вопросам социальной| | 2012 - 2014 | | | | |России по Воронежской области|адаптации | | годы | | | | |"Преступление и наказание" постоянной| | | | | | | |рубрики "Подготовка к освобождению" для| | | | | | | |углубленного информирования осужденных по| | | | | | | |вопросам социальной адаптации | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |4. Взятие под особый контроль вопросов|Сокращение массива корыстных| | Постоянно, | | | | |обеспечения комплексной безопасности|преступных посягательств | | 2012 - 2014 | | | | |образовательных учреждений, а также иных| | | годы | | | | |объектов социального назначения, в том| | | | | | | |числе с круглосуточным пребыванием граждан| | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 271 |Оценка населением уровня| % от числа |1. Совершенствование деятельности по|Недопущение совершения| Управление по | 2012 - 2014 | | |криминогенности в субъекте| опрошенных |обеспечению безопасности граждан и|террористических актов, предупреждение| взаимодействию с | годы | | |РФ | |антитеррористической защищенности|экстремистских противоправных|административными и| | | | | |потенциально опасных объектов от|действий, повышение оперативности| военными органами | | | | | |террористических посягательств, в том|реагирования органов внутренних дел на| правительства | | | | | |числе особо важных объектов инфраструктуры|совершаемые правонарушения | области | | | | | |и жизнеобеспечения, а также мест массового| | | | | | | |пребывания людей за счет внедрения| | | | | | | |элементов аппаратно-программного комплекса| | | | | | | |"Безопасный город" на территории| | | | | | | |городского округа город Воронеж, а также| | | | | | | |крупных муниципальных районов области | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |2. Размещение на портале Воронежской|Повышение правовой культуры и| | По мере | | | | |области информации об изменениях|осведомленности населения о характере| | поступления | | | | |законодательства РФ и Воронежской области|и способах защиты их прав и законных| | изменений, | | | | |в части защиты прав и законных интересов|интересов | | 2012 - 2014 | | | | |несовершеннолетних | | | годы | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |3. Реализация требований "Основ| | | 2012 - 2014 | | | | |государственной политики РФ в сфере| | | годы | | | | |развития правовой грамотности и| | | | | | | |правосознания граждан", утвержденных| | | | | | | |Президентом РФ, среди подрастающего| | | | | | | |поколения | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 272 |Удовлетворенность населения| % от числа |1. Информирование населения области о|Доведение через портал Воронежской| Управление по |Ежеквартально,| | |деятельностью органов| опрошенных |результатах работы комиссии Воронежской|области решений КЧС и ОПБ области по| взаимодействию с | 2012 - 2014 | | |исполнительной власти| |области по предупреждению и ликвидации|вопросам защиты населения от|административными и| годы | | |субъекта РФ по обеспечению| |чрезвычайных ситуаций (далее - КЧС) и|чрезвычайных ситуаций | военными органами | | | |безопасности граждан | |обеспечению пожарной безопасности области| | правительства | | | | | |(далее - ОПБ) | | области | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |2. Размещение на Портале Воронежской|Повышение информированности населения| | Постоянно, | | | | |области в сети Интернет материалов о|о деятельности правоохранительных| | 2012 - 2014 | | | | |состоянии подростковой преступности |органов | | годы | | | | |на территории области, мерах, принимаемых| | | | | | | |органами и учреждениями системы| | | | | | | |профилактики по предупреждению| | | | | | | |безнадзорности, беспризорности и| | | | | | | |правонарушений среди несовершеннолетних,| | | | | | | |защите их от насилия и жестокого| | | | | | | |обращения. Разъяснение несовершеннолетним| | | | | | | |и их родителям необходимости соблюдения| | | | | | | |гражданских обязанностей | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |3. Организация цикла выступлений|Повышение открытости деятельности| |Ежегодно, 2012| | | | |представителей правоохранительных органов,|правоохранительных органов.| | - 2014 годы | | | | |ветеранских организаций в СМИ области с|Формирование справочных материалов| | | | | | |целью противодействия пропаганде|правоохранительных органов по данному| | | | | | |маргинального образа жизни и|вопросу | | | | | | |информирования общественности о| | | | | | | |деятельности правоохранительных органов по| | | | | | | |снижению преступности на территории| | | | | | | |области | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |4. Оказание социальной поддержки лицам без|Материальная помощь нуждающимся| |Ежегодно, 2012| | | | |определенного места жительства и лицам,|одеждой из народного банка вещей,| | - 2014 годы | | | | |освободившимся из мест лишения свободы (по|выделение продуктов питания | | | | | | |обращениям) | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |5. Разъяснение несовершеннолетним и их| | | 2012 - 2014 | | | | |родителям необходимости соблюдения| | | годы | | | | |гражданских обязанностей | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |6. Формирование позитивного типа| | | 2012 - 2014 | | | | |правосознания и поведения, обеспечивающего| | | годы | | | | |безопасность несовершеннолетних | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 273 |Расходы консолидированного| тыс. рублей |Мониторинг расходов консолидированного|С 2012 года расходы на содержание| Департамент |Ежеквартально,| | |бюджета субъекта РФ на| |бюджета на правоохранительную деятельность|полиции относятся к полномочиям РФ |финансово-бюджетной| 2012 - 2014 | | |правоохранительную | | | | политики области | годы | | |деятельность | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | IX | Организация государственного и муниципального управления | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 274 |Объем просроченной| тыс. рублей |1. Мониторинг просроченной кредиторской|Недопущение образования просроченной| Департамент | Ежемесячно, | | |кредиторской задолженности| |задолженности государственных|кредиторской задолженности |финансово-бюджетной| 2012 - 2014 | | |государственных | |(муниципальных) учреждений. Осуществление| | политики области | годы | | |(муниципальных) учреждений | |контроля за выполнением заданий и| | | | | | | |рекомендаций о недопущении образования| | | | | | | |просроченной кредиторской задолженности| | | | | | | |муниципальными образованиями | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |2. Мониторинг кредиторской задолженности|Обеспечение своевременной выплаты| Департамент | Еженедельно, | | | | |областного бюджета и бюджетов|заработной платы и начислений на|финансово-бюджетной| 2012 - 2014 | | | | |муниципальных образований по оплате труда|выплаты по оплате труда, недопущение| политики области. | годы | | | | |и начислениям на выплаты по оплате труда |образования просроченной кредиторской| Исполнительные | | | | | | |задолженности в текущем финансовом| органы | | | | | | |году | государственной | | | | | | | | власти области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 275 |Задолженность бюджета| тыс. рублей |Мониторинг исполнения областного и местных|Обеспечение своевременного и в полном| Департамент | 2012 - 2014 | | |субъекта РФ и бюджетов| |бюджетов на основе ежемесячной бюджетной|объеме финансирования всех социальных|финансово-бюджетной| годы | | |муниципальных образований| |отчетности |выплат и пособий | политики области. | | | |по исполнению обязательств| | | |Департамент труда и| | | |перед гражданами | | | | социального | | | | | | | | развития области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 276 |Объем незавершенного в| тыс. рублей |1. Обеспечение максимального включения в|Обеспечение направления ассигнований| Департамент | 2012 - 2014 | | |установленные сроки| |проект областной адресной инвестиционной|областного бюджета, предусмотренных на| экономического | годы | | |строительства, | |программы объектов с уровнем |финансирование областной адресной| развития области. | | | |осуществляемого за счет| |строительной готовности более 70% с целью|инвестиционной программы на текущий| Департамент | | | |средств консолидированного| |их скорейшего ввода в эксплуатацию |год на ввод в эксплуатацию объектов,| архитектуры и | | | |бюджета субъекта РФ | | |находящихся в незавершенном| строительной | | | | | | |строительстве. | политики области. | | | | | | |Снижение объема незавершенного в| Департамент | | | | | | |установленные сроки строительства,| аграрной | | | | | | |осуществляемого за счет средств| политики области. | | | | | | |консолидированного бюджета области |Управление жилищно-| | | | | | | | коммунального | | | | | | | | хозяйства и | | | | | | | |энергетики области.| | | | | | | | Управление | | | | | | | |автомобильных дорог| | | | | | | | и дорожной | | | | | | | | деятельности | | | | | | | | области | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |2. Представление в адрес экспертного|Снижение количества граждан,| Департамент | 2012 - 2014 | | | | |совета по вопросам реализации стратегии|пострадавших от действия| архитектуры и | годы | | | | |социально-экономического развития области|недобросовестных застройщиков | строительной | | | | | |материалов на оказание мер поддержки| | политики области | | | | | |строительным организациям области,| | | | | | | |участвующим в строительстве жилья для| | | | | | | |граждан, пострадавших от действий| | | | | | | |недобросовестных застройщиков | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |3. Обеспечение максимального включения в|Обеспечение направления ассигнований| Управление | 2012 - 2014 | | | | |проекты ОЦП объектов с уровнем|областного бюджета, предусмотренных на|автомобильных дорог| годы | | | | |строительной готовности более 70% с целью|финансирование областной адресной| и дорожной | | | | | |их скорейшего ввода в эксплуатацию |инвестиционной программы на текущий| деятельности | | | | | | |год, на ввод в эксплуатацию объектов,| области. | | | | | | |находящихся в незавершенном| Департамент | | | | | | |строительстве. Снижение объема| архитектуры и | | | | | | |незавершенного в установленные сроки| строительной | | | | | | |строительства, осуществляемого за счет| политики области. | | | | | | |средств консолидированного бюджета| Департамент | | | | | | |области | аграрной | | | | | | | | политики области. | | | | | | | |Управление жилищно-| | | | | | | | коммунального | | | | | | | | хозяйства и | | | | | | | |энергетики области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 277 |Доля налоговых и| % |1. Реализация плана мероприятий по|Достижение утвержденных плановых| Департамент | Ежемесячно, | | |неналоговых доходов| |мобилизации доходов в консолидированный|значений показателя N 277. | экономического | 2012 - 2014 | | |консолидированного бюджета| |бюджет Воронежской области на 2012 год и|Сравнительный анализ поступления| развития области. | годы | | |субъекта РФ в общем объеме| |на плановый период 2013 и 2014 годов,|налоговых и неналоговых доходов | Департамент | | | |доходов консолидированного| |утвержденного распоряжением правительства|в консолидированный бюджет в динамике|финансово-бюджетной| | | |бюджета субъекта РФ (без| |Воронежской области от 23.01.2012 N 11-р |к аналогичному периоду прошлого года. | политики области | | | |учета субвенций) | |——————————————————————————————————————————|На основании данных мониторинга|———————————————————|——————————————| | | | |2. Мониторинг поступления налоговых и|направление органам местного| Департамент |Ежеквартально,| | | | |неналоговых доходов в консолидированный|самоуправления и исполнительным|финансово-бюджетной| 2012 - 2014 | | | | |бюджет области |органам государственной власти| политики области | годы | | | | |——————————————————————————————————————————|рекомендаций по увеличению поступления| |——————————————| | | | |3. Разработка рекомендаций по увеличению|налоговых и неналоговых доходов | | 2012 - 2014 | | | | |поступления налоговых и неналоговых| | | годы | | | | |доходов в бюджет области | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 278 |Доля налоговых и| % |1. Мониторинг поступления налоговых и|Анализ поступления налоговых и| Департамент по |Ежеквартально,| | |неналоговых доходов| |неналоговых доходов в бюджеты|неналоговых доходов в бюджеты| развитию | 2012 - 2014 | | |бюджетов муниципальных| |муниципальных районов и городских округов |муниципальных районов и городских| муниципальных | годы | | |районов в общем объеме| |——————————————————————————————————————————|округов в динамике к аналогичному| образований |——————————————| | |доходов бюджетов| |2. Мониторинг мероприятий, проводимых в|периоду прошлого года. | области. |Ежеквартально,| | |муниципальных районов (без| |муниципальных районах и городских округах,|Разработка и выполнение органами| Органы местного | 2012 - 2014 | | |учета субвенций) | |по выявлению резервов и мобилизации|местного самоуправления мероприятий по|самоуправления (по | годы | | | | |налоговых и неналоговых доходов в бюджеты|выявлению резервов и мобилизации| согласованию) | | | | | |муниципальных районов и городских округов |доходов в местные бюджеты на основании| | | | | | | |результатов анализа | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 279 |Доля налоговых и| % |Мероприятия указаны в показателе N 278 |Достижение утвержденных плановых| Департамент по |Ежеквартально,| | |неналоговых доходов| | |значений показателя N 279 | развитию | 2012 - 2014 | | |бюджетов городских округов| | | | муниципальных | годы | | |в общем объеме доходов| | | | образований | | | |бюджетов городских округов| | | | области. | | | |(без учета субвенций) | | | | Органы местного | | | | | | | |самоуправления (по | | | | | | | | согласованию) | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 280 |Доля доходов бюджетов| % |Мероприятие 1 по показателю N 277 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | Ежемесячно, | | |муниципальных образований| | |значений показателя N 280. | экономического | 2012 - 2014 | | |(без учета субвенций) в| | |Увеличение доходной части| развития области. | годы | | |общем объеме доходов| | |консолидированного бюджета области и| Департамент | | | |консолидированного бюджета| | |бюджетов муниципальных образований за|финансово-бюджетной| | | |субъекта РФ | | |счет дополнительных резервов и| политики области | | | | | |——————————————————————————————————————————|мобилизации доходов |———————————————————|——————————————| | | | |Мероприятия указаны в показателе N 278 | | Департамент по |Ежеквартально,| | | | | | | развитию | 2012 - 2014 | | | | | | | муниципальных | годы | | | | | | |образований области| | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 280.1 |Доля налоговых и| % |Мероприятие 1 по показателю N 277 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | Ежемесячно, | | |неналоговых доходов| | |значений показателя N 280.1 | экономического | 2012 - 2014 | | |бюджетов муниципальных| | | | развития области. | годы | | |образований в общем объеме| | | | Департамент | | | |налоговых и неналоговых| | | |финансово-бюджетной| | | |доходов консолидированного| | | | политики области | | | |бюджета субъекта РФ | |——————————————————————————————————————————| |———————————————————|——————————————| | | | |Мероприятия указаны в показателе N 278 | | Департамент по |Ежеквартально,| | | | | | | развитию | 2012 - 2014 | | | | | | | муниципальных | годы | | | | | | |образований области| | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 281 |Доля расходов| % |1. Осуществление контроля за реализацией|Повышение эффективности использования| Департамент | Ежемесячно, | | |консолидированного бюджета| |областной адресной инвестиционной|государственных капитальных вложений | экономического | 2012 - 2014 | | |субъекта РФ на увеличение| |программы, подготовка сводного отчета о| | развития области. | годы | | |стоимости основных средств| |финансировании объектов, включенных в| | Исполнительные | | | |в общем объеме расходов| |программу, и освоении выделенных средств | | органы | | | |консолидированного бюджета| |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| государственной |——————————————| | |субъекта РФ | |2. Мониторинг реализации ДОЦП, ВЦП |Целевое использование средств| власти области. |Ежеквартально,| | | | | |областного бюджета, выделенных на| Департамент | 2012 - 2014 | | | | | |реализацию мероприятий по приобретению|финансово-бюджетной| годы | | | | | |основных средств | политики области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 282 |Удовлетворенность населения| % от числа |1. Проведение контент-анализа|Повышение информационной открытости|Департамент связи и| Ежегодно, | | |деятельностью органов| опрошенных |государственных областных и районных газет|исполнительных органов государственной| массовых |июнь, декабрь,| | |исполнительной власти| |на предмет качества освещения деятельности|власти и органов местного| коммуникаций | 2012 - 2014 | | |субъекта РФ | |губернатора и правительства области,|самоуправления области | области | годы | | | | |выявление проблем информационной| | | | | | | |открытости исполнительных органов| | | | | | | |государственной власти и органов местного| | | | | | | |самоуправления области | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |2. Проведение семинаров-совещаний с|Выработка рекомендаций органам| | Ежегодно, II | | | | |руководителями государственных средств|местного самоуправления области и| |квартал, 2012 | | | | |массовой информации Воронежской области по|редакциям государственных районных| | - 2014 годы | | | | |вопросам обеспечения информационной|газет по укреплению взаимодействия| | | | | | |открытости органов государственной власти|между органами исполнительной власти| | | | | | |и органов местного самоуправления области |области всех уровней и редакциями | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |3. Проведение анализа практики публикаций|Выработка рекомендаций по| | 2012 - 2014 | | | | |нормативных правовых актов органов|совершенствованию практики публикации| | годы | | | | |государственной власти и органов местного|нормативных правовых актов органов| | | | | | |самоуправления области в государственных|государственной власти и органов| | | | | | |СМИ Воронежской области |местного самоуправления области | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |4. Разработка и утверждение|Повышение эффективности расходования| | Ежегодно, IV | | | | |государственных заданий, показателей|бюджетных средств на обеспечение| |квартал, 2012 | | | | |эффективности и результативности|деятельности редакций государственных| | - 2014 годы | | | | |деятельности автономных учреждений|СМИ Воронежской области, повышение| | | | | | |редакций государственных СМИ Воронежской|информационной открытости органов| | | | | | |области |государственной власти и органов| | | | | | | |местного самоуправления области | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |5. Поддержка социально значимых проектов,|Создание условий для успешного| Управление | 2012 - 2014 | | | | |реализуемых негосударственными|взаимодействия исполнительных органов| региональной | годы | | | | |некоммерческими организациями |государственной власти области для| политики | | | | | | |реализации проектов социальной| правительства | | | | | | |направленности, привлечение| области | | | | | | |общественности к решению задач| | | | | | | |социально-экономического развития| | | | | | | |области | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |6. Преобразование жюри по информационным|Развитие механизмов саморегулирования| | 2012 - 2014 | | | | |спорам во внесудебную инстанцию по|медиасообщества и создание| | годы | | | | |разрешению конфликтов между СМИ, властными|благоприятных условий для поддержания| | | | | | |и общественными структурами |социально-политической стабильности в| | | | | | | |регионе | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |7. Формирование с участием представителей|Совершенствование диалога с| | 2012 - 2014 | | | | |СМИ специализированного творческого|медиасообществом и повышение качества| | годы | | | | |объединения в сфере СМИ, консолидирующего|государственного управления | | | | | | |журналистов, работающих по социальной| | | | | | | |проблематике | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |8. Проведение исследований качества|Подготовка по результатам исследования| | 2012 - 2014 | | | | |оказания государственных услуг (минимум 3)|аналитических документов о качестве| | годы | | | | | |предоставления государственных услуг | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 282.1 |Удовлетворенность населения| % от числа |Мероприятия указаны в показателе N 282 |Повышение удовлетворенности населения|Департамент связи и| 2012 - 2014 | | |информационной открытостью| опрошенных | |информационной открытостью органов| массовых | годы | | |органов исполнительной| | |исполнительной власти области | коммуникаций | | | |власти субъекта РФ | | | | области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 283 |Количество унитарных и| единиц |1. Проведение оценки эффективности работы|Реорганизация унитарных предприятий,| Департамент | 2012 - 2014 | | |казенных предприятий в| |областных государственных унитарных|создание казенных предприятий.| имущественных и | годы | | |субъекте РФ | |предприятий (ГУП) на заседаниях|Сокращение численности унитарных|земельных отношений| | | | | |межведомственной комиссии |предприятий | области. | | | | | |——————————————————————————————————————————| | Исполнительные |——————————————| | | | |2. Работа по акционированию ГУПов,| | органы | 2012 - 2014 | | | | |включенных в Программу приватизации на| | государственной | годы | | | | |2011 - 2015 годы | | власти области | | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |3. Проведение работы по реорганизации и| | | 2012 - 2014 | | | | |ликвидации ГУПов | | | годы | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |4. Работа по изменению типа существующих| | | 2012 - 2014 | | | | |предприятий, перевод унитарных предприятий| | | годы | | | | |в казенные | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| |———————————————————|——————————————| | | | |5. Оптимизация структуры и численности| | Органы местного | 2012 - 2014 | | | | |муниципальных предприятий, создание| |самоуправления (по | годы | | | | |муниципальных казенных предприятий | | согласованию) | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 284 |Количество государственных| единиц |Мероприятия указаны в показателе N 283 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |унитарных и казенных| | |значений показателя N 284 | имущественных и | годы | | |предприятий в субъекте РФ | | | |земельных отношений| | | | | | | | области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 285 |Количество муниципальных| единиц |Мероприятия указаны в показателе N 283 |Достижение утвержденных плановых| Департамент | 2012 - 2014 | | |унитарных и казенных| | |значений показателя N 285 | имущественных и | годы | | |предприятий в субъекте РФ | | | |земельных отношений| | | | | | | | области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 285.1 |Количество государственных| единиц |1. Обеспечение функционирования и развития|Обеспечение возможности для заявителей|Департамент связи и| 2012 - 2014 | | |(муниципальных) услуг,| |информационной системы "Портал|получать государственные и| массовых | годы | | |предоставляемых органами| |государственных и муниципальных услуг|муниципальные услуги в электронном| коммуникаций | | | |исполнительной власти| |Воронежской области" |виде. | области | | | |субъекта РФ (органами| | |Повышение качества и доступности| | | | |местного самоуправления),| | |государственных и муниципальных услуг | | | | |учреждениями субъекта РФ| |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | |(муниципальными | |2. Обеспечение функционирования и развития|Обеспечение возможности передачи| | 2012 - 2014 | | |учреждениями) в электронном| |информационной системы "Реестр|сведений об оказываемых на территории| | годы | | |виде | |государственных услуг Воронежской области"|Воронежской области государственных и| | | | | | | |муниципальных услугах в информационную| | | | | | | |систему "Федеральный реестр| | | | | | | |государственных и муниципальных услуг| | | | | | | |(функций)" | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |3. Разработка электронных форм документов|Обеспечение возможности для заявителей| | 2012 - 2014 | | | | |и организация предоставления|копирования и заполнения форм| | годы | | | | |государственных (муниципальных) услуг,|документов, необходимых для получения| | | | | | |оказываемых исполнительными органами|государственных и муниципальных услуг| | | | | | |государственной власти и органами местного|в электронном виде | | | | | | |самоуправления Воронежской области в| | | | | | | |электронном виде | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |4. Актуализация сведений о государственных|Повышение достоверности сведений об| | 2012 - 2014 | | | | |услугах в информационной системе "Реестр|оказываемых на территории Воронежской| | годы | | | | |государственных услуг Воронежской области"|области государственных и| | | | | | | |муниципальных услугах | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |5. Разработка электронных форм документов|Обеспечение возможности для заявителей| | 2012 - 2014 | | | | |и организация предоставления|копирования и заполнения форм| | годы | | | | |первоочередных государственных|документов, необходимых для получения| | | | | | |(муниципальных) услуг, оказываемых|первоочередных государственных и| | | | | | |исполнительными органами государственной|муниципальных услуг в электронном| | | | | | |власти и органами местного самоуправления|виде. | | | | | | |Воронежской области в электронном виде |Совершенствование качества| | | | | | | |межведомственного взаимодействия. | | | | | | | |Повышение качества оказываемых| | | | | | | |муниципальных услуг | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |6. Оказание организационной,|Организация и проведение семинаров,| | 2012 - 2014 | | | | |информационной и консультационной|совещаний, обучающих семинаров со| | годы | | | | |поддержки исполнительным органам|специалистами исполнительных органов| | | | | | |государственной власти и органам местного|государственной власти и органов| | | | | | |самоуправления Воронежской области по|местного самоуправления Воронежской| | | | | | |вопросам перехода к предоставлению|области по вопросам перехода к| | | | | | |государственных и муниципальных услуг в|предоставлению государственных и| | | | | | |электронной форме |муниципальных услуг в электронной| | | | | | | |форме | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 285.2 |Количество государственных| единиц |Мероприятия указаны в показателе N 285.1 |Достижение утвержденных плановых|Департамент связи и| 2012 - 2014 | | |(муниципальных) услуг,| | |значений показателя N 285.2 | массовых | годы | | |предоставляемых органами| | | | коммуникаций | | | |исполнительной власти| | | | области | | | |субъекта РФ (органами| | | | | | | |местного самоуправления),| | | | | | | |учреждениями субъекта РФ| | | | | | | |(муниципальными | | | | | | | |учреждениями) | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 285.3 |Количество первоочередных| единиц |Мероприятия указаны в показателе N 285.1 |Достижение утвержденных плановых|Департамент связи и| 2012 - 2014 | | |государственных | | |значений показателя N 285.3 | массовых | годы | | |(муниципальных) услуг,| | | | коммуникаций | | | |предоставляемых органами| | | | области | | | |исполнительной власти| | | | | | | |субъекта РФ (органами| | | | | | | |местного самоуправления) и| | | | | | | |учреждениями субъекта РФ| | | | | | | |(муниципальными | | | | | | | |учреждениями) в электронном| | | | | | | |виде | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 286 |Среднемесячная номинальная| рублей |Мониторинг среднемесячной номинальной|Выявление причин изменения| Департамент |Ежеквартально,| | |начисленная заработная| |начисленной заработной платы гражданских|среднемесячной номинальной начисленной|финансово-бюджетной| 2012 - 2014 | | |плата гражданских служащих| |служащих органов исполнительной власти |заработной платы гражданских служащих| политики области. | годы | | |органов исполнительной| | |органов исполнительной власти в| Исполнительные | | | |власти субъекта РФ | | |течение периода | органы | | | | | | | | государственной | | | | | | | | власти области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 287 |Численность лиц, занятых в| человек на 10 |Проведение оптимизации штатных структур|Исключение дублирования функций,| Управление | 2012 - 2014 | | |органах исполнительной| тыс. человек |исполнительных органов государственной|разграничение полномочий между| государственной | годы | | |власти субъекта РФ | населения |власти области |уровнями исполнительной власти | службы и кадров | | | | | | | | правительства | | | | | | | | области. | | | | | | | | Исполнительные | | | | | | | | органы | | | | | | | | государственной | | | | | | | | власти области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 288 |Численность государственных| человек на 10 |1. Внедрение программ повышения|Повышение профессионального уровня и| Управление | 2012 - 2014 | | |служащих в органах| тыс. человек |квалификации, подготовки и переподготовки|ответственности гражданских служащих| государственной | годы | | |исполнительной власти| населения |персонала |для обеспечения решения стратегических| службы и кадров | | | |субъекта РФ | | |задач | правительства | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| области. |——————————————| | | | |2. Внедрение систем мотивации гражданских|Обеспечение повышения качества| Исполнительные | 2012 - 2014 | | | | |служащих в зависимости от эффективности и|исполнения гражданскими служащими| органы | годы | | | | |результативности служебной деятельности |обязанностей, возложенных должностными| государственной | | | | | | |регламентами | власти области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 289 |Численность муниципальных| человек на 10 |Заключение соглашений с главами|Соблюдение нормативов формирования| Департамент по | Ежегодно, до | | |служащих в органах местного| тыс. человек |администраций муниципальных районов и|расходов на оплату труда с| развитию | 15 декабря, | | |самоуправления субъекта РФ | населения |городских округов Воронежской области, в|начислениями депутатов, выборных| муниципальных | 2012 - 2014 | | | | |соответствии с которыми предусмотрено|должностных лиц местного| образований | годы | | | | |обязательство глав администраций не|самоуправления, осуществляющих свои| области. | | | | | |допускать превышения установленных|полномочия на постоянной основе,| Органы местного | | | | | |нормативов формирования расходов на оплату|муниципальных служащих в органах|самоуправления (по | | | | | |труда (с начислениями) депутатов, выборных|местного самоуправления. | согласованию) | | | | | |должностных лиц местного самоуправления,|Оптимизация штатной численности| | | | | | |осуществляющих свои полномочия на|муниципальных служащих | | | | | | |постоянной основе, муниципальных служащих| | | | | | | |в органах местного самоуправления | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 290 |Доля расходов| % |1. Методологическое сопровождение процесса|Разработка исполнительными органами| Департамент |Ежеквартально,| | |консолидированного бюджета| |разработки и реализации долгосрочных|государственной власти области новых| экономического | 2012 - 2014 | | |субъекта РФ, формируемых в| |областных, региональных и ведомственных|долгосрочных областных, региональных и| развития области | годы | | |рамках программ, в общем| |целевых программ. Мониторинг реализации|ведомственных целевых программ | | | | |объеме расходов| |ДОЦП, ВЦП и региональных программ |——————————————————————————————————————| |——————————————| | |консолидированного бюджета| | |Оценка достижения целевых показателей,| | Ежегодно, до | | |субъекта РФ (без учета| | |запланированных на текущий год,| |20 марта, 2012| | |субвенций на исполнение| | |подготовка сводного отчета | | - 2014 годы | | |делегируемых полномочий) | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |2. Осуществление мониторинга и комплексной|Формирование и ведение реестра| Департамент по |Ежегодно, до 1| | | | |оценки результатов реализации программ |программ комплексного| развитию |апреля, 2012 -| | | | |комплексного социально-экономического|социально-экономического развития и| муниципальных | 2014 годы | | | | |развития муниципальных образований|реестра программ развития| образований | | | | | |Воронежской области и программ развития|муниципальных образований Воронежской| области. | | | | | |муниципальных образований Воронежской|области. Подготовка сводного отчета о| Органы местного | | | | | |области |реализации программ |самоуправления (по | | | | | | | | согласованию) | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 291 |Доля расходов| % |1. Утверждение перечня услуг и объемов|Доведение государственных заданий на|Департамент труда и| 2012 - 2014 | | |консолидированного бюджета| |предоставления услуг |выполнение услуг до автономных| социального | годы | | |субъекта РФ на| | |учреждений | развития области. | | | |финансирование услуг| | | | Департамент | | | |социальной сферы,| | | |образования, науки | | | |оказываемых автономными| | | | и молодежной | | | |учреждениями и| | | | политики области. | | | |негосударственными | | | | Департамент | | | |(немуниципальными) | | | | здравоохранения | | | |организациями, в общем| | | | области. | | | |объеме расходов| | | | Департамент | | | |консолидированного бюджета| | | | культуры и | | | |субъекта РФ на| | | | архивного дела | | | |финансирование отраслей| | | | области. | | | |социальной сферы | | | | Управление | | | | | | | |физической культуры| | | | | | | | и спорта области. | | | | | | | | Управление | | | | | | | | занятости | | | | | | | |населения области. | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |2. Расчет и выделение субсидий на оказание|Осуществление контроля за выделением|Департамент труда и| 2012 - 2014 | | | | |государственных услуг и содержание|субсидий и расходованием по целевому| социального | годы | | | | |автономных учреждений |назначению | развития области. | | | | | | | | Департамент | | | | | | | |образования, науки | | | | | | | | и молодежной | | | | | | | | политики области. | | | | | | | | Департамент | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | области. | | | | | | | | Департамент | | | | | | | | культуры и | | | | | | | | архивного дела | | | | | | | | области. | | | | | | | | Управление | | | | | | | |физической культуры| | | | | | | | и спорта области. | | | | | | | | Управление | | | | | | | | занятости | | | | | | | | населения области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 292 |Доля расходов| % |1. Подготовка и направление исполнительным|Уточнение плановых значений доли| Департамент | Ежегодно, | | |консолидированного бюджета| |органам государственной власти области|расходов консолидированного бюджета| экономического |август, 2012 -| | |субъекта РФ на оказание| |запросов о перспективах создания|субъекта РФ на оказание бюджетных| развития области | 2014 годы | | |бюджетных услуг| |негосударственных (немуниципальных)|услуг, оказываемых негосударственными| | | | |негосударственными | |организаций, оказывающих бюджетные услуги|(немуниципальными) организациями | | | | |(немуниципальными) | |на территории области в сферах социального| | | | | |организациями в общем| |развития, образования, здравоохранения,| | | | | |объеме расходов| |культуры, физической культуры и др. | | | | | |консолидированного бюджета| |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | |субъекта РФ на| |2. Мониторинг расходов консолидированного|Подготовка аналитических данных о ходе| | Ежегодно, | | |финансирование бюджетных| |бюджета области на оказание бюджетных|выполнения плановых значений| |до 15 августа,| | |услуг | |услуг, оказываемых негосударственными|показателя N 292 | |до 15 ноября, | | | | |(немуниципальными) организациями | | | до 5 апреля, | | | | | | | | 2012 - 2014 | | | | | | | | годы | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |3. Формирование уточненных плановых|Улучшение фактических значений| | Ежегодно, | | | | |значений показателя на трехлетний период |показателя | | апрель 2012 | | | | | | | | год | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 293 |Расходы консолидированного| тыс. рублей |1. Реализация мер по развитию доходной|Увеличение поступлений налоговых и| Департамент | Ежегодно, | | |бюджета субъекта РФ | |базы областного бюджета и бюджетов|неналоговых доходов в|финансово-бюджетной| 2012 - 2014 | | | | |муниципальных образований |консолидированный бюджет области | политики области. | годы | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| Департамент |——————————————| | | | |2. Мониторинг исполнения областного|Обеспечение своевременного| экономического | Еженедельно, | | | | |бюджета на основе сводной бюджетной|финансирования расходов в рамках| развития области | 2012 - 2014 | | | | |росписи областного бюджета и кассового|бюджетных ассигнований | | годы | | | | |плана исполнения бюджета | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |3. Мониторинг исполнения органами местного|Обеспечение сбалансированности| |По полугодиям,| | | | |самоуправления обязательств о выполнении|бюджетов всех уровней | | 2012 - 2014 | | | | |мер по повышению эффективности| | | годы | | | | |использования бюджетных средств и| | | | | | | |увеличению поступлений налоговых и| | | | | | | |неналоговых доходов в соответствии со| | | | | | | |статьей 136 Бюджетного кодекса РФ | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 294 |Расходы консолидированного| тыс. рублей |1. Обеспечение максимального включения в|Обеспечение направления ассигнований| Департамент | 2012 - 2014 | | |бюджета субъекта РФ в части| |проект областной адресной инвестиционной|областного бюджета, предусмотренных на| экономического | годы | | |увеличения стоимости| |программы объектов с уровнем |финансирование областной адресной| развития области | | | |основных средств | |строительной готовности более 70% с целью|инвестиционной программы, на ввод в| | | | | | |их скорейшего ввода в эксплуатацию |эксплуатацию объектов, находящихся в| | | | | | | |незавершенном строительстве. | | | | | | | |Снижение объема незавершенного в| | | | | | | |установленные сроки строительства,| | | | | | | |осуществляемого за счет средств| | | | | | | |консолидированного бюджета области | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |2. Мониторинг реализации ДОЦП, ВЦП |Целевое использование средств| |Ежеквартально,| | | | | |областного бюджета, выделенных на| | 2012 - 2014 | | | | | |реализацию мероприятий по приобретению| | годы | | | | | |основных средств | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 295 |Расходы консолидированного| тыс. рублей |1. Мониторинг соблюдения норматива|Недопущение роста неэффективных| Департамент |Ежеквартально,| | |бюджета субъекта РФ в части| |Министерства финансов РФ, установленного в|расходов консолидированного бюджета в|финансово-бюджетной| 2012 - 2014 | | |расходов на содержание| |соответствии с Постановлением|сфере организации государственного и| политики области | годы | | |работников органов| |Правительства РФ от 29.12.2007 N 990 "Об|муниципального управления в связи с| | | | |государственной власти и| |утверждении нормативов формирования|несоблюдением установленных нормативов| | | | |органов местного| |расходов на содержание органов| | | | | |самоуправления | |государственной власти субъекта РФ" | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |2. Мониторинг соблюдения муниципальными|По результатам мониторинга при наличии| |Ежеквартально,| | | | |образованиями норматива, установленного в|нарушений рассматривать в рамках| | 2012 - 2014 | | | | |соответствии с постановлением|полномочий вопрос о сокращении| | годы | | | | |администрации области от 28.03.2008 N 235|предоставления межбюджетных| | | | | | |"Об утверждении нормативов формирования|трансфертов из областного бюджета| | | | | | |расходов на оплату труда (с начислениями)|муниципальным образованиям, которые| | | | | | |депутатов, выборных должностных лиц|превысили норматив на сумму нарушения| | | | | | |местного самоуправления, осуществляющих|в порядке, определенном приказом| | | | | | |свои полномочия на постоянной основе,|департамента финансово-бюджетной| | | | | | |муниципальных служащих в органах местного|политики области от 15.07.2010| | | | | | |самоуправления в Воронежской области" |N 84"о/н" "Об утверждении Порядка| | | | | | | |приостановления (сокращения)| | | | | | | |предоставления межбюджетных| | | | | | | |трансфертов (за исключением субвенций)| | | | | | | |местным бюджетам в случае несоблюдения| | | | | | | |органами местного самоуправления| | | | | | | |условий их предоставления". | | | | | | | |Сокращение числа муниципальных| | | | | | | |образований, не соблюдающих| | | | | | | |установленные нормативы | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 295.1 |Доля стоимости| % |1. Мониторинг и анализ стоимости|Достижение утвержденных плановых| Управление | 2012 - 2014 | | |государственных | |государственных (муниципальных)|значений показателя N 295.1. | государственного | годы | | |(муниципальных) контрактов,| |контрактов, заключенных по результатам|Подготовка аналитических материалов по| заказа и | | | |заключенных по результатам| |несостоявшихся торгов и запросов котировок|результатам проведенного анализа,| организации | | | |несостоявшихся торгов и| |у единственного поставщика (исполнителя,|выявление отклонений от| торгов области | | | |запросов котировок у| |подрядчика), общей стоимости заключенных|запланированных величин | | | | |единственного поставщика| |контрактов | | | | | |(исполнителя, подрядчика),| |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | |в общей стоимости| |2. Своевременное составление|Привлечение большего количества| Исполнительные | 2012 - 2014 | | |заключенных государственных| |государственными заказчиками|поставщиков (исполнителей,| органы | годы | | |(муниципальных) контрактов | |планов-графиков размещения заказов,|подрядчиков) к участию в размещении| государственной | | | | | |внесение в них изменений лишь по|заказов для нужд Воронежской области с| власти области. | | | | | |обоснованным причинам, размещение|целью сокращения доли заключенных| Управление | | | | | |планов-графиков на своих официальных|контрактов с единственным поставщиком | государственного | | | | | |сайтах в соответствии с Приказом| | заказа и | | | | | |Министерства экономического развития РФ от| | организации | | | | | |27.12.2011 N 761 "Об утверждении порядка| | торгов области | | | | | |размещения на официальном сайте| | | | | | | |планов-графиков размещения заказов на| | | | | | | |поставки товаров, выполнение работ,| | | | | | | |оказание услуг для нужд заказчиков и формы| | | | | | | |планов-графиков размещения заказа на| | | | | | | |поставки товаров, выполнение работ,| | | | | | | |оказание услуг для нужд заказчиков" | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |3. Проведение анализа соответствия|Снижение риска необоснованного| Исполнительные | 2012 - 2014 | | | | |начальных (максимальных) цен рыночным|завышения начальных (максимальных) цен| органы | годы | | | | |условиям |контрактов с целью повышения| государственной | | | | | | |количества участников процесса| власти области. | | | | | | |размещения заказов | Управление | | | | | | | | государственного | | | | | | | | заказа и | | | | | | | | организации | | | | | | | | торгов области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 295.2 |Доля государственных| % |1. Мониторинг и анализ количества|Подготовка аналитических материалов по| Исполнительные | 2012 - 2014 | | |(муниципальных) контрактов,| |государственных (муниципальных)|результатам проведенного анализа,| органы | годы | | |заключенных путем запроса| |контрактов, заключенных путем запроса|выявление отклонений от| государственной | | | |котировок, либо по| |котировок, по результатам несостоявшихся|запланированных величин | власти области. | | | |результатам несостоявшихся| |торгов и запросов котировок у| | Управление | | | |торгов, либо запросов| |единственного поставщика (исполнителя,| | государственного | | | |котировок у единственного| |подрядчика), закупок малого объема, а| | заказа и | | | |поставщика (исполнителя,| |также общего количества государственных| | организации | | | |подрядчика), либо закупок| |(муниципальных) контрактов, заключенных с| | торгов области | | | |малого объема, в общем| |единственным поставщиком (исполнителем,| | | | | |количестве заключенных| |подрядчиком) без проведения торгов | | | | | |государственных | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | |(муниципальных) контрактов,| |2. Своевременное составление|Привлечение большего количества| Исполнительные | 2012 - 2014 | | |за исключением| |государственными заказчиками|поставщиков (исполнителей,| органы | годы | | |государственных | |планов-графиков размещения заказов,|подрядчиков) к участию в размещении| государственной | | | |(муниципальных) контрактов,| |внесение в них изменений лишь по|заказов для нужд области с целью| власти области. | | | |заключенных с единственным| |обоснованным причинам, размещение|сокращения доли заключенных контрактов| Управление | | | |поставщиком (исполнителем,| |планов-графиков на своих официальных|с единственным поставщиком | государственного | | | |подрядчиком) без проведения| |сайтах в соответствии с Приказом| | заказа и | | | |торгов | |Министерства экономического развития РФ от| | организации | | | | | |27.12.2011 N 761 "Об утверждении Порядка| | торгов области | | | | | |размещения на официальном сайте| | | | | | | |планов-графиков размещения заказов на| | | | | | | |поставки товаров, выполнение работ,| | | | | | | |оказание услуг для нужд заказчиков и формы| | | | | | | |планов-графиков размещения заказа на| | | | | | | |поставки товаров, выполнение работ,| | | | | | | |оказание услуг для нужд заказчиков" | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |3. Определение наиболее оптимального для|Повышение количества конкурентных| Исполнительные | 2012 - 2014 | | | | |конкретной потребности способа размещения|процедур размещения заказов| органы | годы | | | | |заказа преимущественно путем проведения|преимущественно путем проведения| государственной | | | | | |торгов |торгов | власти области. | | | | | | | | Управление | | | | | | | | государственного | | | | | | | | заказа и | | | | | | | | организации | | | | | | | | торгов области | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |4. Проведение анализа соответствия перечня|Оптимизация объемов закупок на сумму,| Исполнительные | 2012 - 2014 | | | | |размещаемых заказов на товары, работы,|не превышающую 100 тыс. рублей | органы | годы | | | | |услуги с утвержденной Приказом| | государственной | | | | | |Министерства экономического развития РФ от| | власти области. | | | | | |01.12.2010 N 601 номенклатурой | | Управление | | | | | | | | государственного | | | | | | | | заказа и | | | | | | | | организации | | | | | | | | торгов области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 295.3 |Среднее количество| единиц |1. Мониторинг и анализ количества|Подготовка аналитических материалов по| Управление | 2012 - 2014 | | |поставщиков, принявших| |поставщиков (исполнителей, подрядчиков),|результатам проведенного анализа | государственного | годы | | |участие в одном конкурсе,| |принявших участие в одном конкурсе,| | заказа и | | | |аукционе, закупке | |аукционе, закупке | | организации | | | | | | | | торгов области | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |2. Выполнение мероприятия 2 показателя|Повышение прозрачности и открытости| Управление | 2012 - 2014 | | | | |N 295.1 |системы закупок, привлечение большего| государственного | годы | | | | |——————————————————————————————————————————|количества поставщиков (исполнителей,| заказа и |——————————————| | | | |3. Оповещение потенциальных поставщиков|подрядчиков) к участию в размещении| организации | 2012 - 2014 | | | | |(исполнителей, подрядчиков) о планируемых|заказов для нужд области | торгов области | годы | | | | |к размещению заказах | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 295.4 |Доля стоимости| % |1. Мониторинг и анализ стоимости|Подготовка аналитических материалов по| Исполнительные | 2012 - 2014 | | |государственных | |государственных (муниципальных)|результатам проведенного анализа,| органы | годы | | |(муниципальных) контрактов,| |контрактов, осуществленных посредством|выявление отклонений от| государственной | | | |осуществленных посредством| |проведения электронных аукционов |запланированных величин | власти области. | | | |электронных аукционов, в| | | | Управление | | | |общей стоимости| | | | государственного | | | |государственных | | | | заказа и | | | |(муниципальных) контрактов | | | | организации | | | | | | | | торгов области | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |2. Выполнение мероприятия 2 показателя|Привлечение большего количества| Исполнительные | 2012 - 2014 | | | | |N 295.1 |поставщиков (исполнителей,| органы | годы | | | | | |подрядчиков) к участию в размещении| государственной | | | | | | |заказов для нужд области | власти области. | | | | | | | | Управление | | | | | | | | государственного | | | | | | | | заказа и | | | | | | | | организации | | | | | | | | торгов области | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |3. Проведение анализа соответствия|Снижение риска необоснованного| Исполнительные | 2012 - 2014 | | | | |начальных (максимальных) цен рыночным|завышения начальных (максимальных) цен| органы | годы | | | | |условиям |контрактов по торгам, проведенным| государственной | | | | | | |посредством проведения электронных| власти области. | | | | | | |аукционов | Управление | | | | | | | | государственного | | | | | | | | заказа и | | | | | | | | организации | | | | | | | | торгов области | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |4. Проверка планируемых к закупке товаров,|Повышение количества процедур,| Исполнительные | 2012 - 2014 | | | | |работ и услуг на соответствие перечню,|проведенных способом электронных| органы | годы | | | | |утвержденному Распоряжением Правительства|аукционов | государственной | | | | | |РФ от 27.02.2008 N 236-р "О перечне| | власти области. | | | | | |товаров (работ, услуг), размещение заказов| | Управление | | | | | |на поставки (выполнение, оказание) которых| | государственного | | | | | |осуществляется путем проведения аукциона" | | заказа и | | | | | | | | организации | | | | | | | | торгов области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 295.5 |Отношение объема| % |Мониторинг соблюдения параметров|Недопущение превышения параметров| Департамент | Ежемесячно, | | |государственного долга| |государственного долга, установленных|предельного объема государственного|финансово-бюджетной| 2012 - 2014 | | |субъекта РФ по состоянию на| |бюджетным законодательством |долга и верхнего предела| политики области | годы | | |1 января года, следующего| | |государственного долга области,| | | | |за отчетным, к общему| | |установленных Бюджетным кодексом РФ и| | | | |годовому объему доходов| | |законом о бюджете | | | | |бюджета субъекта РФ в| | | | | | | |отчетном финансовом году| | | | | | | |(без учета объемов| | | | | | | |безвозмездных поступлений) | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | X | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 296 |Энергоемкость валового| кг условного |1. Реализация мероприятий ДОЦП "Повышение|Снижение энергоемкости валового|Управление жилищно-| 2012 - 2014 | | |регионального продукта | топлива на 10 |энергетической эффективности экономики|регионального продукта. Достижение| коммунального | годы | | | | тыс. рублей |Воронежской области и сокращение|утвержденных плановых значений| хозяйства и | | | | | |энергетических издержек в бюджетном|показателя N 296 |энергетики области.| | | | | |секторе на 2011 - 2020 годы" | | Департамент | | | | | |——————————————————————————————————————————| | промышленности и |——————————————| | | | |2. Внедрение энергосберегающих технологий| |транспорта области.| 2012 - 2014 | | | | |во всех отраслях экономики области, в том| | Департамент | годы | | | | |числе в сферах производства и потребления| | архитектуры и | | | | | |топливно-энергетических ресурсов | | строительной | | | | | |——————————————————————————————————————————| | политики области. |——————————————| | | | |3. Развитие экономики области в| | Департамент | 2012 - 2014 | | | | |соответствии со Стратегией| | аграрной | годы | | | | |социально-экономического развития| | политики области. | | | | | |Воронежской области на период до 2020 года| | Департамент по | | | | | | | | развитию | | | | | | | |предпринимательства| | | | | | | |и потребительского | | | | | | | | рынка области. | | | | | | | | Департамент по | | | | | | | | экономическому | | | | | | | | развитию области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 297 |Доля объема электрической| % |1. Реализация мероприятий ДОЦП "Повышение|Достижение утвержденных плановых|Управление жилищно-| 2012 - 2014 | | |энергии, расчеты за| |энергетической эффективности экономики|значений показателя N 297. | коммунального | годы | | |потребление которой| |Воронежской области и сокращение|В 2012 году в рамках государственного| хозяйства и | | | |осуществляются на основании| |энергетических издержек в бюджетном|задания автономного учреждения "Центр|энергетики области | | | |показаний приборов учета, в| |секторе на 2011 - 2020 годы" |энергосбережения Воронежской области"| | | | |общем объеме электрической| |——————————————————————————————————————————|запланировано установить 44 прибора| | | | |энергии, потребляемой на| |2. Реализация государственного задания по|учета электроэнергии в бюджетных| | | | |территории субъекта РФ | |оснащению приборами учета энергоресурсов |учреждениях. | | | | | | |учреждений бюджетной сферы автономного|Организация совместно с Минэнерго| | | | | | |учреждения "Центр энергосбережения|России обучающих семинаров по| | | | | | |Воронежской области" |исполнению требований федерального| | | | | | |——————————————————————————————————————————|законодательства в сфере| | | | | | |3. Реализация региональных адресных|энергосбережения | | | | | | |программ проведения капитального ремонта| | | | | | | |многоквартирных домов в рамках| | | | | | | |Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ| | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | | | | | | |4. Проведение разъяснительной работы с| | | | | | | |населением по вопросам оснащения| | | | | | | |многоквартирных домов приборами учета| | | | | | | |энергоресурсов, в том числе через| | | | | | | |управляющие организации и СМИ, а также| | | | | | | |организация обучающих курсов для лиц,| | | | | | | |ответственных за содержание| | | | | | | |многоквартирных домов | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 298 |Доля объема тепловой| % |Установка приборов учета тепловой энергии |Переход от оплаты за условно|Управление жилищно-| 2012 - 2014 | | |энергии, расчеты за| | |потребленную тепловую энергию по| коммунального | годы | | |потребление которой| | |нормативу к оплате фактически| хозяйства и | | | |осуществляются на основании| | |полученного ресурса. |энергетики области | | | |показаний приборов учета, в| | |Достижение утвержденных плановых| | | | |общем объеме тепловой| | |значений показателя N 298 | | | | |энергии, потребляемой на| | | | | | | |территории субъекта РФ | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 299 |Доля объема горячей воды,| % |Установка приборов учета горячего|Достижение утвержденных плановых|Управление жилищно-| 2012 - 2014 | | |расчеты за потребление| |водоснабжения |значений показателя N 299 | коммунального | годы | | |которой осуществляются на| | | | хозяйства и | | | |основании показаний| | | |энергетики области | | | |приборов учета, в общем| | | | | | | |объеме горячей воды,| | | | | | | |потребляемой на территории| | | | | | | |субъекта РФ | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 300 |Доля объема холодной воды,| % |Установка приборов учета холодного|Достижение утвержденных плановых|Управление жилищно-| 2012 - 2014 | | |расчеты за потребление| |водоснабжения |значений показателя N 300 | коммунального | годы | | |которой осуществляются на| | | | хозяйства и | | | |основании показаний| | | |энергетики области | | | |приборов учета, в общем| | | | | | | |объеме холодной воды,| | | | | | | |потребляемой на территории| | | | | | | |субъекта РФ | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 301 |Доля объема природного| % |1. Реализация мероприятий ДОЦП "Повышение|Достижение утвержденных плановых|Управление жилищно-| 2012 - 2014 | | |газа, расчеты за| |энергетической эффективности экономики|значений показателя N 301. | коммунального | годы | | |потребление которого| |Воронежской области и сокращение|Организация совместно с Минэнерго| хозяйства и | | | |осуществляются на основании| |энергетических издержек в бюджетном|России обучающих семинаров по|энергетики области | | | |показаний приборов учета, в| |секторе на 2011 - 2020 годы" |исполнению требований федерального| | | | |общем объеме природного| |——————————————————————————————————————————|законодательства в сфере| | | | |газа, потребляемого на| |2. Проведение разъяснительной работы с|энергосбережения | | | | |территории субъекта РФ | |населением по вопросам оснащения| | | | | | | |многоквартирных домов приборами учета| | | | | | | |энергоресурсов, в т.ч. через управляющие| | | | | | | |организации и СМИ, а также организация| | | | | | | |обучающих курсов для лиц, ответственных за| | | | | | | |содержание многоквартирных домов | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 302 |Доля энергетических| % |1. Реализация мероприятия "Установка|Достижение утвержденных плановых|Управление жилищно-| 2012 - 2014 | | |ресурсов, производимых с| |солнечных коллекторов" в рамках ДОЦП|значений показателя N 302. | коммунального | годы | | |использованием | |"Повышение энергетической эффективности|Воронежская область является| хозяйства и | | | |возобновляемых источников| |экономики Воронежской области и сокращение|энергоизбыточной. |энергетики области.| | | |энергии, в общем объеме| |энергетических издержек в бюджетном|Имеющийся потенциал природных ресурсов| Органы местного | | | |энергетических ресурсов,| |секторе на 2011 - 2020 годы" предусмотрена|недостаточен для окупаемости проектов |самоуправления (по | | | |производимых на территории| |с 2014 года | | согласованию). | | | |субъекта РФ | |——————————————————————————————————————————| | Департамент |——————————————| | | | |2. Проектирование и строительство| | экономического | 2012 - 2014 | | | | |объектов, функционирующих на основе| | развития области | годы | | | | |использования возобновляемых источников| | | | | | | |энергии, возможно с привлечением бюджетных| | | | | | | |ресурсов или инвестиционных ресурсов | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 303 |Удельная величина |кВт·ч на одного |1. Реализация мероприятий ДОЦП "Повышение|Достижение утвержденных плановых|Управление жилищно-| 2012 - 2014 | | |потребления электрической| проживающего |энергетической эффективности экономики|значений показателя N 303. | коммунального | годы | | |энергии в многоквартирных| |Воронежской области и сокращение|Значительного снижения показателя в| хозяйства и | | | |домах | |энергетических издержек в бюджетном|ближайшее время не планируется по|энергетики области.| | | | | |секторе на 2011 - 2020 годы" |причине повышения энерговооруженности| Государственная | | | | | |——————————————————————————————————————————|домашних хозяйств вследствие широкого|жилищная инспекция |——————————————| | | | |2. Выполнение перечня мероприятий по|применения бытовой электротехники | области. | 2012 - 2014 | | | | |энергосбережению и повышению| | Органы местного | годы | | | | |энергетической эффективности в отношении| |самоуправления (по | | | | | |общего имущества собственников помещений в| | согласованию) | | | | | |многоквартирных домах на территории| | | | | | | |области | | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |3. Реализация региональных адресных| | | 2012 - 2014 | | | | |программ проведения капитального ремонта| | | годы | | | | |многоквартирных домов в рамках| | | | | | | |Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ| | | | | | | |——————————————————————————————————————————| | |——————————————| | | | |4. Проведение разъяснительной работы с| | | 2012 - 2014 | | | | |населением по вопросам оснащения| | | годы | | | | |многоквартирных домов приборами учета| | | | | | | |энергоресурсов, в т.ч. через управляющие| | | | | | | |организации и СМИ, а также организация| | | | | | | |обучающих курсов для лиц, ответственных за| | | | | | | |содержание многоквартирных домов | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 304 |Удельная величина|Гкал на один кв.|Строительство и реконструкция котельных,|Достижение утвержденных плановых|Управление жилищно-| 2012 - 2014 | | |потребления тепловой| метр общей |находящихся в областной и муниципальной|значений показателя N 304. | коммунального | годы | | |энергии в многоквартирных| площади |собственности, с переводом на газообразное|Развитие системы теплоснабжения | хозяйства и | | | |домах | |топливо | |энергетики области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 305 |Удельная величина| куб. метр на |Мероприятия указаны в показателях N 303 и|Достижение утвержденных плановых|Управление жилищно-| 2012 - 2014 | | |потребления горячей воды в| одного |N 304 |значений показателя N 305. | коммунального | годы | | |многоквартирных домах | проживающего | |Развитие системы горячего| хозяйства и | | | | | | |водоснабжения |энергетики области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 306 |Удельная величина| куб. метр на |Развитие системы водоснабжения |Достижение утвержденных плановых|Управление жилищно-| 2012 - 2014 | | |потребления холодной воды в| одного | |значений показателя N 306. | коммунального | годы | | |многоквартирных домах | проживающего | |Развитие системы холодного| хозяйства и | | | | | | |водоснабжения |энергетики области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 307 |Удельная величина| куб. метр на |1. Реализация мероприятий ДОЦП "Повышение|Достижение утвержденных плановых|Управление жилищно-| 2012 - 2014 | | |потребления природного газа| одного |энергетической эффективности экономики|значений показателя N 307. | коммунального | годы | | |в многоквартирных домах | проживающего |Воронежской области и сокращение|Значительного снижение показателя в| хозяйства и | | | | | |энергетических издержек в бюджетном|ближайшее время не планируется по|энергетики области.| | | | | |секторе на 2011 - 2020 годы". |причине перевода системы отопления| Государственная | | | | | |2. Проведение разъяснительной работы среди|части домов на индивидуальное|жилищная инспекция | | | | | |собственников помещений в многоквартирных|(поквартирное) газовое отопление | области. | | | | | |домах по вопросам установки индивидуальных| | Органы местного | | | | | |приборов учета газа | |самоуправления (по | | | | | | | | согласованию) | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 308 |Расходы консолидированного| тыс. рублей |1. В соответствии с Законом Воронежской|Достижение утвержденных плановых|Управление жилищно-| 2012 - 2014 | | |бюджета субъекта РФ на| |области от 23.12.2011 N 204-ОЗ и бюджетами|значений показателя N 308 | коммунального | годы | | |реализацию региональной| |муниципальных образований | | хозяйства и | | | |программы в области| | | |энергетики области.| | | |энергосбережения и| | | | Департамент | | | |повышения энергетической| | | |финансово-бюджетной| | | |эффективности | | | | политики области. | | | | | | | | Департамент | | | | | | | | экономического | | | | | | | | развития области. | | | | | | | | Органы местного | | | | | | | |самоуправления (по | | | | | | | | согласованию) | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | | | |2. Мониторинг реализации ДОЦП "Повышение|Целевое использование средств| Департамент |Ежеквартально,| | | | |энергетической эффективности экономики|областного бюджета | экономического | 2012 - 2014 | | | | |Воронежской области и сокращение| | развития области | годы | | | | |энергетических издержек в бюджетном|——————————————————————————————————————| |——————————————| | | | |секторе на 2011 - 2015 годы" |Оценка достижения целевых показателей,| |Ежегодно до 20| | | | | |запланированных на текущий год | |марта 2012 - | | | | | | | | 2014 года | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | XI | Охрана окружающей среды | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 309 |Количество субъектов| единиц |Организация мониторинга за своевременным|В результате выполнения мероприятий| Департамент | 2012 - 2014 | | |хозяйственной и иной| |проведением работ по установлению|количество субъектов хозяйственной и|природных ресурсов | годы | | |деятельности с| |нормативов предельно допустимых выбросов|иной деятельности с установленными|и экологии области | | | |установленными нормативами| |предприятиями, подлежащими федеральному|нормативами предельно допустимых| | | | |предельно допустимых| |статистическому наблюдению по форме 2-ТП|выбросов вредных (загрязняющих)| | | | |выбросов вредных| |(воздух) "Сведения об охране атмосферного|веществ в атмосферный воздух,| | | | |(загрязняющих) веществ в| |воздуха" |расположенных на территории области и| | | | |атмосферный воздух,| | |подлежащих федеральному| | | | |расположенных на территории| | |статистическому наблюдению по| | | | |субъекта РФ и подлежащих| | |форме 2-ТП (воздух) "Сведения об| | | | |федеральному | | |охране атмосферного воздуха", будет| | | | |статистическому наблюдению| | |соответствовать общему количеству| | | | |по форме 2-ТП (воздух)| | |субъектов хозяйственной и иной| | | | |"Сведения об охране| | |деятельности, расположенных на| | | | |атмосферного воздуха" | | |территории Воронежской области и| | | | | | | |подлежащих федеральному| | | | | | | |статистическому наблюдению по| | | | | | | |форме 2-ТП (воздух) "Сведения об| | | | | | | |охране атмосферного воздуха"| | | | | | | |(показатель 310) | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 310 |Общее количество субъектов| единиц |Организация мониторинга за своевременным|Всеобъемлющий учет субъектов| Департамент | 2012 - 2014 | | |хозяйственной и иной| |учетом ранее действующих и вновь|хозяйственной и иной деятельности,|природных ресурсов | годы | | |деятельности, расположенных| |образованных субъектов хозяйственной и|расположенных на территории субъекта|и экологии области | | | |на территории субъекта РФ и| |иной деятельности, расположенных на|Российской Федерации и подлежащих| | | | |подлежащих федеральному| |территории Воронежской области и|федеральному статистическому| | | | |статистическому наблюдению| |подлежащих федеральному статистическому|наблюдению по форме 2-ТП (воздух)| | | | |по форме 2-ТП (воздух)| |наблюдению по форме 2-ТП (воздух)|"Сведения об охране атмосферного| | | | |"Сведения об охране| |"Сведения об охране атмосферного воздуха" |воздуха" | | | | |атмосферного воздуха" | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 311 |Объем выбросов вредных| тыс. тонн |Использование в производственной|Снижение среднего значения выбросов| Департамент | 2012 - 2014 | | |(загрязняющих) веществ в| |деятельности объектов хозяйственной и иной|загрязняющих веществ на один объект|природных ресурсов | годы | | |атмосферный воздух от| |деятельности наилучших доступных|хозяйственной деятельности |и экологии области | | | |стационарных источников,| |технологий и эффективных средств очистки| | | | | |расположенных на территории| |выбросов от загрязняющих веществ | | | | | |субъекта РФ | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 312 |Объем выбросов вредных| тыс. тонн |1. Улучшение экологических показателей|Снижение удельного выброса| Департамент | 2012 - 2014 | | |(загрязняющих) веществ в| |автотранспорта и моторного топлива,|загрязняющих веществ от единицы|природных ресурсов | годы | | |атмосферный воздух от| |реализуемого на территории Воронежской|учтенного автотранспортного средства|и экологии области | | | |автомобильного транспорта,| |области |на территории Воронежской области | | | | |зарегистрированного на| |——————————————————————————————————————————| | | | | |территории субъекта РФ | |2. Расширение использования системы| | | | | | | |ГЛОНАСС и других технических средств,| | | | | | | |способствующих снижению удельных выбросов| | | | | | | |загрязняющих веществ от автотранспортных| | | | | | | |средств | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 313 |Доля водохозяйственных| % |Мероприятия отсутствуют, так как данные| | Департамент | 2012 - 2014 | | |участков, класс качества| |для данного показателя запрашиваются в| |природных ресурсов | годы | | |которых (по индексу| |государственном учреждении "Курский ГЦМС".| |и экологии области | | | |загрязнения вод) повысился,| |Мероприятия, проводимые в рамках "Экология| | | | | |в общем количестве| |и природные ресурсы Воронежской области на| | | | | |водохозяйственных участков,| |2010 - 2014 годы" косвенно влияют на| | | | | |расположенных на территории| |улучшение качества водных объектов | | | | | |субъекта РФ | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 314 |Доля рекультивированных| % |Проведение ежегодного государственного|Уменьшение площади нарушенных земель | Департамент | 2012 - 2014 | | |земель в общей площади| |лицензионного надзора за исполнением| |природных ресурсов | годы | | |земель, подвергшихся| |условий пользования недрами. Сбор и| |и экологии области | | | |нарушению, включая земли,| |обобщение информации, выдача и контроль за| | | | | |подвергшиеся радиоактивному| |исполнением предписаний | | | | | |и химическому загрязнению | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 315 |Доля использованных,| % |Внедрение наилучших существующих|Увеличение доли использованных,| Департамент | 2012 - 2014 | | |обезвреженных отходов, в| |технологий использования отходов|обезвреженных отходов в общем объеме|природных ресурсов | годы | | |общем объеме образовавшихся| |потребления (коммунальных отходов,|образовавшихся отходов в процессе|и экологии области.| | | |отходов в процессе| |образующихся у хозяйствующих субъектов и|производства и потребления на 8,5% в| Органы местного | | | |производства и потребления | |составляющих 19% от общего количества|результате строительства объектов|самоуправления (по | | | | | |образовавшихся отходов) в качестве|первичной сортировки отходов и| согласованию) | | | | | |вторичного материального ресурса при|мусоросортировочных комплексов в| | | | | | |реализации мероприятий подпрограммы|муниципальных районах и городских| | | | | | |"Система обращения с отходами потребления|округах области. | | | | | | |на территории Воронежской области на 2010| | | | | | | |- 2014 годы и на период до 2020 года"| | | | | | | |долгосрочной областной целевой программы| | | | | | | |"Экология и природные ресурсы Воронежской| | | | | | | |области на 2010 - 2014 годы" | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 316 |Доля площади территории| % |1. Разработка схемы развития и размещения|Утверждение в рамках схемы развития и| Департамент | 2012 - 2014 | | |субъекта РФ, занятой особо| |особо охраняемых природных территорий|размещения особо охраняемых природных|природных ресурсов | годы | | |охраняемыми природными| |Воронежской области |территорий Воронежской области перечня|и экологии области | | | |территориями, в общей| | |перспективных территорий для| | | | |площади территории субъекта| | |последующего придания статуса особо| | | | |РФ | | |охраняемых природных территорий | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| | | | | | |2. Проведение работ по инвентаризации,|Комплексное обследование с целью| | | | | | |установлению границ и паспортизации особо|уточнения границ и площади| | | | | | |охраняемых природных территорий областного|существующих особо охраняемых| | | | | | |значения |природных территорий | | | | | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| | | | | | |3. Проведение работ по обследованию|Увеличение доли площади особо| | | | | | |перспективных особо охраняемых природных|охраняемых природных территорий от| | | | | | |территорий областного значения с целью|общей площади территории субъекта РФ | | | | | | |придания статуса особо охраняемых| | | | | | | |природных территорий | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 317 |Расходы консолидированного| тыс. рублей |Формирование бюджетной заявки в рамках|Увеличение расходов на охрану| Департамент |Ежегодно, 2012| | |бюджета субъекта РФ на| |бюджетного планирования |окружающей среды |природных ресурсов | - 2014 годы | | |охрану окружающей среды | | | |и экологии области | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 318 |Расходы консолидированного| тыс. рублей |Формирование бюджетной заявки в рамках|Увеличение расходов на охрану| Департамент |Ежегодно, 2012| | |бюджета субъекта РФ на| |бюджетного планирования (в рамках ДОЦП|окружающей среды |природных ресурсов | - 2014 годы | | |охрану окружающей среды в| |"Экология и природные ресурсы Воронежской| |и экологии области | | | |части расходов на| |области 2010 - 2014") | | | | | |реализацию региональных| | | | | | | |программ в области охраны| | | | | | | |окружающей среды | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| | 319 |Общий объем средств,| тыс. рублей |Проведение контрольных мероприятий в|При выявлении нарушений выносятся| Департамент | 2012 - 2014 | | |поступивших в бюджет| |отношении субъектов хозяйственной и иной|штрафные санкции. |природных ресурсов | годы | | |субъекта РФ в виде платы за| |деятельности (плановые и внеплановые|В случае невнесения платы за|и экологии области | | | |негативное воздействие на| |проверки) |негативное воздействие хозяйствующему| | | | |окружающую среду, денежных| | |субъекту выдается предписание | | | | |взысканий (штрафов) за| | | | | | | |нарушение законодательства| | | | | | | |в области охраны окружающей| | | | | | | |среды, сумм по искам о| | | | | | | |возмещении вреда,| | | | | | | |причиненного окружающей| | | | | | | |среде | | | | | | |——————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|