Расширенный поиск

Постановление Администрации Тамбовской области от 22.05.2017 № 473

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

22.05.2017

г. Тамбов

473

 

О внесении изменений в постановление администрации области от 13.08.2014 № 894 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы»

 

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 13.08.2014 № 894 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы» (в редакции от 29.12.2016) (далее – постановление) следующее изменение:

пункт 4 изложить в редакции:

«4. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области Н.Е.Астафьеву.».

2. Внести в государственную программу Тамбовской области «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы, (далее – государственная программа), утвержденную постановлением, следующие изменения:

2.1. в паспорте государственной программы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний год реализации» абзац первый изложить в следующей редакции:

«Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения области (2020 год – 12,3%;»;

позицию «Объемы и источники финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования государственной программы

Общие затраты на реализацию государственной программы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 46179166,9 тыс. рублей:

2014 год – 6270373,4 тыс. рублей;

2015 год – 6818833,5 тыс. рублей;

2016 год – 7303508,9 тыс. рублей;

2017 год – 7019578 тыс. рублей;

2018 год – 6388818,5 тыс. рублей;

2019 год – 7134666,6 тыс. рублей;

2020 год – 5243387,7 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет – 10576495,0 тыс. рублей;

2014 год – 1851789,6 тыс. рублей;

2015 год – 1873002,4 тыс. рублей;

2016 год – 2064268,0 тыс. рублей;

2017 год – 1731971,2 тыс. рублей;

2018 год – 1528119,1 тыс. рублей;

2019 год – 1527344,7 тыс. рублей;

2020 год – нет;

бюджет Тамбовской области – 33630563,6 тыс. рублей:

2014 год – 4220286,2 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, – 60000,0 тыс. рублей);

2015 год – 4758168,3 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, – 241983,8 тыс. рублей);

2016 год – 4977054,6 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, – 102445,9 тыс. рублей);

2017 год – 4926737,4 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, – 117655,9 тыс. рублей);

2018 год – 4486652,6 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, – 50000,0 тыс. рублей);

2019 год – 5226169,9 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, – 171915,2 тыс. рублей);

2020 год – 5035494,6 тыс. рублей;

бюджеты муниципальных образований – 288344,2 тыс. рублей:

2014 год – 32480,0 тыс. рублей;

2015 год – 42400,0 тыс. рублей;

2016 год – 32480,0 тыс. рублей;

2017 год – 49739,2 тыс. рублей;

2018 год – 48370,8 тыс. рублей;

2019 год – 50394,2 тыс. рублей;

2020 год – 32480,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1683764,1 тыс. рублей;

2014 год – 165817,6 тыс. рублей;

2015 год – 145262,8 тыс. рублей;

2016 год – 229706,3 тыс. рублей;

2017 год – 311130,5 тыс. рублей;

2018 год – 325676,0 тыс. рублей;

2019 год – 330757,8 тыс. рублей;

2020 год – 175413,1 тыс. рублей

 

в разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации государственной программы» абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:

«В настоящее время структура социального обслуживания населения Тамбовской области представлена 37 учреждениями, 24 из них предоставляют социальные услуги на дому, а также меры социальной поддержки, 7 – стационарные учреждения с круглосуточным социальным обслуживанием граждан пожилого возраста и инвалидов, 5 – стационарные учреждений с круглосуточным социальным обслуживанием семей с детьми и детей, 1 из них детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии.»;

раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы

 

Финансовое обеспечение реализации государственной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Распределение ассигнований на реализацию государственной программы утверждается законом Тамбовской области о бюджете Тамбовской области на очередной финансовый год и на плановый период.

Объем финансирования государственной программы за счет всех источников финансирования составит 46179166,9 тыс. рублей, из них – 10576495,0 тыс. рублей (22,9 процента) – средства федерального бюджета.

Объем финансирования за счет средств бюджета Тамбовской области составит 33630563,6 тыс. рублей (72,8 процента), из них объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, составят 744000,8 тыс. рублей.

Предусмотрено также финансирование государственной программы за счет бюджетов муниципальных образований – 288344,2 тыс. рублей (0,6 процента) и из внебюджетных источников – 1683764,1 тыс. рублей (3,7 процента).

Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания населения от оказания платных услуг (плата за стационарное социальное обслуживание и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому), а также средства, поступившие от родителей за полученные путевки в организации отдыха и оздоровления детей, средства негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, прочие безвозмездные поступления.

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий государственной программы и прогнозной оценке на период до 2020года за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области и местных бюджетов, а также внебюджетных источников с указанием главных распорядителей бюджетных средств представлена в приложениях № 2, № 2 а и № 3.»;

2.2. приложения № 1, 2 а, 3, 4 к государственной программе изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению;

2.3. в приложении № 5 к государственной программе:

в паспорте подпрограммы «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:

позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь (2020 год – 10,0%);

доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта (2020 год – 50,0%)

 

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 23508981,4 тыс. рублей:

2014 год – 3302074,5 тыс. рублей;

2015 год – 3507944,7 тыс. рублей;

2016 год – 3740255,6 тыс. рублей;

2017 год – 3480292,7 тыс. рублей;

2018 год – 3319889,7 тыс. рублей;

2019 год – 3678479,7 тыс. рублей;

2020 год – 2480044,5 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет – 6736055,6 тыс. рублей:

2014 год – 1175321,8 тыс. рублей;

2015 год – 1168105,0 тыс. рублей;

2016 год – 1277626,3 тыс. рублей;

2017 год – 1038852,9 тыс. рублей;

2018 год – 1038127,0 тыс. рублей;

2019 год – 1038022,6 тыс. рублей;

2020 год – нет;

бюджет Тамбовской области – 16772925,8 тыс. рублей:

2014 год – 2126752,7 тыс. рублей;

2015 год – 2339839,7 тыс. рублей;

2016 год – 2462629,3 тыс. рублей;

2017 год – 2441439,8 тыс. рублей;

2018 год – 2281762,7 тыс. рублей;

2019 год – 2640457,1 тыс. рублей;

2020 год – 2480044,5 тыс. рублей

 

раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

 

Финансирование Подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета и средств бюджета Тамбовской области.

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет 6736055,6 тыс. рублей (28,7%), за счет средств бюджета Тамбовской области – 16772925,8 тыс. рублей (71,3%).

Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Тамбовской области носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета Тамбовской области на очередной финансовый год и на плановый период.

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы представлена в приложениях № 2, № 2 а и № 3 к государственной программе.»;

1.4. в приложении № 6 к государственной программе:

в паспорте подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» (далее – Подпрограмма):

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы»:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Доля получателей социальных услуг от общего числа жителей Тамбовской области (2020 год – 12,0%)»;

абзацы седьмой – восьмой изложить в следующей редакции:

«доля организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания услуг в отчетном году, в общем количестве организаций социального обслуживания (2017 год – 65,2%);

удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности (2020 год – 16,3%);»;

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 8916666,0 тыс. рублей:

2014 год – 1239952,3 тыс. рублей;

2015 год – 1356805,6 тыс. рублей;

2016 год – 1389060,5 тыс. рублей;

2017 год – 1192137,8 тыс. рублей;

2018 год – 1077968,5 тыс. рублей;

2019 год – 1260150,3 тыс. рублей;

2020 год – 1400591,0 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет – 229641,8 тыс. рублей:

2014 год – 66717,2 тыс. рублей;

2015 год – 86463,0 тыс. рублей;

2016 год – 76461,6 тыс. рублей;

2017 год – нет;

2018 год – нет;

2019 год – нет;

2020 год – нет;

бюджет Тамбовской области – 7182305,4 тыс. рублей:

2014 год – 1012247,8 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, – 60000,0 тыс. рублей);

2015 год – 1128899,8 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, – 241983,8 тыс. рублей);

2016 год – 1086602,6 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, – 102445,9 тыс. рублей);

2017 год – 934307,3 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, – 117655,9 тыс. рублей);

2018 год – 805592,5 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, – 50000,0 тыс. рублей);

2019 год – 985357,5 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, – 171915,2 тыс. рублей);

2020 год – 1229297,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1504718,8 тыс. рублей:

2014 год – 160987,3 тыс. рублей;

2015 год – 141442,8 тыс. рублей;

2016 год – 225996,3 тыс. рублей;

2017 год – 257830,5 тыс. рублей;

2018 год – 272376,0 тыс. рублей;

2019 год – 274792,8 тыс. рублей;

2020 год – 171293,1 тыс. рублей

 

в разделе 3 «Целевые индикаторы Подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» абзацы:

седьмой изложить в следующей редакции:

«доля организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания услуг в отчетном году, в общем количестве организаций социального обслуживания;»;

тринадцатый изложить в следующей редакции:

«Индикаторы «удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных и в немуниципальных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности» и «удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности» характеризуют: в отчетном году – достигнутый уровень привлечения негосударственных учреждений к предоставлению населению социальных услуг в сфере социального обслуживания; в динамике – развитие рынка услуг социального обслуживания за счет расширения сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности в сфере социального обслуживания населения.»;

в разделе 4 «Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы» абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«привлечение в сферу социального обслуживания населения социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев. В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий из бюджета Тамбовской области некоммерческим организациям в соответствии с порядком, установленным постановлением администрации области;»;

раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

 

Финансирование Подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Тамбовской области, федерального бюджета и внебюджетных средств.

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Тамбовской области составит 7182305,4 тыс. рублей (80,5%). Из федерального бюджета будет направлено на реализацию Подпрограммы 229641,8 тыс. рублей (2,6%).

Предусмотрено финансирование Подпрограммы из внебюджетных источников в объеме 1504718,8 тыс. рублей (16,9%). Внебюджетными источниками являются средства, полученные областными государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания населения и социально-ориентированными некоммерческими организациями от оказания платных услуг (плата за стационарное социальное обслуживание и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому).

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы представлена в приложениях № 2, № 2 а и № 3 к государственной программе.».

1.5. в приложении № 7 к государственной программе:

в паспорте подпрограммы «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей»:

позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в областных государственных учреждениях социального обслуживания для детей-инвалидов, в общей численности детей-инвалидов, обратившихся за получением социальных услуг в данные учреждения (2020 год – 100%);

удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей, помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в общей численности детского населения Тамбовской области (2020 год – 0,00%);

удельный вес детей школьного возраста, получивших отдых и оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, от общей численности детей школьного возраста, подлежащих оздоровлению (2020 год – 69,7%);

количество многодетных семей, которым предоставлен областной материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий (за год) (2020 год – 680 семей);

количество многодетных семей, которым предоставлено субсидирование процентной ставки по кредиту, полученному в банке на строительство жилья (за год) (2020 год – 84 семьи);

доля многодетных семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (2020 год – 14%);

численность граждан, получивших выплату на третьего и последующего ребенка, рожденного в семье, имеющей среднедушевой доход ниже сложившегося среднедушевого дохода населения Тамбовской области (за год) (2020 год – 5250 человек);

численность граждан, состоящих в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано по состоянию на начало отчетного года (2020 год – 1445 человек);

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году (2020 год – 263 человека);

отношение численности третьих и последующих детей (родных, усыновленных), родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующему отчетному году, в субъектах Российской Федерации, в которых осуществляется ежемесячная денежная выплата, установленная Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» (2020 – 1,0%);

доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в численности состоящих на начало года в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано по состоянию на начало отчетного года (2020 год – 18,2%)

 

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 13495155,4 тыс. рублей:

2014 год – 1728346,6 тыс. рублей;

2015 год – 1898668,4 тыс. рублей;

2016 год – 2131185,3 тыс. рублей;

2017 год – 2306805,6 тыс. рублей;

2018 год – 1956763,0 тыс. рублей;

2019 год – 2157594,4 тыс. рублей;

2020 год – 1315792,1 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет – 3610797,6 тыс. рублей:

2014 год – 609750,6 тыс. рублей;

2015 год – 618434,4 тыс. рублей;

2016 год – 710180,1 тыс. рублей;

2017 год – 693118,3 тыс. рублей;

2018 год – 489992,1 тыс. рублей;

2019 год – 489322,1 тыс. рублей;

2020 год – нет;

бюджет Тамбовской области – 9416968,3 тыс. рублей:

2014 год – 1081285,7 тыс. рублей;

2015 год – 1234014,0 тыс. рублей;

2016 год – 1384815,2 тыс. рублей;

2017 год – 1510648,1 тыс. рублей;

2018 год – 1365100,1 тыс. рублей;

2019 год – 1561913,1 тыс. рублей;

2020 год – 1279192,1 тыс. рублей;

бюджеты муниципальных образований – 288344,2 тыс. рублей:

2014 год – 32480,0 тыс. рублей;

2015 год – 42400,0 тыс. рублей;

2016 год – 32480,0 тыс. рублей;

2017 год – 49739,2 тыс. рублей;

2018 год – 48370,8 тыс. рублей;

2019 год – 50394,2 тыс. рублей;

2020 год – 32480,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 179045,3 тыс. рублей:

2014 год – 4830,3 тыс. рублей;

2015 год – 3820,0 тыс. рублей;

2016 год – 3710,0 тыс. рублей;

2017 год – 53300,0 тыс. рублей;

2018 год – 53300,0 тыс. рублей;

2019 год – 55965,0 тыс. рублей;

2020 год – 4120,0 тыс. рублей

 

раздел 3 «Целевые индикаторы Подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«3. Целевые индикаторы Подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы

 

Целевыми индикаторами достижения целей Подпрограммы являются:

удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в областных государственных учреждениях социального обслуживания для детей-инвалидов, в общей численности детей-инвалидов, обратившихся за получением социальных услуг в данные учреждения;

удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей, помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в общей численности детского населения Тамбовской области;

удельный вес детей школьного возраста, получивших отдых и оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, от общей численности детей школьного возраста, подлежащих оздоровлению; количество многодетных семей, которым предоставлен областной материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий (за год);

количество многодетных семей, которым предоставлено субсидирование процентной ставки по кредиту, полученному в банке на строительство жилья (за год);

численность граждан, получивших выплату на третьего и последующего ребенка, рожденного в семье, имеющей среднедушевой доход ниже сложившегося среднедушевого дохода населения Тамбовской области (за год);

численность граждан, состоящих в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано по состоянию на начало отчетного года;

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году;

отношение численности третьих и последующих детей (родных, усыновленных), родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующему отчетному году, в субъектах Российской Федерации, в которых осуществляется ежемесячная денежная выплата, установленная Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»;

доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в численности состоящих на начало года в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано по состоянию на начало отчетного года.

Индикатор «удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в областных государственных учреждениях социального обслуживания для детей-инвалидов, в общей численности детей-инвалидов, обратившихся за получением социальных услуг в данные учреждения» характеризует уровень охвата детей-инвалидов мероприятиями по социально-бытовой, социально-средовой реабилитации, осуществляемыми в областных государственных учреждениях социального обслуживания для детей-инвалидов, и позволяет в динамике оценивать результаты реализации мероприятий, направленных на решение задачи реабилитации детей-инвалидов.

Индикатор «удельный вес детей школьного возраста, получивших отдых и оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, от общей численности детей школьного возраста, подлежащих оздоровлению» характеризует уровень охвата детей отдыхом и оздоровлением и позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на решения задачи обеспечения отдыха и оздоровления детей.

Индикаторы «количество многодетных семей, которым предоставлен областной материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий (за год)», «количество многодетных семей, которым предоставлено субсидирование процентной ставки по кредиту, полученному в банке на строительство жилья (за год)» и «доля многодетных семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» позволяют оценить в динамике реализацию мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий многодетных семей.

Индикатор «численность граждан, получивших выплату на третьего и последующего ребенка, рожденного в семье, имеющей среднедушевой доход ниже сложившегося среднедушевого дохода населения Тамбовской области (за год)» позволяет оценить в динамике число семей, которые при помощи данной меры социальной поддержки смогут повысить свои денежные доходы.

Индикаторы «численность граждан, состоящих в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано по состоянию на начало отчетного года», «численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году» и «доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в численности состоящих на начало года в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано по состоянию на начало отчетного года» характеризуют уровень обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в динамике позволяет оценить результаты реализации мероприятий по обеспечению жильем данной категории граждан.

Реализация Подпрограммы будет способствовать достижению следующих результатов:

улучшение демографической ситуации, в т. ч. за счет повышения рождаемости, с целью преодоления депопуляции;

повышение уровня и качества жизни семей с детьми и детей будет способствовать снижению уровня бедности, укреплению института семьи;

расширение охвата детей отдыхом и оздоровлением, в том числе в стационарных условиях, будет позитивно сказываться на снижении потребности в медицинских услугах, способствовать сохранению физического и психического здоровья детей;

расширение охвата детей-инвалидов социальным обслуживанием обеспечит социализацию детей, доступную среду для маломобильных групп населения, позволит повысить жизненный уровень семьи путем высвобождения родителей от ухода за ребенком для их трудоустройства;

снижение доли безнадзорных и беспризорных детей в общей численности детей позволит обеспечить право каждого ребенка на семью;

улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан позволит улучшить качество жизни граждан, обеспечить их право на жильё.»;

раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

 

Финансирование Подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников.

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств федерального бюджета составит 3610797,6 тыс. рублей (26,8%).

Из бюджета Тамбовской области на реализацию Подпрограммы будет направлено 9416968,3 тыс. рублей (69,8%). Предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области на софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время, которые предоставляются в соответствии с методикой распределения субсидии из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области на организацию отдыха детей в каникулярное время (приложение к Подпрограмме).

На реализацию Подпрограммы из бюджетов муниципальных образований планируется направить 288344,2 тыс. рублей (2,1%), из внебюджетных источников – 179045,3 тыс. рублей (1,3%).

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы представлена в приложениях № 2, № 2 а и № 3 к государственной программе.».

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

И. о. главы администрации

области

О.О.Иванов


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к постановлению администрации области

 

от 22.05.2017 № 473

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе Тамбовской области «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы

 

Перечень

показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы, подпрограмм Программы и их значений

 

Показатель (индикатор) программы, подпрограмм

Ед. измерения

2012 год (базо-вый)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Государственная программа Тамбовской области «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы

1. Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения области

%

9,4

8,2

10,5

12,9

12,8

12,6

12,5

12,4

12,3

2. Доля граждан, получивших социальные услуги в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения

%

98,6

98,7

98,2

96,8

98,1

100,0

100,0

100,0

100,0

3. Суммарный коэффициент рождаемости

Число деторождений на 1 женщину

1,416

1,423

1,464

1,547

1,530

1,579

1,633

1,753

1,753

4. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных учреждений социальной защиты населения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона

%

58,5

59,5

60,4

65,0

68,0

72,0

76,5

90,0

100,0

5. Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест

Единиц

-

-

108

121

139

160

192

256

307

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

6. Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь

%

1,57

1,70

3,2

14,4

5,0

6,0

7,5

8,5

10,0

7. Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта

%

10,3

10,3

30,0

30,0

30,0

39,0

41,0

44,0

50,0

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»

8. Доля получателей социальных услуг от общего числа жителей Тамбовской области

%

8,9

9,5

9,5

10,0

10,0

10,0

10,0

11,0

12,0

9. Удельный вес зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих капитального ремонта, от общего количества зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий

%

45,3

35,3

23,5

15,4

11,8

10,5

10,5

5,3

0,0

10. Удельный вес зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих ремонта, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11. Соотношение средней заработной платы социальных работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Тамбовской области

%

46,0

52,7

58,9

59,4

79,0

80,0

100,0

100,0

100,0

12. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных и в немуниципальных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности

%

0,3

0,3

0,9

1,5

2,0

4,0

5,0

7,0

10,0

13. Доля средств бюджета, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социальных услуг населению, в общем объеме средств бюджета, предусмотренных на социальное обслуживание населения

%

-

-

-

-

1

3

5

8

10

14. Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности

%

-

-

-

9,75

11,9

16,3

16,3

16,3

16,3

15. Доля организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания услуг в отчетном году, в общем количестве организаций социального обслуживания

%

-

-

-

-

-

65,2

-

-

-

Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей»

16. Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в областных государственных учреждениях социального обслуживания для детей-инвалидов, в общей численности детей-инвалидов, обратившихся за получением социальных услуг в данные учреждения

%

98,9

98,9

98,9

99,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

17. Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей, помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в общей численности детского населения Тамбовской области

%

0,07

0,06

0,05

0,04

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

18. Удельный вес детей школьного возраста, получивших отдых и оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, от общей численности детей школьного возраста, подлежащих оздоровлению

%

64,0

68,8

68,8

68,9

68,9

69,0

69,1

69,2

69,7

19. Количество многодетных семей, которым предоставлен областной материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий (за год)

Единиц

65

443

460

795

840

680

611

680

680

20. Количество многодетных семей, которым предоставлено субсидирование процентной ставки по кредиту, полученному в банке на строительство жилья (за год)

Единиц

8

10

10

26

49

64

74

84

84

21. Доля многодетных семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

%

10,7

13,9

13,9

13,9

13,9

14,0

14,0

14,0

14,0

22. Численность граждан, получивших выплату на третьего и последующего ребенка, рожденного в семье, имеющей среднедушевой доход ниже сложившегося среднедушевого дохода населения Тамбовской области (за год)

Человек

-

1241

2375

3925

4550

5250

5250

5250

5250

23. Численность граждан, состоящих в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано по состоянию на начало отчетного года*

Человек

1722

1699

1706

1766

1765

1448

1447

1446

1445

24. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году

Человек

124

210

204

212

257

258

259

262

263

25. Доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в численности состоящих на начало года в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано по состоянию на начало отчетного года

%

7,2

12,4

12,0

12,0

14,6

17,8

17,9

18,1

18,2

26. Отношение численности третьих и последующих детей (родных, усыновленных), родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующему отчетному году, в субъектах Российской Федерации, в которых осуществляется ежемесячная денежная выплата, установленная Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»

%

-

1,05

1,14

1,02

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00


Информация по документу
Читайте также