Расширенный поиск
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 28.01.2005 № 14МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ П Р И К А З от 28 января 2005 года Москва N 14 Об утверждении программы деятельности ФГУП "ВНИЭРХ" на 2005 год Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" и решения Комиссии по проведению анализа эффективности деятельности подведомственных Федеральному агентству по рыболовству федеральных государственных унитарных предприятий п р и к а з ы в а ю : 1. Утвердить прилагаемую Программу деятельности ФГУП "ВНИЭРХ" на 2005 год. 2. И.о. директора ФГУП "ВНИЭРХ" А.Н. Силкину обеспечить: 2.1. Выполнение утвержденной Программы и планируемых на 2005 год показателей экономической эффективности. 2.2. Представление отчета о фактически достигнутых за отчетный период величинах показателей экономической эффективности и ходе выполнения мероприятий по развитию предприятия ежеквартально в соответствии со сроками представления бухгалтерской отчетности. 2.3. Представление до 1 апреля 2005 г. предложений по уточнению доли чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет в 2005 году, исходя из фактически достигнутой прибыли за 2004 год. 3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Управление экономического развития, имущественных отношений и права (В.В. Холодова). Руководитель Агентства С.В. Ильясов УТВЕРЖДЕНА Приказом Федерального агентства по рыболовству от 28 января 2005 г. N 14 Программа деятельности Федерального государственного унитарного предприятия Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт экономики, информации и автоматизированных систем управления рыбного хозяйства на 2005 год г. Москва ---------------------------------------------------------------------- Сведения о предприятии ---------------------------------------------------------------------- 1. Полное официальное ФГУП "Всероссийский наименование предприятия научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт экономики, информации и автоматизированных систем управления рыбного хозяйства" ---------------------------------------------------------------------- 2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества: ---------------------------------------------------------------------- реестровый номер 07700745 ---------------------------------------------------------------------- дата присвоения реестрового номера 19 июля 2000 г. ---------------------------------------------------------------------- 3. Юридический адрес 101990, Москва, (местонахождение) Б.Спасоглинищевский пер., 4/2 ---------------------------------------------------------------------- 4. Почтовый адрес 101990, Москва, Б.Спасоглинищевский пер., 4/2 ---------------------------------------------------------------------- 5. Отрасль Рыбная ---------------------------------------------------------------------- 6. Основной вид деятельности Наука ---------------------------------------------------------------------- 7. Размер уставного фонда 84000 руб. ---------------------------------------------------------------------- 8. Балансовая стоимость --- недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия ---------------------------------------------------------------------- 9. Телефон (факс) тел. 928-00-88, факс 925-47-31 ---------------------------------------------------------------------- 10. Адрес электронной почты [email protected] ---------------------------------------------------------------------- Сведения о руководителе предприятия ---------------------------------------------------------------------- 11. Ф.И.О. руководителя Силкин Александр Николаевич, предприятия и занимаемая И.о. им должность ---------------------------------------------------------------------- 12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия: ---------------------------------------------------------------------- дата контракта --- ---------------------------------------------------------------------- номер контракта --- ---------------------------------------------------------------------- наименование федерального органа --- исполнительной власти, заключившего контракт ---------------------------------------------------------------------- 13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия: --- ---------------------------------------------------------------------- Начало --- ---------------------------------------------------------------------- Окончание --- ---------------------------------------------------------------------- 14. Телефон (факс) 928-00-88, факс 925-47-31 ---------------------------------------------------------------------- Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года 1.1. см. приложение N 1 _____________________________________________________________ (указывается информация о выполнении программы в предыдущем ______________________________________________________________________ году, о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем ______________________________________________________________________ году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году) 1.2._____________________________________________________________ (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) ______________________________________________________________________ фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных) ______________________________________________________________________ Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия (тыс.рублей) ---------------------------------------------------------------------- | Мероприятие |Источник| Сумма затрат | Ожидаемый эффект | |финанси-|-------------------|-------------------- | |рования |За | в том числе |плани-|год, |Второй | | |год|---------------|руемый|следу-|год, | | |все| I |II |III|IV |год |ющий |следу- | | |го |кв |кв |кв |кв | |за |ющий | | | | | | | | |плани-|за | | | | | | | | |руемым|плани- | | | | | | | | | |руемым ---------------------------------------------------------------------- 1. Снабженческо-сбытовая сфера ---------------------------------------------------------------------- 1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ---------------------------------------------------------------------- 1.1.1.| | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- ... | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ---------------------------------------------------------------------- 1.2.1.| | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- ... | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 1.3. Повышение квалификации кадров ---------------------------------------------------------------------- 1.3.1.| | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- ... | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Итого по подразделу, | | | | | | | | в том числе за счет: | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- чистой прибыли | | | | | | X | X | X ---------------------------------------------------------------------- амортизации | | | | | | X | X | X ---------------------------------------------------------------------- федерального бюджета | | | | | | X | X | X ---------------------------------------------------------------------- займов (кредитов) | | | | | | X | X | X ---------------------------------------------------------------------- прочих источников | | | | | | X | X | X ---------------------------------------------------------------------- 2. Производственная сфера ---------------------------------------------------------------------- 2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ---------------------------------------------------------------------- 2.1.1.|Модернизация |Аморти- |600|150|150|150|150| | | |и оснащение |зация | | | | | | | | |института | | | | | | | | | |современными |Чистая |100| 25| 25| 25| 25| | | |основными |прибыль | | | | | | | | |средствами | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- ... | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ---------------------------------------------------------------------- 2.2.1.|Приобретение |Чистая | 80| 20| 20| 20| 20| | | |объектов |прибыль | | | | | | | | |интеллекту- | | | | | | | | | |альной собст-| | | | | | | | | |венности | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 2.2.2.|Выполнение |Феде- | | | | | | | | | НИОКР |ральный | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | |------------------------------------------------- | |Прочие | | | | | | | | | |источ- | | | | | | | | | |ники | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 2.3. Повышение квалификации кадров ---------------------------------------------------------------------- 2.3.1.|Повышение |Прочие | 20| 5 | 5 | 5 | 5 | | | |квалификации |источ- | | | | | | | | |сотрудников |ники | | | | | | | | |института | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- ... | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Итого по подразделу, |800|200|200|200|200| | | в том числе за счет: | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- чистой прибыли |180| 45| 45| 45| 45| X | X | X ---------------------------------------------------------------------- амортизации |600|150|150|150|150| X | X | X ---------------------------------------------------------------------- федерального бюджета | | | | | | X | X | X ---------------------------------------------------------------------- займов (кредитов) | | | | | | X | X | X ---------------------------------------------------------------------- прочих источников | 20| 5 | 5 | 5 | 5 | X | X | X ---------------------------------------------------------------------- 3. Финансово-инвестиционная сфера ---------------------------------------------------------------------- 3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ---------------------------------------------------------------------- 3.1.1.| | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- ... | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ---------------------------------------------------------------------- 3.2.1.| | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- ... | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 3.3. Повышение квалификации кадров ---------------------------------------------------------------------- 3.3.1.| | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- ... | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Итого по подразделу, | | | | | | | | в том числе за счет: | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- чистой прибыли | | | | | | X | X | X ---------------------------------------------------------------------- амортизации | | | | | | X | X | X ---------------------------------------------------------------------- федерального бюджета | | | | | | X | X | X ---------------------------------------------------------------------- займов (кредитов) | | | | | | X | X | X ---------------------------------------------------------------------- прочих источников | | | | | | X | X | X ---------------------------------------------------------------------- 4. Социальная сфера ---------------------------------------------------------------------- 4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ---------------------------------------------------------------------- 4.1.1.|Материальная |Чистая |1500|375|375|375|375| | | |помощь работ-|при- | | | | | | | | |никам, напра-|быль | | | | | | | | |вленная на | | | | | | | | | |лечение и | | | | | | | | | |отдых | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- ... | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ---------------------------------------------------------------------- 4.2.1.| | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- ... | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 4.3. Повышение квалификации кадров ---------------------------------------------------------------------- 4.3.1.| | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- ... | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Итого по подразделу, |1500|375|375|375|375| | | в том числе за счет: | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- чистой прибыли |1500|375|375|375|375| X | X | X ---------------------------------------------------------------------- амортизации | | | | | | X | X | X ---------------------------------------------------------------------- федерального бюджета | | | | | | X | X | X ---------------------------------------------------------------------- займов (кредитов) | | | | | | X | X | X ---------------------------------------------------------------------- прочих источников | | | | | | X | X | X ---------------------------------------------------------------------- ИТОГО по всем мероприятиям, |2300|575|575|575|575| | | в том числе за счет: | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- чистой прибыли |1680|420|420|420|420| X | X | X ---------------------------------------------------------------------- амортизации | 600|150|150|150|150| X | X | X ---------------------------------------------------------------------- федерального бюджета | | | | | | X | X | X ---------------------------------------------------------------------- займов (кредитов) | | | | | | X | X | X ---------------------------------------------------------------------- прочих источников | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | X | X | X ---------------------------------------------------------------------- Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы) 2005 год (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------- Код | Наименование статьи | Сумма | |----------------------------------- | | I кв.|II кв.|III кв.|IV кв.|за год ---------------------------------------------------------------------- I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия ---------------------------------------------------------------------- 10000|ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО | 14375| 28750| 43125 | 67700| 67700 |ГОСУДАРСТВЕННОГО | | | | | |УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 11000|Остатки средств на счетах | | | | 10200| 10200 |на начало периода | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 12000|ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ | 14250| 28500| 42750 | 57000| 57000 |ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 12100|Выручка (нетто) от | 14250| 28500| 42750 | 57000| 57000 |реализации продукции | | | | | |(работ, услуг) | | | | | |(стр. 010, форма N 2) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13000|ПРОЧИЕ ДОХОДЫ | 125 | 250 | 375 | 500 | 500 ---------------------------------------------------------------------- 13100|Операционные доходы | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13110|Проценты к получению | | | | | |(стр. 060, форма N 2) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13111|по облигациям, депозитам, | | | | | |государственным ценным | | | | | |бумагам | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13112|за предоставление в | | | | | |пользование денежных средств| | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13113|за использование кредитной | | | | | |организацией денежных | | | | | |средств, находящихся на | | | | | |счете организации в этой | | | | | |кредитной организации | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13120|Доходы от участия в других | | | | | |организациях (доходы, | | | | | |связанные с участием в | | | | | |уставных капиталах других | | | | | |организаций) | | | | | |(стр. 080, форма N 2) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13130|Прочие операционные доходы | | | | | |(стр. 090, форма N 2) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13131|прибыль, полученная | | | | | |(подлежащая получению) | | | | | |в результате совместной | | | | | |деятельности (по договору | | | | | |простого товарищества) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13132|сумма вознаграждения за | | | | | |переданное в общее владение | | | | | |и (или) пользование | | | | | |имущество или возврат | | | | | |имущества при его разделе | | | | | |сверх величины вклада | | | | | |(в части денежных средств) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13133|сумма дохода, определенная | | | | | |к получению в соответствии | | | | | |с условиями договора продажи| | | | | |основных средств и иных | | | | | |активов | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13200|Внереализационные доходы | 125 | 250 | 375 | 500 | 500 |(стр. 120, форма N2) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13201|Штрафные санкции и | | | | | |возмещение причиненных | | | | | |организации убытков | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13202|выявленная в плановом | | | | | |периоде прибыль прошлых лет | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13203|суммы кредиторской и | | | | | |депонентской задолженности, | | | | | |по которым истек срок | | | | | |исковой давности | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13204|курсовые разницы, | | | | | |суммы дооценки активов, | | | | | |принятие к учету излишнего | | | | | |имущества | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13205|безвозмездное получение | | | | | |активов | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13300|Чрезвычайные доходы | | | | | |(стр. 170, форма N 2) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13301|суммы страхового возмещения | | | | | |и покрытия из других | | | | | |источников | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13302|стоимость материальных | | | | | |ценностей, остающихся от | | | | | |списания непригодных к | | | | | |восстановлению и дальнейшему| | | | | |использованию активов | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13400|Кредиты и займы | | | | | |(кредитные договоры) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13500|Бюджетные ассигнования и | | | | | |иное целевое финансирование | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13501|за счет средств | | | | | |федерального бюджета | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13502|за счет средств бюджета | | | | | |субъекта Российской | | | | | |Федерации | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13503|за счет средств местного | | | | | |бюджета | | | | | ---------------------------------------------------------------------- II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия ---------------------------------------------------------------------- 20000|РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО | 13445| 26890| 40335 | 63980| 63980 |ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО | | | | | |ПРЕДПРИЯТИЯ | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 2.1. Капитальные расходы ---------------------------------------------------------------------- 2.1.1. Направления расходов ---------------------------------------------------------------------- 21000|КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, | 575 | 1150 | 1725 | 2300 | 2300 |в том числе в: | | | | | ---------------------------------------------------------------------- |снабженческо-сбытовой сфере | | | | | ---------------------------------------------------------------------- |производственной сфере | 200 | 400 | 600 | 800 | 800 ---------------------------------------------------------------------- |финансово-инвестиционной | | | | | |сфере | | | | | ---------------------------------------------------------------------- |социальной сфере | 375 | 750 | 1125 | 1500 | 1500 ---------------------------------------------------------------------- 21100|Расходы на создание либо | 20 | 40 | 60 | 80 | 80 |приобретение имущества, | | | | | |в том числе в: | | | | | ---------------------------------------------------------------------- |снабженческо-сбытовой сфере | | | | | ---------------------------------------------------------------------- |производственной сфере | 20 | 40 | 60 | 80 | 80 ---------------------------------------------------------------------- |финансово-инвестиционной | | | | | |сфере | | | | | ---------------------------------------------------------------------- |социальной сфере | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 21200|Расходы на проведение | 175 | 350 | 525 | 700 | 700 |реконструкции и | | | | | |модернизации, в том числе в:| | | | | ---------------------------------------------------------------------- |снабженческо-сбытовой сфере | | | | | ---------------------------------------------------------------------- |производственной сфере | 175 | 350 | 525 | 700 | 700 ---------------------------------------------------------------------- |финансово-инвестиционной | | | | | |сфере | | | | | ---------------------------------------------------------------------- |социальной сфере | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 21300|Финансовые вложения, | 380 | 760 | 1140 | 1520 | 1520 |в том числе в: | | | | | ---------------------------------------------------------------------- |снабженческо-сбытовой сфере | | | | | ---------------------------------------------------------------------- |производственной сфере | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 ---------------------------------------------------------------------- |финансово-инвестиционной | | | | | |сфере | | | | | ---------------------------------------------------------------------- |социальной сфере | 375 | 750 | 1125 | 1500 | 1500 ---------------------------------------------------------------------- 2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов ---------------------------------------------------------------------- 21000|КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, | 575 | 1150 | 1725 | 2300 | 2300 |осуществляемые за счет: | | | | | ---------------------------------------------------------------------- |чистой прибыли | 420 | 840 | 1160 | 1680 | 1680 ---------------------------------------------------------------------- |Амортизации | 150 | 300 | 450 | 600 | 600 ---------------------------------------------------------------------- |федерального бюджета | | | | | ---------------------------------------------------------------------- |займов (кредитов) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- |прочих источников | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 ---------------------------------------------------------------------- 2.2. Текущие расходы ---------------------------------------------------------------------- 22000|ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 12870| 25740| 38610 | 61680| 61680 ---------------------------------------------------------------------- 22100|Расходы на производство | | | | | |продукции, работ, услуг | 6532 | 13064| 19596 | 36328| 36328 ---------------------------------------------------------------------- 22200|Коммерческие расходы | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 22300|Управленческие расходы | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 22400|Операционные расходы | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 22410|Проценты к уплате | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 22420|Прочие операционные расходы | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 22500|Внереализационные расходы | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 22501|штрафы, пени, неустойки за | | | | | |нарушение условий договоров,| | | | | |возмещение причиненных | | | | | |организацией убытков | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 22502|выявленные убытки прошлых | | | | | |лет | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 22503|суммы дебиторской | | | | | |задолженности, в отношении | | | | | |которой истек срок исковой | | | | | |давности и прочие долги, | | | | | |нереальные для взыскания | | | | | ---------------------------------------------------------------------- |Непредвиденные расходы | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 22600|Затраты на оплату труда | 5250 | 10500| 15750 | 21000| 21000 ---------------------------------------------------------------------- 22700|Расчеты с бюджетом | 1088 | 2176 | 3264 | 4352 | 4352 ---------------------------------------------------------------------- 22701|отчисления от прибыли | 541 | | | | 541 |в федеральный бюджет | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 22800|Выплаты по кредитам и займам| | | | | ---------------------------------------------------------------------- 30000|ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 930 | 1860 | 2790 | 3720 | 3720 ---------------------------------------------------------------------- 31000|Остатки средств на счетах | 930 | 1860 | 2790 | 3720 | 3720 |на конец периода | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период 1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "ВНИЭРХ" ________________________ (наименование организации) на 2005 год __________________ (планируемый период) (тыс.рублей) ---------------------------------------------------------------------- | | I | II | I | III | 9 | IV | за | |квар- |квар- |полу- |квар- | мес. |квар- | год | | тал | тал |годие | тал | | тал | ---------------------------------------------------------------------- 1 Выручка (нетто) 14250 14250 28500 14250 42750 14250 57000 от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) ---------------------------------------------------------------------- 2 Чистая прибыль 750 750 1500 750 2250 750 3000 (убыток) ---------------------------------------------------------------------- 3 Чистые активы 19200 19200 19200 19250 19260 19280 19300 ---------------------------------------------------------------------- 4 Часть прибыли, 541 541 подлежащая перечислению в федеральный бюджет* ---------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. 2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "ВНИЭРХ" ________________________ (наименование организации) на 2005 год __________________ (планируемый период) (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------- | | I | II | III | IV | за | |квартал|квартал|квартал|квартал| год ---------------------------------------------------------------------- 1 |Объем производства | | | | | |в натуральном выражении по | | | | | |основным видам деятельности| | | | | ---------------------------------------------------------------------- 1.1| | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 1.2| | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 1.3| | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 1.4| | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 1.5| | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 2 |Среднесписочная численность| 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | (человек) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 3 |Среднемесячная заработная | 9722 | 9722 | 9722 | 9722 | 9722 | плата (рублей) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 4 |Затраты на социальное | 375 | 375 | 375 | 375 | 1500 |обеспечение и здравоохра- | | | | | |нение (тыс. рублей) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 5 |Затраты на реализацию | | | | | |экологических программ | | | | | |(тыс. рублей) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "ВНИЭРХ" ________________________ (наименование предприятия) на 2006-2007 годы __________________________________ (два года, следующих за планируемым) (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------- | | _____2006___год | ________2007_______год | | (год, следующий | (второй год, следующий | | за планируемым) | за планируемым) ---------------------------------------------------------------------- 1 Выручка (нетто) от 65000 71000 продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) ---------------------------------------------------------------------- 2 Чистая прибыль 3500 4000 (убыток) ---------------------------------------------------------------------- 3 Чистые активы 19500 19600 ---------------------------------------------------------------------- Часть прибыли, 245 280 подлежащая перечислению в федеральный бюджет ---------------------------------------------------------------------- Приложение N 1 Эффективность использования федерального имущества за 2003-2007 гг. (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------- N | | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | | год | год | год | год | год | | (факт) |(ожид.) | | | ---|---------------------|--------|--------|--------|--------|-------- | | | | | | 1 |Выручка (нетто) от | 58183,5| 52000 | 57000 | 65000 | 71000 |продажи товаров, | | | | | |продукции, работ, | | | | | |услуг (за вычетом | | | | | |налога на добавленную| | | | | |стоимость, акцизов и | | | | | |других обязательных | | | | | |платежей) | | | | | ---|---------------------|--------|--------|--------|--------|-------- 2 |Чистая прибыль | 1486 | 7725 | 3000 | 3500 | 4000 |(убыток) | | | | | ---|---------------------|--------|--------|--------|--------|-------- 3 |Чистые активы | 14404 | 19200 | 19300 | 19500 | 19600 ---|---------------------|--------|--------|--------|--------|-------- 4 |Часть прибыли, | | | | | |подлежащая | 200 | 541 | 210 | 245 | 280 |перечислению в | | | | | |федеральный бюджет | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2025 Январь
|