Расширенный поиск
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 02.02.2005 № 33МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ П Р И К А З от 2 февраля 2005 года Москва N 33 Об утверждении программы деятельности ФГУП "АзНИИРХ" на 2005 год Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" и решения Комиссии по проведению анализа эффективности деятельности подведомственных Федеральному агентству по рыболовству федеральных государственных унитарных предприятий, п р и к а з ы в а ю : 1. Утвердить прилагаемую Программу деятельности ФГУП "АзНИИРХ" на 2005 год. 2. Врио директора ФГУП "АзНИИРХ" С.И. Гвозденко обеспечить: 2.1.Выполнение утвержденной Программы и планируемых на 2005 год показателей экономической эффективности. 2.2. Представление отчета о фактически достигнутых за отчетный период величинах показателей экономической эффективности и ходе выполнения мероприятий по развитию предприятия ежеквартально в соответствии со сроками представления бухгалтерской отчетности. 2.3. Представление до 1 апреля 2005 г. предложений по уточнению доли чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет в 2005 году, исходя из фактически достигнутой прибыли за 2004 год. 3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Управление экономического развития, имущественных отношений и права (В.В. Холодова). Руководитель Агентства С.В. Ильясов УТВЕРЖДЕНА: приказом Федерального агентства по рыболовству от 2 февраля 2005 г. N 33 Программа деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства" (наименование предприятия) на 2005 год г. Ростов-на-Дону ---------------------------------------------------------------------- Сведения о предприятии ---------------------------------------------------------------------- 1. Полное официальное Федеральное государственное наименование предприятия унитарное предприятие "Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства" ---------------------------------------------------------------------- 2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества: ---------------------------------------------------------------------- реестровый номер 06100760 ---------------------------------------------------------------------- дата присвоения реестрового номера 20 декабря 1999 г. ---------------------------------------------------------------------- 3. Юридический адрес 344002, г. Ростов-на-Дону, (местонахождение) ул. Береговая, 21/2 ---------------------------------------------------------------------- 4. Почтовый адрес Тот же ---------------------------------------------------------------------- 5. Отрасль Рыбное хозяйство ---------------------------------------------------------------------- 6. Основной вид деятельности Наука ---------------------------------------------------------------------- 7. Размер уставного фонда 5000 тыс. руб. ---------------------------------------------------------------------- 8. Балансовая стоимость 2300 тыс. руб. недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия ---------------------------------------------------------------------- 9. Телефон (факс) Телеф. 62-48-50; факс 62-05-05 ---------------------------------------------------------------------- 10. Адрес электронной почты [email protected] ---------------------------------------------------------------------- Сведения о руководителе предприятия ---------------------------------------------------------------------- 11. Ф.И.О. руководителя Врио директора предприятия и занимаемая им Гвозденко Сергей Иванович должность ---------------------------------------------------------------------- 12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия: ---------------------------------------------------------------------- дата контракта ---------------------------------------------------------------------- номер контракта ---------------------------------------------------------------------- наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт ---------------------------------------------------------------------- 13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия: ---------------------------------------------------------------------- начало ---------------------------------------------------------------------- окончание ---------------------------------------------------------------------- 14. Телефон (факс) Телеф. 62-48-50; факс 62-05-05 ---------------------------------------------------------------------- Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года 1.1. Институт выполняет научно-исследовательские работы согласно _________________________________________________________________ (указывается информация о выполнении программы в предыдущем Отраслевому Плану научно-технического развития рыбного хозяйства ______________________________________________________________________ году, о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем России Отраслевой программы Госкомрыболовства России ______________________________________________________________________ году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году) "Научно-техническое обеспечение развития рыбного хозяйства России в ______________________________________________________________________ 2002-2006 гг.": ФЦП "Экология и природные ресурсы России (2002-2010)" ______________________________________________________________________ Подпрограмма "Водные биологические ресурсы и аквакультура" ______________________________________________________________________ 1.2._____________________________________________________________ (анализ причин отклонения фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных) Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------- | Мероприятие |Источник| Сумма затрат | Ожидаемый эффект | |финанси-|-------------------|-------------------- | |рования |За | в том числе |плани-|год, |Второй | | |год|---------------|руемый|следу-|год, | | |все| I |II |III|IV |год |ющий |следу- | | |го |кв |кв |кв |кв | |за |ющий | | | | | | | | |плани-|за | | | | | | | | |руемым|плани- | | | | | | | | | |руемым ---------------------------------------------------------------------- 1. Снабженческо-сбытовая сфера ---------------------------------------------------------------------- 1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ---------------------------------------------------------------------- 1.1.1.|Приобретение |чистая |320| - |320| - | - |Для доставки лабора- |авто- |прибыль | | | | | |торного оборудования |транспорта |(фонд | | | | | |и сотрудников к мес- | |накопле-| | | | | |ту экспедиционных | |ния) | | | | | |исследований; свое- | | | | | | | |временного и быстро- | | | | | | | |го сбора и первич- | | | | | | | |ной обработки мате- | | | | | | | |риалов, собранных | | | | | | | |на "полевых", дос- | | | | | | | |тавки материалов в | | | | | | | |институт для даль- | | | | | | | |нейшей обработки и | | | | | | | |исследований; повы- | | | | | | | |шение производитель- | | | | | | | |ности труда и сниже- | | | | | | | |ние трудоемкости и | | | | | | | |времени обработки | | | | | | | |результатов экспеди- | | | | | | | |ционных исследований ---------------------------------------------------------------------- 1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ---------------------------------------------------------------------- 1.2.1.| - | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- 1.3. Повышение квалификации кадров ---------------------------------------------------------------------- 1.3.1.| - | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Итого по подразделу, |320| - |320| - | - | | | в том числе за счет: | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Чистой прибыли |320| - |320| - | - | X | X | X ---------------------------------------------------------------------- амортизации | - | - | - | - | - | X | X | X ---------------------------------------------------------------------- федерального бюджета | - | - | - | - | - | X | X | X ---------------------------------------------------------------------- займов (кредитов) | - | - | - | - | - | X | X | X ---------------------------------------------------------------------- прочих источников | | | | | | X | X | X ---------------------------------------------------------------------- 2 2. Производственная сфера ---------------------------------------------------------------------- 2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ---------------------------------------------------------------------- 2.1.1.|Приобретение |чист. |790|240| - |280|270|Достоверная оценка |научного |прибыль | | | | | |изменчивости океано- |оборудования |(фонд | | | | | |графических парамет- |и оргтехники,|накопл.)| | | | | |ров, состояния пела- |кап. ремонт |----------------------------|гических и донных |здания |аморти- | - | - | - | - | - |сообществ промысло- | | зация | | | | | |вых и кормовых гид- | |----------------------------|робионтов позволит | | прочие |400|100|100|100|100|получиить научно- -------------------------------------------------|обоснованные прогно- 2.2. Проведение научно-исследовательских |зы объемов их изъя- работ и информационное обеспечение |тия в 2005-2008 гг. -------------------------------------------------|Это обеспечит сохра- 2.2.1.| | | | | | | |нение, увеличение и | |----------------------------|рациональную эксплу- | - | | | | | | |атацию водных биоре- -------------------------------------------------|сурсов и будет спо- 2.3. Повышение квалификации кадров |собствовать стабиль- -------------------------------------------------|ному развитию рыбо- 2.3.1.| | | | | | | |хозяйственной отрас- | |----------------------------|ли бассейна, оптима- | | | | | | | |льному и устойчивому | | | | | | | |уровню потребления | | | | | | | |рыбы и морепродуктов | | | | | | | |населением прибреж- | | | | | | | |ных регионов. | | | | | | | |Качественная и коли- | | | | | | | |чественная оценка | | | | | | | |загрязнения водной | | | | | | | |среды, донных отло- | | | | | | | |жений, уровня накоп- | | | | | | | |ления пестицидов, | | | | | | | |нефтепродуктов, | | | | | | | |приоритетных метал- | | | | | | | |лов в гидробионтах, | | | | | | | |регламентация допус- | | | | | | | |тимых уровней антро- | | | | | | | |погенного влияния на | | | | | | | |экосистему повысит | | | | | | | |экологическую безо- | | | | | | | |пасность рыбохозяй- | | | | | | | |ственных водоемов, | | | | | | | |будет способствовать | | | | | | | |повышению их рыбо- | | | | | | | |продуктивности и | | | | | | | |сохранению биоразно- | | | | | | | |образия, защите ин- | | | | | | | |тересов отрасли в | | | | | | | |связи с хозяйствен- | | | | | | | |ной деятельностью на | | | | | | | |бассейне. | | | | | | | |Разработанные техно- | | | | | | | |логии и методы раз- | | | | | | | |ведения и выращива- | | | | | | | |ния проходных и по- | | | | | | | |лупроходных рыб | | | | | | | |приведут к повышению | | | | | | | |эффективности их | | | | | | | |промышленного вос- | | | | | | | |производства в усло- | | | | | | | |виях дефицита произ- | | | | | | | |водителей, сохране- | | | | | | | |нию и увеличению | | | | | | | |запасов рыб. Будут | | | | | | | |способствовать | | | | | | | |развитию отечествен- | | | | | | | |ного кормопроиз- | | | | | | | |водства, товарного | | | | | | | |осетроводства и | | | | | | | |отраслевой инфра- | | | | | | | |структуры аквакуль- | | | | | | | |туры осетровых рыб, | | | | | | | |переработке и реали- | | | | | | | |зации продукции | | | | | | | |товарного осетро- | | | | | | | |водства. ---------------------------------------------------------------------- Итого по подразделу, |1190|340|100|380|370| | | в том числе за счет: | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- чистой прибыли | 790|240| - |280|270| X | X | X ---------------------------------------------------------------------- амортизации | - | - | - | - | - | X | X | X ---------------------------------------------------------------------- федерального бюджета | - | - | - | - | - | X | X | X ---------------------------------------------------------------------- займов (кредитов) | - | - | - | - | - | X | X | X ---------------------------------------------------------------------- прочих источников | 400|100|100|100|100| X | X | X ---------------------------------------------------------------------- 3. Финансово-инвестиционная сфера ---------------------------------------------------------------------- 3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ---------------------------------------------------------------------- 3.1.1.|Приобретение|Аморти- | - | - | - | - | - |Повышение производи- |оргтехники |зация | | | | | |тельности труда, ка- -------------------------------------------------|чества обработки пе- 3.2. Проведение научно-исследовательских |рвичных документов, работ и информационное обеспечение |бухгалтерского и на- -------------------------------------------------|логового учетов, со- 3.2.1.|Совершенст- |Чистая | 30 | - | - | 20| 10|ставления договоров |вование |прибыль | | | | | |и учета затрат; сни- |программного|(фонд | | | | | |жение штрафов, пе- |(информац.) |накоп- | | | | | |ней, неустоек; уве- |обеспечения |лен.) | | | | | |личение количества -------------------------------------------------|заключаемых догово- 3.3. Повышение квалификации кадров |ров, и тем самым, -------------------------------------------------|увеличение объема 3.3.1.| | | | | | | |выполняемых НИР; | | | | | | | |улучшение финансовых | | | | | | | |показателей институ- | | | | | | | |та ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Итого по подразделу, | 30 | - | - | 20| 10| | | в том числе за счет: | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- чистой прибыли | 30 | - | - | 20| 10| X | X | X ---------------------------------------------------------------------- амортизации | - | - | - | - | - | X | X | X ---------------------------------------------------------------------- федерального бюджета | - | - | - | - | - | X | X | X ---------------------------------------------------------------------- займов (кредитов) | - | - | - | - | - | X | X | X ---------------------------------------------------------------------- прочих источников | - | - | - | - | - | X | X | X ---------------------------------------------------------------------- 4. Социальная сфера ---------------------------------------------------------------------- 4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ---------------------------------------------------------------------- 4.1.1.| - | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ---------------------------------------------------------------------- 4.2.1.| - | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 4.3. Повышение квалификации кадров ---------------------------------------------------------------------- 4.3.1.| - | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 4.4. Мероприятия по социальному обеспечению сотрудников ---------------------------------------------------------------------- 4.4.1.|Поощрения, |Чистая |1710|425|450|425|410|Материальное поощре- |путевки и |прибыль | | | | | |ние, улучшение здо- |другие меро-|(фонд | | | | | |ровья работников, |приятия, |потреб- | | | | | |уменьшение числа че- |осуществляе-|ления) | | | | | |ловеко-дней согласно |мые из фонда| | | | | | |листкам временной |потребления | | | | | | |нетрудоспособности | | | | | | | |по болезни и уходу | | | | | | | |за больными детьми, | | | | | | | |и в конечном счете, | | | | | | | |повышение производи- | | | | | | | |тельности труда ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Итого по подразделу, |1710|425|450|425|410| | | в том числе за счет: | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- чистой прибыли |1710|425|450|425|410| X | X | X ---------------------------------------------------------------------- амортизации | - | - | - | - | - | X | X | X ---------------------------------------------------------------------- федерального бюджета | - | - | - | - | - | X | X | X ---------------------------------------------------------------------- займов (кредитов) | - | - | - | - | - | X | X | X ---------------------------------------------------------------------- прочих источников | - | - | - | - | - | X | X | X ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ИТОГО по всем мероприятиям, |3250|765|870|825|790| | | в том числе за счет: | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- чистой прибыли |2850|665|770|725|690| X | X | X ---------------------------------------------------------------------- амортизации | - | - | - | - | - | X | X | X ---------------------------------------------------------------------- федерального бюджета | - | - | - | - | - | X | X | X ---------------------------------------------------------------------- займов (кредитов) | - | - | - | - | - | X | X | X ---------------------------------------------------------------------- прочих источников | 400|100|100|100|100| X | X | X ---------------------------------------------------------------------- Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы) (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------- Код | Наименование статьи | Сумма | |----------------------------------- | | I кв.|II кв.|III кв.|IV кв.|за год ---------------------------------------------------------------------- I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия ---------------------------------------------------------------------- 10000|Доходы федерального | 9450| 19461| 29128 | 37303| 37303 |государственного унитарного | | | | | |предприятия | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 11000|Остатки средств на счетах | 440| 1141| 1798 | 2263| 2263 |на начало периода | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 12000|Доходы по обычным видам | 9000| 18300| 27300 | 35000| 35000 |деятельности | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 12100|Выручка (нетто) от реализа- | 9000| 18300| 27300 | 35000| 35000 |ции продукции (работ, услуг)| | | | | |(стр. 010, форма N 2) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13000|Прочие доходы | 10| 20| 30 | 40| 40 ---------------------------------------------------------------------- 13100|Операционные доходы | 10| 20| 30 | 40| 40 ---------------------------------------------------------------------- 13110|Проценты к получению | 10| 20| 30 | 40| 40 |(стр. 060, форма N 2) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13111|по облигациям, депозитам, | - | - | - | - | - |государственным ценным | | | | | |бумагам | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13112|за предоставление в | - | - | - | - | - |пользование денежных средств| | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13113|за использование кредитной | - | - | - | - | - |организацией денежных | | | | | |средств, находящихся на | | | | | |счете организации в этой | | | | | |кредитной организации | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13120|Доходы от участия в других | - | - | - | - | - |организациях (доходы, | | | | | |связанные с участием в | | | | | |уставных капиталах других | | | | | |организаций) | | | | | |(стр. 080, форма N 2) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13130|Прочие операционные доходы | - | - | - | - | - |(стр. 090, форма N2) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13131|прибыль, полученная | - | - | - | - | - |(подлежащая получению) в | | | | | |результате совместной | | | | | |деятельности (по договору | | | | | |простого товарищества) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13132|сумма вознаграждения за | - | - | - | - | - |переданное в общее владение | | | | | |и (или) пользование | | | | | |имущество или возврат | | | | | |имущества при его разделе | | | | | |сверх величины вклада | | | | | |(в части денежных средств) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13133|сумма дохода, определенная к| - | - | - | - | - |получению в соответствии с | | | | | |условиями договора продажи | | | | | |основных средств и иных | | | | | |активов | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13200|Внереализационные доходы | - | - | - | - | - |(стр. 120, форма N2) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13201|штрафные санкции и возмеще- | - | - | - | - | - |ние причиненных организации | | | | | |убытков | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13202|выявленная в плановом пери- | - | - | - | - | - |оде прибыль прошлых лет | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13203|суммы кредиторской и депоне-| - | - | - | - | - |нтской задолженности, по ко-| | | | | |торым истек срок исковой | | | | | |давности | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13204|курсовые разницы, суммы | - | - | - | - | - |дооценки активов, принятие | | | | | |к учету излишнего имущества | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13205|безвозмездное получение | - | - | - | - | - |активов | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13300|Чрезвычайные доходы | - | - | - | - | - |(стр. 170, форма N 2) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13301|суммы страхового возмещения | - | - | - | - | - |и покрытия из других | | | | | |источников | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13302|Стоимость материальных цен- | - | - | - | - | - |ностей, остающихся от списа-| | | | | |ния непригодных к восстанов-| | | | | |лению и дальнейшему | | | | | |использованию активов | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13400|Кредиты и займы | - | - | - | - | - |(кредитные договоры) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13500|Бюджетные ассигнования и | - | - | - | - | - |иное целевое финансирование | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13501|за счет средств федерального| | | | | |бюджета | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13502|за счет средств бюджета су- | | | | | |бъекта Российской Федерации | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13503|за счет средств местного | | | | | |бюджета | | | | | ---------------------------------------------------------------------- II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия ---------------------------------------------------------------------- 20000|Расходы федерального | 8450| 17961| 27128 | 34303| 34303 |государственного унитарного | | | | | |предприятия | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 2. 1 . Капитальные расходы ---------------------------------------------------------------------- 2.1.1. Направления расходов ---------------------------------------------------------------------- 21000|Капитальные расходы, | 340| 760| 1160 | 1540| 1540 |в том числе в: | | | | | ---------------------------------------------------------------------- |снабженческо-сбытовой сфере | - | 320| 320 | 320| 320 ---------------------------------------------------------------------- |производственной сфере | 340| 440| 820 | 1190| 1190 ---------------------------------------------------------------------- |финансово-инвестиционной | - | - | 20 | 30| 30 |сфере | | | ---------------------------------------------------------------------- |социальной сфере | - | - | - | - | - ---------------------------------------------------------------------- 21100|Расходы на создание либо | 340| 760| 1160 | 1540| 1540 |приобретение имущества, | | | | | |в том числе в: | | | | | ---------------------------------------------------------------------- |снабженческо-сбытовой сфере | - | 320| 320 | 320| 320 ---------------------------------------------------------------------- |производственной сфере | 340| 440| 820 | 1190| 1190 ---------------------------------------------------------------------- |финансово-инвестиционной | - | | 20 | 30| 30 |сфере | | | | | ---------------------------------------------------------------------- |социальной сфере | - | - | - | - | - ---------------------------------------------------------------------- 21200|Расходы на проведение рекон-| - | - | - | - | - |струкции и модернизации, | | | | | |в том числе в: | | | | | ---------------------------------------------------------------------- |снабженческо-сбытовой сфере | - | - | - | - | - ---------------------------------------------------------------------- |производственной сфере | - | - | - | - | - ---------------------------------------------------------------------- |финансово-инвестиционной | - | - | - | - | - |сфере | | | | | ---------------------------------------------------------------------- |социальной сфере | - | - | - | - | - ---------------------------------------------------------------------- 21300|Финансовые вложения, | - | - | - | - | - |в том числе в: | | | | | ---------------------------------------------------------------------- |снабженческо-сбытовой сфере | | | | | ---------------------------------------------------------------------- |производственной сфере | | | | | ---------------------------------------------------------------------- |финансово-инвестиционной | | | | | |сфере | | | | | ---------------------------------------------------------------------- |социальной сфере | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов ---------------------------------------------------------------------- 21000|Капитальные расходы, | 340| 760| 1160 | 1540| 1540 |осуществляемые за счет: | | | | | ---------------------------------------------------------------------- |чистой прибыли | 240| 560| 860 | 1140| 1140 ---------------------------------------------------------------------- |амортизации | - | - | - | - | - ---------------------------------------------------------------------- |федерального бюджета | - | - | - | - | - ---------------------------------------------------------------------- |займов (кредитов) | - | - | - | - | - ---------------------------------------------------------------------- |прочих источников | 100| 200| 300 | 400| 400 ---------------------------------------------------------------------- 2.2. Текущие расходы ---------------------------------------------------------------------- 22000|Текущие расходы | 8110| 17201| 25968 | 32763| 32763 ---------------------------------------------------------------------- 22100|Расходы на производство | 3790| 8386| 12659 | 15176| 15176 |продукции, работ, услуг | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 22200|Коммерческие расходы | - | - | - | - | - ---------------------------------------------------------------------- 22300|Управленческие расходы | - | - | - | - | - ---------------------------------------------------------------------- 22400|Операционные расходы | 4| 8| 10 | 13| 13 ---------------------------------------------------------------------- 22410|Проценты к уплате | - | - | - | - | - ---------------------------------------------------------------------- 22420|Прочие операционные расходы | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 22500|Внереализационные расходы | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 22501|штрафы, пени, неустойки за | - | - | - | - | - |нарушение условий договоров,| | | | | |возмещение причиненных | | | | | |организацией убытков | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 22502|выявленные убытки | - | - | - | - | - |прошлых лет | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 22503|суммы дебиторской задолжен- | - | - | - | - | - |ности, в отношении которой | | | | | |истек срок исковой давности | | | | | |и прочие долги, нереальные | | | | | |для взыскания | | | | | ---------------------------------------------------------------------- |непредвиденные расходы | - | - | - | - | - ---------------------------------------------------------------------- 22600|Затраты на оплату труда | 2841| 5832| 8823 | 11664| 11664 ---------------------------------------------------------------------- 22700|Расчеты с бюджетом | 1050| 2100| 3176 | 4200| 4200 ---------------------------------------------------------------------- 22701|отчисления от прибыли в | 300| 300| 300 | 300| 300 |федеральный бюджет | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 23000|Выплаты по социальному | 425| 875| 1300 | 1710| 1710 |обеспечению сотрудников | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 30000|Профицит (Дефицит) бюджета | 1000| 1500| 2000 | 3000| 3000 ---------------------------------------------------------------------- 31000|Остатки средств на счетах | 1000| 1500| 2000 | 3000| 3000 |на конец периода | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период 1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "АзНИИРХ" ________________________ (наименование предприятия) на 2005 год __________________ (планируемый период) (тыс. руб.) ---------------------------------------------------------------------- | | I | II | III | IV | за | |квартал|квартал|квартал|квартал| год ---------------------------------------------------------------------- | | | | | | 1 |Выручка (нетто) от | 9000| 18300| 27300| 35000| 35000 |продажи товаров, | | | | | |продукции, работ, услуг | | | | | |(за вычетом налога на | | | | | |добавленную стоимость, | | | | | |акцизов и других | | | | | |обязательных платежей) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 2 |Чистая прибыль (убыток) | 1000| 1500| 2000| 3000| 3000 ---------------------------------------------------------------------- 3 |Чистые активы | 67500| 67500| 68000| 68000| 68000 ---------------------------------------------------------------------- 4 |Часть прибыли, | 300| 300| 300| 300| 300 подлежащая перечислению | | | | | в федеральный бюджет | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "АзНИИРХ" ________________________ (наименование предприятия) на 2005 год __________________ (планируемый период) (тыс. руб.) ---------------------------------------------------------------------- | | I | II | III | IV | за | |квартал|квартал|квартал|квартал| год ---------------------------------------------------------------------- | | | | | | 1 |Объем производства в | - | - | - | - | - |натуральном выражении по | | | | | |основным видам | | | | | |деятельности | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 1.1.| | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 1.2.| | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 1.3.| | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 1.4.| | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 1.5.| | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 2 |Среднесписочная | 270 | 270 | 260 | 260 | 265 |численность (человек) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 3 |Среднемесячная заработная | 3507 | 3600 | 3770 | 3738 | 3668 |плата (рублей) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 4 |Затраты на социальное | 425 | 875 | 1300 | 1710 | 1710 |обеспечение и | | | | | |здравоохранение | | | | | |(тыс. рублей) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 5 |Затраты на реализацию | - | - | - | - | - |экологических программ | | | | | |(тыс. рублей) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "АзНИИРХ" ________________________ (наименование предприятия) на 2006-2007 год __________________ (планируемый период) (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------- | | _____2006___год | ________2007_______год | | (год, следующий | (второй год, следующий | | за планируемым) | за планируемым) ---------------------------------------------------------------------- | | | 1 |Выручка (нетто) от | 36000 | 37000 |продажи товаров, | | |продукции, работ, | | |услуг (за вычетом | | |налога на добавленную | | |стоимость, акцизов и | | |других обязательных | | |платежей) | | ---------------------------------------------------------------------- 2 |Чистая прибыль | 3500 | 3800 | (убыток) | | ---------------------------------------------------------------------- 3 |Чистые активы | 22000 | 23000 ---------------------------------------------------------------------- 4 |Часть прибыли, | 350 | 380 |подлежащая перечисле- | | |нию в федеральный | | |бюджет | | ---------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|