Расширенный поиск

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 02.02.2005 № 44

 
                   МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
                         РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ


                             П Р И К А З


от 2 февраля 2005 года         Москва            N 44


                Об утверждении программы деятельности
                      ФГУП "ВНИИПРХ" на 2005 год


     Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от
10.04.2002 N 228 "О мерах  по  повышению  эффективности  использования
федерального   имущества,   закрепленного   в   хозяйственном  ведении
федеральных государственных унитарных предприятий" и решения  Комиссии
по  проведению  анализа  эффективности  деятельности  подведомственных
Федеральному  агентству  по  рыболовству  федеральных  государственных
унитарных предприятий,

     п р и к а з ы в а ю :

     1. Утвердить прилагаемую Программу деятельности ФГУП "ВНИИПРХ" на
2005 год.
     2. Генеральному директору ФГУП "ВНИИПРХ" А.М. Багрову обеспечить:
     2.1. Выполнение утвержденной Программы и планируемых на 2005  год
показателей экономической эффективности.
     2.2. Представление отчета о фактически  достигнутых  за  отчетный
период   величинах  показателей  экономической  эффективности  и  ходе
выполнения  мероприятий  по  развитию  предприятия   ежеквартально   в
соответствии со сроками представления бухгалтерской отчетности
     2.3. Представление до 1 апреля 2005 г.  предложений по  уточнению
доли  чистой  прибыли,  подлежащей перечислению в федеральный бюджет в
2005 году, исходя из фактически достигнутой прибыли за 2004 год.
     3. Контроль   за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на
Управление экономического развития,  имущественных отношений  и  права
(В.В. Холодова).


     Руководитель Агентства          С.В. Ильясов




                                                           УТВЕРЖДЕНО:
                        приказом Федерального агентства по рыболовству
                                             от 2 февраля 2005 г. N 44


                        Программа деятельности
         федерального государственного унитарного предприятия
                              "ВНИИПРХ"
                             на 2005 год


                     п. Рыбное Московской области


----------------------------------------------------------------------
                        Сведения о предприятии
----------------------------------------------------------------------

1. Полное официальное            ФГУП "Всероссийский научно-
   наименование предприятия      исследовательский институт
                                 пресноводного рыбного хозяйства"
----------------------------------------------------------------------
2. Свидетельство о внесении
   в реестр федерального
   имущества:
----------------------------------------------------------------------
   реестровый номер              05001107
----------------------------------------------------------------------
   дата присвоения               04 декабря 2000 года
   реестрового номера
----------------------------------------------------------------------
3. Юридический адрес             141821 Московская обл.
   (местонахождение)             Дмитровский район, поселок Рыбное
----------------------------------------------------------------------
4. Почтовый адрес                141821 Московская область,
                                 Дмитровский район, поселок Рыбное
----------------------------------------------------------------------
5. Отрасль                       Рыбная
----------------------------------------------------------------------
6. Основной вид деятельности     научная
----------------------------------------------------------------------
7. Размер уставного фонда        278,0 тыс. рублей
----------------------------------------------------------------------
8. Балансовая стоимость          38502 тыс. рублей
   недвижимого имущества,
   переданного в хозяйственное
   ведение предприятия
----------------------------------------------------------------------
9. Телефон (факс)                993-81-98
----------------------------------------------------------------------
10.Адрес электронной почты       [email protected]
----------------------------------------------------------------------
                 Сведения о руководителе предприятия
----------------------------------------------------------------------
11.Ф.И.О. руководителя           Багров Алексей Михайлович,
   предприятия и занимаемая      генеральный директор
   им должность
----------------------------------------------------------------------
12.Сведения о контракте,
   заключенном с руководителем
   предприятия:
----------------------------------------------------------------------
   дата контракта
----------------------------------------------------------------------
   номер контракта
----------------------------------------------------------------------
   наименование федерального
   органа исполнительной власти,
   заключившего контракт
----------------------------------------------------------------------
13.Срок действия контракта,
   заключенного с руководителем
   предприятия:
----------------------------------------------------------------------
   начало
----------------------------------------------------------------------
   окончание
----------------------------------------------------------------------
14.Телефон (факс)                993-81-98
----------------------------------------------------------------------


      Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы
     деятельности предприятия в предыдущем (2003) году, в первом
                    полугодии текущего (2004) года


         1.1. Выполнение программы в предыдущем (2003) году,
          ход реализации программы деятельности предприятия
            в текущем (2004) году и ожидаемых результатов
                    ее выполнения в текущем году.

                                                             тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------
 N |  Показатели  | Факт |  Утвер-  |  Факт   |Ожидае-|% ожи- |% ожи-
п/п|              |2003 г| жденные  | за 1-ое |  мое  |даемого|даемого
   |              |      |показатели|полугодие|  за   |   к   |  к
   |              |      |    на    |  2004 г | 2004 г| 2003 г| утвер.
   |              |      | 2004 г** |         |       |       | показ.
----------------------------------------------------------------------
   |              |      |          |         |       |       |
 1.|Выручка       | 38602|     33100|    17712|  37480|   97,1|  113,2
   |(нетто)       |      |          |         |       |       |
   |от продажи    |      |          |         |       |       |
   |товаров       |      |          |         |       |       |
   |и услуг       |      |          |         |       |       |
----------------------------------------------------------------------
 2.|Чистая        |  -140|       771|    -1494|    748|   ~   |   97,0
   |(нераспреде-  |      |          |         |       |       |
   |ленная)       |      |          |         |       |       |
   |прибыль       |      |          |         |       |       |
----------------------------------------------------------------------
 3.|Перечисление  |    45|        25|    -    |   -   |   -   |   -
   |прибыли в     |      |          |         |       |       |
   |бюджет        |      |          |         |       |       |
   |за пользование|      |          |         |       |       |
   |госимуществом*|      |          |         |       |       |
----------------------------------------------------------------------
 4.|Чистые активы | 45179|     62200|    52842|  54900|  121,5|   88,3
----------------------------------------------------------------------
 5.|Капитальные   |  1083|     10600|      754|   3590|  239,2|   24,4
   |вложения      |      |          |         |       |       |
----------------------------------------------------------------------

     * Часть   прибыли   предприятия,   подлежащая   перечислению    в
       Федеральный  бюджет  в  отчетном  году  по  итогам деятельности
       предприятия за предшествующий год.
    ** Показатели утверждены программой деятельности ФГУП на 2004 год.


     Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия на 2005 год.

                                                             тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------
      | Мероприятие |Источник|    Сумма затрат         |  Ожидаемый
      |             |финанси-|-------------------------|  эффект
      |             |рования |За   |    в том числе    |--------------
      |             |        |год  |-------------------|пла-|год,|Вто-
      |             |        |всего| I  | II |III | IV |ни- |сле-|рой
      |             |        |     | кв | кв | кв | кв |руе-|дую-|год,
      |             |        |     |    |    |    |    |мый |щий |сле-
      |             |        |     |    |    |    |    |год |за  |дую-
      |             |        |     |    |    |    |    |    |пла-|щий
      |             |        |     |    |    |    |    |    |ниру|за
      |             |        |     |    |    |    |    |    |емым|пла-
      |             |        |     |    |    |    |    |    |    |ниру
      |             |        |     |    |    |    |    |    |    |емым
----------------------------------------------------------------------
  1   |      2      |    3   |  4  |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 10 | 11
----------------------------------------------------------------------

                    1. Снабженческо-сбытовая сфера
----------------------------------------------------------------------
       1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
----------------------------------------------------------------------
1.1.1 |Внедрение    |Аморти- |   50|  15|  15|  10|  10|  20|  25|  35
      |новых и      |зация   |     |    |    |    |    |    |    |
      |модернизация |        |     |    |    |    |    |    |    |
      |систем       |        |     |    |    |    |    |    |    |
      |анализа и    |        |     |    |    |    |    |    |    |
      |прогнози-    |        |     |    |    |    |    |    |    |
      |рования      |        |     |    |    |    |    |    |    |
      |состояния и  |        |     |    |    |    |    |    |    |
      |развития     |        |     |    |    |    |    |    |    |
      |рынка        |        |     |    |    |    |    |    |    |
----------------------------------------------------------------------
1.1.2 |Приобретение |Прибыль |  437|    |    |    | 437|  25|  25|  25
      |автотранс-   |        |     |    |    |    |    |    |    |
      |портных      |        |     |    |    |    |    |    |    |
      |средств      |        |     |    |    |    |    |    |    |
----------------------------------------------------------------------
            1.2. Проведение научно-исследовательских работ
                     и информационное обеспечение
----------------------------------------------------------------------
1.2.1 |Развитие     |Аморти- |  200|  80|  60|  30|  30|  80| 100| 120
      |организации  |зация   |     |    |    |    |    |    |    |
      |продажи      |        |     |    |    |    |    |    |    |
      |продукции    |        |     |    |    |    |    |    |    |
      |предприятия, |        |     |    |    |    |    |    |    |
      |продвижение  |        |     |    |    |    |    |    |    |
      |на рынках    |        |     |    |    |    |    |    |    |
      |сбыта,       |        |     |    |    |    |    |    |    |
      |повышение    |        |     |    |    |    |    |    |    |
      |конкуренто-  |        |     |    |    |    |    |    |    |
      |способности, |        |     |    |    |    |    |    |    |
      |привлечение  |        |     |    |    |    |    |    |    |
      |новых        |        |     |    |    |    |    |    |    |
      |покупателей  |        |     |    |    |    |    |    |    |
----------------------------------------------------------------------
                  1.3. Повышение квалификации кадров
----------------------------------------------------------------------
1.3.1 |             |        |     |    |    |    |    |    |    |
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу,         |  687|  95|  75|  40| 477| 125| 150| 180
в том числе за счет:         |     |    |    |    |    |    |    |
----------------------------------------------------------------------
   чистой прибыли            |  437|    |    |    | 437|  X |  X |  X
----------------------------------------------------------------------
   амортизации               |  250|  95|  75|  40|  40|  X |  X |  X
----------------------------------------------------------------------
   федерального бюджета      |     |    |    |    |    |  X |  X |  X
----------------------------------------------------------------------
   займов (кредитов          |     |    |    |    |    |  X |  X |  X
----------------------------------------------------------------------
   прочих источников         |     |    |    |    |    |  X |  X |  X
----------------------------------------------------------------------
                      2. Производственная сфера
----------------------------------------------------------------------
       2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
----------------------------------------------------------------------
2.1.1 |Техническое  |Аморти- |  400| 100| 150| 150|    |    |    |
      |оснащение и  |зация   |     |    |    |    |    |    |    |
      |перевооруже- |----------------------------------|  65|  85| 110
      |ние ЭПО      |Недоис- |  650| 150| 250| 200|  50|    |    |
      |"Якоть"      |пользо- |     |    |    |    |    |    |    |
      |             |ванные  |     |    |    |    |    |    |    |
      |             |средства|     |    |    |    |    |    |    |
      |             |от реа- |     |    |    |    |    |    |    |
      |             |лизации |     |    |    |    |    |    |    |
      |             |основных|     |    |    |    |    |    |    |
      |             |фондов  |     |    |    |    |    |    |    |
      |             |прошлого|     |    |    |    |    |    |    |
      |             |периода |     |    |    |    |    |    |    |
----------------------------------------------------------------------
2.1.2 |Завершение   |Недоис- | 4500|1000|1500|1500| 500|  50| 100| 100
      |реконструкции|пользо- |     |    |    |    |    |    |    |
      |гостиницы    |ванные  |     |    |    |    |    |    |    |
      |             |средства|     |    |    |    |    |    |    |
      |             |от реа- |     |    |    |    |    |    |    |
      |             |лизации |     |    |    |    |    |    |    |
      |             |основных|     |    |    |    |    |    |    |
      |             |фондов  |     |    |    |    |    |    |    |
      |             |прошлого|     |    |    |    |    |    |    |
      |             |периода |     |    |    |    |    |    |    |
----------------------------------------------------------------------
2.1.3 |Капитальный  |Недоис- |  650| 300| 200| 150|    |   5|   5|   5
      |ремонт зала  |пользо- |     |    |    |    |    |    |    |
      |заседаний    |ванные  |     |    |    |    |    |    |    |
      |ученого      |средства|     |    |    |    |    |    |    |
      |совета       |от реа- |     |    |    |    |    |    |    |
      |             |лизации |     |    |    |    |    |    |    |
      |             |основных|     |    |    |    |    |    |    |
      |             |фондов  |     |    |    |    |    |    |    |
      |             |прошлого|     |    |    |    |    |    |    |
      |             |периода |     |    |    |    |    |    |    |
----------------------------------------------------------------------
2.1.4 |Строительство|Местный | 4200|1000|2000|1000| 200|    |    |
      |нового модуля|бюджет  |     |    |    |    |    |    |    |
      |(рыбопитом-  |----------------------------------|    |    | 750
      |ника осетро- |Аморти- |  150|    |    |    | 150|    |    |
      |вых видов    |зация   |     |    |    |    |    |    |    |
      |рыб)         |        |     |    |    |    |    |    |    |
----------------------------------------------------------------------
            2.2. Проведение научно-исследовательских работ
                     и информационное обеспечение
----------------------------------------------------------------------
2.2.1 |Техническое  |Аморти- |  500| 100| 150| 150| 100|    |    |
      |оснащение и  |зация   |     |    |    |    |    |    |    |
      |перевооруже- |----------------------------------|  35|  65|  70
      |ние научных  |Недоис- |  190| 100|  90|    |    |    |    |
      |подразделений|пользо- |     |    |    |    |    |    |    |
      |             |ванные  |     |    |    |    |    |    |    |
      |             |средства|     |    |    |    |    |    |    |
      |             |от реа- |     |    |    |    |    |    |    |
      |             |лизации |     |    |    |    |    |    |    |
      |             |основных|     |    |    |    |    |    |    |
      |             |фондов  |     |    |    |    |    |    |    |
      |             |прошлого|     |    |    |    |    |    |    |
      |             |периода |     |    |    |    |    |    |    |
----------------------------------------------------------------------
                  2.3. Повышение квалификации кадров
----------------------------------------------------------------------
2.3.1 |             |        |     |    |    |    |    |    |    |
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу,         |11240|2750|4340|3150|1000| 155| 255| 965
в том числе за счет:         |     |    |    |    |    |    |    |
----------------------------------------------------------------------
   чистой прибыли            |     |    |    |    |    |  X |  X |  X
----------------------------------------------------------------------
   амортизации               | 1050| 200| 300| 300| 250|  X |  X |  X
----------------------------------------------------------------------
   федерального бюджета      |     |    |    |    |    |  X |  X |  X
----------------------------------------------------------------------
   займов (кредитов)         |     |    |    |    |    |  X |  X |  X
----------------------------------------------------------------------
   прочих источников:        |     |    |    |    |    |  X |  X |  X
   - недоиспользованные      | 5990|1550|2040|1850| 550|    |    |
   средства от реализации    |     |    |    |    |    |    |    |
   основных фондов прошлого  |     |    |    |    |    |    |    |
   периода                   |     |    |    |    |    |    |    |
   - местный бюджет          | 4200|1000|2000|1000| 200|    |    |
----------------------------------------------------------------------
                  3. Финансово-инвестиционная сфера
----------------------------------------------------------------------
       3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
----------------------------------------------------------------------
3.1.1 |Оптимизация  |Аморти- |   50|  15|  15|  10|  10|  10|  10|  10
      |структуры    |зация   |     |    |    |    |    |    |    |
      |активов,     |        |     |    |    |    |    |    |    |
      |совершенст-  |        |     |    |    |    |    |    |    |
      |вование      |        |     |    |    |    |    |    |    |
      |учетной      |        |     |    |    |    |    |    |    |
      |политики и   |        |     |    |    |    |    |    |    |
      |оптимизация  |        |     |    |    |    |    |    |    |
      |налого-      |        |     |    |    |    |    |    |    |
      |обложения    |        |     |    |    |    |    |    |    |
----------------------------------------------------------------------
            3.2. Проведение научно-исследовательских работ
                     и информационное обеспечение
----------------------------------------------------------------------
3.2.1 |Земле-       |Недоис- |  500| 200| 300|    |    |    |    |
      |устройство   |пользо- |     |    |    |    |    |    |    |
      |             |ванные  |     |    |    |    |    |    |    |
      |             |средства|     |    |    |    |    |    |    |
      |             |от реа- |     |    |    |    |    |    |    |
      |             |лизации |     |    |    |    |    |    |    |
      |             |основных|     |    |    |    |    |    |    |
      |             |фондов  |     |    |    |    |    |    |    |
      |             |прошлого|     |    |    |    |    |    |    |
      |             |периода |     |    |    |    |    |    |    |
----------------------------------------------------------------------
                  3.3. Повышение квалификации кадров
----------------------------------------------------------------------
3.3.1 |             |        |     |    |    |    |    |    |    |
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу,         |  550| 215| 315|  10|  10|  10|  10|  10
в том числе за счет:         |     |    |    |    |    |    |    |
----------------------------------------------------------------------
   чистой прибыли            |     |    |    |    |    |  X |  X |  X
----------------------------------------------------------------------
   амортизации               |   50|  15|  15|  10|  10|  X |  X |  X
----------------------------------------------------------------------
   федерального бюджета      |     |    |    |    |    |  X |  X |  X
----------------------------------------------------------------------
   займов (кредитов)         |     |    |    |    |    |  X |  X |  X
----------------------------------------------------------------------
   прочих источников:        |     |    |    |    |    |  X |  X |  X
   - недоиспользованные      |  500| 200| 300|    |    |    |    |
   средства от реализации    |     |    |    |    |    |    |    |
   основных фондов прошлого  |     |    |    |    |    |    |    |
   периода                   |     |    |    |    |    |    |    |
----------------------------------------------------------------------
                         4. Социальная сфера
----------------------------------------------------------------------
       4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
----------------------------------------------------------------------
4.1.1 |Оказание     |Прибыль |  220|  55|  55|  55|  55|  - |  - |  -
      |материальной |        |     |    |    |    |    |    |    |
      |помощи       |        |     |    |    |    |    |    |    |
----------------------------------------------------------------------
            4.2. Проведение научно-исследовательских работ
                     и информационное обеспечение
----------------------------------------------------------------------
4.2.1 |             |        |     |    |    |    |    |    |    |
----------------------------------------------------------------------
                  4.3. Повышение квалификации кадров
----------------------------------------------------------------------
4.3.1 |Обучение     |Прибыль |   39|  10|  10|  10|   9|   5|  10|  10
      |сотрудников  |        |     |    |    |    |    |    |    |
      |с целью      |        |     |    |    |    |    |    |    |
      |повышения    |        |     |    |    |    |    |    |    |
      |профессио-   |        |     |    |    |    |    |    |    |
      |нальных      |        |     |    |    |    |    |    |    |
      |навыков      |        |     |    |    |    |    |    |    |
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Итого по подразделу,         |  259|  65|  65|  65|  64|   5|  10|  10
в том числе за счет:         |     |    |    |    |    |    |    |
----------------------------------------------------------------------
   чистой прибыли            |  259|  65|  65|  65|  64|  X |  X |  X
----------------------------------------------------------------------
   амортизации               |     |    |    |    |    |  X |  X |  X
----------------------------------------------------------------------
   федерального бюджета      |     |    |    |    |    |  X |  X |  X
----------------------------------------------------------------------
   займов (кредитов)         |     |    |    |    |    |  X |  X |  X
----------------------------------------------------------------------
   прочих источников         |     |    |    |    |    |  X |  X |  X
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Итого по всем мероприятиям,  |12736|3125|4795|3265|1551| 295| 425|1165
в том числе за счет:         |     |    |    |    |    |    |    |
----------------------------------------------------------------------
   чистой прибыли            |  696|  65|  65|  65| 501|  X |  X |  X
----------------------------------------------------------------------
   амортизации               | 1350| 310| 390| 350| 300|  X |  X |  X
----------------------------------------------------------------------
   федерального бюджета      |     |    |    |    |    |  X |  X |  X
----------------------------------------------------------------------
   займов (кредитов)         |     |    |    |    |    |  X |  X |  X
----------------------------------------------------------------------
   прочих источников:        |     |    |    |    |    |  X |  X |  X
   - недоиспользованные      | 6490|1750|2340|1850| 550|    |    |
   средства от реализации    |     |    |    |    |    |    |    |
   основных фондов           |     |    |    |    |    |    |    |
   прошлого периода          |     |    |    |    |    |    |    |
   - местный бюджет          | 4200|1000|2000|1000| 200|    |    |
----------------------------------------------------------------------


         Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
                  (финансовое обеспечение программы)


                                                         (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------
 Код |     Наименование статьи    |             Сумма
     |                            |-----------------------------------
     |                            | I кв.|II кв.|III кв.|IV кв.|за год
----------------------------------------------------------------------
    I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
----------------------------------------------------------------------
10000|ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО         | 23771| 42405|  56618| 72026| 72026
     |ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО |      |      |       |      |
     |ПРЕДПРИЯТИЯ                 |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
11000|Остатки средств на счетах   |  7238|  7238|   7238|  7238|  7238
     |на начало периода           |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
12000|ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ     | 15150| 30400|  43230| 58000| 58000
     |ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
12100|Выручка (нетто) от          | 15150| 30400|  43230| 58000| 58000
     |реализации продукции        |      |      |       |      |
     |(работ, услуг)              |      |      |       |      |
     |(стр. 010, форма N 2)*      |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13000|ПРОЧИЕ ДОХОДЫ               |  1383|  4767|   6150|  6788|  6788
----------------------------------------------------------------------
13100|Операционные доходы         |   185|   370|    555|   740|   740
----------------------------------------------------------------------
13110|Проценты к получению        |    19|    38|     57|    76|    76
     |(стр. 060, форма N 2)       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13111|по облигациям, депозитам,   |      |      |       |      |
     |государственным ценным      |      |      |       |      |
     |бумагам                     |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13112|за предоставление в         |    19|    38|     57|    76|    76
     |пользование денежных средств|      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13113|за использование кредитной  |      |      |       |      |
     |организацией денежных       |      |      |       |      |
     |средств, находящихся на     |      |      |       |      |
     |счете в этой кредитной      |      |      |       |      |
     |организации                 |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13120|Доходы от участия в других  |      |      |       |      |
     |организациях (доходы,       |      |      |       |      |
     |связанные с участием        |      |      |       |      |
     |в уставных капиталах        |      |      |       |      |
     |других организаций)         |      |      |       |      |
     |(стр. 080, форма N 2)       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13130|Прочие операционные доходы  |      |      |       |      |
     |(стр. 090, форма N 2)       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13131|прибыль, полученная         |      |      |       |      |
     |(подлежащая получению)      |      |      |       |      |
     |в результате совместной     |      |      |       |      |
     |деятельности (по договору   |      |      |       |      |
     |простого товарищества)      |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13132|сумма вознаграждения за     |      |      |       |      |
     |переданное в общее владение |      |      |       |      |
     |и (или) пользование         |      |      |       |      |
     |имущество или возврат       |      |      |       |      |
     |имущества при его разделе   |      |      |       |      |
     |сверх величины вклада       |      |      |       |      |
     |(в части денежных средств)  |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13133|сумма дохода, определенная  |   166|   332|    498|   664|   664
     |к получению в соответствии  |      |      |       |      |
     |с условиям и договора       |      |      |       |      |
     |продажи основных средств    |      |      |       |      |
     |или иных активов            |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13200|Внереализационные доходы    |   500|  1100|   1150|  1254|  1254
     |(стр. 120, форма N 2)       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13201|штрафные санкции и          |      |      |       |      |
     |возмещения причиненных      |      |      |       |      |
     |организации убытков         |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13202|выявленная в плановом       |      |      |       |      |
     |периоде прибыль прошлых лет |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13203|суммы кредиторской и        |      |      |       |      |
     |депонентской задолженности, |      |      |       |      |
     |по которым истек срок       |      |      |       |      |
     |исковой давности            |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13204|курсовые разницы, суммы     |   500|  1100|   1150|  1254|  1254
     |дооценки активов, принятие  |      |      |       |      |
     |к учету излишнего имущества |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13205|безвозмездное получение     |      |      |       |      |
     |активов                     |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13300|Чрезвычайные доходы         |      |      |       |      |
     |(стр. 170, форма N 2)       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13301|суммы страхового возмещения |      |      |       |      |
     |и покрытия из других        |      |      |       |      |
     |источников                  |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13302|стоимость материальных      |      |      |       |      |
     |ценностей, остающихся от    |      |      |       |      |
     |списания непригодных к      |      |      |       |      |
     |восстановлению и дальнейшему|      |      |       |      |
     |использованию активов       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13400|Кредиты и займы             |      |      |       |      |
     |(кредитные договоры)        |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13500|Бюджетные ассигнования и    |  1148|  3297|   4445|  4794|  4794
     |иное целевое финансирование |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13501|за счет средств федерального|   148|   297|    445|   594|   594
     |бюджета                     |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13502|за счет средств бюджета     |      |      |       |      |
     |субъекта Российской         |      |      |       |      |
     |Федерации                   |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13503|за счет средств местного    |  1000|  3000|   4000|  4200|  4200
     |бюджета                     |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
   II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
----------------------------------------------------------------------
20000|РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО        | 17970| 38589|  54367| 70406| 70406
     |ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО |      |      |       |      |
     |ПРЕДПРИЯТИЯ                 |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
                       2.1. Капитальные расходы
----------------------------------------------------------------------
                     2.1.1. Направление расходов
----------------------------------------------------------------------
21000|КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ,        |  3125|  7920|  11185| 12736| 12736
     |в том числе в:              |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |снабженческо-сбытовой сфере |    95|   170|    210|   687|   687
----------------------------------------------------------------------
     |производственной сфере      |  2750|  7090|  10240| 11240| 11240
----------------------------------------------------------------------
     |финансово-инвестиционной    |   215|   530|    540|   550|   550
     |сфере                       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |социальной сфере            |    65|   130|    195|   259|   259
----------------------------------------------------------------------
21100|Расходы на создание либо    |  1000|  3000|   4000|  4787|  4787
     |приобретение имущества,     |      |      |       |      |
     |в том числе в:              |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |снабженческо-сбытовой сфере |      |      |       |   437|   437
----------------------------------------------------------------------
     |производственной сфере      |  1000|  3000|   4000|  4350|  4350
----------------------------------------------------------------------
     |финансово-инвестиционной    |      |      |       |      |
     |сфере                       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |социальной сфере            |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
21200|Расходы на проведение       |  1860|  4290|   6490|  7190|  7190
     |реконструкции и             |      |      |       |      |
     |модернизации, в том числе в:|      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |снабженческо-сбытовой сфере |    95|   170|    210|   250|   250
----------------------------------------------------------------------
     |производственной сфере      |  1750|  4090|   6240|  6890|  6890
----------------------------------------------------------------------
     |финансово-инвестиционной    |    15|    30|     40|    50|    50
     |сфере                       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |социальной сфере            |   265|   630|    695|   759|   759
----------------------------------------------------------------------
21300|Финансовые вложения,        |      |      |       |      |
     |в том числе в:              |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |снабженческо-сбытовой сфере |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |производственной сфере      |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |финансово-инвестиционной    |   200|   500|    500|   500|   500
     |сфере                       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |социальной сфере            |    65|   130|    195|   259|   259
----------------------------------------------------------------------
         2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
----------------------------------------------------------------------
21000|КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ,        |  3125|  7920|  11185| 12736| 12736
     |осуществляемые за счет:     |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |чистой прибыли              |    65|   130|    195|   696|   696
----------------------------------------------------------------------
     |амортизации                 |   310|   700|   1050|  1350|  1350
----------------------------------------------------------------------
     |федерального бюджета        |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |займов (кредитов)           |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |прочих источников           |  2750|  7090|   9940| 10690| 10690
----------------------------------------------------------------------
                         2.2. Текущие расходы
----------------------------------------------------------------------
22000|ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ             | 14845| 30669|  43182| 57670| 57670
----------------------------------------------------------------------
22100|Расходы на производство     |  8478| 17088|  23205| 31080| 31080
     |продукции, работ, услуг     |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
22200|Коммерческие расходы        |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
22300|Управленческие расходы      |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
22400|Операционные расходы        |   275|   550|    825|  1100|  1100
----------------------------------------------------------------------
22410|Проценты к уплате           |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
22420|Прочие операционные расходы |   275|   550|    825|  1100|  1100
----------------------------------------------------------------------
22500|Внереализационные расходы   |   100|   900|   1000|  1100|  1100
----------------------------------------------------------------------
22501|штрафы, пени, неустойки за  |      |      |       |      |
     |нарушение условий договоров,|      |      |       |      |
     |возмещение причиненных      |      |      |       |      |
     |организацией убытков        |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
22502|выявленные убытки           |      |      |       |      |
     |прошлых лет                 |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
22503|суммы дебиторской           |      |      |       |      |
     |задолженности, в отношении  |      |      |       |      |
     |которой истек срок исковой  |      |      |       |      |
     |давности и прочие долги     |      |      |       |      |
     |нереальные для взыскания    |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
22504|непредвиденные расходы      |   100|   900|   1000|  1100|  1100
----------------------------------------------------------------------
22600|Затраты на оплату труда     |  5837| 11875|  17812| 23950| 23950
----------------------------------------------------------------------
22700|Расчеты с бюджетом          |   155|   256|    340|   440|   440
----------------------------------------------------------------------
22701|отчисления от прибыли       |    70|    70|     70|    70|    70
     |в федеральный бюджет**      |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
22800|Выплаты по кредитам и займам|      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
30000|ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА  |  5801|  3816|   2251|  1620|  1620
----------------------------------------------------------------------
31000|Остатки средств на счетах   |   430|   850|   1200|  1620|  1620
     |на конец периода            |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------

     * По коду бюджета 12100 "Выручка (нетто) от реализации  продукции
(работ,  услуг)  (стр.  010,  форма  N  2)  включен  планируемый объем
финансирования по контрактам с Федеральным агентством  по  рыболовству
на 2005 год и составляет 38000 тыс. руб.
   ** Отчисления части чистой прибыли, по итогам прошлого (2004) года.


 Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

        1. Показатели экономической эффективности деятельности

                            ФГУП "ВНИИПРХ"
                       ________________________
                      (наименование предприятия)

                      на ________2005________ год
                         (планируемый период)

                                                         (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------
   |                          |   I   |  II   |  III  |  IV   |  за
   |                          |квартал|квартал|квартал|квартал|  год
----------------------------------------------------------------------
   |                          |       |       |       |       |
 1 |Выручка (нетто) от продажи|  15150|  30400|  43230|  58000|  58000
   |товаров, продукции, работ,|       |       |       |       |
   |услуг (за вычетом налога  |       |       |       |       |
   |на добавленную стоимость, |       |       |       |       |
   |акцизов и других          |       |       |       |       |
   |обязательных платежей)    |       |       |       |       |
----------------------------------------------------------------------
 2 |Чистая прибыль (убыток)   |    430|    850|   1200|   1620|   1620
----------------------------------------------------------------------
 3 |Чистые активы             |  56650|  56720|  56830|  56910|  56910
----------------------------------------------------------------------
 4 |Часть прибыли, подлежащая |     70|     70|     70|     70|     70
   |перечислению в бюджет*    |       |       |       |       |
----------------------------------------------------------------------

     * Часть   прибыли   предприятия,   подлежащая   перечислению    в
Федеральный  бюджет в отчетном году по итогам деятельности предприятия
за предшествующий год.


                     2. Дополнительные показатели

                            ФГУП "ВНИИПРХ"
                       ________________________
                      (наименование предприятия)

                     на ________2005________ год
                         (планируемый период)


----------------------------------------------------------------------
   |                          |   I   |  II   |  III  |  IV   |  за
   |                          |квартал|квартал|квартал|квартал|  год
----------------------------------------------------------------------
   |                          |       |       |       |       |
 1 |Объем производства в      |       |       |       |       |
   |натуральном выражении по  |       |       |       |       |
   |основным видам            |       |       |       |       |
   |деятельности              |       |       |       |       |
----------------------------------------------------------------------
1.1|Производство товарной     |      6|      9|     10|      7|     32
   |продукции осетровых пород |       |       |       |       |
   |рыб, тонн                 |       |       |       |       |
----------------------------------------------------------------------
1.2|Рыбопосадочный материал   |       |     20|       |     10|     30
   |высокопродуктивных пород  |       |       |       |       |
   |рыб, тонн.                |       |       |       |       |
----------------------------------------------------------------------
1.3|Изготовление опытных      |       |      4|      6|       |     10
   |партий комбикормов, тонн  |       |       |       |       |
----------------------------------------------------------------------
 2 |Среднесписочная           |    316|    316|    316|    316|    316
   |численность (человек)     |       |       |       |       |
----------------------------------------------------------------------
 3 |Среднемесячная заработная |   6316|   6316|   6316|   6316|   6316
   |плата (рублей)            |       |       |       |       |
----------------------------------------------------------------------
 4 |Затраты на социальное     |     70|     70|     70|     70|    280
   |обеспечение и             |       |       |       |       |
   |здравоохранение           |       |       |       |       |
   |(тыс. рублей)             |       |       |       |       |
----------------------------------------------------------------------
 5 |Затраты на реализацию     |       |       |       |       |
   |экологических программ    |       |       |       |       |
   |(тыс. рублей)             |       |       |       |       |
----------------------------------------------------------------------


   3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

                            ФГУП "ВНИИПРХ"
                       ________________________
                      (наименование предприятия)

                на____________2006-2007______________годы
                  (два года, следующих за планируемым)

                                                         (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------
   |                      | _____2006___год | ________2007_______год
   |                      | (год, следующий | (второй год, следующий
   |                      | за планируемым) |    за планируемым)
----------------------------------------------------------------------
   |                      |                 |
 1 |Выручка (нетто) от    |       61700     |         66800
   |продажи товаров,      |                 |
   |продукции, работ,     |                 |
   |услуг (за вычетом     |                 |
   |налога на добавленную |                 |
   |стоимость, акцизов и  |                 |
   |других обязательных   |                 |
   |платежей)             |                 |
----------------------------------------------------------------------
 2 |Чистая прибыль        |        1850     |          2000
   |(убыток)              |                 |
----------------------------------------------------------------------
 3 |Чистые активы         |       57900     |         58920
----------------------------------------------------------------------
 4 |Часть прибыли,        |         115     |           130
   |подлежащая            |                 |
   |перечислению в бюджет*|                 |
----------------------------------------------------------------------

     * Часть    прибыли   предприятия,   подлежащая   перечислению   в
Федеральный бюджет в отчетном году по итогам деятельности  предприятия
за предшествующий год.


     И.о. генерального директора          Е.А. Гамыгин
     ФГУП "ВНИИПРХ"



Информация по документу
Читайте также