Расширенный поиск

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 30.05.2005 № 149

 
                   МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
                         РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ


                             П Р И К А З


от 30 мая 2005 года            Москва           N 149


           Об утверждении уточненной программы деятельности
                  ФГУП "Приморрыбсвязь" на 2005 год


     Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от
10.04.2002 N 228 "О мерах  по  повышению  эффективности  использования
федерального   имущества,   закрепленного   в   хозяйственном  ведении
федеральных государственных унитарных предприятий" и решения  Комиссии
по  проведению  анализа  эффективности  деятельности  подведомственных
Федеральному  агентству  по  рыболовству  федеральных  государственных
унитарных предприятий (протокол от 21.04.2005 N 1),

     п р и к а з ы в а ю :

     1. Утвердить  прилагаемую  уточненную Программу деятельности ФГУП
"Приморрыбсвязь" на 2005 год.
     2. Генеральному   директору  ФГУП  "Приморрыбсвязь" А.К. Обушному
обеспечить:
     2.1. Выполнение  утвержденной Программы и планируемых на 2005 год
показателей экономической эффективности.
     2.2. Представление    в   Управление   экономического   развития,
имущественных отношений и права отчета  о  фактически  достигнутых  за
отчетный  период  величинах  показателей экономической эффективности и
ходе выполнения мероприятий по развитию  предприятия  ежеквартально  в
соответствии со сроками представления бухгалтерской отчетности.
     3. Считать  утратившим  силу  приказ  Федерального  агентства  по
рыболовству  от 02.02.2005 N 40 "Об утверждении программы деятельности
ФГУП "Приморрыбсвязь" на 2005 год".
     4. Контроль   за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на
Управление экономического развития,  имущественных отношений  и  права
(В.В. Холодова).


     Руководитель Агентства          С.В. Ильясов




                                                      УТВЕРЖДЕНА
                                                 приказом Федерального
                                              агентства по рыболовству
                                               от 30 мая 2005 г. N 149


                  Уточненная Программа деятельности
         федерального государственного унитарного предприятия
                           "Приморрыбсвязь"

                             на 2005 год




                            г. Владивосток





----------------------------------------------------------------------
                        Сведения о предприятии
----------------------------------------------------------------------
1. Полное официальное             Федеральное государственное
наименование предприятия          унитарное предприятие
                                  "Приморрыбсвязь"
----------------------------------------------------------------------
2. Свидетельство о внесении
в реестр федерального имущества:
----------------------------------------------------------------------
   реестровый номер               N 02500184
----------------------------------------------------------------------
   дата присвоения                25.10.1999г.
   реестрового номера
----------------------------------------------------------------------
3. Юридический адрес              690002, г. Владивосток,
                                  Океанский проспект, 89-а
----------------------------------------------------------------------
4. Почтовый адрес                 690002, г. Владивосток,
                                  Океанский проспект, 89-а
----------------------------------------------------------------------
5. Отрасль                        Рыбная
----------------------------------------------------------------------
6. Основной вид деятельности      Услуги радиосвязи
----------------------------------------------------------------------
7. Размер уставного фонда         100 тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------
8. Балансовая стоимость           38668 тыс. руб.
недвижимого имущества,
переданного в хозяйственное
ведение предприятия
----------------------------------------------------------------------
9. Телефон (факс)                 тел. 42-80-04, факс 42-81-19
----------------------------------------------------------------------
10. Адрес электронной почты       e-mail [email protected]
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
                 Сведения о руководителе предприятия
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
11. Ф.И.О. Руководителя           Обушный Анатолий Кириллович
предприятия и занимаемая          генеральный директор
им должность
----------------------------------------------------------------------
12. Сведения о контракте,
заключенном с руководителем
предприятия:
----------------------------------------------------------------------
    дата контракта                15 июля 2002 г.
----------------------------------------------------------------------
    номер контракта               015 Н
----------------------------------------------------------------------
    наименование федерального     Государственный комитет Российской
    органа исполнительной власти, Федерации по рыболовству
    заключившего контракт
----------------------------------------------------------------------
13. Срок действия контракта,
заключенного с руководителем
предприятия:
----------------------------------------------------------------------
    начало                        15 июля 2002 г.
----------------------------------------------------------------------
    окончание                     15 июля 2005 г.
----------------------------------------------------------------------
14. Телефон (факс)                тел. 42-80-04, факс 42-81-19
----------------------------------------------------------------------


            Раздел I. Мероприятия по развитию предприятия
                                                           (тыс. руб.)
----------------------------------------------------------------------
     | Мероприятие |Источник|       Сумма затрат       |  Ожидаемый
     |             |финанси-|--------------------------|    эффект
     |             |рования |Всего|     в том числе    |--------------
     |             |        |     |--------------------|пла-|сле-|вто-
     |             |        |     |  I | II | III | IV |ни- |дую-|рой
     |             |        |     | кв.| кв.| кв. | кв.|руе-|щий |год
     |             |        |     |    |    |     |    |мый |год |пос-
     |             |        |     |    |    |     |    |год |    |ле
     |             |        |     |    |    |     |    |    |    |пла-
     |             |        |     |    |    |     |    |    |    |нир.
----------------------------------------------------------------------
                    1. Снабженческо-сбытовая сфера
----------------------------------------------------------------------
       1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
----------------------------------------------------------------------
1.1.1|
----------------------------------------------------------------------
            1.2. Проведение научно-исследовательских работ
                     и информационное обеспечение
----------------------------------------------------------------------
1.2.1|
----------------------------------------------------------------------
                  1.3. Повышение квалификации кадров
----------------------------------------------------------------------
1.3.1|
----------------------------------------------------------------------
Итого по разделу, в|        |     |    |    |     |    |    |    |
том числе за счет: |        |     |    |    |     |    |    |    |
----------------------------------------------------------------------
чистой прибыли     |        |_____|____|____|_____|____|____|____|____
амортизации        |        |_____|____|____|_____|____|____|____|____
федерального       |        |     |    |    |     |    |    |    |
бюджета            |        |_____|____|____|_____|____|____|____|____
займов (кредитов)  |        |_____|____|____|_____|____|____|____|____
прочих источников  |        |     |    |    |     |    |    |    |
----------------------------------------------------------------------
                      2. Производственная сфера
----------------------------------------------------------------------
       2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
----------------------------------------------------------------------
2.1.1|Модернизация |за счет |  960|   0| 300|  460| 200|    |    |
     |центра ком-  |аморти- |     |    |    |     |    |    |    |
     |мунитационных|зации   |     |    |    |     |    |    |    |
     |сообщений    |--------------------------------------------------
     |(второй этап)|прибыль |     |    |    |     |    |    |    |
     |             |--------------------------------------------------
     |             |        |     |    |    |     |    |    |    |
----------------------------------------------------------------------
            2.2. Проведение научно-исследовательских работ
                     и информационное обеспечение
----------------------------------------------------------------------
2.2.1|
----------------------------------------------------------------------
                  2.3. Повышение квалификации кадров
----------------------------------------------------------------------
2.3.1|             |        |     |    |    |     |    |    |    |
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Итого по разделу,  |        |  960|   0| 300|  460| 200|    |    |
----------------------------------------------------------------------
в том числе        |        |     |    |    |     |    |    |    |
за счет:           |        |     |    |    |     |    |    |    |
чистой прибыли     |        |     |    |    |     |    |    |    |
амортизации        |        |  960|   0| 300|  460| 200|    |    |
----------------------------------------------------------------------
федерального       |        |     |    |    |     |    |    |    |
бюджета            |        |     |    |    |     |    |    |    |
займов (кредитов)  |        |     |    |    |     |    |    |    |
прочих источников  |        |     |    |    |     |    |    |    | 
----------------------------------------------------------------------
                  3. Финансово-инвестиционная сфера
----------------------------------------------------------------------
       3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
----------------------------------------------------------------------
3.1.1|
----------------------------------------------------------------------
            3.2. Проведение научно-исследовательских работ
                     и информационное обеспечение
----------------------------------------------------------------------
3.2.1|
----------------------------------------------------------------------
                  3.3. Повышение квалификации кадров
----------------------------------------------------------------------
3.3.1|
----------------------------------------------------------------------
Итого по разделу, в         |     |    |    |     |    |    |    |
том числе за счет:          |     |    |    |     |    |    |    |
----------------------------------------------------------------------
федерального бюджета        |     |    |    |     |    |    |    |
                            |-----------------------------------------
займов (кредитов)           |     |    |    |     |    |    |    |
                            |-----------------------------------------
прочих источников           |     |    |    |     |    |    |    |
----------------------------------------------------------------------
                         4. Социальная сфера
----------------------------------------------------------------------
       4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
----------------------------------------------------------------------
4.1.1|                      |     |    |    |     |    |    |    |
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
            4.2. Проведение научно-исследовательских работ
                     и информационное обеспечение
----------------------------------------------------------------------
4.2.1|
----------------------------------------------------------------------
                  4.3. Повышение квалификации кадров
----------------------------------------------------------------------
4.3.1|
----------------------------------------------------------------------
Итого по разделу, в         |     |    |    |     |    |    |    |
том числе за счет:          |     |    |    |     |    |    |    |
---------------------------------------------------------------------- 
федерального бюджета        |     |    |    |     |    |    |    |
                            |-----------------------------------------
займов (кредитов)           |     |    |    |     |    |    |    |
                            |-----------------------------------------
прочих источников           |     |    |    |     |    |    |    |
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ИТОГО по всем мероприятиям, |  960|   0| 300|  460| 200|    |    |
----------------------------------------------------------------------
в том числе за счет:        |     |    |    |     |    |    |    |
----------------------------------------------------------------------
чистой прибыли              |     |    |    |     |    |    |    |
                            |-----------------------------------------
амортизации                 |  960|   0| 300|  460| 200|    |    |
                            |-----------------------------------------
федерального бюджета        |     |    |    |     |    |    |    |
                            |-----------------------------------------
займов (кредитов)           |     |    |    |     |    |    |    |
                            |-----------------------------------------
прочих источников           |     |    |    |     |    |    |    |
----------------------------------------------------------------------


         Раздел II. Бюджет предприятия на планируемый период
                  (финансовое обеспечение программы)
                                                           (тыс. руб.)
----------------------------------------------------------------------
 Код |     Наименование статьи    |             Сумма
     |                            |-----------------------------------
     |                            | I кв |II кв |III кв |IV кв |за год
----------------------------------------------------------------------
    1. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
----------------------------------------------------------------------
10000|ДОХОДЫ федерального         |  6928| 13379|  20340| 27480| 27480
     |государственного унитарного |      |      |       |      |
     |предприятия                 |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
11000|Остатки средств на счетах на|   900|   900|    900|   900|   900
     |начало периода              |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
12000|ДОХОДЫ по обычным видам     |  5870| 12157|  18950| 25930| 25930
     |деятельности                |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13000|Прочие доходы               |   158|   322|    490|   650|   650
----------------------------------------------------------------------
13100|Операционные доходы         |    78|   172|    220|   300|   300
----------------------------------------------------------------------
13110|Проценты к получению        |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13111|по облигациям, депозитам,   |      |      |       |      |
     |государственным ценным      |      |      |       |      |
     |бумагам                     |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13120|Доходы от участия в других  |      |      |       |      |
     |организациях                |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13130|Прочие операционные доходы  |    78|   172|    220|   300|   300
----------------------------------------------------------------------
13131|прибыль полученная в        |      |      |       |      |
     |результате совместной       |      |      |       |      |
     |деятельности                |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13132|сумма вознаграждения за     |      |      |       |      |
     |переданное в общее владение |      |      |       |      |
     |имущества                   |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13133|сумма дохода, определенная  |      |      |       |      |
     |к получению в соответствии  |      |      |       |      |
     |с условиями договора продажи|      |      |       |      |
     |основных средств и иных     |      |      |       |      |
     |активов                     |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13200|Внереализационные доходы    |    80|   150|    270|   350|   350
----------------------------------------------------------------------
13201|штрафные санкции и          |      |      |       |      |
     |возмещение причиненных      |      |      |       |      |
     |организации убытков         |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13202|выявленная в плановом       |      |      |       |      |
     |периоде прибыль прошлых лет |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13203|суммы кредиторской и        |      |      |       |      |
     |депонентской задолженности, |      |      |       |      |
     |по которым истек срок       |      |      |       |      |
     |исковой давности            |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13204|курсовые разницы, суммы     |      |      |       |      |
     |дооценки активов, принятие  |      |      |       |      |
     |к учету излишнего имущества |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13205|безвозмездное получение     |      |      |       |      |
     |активов                     |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
   II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
----------------------------------------------------------------------
20000|РАСХОДЫ федерального        |  6420| 12844|  19594| 26349| 26349
     |государственного унитарного |      |      |       |      |
     |предприятия                 |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
                       2.1. Капитальные расходы
----------------------------------------------------------------------
                     2.1.1. Направление расходов
----------------------------------------------------------------------
21000|КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ,        |     0|   300|    760|   960|   960
     |в том числе:                |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |снабженческо-сбытовой сфере |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |производственной сфере      |     0|   300|    760|   960|   960
----------------------------------------------------------------------
     |финансово-инвестиционной    |      |      |       |      |
     |сфере                       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |социальной сфере            |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
21100|Расходы на создание, либо   |      |      |       |      |
     |приобретение имущества,     |      |      |       |      |
     |в т.ч. в                    |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |снабженческо-сбытовой сфере |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |производственной сфере      |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |финансово-инвестиционной    |      |      |       |      |
     |сфере                       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |социальной сфере            |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
21200|Расходы на проведение       |     0|   300|    760|   960|   960
     |реконструкции и             |      |      |       |      |
     |модернизации, в т.ч. в:     |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |снабженческо-сбытовой сфере |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |производственной сфере      |     0|   300|    760|   960|   960
----------------------------------------------------------------------
     |финансово-инвестиционной    |      |      |       |      |
     |сфере                       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |социальной сфере            |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
21300|Финансовые вложения,        |      |      |       |      |
     |в т.ч. в                    |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |снабженческо-сбытовой сфере |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |производственной сфере      |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |финансово-инвестиционной    |      |      |       |      |
     |сфере                       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |социальной сфере            |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
         2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
----------------------------------------------------------------------
21000|КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ,        |     0|   300|    760|   960|   960
     |осуществляемые за счет:     |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |чистой прибыли              |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |амортизации                 |     0|   300|    760|   960|   960
----------------------------------------------------------------------
     |федерального бюджета        |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |займов (кредитов)           |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |прочих источников           |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
                         2.2. Текущие расходы
----------------------------------------------------------------------
22000|ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ             |  6420| 12544|  18834| 25389| 25389
----------------------------------------------------------------------
22100|Расходы на производство     |  3224|  5938|   8332| 10949| 10949
     |продукции, работ, услуг     |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
22200|Коммерческие расходы        |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
22300|Управленческие расходы      |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
22400|Операционные расходы        |    35|    70|    110|   150|   150
----------------------------------------------------------------------
22410|проценты к уплате           |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
22420|Прочие операционные расходы |    35|    70|    110|   150|   150
----------------------------------------------------------------------
22500|Внереализационные расходы   |   140|   280|    490|   690|   690
----------------------------------------------------------------------
22501|штрафы, пени, неустойки,    |      |      |       |      |
     |возмещение причиненных      |      |      |       |      |
     |предприятием убытков        |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
22502|выявленные убытки прошлых   |      |      |       |      |
     |лет                         |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
22503|суммы дебиторской           |      |      |       |      |
     |задолженности с истекшим    |      |      |       |      |
     |сроком исковой давности,    |      |      |       |      |
     |прочие долги, нереальные для|      |      |       |      |
     |взыскания                   |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |Непредвиденные расходы      |   140|   280|    490|   690|   690
----------------------------------------------------------------------
22600|Затраты на оплату труда     |  3021|  6256|   9752| 13344| 13344
----------------------------------------------------------------------
22700|Расчеты с бюджетом          |     0|     0|    150|   256|   256
----------------------------------------------------------------------
22701|отчисления от прибыли в     |     0|     0|      0|     0|     0
     |федеральный бюджет          |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
22800|Выплаты по кредитам и займам|      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
30000|ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА  |   508|   535|    746|  1131|  1131
----------------------------------------------------------------------
31000|Остатки средств на счетах на|   508|   536|    746|  1131|  1131
     |конец периода               |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------


           Раздел III. Показатели деятельности предприятия
                        на планируемый период

        1. Показатели экономической эффективности деятельности
         федерального государственного унитарного предприятия
                     "Приморрыбсвязь" на 2005 год
                                                            (тыс. руб)
----------------------------------------------------------------------
   |       Показатели        |                  Сумма
   |                         |----------------------------------------
   |                         | I кв | II кв | III кв | IV кв | за год
----------------------------------------------------------------------
 1 |Выручка от продажи       |  5870|  12157|   18950|  25930|   25930
   |товаров, продукции,      |      |       |        |       |
   |работ, услуг (без НДС,   |      |       |        |       |
   |акцизов и других         |      |       |        |       |
   |обязательных платежей)   |      |       |        |       |
----------------------------------------------------------------------
 2 |Чистая прибыль (убытки)  |   508|    535|     746|   1131|    1131
----------------------------------------------------------------------
 3 |Чистые активы            | 51806|  51509|   51537|  52241|   52241
----------------------------------------------------------------------
 4 |Часть прибыли, подлежащая|     0|      0|       0|      0|       0
   |перечислению в           |      |       |        |       |
   |федеральный бюджет       |      |       |        |       |
----------------------------------------------------------------------

              2. Дополнительные показатели деятельности
               федерального государственного унитарного
                     предприятия "Приморрыбсвязь"
                             на 2005 год

----------------------------------------------------------------------
   |       Показатели        |                  Сумма
   |                         |----------------------------------------
   |                         | I кв | II кв | III кв | IV кв | за год
----------------------------------------------------------------------
 1 |Среднесписочная          |   185|    160|     145|    145|     159
   |численность (человек)    |      |       |        |       |
----------------------------------------------------------------------
 2 |Среднемесячная заработная|  4008|   4799|    5503|   5647|    5158
   |плата (рублей)           |      |       |        |       |
----------------------------------------------------------------------
 3 |Затраты на социальное    |   115|    245|     365|    460|     460
   |обеспечение и здраво-    |      |       |        |       |
   |охранение (тыс. руб.)    |      |       |        |       |
----------------------------------------------------------------------
 4 |Затраты на реализацию    |      |       |        |       |
   |экологических программ   |      |       |        |       |
   |(тыс. руб.)              |      |       |        |       |
----------------------------------------------------------------------

   3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
федерального государственного унитарного предприятия "Приморрыбсвязь"
                             на 2006 год
                                                           (тыс. руб.)
----------------------------------------------------------------------
   |       Показатели        |                  Сумма
   |                         |----------------------------------------
   |                         | I кв | II кв | III кв | IV кв | за год
----------------------------------------------------------------------
 1 |Выручка от продажи       |  6200|  12800|   18900|  24800|   24800
   |товаров, продукции,      |      |       |        |       |
   |работ, услуг (без НДС,   |      |       |        |       |
   |акцизов и других         |      |       |        |       |
   |обязательных платежей)   |      |       |        |       |
----------------------------------------------------------------------
 2 |Чистая прибыль (убытки)  |   140|    210|     620|   1040|    1040
----------------------------------------------------------------------
 3 |Чистые активы            | 52241|  52780|   53620|  54800|   54800
----------------------------------------------------------------------
 4 |Часть прибыли, подлежащая|    83|     83|      83|     83|      83
   |перечислению в           |      |       |        |       |
   |федеральный бюджет       |      |       |        |       |
----------------------------------------------------------------------

   3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
федерального государственного унитарного предприятия "Приморрыбсвязь"
                             на 2007 год
                                                           (тыс. руб.)
----------------------------------------------------------------------
   |       Показатели        |                  Сумма
   |                         |----------------------------------------
   |                         | I кв | II кв | III кв | IV кв | за год
----------------------------------------------------------------------
 1 |Выручка от продажи       |  6200|  12900|   20400|  26600|   26600
   |товаров, продукции,      |      |       |        |       |
   |работ, услуг (без НДС,   |      |       |        |       |
   |акцизов и других         |      |       |        |       |
   |обязательных платежей)   |      |       |        |       |
----------------------------------------------------------------------
 2 |Чистая прибыль (убытки)  |   140|    320|     640|    920|     920
----------------------------------------------------------------------
 3 |Чистые активы            | 55130|  55980|   56230|  57000|   57000
----------------------------------------------------------------------
 4 |Часть прибыли, подлежащая|    75|     75|      75|     75|      75
   |перечислению в           |      |       |        |       |
   |федеральный бюджет       |      |       |        |       |
----------------------------------------------------------------------


     Генеральный директор          А.К. Обушный


Информация по документу
Читайте также