Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Владивостока от 15.11.2016 № 3269

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

15 ноября 2016            г.Владивосток              № 3269

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 20.09.2013 № 2710 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие газоснабжения во Владивостокском городском округе» на 2014-2018 годы»

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, распоряжением администрации города Владивостока от 07.11.2016 № 2656-рл «О возложении обязанностей на Лобода К.А.», в связи с изменением объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие газоснабжения во Владивостокском городском округе» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением администрации города Владивостока от 20.09.2013 № 2710, администрация города Владивостока

 

п о с т а н о в л я е т:

 

1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 20.09.2013 № 2710 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие газоснабжения во Владивостокском городском округе» на 2014-2018 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1 в наименовании, по всему тексту постановления, в наименовании и по всему тексту муниципальной программы «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие газоснабжения во Владивостокском городском округе» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением (далее – Программа), и приложений к ней цифры «2014-2018» заменить цифрами «2014-2019», цифры «2013-2017» заменить цифрами «2013-2020»;

1.1.1 в паспорте Программы:

1.1.1.1 в строке «Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы»:

1.1.1.1.1 по всему тексту цифры «2018» заменить цифрами «2019»;

1.1.1.1.2 в абзаце 2 цифры «18,964» заменить цифрами «18,250»;

1.1.1.1.3 в абзаце 8 цифры «553» заменить цифрами «937»;

1.1.1.1.4 в абзаце 10 цифру «2» заменить цифрой «6»;

1.1.1.1.5 в абзаце 16 цифры «0,187» заменить цифрами «0,144»;

1.1.1.1.6 в абзаце 17 цифры «44,721» заменить цифрами «42,721»;

1.1.1.1.7 в абзаце 18 цифры «22,500» заменить цифрами «15,24»;

1.1.1.1.8 в абзаце 19 цифры «68,068» заменить цифрами «70,16»;

1.1.1.1.9 в абзаце 28 цифры «51,92» заменить цифрами «57,32»;

1.1.1.1.10 в абзаце 29 цифры «35» заменить цифрами «39»;

1.1.1.1.11 в абзаце 30 цифры «22» заменить цифрами «24»;

1.1.1.1.12 в абзаце 31 цифры «8,782» заменить цифрами «11,759»;

1.1.1.1.13 в абзаце 33 цифры «13» заменить цифрами «21»;

1.1.1.1.14 абзац 32 исключить;

1.1.1.1.15 дополнить абзацем следующего содержания:

«- протяженность построенных, реконструированных сетей электроснабжения, км, - 1,638»;

1.1.1.2 строку «Объем средств бюджета ВГО на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников» изложить в следующей редакции:

 

Объем средств бюджета ВГО на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников

общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 2752465,61 тыс. руб., в том числе:

краевой бюджет – 590328,58 тыс. руб.;

бюджет ВГО – 582237,01 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 1579900,02 тыс. руб.,

в том числе по годам:

Годы

Бюджет ВГО, тыс. руб.

Краевой бюджет,

тыс. руб.

Внебюджетные источники,

тыс. руб.

2014

143596,98

19707,92

270691,94

2015

153960,40

7997,98

247217,19

2016

77833,11

3090,76

248356,70

2017

93127,48

247989,86

378732,05

2018

56105,24

163609,71

394640,84

2019

57613,80

147932,35

40261,30

 

1.1.1.3 в строке «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»:

1.1.1.3.1 цифры «18,964» заменить цифрами «18,250», цифру «2» заменить цифрой «6», цифры «13» заменить цифрами «21», цифры «8,782» заменить цифрами «11,759»;

1.1.1.3.2 абзац 7 исключить;

1.1.1.3.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«- протяженность построенных, реконструированных сетей электроснабжения - 1,638 км»;

1.1.2 в разделе 3 Программы:

1.1.2.1 по всему тексту цифры «2018» заменить цифрами «2019»;

1.1.2.2 в пункте 3.2 цифры «18,964» заменить цифрами «18,250», цифры «553» заменить цифрами «937»;

1.1.2.3 в пункте 3.3 цифру «2» заменить цифрой «6», цифры «44,721» заменить цифрами «42,721», цифры «22,500» заменить цифрами «15,24», цифры «68,068» заменить цифрами «70,16», цифры «51,92» заменить цифрами «57,32», цифры «35» заменить цифрами «39», цифры «22» заменить цифрами «24», цифры «8,782» заменить цифрами «11,759», цифры «13» заменить цифрами «21»;

1.1.2.4 в абзаце 8 пункта 3.3 цифры «0,187» заменить цифрами «0,144»;

1.1.2.5 абзац 24 пункта 3.3 исключить;

1.1.2.6 пункт 3.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«- протяженность построенных, реконструированных сетей электроснабжения, км, - 1,638»;

1.1.3 пункты 8.1, 8.2 раздела 8 Программы изложить в следующей редакции:

«8.1. Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета ВГО составляет – 582237,01 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 143596,98 тыс. руб.;

2015 год – 153960,40 тыс. руб.;

2016 год – 77833,11 тыс. руб.;

2017 год – 93127,48 тыс. руб.;

2018 год – 56105,24 тыс. руб.;

2019 год – 57613,80 тыс. руб.;

8.2. Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей муниципальной программы, составляет:

- из средств краевого бюджета – 590328,58 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 19707,92 тыс. руб.;

2015 год – 7997,98 тыс. руб.;

2016 год – 3090,76 тыс. руб.;

2017 год – 247989,86 тыс. руб.;

2018 год – 163609,71 тыс. руб.;

2019 год – 147932,35 тыс. руб.;

- из внебюджетных источников – 1579900,02 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 270691,94 тыс. руб.;

2015 год – 247217,19 тыс. руб.;

2016 год – 248356,70 тыс. руб.;

2017 год – 378732,05 тыс. руб.;

2018 год – 394640,84 тыс. руб.;

2019 год – 40261,30 тыс. руб.»;

1.1.4 в приложении № 1 к Программе:

1.1.4.1 в паспорте подпрограммы «Создание и развитие системы газоснабжения во Владивостокском городском округе» на 2014-2018 годы:

1.1.4.1.1 в строке «Целевые индикаторы, показатели подпрограммы» цифры «18,964» заменить цифрами «18,250», цифру «2» заменить цифрой «6»;

1.1.4.1.2 строку «Объем средств бюджета ВГО на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников» изложить в следующей редакции:

 

Объем средств бюджета ВГО на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы

составляет 285970,00 тыс. руб., в том числе:

краевой бюджет – 175675,34 тыс. руб.;

бюджет ВГО – 50686,66 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 59 608,00 тыс. руб.,

в том числе по годам:

Годы

Бюджет ВГО, тыс. руб.

Краевой бюджет,

тыс. руб.

Внебюджетные источники,

тыс. руб.

2014

6532,89

19707,92

0,00

2015

5662,08

7997,98

0,00

2016

1463,70

3090,76

0,00

2017

14879,70

56285,59

0,00

2018

12865,44

51461,71

59608,00

2019

9282,85

37131,38

0,00

 

1.1.4.1.3 в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» цифры «18,964» заменить цифрами «18,250», цифру «2» заменить цифрой «6»;

1.1.4.2 в пункте 3.2 раздела 3 цифры «18,964» заменить цифрами «18,250»;

1.1.4.3 в пункте 3.3 раздела 3 цифру «2» заменить цифрой «6»;

1.1.4.4 в пункте 7.1 раздела 7 цифры «238116,51» заменить цифрами «285970,00», цифры «136049,85» заменить цифрами «175675,34», цифры «42458,66» заменить цифрами «50686,66»;

1.1.5 в приложении № 2 к Программе:

1.1.5.1 в паспорте подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владивостокском городском округе» на 2014-2018 годы:

1.1.5.1.1 в строке «Целевые индикаторы, показатели подпрограммы»:

1.1.5.1.1.1 по всему тексту цифры «2018» заменить цифрами «2019»;

1.1.5.1.1.2 в абзаце 12 цифры «0,187» заменить цифрами «0,144»;

1.1.5.1.1.3 в абзаце 13 цифры «44,721» заменить цифрами «42,721»;

1.1.5.1.1.4 в абзаце 14 цифры «22,500» заменить цифрами «15,24»;

1.1.5.1.1.5 в абзаце 15 цифры «68,068» заменить цифрами «70,16»;

1.1.5.1.1.6 в абзаце 24 цифры «51,92» заменить цифрами «57,32»;

1.1.5.1.1.7 в абзаце 25 цифры «35» заменить цифрами «39»;

1.1.5.1.1.8 в абзаце 26 цифры «22» заменить цифрами «24»;

1.1.5.1.2 строку «Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников» изложить в следующей редакции:

 

Объем средств бюджета ВГО на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 1453542,46 тыс. руб., в том числе:

бюджет ВГО – 97030,44 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 1356512,02 тыс. руб.,

в том числе по годам:

Годы

Бюджет ВГО, тыс. руб.

Внебюджетные источники,

тыс. руб.

2014

28083,82

264111,94

2015

14441,75

247217,19

2016

9778,61

248356,70

2017

23522,26

296797,05

2018

8056,00

259767,84

2019

13148,00

40261,30

 

1.1.5.2 по всему тексту раздела 3 цифры «2018» заменить цифрами «2019»;

1.1.5.3 в пункте 3.3 раздела 3 цифры «44,721» заменить цифрами «42,721», цифры «22,500» заменить цифрами «15,24», цифры «68,068» заменить цифрами «70,16», цифры «51,92» заменить цифрами «57,32», цифры «35» заменить цифрами «39», цифры «22» заменить цифрами «24»;

1.1.5.4 в абзаце 6 пункта 3.3 раздела 3 цифры «0,187» заменить цифрами «0,144»;

1.1.5.5 в пункте 8.1 раздела 8 цифры «1405010,97» заменить цифрами «1453542,46», цифры «83782,44» заменить цифрами «97030,44», цифры «1321228,53» заменить цифрами «1356512,02»;

1.1.6 в приложении № 3 к Программе:

1.1.6.1 в паспорте подпрограммы «Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунального назначения»:

1.1.6.1.1 в строке «Целевые индикаторы, показатели подпрограммы»:

1.1.6.1.1.1 цифры «533» заменить цифрами «937», цифры «8,782» заменить цифрами «11,759», цифры «13» заменить цифрами «21»;

1.1.6.1.1.2 абзац 3 исключить;

1.1.6.1.1.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«- протяженность построенных, реконструированных сетей электроснабжения, км, - 1,638»;

1.1.6.1.2 строку «Объем средств бюджета ВГО на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников» изложить в следующей редакции:

 

Объем средств бюджета ВГО на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 1012953,15 тыс. руб., в том числе:

бюджет ВГО – 434519,91 тыс. руб.;

краевой бюджет – 414653,24 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 163780,00 тыс. руб.,

в том числе по годам:

Годы

Бюджет ВГО,

тыс. руб.

Краевой бюджет,

тыс. руб.

Внебюджетные источники,

тыс. руб.

2014

108980,27

0,00

6580,00

2015

133856,57

0,00

0,00

2016

66590,80

0,00

0,00

2017

54725,52

191704,27

81935,00

2018

35183,80

112148,00

75265,00

2019

35182,95

110800,97

0,00

 

1.1.6.1.3 в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:

1.1.6.1.3.1 цифры «13» заменить цифрами «21», цифры «8,782» заменить цифрами «11,759»;

1.1.6.1.3.2 абзац 1 исключить;

1.1.6.1.3.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«- протяженность построенных, реконструированных сетей электроснабжения, км, - 1,638»;

1.1.6.2 в пункте 3.2 раздела 3 цифры «553» заменить цифрами «937»;

1.1.6.3 в пункте 3.3 раздела 3 цифры «8,782» заменить цифрами «11,759», цифры «13» заменить цифрами «21»;

1.1.6.4 абзац 2 пункта 3.3 раздела 3 исключить;

1.1.6.5 пункт 3.3 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«- протяженность построенных, реконструированных сетей электроснабжения, км, - 1,638»;

1.1.6.6 пункт 7.1 раздела 7 изложить в следующей редакции:

«7.1. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 1012953,15 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета ВГО – 434519,91 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 414653,24 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 163780,00 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета ВГО с расшифровкой по главным распорядителям бюджета ВГО, а также по годам реализации подпрограммы приведено в приложениях № 9, № 10 к муниципальной программе.»;

1.1.7 приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции (приложение № 1);

1.1.8 в приложении № 5 к Программе:

1.1.8.1 в графе 5 строк 1-3 цифры «2018» заменить цифрами «2019»;

1.1.8.2 в графе 8 строки 2 цифры «2018» заменить цифрами «2019», цифры «44,721» заменить цифрами «42,721», цифры «22,500» заменить цифрами «15,240», цифры «68,068» заменить цифрами «70,16»;

1.1.8.3 в абзаце 6 графы 8 строки 2 цифры «0,187» заменить цифрами «0,144»;

1.1.8.4 абзац 6 графы 8 строки 3 изложить в следующей редакции:

«- протяженность построенных, реконструированных сетей электроснабжения»;

1.1.9 приложение № 6 к Программе изложить в следующей редакции (приложение № 2);

1.1.10 приложение № 8 к Программе изложить в следующей редакции (приложение № 3);

1.1.11 приложение № 9 к Программе изложить в следующей редакции (приложение № 4);

1.1.12 приложение № 10 к Программе изложить в следующей редакции (приложение № 5);

1.1.13 приложение № 11 к Программе изложить в следующей редакции (приложение № 6);

1.1.14 в приложении № 12 к Программе:

1.1.14.1 в графе 4 строки 1 цифры «195657,85» заменить цифрами «235283,34»;

1.1.14.2 в графе 4 строки 2 цифры «1321228,53» заменить цифрами «1356512,02»;

1.1.14.3 в графе 4 строки 3 цифры «163780,00» заменить цифрами «578433,24»;

1.1.14.4 в графе 6 строк 1-3 цифры «2018» заменить цифрами «2019».

2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Ткаченко И.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.vlc.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника управления по вопросам ТЭКа администрации города Владивостока Юрова А.Н.

 

 

И.о. главы города          К.А.Лобода

 

 

 


Приложение № 1

к постановлению администрации

города Владивостока

от 15.11.2016 № 3269

 

 

«Приложение № 4

к муниципальной программе

«Энергосбережение, повышение

энергетической эффективности и

развитие газоснабжения во

Владивостокском городском округе»

на 2014-2019 годы

 

Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы «Энергосбережение, повышение

 энергетической эффективности и развитие газоснабжения во Владивостокском городском округе»

на 2014-2019 годы

 

№ п/п

Целевой индикатор, показатель

(наименование)

Ед. изм.

Значение целевого индикатора, показателя

2012

год

2013

 год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма «Создание и развитие системы газоснабжения во Владивостокском городском округе» на 2014-2019 годы

1.1.

Количество муниципальных котельных, переведенных на сжигание природного газа

шт.

 

 

2

2

2

2

4

6

1.2.

Протяженность построенных газопроводов

км

 

0,33

0,33

0,33

0,33

4,649

9,813

18,250

1.3.

Разработка проектной документации на строительство газопроводов

компл.

 

1

5

6

6

6

6

6

Подпрограмма «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности во Владивостокском городском округе»

 на 2014-2019 годы

2.1.

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Владивостокского городского округа (далее – ВГО)

%

97

98

98

99

98

98

100

100

2.2.

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории ВГО

%

37

41

45

55

60

70

90

100

2.3.

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории ВГО

%

71

76

76

80

80

85

90

100

2.4.

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории ВГО

%

42

49

54

65

65

75

90

100

2.5.

Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории ВГО

%

 

1,9

0,0043

0,0049

0,0044

0,0044

0,0044

0,0044

2.6.

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Владивостока (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

тыс. кВт ч/кв. м

0,027

0,029

0,027

0,029

0,029

0,029

0,029

0,029

2.7.

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Владивостока (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/

кв. м

0,177

0,187

0,164

0,184

0,183

0,182

0,182

0,182

2.8.

Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Владивостока (в расчете на 1 человека)

куб. м/

чел.

6,563

6,477

6,135

6,974

6,957

6,94

6,94

6,94

2.9.

Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Владивостока (в расчете на 1 человека)

куб. м/

чел.

2,13

2,38

1,249

2,784

2,777

2,777

2,777

2,777

2.10.

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/

кв. м

0,215

0,214

0,207

0,212

0,149

0,147

0,146

0,144

2.11.

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

куб. м/

чел.

55,671

49,721

48,721

47,721

43,697

43,580

43,149

42,721

2.12.

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

куб. м/

чел.

29,316

24,689

18,553

23,469

15,588

15,547

15,393

15,240

2.13.

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВт ч/

кв. м

73,620

73,430

70,64

70,200

70,19

70,18

70,17

70,16

2.14.

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях

кг у. т./ Гкал

174,5

172,6

167,29

172,3

172,1

171,8

171,6

171,6

2.15.

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных

кг у. т./ Гкал

172,2

174,4

163,51

174,2

173,9

173,7

173,4

173,4

2.16.

Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения

кВт ч/ Гкал

41,6

41,78

38,72

41,78

41,78

41,78

41,78

41,78

2.17.

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

%

23,61

24,07

21,1

24,76

24,5

24,23

23,97

23,97

2.18.

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

%

44,5

42,5

39,5

40

40

40

40

40

2.19.

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)

кВт ч/ куб. м

1,25

1,21

1,74

1,15

1,15

1,15

1,15

1,15

2.20.

Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)

кВт ч/ куб. м

0,43

0,54

0,30

0,54

0,54

0,54

0,54

0,54

2.21.

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)

кВт ч/ кв. м

0,566

0,495

0,409

1,7

1,6

1,5

1,4

1,4

2.22.

Замена проводов марки АС на самонесущие изолированные и защищенные провода для воздушных линий напряжением 0,4-6 кВ

км

7

13

21,28

28,39

35,85

42,99

50,04

57,32

2.23.

Внедрение трансформаторов с уменьшенными активными и реактивными потерями холостого хода

шт.

8

14

19

23

27

31

35

39

2.24.

Применение столбовых трансформаторов и комплектных трансформаторных подстанций малой мощности 6/0,4 кВ для сокращения протяженности сетей 0,4 кВ

шт.

6

11

14

16

18

20

22

24

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунального назначения»

3.1.

Количество объектов (центральных тепловых пунктов, тепловых насосных станций), реконструированных, модернизированных

шт.

 

 

2

3

3

9

16

21

3.2.

Количество жилых домов, в отношении которых проведена реконструкция, модернизация объектов коммунального комплекса

ед.

22

33

195

381

407

770

909

937

3.3.

Протяженность реконструированных, модернизированных теплотрасс

км

0,195

0,703

1,678

4,546

5,586

10,854

11,424

11,759

3.4.

Протяженность построенных, реконструированных сетей электроснабжения

км

 

 

 

 

1,638

1,638

1,638

1,638


Информация по документу
Читайте также