Расширенный поиск
Постановление Окружной администрации города Якутска Республики Саха (Якутия) от 22.12.2016 № 354п
ОКРУЖНАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ЯКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2016 г. № 354п
О внесении изменения в постановление Окружной
администрации города Якутска от 30 октября 2014 года № 294 п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение исполнения деятельности
пригородных территорий города Якутска» на 2015-2019 годы»
В
соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», Уставом городского округа «город Якутск»:
1. Внести в
постановление Окружной администрации города Якутска от 30 октября 2014 года № 294п
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение исполнения деятельности пригородных территорий города Якутска
на 2015-2019 годы» изменение, изложив приложение в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2.
Управлению администрации микрорайона Кангалассы (В.И. Жилина), Управлению
администрации села Маган (О.С. Александрова), Управлению администрации
микрорайона Марха (М.М. Юмаев), Управлению администрации села Пригородный (П.И.
Ильдеркин), Управлению администрации села Табага (Е.Н. Служеникина), Управлению
администрации Тулагино-Кильдямского наслега (А.И. Лебедев), Управлению
администрации Хатасского наслега (П.А. Козлова) обеспечить контроль над целевым
и эффективным использованием бюджетных средств.
3. Департаменту
по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным
связям (Р.В. Тимофеев) опубликовать настоящее постановление в газете «Эхо
столицы» и разместить на официальном сайте Окружной администрации города
Якутска www.якутск.рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
5. Контроль над
исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа «город Якутск» П.С. Ефремова.
Глава А.С.
Николаев
Приложение
к постановлению
Окружной администрации г.Якутска
от 22.12.2016 г. N 354п
Паспорт ведомственной целевой
программы
«Обеспечение
исполнения деятельности пригородных территорий города Якутска на 2015-2019
годы»
1. Наименование
программы
|
Ведомственная
целевая «Обеспечение исполнения
деятельности пригородных территорий города Якутска на 2015-2019 годы»
(далее - Программа)
|
2. Заказчик
|
Окружная
администрация города Якутска
|
3.
Ответственный исполнитель
|
Департамент экономики Окружной
администрации города Якутска
|
4.
Соисполнители
|
-
Управление администрации микрорайона Кангалассы Окружной администрации города
Якутска;
-
Управление администрации села Маган Окружной администрации города Якутска;
-
Управление администрации микрорайона Марха Окружной администрации города
Якутска;
-
Управление администрации села Пригородный Окружной администрации города
Якутска;
-
Управление администрации села Табага Окружной администрации города Якутска
-
Управление администрации Тулагино-Кильдямского наслега Окружной администрации
города Якутска;
-
Управление администрации Хатасского наслега Окружной администрации города
Якутска.
|
5. Основные
цели
|
1)
повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории);
2)
обеспечение жизнедеятельности населения;
3)
осуществление контрольных и надзорных функций;
4)
повышение доступности населения к качественным товарам и услугам;
5)
социальная поддержка населения;
6)
организация спортивных и культурно-массовых мероприятий;
7) повышение эффективности работы
Управлений и МКУ пригородных территорий.
|
6. Основные
задачи программы
|
-
обеспечение сохранности зеленых насаждений;
-
обеспечение санитарного порядка и уборка территории;
-
обеспечение функционирования объектов благоустройства;
-
содержание мест захоронения;
-
обеспечение освещенности дорог, улиц;
-
утилизация биологических отходов;
-
содержание и ремонт дорог и дамб;
-
внедрение принципов самоуправления жилищным фондом;
-
содержание деревянного жилищного фонда;
-
содержание социально-значимых объектов;
-
содержание объектов пожарной безопасности;
-
развитие адресного хозяйства;
-
осуществление контроля за целевым использованием земель;
-
организация весенне-летней торговли;
-
осуществление надзора в сфере торговли, общественного питания и бытового
обслуживания
-
адресная помощь населению;
-
содействие занятости населения;
-
организация культурных мероприятий;
-
организация спортивных мероприятий;
-
организация общественных мероприятий;
-
обеспечение деятельности Управления пригородных территорий;
-
обеспечение деятельности МКУ пригородных территорий.
|
7.
Объем и источники финансирования, в том числе по годам реализации
|
Общий
объем финансирования программы за счет средств бюджета городского округа
«город Якутск» на 2015-2019 гг. составит –
805 300,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 151 050,7
тыс. руб.;
2016 год – 151 737,8 тыс. руб.;
2017
год – 159 892,8 тыс. руб.;
2018
год – 168 207,2 тыс. руб.;
2019
год – 174 766,7 тыс. руб.
|
8.
Ожидаемые конечные результаты реализации
|
В
процессе реализации программы планируется достичь следующих результатов:
-
повышение уровня благоустройства территории;
-
улучшение состояния внутрипоселковых дорог за счет проведения текущего ремонта
(грейдирования и отсыпки);
-
увеличение доли устраненных предписаний за счет улучшения работы по
экологическому и земельному контролю;
-
улучшение работы Управлений и МКУ пригородных территорий, путем оценивания
через краудсорсинговый интернет-портал Oneclick Yakutsk
-
увеличение доли населения, принимающего участие в культурно-массовых и
спортивных мероприятиях.
|
Введение
Якутск - самый крупный и старейший город в Якутии,
один из старейших городов Сибири. Крупнейший по численности населения город и
административный, индустриальный, культурный, финансовый и научный центр
северо-востока России.
В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2008 года
641-З N 177-IV «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об
установлении границ территорий и о наделении статусом городского округа
муниципальных образований Республики Саха (Якутия)» город Якутск разделен на 8
административных округов, кроме
того, в состав городского округа входит семь пригородных территорий: микрорайон
Кангалассы, село Маган, микрорайон Марха, село Пригородный, село Табага,
Тулагино-Кильдямский наслег, Хатасский наслег.
Администрации
пригородных территорий в пределах своих полномочий эффективно решают вопросы
местного значения по управлению инфраструктурой принадлежащих им территорий,
сохранению положительной динамики основных показателей социально-экономического
развития и повышению качества жизни населения.
I.
Нормативно-правовое обеспечение
Ведомственная целевая программа составлена в соответствии с действующим
законодательством и следующими нормативными - правовыми актами:
1.
Бюджетным кодексом Российский Федерации;
2.
Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
3. Протоколом
совещания у главы городского округа «город Якутск» по рассмотрению итогов
актуализации муниципальных программ городского округа «город Якутск» от 17
сентября 2014 года № ПР-ГЛ-152;
4. Перечнем
ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа «город
Якутск», утвержденным распоряжением Окружной администрации города Якутска от 06
августа 2014 года № 1245р.
II. Характеристика
текущей ситуации
Анализ социально-экономического положения и
потребностей в городском округе «город Якутск» показал, что наиболее острыми
проблемами в развитии пригородных территорий городского округа «город Якутск»
по-прежнему остаются проблемы, связанные с повышением комфортности проживания
населения, обеспечением противопожарной безопасности населения, социальной
поддержкой населения, организацией спортивных и культурно-массовых мероприятий,
улучшением работы административных территорий городского округа «город Якутск».
Для решения данных вопросов и дальнейшего
планирования развития территорий Администрации пригородов осуществляют
постоянный контроль за санитарным состоянием жилого фонда и за качественным
обслуживанием управляющих компаний.
Также ежегодно
составляются планы по подготовке к отопительному сезону (сбор данных с
управляющих компаний (УК), товариществ собственников жилья (ТСЖ) и контроль за
их выполнением), формируется пакет документов на капитальный ремонт,
составляется план работы по пожарной безопасности на территории округа с
выполнением противопожарных мероприятий совместно с управляющими компаниями и
товариществами собственников жилья.
Администрации
всячески содействует созданию товариществ собственников жилья и оказывают
методическую, консультативную, информационную помощь инициативным группам
собственников помещений по вопросам создания, проведения общих собраний
собственников помещений в многоквартирных домах, в которых имеются
муниципальные помещения, по выбору способа управления многоквартирными домами.
Для повышения
уровня культурного развития, популяризации занятий физической культурой и
спортом ежегодно Администрациями проводятся культурные, спортивные мероприятия,
кроме того привлекаются образовательные учреждения, трудовые коллективы,
общественные организации, население, тем самым увеличивая охват численности
населения. За счет средств, выделенных в рамках программы, проводятся
спартакиады, соревнования для детей, трудовых коллективов и ветеранов.
По
благоустройству и озеленению пригородных территорий также наблюдается тенденция
к улучшению ситуации. Это связано с тем, что ежегодно в рамках программы
выделяются средства на озеленение и приведение в надлежащий вид территории
пригородов.
Для улучшения
условий жизни малоимущим и многодетным семьям оказывается социальная поддержка
в виде адресной материальной помощи и других мероприятий.
Выполнение
всех целей и задач ведомственной целевой программы приводит к улучшению
качества жизни жителей города Якутска.
III. Цели и задачи
программы
Ведомственная
целевая программа представляет собой 7 направлений (по каждому пригороду),
взаимосвязанных по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечня
мероприятий, направленных на обеспечение выполнения поставленных целей.
Для
достижения основной стратегической цели программы определено 7 целей по
различным сферам деятельности.
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения
Цель направлена на совершенствование
деятельности администрации по эффективному решению вопросов в сфере
благоустройства и решению следующих задач:
- обеспечение сохранности зеленых
насаждений и озеленение территории;
- обеспечение санитарного порядка и
уборка территории;
- обеспечение функционирования объектов
благоустройства;
- содержание мест захоронения;
- обеспечение освещенности дорог, улиц;
- утилизация биологических отходов;
- содержание мест вывоза твердых и
жидких бытовых отходов;
- содержание и ремонт дорог и дамб.
Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения
Цель
направлена на обеспечение равных условий для деятельности УК и ТСЖ, выявление
состояния жилищного фонда округа, целесообразности его дальнейшего использования
и необходимых мерах по приведению жилищного фонда в состояние пригодное для
эксплуатации и обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
округа в пределах своих полномочий
Для
решения данной цели необходимо решить следующие задачи:
-
внедрение принципов самоуправления жилищным фондом;
-
содержание деревянного жилищного фонда;
-
содержание социально-значимых объектов;
-
содержание объектов пожарной безопасности;
-
развитие адресного хозяйства.
Цель 3. Осуществление контрольных и надзорных
функций
Цель
направлена на то, чтобы Администрации пригородных территорий в рамках своих
полномочий осуществляли контроль за целевым использованием земель на территории
пригородов в соответствии со статьей 7 Земельного кодекса Российской Федерации.
Цель 4. Повышение доступности населения к
качественным товарам и услугам
Цель
направлена на выявление недостатков и нарушений законодательства о защите прав
потребителей, правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а
также осуществления организации и проведения аукционов по продаже права на
размещение объектов весенне-летней мелкорозничной торговли и пунктов
общественного питания. Основной задачей является организация весенне-летней торговли.
Цель 5.
Социальная поддержка населения
Цель направлена на социальную защиту малоимущих
многодетных семей и регулирует порядок выплаты пособий, а также предоставления
столичного пособия семьям, имеющим 4-х и более детей. В рамках данной цели
предполагается назначение адресной помощи населению.
Цель 6.
Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий
Цель
направлена на организацию работы по развитию и возрождению исторических,
национальных и культурных традиций, на создание условий для развития на
территории пригородов массового спорта и работы общественных объединений.
В
рамках данной цели предполагается решение следующих задач:
- организация культурных мероприятий;
-
организация спортивных мероприятий;
-
организация общественных мероприятий.
Цель 7. Повышение эффективности работы Управления,
Управы округа
В рамках
данной цели планируется оценить взаимодействие Администраций пригородных
территорий с населением путем мониторинга количества удовлетворенных обращений
граждан, поступивших через краудсорсинговый интернет-портал Oneclick Yakutsk, а
также эффективное управление территорией, исполнение возложенных полномочий.
Приложение № 1
к ведомственной
целевой программе «Обеспечение исполнения деятельности пригородных территорий
города Якутска на 2015-2019 годы»
Система программных мероприятий ведомственной целевой программы
«Обеспечение исполнения деятельности пригородных территорий города Якутска на
2015-2019 годы»
тыс. руб.
№ п/п
|
Наименование мероприятия
|
Сроки реализации
|
Всего финансовых средств
|
в том числе по источникам финансирования
|
Ответственный
исполнитель/соисполнитель программы
|
Федеральный бюджет
|
Бюджет РС (Я)
|
Бюджет ГО "город Якутск"
|
Внебюджетные источники
|
|
ВСЕГО
|
2015-2019
|
805 300,4
|
-
|
-
|
805 300,4
|
-
|
Департамент экономики ОА
г. Якутска
|
|
Отчетный 2015 год
|
151 050,7
|
-
|
-
|
151 050,7
|
-
|
|
Текущий период 2016 год
|
151 737,8
|
-
|
-
|
151 737,8
|
-
|
|
Плановый период 2017 год
|
159 780,0
|
-
|
-
|
159 780,0
|
-
|
|
Плановый период 2018 год
|
168 088,6
|
-
|
-
|
168 088,6
|
-
|
|
Плановый период 2019 год
|
174 643,4
|
-
|
-
|
174 643,4
|
-
|
Направление 1. Обеспечение
исполнения деятельности Администрации микрорайона Кангалассы
|
1
|
Цель 1. Повышение комфортности
проживания населения (благоустройство территории)
|
|
22 150,4
|
-
|
-
|
22 150,4
|
-
|
Администрация микрорайона
Кангалассы
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
3 929,3
|
-
|
-
|
3 929,3
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
4 226,0
|
-
|
-
|
4 226,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
4 449,9
|
-
|
-
|
4 449,9
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
4 681,3
|
-
|
-
|
4 681,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
4 863,9
|
-
|
-
|
4 863,9
|
-
|
|
1.1
|
Задача 1.1. Обеспечение
сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
|
|
506,4
|
-
|
-
|
506,4
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
126,9
|
-
|
-
|
126,9
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
88,0
|
-
|
-
|
88,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
92,7
|
-
|
-
|
92,7
|
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
97,5
|
-
|
-
|
97,5
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
101,3
|
-
|
-
|
101,3
|
-
|
|
1.2
|
Задача 1.2. Обеспечение
санитарного порядка и уборки территории
|
|
11 911,1
|
-
|
-
|
11 911,1
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
2 371,1
|
-
|
-
|
2 371,1
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
2 212,6
|
-
|
-
|
2 212,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
2 329,9
|
-
|
-
|
2 329,9
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
2 451,0
|
-
|
-
|
2 451,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
2 546,6
|
-
|
-
|
2 546,6
|
-
|
|
1.3
|
Задача 1.3. Обеспечение
функционирования объектов благоустройства
|
|
1 363,0
|
-
|
-
|
1 363,0
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
153,7
|
-
|
-
|
153,7
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
280,5
|
-
|
-
|
280,5
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
295,3
|
-
|
-
|
295,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
310,7
|
-
|
-
|
310,7
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
322,8
|
-
|
-
|
322,8
|
-
|
|
1.4
|
Задача 1.4. Содержание
мест захоронения
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.5
|
Задача 1.5 Обеспечение
освещенности дорог, улиц
|
|
5 054,2
|
-
|
-
|
5 054,2
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
775,3
|
-
|
-
|
775,3
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
992,4
|
-
|
-
|
992,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
1 045,0
|
-
|
-
|
1 045,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
1 099,3
|
-
|
-
|
1 099,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
1 142,2
|
-
|
-
|
1 142,2
|
-
|
|
1.6
|
Задача 1.6. Утилизация
биологических отходов
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.7
|
Задача 1.7. Содержание
мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.8
|
Задача 1.8. Содержание и
ремонт дорог и дамб
|
|
3 315,7
|
-
|
-
|
3 315,7
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
502,3
|
-
|
-
|
502,3
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
652,5
|
-
|
-
|
652,5
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
687,1
|
-
|
-
|
687,1
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
722,8
|
-
|
-
|
722,8
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
751,0
|
-
|
-
|
751,0
|
-
|
|
2
|
Цель 2. Обеспечение
жизнедеятельности населения
|
|
16 775,7
|
-
|
-
|
16 775,7
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
3 566,6
|
-
|
-
|
3 566,6
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
3 014,7
|
-
|
-
|
3 014,7
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
3 241,6
|
-
|
-
|
3 241,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
3 410,2
|
-
|
-
|
3 410,2
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
3 542,6
|
-
|
-
|
3 542,6
|
-
|
|
2.1
|
Задача 2.1. Внедрение
принципов самоуправления жилищным фондом
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2
|
Задача 2.2. Содержание
деревянного жилищного фонда
|
|
9 886,6
|
-
|
-
|
9 886,6
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
2 660,0
|
-
|
-
|
2 660,0
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
1 676,1
|
-
|
-
|
1 676,1
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
1 764,9
|
-
|
-
|
1 764,9
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
1 856,6
|
-
|
-
|
1 856,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
1 929,1
|
-
|
-
|
1 929,1
|
-
|
|
2.3
|
Задача 2.3. Содержание
социально-значимых объектов
|
|
1 679,9
|
-
|
-
|
1 679,9
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
340,7
|
-
|
-
|
340,7
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
425,8
|
-
|
-
|
425,8
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
448,0
|
-
|
-
|
448,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
465,4
|
-
|
-
|
465,4
|
-
|
|
2.4
|
Задача 2.4. Содержание
объектов пожарной безопасности
|
|
5 209,1
|
-
|
-
|
5 209,1
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
906,6
|
-
|
-
|
906,6
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
998,0
|
-
|
-
|
998,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
1 050,9
|
-
|
-
|
1 050,9
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
1 105,5
|
-
|
-
|
1 105,5
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
1 148,1
|
-
|
-
|
1 148,1
|
-
|
|
2.5
|
Задача 2.5. Развитие
адресного хозяйства
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
Цель 3. Осуществление
контрольных и надзорных функций
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.1
|
Задача 3.1. Осуществление
контроля за целевым использованием земель
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
Цель 4. Повышение
доступности населения к качественным товарам и услугам
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
|
4.1
|
Задача 4.1. Организация
весенне-летней торговли
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.2
|
Задача 4.2. Осуществление
надзора в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5
|
Цель 5. Социальная
поддержка населения
|
|
84,5
|
-
|
-
|
84,5
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
12,1
|
-
|
-
|
12,1
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
16,8
|
-
|
-
|
16,8
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
17,7
|
-
|
-
|
17,7
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
18,6
|
-
|
-
|
18,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
19,3
|
-
|
-
|
19,3
|
-
|
|
5.1
|
Задача 5.1. Адресная
помощь населению
|
|
84,5
|
-
|
-
|
84,5
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
12,1
|
-
|
-
|
12,1
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
16,8
|
-
|
-
|
16,8
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
17,7
|
-
|
-
|
17,7
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
18,6
|
-
|
-
|
18,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
19,3
|
-
|
-
|
19,3
|
-
|
|
5.2
|
Задача 5.2. Содействие
занятости населения
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6
|
Цель 6. Организация
спортивных и культурно-массовых мероприятий
|
|
1 522,4
|
-
|
-
|
1 522,4
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
241,8
|
-
|
-
|
241,8
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
297,0
|
-
|
-
|
297,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
312,7
|
-
|
-
|
312,7
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
329,0
|
-
|
-
|
329,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
341,8
|
-
|
-
|
341,8
|
-
|
|
6.1
|
Задача 6.1. Организация
культурных мероприятий
|
|
517,2
|
-
|
-
|
517,2
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
58,0
|
-
|
-
|
58,0
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
106,5
|
-
|
-
|
106,5
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
112,1
|
-
|
-
|
112,1
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
118,0
|
-
|
-
|
118,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
122,6
|
-
|
-
|
122,6
|
-
|
|
6.2
|
Задача 6.2. Организация
спортивных мероприятий
|
|
316,9
|
-
|
-
|
316,9
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
79,8
|
-
|
-
|
79,8
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
55,0
|
-
|
-
|
55,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
57,9
|
-
|
-
|
57,9
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
60,9
|
-
|
-
|
60,9
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
63,3
|
-
|
-
|
63,3
|
-
|
|
6.3
|
Задача 6.3. Организация
общественных мероприятий
|
|
688,2
|
-
|
-
|
688,2
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
104,0
|
-
|
-
|
104,0
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
135,5
|
-
|
-
|
135,5
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
142,7
|
-
|
-
|
142,7
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
150,1
|
-
|
-
|
150,1
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
156,0
|
-
|
-
|
156,0
|
-
|
|
7
|
Цель 7. Повышение
эффективности работы Управления и МКУ
|
|
57 406,8
|
-
|
-
|
57 406,8
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
10 174,5
|
-
|
-
|
10 174,5
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
11 003,3
|
-
|
-
|
11 003,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
11 519,5
|
-
|
-
|
11 519,5
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
12 118,5
|
-
|
-
|
12 118,5
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
12 591,1
|
-
|
-
|
12 591,1
|
-
|
|
7.1
|
Задача 7.1. Обеспечение
деятельности Управления
|
|
7 875,6
|
-
|
-
|
7 875,6
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
1 383,8
|
-
|
-
|
1 383,8
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
1 505,6
|
-
|
-
|
1 505,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
1 585,4
|
-
|
-
|
1 585,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
1 667,9
|
-
|
-
|
1 667,9
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
1 732,9
|
-
|
-
|
1 732,9
|
-
|
|
7.2
|
Задача 7.2. Обеспечение
деятельности МКУ
|
|
49 531,2
|
-
|
-
|
49 531,2
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
8 790,7
|
-
|
-
|
8 790,7
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
9 497,7
|
-
|
-
|
9 497,7
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
9 934,0
|
-
|
-
|
9 934,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
10 450,6
|
-
|
-
|
10 450,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
10 858,2
|
-
|
-
|
10 858,2
|
-
|
|
|
ВСЕГО
|
|
56 023,5
|
-
|
-
|
56 023,5
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
17 924,3
|
-
|
-
|
17 924,3
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
18 557,8
|
-
|
-
|
18 557,8
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
19 541,4
|
-
|
-
|
19 541,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
20 557,6
|
-
|
-
|
20 557,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
21 358,7
|
-
|
-
|
21 358,7
|
-
|
|
Направление 2. Обеспечение
исполнения деятельности Администрации села Маган
|
1
|
Цель 1. Повышение
комфортности проживания населения (благоустройство территории)
|
|
21 855,2
|
-
|
-
|
21 855,2
|
-
|
Администрация села Маган
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
4 095,5
|
-
|
-
|
4 095,5
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
4 118,9
|
-
|
-
|
4 118,9
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
4 337,2
|
-
|
-
|
4 337,2
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
4 562,8
|
-
|
-
|
4 562,8
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
4 740,7
|
-
|
-
|
4 740,7
|
-
|
|
1.1
|
Задача 1.1. Обеспечение
сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
|
|
456,1
|
-
|
-
|
456,1
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
85,9
|
-
|
-
|
85,9
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
85,9
|
-
|
-
|
85,9
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
90,4
|
-
|
-
|
90,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
95,1
|
-
|
-
|
95,1
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
98,8
|
-
|
-
|
98,8
|
-
|
|
1.2
|
Задача 1.2. Обеспечение
санитарного порядка и уборки территории
|
|
12 456,9
|
-
|
-
|
12 456,9
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
2 191,1
|
-
|
-
|
2 191,1
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
2 380,9
|
-
|
-
|
2 380,9
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
2 507,1
|
-
|
-
|
2 507,1
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
2 637,5
|
-
|
-
|
2 637,5
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
2 740,3
|
-
|
-
|
2 740,3
|
-
|
|
1.3
|
Задача 1.3. Обеспечение
функционирования объектов благоустройства
|
|
2 843,7
|
-
|
-
|
2 843,7
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
571,3
|
-
|
-
|
571,3
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
527,0
|
-
|
-
|
527,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
555,0
|
-
|
-
|
555,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
583,8
|
-
|
-
|
583,8
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
606,6
|
-
|
-
|
606,6
|
-
|
|
1.4
|
Задача 1.4. Содержание
мест захоронения
|
|
509,9
|
-
|
-
|
509,9
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
96,0
|
-
|
-
|
96,0
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
96,0
|
-
|
-
|
96,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
101,1
|
-
|
-
|
101,1
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
106,3
|
-
|
-
|
106,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
110,5
|
-
|
-
|
110,5
|
-
|
|
1.5
|
Задача 1.5 Обеспечение
освещенности дорог, улиц
|
|
3 631,7
|
-
|
-
|
3 631,7
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
796,2
|
-
|
-
|
796,2
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
657,6
|
-
|
-
|
657,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
692,5
|
-
|
-
|
692,5
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
728,5
|
-
|
-
|
728,5
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
756,9
|
-
|
-
|
756,9
|
-
|
|
1.6
|
Задача 1.6. Утилизация
биологических отходов
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.7
|
Задача 1.7. Содержание
мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.8
|
Задача 1.8. Содержание и
ремонт дорог и дамб
|
|
1 956,8
|
-
|
-
|
1 956,8
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
355,0
|
-
|
-
|
355,0
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
371,5
|
-
|
-
|
371,5
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
391,2
|
-
|
-
|
391,2
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
411,5
|
-
|
-
|
411,5
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
427,6
|
-
|
-
|
427,6
|
-
|
|
2
|
Цель 2. Обеспечение
жизнедеятельности населения
|
|
12 844,3
|
-
|
-
|
12 844,3
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
2 418,1
|
-
|
-
|
2 418,1
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
2 418,1
|
-
|
-
|
2 418,1
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
2 546,3
|
-
|
-
|
2 546,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
2 678,7
|
-
|
-
|
2 678,7
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
2 783,1
|
-
|
-
|
2 783,1
|
-
|
|
2.1
|
Задача 2.1. Внедрение
принципов самоуправления жилищным фондом
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2
|
Задача 2.2. Содержание
деревянного жилищного фонда
|
|
9 561,1
|
-
|
-
|
9 561,1
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
1 800,0
|
-
|
-
|
1 800,0
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
1 800,0
|
-
|
-
|
1 800,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
1 895,4
|
-
|
-
|
1 895,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
1 994,0
|
-
|
-
|
1 994,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
2 071,7
|
-
|
-
|
2 071,7
|
-
|
|
2.3
|
Задача 2.3. Содержание
социально-значимых объектов
|
|
3 283,2
|
-
|
-
|
3 283,2
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
618,1
|
-
|
-
|
618,1
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
618,1
|
-
|
-
|
618,1
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
650,9
|
-
|
-
|
650,9
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
684,7
|
-
|
-
|
684,7
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
711,4
|
-
|
-
|
711,4
|
-
|
|
2.4
|
Задача 2.4. Содержание
объектов пожарной безопасности
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.5
|
Задача 2.5. Развитие
адресного хозяйства
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
Цель 3. Осуществление
контрольных и надзорных функций
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.1
|
Задача 3.1. Осуществление
контроля за целевым использованием земель
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
Цель 4. Повышение
доступности населения к качественным товарам и услугам
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.1
|
Задача 4.1. Организация
весенне-летней торговли
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.2
|
Задача 4.2. Осуществление
надзора в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5
|
Цель 5. Социальная
поддержка населения
|
|
423,2
|
-
|
-
|
423,2
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
50,7
|
-
|
-
|
50,7
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
86,4
|
-
|
-
|
86,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
91,0
|
-
|
-
|
91,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
95,7
|
-
|
-
|
95,7
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
99,4
|
-
|
-
|
99,4
|
-
|
|
5.1
|
Задача 5.1. Адресная
помощь населению
|
|
423,2
|
-
|
-
|
423,2
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
50,7
|
-
|
-
|
50,7
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
86,4
|
-
|
-
|
86,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
91,0
|
-
|
-
|
91,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
95,7
|
-
|
-
|
95,7
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
99,4
|
-
|
-
|
99,4
|
-
|
|
5.2
|
Задача 5.2. Содействие
занятости населения
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6
|
Цель 6. Организация
спортивных и культурно-массовых мероприятий
|
|
1 214,6
|
-
|
-
|
1 214,6
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
281,7
|
-
|
-
|
281,7
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
296,6
|
-
|
-
|
296,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
312,1
|
-
|
-
|
312,1
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
324,2
|
-
|
-
|
324,2
|
-
|
|
6.1
|
Задача 6.1. Организация
культурных мероприятий
|
|
1 214,6
|
-
|
-
|
1 214,6
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
281,7
|
-
|
-
|
281,7
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
296,6
|
-
|
-
|
296,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
312,1
|
-
|
-
|
312,1
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
324,2
|
-
|
-
|
324,2
|
-
|
|
6.2
|
Задача 6.2. Организация
спортивных мероприятий
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6.3
|
Задача 6.3. Организация
общественных мероприятий
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7
|
Цель 7. Повышение
эффективности работы Управления и МКУ
|
|
49 160,6
|
-
|
-
|
49 160,6
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
10 440,1
|
-
|
-
|
10 440,1
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
8 980,3
|
-
|
-
|
8 980,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
9 456,3
|
-
|
-
|
9 456,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
9 948,0
|
-
|
-
|
9 948,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
10 336,0
|
-
|
-
|
10 336,0
|
-
|
|
7.1
|
Задача 7.1. Обеспечение
деятельности Управления
|
|
7 930,3
|
-
|
-
|
7 930,3
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
1 671,9
|
-
|
-
|
1 671,9
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
1 451,5
|
-
|
-
|
1 451,5
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
1 528,4
|
-
|
-
|
1 528,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
1 607,9
|
-
|
-
|
1 607,9
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
1 670,6
|
-
|
-
|
1 670,6
|
-
|
|
7.2
|
Задача 7.2. Обеспечение
деятельности МКУ
|
|
41 230,3
|
-
|
-
|
41 230,3
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
8 768,2
|
-
|
-
|
8 768,2
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
7
528,8
|
-
|
-
|
7 528,8
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
7 927,8
|
-
|
-
|
7 927,8
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
8 340,1
|
-
|
-
|
8 340,1
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
8 665,4
|
-
|
-
|
8 665,4
|
-
|
|
|
ВСЕГО
|
|
85 497,9
|
-
|
-
|
85 497,9
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
17 004,4
|
-
|
-
|
17 004,4
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
15 885,4
|
-
|
-
|
15 885,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
16 727,4
|
-
|
-
|
16 727,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
17 597,2
|
-
|
-
|
17 597,2
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
18 283,5
|
-
|
-
|
18 283,5
|
-
|
|
Направление 3. Обеспечение
исполнения деятельности Администрации микрорайона Марха
|
1
|
Цель 1. Повышение
комфортности проживания населения (благоустройство территории)
|
|
36 676,3
|
-
|
-
|
36 676,3
|
-
|
Администрация микрорайона
Марха
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
6 232,9
|
-
|
-
|
6 232,9
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
7 060,6
|
-
|
-
|
7 060,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
7 434,8
|
-
|
-
|
7 434,8
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
7 821,4
|
-
|
-
|
7 821,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
8 126,5
|
-
|
-
|
8 126,5
|
-
|
|
1.1
|
Задача 1.1. Обеспечение
сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
|
|
220,6
|
-
|
-
|
220,6
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
5,0
|
-
|
-
|
5,0
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
50,0
|
-
|
-
|
50,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
52,7
|
-
|
-
|
52,7
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
55,4
|
-
|
-
|
55,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
57,5
|
-
|
-
|
57,5
|
-
|
|
1.2
|
Задача 1.2. Обеспечение
санитарного порядка и уборки территории
|
|
16 797,3
|
-
|
-
|
16 797,3
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
3 788,0
|
-
|
-
|
3 788,0
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
3 017,2
|
-
|
-
|
3 017,2
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
3 177,1
|
-
|
-
|
3 177,1
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
3 342,3
|
-
|
-
|
3 342,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
3 472,7
|
-
|
-
|
3 472,7
|
-
|
|
1.3
|
Задача 1.3. Обеспечение
функционирования объектов благоустройства
|
|
3 708,3
|
-
|
-
|
3 708,3
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
62,1
|
-
|
-
|
62,1
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
845,7
|
-
|
-
|
845,7
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
890,5
|
-
|
-
|
890,5
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
936,8
|
-
|
-
|
936,8
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
973,3
|
-
|
-
|
973,3
|
-
|
|
1.4
|
Задача 1.4. Содержание
мест захоронения
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.5
|
Задача 1.5 Обеспечение
освещенности дорог, улиц
|
|
7 194,0
|
-
|
-
|
7 194,0
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
1 282,9
|
-
|
-
|
1 282,9
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
1 371,0
|
-
|
-
|
1 371,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
1 443,6
|
-
|
-
|
1 443,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
1 518,7
|
-
|
-
|
1 518,7
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
1 577,9
|
-
|
-
|
1 577,9
|
-
|
|
1.6
|
Задача 1.6. Утилизация
биологических отходов
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.7
|
Задача 1.7. Содержание
мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.8
|
Задача 1.8. Содержание и
ремонт дорог и дамб
|
|
8 756,0
|
-
|
-
|
8 756,0
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
1 094,9
|
-
|
-
|
1 094,9
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
1 776,8
|
-
|
-
|
1 776,8
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
1 871,0
|
-
|
-
|
1 871,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
1 968,3
|
-
|
-
|
1 968,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
2 045,0
|
-
|
-
|
2 045,0
|
-
|
|
2
|
Цель 2. Обеспечение
жизнедеятельности населения
|
|
31 799,1
|
-
|
-
|
31 799,1
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
5 254,9
|
-
|
-
|
5 254,9
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
6 156,3
|
-
|
-
|
6 156,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
6 482,6
|
-
|
-
|
6 482,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
6 819,7
|
-
|
-
|
6 819,7
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
7 085,6
|
-
|
-
|
7 085,6
|
-
|
|
2.1
|
Задача 2.1. Внедрение
принципов самоуправления жилищным фондом
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2
|
Задача 2.2. Содержание
деревянного жилищного фонда
|
|
29 820,0
|
-
|
-
|
29 820,0
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
4 903,9
|
-
|
-
|
4 903,9
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
5 778,7
|
-
|
-
|
5 778,7
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
6 085,0
|
-
|
-
|
6 085,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
6 401,4
|
-
|
-
|
6 401,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
6 651,0
|
-
|
-
|
6 651,0
|
-
|
|
2.3
|
Задача 2.3. Содержание
социально-значимых объектов
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.4
|
Задача 2.4. Содержание
объектов пожарной безопасности
|
|
1 979,1
|
-
|
-
|
1 979,1
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
351,0
|
-
|
-
|
351,0
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
377,6
|
-
|
-
|
377,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
397,6
|
-
|
-
|
397,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
418,3
|
-
|
-
|
418,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
434,6
|
-
|
-
|
434,6
|
-
|
|
2.5
|
Задача 2.5. Развитие
адресного хозяйства
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
Цель 3. Осуществление
контрольных и надзорных функций
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.1
|
Задача 3.1. Осуществление
контроля за целевым использованием земель
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
Цель 4. Повышение
доступности населения к качественным товарам и услугам
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.1
|
Задача 4.1. Организация
весенне-летней торговли
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.2
|
Задача 4.2. Осуществление
надзора в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5
|
Цель 5. Социальная
поддержка населения
|
|
4 408,6
|
-
|
-
|
4 408,6
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
942,0
|
-
|
-
|
942,0
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
804,0
|
-
|
-
|
804,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
846,6
|
-
|
-
|
846,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
890,6
|
-
|
-
|
890,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
925,4
|
-
|
-
|
925,4
|
-
|
|
5.1
|
Задача 5.1. Адресная
помощь населению
|
|
4 408,6
|
-
|
-
|
4 408,6
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
942,0
|
-
|
-
|
942,0
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
804,0
|
-
|
-
|
804,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
846,6
|
-
|
-
|
846,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
890,6
|
-
|
-
|
890,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
925,4
|
-
|
-
|
925,4
|
-
|
|
5.2
|
Задача 5.2. Содействие
занятости населения
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6
|
Цель 6. Организация
спортивных и культурно-массовых мероприятий
|
|
1 274,8
|
-
|
-
|
1 274,8
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
295,7
|
-
|
-
|
295,7
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
311,3
|
-
|
-
|
311,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
327,5
|
-
|
-
|
327,5
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
340,3
|
-
|
-
|
340,3
|
-
|
|
6.1
|
Задача 6.1. Организация
культурных мероприятий
|
|
1 274,8
|
-
|
-
|
1 274,8
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
295,7
|
-
|
-
|
295,7
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
311,3
|
-
|
-
|
311,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
327,5
|
-
|
-
|
327,5
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
340,3
|
-
|
-
|
340,3
|
-
|
|
6.2
|
Задача 6.2. Организация
спортивных мероприятий
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6.3
|
Задача 6.3. Организация
общественных мероприятий
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7
|
Цель 7. Повышение
эффективности работы Управления и МКУ
|
|
79 079,7
|
-
|
-
|
79 079,7
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
16
955,0
|
-
|
-
|
16 955,0
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
14 408,4
|
-
|
-
|
14 408,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
15 172,0
|
-
|
-
|
15 172,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
15 960,9
|
-
|
-
|
15 960,9
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
16 583,4
|
-
|
-
|
16 583,4
|
-
|
|
7.1
|
Задача 7.1. Обеспечение
деятельности Управления
|
|
7 679,0
|
-
|
-
|
7 679,0
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
1 682,6
|
-
|
-
|
1 682,6
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
1 390,7
|
-
|
-
|
1 390,7
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
1 464,4
|
-
|
-
|
1 464,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
1 540,6
|
-
|
-
|
1 540,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
1 600,7
|
-
|
-
|
1 600,7
|
-
|
|
7.2
|
Задача 7.2. Обеспечение
деятельности МКУ
|
|
71 400,7
|
-
|
-
|
71 400,7
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
15 272,4
|
-
|
-
|
15 272,4
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
13 017,6
|
-
|
-
|
13 017,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
13 707,6
|
-
|
-
|
13 707,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
14 420,4
|
-
|
-
|
14 420,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
14 982,8
|
-
|
-
|
14 982,8
|
-
|
|
|
ВСЕГО
|
|
153 238,5
|
-
|
-
|
153 238,5
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
29 384,8
|
-
|
-
|
29 384,8
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
28 724,9
|
-
|
-
|
28 724,9
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
30 247,4
|
-
|
-
|
30 247,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
31 820,2
|
-
|
-
|
31 820,2
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
33 061,2
|
-
|
-
|
33 061,2
|
-
|
|
Направление 4. Обеспечение
исполнения деятельности Администрации села Пригородный
|
1
|
Цель 1. Повышение
комфортности проживания населения (благоустройство территории)
|
|
23 736,7
|
-
|
-
|
23 736,7
|
-
|
Администрация села
Пригородный
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
3 888,2
|
-
|
-
|
3 888,2
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
4 603,4
|
-
|
-
|
4 603,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
4 847,4
|
-
|
-
|
4 847,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
5 099,4
|
-
|
-
|
5 099,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
5 298,3
|
-
|
-
|
5 298,3
|
-
|
|
1.1
|
Задача 1.1. Обеспечение
сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
|
|
506,6
|
-
|
-
|
506,6
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
80,5
|
-
|
-
|
80,5
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
98,8
|
-
|
-
|
98,8
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
104,1
|
-
|
-
|
104,1
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
109,5
|
-
|
-
|
109,5
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
113,7
|
-
|
-
|
113,7
|
-
|
|
1.2
|
Задача 1.2. Обеспечение
санитарного порядка и уборки территории
|
|
10 213,8
|
-
|
-
|
10 213,8
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
1 996,1
|
-
|
-
|
1 996,1
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
1 905,9
|
-
|
-
|
1 905,9
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
2 006,9
|
-
|
-
|
2 006,9
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
2 111,3
|
-
|
-
|
2 111,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
2 193,6
|
-
|
-
|
2 193,6
|
-
|
|
1.3
|
Задача 1.3. Обеспечение
функционирования объектов благоустройства
|
|
2 945,9
|
-
|
-
|
2 945,9
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
314,2
|
-
|
-
|
314,2
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
610,4
|
-
|
-
|
610,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
642,7
|
-
|
-
|
642,7
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
676,1
|
-
|
-
|
676,1
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
702,5
|
-
|
-
|
702,5
|
-
|
|
1.4
|
Задача 1.4. Содержание
мест захоронения
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.5
|
Задача 1.5 Обеспечение
освещенности дорог, улиц
|
|
7 278,7
|
-
|
-
|
7 278,7
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
1 137,8
|
-
|
-
|
1 137,8
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
1 424,2
|
-
|
-
|
1 424,2
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
1 499,7
|
-
|
-
|
1 499,7
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
1 577,7
|
-
|
-
|
1 577,7
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
1 639,2
|
-
|
-
|
1 639,2
|
-
|
|
1.6
|
Задача 1.6. Утилизация
биологических отходов
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.7
|
Задача 1.7. Содержание
мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.8
|
Задача 1.8. Содержание и
ремонт дорог и дамб
|
|
2 791,8
|
-
|
-
|
2 791,8
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
359,6
|
-
|
-
|
359,6
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
564,1
|
-
|
-
|
564,1
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
594,0
|
-
|
-
|
594,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
624,9
|
-
|
-
|
624,9
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
649,3
|
-
|
-
|
649,3
|
-
|
|
2
|
Цель 2. Обеспечение
жизнедеятельности населения
|
|
848,0
|
-
|
-
|
848,0
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
169,8
|
-
|
-
|
169,8
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
157,3
|
-
|
-
|
157,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
165,6
|
-
|
-
|
165,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
174,3
|
-
|
-
|
174,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
181,0
|
-
|
-
|
181,0
|
-
|
|
2.1
|
Задача 2.1. Внедрение
принципов самоуправления жилищным фондом
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2
|
Задача 2.2. Содержание
деревянного жилищного фонда
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.3
|
Задача 2.3. Содержание
социально-значимых объектов
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.4
|
Задача 2.4. Содержание
объектов пожарной безопасности
|
|
848,0
|
-
|
-
|
848,0
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
169,8
|
-
|
-
|
169,8
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
157,3
|
-
|
-
|
157,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
165,6
|
-
|
-
|
165,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
174,3
|
-
|
-
|
174,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
181,0
|
-
|
-
|
181,0
|
-
|
|
2.5
|
Задача 2.5. Развитие
адресного хозяйства
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
Цель 3. Осуществление
контрольных и надзорных функций
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.2
|
Задача 3.2. Осуществление
контроля за целевым использованием земель
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
Цель 4. Повышение
доступности населения к качественным товарам и услугам
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.1
|
Задача 4.1. Организация
весенне-летней торговли
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.2
|
Задача 4.2. Осуществление
надзора в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5
|
Цель 5. Социальная
поддержка населения
|
|
442,0
|
-
|
-
|
442,0
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
76,2
|
-
|
-
|
76,2
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
84,8
|
-
|
-
|
84,8
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
89,3
|
-
|
-
|
89,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
94,0
|
-
|
-
|
94,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
97,6
|
-
|
-
|
97,6
|
-
|
|
5.1
|
Задача 5.1. Адресная
помощь населению
|
|
442,0
|
-
|
-
|
442,0
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
76,2
|
-
|
-
|
76,2
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
84,8
|
-
|
-
|
84,8
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
89,3
|
-
|
-
|
89,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
94,0
|
-
|
-
|
94,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
97,6
|
-
|
-
|
97,6
|
-
|
|
5.2
|
Задача 5.2. Содействие
занятости населения
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6
|
Цель 6. Организация
спортивных и культурно-массовых мероприятий
|
|
1 077,9
|
-
|
-
|
1 077,9
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
250,0
|
-
|
-
|
250,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
263,3
|
-
|
-
|
263,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
276,9
|
-
|
-
|
276,9
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
287,7
|
-
|
-
|
287,7
|
-
|
|
6.1
|
Задача 6.1. Организация
культурных мероприятий
|
|
1 077,9
|
-
|
-
|
1 077,9
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
250,0
|
-
|
-
|
250,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
263,3
|
-
|
-
|
263,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
276,9
|
-
|
-
|
276,9
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
287,7
|
-
|
-
|
287,7
|
-
|
|
6.2
|
Задача 6.2. Организация
спортивных мероприятий
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6.3
|
Задача 6.3. Организация
общественных мероприятий
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7
|
Цель 7. Повышение
эффективности работы Управления и МКУ
|
|
50 653,3
|
-
|
-
|
50 653,3
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
10 347,0
|
-
|
-
|
10 347,0
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
9 348,1
|
-
|
-
|
9 348,1
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
9 843,5
|
-
|
-
|
9 843,5
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
10 355,4
|
-
|
-
|
10 355,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
10 759,3
|
-
|
-
|
10 759,3
|
-
|
|
7.1
|
Задача 7.1. Обеспечение
деятельности Управления
|
|
7 786,4
|
-
|
-
|
7 786,4
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
1 509,5
|
-
|
-
|
1 509,5
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
1 455,8
|
-
|
-
|
1 455,8
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
1 532,9
|
-
|
-
|
1 532,9
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
1 612,6
|
-
|
-
|
1 612,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
1 675,5
|
-
|
-
|
1 675,5
|
-
|
|
7.2
|
Задача 7.2. Обеспечение
деятельности МКУ
|
|
42 866,9
|
-
|
-
|
42 866,9
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
8 837,5
|
-
|
-
|
8 837,5
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
7 892,3
|
-
|
-
|
7 892,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
8 310,6
|
-
|
-
|
8 310,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
8 742,8
|
-
|
-
|
8 742,8
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
9 083,7
|
-
|
-
|
9 083,7
|
-
|
|
|
ВСЕГО
|
|
76 758,0
|
-
|
-
|
76 758,0
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
14 481,2
|
-
|
-
|
14 481,2
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
14 443,6
|
-
|
-
|
14 443,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
15 209,1
|
-
|
-
|
15 209,1
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
16 000,0
|
-
|
-
|
16 000,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
16 624,0
|
-
|
-
|
16 624,0
|
-
|
|
Направление 5. Обеспечение исполнения
деятельности Администрации села Табага
|
1
|
Цель 1. Повышение
комфортности проживания населения (благоустройство территории)
|
|
35 634,1
|
-
|
-
|
35 634,1
|
-
|
Администрация села Табага
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
5 774,0
|
-
|
-
|
5 774,0
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
6 925,4
|
-
|
-
|
6 925,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
7 292,4
|
-
|
-
|
7 292,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
7 671,6
|
-
|
-
|
7 671,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
7 970,8
|
-
|
-
|
7 970,8
|
-
|
|
1.1
|
Задача 1.1. Обеспечение
сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
|
|
2 073,8
|
-
|
-
|
2 073,8
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
278,2
|
-
|
-
|
278,2
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
416,4
|
-
|
-
|
416,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
438,5
|
-
|
-
|
438,5
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
461,3
|
-
|
-
|
461,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
479,3
|
-
|
-
|
479,3
|
-
|
|
1.2
|
Задача 1.2. Обеспечение
санитарного порядка и уборки территории
|
|
9 825,4
|
-
|
-
|
9 825,4
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
2 421,2
|
-
|
-
|
2 421,2
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
1 717,2
|
-
|
-
|
1 717,2
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
1 808,2
|
-
|
-
|
1 808,2
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
1 902,3
|
-
|
-
|
1 902,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
1 976,4
|
-
|
-
|
1 976,4
|
-
|
|
1.3
|
Задача 1.3. Обеспечение
функционирования объектов благоустройства
|
|
9 891,8
|
-
|
-
|
9 891,8
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
1 198,0
|
-
|
-
|
1 198,0
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
2 016,3
|
-
|
-
|
2 016,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
2 123,2
|
-
|
-
|
2 123,2
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
2 233,6
|
-
|
-
|
2 233,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
2 320,7
|
-
|
-
|
2 320,7
|
-
|
|
1.4
|
Задача 1.4. Содержание
мест захоронения
|
|
269,1
|
-
|
-
|
269,1
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
62,4
|
-
|
-
|
62,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
65,7
|
-
|
-
|
65,7
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
69,1
|
-
|
-
|
69,1
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
71,8
|
-
|
-
|
71,8
|
-
|
|
1.5
|
Задача 1.5 Обеспечение
освещенности дорог, улиц
|
|
6 205,0
|
-
|
-
|
6 205,0
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
1 005,5
|
-
|
-
|
1 005,5
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
1 205,9
|
-
|
-
|
1 205,9
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
1 269,8
|
-
|
-
|
1 269,8
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
1 335,8
|
-
|
-
|
1 335,8
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
1 387,9
|
-
|
-
|
1 387,9
|
-
|
|
1.6
|
Задача 1.6. Утилизация
биологических отходов
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.7
|
Задача 1.7. Содержание
мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.8
|
Задача 1.8. Содержание и
ремонт дорог и дамб
|
|
7 369,2
|
-
|
-
|
7 369,2
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
871,1
|
-
|
-
|
871,1
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
1 507,1
|
-
|
-
|
1 507,1
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
1 586,9
|
-
|
-
|
1 586,9
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
1 669,5
|
-
|
-
|
1 669,5
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
1 734,6
|
-
|
-
|
1 734,6
|
-
|
|
2
|
Цель 2. Обеспечение
жизнедеятельности населения
|
|
21 621,9
|
-
|
-
|
21 621,9
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
4 064,3
|
-
|
-
|
4 064,3
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
4 072,1
|
-
|
-
|
4 072,1
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
4 287,9
|
-
|
-
|
4 287,9
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
4 510,9
|
-
|
-
|
4 510,9
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
4 686,8
|
-
|
-
|
4 686,8
|
-
|
|
2.1
|
Задача 2.1. Внедрение
принципов самоуправления жилищным фондом
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2
|
Задача 2.2. Содержание
деревянного жилищного фонда
|
|
10 950,1
|
-
|
-
|
10 950,1
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
2 061,5
|
-
|
-
|
2 061,5
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
2 061,5
|
-
|
-
|
2 061,5
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
2 170,8
|
-
|
-
|
2 170,8
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
2 283,7
|
-
|
-
|
2 283,7
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
2 372,7
|
-
|
-
|
2 372,7
|
-
|
|
2.3
|
Задача 2.3. Содержание
социально-значимых объектов
|
|
9 746,5
|
-
|
-
|
9 746,5
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
1 834,9
|
-
|
-
|
1 834,9
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
1 834,9
|
-
|
-
|
1 834,9
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
1 932,1
|
-
|
-
|
1 932,1
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
2 032,6
|
-
|
-
|
2 032,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
2 111,9
|
-
|
-
|
2 111,9
|
-
|
|
2.4
|
Задача 2.4. Содержание
объектов пожарной безопасности
|
|
925,3
|
-
|
-
|
925,3
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
167,9
|
-
|
-
|
167,9
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
175,7
|
-
|
-
|
175,7
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
185,0
|
-
|
-
|
185,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
194,6
|
-
|
-
|
194,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
202,2
|
-
|
-
|
202,2
|
-
|
|
2.5
|
Задача 2.5. Развитие
адресного хозяйства
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
Цель 3. Осуществление
контрольных и надзорных функций
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.1
|
Задача 3.1. Осуществление
контроля за целевым использованием земель
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
Цель 4. Повышение
доступности населения к качественным товарам и услугам
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.1
|
Задача 4.1. Организация
весенне-летней торговли
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.2
|
Задача 4.2. Осуществление
надзора в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5
|
Цель 5. Социальная
поддержка населения
|
|
991,2
|
-
|
-
|
991,2
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
153,0
|
-
|
-
|
153,0
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
194,4
|
-
|
-
|
194,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
204,7
|
-
|
-
|
204,7
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
215,3
|
-
|
-
|
215,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
223,7
|
-
|
-
|
223,7
|
-
|
|
5.1
|
Задача 5.1. Адресная
помощь населению
|
|
991,2
|
-
|
-
|
991,2
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
153,0
|
-
|
-
|
153,0
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
194,4
|
-
|
-
|
194,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
204,7
|
-
|
-
|
204,7
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
215,3
|
-
|
-
|
215,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
223,7
|
-
|
-
|
223,7
|
-
|
|
5.2
|
Задача 5.2. Содействие
занятости населения
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6
|
Цель 6. Организация
спортивных и культурно-массовых мероприятий
|
|
1 164,2
|
-
|
-
|
1 164,2
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
270,0
|
-
|
-
|
270,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
284,3
|
-
|
-
|
284,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
299,1
|
-
|
-
|
299,1
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
310,8
|
-
|
-
|
310,8
|
-
|
|
6.1
|
Задача 6.1. Организация
культурных мероприятий
|
|
1 164,2
|
-
|
-
|
1 164,2
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
270,0
|
-
|
-
|
270,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
284,3
|
-
|
-
|
284,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
299,1
|
-
|
-
|
299,1
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
310,8
|
-
|
-
|
310,8
|
-
|
|
6.2
|
Задача 6.2. Организация
спортивных мероприятий
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6.3
|
Задача 6.3. Организация
общественных мероприятий
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7
|
Цель 7. Повышение
эффективности работы Управления и МКУ
|
|
68 366,8
|
-
|
-
|
68 366,8
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
13 226,9
|
-
|
-
|
13 226,9
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
12 788,4
|
-
|
-
|
12 788,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
13 466,2
|
-
|
-
|
13 466,2
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
14 166,4
|
-
|
-
|
14 166,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
14 718,9
|
-
|
-
|
14 718,9
|
-
|
|
7.1
|
Задача 7.1. Обеспечение
деятельности Управления
|
|
7 458,72
|
-
|
-
|
7 458,72
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
1 346,3
|
-
|
-
|
1 346,3
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
1 417,6
|
-
|
-
|
1 417,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
1 492,8
|
-
|
-
|
1 492,8
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
1 570,4
|
-
|
-
|
1 570,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
1 631,6
|
-
|
-
|
1 631,6
|
-
|
|
7.2
|
Задача 7.2. Обеспечение
деятельности МКУ
|
|
60 908,1
|
-
|
-
|
60 908,1
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
11 880,6
|
-
|
-
|
11 880,6
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
11 370,8
|
-
|
-
|
11 370,8
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
11 973,4
|
-
|
-
|
11 973,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
12 596,0
|
-
|
-
|
12 596,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
13 087,3
|
-
|
-
|
13 087,3
|
-
|
|
|
ВСЕГО
|
|
127 778,3
|
-
|
-
|
127 778,3
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
23 218,2
|
-
|
-
|
23 218,2
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
24 250,2
|
-
|
-
|
24 250,2
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
25 535,5
|
-
|
-
|
25 535,5
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
26 863,3
|
-
|
-
|
26 863,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
27 911,0
|
-
|
-
|
27 911,0
|
-
|
|
Направление 6. Обеспечение исполнения
деятельности Администрации Тулагино-Кильдямского наслега
|
1
|
Цель 1. Повышение
комфортности проживания населения (благоустройство территории)
|
|
34 083,0
|
-
|
-
|
34 083,0
|
-
|
Администрация
Тулагино-Кильдямского наслега
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
6 258,2
|
-
|
-
|
6 258,2
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
6 453,3
|
-
|
-
|
6 453,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
6 795,3
|
-
|
-
|
6 795,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
7 148,7
|
-
|
-
|
7 148,7
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
7 427,5
|
-
|
-
|
7 427,5
|
-
|
|
1.1
|
Задача 1.1. Обеспечение
сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
|
|
1 089,7
|
-
|
-
|
1 089,7
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
195,3
|
-
|
-
|
195,3
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
207,4
|
-
|
-
|
207,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
218,4
|
-
|
-
|
218,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
229,8
|
-
|
-
|
229,8
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
238,7
|
-
|
-
|
238,7
|
-
|
|
1.2
|
Задача 1.2. Обеспечение
санитарного порядка и уборки территории
|
|
13 453,2
|
-
|
-
|
13 453,2
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
2 278,4
|
-
|
-
|
2 278,4
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
2 591,7
|
-
|
-
|
2 591,7
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
2 729,1
|
-
|
-
|
2 729,1
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
2 871,0
|
-
|
-
|
2 871,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
2 983,0
|
-
|
-
|
2 983,0
|
-
|
|
1.3
|
Задача 1.3. Обеспечение
функционирования объектов благоустройства
|
|
4 143,5
|
-
|
-
|
4 143,5
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
741,6
|
-
|
-
|
741,6
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
789,0
|
-
|
-
|
789,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
830,8
|
-
|
-
|
830,8
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
874,0
|
-
|
-
|
874,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
908,1
|
-
|
-
|
908,1
|
-
|
|
1.4
|
Задача 1.4. Содержание
мест захоронения
|
|
1 803,0
|
-
|
-
|
1 803,0
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
435,0
|
-
|
-
|
435,0
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
317,3
|
-
|
-
|
317,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
334,1
|
-
|
-
|
334,1
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
351,5
|
-
|
-
|
351,5
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
365,2
|
-
|
-
|
365,2
|
-
|
|
1.5
|
Задача 1.5 Обеспечение
освещенности дорог, улиц
|
|
7 757,2
|
-
|
-
|
7 757,2
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
1 301,2
|
-
|
-
|
1 301,2
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
1 497,3
|
-
|
-
|
1 497,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
1 576,7
|
-
|
-
|
1 576,7
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
1 658,6
|
-
|
-
|
1 658,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
1 723,3
|
-
|
-
|
1 723,3
|
-
|
|
1.6
|
Задача 1.6. Утилизация
биологических отходов
|
|
37,4
|
-
|
-
|
37,4
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
37,4
|
-
|
-
|
37,4
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.7
|
Задача 1.7. Содержание мест
вывоза твердых и жидких бытовых отходов
|
|
347,2
|
-
|
-
|
347,2
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
347,2
|
-
|
-
|
347,2
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.8
|
Задача 1.8. Содержание и
ремонт дорог и дамб
|
|
5 451,8
|
-
|
-
|
5 451,8
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
922,0
|
-
|
-
|
922,0
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
1 050,6
|
-
|
-
|
1 050,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
1 106,3
|
-
|
-
|
1 106,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
1 163,8
|
-
|
-
|
1 163,8
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
1 209,2
|
-
|
-
|
1 209,2
|
-
|
|
2
|
Цель 2. Обеспечение
жизнедеятельности населения
|
|
22 400,6
|
-
|
-
|
22 400,6
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
4 208,7
|
-
|
-
|
4 208,7
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
4 219,2
|
-
|
-
|
4 219,2
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
4 442,8
|
-
|
-
|
4 442,8
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
4 673,8
|
-
|
-
|
4 673,8
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
4 856,1
|
-
|
-
|
4 856,1
|
-
|
|
2.1
|
Задача 2.1. Внедрение
принципов самоуправления жилищным фондом
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2
|
Задача 2.2. Содержание
деревянного жилищного фонда
|
|
4 058,1
|
-
|
-
|
4 058,1
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
764,0
|
-
|
-
|
764,0
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
764,0
|
-
|
-
|
764,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
804,5
|
-
|
-
|
804,5
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
846,3
|
-
|
-
|
846,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
879,3
|
-
|
-
|
879,3
|
-
|
|
2.3
|
Задача 2.3. Содержание
социально-значимых объектов
|
|
14 871,2
|
-
|
-
|
14 871,2
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
2 799,7
|
-
|
-
|
2 799,7
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
2 799,7
|
-
|
-
|
2 799,7
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
2 948,1
|
-
|
-
|
2 948,1
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
3 101,4
|
-
|
-
|
3 101,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
3 222,3
|
-
|
-
|
3 222,3
|
-
|
|
2.4
|
Задача 2.4. Содержание
объектов пожарной безопасности
|
|
3 471,3
|
-
|
-
|
3 471,3
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
645,0
|
-
|
-
|
645,0
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
655,5
|
-
|
-
|
655,5
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
690,2
|
-
|
-
|
690,2
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
726,1
|
-
|
-
|
726,1
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
754,4
|
-
|
-
|
754,4
|
-
|
|
2.5
|
Задача 2.5. Развитие
адресного хозяйства
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
Цель 3. Осуществление
контрольных и надзорных функций
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.1
|
Задача 3.1. Осуществление
контроля за целевым использованием земель
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
Цель 4. Повышение
доступности населения к качественным товарам и услугам
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.1
|
Задача 4.1. Организация
весенне-летней торговли
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.2
|
Задача 4.2. Осуществление
надзора в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5
|
Цель 5. Социальная
поддержка населения
|
|
2 377,9
|
-
|
-
|
2 377,9
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
360,0
|
-
|
-
|
360,0
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
468,0
|
-
|
-
|
468,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
492,8
|
-
|
-
|
492,8
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
518,4
|
-
|
-
|
518,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
538,6
|
-
|
-
|
538,6
|
-
|
|
5.1
|
Задача 5.1. Адресная
помощь населению
|
|
2 377,9
|
-
|
-
|
2 377,9
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
360,0
|
-
|
-
|
360,0
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
468,0
|
-
|
-
|
468,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
492,8
|
-
|
-
|
492,8
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
518,4
|
-
|
-
|
518,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
538,6
|
-
|
-
|
538,6
|
-
|
|
5.2
|
Задача 5.2. Содействие
занятости населения
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6
|
Цель 6. Организация
спортивных и культурно-массовых мероприятий
|
|
1 470,3
|
-
|
-
|
700,1
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
341,0
|
-
|
-
|
341,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
359,1
|
-
|
-
|
359,1
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
377,7
|
-
|
-
|
377,7
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
392,5
|
-
|
-
|
392,5
|
-
|
|
6.1
|
Задача 6.1. Организация
культурных мероприятий
|
|
1 060,7
|
-
|
-
|
1 060,7
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
246,0
|
-
|
-
|
246,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
259,0
|
-
|
-
|
259,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
272,5
|
-
|
-
|
272,5
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
283,1
|
-
|
-
|
283,1
|
-
|
|
6.2
|
Задача 6.2. Организация
спортивных мероприятий
|
|
107,8
|
-
|
-
|
107,8
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
25,0
|
-
|
-
|
25,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
26,3
|
-
|
-
|
26,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
27,7
|
-
|
-
|
27,7
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
28,8
|
-
|
-
|
28,8
|
-
|
|
6.3
|
Задача 6.3. Организация
общественных мероприятий
|
|
301,8
|
-
|
-
|
301,8
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
70,0
|
-
|
-
|
70,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
73,7
|
-
|
-
|
73,7
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
77,5
|
-
|
-
|
77,5
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
80,6
|
-
|
-
|
80,6
|
-
|
|
7
|
Цель 7. Повышение
эффективности работы Управления и МКУ
|
|
64 729,1
|
-
|
-
|
64 729,1
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
12 393,1
|
-
|
-
|
12 393,1
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
12 138,1
|
-
|
-
|
12 138,1
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
12 781,4
|
-
|
-
|
12 781,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
13 446,1
|
-
|
-
|
13 446,1
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
13 970,4
|
-
|
-
|
13 970,4
|
-
|
|
7.1
|
Задача 7.1. Обеспечение
деятельности Управления
|
|
7 874,1
|
-
|
-
|
7 874,1
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
1 599,3
|
-
|
-
|
1 599,3
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
1 455,3
|
-
|
-
|
1 455,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
1 532,4
|
-
|
-
|
1 532,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
1 612,1
|
-
|
-
|
1 612,1
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
1 675,0
|
-
|
-
|
1 675,0
|
-
|
|
7.2
|
Задача 7.2. Обеспечение
деятельности МКУ
|
|
56 854,98
|
-
|
-
|
56 854,98
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
10 793,8
|
-
|
-
|
10 793,8
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
10 682,8
|
-
|
-
|
10 682,8
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
11 249,0
|
-
|
-
|
11 249,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
11 833,9
|
-
|
-
|
11 833,9
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
12 295,5
|
-
|
-
|
12 295,5
|
-
|
|
|
ВСЕГО
|
|
125 060,9
|
-
|
-
|
125 060,9
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
23 220,0
|
-
|
-
|
23 220,0
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
23 619,6
|
-
|
-
|
23 619,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
24 871,4
|
-
|
-
|
24 871,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
26 164,7
|
-
|
-
|
26 164,7
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
27 185,2
|
-
|
-
|
27 185,2
|
-
|
|
Направление 7. Обеспечение исполнения
деятельности Администрации Хатасского наслега
|
1
|
Цель 1. Повышение
комфортности проживания населения (благоустройство территории)
|
|
33 721,0
|
-
|
-
|
33 721,0
|
-
|
Администрация Хатасского
наслега
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
6 689,1
|
-
|
-
|
6 689,1
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
6 269,4
|
-
|
-
|
6 269,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
6 601,7
|
-
|
-
|
6 601,7
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
6 945,0
|
-
|
-
|
6 945,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
7 215,8
|
-
|
-
|
7 215,8
|
-
|
|
1.1
|
Задача 1.1. Обеспечение
сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
|
|
567,9
|
-
|
-
|
567,9
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
154,9
|
-
|
-
|
154,9
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
95,8
|
-
|
-
|
95,8
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
100,9
|
-
|
-
|
100,9
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
106,1
|
-
|
-
|
106,1
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
110,2
|
-
|
-
|
110,2
|
-
|
|
1.2
|
Задача 1.2. Обеспечение
санитарного порядка и уборки территории
|
|
17 513,5
|
-
|
-
|
17 513,5
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
3 535,8
|
-
|
-
|
3 535,8
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
3 241,8
|
-
|
-
|
3 241,8
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
3 413,6
|
-
|
-
|
3 413,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
3 591,1
|
-
|
-
|
3 591,1
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
3 731,2
|
-
|
-
|
3 731,2
|
-
|
|
1.3
|
Задача 1.3. Обеспечение
функционирования объектов благоустройства
|
|
4 039,3
|
-
|
-
|
4 039,3
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
1 188,3
|
-
|
-
|
1 188,3
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
661,2
|
-
|
-
|
661,2
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
696,3
|
-
|
-
|
696,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
732,5
|
-
|
-
|
732,5
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
761,0
|
-
|
-
|
761,0
|
-
|
|
1.4
|
Задача 1.4. Содержание
мест захоронения
|
|
990,8
|
-
|
-
|
990,8
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
138,8
|
-
|
-
|
138,8
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
197,6
|
-
|
-
|
197,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
208,1
|
-
|
-
|
208,1
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
218,9
|
-
|
-
|
218,9
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
227,4
|
-
|
-
|
227,4
|
-
|
|
1.5
|
Задача 1.5 Обеспечение
освещенности дорог, улиц
|
|
6 858,2
|
-
|
-
|
6 858,2
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
1 393,8
|
-
|
-
|
1 393,8
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
1 267,3
|
-
|
-
|
1 267,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
1 334,5
|
-
|
-
|
1 334,5
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
1 403,9
|
-
|
-
|
1 403,9
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
1 458,6
|
-
|
-
|
1 458,6
|
-
|
|
1.6
|
Задача 1.6. Утилизация
биологических отходов
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.7
|
Задача 1.7. Содержание
мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.8
|
Задача 1.8. Содержание и
ремонт дорог и дамб
|
|
3 751,3
|
-
|
-
|
3 751,3
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
277,5
|
-
|
-
|
277,5
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
805,7
|
-
|
-
|
805,7
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
848,4
|
-
|
-
|
848,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
892,5
|
-
|
-
|
892,5
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
927,3
|
-
|
-
|
927,3
|
-
|
|
2
|
Цель 2. Обеспечение
жизнедеятельности населения
|
|
22 740,1
|
-
|
-
|
22 740,1
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
4 266,8
|
-
|
-
|
4 266,8
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
4 284,5
|
-
|
-
|
4 284,5
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
4 511,5
|
-
|
-
|
4 511,5
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
4 746,1
|
-
|
-
|
4 746,1
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
4 931,2
|
-
|
-
|
4 931,2
|
-
|
|
2.1
|
Задача 2.1. Внедрение
принципов самоуправления жилищным фондом
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2
|
Задача 2.2. Содержание
деревянного жилищного фонда
|
|
9 186,4
|
-
|
-
|
9 186,4
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
1 729,5
|
-
|
-
|
1 729,5
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
1 729,5
|
-
|
-
|
1 729,5
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
1 821,1
|
-
|
-
|
1 821,1
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
1 915,8
|
-
|
-
|
1 915,8
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
1 990,5
|
-
|
-
|
1 990,5
|
-
|
|
2.3
|
Задача 2.3. Содержание
социально-значимых объектов
|
|
12 430,1
|
-
|
-
|
12 430,1
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
2 340,7
|
-
|
-
|
2 340,7
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
2 340,0
|
-
|
-
|
2 340,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
2 464,0
|
-
|
-
|
2 464,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
2 592,1
|
-
|
-
|
2 592,1
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
2 693,2
|
-
|
-
|
2 693,2
|
-
|
|
2.4
|
Задача 2.4. Содержание
объектов пожарной безопасности
|
|
1 123,6
|
-
|
-
|
1 123,6
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
196,6
|
-
|
-
|
196,6
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
215,0
|
-
|
-
|
215,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
226,4
|
-
|
-
|
226,4
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
238,2
|
-
|
-
|
238,2
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
247,5
|
-
|
-
|
247,5
|
-
|
|
2.5
|
Задача 2.5. Развитие
адресного хозяйства
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
Цель 3. Осуществление
контрольных и надзорных функций
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.1
|
Задача 3.1. Осуществление
контроля за целевым использованием земель
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
Цель 4. Повышение
доступности населения к качественным товарам и услугам
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
|
4.1
|
Задача 4.1. Организация
весенне-летней торговли
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.2
|
Задача 4.2. Осуществление
надзора в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5
|
Цель 5. Социальная
поддержка населения
|
|
4 671,3
|
-
|
-
|
4 671,3
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
788,3
|
-
|
-
|
788,3
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
900,6
|
-
|
-
|
900,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
948,3
|
-
|
-
|
948,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
997,6
|
-
|
-
|
997,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
1 036,5
|
-
|
-
|
1 036,5
|
-
|
|
5.1
|
Задача 5.1. Адресная
помощь населению
|
|
4 671,3
|
-
|
-
|
4 671,3
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
788,3
|
-
|
-
|
788,3
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
900,6
|
-
|
-
|
900,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
948,3
|
-
|
-
|
948,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
997,6
|
-
|
-
|
997,6
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
1 036,5
|
-
|
-
|
1 036,5
|
-
|
|
5.2
|
Задача 5.2. Содействие
занятости населения
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6
|
Цель 6. Организация
спортивных и культурно-массовых мероприятий
|
|
1 612,6
|
-
|
-
|
1 612,6
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
374,0
|
-
|
-
|
374,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
393,8
|
-
|
-
|
393,8
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
414,3
|
-
|
-
|
414,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
430,5
|
-
|
-
|
430,5
|
-
|
|
6.1
|
Задача 6.1. Организация
культурных мероприятий
|
|
1 612,6
|
-
|
-
|
1 612,6
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
374,0
|
-
|
-
|
374,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
393,8
|
-
|
-
|
393,8
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
414,3
|
-
|
-
|
414,3
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
430,5
|
-
|
-
|
430,5
|
-
|
|
6.2
|
Задача 6.2. Организация
спортивных мероприятий
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6.3
|
Задача 6.3. Организация
общественных мероприятий
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7
|
Цель 7. Повышение
эффективности работы Управления и МКУ
|
|
76 282,1
|
-
|
-
|
76 282,1
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
14 073,5
|
-
|
-
|
14 073,5
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
14 427,8
|
-
|
-
|
14 427,8
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
15 192,5
|
-
|
-
|
15 192,5
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
15 982,5
|
-
|
-
|
15 982,5
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
16 605,8
|
-
|
-
|
16 605,8
|
-
|
|
7.1
|
Задача 7.1. Обеспечение
деятельности Управления
|
|
7 830,3
|
-
|
-
|
7 830,3
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
1 608,5
|
-
|
-
|
1 608,5
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
1 443,0
|
-
|
-
|
1 443,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
1 519,5
|
-
|
-
|
1 519,5
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
1 598,5
|
-
|
-
|
1 598,5
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
1 660,8
|
-
|
-
|
1 660,8
|
-
|
|
7.2
|
Задача 7.2. Обеспечение
деятельности МКУ
|
|
68 451,8
|
-
|
-
|
68 451,8
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
12 465,0
|
-
|
-
|
12 465,0
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
12 984,8
|
-
|
-
|
12 984,8
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
13 673,0
|
-
|
-
|
13 673,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
14 384,0
|
-
|
-
|
14 384,0
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
14 945,0
|
-
|
-
|
14 945,0
|
-
|
|
|
ВСЕГО
|
|
139 027,0
|
-
|
-
|
139 027,0
|
-
|
|
|
Отчетный 2015 год
|
|
25 817,7
|
-
|
-
|
25 817,7
|
-
|
|
|
Текущий период 2016 год
|
|
26 256,2
|
-
|
-
|
26 256,2
|
-
|
|
|
Плановый период 2017 год
|
|
27 647,8
|
-
|
-
|
27 647,8
|
-
|
|
|
Плановый период 2018 год
|
|
29 085,5
|
-
|
-
|
29 085,5
|
-
|
|
|
Плановый период 2019 год
|
|
30 219,8
|
-
|
-
|
30 219,8
|
-
|
|
Читайте также
|