Расширенный поиск

Постановление Окружной администрации города Якутска Республики Саха (Якутия) от 22.12.2016 № 354п

ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ЯКУТСКА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 22.12.2016 г. № 354п

 

 

О внесении изменения в постановление Окружной администрации города Якутска от 30 октября 2014 года № 294 п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение исполнения деятельности пригородных территорий города Якутска» на 2015-2019 годы»

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом городского округа «город Якутск»:

1.  Внести в постановление Окружной администрации города Якутска от 30 октября 2014 года № 294п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение исполнения деятельности пригородных территорий города Якутска на 2015-2019 годы» изменение, изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению администрации микрорайона Кангалассы (В.И. Жилина), Управлению администрации села Маган (О.С. Александрова), Управлению администрации микрорайона Марха (М.М. Юмаев), Управлению администрации села Пригородный (П.И. Ильдеркин), Управлению администрации села Табага (Е.Н. Служеникина), Управлению администрации Тулагино-Кильдямского наслега (А.И. Лебедев), Управлению администрации Хатасского наслега (П.А. Козлова) обеспечить контроль над целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

3. Департаменту по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям (Р.В. Тимофеев) опубликовать настоящее постановление в газете «Эхо столицы» и разместить на официальном сайте Окружной администрации города Якутска www.якутск.рф.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа «город Якутск» П.С. Ефремова.

 

 

 

Глава                                                                                              А.С. Николаев

 

 

 

Приложение

к постановлению

Окружной администрации г.Якутска

от 22.12.2016 г. N 354п

 

 

Паспорт ведомственной целевой программы

«Обеспечение исполнения деятельности пригородных территорий города Якутска на 2015-2019 годы»


1. Наименование программы

Ведомственная целевая «Обеспечение исполнения деятельности пригородных территорий города Якутска на 2015-2019 годы» (далее - Программа)

2. Заказчик

Окружная администрация города Якутска

3. Ответственный исполнитель

Департамент экономики Окружной администрации города Якутска

4. Соисполнители

- Управление администрации микрорайона Кангалассы Окружной администрации города Якутска;

- Управление администрации села Маган Окружной администрации города Якутска;

- Управление администрации микрорайона Марха Окружной администрации города Якутска;

- Управление администрации села Пригородный Окружной администрации города Якутска;

- Управление администрации села Табага Окружной администрации города Якутска

- Управление администрации Тулагино-Кильдямского наслега Окружной администрации города Якутска;

- Управление администрации Хатасского наслега Окружной администрации города Якутска.

5. Основные цели

1) повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории);

2) обеспечение жизнедеятельности населения;

3) осуществление контрольных и надзорных функций;

4) повышение доступности населения к качественным товарам и услугам;

5) социальная поддержка населения;

6) организация спортивных и культурно-массовых мероприятий;

7) повышение эффективности работы Управлений и МКУ пригородных территорий.

6. Основные задачи программы

- обеспечение сохранности зеленых насаждений;

- обеспечение санитарного порядка и уборка территории;

- обеспечение функционирования объектов благоустройства;

- содержание мест захоронения;

- обеспечение освещенности дорог, улиц;

- утилизация биологических отходов;

- содержание и ремонт дорог и дамб;

- внедрение принципов самоуправления жилищным фондом;

- содержание деревянного жилищного фонда;

- содержание социально-значимых объектов;

- содержание объектов пожарной безопасности;

- развитие адресного хозяйства;

- осуществление контроля за целевым использованием земель;

- организация весенне-летней торговли;

- осуществление надзора в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания

- адресная помощь населению;

- содействие занятости населения;

- организация культурных мероприятий;

- организация спортивных мероприятий;

- организация общественных мероприятий;

- обеспечение деятельности Управления пригородных территорий;

- обеспечение деятельности МКУ пригородных территорий.

7. Объем и источники финансирования, в том числе по годам реализации

Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета городского округа «город Якутск» на 2015-2019 гг. составит – 805 300,4 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 151 050,7 тыс. руб.;

2016 год – 151 737,8 тыс. руб.;

2017 год – 159 892,8 тыс. руб.;

2018 год – 168 207,2 тыс. руб.;

2019 год – 174 766,7 тыс. руб.

8. Ожидаемые конечные результаты реализации

В процессе реализации программы планируется достичь следующих результатов:

- повышение уровня благоустройства территории;

- улучшение состояния внутрипоселковых дорог за счет проведения текущего ремонта (грейдирования и отсыпки);

- увеличение доли устраненных предписаний за счет улучшения работы по экологическому и земельному контролю;

- улучшение работы Управлений и МКУ пригородных территорий, путем оценивания через краудсорсинговый интернет-портал Oneclick Yakutsk

- увеличение доли населения, принимающего участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях.

 

Введение

 

Якутск - самый крупный и старейший город в Якутии, один из старейших городов Сибири. Крупнейший по численности населения город и административный, индустриальный, культурный, финансовый и научный центр северо-востока России.

В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2008 года 641-З N 177-IV «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об установлении границ территорий и о наделении статусом городского округа муниципальных образований Республики Саха (Якутия)» город Якутск разделен на 8 административных округов, кроме того, в состав городского округа входит семь пригородных территорий: микрорайон Кангалассы, село Маган, микрорайон Марха, село Пригородный, село Табага, Тулагино-Кильдямский наслег, Хатасский наслег.

Администрации пригородных территорий в пределах своих полномочий эффективно решают вопросы местного значения по управлению инфраструктурой принадлежащих им территорий, сохранению положительной динамики основных показателей социально-экономического развития и повышению качества жизни населения.

 

 

I. Нормативно-правовое обеспечение

 

Ведомственная целевая программа составлена в соответствии с действующим законодательством и следующими нормативными - правовыми актами:

1.                Бюджетным кодексом Российский Федерации;

2.                Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3.      Протоколом совещания у главы городского округа «город Якутск» по рассмотрению итогов актуализации муниципальных программ городского округа «город Якутск» от 17 сентября 2014 года № ПР-ГЛ-152;

4.      Перечнем ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа «город Якутск», утвержденным распоряжением Окружной администрации города Якутска от 06 августа 2014 года № 1245р.

 

II. Характеристика текущей ситуации

 

Анализ социально-экономического положения и потребностей в городском округе «город Якутск» показал, что наиболее острыми проблемами в развитии пригородных территорий городского округа «город Якутск» по-прежнему остаются проблемы, связанные с повышением комфортности проживания населения, обеспечением противопожарной безопасности населения, социальной поддержкой населения, организацией спортивных и культурно-массовых мероприятий, улучшением работы административных территорий городского округа «город Якутск».

Для решения данных вопросов и дальнейшего планирования развития территорий Администрации пригородов осуществляют постоянный контроль за санитарным состоянием жилого фонда и за качественным обслуживанием управляющих компаний.

Также ежегодно составляются планы по подготовке к отопительному сезону (сбор данных с управляющих компаний (УК), товариществ собственников жилья (ТСЖ) и контроль за их выполнением), формируется пакет документов на капитальный ремонт, составляется план работы по пожарной безопасности на территории округа с выполнением противопожарных мероприятий совместно с управляющими компаниями и товариществами собственников жилья.

Администрации всячески содействует созданию товариществ собственников жилья и оказывают методическую, консультативную, информационную помощь инициативным группам собственников помещений по вопросам создания, проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, в которых имеются муниципальные помещения, по выбору способа управления многоквартирными домами.

Для повышения уровня культурного развития, популяризации занятий физической культурой и спортом ежегодно Администрациями проводятся культурные, спортивные мероприятия, кроме того привлекаются образовательные учреждения, трудовые коллективы, общественные организации, население, тем самым увеличивая охват численности населения. За счет средств, выделенных в рамках программы, проводятся спартакиады, соревнования для детей, трудовых коллективов и ветеранов.

По благоустройству и озеленению пригородных территорий также наблюдается тенденция к улучшению ситуации. Это связано с тем, что ежегодно в рамках программы выделяются средства на озеленение и приведение в надлежащий вид территории пригородов.

Для улучшения условий жизни малоимущим и многодетным семьям оказывается социальная поддержка в виде адресной материальной помощи и других мероприятий.

Выполнение всех целей и задач ведомственной целевой программы приводит к улучшению качества жизни жителей города Якутска.

 

III. Цели и задачи программы

 

Ведомственная целевая программа представляет собой 7 направлений (по каждому пригороду), взаимосвязанных по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечня мероприятий, направленных на обеспечение выполнения поставленных целей.

Для достижения основной стратегической цели программы определено 7 целей по различным сферам деятельности.

 

Цель 1. Повышение комфортности проживания населения

 

  Цель направлена на совершенствование деятельности администрации по эффективному решению вопросов в сфере благоустройства и решению следующих задач:

- обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории;

- обеспечение санитарного порядка и уборка территории;

- обеспечение функционирования объектов благоустройства;

- содержание мест захоронения;

- обеспечение освещенности дорог, улиц;

- утилизация биологических отходов;

- содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов;

- содержание и ремонт дорог и дамб.

 

Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения

 

Цель направлена на обеспечение равных условий для деятельности УК и ТСЖ, выявление состояния жилищного фонда округа, целесообразности его дальнейшего использования и необходимых мерах по приведению жилищного фонда в состояние пригодное для эксплуатации и обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории округа в пределах своих полномочий

Для решения данной цели необходимо решить следующие задачи:

- внедрение принципов самоуправления жилищным фондом;

- содержание деревянного жилищного фонда;

- содержание социально-значимых объектов;

- содержание объектов пожарной безопасности;

- развитие адресного хозяйства.

 

Цель 3. Осуществление контрольных и надзорных функций

 

Цель направлена на то, чтобы Администрации пригородных территорий в рамках своих полномочий осуществляли контроль за целевым использованием земель на территории пригородов в соответствии со статьей 7 Земельного кодекса Российской Федерации.

 

Цель 4. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам

 

Цель направлена на выявление недостатков и нарушений законодательства о защите прав потребителей, правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также осуществления организации и проведения аукционов по продаже права на размещение объектов весенне-летней мелкорозничной торговли и пунктов общественного питания. Основной задачей является организация весенне-летней торговли.

 

Цель 5. Социальная поддержка населения

 

Цель направлена на социальную защиту малоимущих многодетных семей и регулирует порядок выплаты пособий, а также предоставления столичного пособия семьям, имеющим 4-х и более детей. В рамках данной цели предполагается назначение адресной помощи населению.

 

Цель 6. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий

 

Цель направлена на организацию работы по развитию и возрождению исторических, национальных и культурных традиций, на создание условий для развития на территории пригородов массового спорта и работы общественных объединений.

В рамках данной цели предполагается решение следующих задач:

- организация культурных мероприятий;

- организация спортивных мероприятий;

- организация общественных мероприятий.

 

Цель 7. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа

 

В рамках данной цели планируется оценить взаимодействие Администраций пригородных территорий с населением путем мониторинга количества удовлетворенных обращений граждан, поступивших через краудсорсинговый интернет-портал Oneclick Yakutsk, а также эффективное управление территорией, исполнение возложенных полномочий.

 

 

 

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе «Обеспечение исполнения деятельности пригородных территорий города Якутска на 2015-2019 годы»

 

 

Система программных мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение исполнения деятельности пригородных территорий города Якутска на 2015-2019 годы»

 

тыс. руб.


№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки реализации

 Всего финансовых средств

 в том числе по источникам финансирования

Ответственный исполнитель/соисполнитель программы

 Федеральный бюджет

 Бюджет РС (Я)

 Бюджет ГО "город Якутск"

 Внебюджетные источники

 

ВСЕГО

2015-2019

  805 300,4

    - 

   - 

  805 300,4

     - 

Департамент экономики ОА г. Якутска

 

Отчетный 2015 год

  151 050,7

    - 

   - 

  151 050,7

     - 

 

Текущий период 2016 год

  151 737,8

    - 

   - 

  151 737,8

     - 

 

Плановый период 2017 год

  159 780,0

    - 

   - 

  159 780,0

     - 

 

Плановый период 2018 год

  168 088,6

    - 

   - 

  168 088,6

     - 

 

Плановый период 2019 год

  174 643,4

    - 

   - 

  174 643,4

     - 

Направление 1. Обеспечение исполнения деятельности Администрации микрорайона Кангалассы

1

Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)

 

  22 150,4

    - 

   - 

  22 150,4

     - 

Администрация микрорайона Кангалассы

 

Отчетный 2015 год

 

  3 929,3

    - 

   - 

  3 929,3

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  4 226,0

    - 

   - 

  4 226,0

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  4 449,9

    - 

   - 

  4 449,9

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  4 681,3

    - 

   - 

  4 681,3

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  4 863,9

    - 

   - 

  4 863,9

    - 

 

1.1

Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории

 

   506,4

    - 

   - 

   506,4

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

   126,9

    - 

   - 

   126,9

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    88,0

    - 

   - 

    88,0

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    92,7

    - 

   - 

    92,7

 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    97,5

    - 

   - 

    97,5

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   101,3

    - 

   - 

   101,3

    - 

 

1.2

Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории

 

  11 911,1

    - 

   - 

  11 911,1

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  2 371,1

    - 

   - 

  2 371,1

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  2 212,6

    - 

   - 

  2 212,6

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  2 329,9

    - 

   - 

  2 329,9

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  2 451,0

    - 

   - 

  2 451,0

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  2 546,6

    - 

   - 

  2 546,6

    - 

 

1.3

Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства

 

  1 363,0

    - 

   - 

  1 363,0

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

   153,7

    - 

   - 

   153,7

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   280,5

    - 

   - 

   280,5

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   295,3

    - 

   - 

   295,3

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   310,7

    - 

   - 

   310,7

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   322,8

    - 

   - 

   322,8

    - 

 

1.4

Задача 1.4. Содержание мест захоронения

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

1.5

Задача 1.5 Обеспечение освещенности дорог, улиц

 

  5 054,2

    - 

   - 

  5 054,2

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

   775,3

    - 

   - 

   775,3

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   992,4

    - 

   - 

   992,4

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  1 045,0

    - 

   - 

  1 045,0

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  1 099,3

    - 

   - 

  1 099,3

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  1 142,2

    - 

   - 

  1 142,2

    - 

 

1.6

Задача 1.6. Утилизация биологических отходов

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    -  

   - 

    - 

    - 

 

1.7

Задача 1.7. Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

1.8

Задача 1.8. Содержание и ремонт дорог и дамб

 

  3 315,7

    - 

   - 

  3 315,7

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

   502,3

    - 

   - 

   502,3

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   652,5

    - 

   - 

   652,5

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   687,1

    - 

   - 

   687,1

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   722,8

    - 

   - 

   722,8

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   751,0

    - 

   - 

   751,0

    - 

 

2

Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения

 

  16 775,7

    - 

   - 

  16 775,7

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  3 566,6

    - 

   - 

  3 566,6

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  3 014,7

    - 

   - 

  3 014,7

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  3 241,6

    - 

   - 

  3 241,6

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  3 410,2

    - 

   - 

  3 410,2

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  3 542,6

    - 

   - 

  3 542,6

    - 

 

2.1

Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    -  

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

2.2

Задача 2.2. Содержание деревянного жилищного фонда

 

  9 886,6

    - 

   - 

  9 886,6

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  2 660,0

    - 

   - 

  2 660,0

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  1 676,1

    - 

   - 

  1 676,1

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  1 764,9

    - 

   - 

  1 764,9

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  1 856,6

    - 

   - 

  1 856,6

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  1 929,1

    - 

   - 

  1 929,1

    - 

 

2.3

Задача 2.3. Содержание социально-значимых объектов

 

  1 679,9

    - 

   - 

  1 679,9

    - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   340,7

    - 

   - 

   340,7

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   425,8

    - 

   - 

   425,8

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   448,0

    - 

   - 

   448,0

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   465,4

    - 

   - 

   465,4

    - 

 

2.4

Задача 2.4. Содержание объектов пожарной безопасности

 

  5 209,1

    - 

   - 

  5 209,1

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

   906,6

    - 

   - 

   906,6

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   998,0

    -  

   - 

   998,0

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  1 050,9

    - 

   - 

  1 050,9

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  1 105,5

    - 

   - 

  1 105,5

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  1 148,1

    - 

   - 

  1 148,1

    -  

 

2.5

Задача 2.5. Развитие адресного хозяйства

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

3

Цель 3. Осуществление контрольных и надзорных функций

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

3.1

Задача 3.1. Осуществление контроля за целевым использованием земель

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

4

Цель 4. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

 

   - 

    - 

    - 

 

4.1

Задача 4.1. Организация весенне-летней торговли

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

4.2

Задача 4.2. Осуществление надзора в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

5

Цель 5. Социальная поддержка населения

 

    84,5

    - 

   - 

    84,5

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    12,1

    - 

   - 

    12,1

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    16,8

    - 

   - 

    16,8

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    17,7

    - 

   - 

    17,7

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    18,6

    - 

   - 

    18,6

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    19,3

    - 

   - 

    19,3

    - 

 

5.1

Задача 5.1. Адресная помощь населению

 

    84,5

    - 

   - 

    84,5

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    12,1

    - 

   - 

    12,1

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    16,8

    - 

   - 

    16,8

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    17,7

    - 

   - 

    17,7

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    18,6

    - 

   - 

    18,6

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    19,3

    - 

   - 

    19,3

    - 

 

5.2

Задача 5.2. Содействие занятости населения

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

6

Цель 6. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий

 

  1 522,4

    - 

   - 

  1 522,4

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

   241,8

    - 

   - 

   241,8

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   297,0

    - 

   - 

   297,0

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   312,7

    - 

   - 

   312,7

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   329,0

    - 

   - 

   329,0

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   341,8

    - 

   - 

   341,8

    - 

 

6.1

Задача 6.1. Организация культурных мероприятий

 

   517,2

    - 

   - 

   517,2

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    58,0

    - 

   - 

    58,0

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   106,5

    - 

   - 

   106,5

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   112,1

    - 

   - 

   112,1

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   118,0

    - 

   - 

   118,0

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   122,6

    - 

   - 

   122,6

    - 

 

6.2

Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий

 

   316,9

    - 

   - 

   316,9

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    79,8

    - 

   - 

    79,8

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    55,0

    - 

   - 

    55,0

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    57,9

    - 

   - 

    57,9

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    60,9

    - 

   - 

    60,9

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    63,3

    - 

   - 

    63,3

    - 

 

6.3

Задача 6.3. Организация общественных мероприятий

 

   688,2

    - 

   - 

   688,2

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

   104,0

    - 

   - 

   104,0

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   135,5

    - 

   - 

   135,5

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   142,7

    - 

   - 

   142,7

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   150,1

    - 

   - 

   150,1

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   156,0

    - 

   - 

   156,0

    - 

 

7

Цель 7. Повышение эффективности работы Управления и МКУ

 

  57 406,8

    - 

   - 

  57 406,8

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  10 174,5

    - 

   - 

  10 174,5

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  11 003,3

    - 

   - 

  11 003,3

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  11 519,5

    - 

   - 

  11 519,5

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  12 118,5

    - 

   - 

  12 118,5

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  12 591,1

    - 

   - 

  12 591,1

    - 

 

7.1

Задача 7.1. Обеспечение деятельности Управления

 

  7 875,6

    - 

   - 

  7 875,6

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  1 383,8

    - 

   - 

  1 383,8

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  1 505,6

    - 

   - 

  1 505,6

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  1 585,4

    - 

   - 

  1 585,4

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  1 667,9

    - 

   - 

  1 667,9

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  1 732,9

    - 

   - 

  1 732,9

    - 

 

7.2

Задача 7.2. Обеспечение деятельности МКУ

 

  49 531,2

    - 

   - 

  49 531,2

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  8 790,7

    - 

   - 

  8 790,7

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  9 497,7

    - 

   - 

  9 497,7

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  9 934,0

    - 

   - 

  9 934,0

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  10 450,6

    - 

   - 

  10 450,6

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  10 858,2

    - 

   - 

  10 858,2

    - 

 

 

ВСЕГО

 

  56 023,5

    - 

   - 

  56 023,5

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  17 924,3

    - 

   - 

  17 924,3

     - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  18 557,8

    - 

   - 

  18 557,8

     - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  19 541,4

    - 

   - 

  19 541,4

     - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  20 557,6

    - 

   - 

  20 557,6

     - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  21 358,7

    - 

   - 

  21 358,7

     - 

 

Направление 2. Обеспечение исполнения деятельности Администрации села Маган

1

Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)

 

  21 855,2

    - 

   - 

  21 855,2

     - 

Администрация села Маган

 

Отчетный 2015 год

 

  4 095,5

    - 

   - 

  4 095,5

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  4 118,9

    - 

   - 

  4 118,9

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  4 337,2

    - 

   - 

  4 337,2

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  4 562,8

    - 

   - 

  4 562,8

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  4 740,7

    - 

   - 

  4 740,7

    - 

 

1.1

Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории

 

   456,1

    - 

   - 

   456,1

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    85,9

    - 

   - 

    85,9

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    85,9

    - 

   - 

    85,9

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    90,4

    - 

   - 

    90,4

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    95,1

    - 

   - 

    95,1

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    98,8

    - 

   - 

    98,8

    - 

 

1.2

Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории

 

  12 456,9

    - 

   - 

  12 456,9

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  2 191,1

    - 

   - 

  2 191,1

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  2 380,9

    - 

   - 

  2 380,9

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  2 507,1

    - 

   - 

  2 507,1

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  2 637,5

    - 

   - 

  2 637,5

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  2 740,3

    - 

   - 

  2 740,3

    - 

 

1.3

Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства

 

  2 843,7

    - 

   - 

  2 843,7

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

   571,3

    - 

   - 

   571,3

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   527,0

    - 

   - 

   527,0

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   555,0

    - 

   - 

   555,0

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   583,8

    - 

   - 

   583,8

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   606,6

    - 

   - 

   606,6

    - 

 

1.4

Задача 1.4. Содержание мест захоронения

 

   509,9

    - 

   - 

   509,9

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    96,0

    - 

   - 

    96,0

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    96,0

    - 

   - 

    96,0

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   101,1

    - 

   - 

   101,1

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   106,3

    - 

   - 

   106,3

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   110,5

    - 

   - 

   110,5

    - 

 

1.5

Задача 1.5 Обеспечение освещенности дорог, улиц

 

  3 631,7

    - 

   - 

  3 631,7

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

   796,2

    - 

   - 

   796,2

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   657,6

    - 

   - 

   657,6

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   692,5

    - 

   - 

   692,5

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   728,5

    - 

   - 

   728,5

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   756,9

    - 

   - 

   756,9

    - 

 

1.6

Задача 1.6. Утилизация биологических отходов

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    -  

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

1.7

Задача 1.7. Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

1.8

Задача 1.8. Содержание и ремонт дорог и дамб

 

  1 956,8

    - 

   - 

  1 956,8

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

   355,0

    - 

   - 

   355,0

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   371,5

    - 

   - 

   371,5

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   391,2

    - 

   - 

   391,2

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   411,5

    - 

   - 

   411,5

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   427,6

    - 

   - 

   427,6

    - 

 

2

Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения

 

  12 844,3

    - 

   - 

  12 844,3

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  2 418,1

    - 

   - 

  2 418,1

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  2 418,1

    - 

   - 

  2 418,1

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  2 546,3

    - 

   - 

  2 546,3

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  2 678,7

    - 

   - 

  2 678,7

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  2 783,1

    - 

   - 

  2 783,1

    - 

 

2.1

Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

2.2

Задача 2.2. Содержание деревянного жилищного фонда

 

  9 561,1

    - 

   - 

  9 561,1

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  1 800,0

    - 

   - 

  1 800,0

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  1 800,0

    - 

   - 

  1 800,0

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  1 895,4

    - 

   - 

  1 895,4

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  1 994,0

    - 

   - 

  1 994,0

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  2 071,7

    - 

   - 

  2 071,7

    - 

 

2.3

Задача 2.3. Содержание социально-значимых объектов

 

  3 283,2

    - 

   - 

  3 283,2

    - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

   618,1

    - 

   - 

   618,1

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   618,1

    - 

   - 

   618,1

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   650,9

    - 

   - 

   650,9

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   684,7

    - 

   - 

   684,7

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   711,4

    - 

   - 

   711,4

    - 

 

2.4

Задача 2.4. Содержание объектов пожарной безопасности

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

2.5

Задача 2.5. Развитие адресного хозяйства

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

3

Цель 3. Осуществление контрольных и надзорных функций

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

3.1

Задача 3.1. Осуществление контроля за целевым использованием земель

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

4

Цель 4. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

4.1

Задача 4.1. Организация весенне-летней торговли

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

4.2

Задача 4.2. Осуществление надзора в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

5

Цель 5. Социальная поддержка населения

 

   423,2

    - 

   - 

   423,2

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    50,7

    - 

   - 

    50,7

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    86,4

    - 

   - 

    86,4

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    91,0

    - 

   - 

    91,0

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    95,7

    - 

   - 

    95,7

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    99,4

    - 

   - 

    99,4

    - 

 

5.1

Задача 5.1. Адресная помощь населению

 

   423,2

    - 

   - 

   423,2

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    50,7

    - 

   - 

    50,7

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    86,4

    - 

   - 

    86,4

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    91,0

    - 

   - 

    91,0

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    95,7

    - 

   - 

    95,7

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    99,4

    - 

   - 

    99,4

    - 

 

5.2

Задача 5.2. Содействие занятости населения

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

6

Цель 6. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий

 

  1 214,6

    - 

   - 

  1 214,6

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   281,7

    - 

   - 

   281,7

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   296,6

    - 

   - 

   296,6

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   312,1

    - 

   - 

   312,1

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   324,2

    - 

   - 

   324,2

    - 

 

6.1

Задача 6.1. Организация культурных мероприятий

 

  1 214,6

    - 

   - 

  1 214,6

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   281,7

    - 

   - 

   281,7

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   296,6

    - 

   - 

   296,6

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   312,1

    - 

   - 

   312,1

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   324,2

    - 

   - 

   324,2

    - 

 

6.2

Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

6.3

Задача 6.3. Организация общественных мероприятий

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

7

Цель 7. Повышение эффективности работы Управления и МКУ

 

  49 160,6

    - 

   - 

  49 160,6

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  10 440,1

    - 

   - 

  10 440,1

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  8 980,3

    - 

   - 

  8 980,3

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  9 456,3

    - 

   - 

  9 456,3

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  9 948,0

    - 

   - 

  9 948,0

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  10 336,0

    - 

   - 

  10 336,0

    - 

 

7.1

Задача 7.1. Обеспечение деятельности Управления

 

  7 930,3

    - 

   - 

  7 930,3

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  1 671,9

    - 

   - 

  1 671,9

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  1 451,5

    - 

   - 

  1 451,5

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  1 528,4

    - 

   - 

  1 528,4

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  1 607,9

    - 

   - 

  1 607,9

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  1 670,6

    - 

   - 

  1 670,6

    - 

 

7.2

Задача 7.2. Обеспечение деятельности МКУ

 

  41 230,3

    - 

   - 

  41 230,3

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  8 768,2

    - 

   - 

  8 768,2

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  7 528,8

    - 

   - 

  7 528,8

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  7 927,8

    - 

   - 

  7 927,8

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  8 340,1

    - 

   - 

  8 340,1

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  8 665,4

    - 

   - 

  8 665,4

    - 

 

 

ВСЕГО

 

  85 497,9

    - 

   - 

  85 497,9

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  17 004,4

    - 

   - 

  17 004,4

     - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  15 885,4

    - 

   - 

  15 885,4

     - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  16 727,4

    - 

   - 

  16 727,4

     - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  17 597,2

    - 

   - 

  17 597,2

     - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  18 283,5

    - 

   - 

  18 283,5

     - 

 

Направление 3. Обеспечение исполнения деятельности Администрации микрорайона Марха

1

Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)

 

  36 676,3

    - 

   - 

  36 676,3

     - 

Администрация микрорайона Марха

 

Отчетный 2015 год

 

  6 232,9

    - 

   - 

  6 232,9

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  7 060,6

    - 

   - 

  7 060,6

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  7 434,8

    - 

   - 

  7 434,8

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  7 821,4

    - 

   - 

  7 821,4

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  8 126,5

    - 

   - 

  8 126,5

    - 

 

1.1

Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории

 

   220,6

    - 

   - 

   220,6

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    5,0

    - 

   - 

    5,0

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    50,0

    - 

   - 

    50,0

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    52,7

    - 

   - 

    52,7

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    55,4

    - 

   - 

    55,4

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    57,5

    - 

   - 

    57,5

    - 

 

1.2

Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории

 

  16 797,3

    - 

   - 

  16 797,3

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  3 788,0

    - 

   - 

  3 788,0

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  3 017,2

    - 

   - 

  3 017,2

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  3 177,1

    - 

   - 

  3 177,1

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  3 342,3

    - 

   - 

  3 342,3

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  3 472,7

    - 

   - 

  3 472,7

    - 

 

1.3

Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства

 

  3 708,3

    - 

   - 

  3 708,3

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    62,1

    - 

   - 

    62,1

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   845,7

    - 

   - 

   845,7

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   890,5

    - 

   - 

   890,5

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   936,8

    - 

   - 

   936,8

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   973,3

    - 

   - 

   973,3

    - 

 

1.4

Задача 1.4. Содержание мест захоронения

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

1.5

Задача 1.5 Обеспечение освещенности дорог, улиц

 

  7 194,0

    - 

   - 

  7 194,0

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  1 282,9

    - 

   - 

  1 282,9

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  1 371,0

    - 

   - 

  1 371,0

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  1 443,6

    - 

   - 

  1 443,6

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  1 518,7

    - 

   - 

  1 518,7

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  1 577,9

    - 

   - 

  1 577,9

    - 

 

1.6

Задача 1.6. Утилизация биологических отходов

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

1.7

Задача 1.7. Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    -  

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

1.8

Задача 1.8. Содержание и ремонт дорог и дамб

 

  8 756,0

    - 

   - 

  8 756,0

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  1 094,9

    - 

   - 

  1 094,9

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  1 776,8

    - 

   - 

  1 776,8

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  1 871,0

    - 

   - 

  1 871,0

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  1 968,3

    - 

   - 

  1 968,3

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  2 045,0

    - 

   - 

  2 045,0

    - 

 

2

Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения

 

  31 799,1

    - 

   - 

  31 799,1

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  5 254,9

    - 

   - 

  5 254,9

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  6 156,3

    - 

   - 

  6 156,3

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  6 482,6

    - 

   - 

  6 482,6

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  6 819,7

    - 

   - 

  6 819,7

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  7 085,6

    - 

   - 

  7 085,6

    - 

 

2.1

Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

2.2

Задача 2.2. Содержание деревянного жилищного фонда

 

  29 820,0

    - 

   - 

  29 820,0

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  4 903,9

    - 

   - 

  4 903,9

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  5 778,7

    - 

   - 

  5 778,7

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  6 085,0

    - 

   - 

  6 085,0

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  6 401,4

    - 

   - 

  6 401,4

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  6 651,0

    - 

   - 

  6 651,0

    - 

 

2.3

Задача 2.3. Содержание социально-значимых объектов

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    -  

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

2.4

Задача 2.4. Содержание объектов пожарной безопасности

 

  1 979,1

    - 

   - 

  1 979,1

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

   351,0

    - 

   - 

   351,0

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   377,6

    - 

   - 

   377,6

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   397,6

    - 

   - 

   397,6

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   418,3

    - 

   - 

   418,3

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   434,6

    - 

   - 

   434,6

    - 

 

2.5

Задача 2.5. Развитие адресного хозяйства

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

3

Цель 3. Осуществление контрольных и надзорных функций

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

3.1

Задача 3.1. Осуществление контроля за целевым использованием земель

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

4

Цель 4. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

4.1

Задача 4.1. Организация весенне-летней торговли

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

4.2

Задача 4.2. Осуществление надзора в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

5

Цель 5. Социальная поддержка населения

 

  4 408,6

    - 

   - 

  4 408,6

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

   942,0

    - 

   - 

   942,0

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   804,0

    - 

   - 

   804,0

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   846,6

    - 

   - 

   846,6

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   890,6

    - 

   - 

   890,6

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   925,4

    - 

   - 

   925,4

    - 

 

5.1

Задача 5.1. Адресная помощь населению

 

  4 408,6

    - 

   - 

  4 408,6

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

   942,0

    - 

   - 

   942,0

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   804,0

    - 

   - 

   804,0

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   846,6

    - 

   - 

   846,6

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   890,6

    - 

   - 

   890,6

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   925,4

    - 

   - 

   925,4

    - 

 

5.2

Задача 5.2. Содействие занятости населения

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

6

Цель 6. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий

 

  1 274,8

    - 

   - 

  1 274,8

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   295,7

    - 

   - 

   295,7

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   311,3

    - 

   - 

   311,3

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   327,5

    - 

   - 

   327,5

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   340,3

    - 

   - 

   340,3

    - 

 

6.1

Задача 6.1. Организация культурных мероприятий

 

  1 274,8

    - 

   - 

  1 274,8

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   295,7

    - 

   - 

   295,7

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   311,3

    - 

   - 

   311,3

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   327,5

    - 

   - 

   327,5

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   340,3

    - 

   - 

   340,3

    - 

 

6.2

Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

6.3

Задача 6.3. Организация общественных мероприятий

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

7

Цель 7. Повышение эффективности работы Управления и МКУ

 

  79 079,7

    - 

   - 

  79 079,7

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  16 955,0

    - 

   - 

  16 955,0

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  14 408,4

    - 

   - 

  14 408,4

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  15 172,0

    - 

   - 

  15 172,0

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  15 960,9

    - 

   - 

  15 960,9

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  16 583,4

    - 

   - 

  16 583,4

    - 

 

7.1

Задача 7.1. Обеспечение деятельности Управления

 

  7 679,0

    - 

   - 

  7 679,0

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  1 682,6

    - 

   - 

  1 682,6

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  1 390,7

    - 

   - 

  1 390,7

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  1 464,4

    - 

   - 

  1 464,4

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  1 540,6

    - 

   - 

  1 540,6

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  1 600,7

    - 

   - 

  1 600,7

    - 

 

7.2

Задача 7.2. Обеспечение деятельности МКУ

 

  71 400,7

    - 

   - 

  71 400,7

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  15 272,4

    - 

   - 

  15 272,4

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  13 017,6

    - 

   - 

  13 017,6

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  13 707,6

    - 

   - 

  13 707,6

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  14 420,4

    - 

   - 

  14 420,4

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  14 982,8

    - 

   - 

  14 982,8

    - 

 

 

ВСЕГО

 

  153 238,5

    - 

   - 

  153 238,5

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  29 384,8

    - 

   - 

  29 384,8

     - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  28 724,9

    - 

   - 

  28 724,9

     - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  30 247,4

    - 

   - 

  30 247,4

     - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  31 820,2

    - 

   - 

  31 820,2

     - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  33 061,2

    - 

   - 

  33 061,2

     - 

 

Направление 4. Обеспечение исполнения деятельности Администрации села Пригородный

1

Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)

 

  23 736,7

    - 

   - 

  23 736,7

     - 

Администрация села Пригородный

 

Отчетный 2015 год

 

  3 888,2

    - 

   - 

  3 888,2

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  4 603,4

    - 

   - 

  4 603,4

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  4 847,4

    - 

   - 

  4 847,4

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  5 099,4

    - 

   - 

  5 099,4

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  5 298,3

    - 

   - 

  5 298,3

    - 

 

1.1

Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории

 

   506,6

    - 

   - 

   506,6

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    80,5

    - 

   - 

    80,5

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    98,8

    - 

   - 

    98,8

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   104,1

    - 

   - 

   104,1

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   109,5

    - 

   - 

   109,5

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   113,7

    - 

   - 

   113,7

    - 

 

1.2

Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории

 

  10 213,8

    - 

   - 

  10 213,8

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  1 996,1

    - 

   - 

  1 996,1

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  1 905,9

    - 

   - 

  1 905,9

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  2 006,9

    - 

   - 

  2 006,9

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  2 111,3

    - 

   - 

  2 111,3

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  2 193,6

    - 

   - 

  2 193,6

    - 

 

1.3

Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства

 

  2 945,9

    - 

   - 

  2 945,9

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

   314,2

    - 

   - 

   314,2

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   610,4

    - 

   - 

   610,4

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   642,7

    - 

   - 

   642,7

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   676,1

    - 

   - 

   676,1

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   702,5

    - 

   - 

   702,5

    - 

 

1.4

Задача 1.4. Содержание мест захоронения

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

1.5

Задача 1.5 Обеспечение освещенности дорог, улиц

 

  7 278,7

    - 

   - 

  7 278,7

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  1 137,8

    - 

   - 

  1 137,8

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  1 424,2

    - 

   - 

  1 424,2

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  1 499,7

    - 

   - 

  1 499,7

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  1 577,7

    - 

   - 

  1 577,7

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  1 639,2

    - 

   - 

  1 639,2

    - 

 

1.6

Задача 1.6. Утилизация биологических отходов

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

1.7

Задача 1.7. Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

1.8

Задача 1.8. Содержание и ремонт дорог и дамб

 

  2 791,8

    - 

   - 

  2 791,8

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

   359,6

    - 

   - 

   359,6

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   564,1

    - 

   - 

   564,1

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   594,0

    - 

   - 

   594,0

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   624,9

    - 

   - 

   624,9

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   649,3

    - 

   - 

   649,3

    - 

 

2

Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения

 

   848,0

    - 

   - 

   848,0

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

   169,8

    - 

   - 

   169,8

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   157,3

    - 

   - 

   157,3

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   165,6

    - 

   - 

   165,6

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   174,3

    - 

   - 

   174,3

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   181,0

    - 

   - 

   181,0

    - 

 

2.1

Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

2.2

Задача 2.2. Содержание деревянного жилищного фонда

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

2.3

Задача 2.3. Содержание социально-значимых объектов

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

2.4

Задача 2.4. Содержание объектов пожарной безопасности

 

   848,0

    - 

   - 

   848,0

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

   169,8

    - 

   - 

   169,8

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   157,3

    - 

   - 

   157,3

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   165,6

    - 

   - 

   165,6

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   174,3

    - 

   - 

   174,3

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   181,0

    -  

   - 

   181,0

    - 

 

2.5

Задача 2.5. Развитие адресного хозяйства

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

3

Цель 3. Осуществление контрольных и надзорных функций

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    -  

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

3.2

Задача 3.2. Осуществление контроля за целевым использованием земель

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    -  

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

4

Цель 4. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

4.1

Задача 4.1. Организация весенне-летней торговли

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

4.2

Задача 4.2. Осуществление надзора в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

5

Цель 5. Социальная поддержка населения

 

   442,0

    - 

   - 

   442,0

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    76,2

    - 

   - 

    76,2

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    84,8

    - 

   - 

    84,8

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    89,3

    - 

   - 

    89,3

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    94,0

    - 

   - 

    94,0

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    97,6

    - 

   - 

    97,6

    - 

 

5.1

Задача 5.1. Адресная помощь населению

 

   442,0

    - 

   - 

   442,0

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    76,2

    - 

   - 

    76,2

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    84,8

    - 

   - 

    84,8

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    89,3

    - 

   - 

    89,3

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    94,0

    - 

   - 

    94,0

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    97,6

    - 

   - 

    97,6

    - 

 

5.2

Задача 5.2. Содействие занятости населения

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

6

Цель 6. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий

 

  1 077,9

    - 

   - 

  1 077,9

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   250,0

    - 

   - 

   250,0

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   263,3

    - 

   - 

   263,3

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   276,9

    - 

   - 

   276,9

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   287,7

    - 

   - 

   287,7

    - 

 

6.1

Задача 6.1. Организация культурных мероприятий

 

  1 077,9

    - 

   - 

  1 077,9

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   250,0

    - 

   - 

   250,0

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   263,3

    - 

   - 

   263,3

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   276,9

    - 

   - 

   276,9

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   287,7

    - 

   - 

   287,7

    - 

 

6.2

Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

6.3

Задача 6.3. Организация общественных мероприятий

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    -  

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

7

Цель 7. Повышение эффективности работы Управления и МКУ

 

  50 653,3

    - 

   - 

  50 653,3

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  10 347,0

    - 

   - 

  10 347,0

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  9 348,1

    - 

   - 

  9 348,1

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  9 843,5

    - 

   - 

  9 843,5

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  10 355,4

    - 

   - 

  10 355,4

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  10 759,3

    - 

   - 

  10 759,3

    - 

 

7.1

Задача 7.1. Обеспечение деятельности Управления

 

  7 786,4

    - 

   - 

  7 786,4

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  1 509,5

    - 

   - 

  1 509,5

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  1 455,8

    - 

   - 

  1 455,8

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  1 532,9

    - 

   - 

  1 532,9

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  1 612,6

    - 

   - 

  1 612,6

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  1 675,5

    - 

   - 

  1 675,5

    - 

 

7.2

Задача 7.2. Обеспечение деятельности МКУ

 

  42 866,9

    - 

   - 

  42 866,9

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  8 837,5

    - 

   - 

  8 837,5

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  7 892,3

    - 

   - 

  7 892,3

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  8 310,6

    - 

   - 

  8 310,6

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  8 742,8

    - 

   - 

  8 742,8

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  9 083,7

    - 

   - 

  9 083,7

    - 

 

 

ВСЕГО

 

  76 758,0

    - 

   - 

  76 758,0

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  14 481,2

    - 

   - 

  14 481,2

     - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  14 443,6

    - 

   - 

  14 443,6

     - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  15 209,1

    - 

   - 

  15 209,1

     - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  16 000,0

    - 

   - 

  16 000,0

     - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  16 624,0

    - 

   - 

  16 624,0

     - 

 

 Направление 5. Обеспечение исполнения деятельности Администрации села Табага

1

Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)

 

  35 634,1

    - 

   - 

  35 634,1

     - 

Администрация села Табага

 

Отчетный 2015 год

 

  5 774,0

    - 

   - 

  5 774,0

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  6 925,4

    - 

   - 

  6 925,4

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  7 292,4

    - 

   - 

  7 292,4

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  7 671,6

    - 

   - 

  7 671,6

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  7 970,8

    - 

   - 

  7 970,8

    - 

 

1.1

Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории

 

  2 073,8

    - 

   - 

  2 073,8

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

   278,2

    - 

   - 

   278,2

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   416,4

    - 

   - 

   416,4

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   438,5

    - 

   - 

   438,5

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   461,3

    - 

   - 

   461,3

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   479,3

    - 

   - 

   479,3

    - 

 

1.2

Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории

 

  9 825,4

    - 

   - 

  9 825,4

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  2 421,2

    - 

   - 

  2 421,2

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  1 717,2

    - 

   - 

  1 717,2

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  1 808,2

    - 

   - 

  1 808,2

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  1 902,3

    - 

   - 

  1 902,3

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  1 976,4

    - 

   - 

  1 976,4

    - 

 

1.3

Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства

 

  9 891,8

    - 

   - 

  9 891,8

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  1 198,0

    - 

   - 

  1 198,0

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  2 016,3

    - 

   - 

  2 016,3

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  2 123,2

    - 

   - 

  2 123,2

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  2 233,6

    - 

   - 

  2 233,6

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  2 320,7

    - 

   - 

  2 320,7

    -  

 

1.4

Задача 1.4. Содержание мест захоронения

 

   269,1

    - 

   - 

   269,1

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    62,4

    - 

   - 

    62,4

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    65,7

    - 

   - 

    65,7

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    69,1

    - 

   - 

    69,1

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    71,8

    - 

   - 

    71,8

    - 

 

1.5

Задача 1.5 Обеспечение освещенности дорог, улиц

 

  6 205,0

    - 

   - 

  6 205,0

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  1 005,5

    - 

   - 

  1 005,5

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  1 205,9

    - 

   - 

  1 205,9

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  1 269,8

    - 

   - 

  1 269,8

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  1 335,8

    - 

   - 

  1 335,8

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  1 387,9

    - 

   - 

  1 387,9

    - 

 

1.6

Задача 1.6. Утилизация биологических отходов

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

1.7

Задача 1.7. Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

1.8

Задача 1.8. Содержание и ремонт дорог и дамб

 

  7 369,2

    - 

   - 

  7 369,2

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

   871,1

    - 

   - 

   871,1

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  1 507,1

    - 

   - 

  1 507,1

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  1 586,9

    - 

   - 

  1 586,9

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  1 669,5

    - 

   - 

  1 669,5

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  1 734,6

    - 

   - 

  1 734,6

    - 

 

2

Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения

 

  21 621,9

    - 

   - 

  21 621,9

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  4 064,3

    - 

   - 

  4 064,3

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  4 072,1

    - 

   - 

  4 072,1

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  4 287,9

    - 

   - 

  4 287,9

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  4 510,9

    - 

   - 

  4 510,9

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  4 686,8

    - 

   - 

  4 686,8

    - 

 

2.1

Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

2.2

Задача 2.2. Содержание деревянного жилищного фонда

 

  10 950,1

    - 

   - 

  10 950,1

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  2 061,5

    - 

   - 

  2 061,5

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  2 061,5

    - 

   - 

  2 061,5

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  2 170,8

    - 

   - 

  2 170,8

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  2 283,7

    - 

   - 

  2 283,7

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  2 372,7

    - 

   - 

  2 372,7

    - 

 

2.3

Задача 2.3. Содержание социально-значимых объектов

 

  9 746,5

    - 

   - 

  9 746,5

    - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  1 834,9

    - 

   - 

  1 834,9

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  1 834,9

    - 

   - 

  1 834,9

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  1 932,1

    - 

   - 

  1 932,1

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  2 032,6

    - 

   - 

  2 032,6

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  2 111,9

    - 

   - 

  2 111,9

    - 

 

2.4

Задача 2.4. Содержание объектов пожарной безопасности

 

   925,3

    - 

   - 

   925,3

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

   167,9

    - 

   - 

   167,9

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   175,7

    - 

   - 

   175,7

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   185,0

    - 

   - 

   185,0

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   194,6

    - 

   - 

   194,6

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   202,2

    - 

   - 

   202,2

    - 

 

2.5

Задача 2.5. Развитие адресного хозяйства

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

3

Цель 3. Осуществление контрольных и надзорных функций

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

3.1

Задача 3.1. Осуществление контроля за целевым использованием земель

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

4

Цель 4. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

4.1

Задача 4.1. Организация весенне-летней торговли

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

4.2

Задача 4.2. Осуществление надзора в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

5

Цель 5. Социальная поддержка населения

 

   991,2

    - 

   - 

   991,2

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

   153,0

    - 

   - 

   153,0

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   194,4

    - 

   - 

   194,4

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   204,7

    - 

   - 

   204,7

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   215,3

    - 

   - 

   215,3

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   223,7

    - 

   - 

   223,7

    - 

 

5.1

Задача 5.1. Адресная помощь населению

 

   991,2

    - 

   - 

   991,2

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

   153,0

    - 

   - 

   153,0

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   194,4

    - 

   - 

   194,4

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   204,7

    -  

   - 

   204,7

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   215,3

    - 

   - 

   215,3

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   223,7

    - 

   - 

   223,7

    - 

 

5.2

Задача 5.2. Содействие занятости населения

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

6

Цель 6. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий

 

  1 164,2

    - 

   - 

  1 164,2

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   270,0

    - 

   - 

   270,0

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   284,3

    - 

   - 

   284,3

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   299,1

    - 

   - 

   299,1

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   310,8

    - 

   - 

   310,8

    - 

 

6.1

Задача 6.1. Организация культурных мероприятий

 

  1 164,2

    - 

   - 

  1 164,2

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   270,0

    - 

   - 

   270,0

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   284,3

    - 

   - 

   284,3

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   299,1

    - 

   - 

   299,1

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   310,8

    - 

   - 

   310,8

    - 

 

6.2

Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

6.3

Задача 6.3. Организация общественных мероприятий

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

7

Цель 7. Повышение эффективности работы Управления и МКУ

 

  68 366,8

    - 

   - 

  68 366,8

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  13 226,9

    - 

   - 

  13 226,9

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  12 788,4

    - 

   - 

  12 788,4

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  13 466,2

    - 

   - 

  13 466,2

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  14 166,4

    - 

   - 

  14 166,4

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  14 718,9

    - 

   - 

  14 718,9

    - 

 

7.1

Задача 7.1. Обеспечение деятельности Управления

 

  7 458,72

    - 

   - 

  7 458,72

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  1 346,3

    - 

   - 

  1 346,3

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  1 417,6

    - 

   - 

  1 417,6

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  1 492,8

    - 

   - 

  1 492,8

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  1 570,4

    - 

   - 

  1 570,4

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  1 631,6

    - 

   - 

  1 631,6

    - 

 

7.2

Задача 7.2. Обеспечение деятельности МКУ

 

  60 908,1

    - 

   - 

  60 908,1

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  11 880,6

    - 

   - 

  11 880,6

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  11 370,8

    - 

   - 

  11 370,8

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  11 973,4

    - 

   - 

  11 973,4

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  12 596,0

    - 

   - 

  12 596,0

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  13 087,3

    - 

   - 

  13 087,3

    - 

 

 

ВСЕГО

 

  127 778,3

    - 

   - 

  127 778,3

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  23 218,2

    - 

   - 

  23 218,2

     - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  24 250,2

    - 

   - 

  24 250,2

     - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  25 535,5

    - 

   - 

  25 535,5

     - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  26 863,3

    - 

   - 

  26 863,3

     - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  27 911,0

    - 

   - 

  27 911,0

     - 

 

 Направление 6. Обеспечение исполнения деятельности Администрации Тулагино-Кильдямского наслега

1

Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)

 

  34 083,0

    - 

   - 

  34 083,0

     - 

Администрация Тулагино-Кильдямского наслега

 

Отчетный 2015 год

 

  6 258,2

    - 

   - 

  6 258,2

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  6 453,3

    - 

   - 

  6 453,3

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  6 795,3

    - 

   - 

  6 795,3

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  7 148,7

    - 

   - 

  7 148,7

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  7 427,5

    - 

   - 

  7 427,5

    - 

 

1.1

Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории

 

  1 089,7

    - 

   - 

  1 089,7

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

   195,3

    - 

   - 

   195,3

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   207,4

    - 

   - 

   207,4

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   218,4

    - 

   - 

   218,4

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   229,8

    - 

   - 

   229,8

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   238,7

    - 

   - 

   238,7

    - 

 

1.2

Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории

 

  13 453,2

    - 

   - 

  13 453,2

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  2 278,4

    - 

   - 

  2 278,4

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  2 591,7

    - 

   - 

  2 591,7

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  2 729,1

    - 

   - 

  2 729,1

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  2 871,0

    - 

   - 

  2 871,0

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  2 983,0

    - 

   - 

  2 983,0

    - 

 

1.3

Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства

 

  4 143,5

    - 

   - 

  4 143,5

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

   741,6

    - 

   - 

   741,6

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   789,0

    - 

   - 

   789,0

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   830,8

    - 

   - 

   830,8

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   874,0

    - 

   - 

   874,0

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   908,1

    - 

   - 

   908,1

    - 

 

1.4

Задача 1.4. Содержание мест захоронения

 

  1 803,0

    - 

   - 

  1 803,0

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

   435,0

    - 

   - 

   435,0

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   317,3

    - 

   - 

   317,3

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   334,1

    - 

   - 

   334,1

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   351,5

    - 

   - 

   351,5

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   365,2

    - 

   - 

   365,2

    - 

 

1.5

Задача 1.5 Обеспечение освещенности дорог, улиц

 

  7 757,2

    - 

   - 

  7 757,2

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  1 301,2

    - 

   - 

  1 301,2

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  1 497,3

    - 

   - 

  1 497,3

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  1 576,7

    - 

   - 

  1 576,7

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  1 658,6

    - 

   - 

  1 658,6

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  1 723,3

    - 

   - 

  1 723,3

    - 

 

1.6

Задача 1.6. Утилизация биологических отходов

 

    37,4

    - 

   - 

    37,4

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    37,4

    - 

   - 

    37,4

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    -  

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

1.7

Задача 1.7. Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов

 

   347,2

    - 

   - 

   347,2

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

   347,2

    - 

   - 

   347,2

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

1.8

Задача 1.8. Содержание и ремонт дорог и дамб

 

  5 451,8

    - 

   - 

  5 451,8

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

   922,0

    - 

   - 

   922,0

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  1 050,6

    - 

   - 

  1 050,6

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  1 106,3

    - 

   - 

  1 106,3

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  1 163,8

    - 

   - 

  1 163,8

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  1 209,2

    - 

   - 

  1 209,2

    - 

 

2

Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения

 

  22 400,6

    - 

   - 

  22 400,6

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  4 208,7

    - 

   - 

  4 208,7

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  4 219,2

    - 

   - 

  4 219,2

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  4 442,8

    - 

   - 

  4 442,8

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  4 673,8

    - 

   - 

  4 673,8

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  4 856,1

    - 

   - 

  4 856,1

    - 

 

2.1

Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

2.2

Задача 2.2. Содержание деревянного жилищного фонда

 

  4 058,1

    - 

   - 

  4 058,1

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

   764,0

    - 

   - 

   764,0

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   764,0

    - 

   - 

   764,0

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   804,5

    - 

   - 

   804,5

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   846,3

    - 

   - 

   846,3

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   879,3

    - 

   - 

   879,3

    - 

 

2.3

Задача 2.3. Содержание социально-значимых объектов

 

  14 871,2

    - 

   - 

  14 871,2

    - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  2 799,7

    - 

   - 

  2 799,7

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  2 799,7

    - 

   - 

  2 799,7

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  2 948,1

    - 

   - 

  2 948,1

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  3 101,4

    - 

   - 

  3 101,4

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  3 222,3

    - 

   - 

  3 222,3

    - 

 

2.4

Задача 2.4. Содержание объектов пожарной безопасности

 

  3 471,3

    - 

   - 

  3 471,3

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

   645,0

    - 

   - 

   645,0

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   655,5

    - 

   - 

   655,5

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   690,2

    - 

   - 

   690,2

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   726,1

    - 

   - 

   726,1

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   754,4

    - 

   - 

   754,4

    - 

 

2.5

Задача 2.5. Развитие адресного хозяйства

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

3

Цель 3. Осуществление контрольных и надзорных функций

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

3.1

Задача 3.1. Осуществление контроля за целевым использованием земель

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    -  

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

4

Цель 4. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

4.1

Задача 4.1. Организация весенне-летней торговли

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

4.2

Задача 4.2. Осуществление надзора в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

5

Цель 5. Социальная поддержка населения

 

  2 377,9

    - 

   - 

  2 377,9

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

   360,0

    - 

   - 

   360,0

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   468,0

    - 

   - 

   468,0

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   492,8

    - 

   - 

   492,8

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   518,4

    - 

   - 

   518,4

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   538,6

    - 

   - 

   538,6

    - 

 

5.1

Задача 5.1. Адресная помощь населению

 

  2 377,9

    - 

   - 

  2 377,9

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

   360,0

    - 

   - 

   360,0

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   468,0

    - 

   - 

   468,0

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   492,8

    - 

   - 

   492,8

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   518,4

    - 

   - 

   518,4

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   538,6

    - 

   - 

   538,6

    - 

 

5.2

Задача 5.2. Содействие занятости населения

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

6

Цель 6. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий

 

  1 470,3

    - 

   - 

   700,1

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   341,0

    - 

   - 

   341,0

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   359,1

    - 

   - 

   359,1

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   377,7

    - 

   - 

   377,7

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   392,5

    - 

   - 

   392,5

    - 

 

6.1

Задача 6.1. Организация культурных мероприятий

 

  1 060,7

    - 

   - 

  1 060,7

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   246,0

    - 

   - 

   246,0

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   259,0

    - 

   - 

   259,0

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   272,5

    - 

   - 

   272,5

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   283,1

    - 

   - 

   283,1

    - 

 

6.2

Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий

 

   107,8

    - 

   - 

   107,8

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    25,0

    - 

   - 

    25,0

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    26,3

    - 

   - 

    26,3

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    27,7

    - 

   - 

    27,7

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    28,8

    - 

   - 

    28,8

    - 

 

6.3

Задача 6.3. Организация общественных мероприятий

 

   301,8

    - 

   - 

   301,8

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    70,0

    - 

   - 

    70,0

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    73,7

    - 

   - 

    73,7

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    77,5

    - 

   - 

    77,5

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    80,6

    - 

   - 

    80,6

    - 

 

7

Цель 7. Повышение эффективности работы Управления и МКУ

 

  64 729,1

    - 

   - 

  64 729,1

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  12 393,1

    - 

   - 

  12 393,1

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  12 138,1

    - 

   - 

  12 138,1

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  12 781,4

    - 

   - 

  12 781,4

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  13 446,1

    - 

   - 

  13 446,1

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  13 970,4

    - 

   - 

  13 970,4

    - 

 

7.1

Задача 7.1. Обеспечение деятельности Управления

 

  7 874,1

    - 

   - 

  7 874,1

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  1 599,3

    - 

   - 

  1 599,3

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  1 455,3

    - 

   - 

  1 455,3

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  1 532,4

    - 

   - 

  1 532,4

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  1 612,1

    - 

   - 

  1 612,1

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  1 675,0

    - 

   - 

  1 675,0

    - 

 

7.2

Задача 7.2. Обеспечение деятельности МКУ

 

  56 854,98

    - 

   - 

  56 854,98

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  10 793,8

    - 

   - 

  10 793,8

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  10 682,8

    - 

   - 

  10 682,8

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  11 249,0

    - 

   - 

  11 249,0

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  11 833,9

    - 

   - 

  11 833,9

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  12 295,5

    - 

   - 

  12 295,5

    - 

 

 

ВСЕГО

 

  125 060,9

    - 

   - 

  125 060,9

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  23 220,0

    - 

   - 

  23 220,0

     - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  23 619,6

    - 

   - 

  23 619,6

     - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  24 871,4

    - 

   - 

  24 871,4

     - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  26 164,7

    - 

   - 

  26 164,7

     - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  27 185,2

    - 

   - 

  27 185,2

     - 

 

 Направление 7. Обеспечение исполнения деятельности Администрации Хатасского наслега

1

Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)

 

  33 721,0

    - 

   - 

  33 721,0

     - 

Администрация Хатасского наслега

 

Отчетный 2015 год

 

  6 689,1

    - 

   - 

  6 689,1

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  6 269,4

    - 

   - 

  6 269,4

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  6 601,7

    - 

   - 

  6 601,7

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  6 945,0

    - 

   - 

  6 945,0

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  7 215,8

    - 

   - 

  7 215,8

    - 

 

1.1

Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории

 

   567,9

    - 

   - 

   567,9

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

   154,9

    - 

   - 

   154,9

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    95,8

    - 

   - 

    95,8

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   100,9

    - 

   - 

   100,9

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   106,1

    - 

   - 

   106,1

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   110,2

    - 

   - 

   110,2

    - 

 

1.2

Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории

 

  17 513,5

    - 

   - 

  17 513,5

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  3 535,8

    - 

   - 

  3 535,8

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  3 241,8

    - 

   - 

  3 241,8

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  3 413,6

    - 

   - 

  3 413,6

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  3 591,1

    - 

   - 

  3 591,1

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  3 731,2

    - 

   - 

  3 731,2

    - 

 

1.3

Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства

 

  4 039,3

    - 

   - 

  4 039,3

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  1 188,3

    - 

   - 

  1 188,3

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   661,2

    - 

   - 

   661,2

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   696,3

    - 

   - 

   696,3

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   732,5

    - 

   - 

   732,5

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   761,0

    - 

   - 

   761,0

    - 

 

1.4

Задача 1.4. Содержание мест захоронения

 

   990,8

    - 

   - 

   990,8

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

   138,8

    - 

   - 

   138,8

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   197,6

    - 

   - 

   197,6

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   208,1

    - 

   - 

   208,1

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   218,9

    - 

   - 

   218,9

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   227,4

    - 

   - 

   227,4

    - 

 

1.5

Задача 1.5 Обеспечение освещенности дорог, улиц

 

  6 858,2

    - 

   - 

  6 858,2

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  1 393,8

    - 

   - 

  1 393,8

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  1 267,3

    - 

   - 

  1 267,3

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  1 334,5

    - 

   - 

  1 334,5

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  1 403,9

    - 

   - 

  1 403,9

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  1 458,6

    - 

   - 

  1 458,6

    - 

 

1.6

Задача 1.6. Утилизация биологических отходов

 

    - 

    - 

   - 

    -  

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

1.7

Задача 1.7. Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

1.8

Задача 1.8. Содержание и ремонт дорог и дамб

 

  3 751,3

    - 

   - 

  3 751,3

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

   277,5

    - 

   - 

   277,5

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   805,7

    - 

   - 

   805,7

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   848,4

    - 

   - 

   848,4

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   892,5

    - 

   - 

   892,5

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   927,3

    - 

   - 

   927,3

    - 

 

2

Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения

 

  22 740,1

    - 

   - 

  22 740,1

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  4 266,8

    - 

   - 

  4 266,8

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  4 284,5

    - 

   - 

  4 284,5

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  4 511,5

    - 

   - 

  4 511,5

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  4 746,1

    - 

   - 

  4 746,1

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  4 931,2

    - 

   - 

  4 931,2

    - 

 

2.1

Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

2.2

Задача 2.2. Содержание деревянного жилищного фонда

 

  9 186,4

    - 

   - 

  9 186,4

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  1 729,5

    - 

   - 

  1 729,5

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  1 729,5

    - 

   - 

  1 729,5

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  1 821,1

    - 

   - 

  1 821,1

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  1 915,8

    - 

   - 

  1 915,8

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  1 990,5

    - 

   - 

  1 990,5

    - 

 

2.3

Задача 2.3. Содержание социально-значимых объектов

 

  12 430,1

    - 

   - 

  12 430,1

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  2 340,7

    - 

   - 

  2 340,7

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  2 340,0

    - 

   - 

  2 340,0

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  2 464,0

    - 

   - 

  2 464,0

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  2 592,1

    - 

   - 

  2 592,1

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  2 693,2

    - 

   - 

  2 693,2

    - 

 

2.4

Задача 2.4. Содержание объектов пожарной безопасности

 

  1 123,6

    - 

   - 

  1 123,6

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

   196,6

    - 

   - 

   196,6

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   215,0

    - 

   - 

   215,0

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   226,4

    - 

   - 

   226,4

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   238,2

    - 

   - 

   238,2

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   247,5

    - 

   - 

   247,5

    - 

 

2.5

Задача 2.5. Развитие адресного хозяйства

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

3

Цель 3. Осуществление контрольных и надзорных функций

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

3.1

Задача 3.1. Осуществление контроля за целевым использованием земель

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

4

Цель 4. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

 

    - 

 

4.1

Задача 4.1. Организация весенне-летней торговли

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

4.2

Задача 4.2. Осуществление надзора в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

5

Цель 5. Социальная поддержка населения

 

  4 671,3

    - 

   - 

  4 671,3

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

   788,3

    - 

   - 

   788,3

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   900,6

    - 

   - 

   900,6

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   948,3

    - 

   - 

   948,3

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   997,6

    - 

   - 

   997,6

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  1 036,5

    - 

   - 

  1 036,5

    - 

 

5.1

Задача 5.1. Адресная помощь населению

 

  4 671,3

    - 

   - 

  4 671,3

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

   788,3

    - 

   - 

   788,3

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   900,6

    - 

   - 

   900,6

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   948,3

    - 

   - 

   948,3

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   997,6

    - 

   - 

   997,6

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  1 036,5

    - 

   - 

  1 036,5

    - 

 

5.2

Задача 5.2. Содействие занятости населения

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

6

Цель 6. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий

 

  1 612,6

    - 

   - 

  1 612,6

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   374,0

    - 

   - 

   374,0

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   393,8

    - 

   - 

   393,8

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   414,3

    - 

   - 

   414,3

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   430,5

    - 

   - 

   430,5

    - 

 

6.1

Задача 6.1. Организация культурных мероприятий

 

  1 612,6

    - 

   - 

  1 612,6

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

   374,0

    - 

   - 

   374,0

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

   393,8

    - 

   - 

   393,8

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

   414,3

    - 

   - 

   414,3

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

   430,5

    - 

   -  

   430,5

    - 

 

6.2

Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

6.3

Задача 6.3. Организация общественных мероприятий

 

    - 

    - 

   - 

    - 

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

    - 

    - 

   - 

    - 

    - 

 

7

Цель 7. Повышение эффективности работы Управления и МКУ

 

  76 282,1

    - 

   - 

  76 282,1

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  14 073,5

    - 

   - 

  14 073,5

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  14 427,8

    - 

   - 

  14 427,8

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  15 192,5

    - 

   - 

  15 192,5

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  15 982,5

    - 

   - 

  15 982,5

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  16 605,8

    - 

   - 

  16 605,8

    - 

 

7.1

Задача 7.1. Обеспечение деятельности Управления

 

  7 830,3

    - 

   - 

  7 830,3

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  1 608,5

    - 

   - 

  1 608,5

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  1 443,0

    - 

   - 

  1 443,0

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  1 519,5

    - 

   - 

  1 519,5

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  1 598,5

    - 

   - 

  1 598,5

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  1 660,8

    - 

   - 

  1 660,8

    - 

 

7.2

Задача 7.2. Обеспечение деятельности МКУ

 

  68 451,8

    - 

   - 

  68 451,8

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  12 465,0

    - 

   - 

  12 465,0

    - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  12 984,8

    - 

   - 

  12 984,8

    - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  13 673,0

    - 

   - 

  13 673,0

    - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  14 384,0

    - 

   - 

  14 384,0

    - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  14 945,0

    - 

   - 

  14 945,0

    - 

 

 

ВСЕГО

 

  139 027,0

    - 

   - 

  139 027,0

     - 

 

 

Отчетный 2015 год

 

  25 817,7

    - 

   - 

  25 817,7

     - 

 

 

Текущий период 2016 год

 

  26 256,2

    - 

   - 

  26 256,2

     - 

 

 

Плановый период 2017 год

 

  27 647,8

    - 

   - 

  27 647,8

     - 

 

 

Плановый период 2018 год

 

  29 085,5

    - 

   - 

  29 085,5

     - 

 

 

Плановый период 2019 год

 

  30 219,8

    - 

   - 

  30 219,8

     - 

 


Информация по документу
Читайте также