Расширенный поиск

Постановление Правительства Вологодской области от 14.11.2016 № 1023

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

        

 

От 14.11.2016 № 1023

г. Вологда

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства области

от 28 октября 2013 года № 1100

 

 

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1.                   Внести в государственную программу Вологодской области «Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1100, следующие изменения:

1.1 в паспорте Государственной программы:

в позиции «Объемы финансового обеспечения Государственной  программы за счет средств областного бюджета»:

слова и цифры «объем финансового обеспечения Государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 47 704 200,7* тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 4 929 248,9 тыс. рублей; 2015 год - 4 335 431,6 тыс. рублей; 2016 год - 5 407 041,3 тыс. рублей;» заменить словами и цифрами «объем финансового обеспечения Государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 47 741 666,4* тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 4 929 248,9 тыс. рублей; 2015 год - 4 335 431,6 тыс. рублей; 2016 год - 5 444 507,0 тыс. рублей;»;

слова и цифры «за счет собственных доходов областного бюджета – 31 087 128,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 4 115 616,9 тыс. рублей; 2015 год - 3 679 145,7  тыс. рублей; 2016 год - 4 663 147,2 тыс. рублей;» заменить словами и цифрами «за счет собственных доходов областного бюджета - 31 124 594,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 4 115 616,9 тыс. рублей; 2015 год - 3 679 145,7  тыс. рублей; 2016 год - 4 700 612,9 тыс. рублей;»;

слова и цифры «за счет средств Дорожного фонда области - 46 219 245,5*  тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 3 946 360,5 тыс. рублей; 2015 год - 4 156 477,0 тыс. рублей; 2016 год - 5 253 562,6 тыс. рублей;» заменить словами и цифрами «за счет средств Дорожного фонда области - 46 256 711,2*  тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 3 946 360,5 тыс. рублей; 2015 год - 4 156 477,0 тыс. рублей; 2016 год - 5 291 028,3 тыс. рублей;»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации Государственной программы» слова и цифры «увеличение объема инвестиций в основной капитал по курируемым видам деятельности с 7 197,4 млн. рублей в 2012 году до 14 825,5 млн. рублей в 2020 году; обеспечение прироста высокопроизводительных рабочих мест на 2 219 ед. к 2020 году» заменить словами и цифрами «увеличение объема инвестиций в основной капитал по курируемым видам деятельности с 7 197,4 млн. рублей в 2012 году до 9 166,0 млн. рублей в 2015 году; обеспечение прироста высокопроизводительных рабочих мест на 357 ед. к 2015 году»;

1.2 в разделе III «Целевые показатели (индикаторы) Государственной программы и прогноз конечных результатов реализации Государственной программы»:

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

«обеспечить прирост высокопроизводительных рабочих мест на 357 ед. к 2015 году»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«увеличить объем инвестиций в основной капитал по курируемым видам деятельности с 7 197,4 млн. рублей в 2012 году до 9 166,0 млн. рублей в 2015 году.»;

1.3 в разделе IV «Финансовое обеспечение Государственной программы»:

абзацы второй – пятый изложить в следующей редакции:              

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 47 741 666,4* тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 4 929 248,9 тыс. рублей;

2015 год - 4 335 431,6 тыс. рублей;

2016 год - 5 444 507,0 тыс. рублей;»;

абзацы одиннадцатый – четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«за счет собственных доходов областного бюджета - 31 124 594,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 4 115 616,9 тыс. рублей;

2015 год - 3 679 145,7 тыс. рублей;

2016 год - 4 700 612,9 тыс. рублей;»;

абзацы двадцать девятый – тридцать второй изложить в следующей редакции:

«за счет средств Дорожного фонда области - 46 256 711,2*  тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 3 946 360,5 тыс. рублей;

2015 год - 4 156 477,0 тыс. рублей;

2016 год - 5 291 028,3 тыс. рублей;»;

1.4 приложение 1 к Государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.5 приложение 3 к Государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.6 в приложении 5 к Государственной программе:

в паспорте подпрограммы 1:

в позиции «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета»:

слова и цифры «объем финансового обеспечения  подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 40 317 912,2* тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 3 882 535,6 тыс. рублей; 2015 год - 3 277 565,3 тыс. рублей; 2016 год - 4 276 535,6 тыс. рублей;» заменить словами и цифрами «объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 40 367 735,0* тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 3 882 535,6 тыс. рублей; 2015 год - 3 277 565,3 тыс. рублей; 2016 год - 4 326 358,4 тыс. рублей;»;

слова и цифры «за счет собственных средств областного бюджета составляет 23 700 839,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 3 068 903,6 тыс. рублей; 2015 год - 2 621 279,4 тыс. рублей; 2016 год - 3 532 641,5 тыс. рублей;» заменить словами и цифрами «за счет собственных средств областного бюджета составляет 23 750 662,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 3 068 903,6 тыс. рублей; 2015 год - 2 621 279,4 тыс. рублей; 2016 год - 3 582 464,3 тыс. рублей;»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1» слова и цифры «проведение 2 новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в сфере дорожного хозяйства ежегодно;» заменить словами и цифрами «проведение 2 новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в сфере дорожного хозяйства ежегодно до 2015 года;»;

в разделе II «Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 1» абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:

«проводить по две новые научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки в сфере дорожного хозяйства ежегодно до 2015 года;»;

в разделе III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1» абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции:

«В рамках основного мероприятия 1.5 предусматривается проведение землеустроительных работ по уточнению и формированию земельных участков, занятых полосами отвода региональных дорог, оформление кадастровых паспортов на автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, уплата земельного налога, оплата исполнительных листов по решению суда, финансирование  консультационных услуг по подготовке финансовой модели и обоснования выбора оптимального инвестиционного механизма реализации проектов по созданию объектов капитального строительства, а также прочие мероприятия.»;

в разделе IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1»:

абзацы первый – четвертый изложить в следующей редакции:

«Объем финансовых средств, необходимый для реализации подпрограммы 1, за счет средств областного бюджета составляет 40 367 735,0* тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 3 882 535,6 тыс. рублей;

2015 год - 3 277 565,3 тыс. рублей;

2016 год - 4 326 358,4 тыс. рублей;»;

абзацы десятый – тринадцатый изложить в следующей редакции:

«за счет собственных средств областного бюджета составляет 23 750 662,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 3 068 903,6 тыс. рублей;

2015 год - 2 621 279,4 тыс. рублей;

2016 год - 3 582 464,3 тыс. рублей;»;

приложение 1 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

приложение 4 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

в приложении 4-А к подпрограмме 1:

дополнить строкой 41 следующего содержания:


«41.

Оказание консультационных услуг по подготовке финансовой модели и обоснования выбора оптимального инвестиционного механизма реализации проекта по созданию объекта капитального строительства «Мостовой переход через р. Шексну

в створе

ул. Архангельской»

в г. Череповце

IV квартал 2016 года

50 000,0

 

 

20 000,0

30 000,0»;

 

 

 


строку «Итого:» изложить в следующей редакции:


 

«Итого:

 

23 435 142,2

1 824 453,0

1 945 503,0

2 890 148,6

5 057 067,0

3 995 642,0

4 157 986,0

3 564 342,6»;


в приложении 4-Б к подпрограмме 1 строку:


«Основное мероприятие 1.7 «Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР)»

Департамент дорожного хозяйства и транспорта области

выполнение предусмотренных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

количество новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в сфере дорожного хозяйства, ед.

-

-

1

1

1

1

1»


изложить в следующей редакции:


«Основное мероприятие 1.7 «Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР)»

Департамент дорожного хозяйства и транспорта области

выполнение предусмотренных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

количество новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в сфере дорожного хозяйства, ед.

-

-

-

-

-

-

-»;


1.7 в приложении 6 к Государственной программе:

в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 слова и цифры «увеличение количества граждан отдельных категорий, воспользовавшихся правом на льготный проезд, со 140,0 тыс. человек в 2012 году до 152,0 тыс. человек в 2020 году» заменить словами и цифрами «увеличение количества граждан отдельных категорий, воспользовавшихся правом на льготный проезд, со 140,0 тыс. человек в 2012 году до 150,0 тыс. человек в 2020 году»;

в подразделе «Меры социальной поддержки» раздела I «Характеристика сферы реализации подпрограммы 2» слова «обучающимся общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждений» заменить словами «обучающимся общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования»;

в разделе II «Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 2» абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«увеличить количество граждан отдельных категорий, воспользовавшихся правом на льготный проезд, с 140,0 тыс. человек в 2012 году до 150,0 тыс. человек в 2020 году;»;

в разделе III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2» абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«предоставление субсидии в соответствии с постановлением Правительства области от 19 сентября 2016 года № 847 «О реализации постановления Правительства области от 11 марта 2013 года № 252;»;

в разделе VII «Характеристика мер правового регулирования подпрограммы 2» абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:

«В рамках подпрограммы 2 предусматриваются меры правового регулирования, обеспечивающие реализацию основного мероприятия 2.1 «Государственная поддержка транспортных организаций и индивидуальных предпринимателей» в части компенсации потерь в доходах транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки в пригородном и междугородном сообщении по межмуниципальным маршрутам, в связи с предоставлением скидок при продаже месячных именных билетов и билетов на проезд, и возмещения недополученных доходов организациям, осуществляющим пассажирские перевозки железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 2 указаны в приложении 4 к подпрограмме 2.

Тарифы на перевозки пассажиров и багажа автобусами по межмуниципальным маршрутам являются нерегулируемыми и устанавливаются транспортными организациями и индивидуальными предпринимателями самостоятельно. Размер скидки для обучающихся утверждается постановлением Правительства области.»;

в приложении 1 к подпрограмме 2:

пункт 1 изложить в следующей редакции:


«1.

Обеспечение доступности транспортных услуг

на территории Вологодской области

для отдельных категорий граждан

количество граждан отдельных категорий, воспользовавшихся правом на льготный проезд

тыс. чел.

136

138

140

145

150

150

150

150

150»;


пункт 6 изложить в следующей редакции:


«6.

Обеспечение транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом

объем дноуглубления

куб. м

0

0

0

96750,875

30798,0

0

0

0

0»;


1.8 в приложении 7 к Государственной программе:

в позиции «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 3 слова «объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 6 942 027,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 971 155,5 тыс. рублей; 2015 год - 900 923,5 тыс. рублей; 2016 год - 998 945,0 тыс. рублей;» заменить словами «объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 6 929 670,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 971 155,5 тыс. рублей; 2015 год - 900 923,5 тыс. рублей; 2016 год - 986 587,9 тыс. рублей;»;

в разделе IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3» абзацы первый – четвертый изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 6 929 670,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 971 155,5 тыс. рублей;

2015 год - 900 923,5  тыс. рублей;

2016 год - 986 587,9 тыс. рублей;»;

приложение 3 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2.                   Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

 

 

Губернатор области          О.А. Кувшинников

 

 

Приложение 1

к постановлению

Правительства области

от 14.11.2016 № 1023

 

«Приложение 1

к Государственной программе

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Государственной программы


№ п/п

Задача, направленная на достижение цели

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

2012 год

2013 год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования области

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения

%

96,65

96,25

96,23

96,80

96,76

96,60

96,35

95,95

95,43

 

 

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

%

к предыдущему

году

-9,9

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

 

доля дорожно-транспортных происшествий

с сопутствующими дорожными условиями

в общем количестве дорожно-транспортных происшествий

%

31,3

29,7

28,2

26,8

-

-

-

-

-

 

 

доля дорожно-транспортных происшествий, причиной которых судами признаны неудовлетворительные дорожные условия,

в общем количестве дорожно-транспортных происшествий

%

-

-

-

-

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

 

 

доля сельских населенных пунктов области, обеспеченных постоянной круглогодичной связью

с сетью автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения по дорогам

с твердым покрытием

%

68,5

68,5

68,5

68,4

68,3

68,3

68,5

68,6

68,6

 

 

доля дорог с усовершенствованным типом покрытия в общей протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения

%

44,4

44,7

44,7

41,6

41,6

41,6

41,7

41,9

41,9

2.

Обеспечение транспортного обслуживания

населения

количество межмуниципальных автобусных маршрутов

ед.

89

89

89

89

157

157

157

157

157

количество перевезенных пассажиров

по межмуниципальным автобусным маршрутам

тыс. чел.

2750,0

2740,5

2750,0

2760,0

2790,0

2790,0

2790,0

2790,0

2790,0

объем инвестиций

в основной капитал

по курируемым видам деятельности

млн. рублей

7197,4

6305,1

6923,0

9166,0

-

-

-

-

-

прирост высокопроизводительных рабочих мест

ед.

к предыдущему

году

-

-

122

235

-

-

-

-


 

Приложение 2

к постановлению

Правительства области

от 14.11.2016 № 1023

 

«Приложение 3

к Государственной программе

 

Финансовое обеспечение реализации

Государственной программы

за счет средств областного бюджета


Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель

Источник финансового обеспечения

Расходы, тыс. руб.

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Итого

по государственной программе

всего,
в том числе

4 929 248,9

4 335 431,6

5 444 507,0

7 552 120,1

8 436 070,3

8 555 048,1

8 489 240,4

47 741 666,4*

 

собственные доходы областного бюджета

4 115 616,9

3 679 145,7

4 700 612,9

4 040 683,6

4 741 778,0

4 862 980,0

4 983 776,9

31 124 594,0

 

субвенции, субсидии и иные  межбюджетные трансферты федерального бюджета

30 460,4

656 285,9

743 894,1

3 511 436,5

3 694 292,3

3 692 068,1

3 505 463,5

15 833 900,8*

 

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц (средства

ОАО «Газпром»)

783 171,6

 

 

 

 

 

 

783 171,6

 

справочно: за счет средств Дорожного фонда области

3 946 360,5

4 156 477,0

5 291 028,3

7 511 573,6

8 394 081,3

8 512 019,1

8 445 171,4

46 256 711,2*

Департамент дорожного хозяйства и транспорта области

всего,
в том числе

4 909 248,9

4 335 431,6

5 444 507,0

7 552 120,1

8 436 070,3

8 555 048,1

8 489 240,4

47 721 666,4*

 

собственные доходы областного бюджета

4 095 616,9

3 679 145,7

4 700 612,9

4 040 683,6

4 741 778,0

4 862 980,0

4 983 776,9

31 104 594,0

 

субвенции, субсидии и иные  межбюджетные трансферты федерального бюджета

30 460,4

656 285,9

743 894,1

3 511 436,5

3 694 292,3

3 692 068,1

3 505 463,5

15 833 900,8*

 

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц (средства

ОАО «Газпром»)

783 171,6

 

 

 

 

 

 

783 171,6

 

справочно: за счет средств Дорожного фонда области

3 946 360,5

4 156 477,0

5 291 028,3

7 511 573,6

8 394 081,3

8 512 019,1

8 445 171,4

46 256 711,2*

Департамент имущественных отношений области

всего,
в том числе

20 000,0

 

 

 

 

 

 

20 000,0

 

собственные доходы областного бюджета

20 000,0

 

 

 

 

 

 

20 000,0


Информация по документу
Читайте также