Расширенный поиск

Постановление Администрации Тамбовской области от 30.12.2016 № 1605

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

30.12.2016

г. Тамбов

№ 1605

 

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы

 

Администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы, утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 09.09.2016), (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы:

позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

 

Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации

Реализация мероприятий Программы позволит в 2020 году достичь следующих результатов:

смертность населения Тамбовской области от всех причин – 15,4 случая на 1000 населения;

материнская смертность – 9,6 случая на 100 тыс. родившихся живыми;

младенческая смертность – 4,8 случая на 1000 родившихся живыми;

смертность от болезней системы кровообращения – 671,0 случай на 100 тыс. населения;

смертность от дорожно-транспортных происшествий – 10,0 случаев на 100 тыс. населения;

смертность от новообразований (в том числе злокачественных) – 191,9 случая на 100 тыс. населения;

смертность от туберкулеза – 5,8 случая на 100 тыс. населения;

потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) – 10 литров на душу населения в год;

распространенность потребления табака среди взрослого населения – 49,0%;

распространенность потребления табака среди детей и подростков – 8,5%;

заболеваемость туберкулезом – 42,5 случая на 100 тыс. населения;

обеспеченность врачами – 32,0 человека на 10 тыс. населения;

обеспеченность средним медицинским персоналом – 92,0 человека на 10 тыс. населения;

количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, – 3,08 человека;

средняя заработная плата врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) и иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработанной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области – 200,0%;

средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработанной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области – 100,0%;

средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработанной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области – 100,0%;

ожидаемая продолжительность жизни при рождении 74,2 года;

доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования, 100,0%;

доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии, – 100,0%;

снижение удельного расхода тепла на 1 м2 – 0,124 Гкал/м2;

снижение удельного расхода электрической энергии на 1 м2 – 31,68 кВт. ч/м2;

снижение удельного расхода топлива на 1 м2 – 4,54 тут/м2 ;

доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета Тамбовской области, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C, пропаганды донорства крови и ее компонентов – 10 процентов

 

позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Программы

Всего 129266764,8 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке:

3096740,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.) (привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

41976006,5 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);

средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:

76497752,7 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);

средства внебюджетных источников по предварительной оценке:

7696265,5 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

всего: 2345365,9 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

всего: 4128433,5 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).

Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»:

всего: 1255600,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:

всего: 1120033,5 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:

всего: 627688,8 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:

всего: 452503,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:

всего: 878265,7 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:

всего: 1830995,0 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).

Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»:

всего: 124675,6 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).

Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:

всего: 34982892,9 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.)

Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы»:

всего: 2634330,9 тыс. руб. (с 2014 по 2016 гг.)

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»:

всего: 8704878,8 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»:

всего: 309017,8 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»:

всего: 69820558,1 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»:

всего: 51525,3 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.)

 

в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы» абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, – 3,08 человека»;

раздел 5 «Прогноз сводных показателей государственных заданий в рамках реализации Программы» после абзаца «15. библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» дополнить абзацем следующего содержания:

«16. ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета»;

в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы на период 2013-2020 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 42575599,3 тыс. руб. (32,5% от общего объема средств Программы), федерального бюджета – 3096740,0 тыс. руб. (2,4% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования – 76497752,7 тыс. руб. (59,1% от общего объема средств Программы);

раздел «Механизм реализации государственной Программы» после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«При реализации подпрограмм и мероприятий государственной программы предполагается предоставление субсидий некоммерческим организациям (в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям), не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями. Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета Тамбовской области некоммерческим организациям (в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям), не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, представлен в приложении № 20 к государственной программе.»;

1.2. в приложении № 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016-2020 годы, подпрограмм государственной Программы и их значения» к Программе:

пункты 16 – 18 изложить в следующей редакции:

 

16. Отношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций Тамбовской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области

Процент

165,0

165,0

180,0

200,0

200,0

200,0

17. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области

Процент

79,3

86,3

90,0

100

100

100

18. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области

Процент

52,4

70,5

80

100

100

100

 

в разделе 1 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» пункт 1.27 изложить в следующей редакции:

 

1.27. Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки

На 10 тыс. человек

95,15

95,20

95,25

95,30

95,35

95,40

 

в разделе 6 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» пункт 6.3 изложить в следующей редакции:

 

6.3. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала

На 10 тыс. человек

1/3,1

1/3,11

1/3,06

1/3,06

1/3,07

1/3,08

 

в разделе 7 «Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы» пункт 7.5 изложить в следующей редакции:

 

7.5. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре

промилле

835,0

838,0

840,0

845,0

847,0

849,0

 

в разделе 10 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» пункты 10.1 – 10.4 изложить в следующей редакции:

 

10.1. Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий

Процент

5,4

5,8

5,8

5,8

5,8

5,6

10.2. Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий с учетом неотложной помощи

Процент

32,7

35,8

36,3

36,3

36,3

36,5

10.3. Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий

Процент

8,3

8,2

7,7

7,7

7,7

7,9

10.4. Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий

Процент

50,7

50,2

50,2

50,2

50,2

50,0

 

пункты 10.7 – 10.8 изложить в следующей редакции:

 

10.7. Обеспеченность населения койками круглосуточных стационаров (на 10 тыс. населения)

Коек

73,9

73,6

71,9

71,9

71,9

71,9

10.8. Обеспеченность населения койками дневных стационаров (на 10 тыс. населения), их них:

Коек

17,2

16,4

16,1

16,1

16,1

16,1

в амбулаторно-поликлинических подразделениях (на 10 тыс. населения)

Коек

7,2

7,0

6,9

6,9

6,9

6,9

 

1.3. в приложении № 2а «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области на 2016-2020 годы» к Программе:

раздел 1 «Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», раздел 3 «Охрана здоровья матери и ребенка», раздел 4 «Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей», раздел 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе и детям», раздел 6 «Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», раздел 8 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи», раздел 9 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции», раздел 10 «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области», раздел 11 «Развитие скорой медицинской помощи» изложить в редакции согласно приложению № 1;

1.4. приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2;

1.5. приложение № 4а «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2016 году областными государственными учреждениями по государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 3;

1.6. в приложении № 5 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 2345365,9 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 792880,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 г. – 36017,3 тыс. руб.;

2015 г. – 1,9 тыс. руб.;

2016 г. – 403413,9 тыс. руб.;

2017 г. – 91036,5 тыс. руб.;

2018 г. – 88756,6 тыс. руб.;

2019 г. – 86827,2 тыс. руб.;

2020 г. – 86827,2 тыс. руб.;

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 1552485,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. – 28866,4 тыс. руб.;

2014 г. – 48228,0 тыс. руб.;

2015 г. – 26213,6 тыс. руб.;

2016 г. – 375166,1 тыс. руб.;

2017 г. – 297483,3 тыс. руб.;

2018 г. – 239161,3 тыс. руб.;

2019 г. – 268683,3 тыс. руб.;

2020 г. – 268683,3 тыс. руб.

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2020 годы составляет 2345365,9 тыс. рублей, в том числе 792880,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (33,8%), 1552485,3 тыс. рублей за счет средств бюджета Тамбовской области (66,2%).»;

раздел 6 «Механизмы реализации Подпрограммы» дополнить абзацем:

«В рамках подпрограммы предусмотрено предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета СОНКО, оказывающим услуги населению Тамбовской области по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С в части кампании по информированию и обучению различных групп населения средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С. Финансовая поддержка СОНКО осуществляется в соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий из бюджета Тамбовской области некоммерческим организациям (в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям), не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в рамках реализации мероприятий подпрограмм «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2014-2020 годы (приложение № 20 к государственной программе).»;

1.7. в приложении № 8 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 1120033,5 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 298819,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. – 10887,9 тыс. руб.;

2014 г. – 7377,1 тыс. руб.;

2015 г. – 0,0 тыс. руб.;

2016 г. – 280554,1 тыс. руб.;

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 821214,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. – 160572,2 тыс. руб.;

2014 г. – 173585,2 тыс. руб.;

2015 г. – 306995,3 тыс. руб.;

2016 г. – 104839,3 тыс. руб.;

2017 г. – 19287,3 тыс. руб.;

2018 г. – 17359,0 тыс. руб.;

2019 г. – 19287,8 тыс. руб.;

2020 г. – 19287,8 тыс. руб.

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2020 годы составляет 1120033,5 тыс. руб., в том числе 821214,4 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (73,3% от общего объема средств Подпрограммы) и 298819,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (26,7% от общего объема средств Подпрограммы);

1.8. в приложении № 9 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 627688,8 тыс. руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 626567,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. – 98139,7 тыс. руб.;

2014 г. – 111277,5 тыс. руб.;

2015 г. – 75238,6 тыс. руб.;

2016 г. – 74272,9 тыс. руб.;

2017 г. – 69195,7 тыс. руб.;

2018 г. – 60777,0 тыс. руб.;

2019 г. – 68833,0 тыс. руб.;

2020 г. – 68833,0 тыс. руб.;

средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 565,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 г. – 565,5 тыс. руб.;

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 555,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. – 555,9 тыс. руб.

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2020 годы составляет 627688,8 тыс. руб., в том числе 626567,4 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (99,8% от общего объема средств Подпрограммы) и 565,5 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы) и 555,9 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (0,1% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.9. в приложении № 10 «Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детей» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 452503,0 тыс. руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 452503,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. – 89308,2 тыс. руб.;

2014 г. – 48013,4 тыс. руб.;

2015 г. – 56232,0 тыс. руб.;

2016 г. – 52392,0 тыс. руб.;

2017 г. – 54762,1 тыс. руб.;

2018 г. – 47108,6 тыс. руб.;

2019 г. – 52342,9 тыс. руб.;

2020 г. – 52342,9 тыс. руб.

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2020 годы составляет 452503,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (100,0% от общего объема средств Подпрограммы);

1.10. в приложении № 11 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы:

позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

 

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации

Обеспеченность врачами – 32,0 на 10 тыс. человек населения, средним медицинским персоналом – 92,0 на 10 тыс. человек населения;

обеспеченность сельского населения врачами – 19,65 на 10 тыс. человек населения, средним медицинским персоналом – 73,16 на 10 тыс. человек населения;

обеспеченность врачами клинических специальностей на 10 тыс. человек населения – 23,52;

количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, – 3,08;

укомплектованность штатных должностей медицинских организаций физическими лицами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь врачами – 62,2%, средним медицинским персоналом – 86,44%;

количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях высшего и дополнительного профессионального образования (интернатура, ординатура, повышение квалификации, профессиональная переподготовка) – 1490 чел.;

количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях высшего и дополнительного профессионального образования – 136 чел.;

количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена (повышение квалификации, профессиональная переподготовка), – 2570 чел.;

количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, – 25 чел.;

количество лиц, направленных на целевую подготовку по программам, – 491 чел.;

доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Тамбовской области, в том числе врачей и средних медицинских работников – 100%;

доля аккредитованных специалистов – 12%;

доля врачей, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских организациях Тамбовской области – 65,5%;

доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских организациях Тамбовской области – 76,5%;

число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне Тамбовской области, – 30;

доля медицинских и фармацевтических организаций, перешедших на «эффективный контракт» с работниками, – 100%;

снижение дефицита специалистов в медицинских организациях области: врачи до 11,86%, средний медицинский персонал до 8,78%;

доля специалистов, получивших жилье, из нуждающихся в улучшении жилищных условий: врачи – 70%, средний медицинский персонал – 60%;

Отношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций Тамбовской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области – 200%;

Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персо-нала обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области  – 100%;

Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области – 100%

 

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 878265,7 тыс. руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 712965,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. – 76787,8 тыс. руб.;

2014 г. – 86781,8 тыс. руб.;

2015 г. – 90829,4 тыс. руб.;

2016 г. – 82685,9 тыс. руб.;

2017 г. – 96379,7 тыс. руб.;

2018 г. – 86741,7 тыс. руб.;

2019 г. – 96379,7 тыс. руб.;

2020 г. – 96379,7 тыс. руб.;

средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 1800,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. – 100,0 тыс. руб.;

2014 г. – 250,0 тыс. руб.;

2015 г. – 550,0 тыс. руб.;

2016 г. – 150,0 тыс. руб.;

2017 г. – 175,0 тыс. руб.;

2018 г. – 175,0 тыс. руб.;

2019 г. – 200,0 тыс. руб.;

2020 г. – 200,0 тыс. руб.;

средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 163500,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. – 23500,0 тыс. руб.;

2014 г. – 40000,0 тыс. руб.;

2015 г. – 40000,0 тыс. руб.;

2016 г. – 60000,0 тыс. руб.

 

в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» абзац пятый изложить в следующей редакции:

«сохранение показателя количества среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, на уровне 3,08;»;

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2020 годы составляет 878265,7 тыс. руб., в том числе 163500,0 тыс. руб. за счет средств обязательного медицинского страхования (18,6% от общего объема средств Подпрограммы), 712965,7 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (81,2% от общего объема средств Подпрограммы) и 1800,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,2% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.11. в приложении № 15 «Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы» к Программе (далее – Подпрограмма):

в разделе 3 «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» пункт 23 изложить в следующей редакции:

 

23.

Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре

Промилле

831,2

831,2

 

1.12. в приложении № 16 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 8704878,8 тыс. руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 4283515,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. – 989131,3 тыс. руб.;

2017 г. – 915622,8 тыс. руб.;

2018 г. – 779266,7 тыс. руб.;

2019 г. – 799746,2 тыс. руб.;

2020 г. – 799748,2 тыс. руб.,

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 104613,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. – 49744,0 тыс. руб.;

2017 г. – 14202,2 тыс. руб.;

2018 г. – 13755,2 тыс. руб.;

2019 г. – 13456,1 тыс. руб.;

2020 г. – 13456,1 тыс. руб.;

средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 4316750,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. – 780500,0 тыс. руб.;

2017 г. – 820000,0 тыс. руб.;

2018 г. – 861000,0 тыс. руб.;

2019 г. – 905000,0 тыс. руб.;

2020 г. – 950250,0 тыс. руб.

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2020 годы составляет 8704878,8 тыс. руб., в том числе 104613,6 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (1,2% от общего объема средств Подпрограммы), 4278985,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (49,2% от общего объема средств Подпрограммы) и 4316750,00 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (49,6% от общего объема средств Подпрограммы).»;

раздел 6 «Механизмы реализации Подпрограммы» дополнить абзацем:

«В рамках подпрограммы предусмотрено предоставление субсидий из бюджета области СОНКО, оказывающих населению области услуги по пропаганде донорства крови и ее компонентов. Финансовая поддержка СОНКО осуществляется в соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий из бюджета Тамбовской области некоммерческим организациям (в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям), не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в рамках реализации мероприятий подпрограмм «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2014-2020 годы (приложение № 20 к государственной программе).»;

1.13. в приложении № 17 «Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 309017,8 тыс. руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 302644,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. – 63051,6 тыс. руб.;

2017 г. – 61427,6 тыс. руб.;

2018 г. – 55309,6 тыс. руб.;

2019 г. – 61427,9 тыс. руб.;

2020 г. – 61427,9 тыс. руб.;

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 6372,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. – 1875,7 тыс. руб.;

2017 г. – 1124,3 тыс. руб.;

2018 г. – 1124,3 тыс. руб.;

2019 г. – 1124,3 тыс. руб.;

2020 г. – 1124,3 тыс. руб.

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2020 годы составляет 309017,8 тыс. руб., в том числе 6372,9 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (2,0% от общего объема средств Подпрограммы), 302644,9 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (98,0% от общего объема средств Подпрограммы);

1.14. в приложении № 18 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы:

позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

 

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации

Увеличение доли расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на Программу государственных гарантий до 5,6%;

увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на Программу государственных гарантий с учетом неотложной помощи до 36,5%;

увеличение доли расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в структуре всех расходов на Программу государственных гарантий до 7,9%;

снижение доли расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях в структуре всех расходов на Программу государственных гарантий до 50,0%;

уменьшение средней длительности лечения больного в стационаре до 11,2 дня;

сохранение среднего числа дней занятости койки до 2020 года на уровне 333 дней;

обеспеченность населения койками круглосуточных стационаров – 71,9 коек на 10 тыс. населения;

обеспеченность населения койками дневных стационаров – 16,1 коек на 10 тыс. населения;

доля мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме, не менее 95%;

доля врачей, к которым предоставляется возможность записаться на прием в электронном виде через Интернет, от общего числа врачей, к которым разрешена самостоятельная запись на прием, – 100%;

доля расписаний приемов врачей, к которым разрешена самостоятельная запись, доступных на едином портале государственных услуг – 100%;

доля медицинских организаций, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг – 100%;

увеличение процента автоматизированных рабочих мест медицинского персонала, подключенных к ЕГИСЗ, согласно дорожной карте развития ЕГИСЗ в сфере здравоохранения в 2015-2018 гг. до 100%;

аттестация систем защиты персональных данных в учреждениях здравоохранения области в 100% медицинских организаций, обрабатывающих персональные данные и работающих в региональном фрагменте ЕГИСЗ Тамбовской области;

информационное обеспечение здравоохранения области, сопровождение реализации регионального фрагмента ЕГИСЗ Тамбовской области в 48 учреждениях, подведомственных управлению здравоохранения;

доля медицинского персонала, участвующего в медицинском электронном документообороте, обеспеченного электронной подписью, – 80%;

доля от общего количества случаев оказания медицинской помощи, информация о которых передана в систему ИЭМК ЕГИСЗ, – 80%;

доля медицинских организаций, передающих сведения электронных медицинских карт пациентов в федеральную систему Интегрированной электронной медицинской карты (ИЭМК) ЕГИСЗ, – 100%

 

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 69820558,1 тыс. руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 18814494,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. – 3772343,5 тыс. руб.;

2017 г. – 3761986,1 тыс. руб.;

2018 г. – 3756192,9 тыс. руб.;

2019 г. – 3761986,1 тыс. руб.;

2020 г. – 3761986,1 тыс. руб.;

средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 51006063,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. – 8778431,3 тыс. руб.;

2017 г. – 9138859,1 тыс. руб.;

2018 г. – 10661275,6 тыс. руб.;

2019 г. – 11213748,7 тыс. руб.;

2020 г. – 11213748,7 тыс. руб.

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2020 годы составляет 69820558,2 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Тамбовской области – 18814494,8 тыс. руб. (27,0% от общего объема средств Подпрограммы) и 51006063,4 тыс. руб. (73% от общего объема средств Подпрограммы);

1.15. в приложении № 19 «Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 51525,3 тыс. руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 52525,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. – 11810,1 тыс. руб.;

2017 г. – 10119,0 тыс. руб.;

2018 г. – 9360,4 тыс. руб.;

2019 г. – 10117,9 тыс. руб.;

2020 г. – 10117,9 тыс. руб.

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2020 годы составляет 51525,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (100,0% от общего объема средств Подпрограммы).

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

Глава администрации

 

области

А.В.Никитин

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к постановлению администрации области

 

от 30.12.2016 № 1605

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2а

к государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы

 

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»

на 2016-2020 годы

 

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты:

Объемы финансирования, тыс. рублей в т. ч.:

 

наименование

единица

измерения

год реа-ли-зации

значение (по годам реализации мероприя-тия)

по годам, всего

федеральный бюджет

бюджет Тамбовской области

местный бюджет

внебюджетные средства

 

1. Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

 

Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни»

 

1.1. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

Управление здравоохранения

области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

Процент

2016

81,0

2273,3

2273,3

0,00

0,0

0,0

 

2017

82,0

Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»

 

2018

83,0

 

2019

84,0

 

2020

85,0

 

1.2. Предоставление субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С

Управление здравоохранения

области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

Процент

2016

81,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2017

82,0

Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»

 

2018

83,0

 

2019

84,0

 

2020

85,0

 

1.3. Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохранения

области

Количество единиц закупленного оборудования

Единиц

2016

213

40144,9

0,0

40144,9

0,0

0,0

 

2017

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2018

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2020

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.4. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска

Управление здравоохранения

области

Количество человек, участвующих в проводимых мероприятиях

Человек

2016

2711

1931,2

0,0

1931,2

0,0

0,0

 

2017

2711

1768,6

0,0

1768,6

0,0

0,0

 

2018

2711

1738,1

0,0

1738,1

0,0

0,0

 

2019

2711

1768,6

0,0

1768,6

0,0

0,0

 

2020

2711

1768,6

0,0

1768,6

0,0

0,0

 

1.5. Приобретение в государственную собственность Тамбовской области части помещений под размещение медицинских кабинетов амбулаторного приема

Комитет по управлению имуществом области

Количество приобретенных объектов в государственную собственность Тамбовской области

Объект

2016

1,0

8000,0

0,0

8000,0

0,0

0,0

 

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Основное мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику»

 

1.6. Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок

Управление здравоохранения

области

Охват профилактическими прививками

Процент

2016

96

22711,7

0,0

22711,7

0,0

0,0

 

2017

96

15672,0

0,0

15672,0

0,0

0,0

 

2018

96

11304,8

0,0

11304,8

0,0

0,0

 

2019

96

15672,0

0,0

15672,0

0,0

0,0

 

2020

96

15672,0

0,0

15672,0

0,0

0,0

 

Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C«

 

1.7. Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

Управление здравоохранения

области

Количество детей, рождённых ВИЧ-инфицированными матерями, обеспеченных искусственным питанием

Человек

2016

25

133,5

0,0

133,5

0,0

0,0

 

2017

25

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

 

2018

25

96,1

0,0

96,1

0,0

0,0

 

2019

25

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

 

2020

25

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

 

Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях»

 

1.8. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

Управление здравоохранения области

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей

Процент

2016

95,5

259288,3

259288,3

0,0

0,0

0,0

 

2017

96,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2018

96,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019

97,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2020

98,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.9. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Управление здравоохранения

области

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Процент

2016

98

2795,9

2795,9

0,00

0,0

0,0

 

2017

98

Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»

 

2018

98

 

2019

98

 

2020

98

 

1.10. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

Управление здравоохранения

области

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей

Процент

2016

95,5

124697,2

124697,2

0,00

0,0

0,0

 

2017

96

91036,5

91036,5

0,0

0,0

0,0

 

2018

96,5

88756,6

88756,6

0,0

0,0

0,0

 

2019

97

86827,2

86827,2

0,0

0,0

0,0

 

2020

98

86827,2

86827,2

0,0

0,0

0,0

 

1.11. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

Управление здравоохранения

области

Смертность от туберкулеза

На 100 тыс. населения

2016

6,2

14359,2

14359,2

0,00

0,0

0,0

 

2017

6,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2018

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019

5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2020

5,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.12. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе

Управление здравоохранения

области

Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов

«Резерв»

Процент

2016

100

30729,2

0,0

30729,2

0,0

0,0

 

2017

100

27436,8

0,0

27436,8

0,0

0,0

 

2018

100

24693,1

0,0

24693,1

0,0

0,0

 

2019

100

27436,8

0,0

27436,8

0,0

0,0

 

2020

100

27436,8

0,0

27436,8

0,0

0,0

 

1.13. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан

Управление здравоохранения

области

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей

Процент

2016

94,5

271515,6

0,0

271515,6

0,0

0,0

 

2017

95

252499,1

0,0

252499,1

0,0

0,0

 

2018

95,5

201329,2

0,0

201329,2

0,0

0,0

 

2019

96

223699,1

0,0

223699,1

0,0

0,0

 

2020

96,5

223699,1

0,0

223699,1

0,0

0,0

 

Итого по Подпрограмме:

 

 

 

2016

 

778580,0

403413,9

375166,1

0,0

0,0

 

2017

 

388519,8

91036,5

297483,3

0,0

0,0

 

2018

 

327917,9

88756,6

239161,3

0,0

0,0

 

2019

 

355510,5

86827,2

268683,3

0,0

0,0

 

2020

 

355510,5

86827,2

268683,3

0,0

0,0

 

Всего по Подпрограмме:

 

 

 

2016-2020

 

2206038,7

756861,4

1449177,3

0,0

0,0

 

3. Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка»

 

Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения»

 

3.1. Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации*

Управление здравоохранения

области

Техническая готовность объекта за год

Процент

2016

100

361326,9

280554,1

80772,8

0,0

0,0

 

2017

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2018

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2020

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

 

Основное мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»

 

3.2. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга

Управление здравоохранения

области

Охват неонатальным скринингом/ аудиологическим скринингом

Процент

2016

99,9/97,4

3667,0

0,0

3667,0

0,0

0,0

 

2017

99,9/97,4

2933,6

0,0

2933,6

0,0

0,0

 

2018

99,9/97,7

2640,2

0,0

2640,2

0,0

0,0

 

2019

99,9/97,7

2933,6

0,0

2933,6

0,0

0,0

 

2020

99,9/97,9

2933,6

0,0

2933,6

0,0

0,0

 

3.3. Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике

Управление здравоохранения

области

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первом триместре беременности

Процент

2016

83

7299,7

0,0

7299,7

 

0,0

 

2017

84

5839,8

0,0

5839,8

 

0,0

 

2018

85

5255,8

0,0

5255,8

 

0,0

 

2019

86

5839,8

0,0

5839,8

 

0,0

 

2020

87

5839,8

0,0

5839,8

 

0,0

 

3.4. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан

Управление здравоохранения

области

Снижение смертности детей 0-17 лет

100 тысяч населения соответствующего возраста

2016

5,7

7516,8

0,0

7516,8

0,0

0,0

 

2017

5,6

6048,0

0,0

6048,0

0,0

0,0

 

2018

5,5

5443,2

0,0

5443,2

0,0

0,0

 

2019

5,4

6048,0

0,0

6048,0

0,0

0,0

 

2020

5,3

6048,0

0,0

6048,0

0,0

0,0

 

3.5. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет

Управление здравоохранения

области

Снижение смертности детей 0-17 лет

100 тысяч населения соответствующего возраста

2016

5,7

5583,0

0,0

5583,0

0,0

0,0

 

2017

5,6

4466,4

0,0

4466,4

0,0

0,0

 

2018

5,5

4019,8

0,0

4019,8

0,0

0,0

 

2019

5,4

4466,4

0,0

4466,4

0,0

0,0

 

2020

5,3

4466,4

0,0

4466,4

0,0

0,0

 

Итого по Подпрограмме:

 

 

 

2016

 

385393,4

280554,1

104839,3

0,0

0,0

 

2017

 

19287,8

0,0

19287,8

0,0

0,0

 

2018

 

17359,0

0,0

17359,0

0,0

0,0

 

2019

 

19287,8

0,0

19287,8

0,0

0,0

 

2020

 

19287,8

0,0

19287,8

0,0

0,0

 

Всего по Подпрограмме:

 

 

 

2016-2020

 

460615,8

280554,1

180061,7

0,0

0,0

 

4. Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

 

Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения»

 

4.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по санаторно-курортному лечению и реабилитации, в том числе детей

Управление здравоохранения

области

Охват санаторно-курортным лечением детского населения

Процент

2016

21

20197,7

0,0

20197,7

0,0

0,0

 

2017

26

20059,3

0,0

20059,3

0,0

0,0

 

2018

31

17738,1

0,0

17738,1

0,0

0,0

 

2019

36

19709,0

0,0

19709,0

0,0

0,0

 

2020

45

19709,0

0,0

19709,0

0,0

0,0

 

Основное мероприятие «Развитие медицинской реабилитации»

 

4.2. Организация реабилитационной помощи больным после получения специализирован-ного, в том числе высокотехнологичного лечения, в санаторно-курортных организациях

Управление здравоохранения области

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов от числа нуждающихся

Процент

2016

12

6037,0

0,0

6037,0

0,0

0,0

 

2017

15

4833,0

0,0

4833,0

0,0

0,0

 

2018

17

4349,7

0,0

4349,7

0,0

0,0

 

2019

21

4833,0

0,0

4833,0

0,0

0,0

 

2020

25

4833,0

0,0

4833,0

0,0

0,0

 

4.3. Оказание реабилитационной помощи после получения специализирован-ного, в том числе высокотехнологичного лечения

Управление здравоохранения области

Обеспечение деятельности ГКУЗ «Тамбовский областной специализированный дом ребенка»

Процент

2016

100,0

48038,2

0,0

48038,2

0,0

0,0

 

2017

100,0

44303,4

0,0

44303,4

0,0

0,0

 

2018

100,0

38689,2

0,0

38689,2

0,0

0,0

 

2019

100,0

44291,0

0,0

44291,0

0,0

0,0

 

2020

100,0

44291,0

0,0

44291,0

0,0

0,0

 

4.4. Реализация инновационного социального проекта «Семья – формула счастья»

Управление здравоохранения области

Количество участников проекта

Детей/

семей

2016

30/15

555,9*

555,9*

0,0

0,0

0,0

 

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Итого по Подпрограмме

 

 

 

2016

 

74828,8

555,9*

74272,9

0,0

0,0

 

2017

 

69195,7

0,0

69195,7

0,0

0,0

 

2018

 

60777,0

0,0

60777,0

0,0

0,0

 

2019

 

68833,0

0,0

68833,0

0,0

0,0

 

2020

 

68833,0

0,0

68833,0

0,0

0,0

 

Всего по Подпрограмме:

 

 

 

2016-2020

 

342467,5

555,9*

341911,6

0,0

0,0

 

* средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области

 

5. Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе и детям»

 

Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрослым»

 

5.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи

Управление здравоохранения области

Количество проведенных пациентами койко-дней

Койко-дни

2016

93070

52392,9

0,0

52392,9

0,0

0,0

 

2017

93070

54762,1

0,0

54762,1

0,0

0,0

 

2018

93070

47108,6

0,0

47108,6

0,0

0,0

 

2019

93070

52342,9

0,0

52342,9

0,0

0,0

 

2020

93070

52342,9

0,0

52342,9

0,0

0,0

 

Итого по Подпрограмме

 

 

 

2016

 

52392,9

0,0

52392,9

0,0

0,0

 

2017

 

54762,1

0,0

54762,1

0,0

0,0

 

2018

 

47108,6

0,0

47108,6

0,0

0,0

 

2019

 

52342,9

0,0

52342,9

0,0

0,0

 

2020

 

52342,9

0,0

52342,9

0,0

0,0

 

Всего по Подпрограмме:

 

 

 

2016-2020

 

258949,4

0,0

258949,4

0,0

0,0

 

6. Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

 

Основное мероприятие «Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников»

 

6.1. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области

Управление здравоохранения

области

Количество студентов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд области

Человек

2016

869

25236,3

0,0

25236,3

0,0

0,0

 

2017

868

23471,3

0,0

23471,3

0,0

0,0

 

2018

870

21124,2

0,0

21124,2

0,0

0,0

 

2019

870

23471,3

0,0

23471,3

0,0

0,0

 

2020

870

23471,3

0,0

23471,3

0,0

0,0

 

6.2. Ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования

Управление здравоохранения

области

Количество получателей ежемесячной социальной выплаты

Человек

2016

763

5114,0

0,0

5114,0

0,0

0,0

 

2017

833

7200,0

0,0

7200,0

0,0

0,0

 

2018

903

6480,0

0,0

6480,0

0,0

0,0

 

2019

963

7200,0

0,0

7200,0

0,0

0,0

 

2020

1043

7200,0

0,0

7200,0

0,0

0,0

 

6.3. Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области

Управление здравоохранения

области

Количество проведенных конкурсов

Единиц

2016

8

150,0

0,0

0,0

0,0

150,0

 

2017

12

175,0

0,0

0,0

0,0

175,0

 

2018

16

175,0

0,0

0,0

0,0

175,0

 

2019

22

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

 

2020

30

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

 

Основное мероприятие «Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников»

 

6.4. Единовременная компенсационная выплата врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения

Управление здравоохранения

области

Количество врачей, получивших единовременную компенсационную выплату

Человек

2016

70

88100,0

60000,0*

28100,0

0,0

0.0

 

2017

80

40000,0

0,0

40000,0

0,0

0,0

 

2018

80

36000,0

0,0

36000,0

0,0

0,0

 

2019

80

40000,0

0,0

40000,0

0,0

0,0

 

2020

80

40000,0

0,0

40000,0

0,0

0,0

 

* средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области

 

6.5. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках

Управление здравоохранения

области

Количество медицинских работников, получающих социальную поддержку в виде частичной оплаты жилищно-коммунальных услуг

Человек

2016

3979

24235,6

0,0

24235,6

0,0

0,0

 

2017

3979

25708,4

0,0

25708,4

0,0

0,0

 

2018

3979

23137,5

0,0

23137,5

0,0

0,0

 

2019

3979

25708,4

0,0

25708,4

0,0

0,0

 

2020

3979

25708,4

0,0

25708,4

0,0

0,0

 

Итого по Подпрограмме:

 

 

 

2016

 

142835,9

60000,0*

82685,9

0,0

150,0

 

2017

 

96554,7

0,0

96379,7

0,0

175,0

 

2018

 

86916,7

0,0

86741,7

0,0

175,0

 

2019

 

96579,7

0,0

96379,7

0,0

200,0

 

2020

 

96579,7

0,0

96379,7

0,0

200,0

 

ВСЕГО по Подпрограмме:

 

 

 

2016-2020

 

519466,7

60000,0*

458566,7

0,0

900,0

 

8. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»

 

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»

 

8.1. Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия

Управление здравоохранения

области

Доля абациллирован-ных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделе-нием

Процент

2016

53,5

10240,0

0,0

10240,0

0,0

0,0

 

2017

54,0

17803,3

0,0

17803,3

0,0

0,0

 

2018

54,5

6652,8

0,0

6652,8

0,0

0,0

 

2019

55,0

7392,0

0,0

7392,0

0,0

0,0

 

2020

55,5

7392,0

0,0

7392,0

0,0

0,0

 

 

Управление образования и науки области

Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната

Процент

2016

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

 

2017

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

 

2018

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

 

2019

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

 

2020

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

 

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C«

 

8.2. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

Управление здравоохранения

области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

Процент

2016

81,0

41706,1

41706,1

0,0

0,0

0,0

 

2017

82,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2018

83,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019

84,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2020

85,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»

 

8.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

Управление здравоохранения

области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

Процент

2016

81,0

9718,9

4768,9

4950,0

0,0

0,0

 

2017

82,0

18173,2

14202,2

3960,0

0,0

11,0

 

2018

83,0

17336,2

13755,2

3564,0

0,0

17,0

 

2019

84,0

17438,1

13456,1

3960,0

0,0

22,0

 

2020

85,0

17444,1

13456,1

3960,0

0,0

28,0

 

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретро-вирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении

Процент

2016

38,8

 

2017

38,9

2018

39,0

2019

39,1

2020

39,2

8.4. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения

Управление строительства и инвестиций

области

Количество объектов здравоохранения

Объект

2016

2

72408,6

0,0

72408,6

0,0

0,0

 

2017

0

64368,6

0,0

64368,6

0,0

0,0

 

2018

0

60000,0

0,0

60000,0

0,0

0,0

 

2019

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2020

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

8.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь

Управление здравоохранения

области

Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания

Процент

2016

100,0

1568524,7

0,0

788024,7

0,0

780500,0

 

2017

100,0

1530611,8

0,0

710623,8

0,0

819988,0

 

2018

100,0

1471981,6

0,0

610999,6

0,0

860982,0

 

2019

100,0

1584504,1

0,0

679527,1

0,0

904977,0

 

2020

100,0

1629748,1

0,0

679527,1

0,0

950221,0

 

8.6. Мероприятия, направленные на профилактику и оказание медицинской помощи больным иными заболеваниями

Управление здравоохранения

области

Обеспечение оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не застрахованным по ОМС лицам

Процент

2016

100,0

96,4

0,0

96,4

0,0

0,0

 

2017

100,0

132,8

0,0

132,8

0,0

0,0

 

2018

100,0

119,5

0,0

119,5

0,0

0,0

 

2019

100,0

132,8

0,0

132,8

0,0

0,0

 

2020

100,0

132,8

0,0

132,8

0,0

0,0

 

8.7. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохранения

области

Количество объектов, подлежащих капитальному ремонту

Объект

2016

1,0

4936,4

0,0

4936,4

0,0

0,0

 

2017

0

10000,0

0,0

10000,0

0,0

0,0

 

2018

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2020

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

8.8. Организация транспортировки пациентов на процедуры гемодиализа

Управление здравоохранения

области

Количество больных, получающих процедуру гемодиализа

Человек

2016

169

1718,6

0,0

1718,6

0,0

0,0

 

2017

192

4530,0

0,0

4530,0

0,0

0,0

 

2018

202

4077,0

0,0

4077,0

0,0

0,0

 

2019

212

4530,0

0,0

4530,0

0,0

0,0

 

2020

222

0,0

0,0

4530,0

0,0

0,0

 

Основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»

 

8.9. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи

Управление здравоохранения

области

Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, в областных государственных учреждениях здравоохранения за счет средств федерального бюджета и бюджета области

Человек

2016

135

16189,1

3269,0

12920,1

0,0

0,0

 

2017

135

12920,1

0,0

12920,1

0,0

0,0

 

2018

135

11628,1

0,0

11628,1

0,0

0,0

 

2019

135

12920,1

0,0

12920,1

0,0

0,0

 

2020

135

12920,1

0,0

12920,1

0,0

0,0

 

Основное мероприятие «Развитие службы крови»

 

8.10. Обеспечение деятельности областного государственного учреждения «Тамбовская областная станция переливания крови»

Управление здравоохранения

области

Обеспеченность потребности в препаратах и компонентах крови областных государственных учреждений здравоохранения

Процент

2016

100

75277,7

0,0

75277,7

0,0

0,0

 

2017

100

73121,3

0,0

73121,3

0,0

0,0

 

2018

100

65806,7

0,0

65806,7

0,0

0,0

 

2019

100

73117,3

0,0

73117,3

0,0

0,0

 

2020

100

73115,3

0,0

73117,3

0,0

0,0

 

8.11. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по пропаганде донорства крови и ее компонентов

Управление здравоохранения

области

Количество привлеченных доноров

Человек

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2017

300

5,0

0,0

4,0

0,0

1,0

 

2018

450

7,0

0,0

6,0

0,0

1,0

 

2019

600

9,0

0,0

8,0

0,0

1,0

 

2020

750

11,0

0,0

10,0

0,0

1,0

 

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями»

 

8.12. Организация оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями

Управление здравоохранения

области

Смертность от болезней системы кровообращения

На 100 тыс. населения

2016

673,0

3819,6

0,0

3819,6

0,0

0,0

 

2017

672,5

3897,8

0,0

3897,8

0,0

0,0

 

2018

672,0

3508,0

0,0

3508,0

0,0

0,0

 

2019

671,5

3897,8

0,0

3897,8

0,0

0,0

 

2020

671,0

3897,8

0,0

3897,8

0,0

0,0

 

Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами»

 

8.13. Оказание профилактической медицинской помощи по профилям «Спортивная медицина», «Профпатология»

Управление здравоохранения

области

Количество проведенных посещений

Посещений

2016

57200

14039,3

0,0

14039,3

0,0

0,0

 

2017

57200

13561,1

0,0

13561,1

0,0

0,0

 

2018

57200

12205,0

0,0

12205,0

0,0

0,0

 

2019

57200

13561,1

0,0

13561,1

0,0

0,0

 

2020

57200

13561,1

0,0

13561,1

0,0

0,0

 

Итого по Подпрограмме

 

 

 

2016

 

1819375,3

49744,0

989131,3

0,0

780500,0

 

2017

 

1749825,0

14202,2

915622,8

0,0

820000,0

 

2018

 

1654021,9

13755,2

779266,7

0,0

861000,0

 

2019

 

1718202,3

13456,1

799746,2

0,0

905000,0

 

2020

 

1763454,3

13456,1

799748,2

0,0

950250,0

 

Всего по Подпрограмме

 

 

 

2016-2020

 

8704878,8

104613,6

4283515,2

0,0

4316750,0

 

9. Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»

 

Основное мероприятие «Контроль качества и безопасности медицинской деятельности»

 

9.1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

Управление здравоохранения

области

Выполнение плана проверок

Процент

2016

100

1875,7

1875,7

0,0

0,0

0,0

 

2017

100

1124,3

1124,3

0,0

0,0

0,0

 

2018

100

1124,3

1124,3

0,0

0,0

0,0

 

2019

100

1124,3

1124,3

0,0

0,0

0,0

 

2020

100

1124,3

1124,3

0,0

0,0

0,0

 

Основное мероприятие «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности»

 

9.2. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизы

Управление здравоохранения

области

Количество проведенных исследований

Единиц

2016

32500

61022,1

0,0

61022,1

0,0

0,0

 

2017

32500

59426,2

0,0

59426,2

0,0

0,0

 

2018

32500

53483,6

0,0

53483,6

0,0

0,0

 

2019

32500

59426,2

0,0

59426,2

0,0

0,0

 

2020

32500

59426,2

0,0

59426,2

0,0

0,0

 

Основное мероприятие «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»

 

9.3. Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации

Управление здравоохранения

области

Количество обработанных очагов

Кв. м.

2016

100000

2029,5

0,0

2029,5

0,0

0,0

 

2017

100000

2001,7

0,0

2001,7

0,0

0,0

 

2018

100000

1826,0

0,0

1826,0

0,0

0,0

 

2019

100000

2001,7

0,0

2001,7

0,0

0,0

 

2020

100000

2001,7

0,0

2001,7

0,0

0,0

 

Итого по Подпрограмме

 

 

 

2016

 

64927,3

1875,7

63051,6

0,0

0,0

 

2017

 

62552,2

1124,3

61427,9

0,0

0,0

 

2018

 

56433,9

1124,3

55309,6

0,0

0,0

 

2019

 

62552,2

1124,3

61427,9

0,0

0,0

 

2020

 

62552,2

1124,3

61427,9

0,0

0,0

 

Всего по Подпрограмме

 

 

 

2016-2020

 

309017,8

6372,9

302644,9

0,0

0,0

 

10. Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»

 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования»

 

10.1. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области (реализация государственных функций в области социальной политики)**

Управление здравоохранения

области

Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий

Процент

2016

5,8

547665,8

0,0

0,0

0,0

547665,8

 

2017

5,8

566347,9

0,0

0,0

0,0

566347,9

 

2018

5,8

645676,2

0,0

0,0

0,0

645676,2

 

2019

5,8

669861,4

0,0

0,0

0,0

669861,4

 

2020

5,6

669861,4

0,0

0,0

0,0

669861,4

 

Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий, с учетом неотложной помощи

 

2016

35,8

3228284,1

0,0

0,0

0,0

3228284,1

 

2017

36,3

3382026,8

0,0

0,0

0,0

3382026,8

 

2018

36,3

3912020,5

0,0

0,0

0,0

3912020,5

 

2019

36,3

4092015,9

0,0

0,0

0,0

4092015,9

 

2020

36,5

4092015,9

0,0

0,0

0,0

4092015,9

 

 

 

Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий

 

2016

8,2

760653,0

0,0

0,0

0,0

760653,0

 

2017

7,7

741260,7

0,0

0,0

0,0

741260,7

 

2018

7,7

845916,8

0,0

0,0

0,0

845916,8

 

2019

7,7

890512,9

0,0

0,0

0,0

890512,9

 

2020

7,9

890512,9

0,0

0,0

0,0

890512,9

 

Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий

 

2016

50,2

4116606,5

0,0

0,0

0,0

4116606,5

 

2017

50,2

4318343,3

0,0

0,0

0,0

4318343,3

 

2018

50,2

5111394,0

0,0

0,0

0,0

5111394,0

 

2019

50,2

5409342,4

0,0

0,0

0,0

5409342,4

 

2020

50,0

5409342,4

0,0

0,0

0,0

5409342,4

 

10.2. Обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области*

Управление здравоохранения

области

Обеспечение уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодатель-ством

Процент

2016

100

3710023,5

0,0

3710023,5

0,0

0,0

 

2017

100

3704056,6

0,0

3704056,6

0,0

0,0

 

2018

100

3704056,6

0,0

3704056,6

0,0

0,0

 

2019

100

3704056,6

0,0

3704056,6

0,0

0,0

 

2020

100

3704056,6

0,0

3704056,6

0,0

0,0

 

** Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области

** в графе 11 указаны средства, предусмотренные в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области

 

Основное мероприятие «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы»

 

10.3. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию

Управление здравоохранения

области

Количество учреждений, в которых выполняются работы по информацион-ному обеспечению здравоохранения области

Единиц

2016

57

32423,9

0,0

32423,9

0,0

0,0

 

2017

57

32826,8

0,0

32826,8

0,0

0,0

 

2018

57

29544,0

0,0

29544,0

0,0

0,0

 

2019

57

32826,8

0,0

32826,8

0,0

0,0

 

2020

57

32826,8

0,0

32826,8

0,0

0,0

 

10.4. Обеспечение работоспособности и расширение функционала компонентов медицинской информационной системы, входящей в региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

Управление здравоохранения

области

Количество учреждений, в которых реализован функционал компонентов медицинской информационной системы, входящей в региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

Единиц

2016

48

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2017

48

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2018

48

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019

48

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2020

48

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Основное мероприятие «Осуществление руководства и бухгалтерского обслуживания в сфере здравоохранения»

 

10.5. Расходы на обеспечение функционирования государственных органов

Управление здравоохранения

Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме

Процент

2016

95

25806,7

0,0

25806,7

0,0

0,0

 

2017

95

25102,7

0,0

25102,7

0,0

0,0

 

2018

95

22592,3

0,0

22592,3

0,0

0,0

 

2019

95

25102,7

0,0

25102,7

0,0

0,0

 

2020

95

25102,7

0,0

25102,7

0,0

0,0

 

10.6. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание в сфере здравоохранения

Управление здравоохранения

Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме

 

2016

95

4089,5

0,0

4089,5

0,0

0,0

 

2017

95

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2018

95

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019

95

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2020

95

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

10.7. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

 

 

2016

 

125221,9

0,0

0,0

0,0

125221,9

 

2017

 

130880,4

0,0

0,0

0,0

130880,4

 

2018

 

146268,1

0,0

0,0

0,0

146268,1

 

2019

 

152016,1

0,0

0,0

0,0

152016,1

 

2020

 

152016,1

0,0

0,0

0,0

152016,1

 

Итого по Подпрограмме

 

 

 

2016

 

12550774,8

0,0

3772343,5

0,0

8778431,3

 

2017

 

12900845,2

0,0

3761986,1

0,0

9138859,1

 

2018

 

14417468,5

0,0

3756192,9

0,0

10661275,6

 

2019

 

14975734,8

0,0

3761986,1

0,0

11213748,7

 

2020

 

14975734,8

0,0

3761986,1

0,0

11213748,7

 

Всего по Подпрограмме

 

 

 

2016-2020

 

69820558,1

0,0

18814494,7

0,0

51006063,4

 

11. Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»

 

Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

 

11.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации

Управление здравоохранения

Обеспечение готовности службы медицины катастроф для выезда при возникновении чрезвычайных ситуаций

Процент

2016

100

8027,4

0,0

8027,4

0,0

0,0

 

2017

100

6518,0

0,0

6518,0

0,0

0,0

 

2018

100

6119,5

0,0

6119,5

0,0

0,0

 

2019

100

6516,9

0,0

6516,9

0,0

0,0

 

2020

100

6516,9

0,0

6516,9

0,0

0,0

 

11.2. Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи*

Управление здравоохранения

Обеспечение перечисления межбюджетных трансфертов в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

 

2016

100

3782,7

0,0

3782,7

0,0

0,0

 

2017

100

3601,0

0,0

3601,0

0,0

0,0

 

2018

100

3240,9

0,0

3240,9

0,0

0,0

 

2019

100

3601,0

0,0

3601,0

0,0

0,0

 

2020

100

3601,0

0,0

3601,0

0,0

0,0

 

* Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области

 

Итого по Подпрограмме:

 

 

 

2016

 

11810,1

0,0

11810,1

0,0

0,0

 

2017

 

10119,0

0,0

10119,0

0,0

0,0

 

2018

 

9360,4

0,0

9360,4

0,0

0,0

 

2019

 

10117,9

0,0

10117,9

0,0

0,0

 

2020

 

10117,9

0,0

10117,9

0,0

0,0

 

Всего по Подпрограмме

 

 

 

2016-2020

 

51525,3

0,0

51525,3

0,0

0,0

 

Итого по Программе

 

 

 

2016

 

15933605,1

796143,6

5578380,1

0,0

9559081,3

 

2017

 

15808661,5

106363,0

5286264,4

0,0

10416034,1

 

2018

 

16901363,9

103636,1

5051277,2

0,0

11746450,6

 

2019

 

17583161,1

101407,6

5138804,8

0,0

12342948,7

 

2020

 

17404413,1

101407,6

5138806,8

0,0

12164198,7

 

Всего по Программе

 

 

 

2016-2020

 

83631204,6

1208957,9

26193533,3

0,0

56228713,4

 


Информация по документу
Читайте также