Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 30.12.2016 № 1605
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
|
30.12.2016
|
г. Тамбов
|
№ 1605
|
О внесении изменений в государственную программу
Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020
годы
|
Администрация области
постановляет:
1. Внести в
государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения
Тамбовской области» на 2013-2020 годы, утвержденную постановлением
администрации области от
30.04.2013 № 447 (в редакции от 09.09.2016), (далее – Программа)
следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на
последний год реализации» изложить в следующей редакции:
|
Целевые
индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации
|
Реализация мероприятий Программы позволит в 2020
году достичь следующих результатов:
смертность населения Тамбовской области от всех
причин – 15,4 случая на 1000 населения;
материнская смертность – 9,6 случая на 100 тыс. родившихся живыми;
младенческая смертность – 4,8 случая на 1000 родившихся живыми;
смертность от болезней системы кровообращения –
671,0 случай на 100 тыс. населения;
смертность от дорожно-транспортных происшествий –
10,0 случаев на 100 тыс. населения;
смертность от новообразований (в том числе
злокачественных) – 191,9 случая на 100 тыс. населения;
смертность от туберкулеза – 5,8 случая на 100 тыс.
населения;
потребление алкогольной продукции (в перерасчете
на абсолютный алкоголь) – 10 литров на душу населения в год;
распространенность потребления табака среди
взрослого населения – 49,0%;
распространенность потребления табака среди детей
и подростков – 8,5%;
заболеваемость туберкулезом – 42,5 случая на 100
тыс. населения;
обеспеченность врачами – 32,0 человека на 10 тыс.
населения;
обеспеченность средним медицинским персоналом –
92,0 человека на 10 тыс. населения;
количество
среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, – 3,08 человека;
средняя
заработная плата врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих
высшее медицинское (фармацевтическое) и иное высшее профессиональное
образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработанной
плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по
Тамбовской области – 200,0%;
средняя заработная плата среднего медицинского
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление
медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработанной плате наемных
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области –
100,0%;
средняя заработная плата младшего медицинского персонала
(персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к
среднемесячной начисленной заработанной плате наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области –
100,0%;
ожидаемая продолжительность жизни при рождении
74,2 года;
доля учреждений, в которых проведены
энергетические обследования, 100,0%;
доля учреждений, оснащенных приборами учета
тепловой энергии, – 100,0%;
снижение удельного расхода тепла на 1 м2 – 0,124 Гкал/м2;
снижение удельного расхода электрической энергии
на 1 м2 – 31,68 кВт. ч/м2;
снижение удельного расхода топлива на 1 м2 – 4,54
тут/м2 ;
доля средств бюджета Тамбовской области,
выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на
предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета Тамбовской области,
выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по
профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C, пропаганды донорства крови и ее
компонентов – 10 процентов
|
позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в
следующей редакции:
|
Объемы
и источники финансирования Программы
|
Всего 129266764,8 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной
оценке:
3096740,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.)
(привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с
ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской
Федерации);
средства бюджета Тамбовской области по
предварительной оценке:
41976006,5 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);
средства обязательного медицинского страхования по
предварительной оценке:
76497752,7 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);
средства внебюджетных источников по
предварительной оценке:
7696265,5 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной
помощи»:
всего: 2345365,9 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
всего: 4128433,5 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).
Подпрограмма «Развитие государственно-частного
партнерства»:
всего: 1255600,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
всего: 1120033,5 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и
санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:
всего: 627688,8 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том
числе детям»:
всего: 452503,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы
здравоохранения»:
всего: 878265,7 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование системы
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:
всего: 1830995,0 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).
Подпрограмма «Развитие информатизации в
здравоохранении»:
всего: 124675,6 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование системы
территориального планирования Тамбовской области»:
всего: 34982892,9 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.)
Подпрограмма
«Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства
перинатального центра на 2014-2016 годы»:
всего:
2634330,9 тыс. руб. (с 2014 по 2016
гг.)
Подпрограмма «Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи»:
всего: 8704878,8 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные
функции»:
всего: 309017,8 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Организация обязательного
медицинского страхования граждан Тамбовской области»:
всего: 69820558,1 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»:
всего: 51525,3 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.)
|
в разделе 3 «Показатели
(индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные
результаты Программы» абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«количество среднего
медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, – 3,08 человека»;
раздел 5 «Прогноз сводных
показателей государственных заданий в рамках реализации Программы» после
абзаца «15. библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
пользователей библиотеки» дополнить абзацем следующего содержания:
«16. ведение
бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров
бухгалтерского учета»;
в разделе 6 «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац
третий изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования
Программы на период 2013-2020 годов за счет средств бюджета Тамбовской
области составляет 42575599,3 тыс. руб. (32,5% от общего объема средств
Программы), федерального бюджета – 3096740,0 тыс. руб. (2,4% от общего объема
средств Программы), обязательного медицинского страхования – 76497752,7 тыс.
руб. (59,1% от общего объема средств Программы).»;
раздел «Механизм
реализации государственной Программы» после абзаца седьмого дополнить абзацем
следующего содержания:
«При реализации
подпрограмм и мероприятий государственной программы предполагается
предоставление субсидий некоммерческим организациям (в том числе социально
ориентированным некоммерческим организациям), не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями. Порядок определения объема и
предоставления субсидий из бюджета Тамбовской области некоммерческим
организациям (в том числе социально ориентированным некоммерческим
организациям), не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
представлен в приложении № 20 к государственной программе.»;
1.2. в приложении
№ 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы
Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016-2020
годы, подпрограмм государственной Программы и их значения» к Программе:
пункты 16 – 18 изложить в следующей редакции:
|
16. Отношение
средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций
Тамбовской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное
высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по
Тамбовской области
|
Процент
|
165,0
|
165,0
|
180,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
17. Отношение
средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала
(персонала обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной
начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) по Тамбовской области
|
Процент
|
79,3
|
86,3
|
90,0
|
100
|
100
|
100
|
18. Отношение
средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала
обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной
начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) по Тамбовской области
|
Процент
|
52,4
|
70,5
|
80
|
100
|
100
|
100
|
в разделе 1 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» пункт
1.27 изложить в следующей редакции:
|
1.27. Охват иммунизацией
населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки
|
На 10 тыс. человек
|
95,15
|
95,20
|
95,25
|
95,30
|
95,35
|
95,40
|
в разделе 6 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы
здравоохранения» пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
|
6.3. Соотношение врачей и
среднего медицинского персонала
|
На 10 тыс. человек
|
1/3,1
|
1/3,11
|
1/3,06
|
1/3,06
|
1/3,07
|
1/3,08
|
в разделе 7 «Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской
области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы» пункт
7.5 изложить в следующей редакции:
|
7.5. Выживаемость детей,
имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в
акушерском стационаре
|
промилле
|
835,0
|
838,0
|
840,0
|
845,0
|
847,0
|
849,0
|
в разделе 10 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского
страхования граждан Тамбовской области» пункты 10.1 – 10.4 изложить в
следующей редакции:
|
10.1. Доля расходов на оказание
скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на
программу государственных гарантий
|
Процент
|
5,4
|
5,8
|
5,8
|
5,8
|
5,8
|
5,6
|
10.2. Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех
расходов на программу государственных гарантий с учетом неотложной
помощи
|
Процент
|
32,7
|
35,8
|
36,3
|
36,3
|
36,3
|
36,5
|
10.3. Доля расходов на оказание
медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на
программу государственных гарантий
|
Процент
|
8,3
|
8,2
|
7,7
|
7,7
|
7,7
|
7,9
|
10.4. Доля расходов на оказание
медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу
государственных гарантий
|
Процент
|
50,7
|
50,2
|
50,2
|
50,2
|
50,2
|
50,0
|
пункты 10.7 – 10.8 изложить в следующей редакции:
|
10.7. Обеспеченность населения
койками круглосуточных стационаров (на 10 тыс. населения)
|
Коек
|
73,9
|
73,6
|
71,9
|
71,9
|
71,9
|
71,9
|
10.8. Обеспеченность населения
койками дневных стационаров (на 10 тыс. населения), их них:
|
Коек
|
17,2
|
16,4
|
16,1
|
16,1
|
16,1
|
16,1
|
в амбулаторно-поликлинических
подразделениях (на 10 тыс. населения)
|
Коек
|
7,2
|
7,0
|
6,9
|
6,9
|
6,9
|
6,9
|
1.3. в приложении
№ 2а «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области на 2016-2020 годы» к Программе:
раздел 1 «Подпрограмма
государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»,
раздел 3 «Охрана здоровья матери и ребенка», раздел 4 «Подпрограмма
государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и
санаторно-курортного лечения, в том числе детей», раздел 5 «Оказание
паллиативной помощи, в том числе и детям», раздел 6 «Подпрограмма государственной
программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», раздел 8
«Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи», раздел 9 «Экспертиза и
контрольно-надзорные функции», раздел 10 «Организация обязательного
медицинского страхования граждан Тамбовской области», раздел 11 «Развитие
скорой медицинской помощи» изложить в редакции согласно приложению № 1;
1.4. приложение № 3
«Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской
области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы за
счет всех источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно
приложению № 2;
1.5. приложение № 4а
«Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение)
государственных услуг (работ) в 2016 году областными государственными
учреждениями по государственной программе Тамбовской области «Развитие
здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы» изложить в редакции
согласно приложению № 3;
1.6. в приложении № 5
«Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее –
Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования
Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
|
Объемы
и источники финансирования Подпрограммы
|
Всего: 2345365,9 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной
оценке: 792880,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 36017,3 тыс. руб.;
2015 г. – 1,9 тыс. руб.;
2016 г. – 403413,9 тыс. руб.;
2017 г. – 91036,5 тыс. руб.;
2018 г. – 88756,6 тыс. руб.;
2019 г. – 86827,2 тыс. руб.;
2020 г. – 86827,2 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области по
предварительной оценке: 1552485,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 28866,4 тыс. руб.;
2014 г. – 48228,0 тыс. руб.;
2015 г. – 26213,6 тыс. руб.;
2016 г. – 375166,1 тыс. руб.;
2017 г. – 297483,3 тыс. руб.;
2018 г. – 239161,3 тыс. руб.;
2019 г. – 268683,3 тыс. руб.;
2020 г. – 268683,3 тыс. руб.
|
в разделе 5 «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац
второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем
финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2020 годы составляет
2345365,9 тыс. рублей, в том числе 792880,6 тыс. рублей за счет средств
федерального бюджета (33,8%), 1552485,3 тыс. рублей за счет средств бюджета
Тамбовской области (66,2%).»;
раздел 6 «Механизмы
реализации Подпрограммы» дополнить абзацем:
«В рамках подпрограммы
предусмотрено предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета
СОНКО, оказывающим услуги населению Тамбовской области по профилактике ВИЧ,
вирусных гепатитов В и С в части кампании по
информированию и обучению различных групп населения средствам и методам
профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С. Финансовая поддержка СОНКО
осуществляется в соответствии с Порядком определения объема и предоставления
субсидий из бюджета Тамбовской области некоммерческим организациям (в том
числе социально ориентированным некоммерческим организациям), не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, в рамках реализации
мероприятий подпрограмм «Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»,
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи» государственной программы Тамбовской области «Развитие
здравоохранения Тамбовской области» на 2014-2020 годы (приложение № 20 к
государственной программе).»;
1.7. в приложении № 8
«Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее –
Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования
Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
|
Объемы
и источники финансирования Подпрограммы
|
Всего: 1120033,5 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной
оценке: 298819,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 10887,9 тыс. руб.;
2014 г. – 7377,1 тыс. руб.;
2015 г. – 0,0 тыс. руб.;
2016 г. – 280554,1 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области по
предварительной оценке: 821214,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 160572,2 тыс. руб.;
2014 г. – 173585,2 тыс. руб.;
2015 г. – 306995,3 тыс. руб.;
2016 г. – 104839,3 тыс. руб.;
2017 г. – 19287,3 тыс. руб.;
2018 г. – 17359,0 тыс. руб.;
2019 г. – 19287,8 тыс. руб.;
2020 г. – 19287,8 тыс. руб.
|
в разделе 5 «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац
второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем
финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2020 годы составляет
1120033,5 тыс. руб., в том числе 821214,4 тыс. руб. за счет средств бюджета
Тамбовской области (73,3% от общего объема средств Подпрограммы) и 298819,1
тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (26,7% от общего объема
средств Подпрограммы).»;
1.8. в приложении № 9
«Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного
лечения, в том числе детей» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования
Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
|
Объемы
и источники финансирования Подпрограммы
|
Всего: 627688,8 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по
предварительной оценке: 626567,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 98139,7 тыс. руб.;
2014 г. – 111277,5 тыс. руб.;
2015 г. – 75238,6 тыс. руб.;
2016 г. – 74272,9 тыс. руб.;
2017 г. – 69195,7 тыс. руб.;
2018 г. – 60777,0 тыс. руб.;
2019 г. – 68833,0 тыс. руб.;
2020 г. – 68833,0 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников по
предварительной оценке: 565,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 565,5 тыс. руб.;
средства федерального бюджета по предварительной
оценке: 555,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. – 555,9 тыс. руб.
|
в разделе 5 «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац
второй изложить в следующей редакции:
«Общий
объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2020 годы составляет
627688,8 тыс. руб., в том числе 626567,4 тыс. руб. за счет средств бюджета
Тамбовской области (99,8% от общего объема средств Подпрограммы) и 565,5 тыс.
руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств
Подпрограммы) и 555,9 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (0,1% от
общего объема средств Подпрограммы).»;
1.9. в приложении
№ 10 «Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детей» к
Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования
Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
|
Объемы
и источники финансирования Подпрограммы
|
Всего: 452503,0 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по
предварительной оценке: 452503,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 89308,2 тыс. руб.;
2014 г. – 48013,4 тыс. руб.;
2015 г. – 56232,0 тыс. руб.;
2016 г. – 52392,0 тыс. руб.;
2017 г. – 54762,1 тыс. руб.;
2018 г. – 47108,6 тыс. руб.;
2019 г. – 52342,9 тыс. руб.;
2020 г. – 52342,9 тыс. руб.
|
в разделе 5 «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац
второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем
финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2020 годы составляет 452503,0
тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (100,0% от общего объема
средств Подпрограммы).»;
1.10. в приложении
№ 11 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к
Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на
последний год реализации» изложить в следующей редакции:
|
Целевые
индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации
|
Обеспеченность врачами – 32,0 на 10 тыс. человек
населения, средним медицинским персоналом – 92,0 на 10 тыс. человек
населения;
обеспеченность сельского населения врачами – 19,65
на 10 тыс. человек населения, средним медицинским персоналом – 73,16 на 10
тыс. человек населения;
обеспеченность врачами клинических специальностей
на 10 тыс. человек населения – 23,52;
количество
среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, – 3,08;
укомплектованность
штатных
должностей медицинских организаций физическими лицами, оказывающими первичную
медико-санитарную помощь врачами – 62,2%, средним медицинским персоналом –
86,44%;
количество подготовленных специалистов по
программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в
государственных организациях высшего и дополнительного профессионального
образования (интернатура, ординатура, повышение квалификации,
профессиональная переподготовка) – 1490 чел.;
количество подготовленных специалистов по
программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в
государственных организациях высшего и дополнительного профессионального
образования – 136 чел.;
количество подготовленных специалистов по
программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в
государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих
подготовку специалистов среднего звена (повышение квалификации,
профессиональная переподготовка), – 2570 чел.;
количество обучающихся, прошедших подготовку в
обучающих симуляционных центрах, – 25 чел.;
количество лиц, направленных на целевую подготовку
по программам, – 491 чел.;
доля медицинских и фармацевтических специалистов,
обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области,
трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или
фармацевтические организации системы здравоохранения Тамбовской области, в
том числе врачей и средних медицинских работников – 100%;
доля аккредитованных специалистов – 12%;
доля врачей, имеющих квалификационную категорию,
из числа работающих в медицинских организациях Тамбовской области – 65,5%;
доля средних медицинских работников, имеющих
квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских организациях
Тамбовской области – 76,5%;
число мероприятий по повышению престижа профессии,
проводимых на уровне Тамбовской области, – 30;
доля медицинских и фармацевтических организаций,
перешедших на «эффективный контракт» с работниками, – 100%;
снижение дефицита специалистов в медицинских организациях
области: врачи до 11,86%, средний медицинский персонал до 8,78%;
доля специалистов, получивших жилье, из
нуждающихся в улучшении жилищных условий: врачи – 70%, средний медицинский
персонал – 60%;
Отношение средней заработной платы врачей и иных работников
медицинских организаций Тамбовской области, имеющих высшее медицинское
(фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование,
предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских
услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области –
200%;
Отношение средней заработной платы среднего медицинского
(фармацевтического) персонала (персо-нала
обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной
начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) по Тамбовской области
– 100%;
Отношение средней заработной платы младшего медицинского
персонала (персонала обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к
среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области –
100%
|
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
|
Объемы
и источники финансирования Подпрограммы
|
Всего: 878265,7 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по
предварительной оценке: 712965,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 76787,8 тыс. руб.;
2014 г. – 86781,8 тыс. руб.;
2015 г. – 90829,4 тыс. руб.;
2016 г. – 82685,9 тыс. руб.;
2017 г. – 96379,7 тыс. руб.;
2018 г. – 86741,7 тыс. руб.;
2019 г. – 96379,7 тыс. руб.;
2020 г. – 96379,7 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников по
предварительной оценке: 1800,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 100,0 тыс. руб.;
2014 г. – 250,0 тыс. руб.;
2015 г. – 550,0 тыс. руб.;
2016 г. – 150,0 тыс. руб.;
2017 г. – 175,0 тыс. руб.;
2018 г. – 175,0 тыс. руб.;
2019 г. – 200,0 тыс. руб.;
2020 г. – 200,0 тыс. руб.;
средства обязательного медицинского страхования по
предварительной оценке: 163500,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. – 23500,0 тыс. руб.;
2014 г. – 40000,0 тыс. руб.;
2015 г. – 40000,0 тыс. руб.;
2016 г. – 60000,0 тыс. руб.
|
в разделе 3 «Показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные
результаты Подпрограммы» абзац пятый изложить в следующей редакции:
«сохранение показателя
количества среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, на
уровне 3,08;»;
в разделе 5 «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац
второй изложить в следующей редакции:
«Общий
объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2020 годы составляет
878265,7 тыс. руб., в том числе 163500,0 тыс. руб. за счет средств
обязательного медицинского страхования (18,6% от общего объема средств
Подпрограммы), 712965,7 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области
(81,2% от общего объема средств Подпрограммы) и 1800,0 тыс. руб. за счет
средств внебюджетных источников (0,2% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.11. в приложении
№ 15 «Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в
части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы» к Программе
(далее – Подпрограмма):
в разделе 3 «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» пункт 23
изложить в следующей редакции:
|
23.
|
Выживаемость детей, имевших при
рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском
стационаре
|
Промилле
|
831,2
|
831,2
|
1.12. в приложении
№ 16 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи» к
Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования
Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
|
Объемы
и источники финансирования Подпрограммы
|
Всего: 8704878,8 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по
предварительной оценке: 4283515,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. – 989131,3 тыс. руб.;
2017 г. – 915622,8 тыс. руб.;
2018 г. – 779266,7 тыс. руб.;
2019 г. – 799746,2 тыс. руб.;
2020 г. – 799748,2 тыс. руб.,
средства федерального бюджета по предварительной
оценке: 104613,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. – 49744,0 тыс. руб.;
2017 г. – 14202,2 тыс. руб.;
2018 г. – 13755,2 тыс. руб.;
2019 г. – 13456,1 тыс. руб.;
2020 г. – 13456,1 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников по
предварительной оценке: 4316750,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. – 780500,0 тыс. руб.;
2017 г. – 820000,0 тыс. руб.;
2018 г. – 861000,0 тыс. руб.;
2019 г. – 905000,0 тыс. руб.;
2020 г. – 950250,0 тыс. руб.
|
в разделе 5 «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац
второй изложить в следующей редакции:
«Общий
объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2020 годы составляет
8704878,8 тыс. руб., в том числе 104613,6 тыс. руб. за счет средств
федерального бюджета (1,2% от общего объема средств Подпрограммы), 4278985,3
тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (49,2% от общего объема
средств Подпрограммы) и 4316750,00 тыс. руб. за счет средств внебюджетных
источников (49,6% от общего объема средств Подпрограммы).»;
раздел 6 «Механизмы
реализации Подпрограммы» дополнить абзацем:
«В рамках подпрограммы
предусмотрено предоставление субсидий из бюджета области СОНКО, оказывающих
населению области услуги по пропаганде донорства крови и ее компонентов.
Финансовая поддержка СОНКО осуществляется в соответствии с Порядком
определения объема и предоставления субсидий из бюджета Тамбовской области
некоммерческим организациям (в том числе социально ориентированным
некоммерческим организациям), не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, в рамках реализации мероприятий подпрограмм «Профилактика
заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи», «Совершенствование оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения
Тамбовской области» на 2014-2020 годы (приложение № 20 к государственной
программе).»;
1.13. в приложении
№ 17 «Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции» к
Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования
Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
|
Объемы
и источники финансирования Подпрограммы
|
Всего: 309017,8 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по
предварительной оценке: 302644,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. – 63051,6 тыс. руб.;
2017 г. – 61427,6 тыс. руб.;
2018 г. – 55309,6 тыс. руб.;
2019 г. – 61427,9 тыс. руб.;
2020 г. – 61427,9 тыс. руб.;
средства федерального бюджета по предварительной
оценке: 6372,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. – 1875,7 тыс. руб.;
2017 г. – 1124,3 тыс. руб.;
2018 г. – 1124,3 тыс. руб.;
2019 г. – 1124,3 тыс. руб.;
2020 г. – 1124,3 тыс. руб.
|
в разделе 5 «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац
второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем
финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2020 годы составляет 309017,8
тыс. руб., в том числе 6372,9 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета
(2,0% от общего объема средств Подпрограммы), 302644,9 тыс. руб. за счет
средств бюджета Тамбовской области (98,0% от общего объема средств
Подпрограммы).»;
1.14. в приложении
№ 18 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования
граждан Российской Федерации» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на
последний год реализации» изложить в следующей редакции:
|
Целевые
индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации
|
Увеличение доли расходов на оказание скорой
медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на Программу
государственных гарантий до 5,6%;
увеличение доли расходов на
оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на
Программу государственных гарантий с учетом неотложной помощи до
36,5%;
увеличение доли расходов на оказание медицинской
помощи в условиях дневных стационаров в структуре всех расходов на Программу
государственных гарантий до 7,9%;
снижение доли расходов на оказание медицинской
помощи в стационарных условиях в структуре всех расходов на Программу
государственных гарантий до 50,0%;
уменьшение средней длительности лечения больного в
стационаре до 11,2 дня;
сохранение среднего числа дней занятости койки до
2020 года на уровне 333 дней;
обеспеченность населения койками круглосуточных
стационаров – 71,9 коек на 10 тыс. населения;
обеспеченность населения койками дневных
стационаров – 16,1 коек на 10 тыс. населения;
доля мероприятий государственной программы
Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»,
запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме, не менее
95%;
доля врачей, к которым предоставляется возможность
записаться на прием в электронном виде через Интернет, от общего числа
врачей, к которым разрешена самостоятельная запись на прием, – 100%;
доля расписаний приемов врачей, к которым разрешена
самостоятельная запись, доступных на едином портале государственных услуг –
100%;
доля медицинских организаций, имеющих доступ к
системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских
услуг – 100%;
увеличение процента автоматизированных рабочих
мест медицинского персонала, подключенных к ЕГИСЗ, согласно дорожной карте
развития ЕГИСЗ в сфере здравоохранения в 2015-2018 гг. до 100%;
аттестация систем защиты персональных данных в
учреждениях здравоохранения области в 100% медицинских организаций,
обрабатывающих персональные данные и работающих в региональном фрагменте
ЕГИСЗ Тамбовской области;
информационное обеспечение здравоохранения
области, сопровождение реализации регионального фрагмента ЕГИСЗ Тамбовской
области в 48 учреждениях, подведомственных управлению здравоохранения;
доля медицинского персонала, участвующего в
медицинском электронном документообороте, обеспеченного электронной подписью,
– 80%;
доля от общего количества случаев оказания
медицинской помощи, информация о которых передана в систему ИЭМК ЕГИСЗ, –
80%;
доля медицинских организаций, передающих сведения
электронных медицинских карт пациентов в федеральную систему Интегрированной
электронной медицинской карты (ИЭМК) ЕГИСЗ, – 100%
|
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
|
Объемы
и источники финансирования Подпрограммы
|
Всего: 69820558,1 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по
предварительной оценке: 18814494,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. – 3772343,5 тыс. руб.;
2017 г. – 3761986,1 тыс. руб.;
2018 г. – 3756192,9 тыс. руб.;
2019 г. – 3761986,1 тыс. руб.;
2020 г. – 3761986,1 тыс. руб.;
средства обязательного медицинского страхования по
предварительной оценке: 51006063,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. – 8778431,3 тыс. руб.;
2017 г. – 9138859,1 тыс. руб.;
2018 г. – 10661275,6 тыс. руб.;
2019 г. – 11213748,7 тыс. руб.;
2020 г. – 11213748,7 тыс. руб.
|
в разделе 5 «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй
изложить в следующей редакции:
«Общий объем
финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2020 годы составляет
69820558,2 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Тамбовской области –
18814494,8 тыс. руб. (27,0% от общего объема средств Подпрограммы) и
51006063,4 тыс. руб. (73% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.15. в приложении
№ 19 «Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи» к Программе
(далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования
Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
|
Объемы
и источники финансирования Подпрограммы
|
Всего: 51525,3 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по
предварительной оценке: 52525,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. – 11810,1 тыс. руб.;
2017 г. – 10119,0 тыс. руб.;
2018 г. – 9360,4 тыс. руб.;
2019 г. – 10117,9 тыс. руб.;
2020 г. – 10117,9 тыс. руб.
|
в разделе 5 «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац
второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем
финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2020 годы составляет 51525,3
тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (100,0% от общего объема
средств Подпрограммы).».
2. Опубликовать настоящее постановление на
«Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания
«Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
|
Глава администрации
|
|
области
|
А.В.Никитин
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
|
|
к постановлению администрации области
|
|
от 30.12.2016 № 1605
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2а
к государственной программе Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы
|
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие
здравоохранения Тамбовской области»
на 2016-2020 годы
|
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия
|
Ответственный исполнитель,
соисполнители
|
Ожидаемые непосредственные
результаты:
|
Объемы финансирования, тыс. рублей
в т. ч.:
|
|
наименование
|
единица
измерения
|
год реа-ли-зации
|
значение (по годам реализации мероприя-тия)
|
по годам, всего
|
федеральный бюджет
|
бюджет Тамбовской области
|
местный бюджет
|
внебюджетные средства
|
|
1. Подпрограмма государственной
программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи»
|
|
Основное мероприятие «Развитие
системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование
здорового образа жизни»
|
|
1.1. Реализация мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С
|
Управление здравоохранения
области
|
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на
диспансерном учете, от числа выявленных
|
Процент
|
2016
|
81,0
|
2273,3
|
2273,3
|
0,00
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
82,0
|
Расходы на реализацию мероприятия
учтены в рамках мероприятия «Реализация отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» подпрограммы
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи»
|
|
2018
|
83,0
|
|
2019
|
84,0
|
|
2020
|
85,0
|
|
1.2. Предоставление субсидий некоммерческим
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на
оказание услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В
и С
|
Управление здравоохранения
области
|
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на
диспансерном учете, от числа выявленных
|
Процент
|
2016
|
81,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
82,0
|
Расходы на реализацию мероприятия
учтены в рамках мероприятия «Реализация отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» подпрограммы
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи»
|
|
2018
|
83,0
|
|
2019
|
84,0
|
|
2020
|
85,0
|
|
1.3. Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений
здравоохранения
|
Управление здравоохранения
области
|
Количество единиц закупленного оборудования
|
Единиц
|
2016
|
213
|
40144,9
|
0,0
|
40144,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.4. Мероприятия, направленные на развитие системы
медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового
образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение
распространенности наиболее значимых факторов риска
|
Управление здравоохранения
области
|
Количество человек, участвующих в проводимых
мероприятиях
|
Человек
|
2016
|
2711
|
1931,2
|
0,0
|
1931,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
2711
|
1768,6
|
0,0
|
1768,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
2711
|
1738,1
|
0,0
|
1738,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
2711
|
1768,6
|
0,0
|
1768,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
2711
|
1768,6
|
0,0
|
1768,6
|
0,0
|
0,0
|
|
1.5. Приобретение в государственную собственность
Тамбовской области части помещений под размещение медицинских кабинетов
амбулаторного приема
|
Комитет по управлению имуществом области
|
Количество приобретенных объектов в государственную
собственность Тамбовской области
|
Объект
|
2016
|
1,0
|
8000,0
|
0,0
|
8000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие «Профилактика
инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику»
|
|
1.6. Мероприятия по иммунизации населения в рамках
национального календаря профилактических прививок
|
Управление здравоохранения
области
|
Охват профилактическими прививками
|
Процент
|
2016
|
96
|
22711,7
|
0,0
|
22711,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
96
|
15672,0
|
0,0
|
15672,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
96
|
11304,8
|
0,0
|
11304,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
96
|
15672,0
|
0,0
|
15672,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
96
|
15672,0
|
0,0
|
15672,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие «Профилактика
ВИЧ, вирусных гепатитов B и C«
|
|
1.7. Мероприятия по профилактике, выявлению,
мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита
человека и гепатитов B и C
|
Управление здравоохранения
области
|
Количество детей, рождённых ВИЧ-инфицированными
матерями, обеспеченных искусственным питанием
|
Человек
|
2016
|
25
|
133,5
|
0,0
|
133,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
25
|
106,8
|
0,0
|
106,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
25
|
96,1
|
0,0
|
96,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
25
|
106,8
|
0,0
|
106,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
25
|
106,8
|
0,0
|
106,8
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие
«Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях»
|
|
1.8. Оказание отдельным категориям граждан
социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского
применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по
рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов
|
Управление здравоохранения области
|
Удовлетворение потребности отдельных категорий
граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а
также специализированных продуктах лечебного питания для детей
|
Процент
|
2016
|
95,5
|
259288,3
|
259288,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
96,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
96,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
97,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
98,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.9. Осуществление организационных мероприятий по
обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после
трансплантации органов и (или) тканей
|
Управление здравоохранения
области
|
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты,
предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
|
Процент
|
2016
|
98
|
2795,9
|
2795,9
|
0,00
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
98
|
Расходы на реализацию мероприятия
учтены в рамках мероприятия «Реализация отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» подпрограммы «Совершенствование
оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
|
|
2018
|
98
|
|
2019
|
98
|
|
2020
|
98
|
|
1.10. Реализация отдельных полномочий в области
лекарственного обеспечения
|
Управление здравоохранения
области
|
Удовлетворение потребности отдельных категорий
граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а
также специализированных продуктах лечебного питания для детей
|
Процент
|
2016
|
95,5
|
124697,2
|
124697,2
|
0,00
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
96
|
91036,5
|
91036,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
96,5
|
88756,6
|
88756,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
97
|
86827,2
|
86827,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
98
|
86827,2
|
86827,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.11. Финансовое обеспечение закупок
антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго
ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности
микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
|
Управление здравоохранения
области
|
Смертность от туберкулеза
|
На 100 тыс. населения
|
2016
|
6,2
|
14359,2
|
14359,2
|
0,00
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
6,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
6,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
5,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
5,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.12. Обеспечение деятельности областных
государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению
хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе
|
Управление здравоохранения
области
|
Обеспечение сохранности материальных ценностей на
фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов
«Резерв»
|
Процент
|
2016
|
100
|
30729,2
|
0,0
|
30729,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
100
|
27436,8
|
0,0
|
27436,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
100
|
24693,1
|
0,0
|
24693,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
100
|
27436,8
|
0,0
|
27436,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
100
|
27436,8
|
0,0
|
27436,8
|
0,0
|
0,0
|
|
1.13. Обеспечение лекарственными препаратами,
изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
|
Управление здравоохранения
области
|
Удовлетворение потребности отдельных категорий
граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а
также специализированных продуктах лечебного питания для детей
|
Процент
|
2016
|
94,5
|
271515,6
|
0,0
|
271515,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
95
|
252499,1
|
0,0
|
252499,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
95,5
|
201329,2
|
0,0
|
201329,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
96
|
223699,1
|
0,0
|
223699,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
96,5
|
223699,1
|
0,0
|
223699,1
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по Подпрограмме:
|
|
|
|
2016
|
|
778580,0
|
403413,9
|
375166,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
|
388519,8
|
91036,5
|
297483,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
|
327917,9
|
88756,6
|
239161,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
|
355510,5
|
86827,2
|
268683,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
|
355510,5
|
86827,2
|
268683,3
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего по Подпрограмме:
|
|
|
|
2016-2020
|
|
2206038,7
|
756861,4
|
1449177,3
|
0,0
|
0,0
|
|
3. Подпрограмма государственной
программы «Охрана здоровья матери и ребенка»
|
|
Основное мероприятие
«Совершенствование службы родовспоможения»
|
|
3.1. Софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов
Российской Федерации*
|
Управление здравоохранения
области
|
Техническая готовность объекта за год
|
Процент
|
2016
|
100
|
361326,9
|
280554,1
|
80772,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
*
расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
|
|
Основное мероприятие «Создание
системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»
|
|
3.2. Закупка оборудования и расходных материалов для
неонатального и аудиологического
скрининга
|
Управление здравоохранения
области
|
Охват неонатальным
скринингом/ аудиологическим скринингом
|
Процент
|
2016
|
99,9/97,4
|
3667,0
|
0,0
|
3667,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
99,9/97,4
|
2933,6
|
0,0
|
2933,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
99,9/97,7
|
2640,2
|
0,0
|
2640,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
99,9/97,7
|
2933,6
|
0,0
|
2933,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
99,9/97,9
|
2933,6
|
0,0
|
2933,6
|
0,0
|
0,0
|
|
3.3. Мероприятия по пренатальной
(дородовой) диагностике
|
Управление здравоохранения
области
|
Доля обследованных беременных женщин по новому
алгоритму проведения комплексной пренатальной
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа
поставленных на учет в первом триместре беременности
|
Процент
|
2016
|
83
|
7299,7
|
0,0
|
7299,7
|
|
0,0
|
|
2017
|
84
|
5839,8
|
0,0
|
5839,8
|
|
0,0
|
|
2018
|
85
|
5255,8
|
0,0
|
5255,8
|
|
0,0
|
|
2019
|
86
|
5839,8
|
0,0
|
5839,8
|
|
0,0
|
|
2020
|
87
|
5839,8
|
0,0
|
5839,8
|
|
0,0
|
|
3.4. Обеспечение лекарственными препаратами,
изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
|
Управление здравоохранения
области
|
Снижение смертности детей 0-17 лет
|
100 тысяч населения соответствующего возраста
|
2016
|
5,7
|
7516,8
|
0,0
|
7516,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
5,6
|
6048,0
|
0,0
|
6048,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
5,5
|
5443,2
|
0,0
|
5443,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
5,4
|
6048,0
|
0,0
|
6048,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
5,3
|
6048,0
|
0,0
|
6048,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.5. Обеспечение полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет
|
Управление здравоохранения
области
|
Снижение смертности детей 0-17 лет
|
100 тысяч населения соответствующего возраста
|
2016
|
5,7
|
5583,0
|
0,0
|
5583,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
5,6
|
4466,4
|
0,0
|
4466,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
5,5
|
4019,8
|
0,0
|
4019,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
5,4
|
4466,4
|
0,0
|
4466,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
5,3
|
4466,4
|
0,0
|
4466,4
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по Подпрограмме:
|
|
|
|
2016
|
|
385393,4
|
280554,1
|
104839,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
|
19287,8
|
0,0
|
19287,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
|
17359,0
|
0,0
|
17359,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
|
19287,8
|
0,0
|
19287,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
|
19287,8
|
0,0
|
19287,8
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего по Подпрограмме:
|
|
|
|
2016-2020
|
|
460615,8
|
280554,1
|
180061,7
|
0,0
|
0,0
|
|
4. Подпрограмма государственной
программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения,
в том числе детей»
|
|
Основное мероприятие «Развитие
санаторно-курортного лечения»
|
|
4.1. Обеспечение деятельности областных
государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по
санаторно-курортному лечению и реабилитации, в том числе детей
|
Управление здравоохранения
области
|
Охват санаторно-курортным лечением детского
населения
|
Процент
|
2016
|
21
|
20197,7
|
0,0
|
20197,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
26
|
20059,3
|
0,0
|
20059,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
31
|
17738,1
|
0,0
|
17738,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
36
|
19709,0
|
0,0
|
19709,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
45
|
19709,0
|
0,0
|
19709,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие «Развитие
медицинской реабилитации»
|
|
4.2. Организация реабилитационной помощи больным
после получения специализирован-ного,
в том числе высокотехнологичного лечения, в санаторно-курортных организациях
|
Управление здравоохранения области
|
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
от числа нуждающихся
|
Процент
|
2016
|
12
|
6037,0
|
0,0
|
6037,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
15
|
4833,0
|
0,0
|
4833,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
17
|
4349,7
|
0,0
|
4349,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
21
|
4833,0
|
0,0
|
4833,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
25
|
4833,0
|
0,0
|
4833,0
|
0,0
|
0,0
|
|
4.3. Оказание реабилитационной помощи после
получения специализирован-ного,
в том числе высокотехнологичного лечения
|
Управление здравоохранения области
|
Обеспечение деятельности ГКУЗ «Тамбовский областной
специализированный дом ребенка»
|
Процент
|
2016
|
100,0
|
48038,2
|
0,0
|
48038,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
100,0
|
44303,4
|
0,0
|
44303,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
100,0
|
38689,2
|
0,0
|
38689,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
100,0
|
44291,0
|
0,0
|
44291,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
100,0
|
44291,0
|
0,0
|
44291,0
|
0,0
|
0,0
|
|
4.4. Реализация инновационного социального проекта
«Семья – формула счастья»
|
Управление здравоохранения области
|
Количество участников проекта
|
Детей/
семей
|
2016
|
30/15
|
555,9*
|
555,9*
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по Подпрограмме
|
|
|
|
2016
|
|
74828,8
|
555,9*
|
74272,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
|
69195,7
|
0,0
|
69195,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
|
60777,0
|
0,0
|
60777,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
|
68833,0
|
0,0
|
68833,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
|
68833,0
|
0,0
|
68833,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего по Подпрограмме:
|
|
|
|
2016-2020
|
|
342467,5
|
555,9*
|
341911,6
|
0,0
|
0,0
|
|
*
средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области
|
|
5. Подпрограмма государственной
программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе и детям»
|
|
Основное мероприятие «Оказание
паллиативной помощи взрослым»
|
|
5.1. Обеспечение деятельности областных
государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по
паллиативной помощи
|
Управление здравоохранения области
|
Количество проведенных пациентами койко-дней
|
Койко-дни
|
2016
|
93070
|
52392,9
|
0,0
|
52392,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
93070
|
54762,1
|
0,0
|
54762,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
93070
|
47108,6
|
0,0
|
47108,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
93070
|
52342,9
|
0,0
|
52342,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
93070
|
52342,9
|
0,0
|
52342,9
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по Подпрограмме
|
|
|
|
2016
|
|
52392,9
|
0,0
|
52392,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
|
54762,1
|
0,0
|
54762,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
|
47108,6
|
0,0
|
47108,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
|
52342,9
|
0,0
|
52342,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
|
52342,9
|
0,0
|
52342,9
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего по Подпрограмме:
|
|
|
|
2016-2020
|
|
258949,4
|
0,0
|
258949,4
|
0,0
|
0,0
|
|
6. Подпрограмма государственной
программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
|
|
Основное мероприятие «Повышение
квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников»
|
|
6.1. Формирование и развитие кадрового потенциала
Тамбовской области
|
Управление здравоохранения
области
|
Количество студентов, обучающихся в рамках целевой
подготовки для нужд области
|
Человек
|
2016
|
869
|
25236,3
|
0,0
|
25236,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
868
|
23471,3
|
0,0
|
23471,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
870
|
21124,2
|
0,0
|
21124,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
870
|
23471,3
|
0,0
|
23471,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
870
|
23471,3
|
0,0
|
23471,3
|
0,0
|
0,0
|
|
6.2. Ежемесячные социальные выплаты гражданам,
обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального
образования
|
Управление здравоохранения
области
|
Количество получателей ежемесячной социальной выплаты
|
Человек
|
2016
|
763
|
5114,0
|
0,0
|
5114,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
833
|
7200,0
|
0,0
|
7200,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
903
|
6480,0
|
0,0
|
6480,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
963
|
7200,0
|
0,0
|
7200,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
1043
|
7200,0
|
0,0
|
7200,0
|
0,0
|
0,0
|
|
6.3. Проведение конкурсов среди медицинских работников
государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области
|
Управление здравоохранения
области
|
Количество проведенных конкурсов
|
Единиц
|
2016
|
8
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150,0
|
|
2017
|
12
|
175,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
175,0
|
|
2018
|
16
|
175,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
175,0
|
|
2019
|
22
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
|
2020
|
30
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
|
Основное мероприятие
«Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников»
|
|
6.4. Единовременная компенсационная выплата
врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные
учреждения здравоохранения
|
Управление здравоохранения
области
|
Количество врачей, получивших единовременную
компенсационную выплату
|
Человек
|
2016
|
70
|
88100,0
|
60000,0*
|
28100,0
|
0,0
|
0.0
|
|
2017
|
80
|
40000,0
|
0,0
|
40000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
80
|
36000,0
|
0,0
|
36000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
80
|
40000,0
|
0,0
|
40000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
80
|
40000,0
|
0,0
|
40000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
* средства бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет
Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Тамбовской области
|
|
6.5. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской
местности и рабочих поселках
|
Управление здравоохранения
области
|
Количество медицинских работников, получающих
социальную поддержку в виде частичной оплаты жилищно-коммунальных услуг
|
Человек
|
2016
|
3979
|
24235,6
|
0,0
|
24235,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
3979
|
25708,4
|
0,0
|
25708,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
3979
|
23137,5
|
0,0
|
23137,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
3979
|
25708,4
|
0,0
|
25708,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
3979
|
25708,4
|
0,0
|
25708,4
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по Подпрограмме:
|
|
|
|
2016
|
|
142835,9
|
60000,0*
|
82685,9
|
0,0
|
150,0
|
|
2017
|
|
96554,7
|
0,0
|
96379,7
|
0,0
|
175,0
|
|
2018
|
|
86916,7
|
0,0
|
86741,7
|
0,0
|
175,0
|
|
2019
|
|
96579,7
|
0,0
|
96379,7
|
0,0
|
200,0
|
|
2020
|
|
96579,7
|
0,0
|
96379,7
|
0,0
|
200,0
|
|
ВСЕГО по Подпрограмме:
|
|
|
|
2016-2020
|
|
519466,7
|
60000,0*
|
458566,7
|
0,0
|
900,0
|
|
8. Подпрограмма «Совершенствование
оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи»
|
|
Основное мероприятие
«Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»
|
|
8.1. Мероприятия, направленные на обследование
населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом,
профилактические мероприятия
|
Управление здравоохранения
области
|
Доля абациллирован-ных
больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделе-нием
|
Процент
|
2016
|
53,5
|
10240,0
|
0,0
|
10240,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
54,0
|
17803,3
|
0,0
|
17803,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
54,5
|
6652,8
|
0,0
|
6652,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
55,0
|
7392,0
|
0,0
|
7392,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
55,5
|
7392,0
|
0,0
|
7392,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Управление образования и науки области
|
Охват дополнительным питанием обучающихся
школы-интерната
|
Процент
|
2016
|
100
|
700,0
|
0,0
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
100
|
700,0
|
0,0
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
100
|
700,0
|
0,0
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
100
|
700,0
|
0,0
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
100
|
700,0
|
0,0
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие
«Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом
иммунодефицита человека, гепатитами B и C«
|
|
8.2. Финансовое обеспечение закупок антивирусных
препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов B и C
|
Управление здравоохранения
области
|
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном
учете, от числа выявленных
|
Процент
|
2016
|
81,0
|
41706,1
|
41706,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
82,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
83,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
84,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
85,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие
«Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими
заболеваниями»
|
|
8.3. Реализация отдельных мероприятий
государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
|
Управление здравоохранения
области
|
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на
диспансерном учете, от числа выявленных
|
Процент
|
2016
|
81,0
|
9718,9
|
4768,9
|
4950,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
82,0
|
18173,2
|
14202,2
|
3960,0
|
0,0
|
11,0
|
|
2018
|
83,0
|
17336,2
|
13755,2
|
3564,0
|
0,0
|
17,0
|
|
2019
|
84,0
|
17438,1
|
13456,1
|
3960,0
|
0,0
|
22,0
|
|
2020
|
85,0
|
17444,1
|
13456,1
|
3960,0
|
0,0
|
28,0
|
|
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретро-вирусную терапию, в общем количестве лиц,
состоящих на диспансерном наблюдении
|
Процент
|
2016
|
38,8
|
|
2017
|
38,9
|
2018
|
39,0
|
2019
|
39,1
|
2020
|
39,2
|
8.4. Создание объектов социальной, инженерной,
транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
|
Управление строительства и инвестиций
области
|
Количество объектов здравоохранения
|
Объект
|
2016
|
2
|
72408,6
|
0,0
|
72408,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
0
|
64368,6
|
0,0
|
64368,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
0
|
60000,0
|
0,0
|
60000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
8.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг)
областных государственных учреждений, оказывающих специализированную
медицинскую помощь
|
Управление здравоохранения
области
|
Выполнение областными государственными учреждениями
объемов доведенного государственного задания
|
Процент
|
2016
|
100,0
|
1568524,7
|
0,0
|
788024,7
|
0,0
|
780500,0
|
|
2017
|
100,0
|
1530611,8
|
0,0
|
710623,8
|
0,0
|
819988,0
|
|
2018
|
100,0
|
1471981,6
|
0,0
|
610999,6
|
0,0
|
860982,0
|
|
2019
|
100,0
|
1584504,1
|
0,0
|
679527,1
|
0,0
|
904977,0
|
|
2020
|
100,0
|
1629748,1
|
0,0
|
679527,1
|
0,0
|
950221,0
|
|
8.6. Мероприятия, направленные на профилактику и
оказание медицинской помощи больным иными заболеваниями
|
Управление здравоохранения
области
|
Обеспечение оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, не застрахованным по ОМС лицам
|
Процент
|
2016
|
100,0
|
96,4
|
0,0
|
96,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
100,0
|
132,8
|
0,0
|
132,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
100,0
|
119,5
|
0,0
|
119,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
100,0
|
132,8
|
0,0
|
132,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
100,0
|
132,8
|
0,0
|
132,8
|
0,0
|
0,0
|
|
8.7. Укрепление материально-технической базы
областных государственных учреждений здравоохранения
|
Управление здравоохранения
области
|
Количество объектов, подлежащих капитальному ремонту
|
Объект
|
2016
|
1,0
|
4936,4
|
0,0
|
4936,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
0
|
10000,0
|
0,0
|
10000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
8.8. Организация транспортировки пациентов на
процедуры гемодиализа
|
Управление здравоохранения
области
|
Количество больных, получающих процедуру гемодиализа
|
Человек
|
2016
|
169
|
1718,6
|
0,0
|
1718,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
192
|
4530,0
|
0,0
|
4530,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
202
|
4077,0
|
0,0
|
4077,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
212
|
4530,0
|
0,0
|
4530,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
222
|
0,0
|
0,0
|
4530,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие
«Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»
|
|
8.9. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных
видов медицинской помощи
|
Управление здравоохранения
области
|
Количество пациентов, которым оказана
высокотехнологичная медицинская помощь, в областных государственных
учреждениях здравоохранения за счет средств федерального бюджета и бюджета
области
|
Человек
|
2016
|
135
|
16189,1
|
3269,0
|
12920,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
135
|
12920,1
|
0,0
|
12920,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
135
|
11628,1
|
0,0
|
11628,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
135
|
12920,1
|
0,0
|
12920,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
135
|
12920,1
|
0,0
|
12920,1
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие «Развитие
службы крови»
|
|
8.10. Обеспечение деятельности областного
государственного учреждения «Тамбовская областная станция переливания крови»
|
Управление здравоохранения
области
|
Обеспеченность потребности в препаратах и
компонентах крови областных государственных учреждений здравоохранения
|
Процент
|
2016
|
100
|
75277,7
|
0,0
|
75277,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
100
|
73121,3
|
0,0
|
73121,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
100
|
65806,7
|
0,0
|
65806,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
100
|
73117,3
|
0,0
|
73117,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
100
|
73115,3
|
0,0
|
73117,3
|
0,0
|
0,0
|
|
8.11. Предоставление субсидии некоммерческим
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на
оказание услуг по пропаганде донорства крови и ее компонентов
|
Управление здравоохранения
области
|
Количество привлеченных доноров
|
Человек
|
2016
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
300
|
5,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
1,0
|
|
2018
|
450
|
7,0
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
1,0
|
|
2019
|
600
|
9,0
|
0,0
|
8,0
|
0,0
|
1,0
|
|
2020
|
750
|
11,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
1,0
|
|
Основное мероприятие
«Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми
заболеваниями»
|
|
8.12. Организация оказания медицинской помощи
больным сосудистыми заболеваниями
|
Управление здравоохранения
области
|
Смертность от болезней системы кровообращения
|
На 100 тыс. населения
|
2016
|
673,0
|
3819,6
|
0,0
|
3819,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
672,5
|
3897,8
|
0,0
|
3897,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
672,0
|
3508,0
|
0,0
|
3508,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
671,5
|
3897,8
|
0,0
|
3897,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
671,0
|
3897,8
|
0,0
|
3897,8
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие «Оказание
медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными
условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья
человека физическими, химическими и биологическими факторами»
|
|
8.13. Оказание профилактической медицинской помощи
по профилям «Спортивная медицина», «Профпатология»
|
Управление здравоохранения
области
|
Количество проведенных посещений
|
Посещений
|
2016
|
57200
|
14039,3
|
0,0
|
14039,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
57200
|
13561,1
|
0,0
|
13561,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
57200
|
12205,0
|
0,0
|
12205,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
57200
|
13561,1
|
0,0
|
13561,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
57200
|
13561,1
|
0,0
|
13561,1
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по Подпрограмме
|
|
|
|
2016
|
|
1819375,3
|
49744,0
|
989131,3
|
0,0
|
780500,0
|
|
2017
|
|
1749825,0
|
14202,2
|
915622,8
|
0,0
|
820000,0
|
|
2018
|
|
1654021,9
|
13755,2
|
779266,7
|
0,0
|
861000,0
|
|
2019
|
|
1718202,3
|
13456,1
|
799746,2
|
0,0
|
905000,0
|
|
2020
|
|
1763454,3
|
13456,1
|
799748,2
|
0,0
|
950250,0
|
|
Всего по Подпрограмме
|
|
|
|
2016-2020
|
|
8704878,8
|
104613,6
|
4283515,2
|
0,0
|
4316750,0
|
|
9. Подпрограмма «Экспертиза и
контрольно-надзорные функции»
|
|
Основное мероприятие «Контроль
качества и безопасности медицинской деятельности»
|
|
9.1. Осуществление переданных органам
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью
1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
|
Управление здравоохранения
области
|
Выполнение плана проверок
|
Процент
|
2016
|
100
|
1875,7
|
1875,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
100
|
1124,3
|
1124,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
100
|
1124,3
|
1124,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
100
|
1124,3
|
1124,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
100
|
1124,3
|
1124,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие «Развитие
государственной судебно-медицинской экспертной деятельности»
|
|
9.2. Обеспечение деятельности областных
государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по
патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизы
|
Управление здравоохранения
области
|
Количество проведенных исследований
|
Единиц
|
2016
|
32500
|
61022,1
|
0,0
|
61022,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
32500
|
59426,2
|
0,0
|
59426,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
32500
|
53483,6
|
0,0
|
53483,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
32500
|
59426,2
|
0,0
|
59426,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
32500
|
59426,2
|
0,0
|
59426,2
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие «Организация
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»
|
|
9.3. Организация проведения мероприятий по
заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации
|
Управление здравоохранения
области
|
Количество обработанных очагов
|
Кв. м.
|
2016
|
100000
|
2029,5
|
0,0
|
2029,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
100000
|
2001,7
|
0,0
|
2001,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
100000
|
1826,0
|
0,0
|
1826,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
100000
|
2001,7
|
0,0
|
2001,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
100000
|
2001,7
|
0,0
|
2001,7
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по Подпрограмме
|
|
|
|
2016
|
|
64927,3
|
1875,7
|
63051,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
|
62552,2
|
1124,3
|
61427,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
|
56433,9
|
1124,3
|
55309,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
|
62552,2
|
1124,3
|
61427,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
|
62552,2
|
1124,3
|
61427,9
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего по Подпрограмме
|
|
|
|
2016-2020
|
|
309017,8
|
6372,9
|
302644,9
|
0,0
|
0,0
|
|
10. Подпрограмма «Организация
обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
|
|
Основное мероприятие «Финансовое
обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования»
|
|
10.1. Финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области
(реализация государственных функций в области социальной политики)**
|
Управление здравоохранения
области
|
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи
вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных
гарантий
|
Процент
|
2016
|
5,8
|
547665,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
547665,8
|
|
2017
|
5,8
|
566347,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
566347,9
|
|
2018
|
5,8
|
645676,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
645676,2
|
|
2019
|
5,8
|
669861,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
669861,4
|
|
2020
|
5,6
|
669861,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
669861,4
|
|
Доля расходов на оказание медицинской помощи в
амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий,
с учетом неотложной помощи
|
|
2016
|
35,8
|
3228284,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3228284,1
|
|
2017
|
36,3
|
3382026,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3382026,8
|
|
2018
|
36,3
|
3912020,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3912020,5
|
|
2019
|
36,3
|
4092015,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4092015,9
|
|
2020
|
36,5
|
4092015,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4092015,9
|
|
|
|
Доля расходов на оказание медицинской помощи в
условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных
гарантий
|
|
2016
|
8,2
|
760653,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
760653,0
|
|
2017
|
7,7
|
741260,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
741260,7
|
|
2018
|
7,7
|
845916,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
845916,8
|
|
2019
|
7,7
|
890512,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
890512,9
|
|
2020
|
7,9
|
890512,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
890512,9
|
|
Доля расходов на оказание медицинской помощи в
стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий
|
|
2016
|
50,2
|
4116606,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4116606,5
|
|
2017
|
50,2
|
4318343,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4318343,3
|
|
2018
|
50,2
|
5111394,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5111394,0
|
|
2019
|
50,2
|
5409342,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5409342,4
|
|
2020
|
50,0
|
5409342,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5409342,4
|
|
10.2. Обязательное медицинское страхование
неработающего населения Тамбовской области*
|
Управление здравоохранения
области
|
Обеспечение уплаты взносов на обязательное
медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодатель-ством
|
Процент
|
2016
|
100
|
3710023,5
|
0,0
|
3710023,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
100
|
3704056,6
|
0,0
|
3704056,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
100
|
3704056,6
|
0,0
|
3704056,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
100
|
3704056,6
|
0,0
|
3704056,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
100
|
3704056,6
|
0,0
|
3704056,6
|
0,0
|
0,0
|
|
** Межбюджетные трансферты из
бюджета Тамбовской области
** в графе 11 указаны средства, предусмотренные в
бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования
Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской
области
|
|
Основное мероприятие
«Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы»
|
|
10.3. Обеспечение деятельности областных
государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому
обслуживанию
|
Управление здравоохранения
области
|
Количество учреждений, в которых выполняются работы
по информацион-ному
обеспечению здравоохранения области
|
Единиц
|
2016
|
57
|
32423,9
|
0,0
|
32423,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
57
|
32826,8
|
0,0
|
32826,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
57
|
29544,0
|
0,0
|
29544,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
57
|
32826,8
|
0,0
|
32826,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
57
|
32826,8
|
0,0
|
32826,8
|
0,0
|
0,0
|
|
10.4. Обеспечение работоспособности и расширение
функционала компонентов медицинской информационной системы, входящей в
региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения
|
Управление здравоохранения
области
|
Количество учреждений, в которых реализован
функционал компонентов медицинской информационной системы, входящей в
региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения
|
Единиц
|
2016
|
48
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
48
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
48
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
48
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
48
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие «Осуществление
руководства и бухгалтерского обслуживания в сфере здравоохранения»
|
|
10.5. Расходы на обеспечение функционирования
государственных органов
|
Управление здравоохранения
|
Доля мероприятий государственной программы
Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»,
запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
|
Процент
|
2016
|
95
|
25806,7
|
0,0
|
25806,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
95
|
25102,7
|
0,0
|
25102,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
95
|
22592,3
|
0,0
|
22592,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
95
|
25102,7
|
0,0
|
25102,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
95
|
25102,7
|
0,0
|
25102,7
|
0,0
|
0,0
|
|
10.6. Обеспечение деятельности областных
государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание в сфере
здравоохранения
|
Управление здравоохранения
|
Доля мероприятий государственной программы
Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»,
запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
|
|
2016
|
95
|
4089,5
|
0,0
|
4089,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
95
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
95
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
95
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
95
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
10.7. Финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области в
рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
|
Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования
|
|
|
2016
|
|
125221,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
125221,9
|
|
2017
|
|
130880,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
130880,4
|
|
2018
|
|
146268,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
146268,1
|
|
2019
|
|
152016,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
152016,1
|
|
2020
|
|
152016,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
152016,1
|
|
Итого по Подпрограмме
|
|
|
|
2016
|
|
12550774,8
|
0,0
|
3772343,5
|
0,0
|
8778431,3
|
|
2017
|
|
12900845,2
|
0,0
|
3761986,1
|
0,0
|
9138859,1
|
|
2018
|
|
14417468,5
|
0,0
|
3756192,9
|
0,0
|
10661275,6
|
|
2019
|
|
14975734,8
|
0,0
|
3761986,1
|
0,0
|
11213748,7
|
|
2020
|
|
14975734,8
|
0,0
|
3761986,1
|
0,0
|
11213748,7
|
|
Всего по Подпрограмме
|
|
|
|
2016-2020
|
|
69820558,1
|
0,0
|
18814494,7
|
0,0
|
51006063,4
|
|
11. Подпрограмма «Развитие скорой
медицинской помощи»
|
|
Основное мероприятие
«Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской эвакуации»
|
|
11.1. Обеспечение деятельности областных
государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по скорой
медицинской помощи и медицинской эвакуации
|
Управление здравоохранения
|
Обеспечение готовности службы медицины катастроф для
выезда при возникновении чрезвычайных ситуаций
|
Процент
|
2016
|
100
|
8027,4
|
0,0
|
8027,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
100
|
6518,0
|
0,0
|
6518,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
100
|
6119,5
|
0,0
|
6119,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
100
|
6516,9
|
0,0
|
6516,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
100
|
6516,9
|
0,0
|
6516,9
|
0,0
|
0,0
|
|
11.2. Финансовое обеспечение дополнительных видов и
условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой
обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой
медицинской помощи*
|
Управление здравоохранения
|
Обеспечение перечисления межбюджетных трансфертов в
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
|
|
2016
|
100
|
3782,7
|
0,0
|
3782,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
100
|
3601,0
|
0,0
|
3601,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
100
|
3240,9
|
0,0
|
3240,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
100
|
3601,0
|
0,0
|
3601,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
100
|
3601,0
|
0,0
|
3601,0
|
0,0
|
0,0
|
|
* Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской
области
|
|
Итого по Подпрограмме:
|
|
|
|
2016
|
|
11810,1
|
0,0
|
11810,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
|
10119,0
|
0,0
|
10119,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
|
9360,4
|
0,0
|
9360,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
|
10117,9
|
0,0
|
10117,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
|
10117,9
|
0,0
|
10117,9
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего по Подпрограмме
|
|
|
|
2016-2020
|
|
51525,3
|
0,0
|
51525,3
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по Программе
|
|
|
|
2016
|
|
15933605,1
|
796143,6
|
5578380,1
|
0,0
|
9559081,3
|
|
2017
|
|
15808661,5
|
106363,0
|
5286264,4
|
0,0
|
10416034,1
|
|
2018
|
|
16901363,9
|
103636,1
|
5051277,2
|
0,0
|
11746450,6
|
|
2019
|
|
17583161,1
|
101407,6
|
5138804,8
|
0,0
|
12342948,7
|
|
2020
|
|
17404413,1
|
101407,6
|
5138806,8
|
0,0
|
12164198,7
|
|
Всего по Программе
|
|
|
|
2016-2020
|
|
83631204,6
|
1208957,9
|
26193533,3
|
0,0
|
56228713,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|