Расширенный поиск

Постановление Правительства Новосибирской области от 06.12.2016 № 396-п

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

от 06.12.2016 № 396-п

 

г. Новосибирск

 

О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 09.12.2014 № 477-п

 

 

Правительство Новосибирской области  п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 09.12.2014 № 477-п «О государственной программе Новосибирской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области на 2015-2020 годы» следующие изменения:

В государственной программе Новосибирской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области на 2015-2020 годы» (далее – государственная программа):

1. В разделе I «Паспорт государственной программы Новосибирской области»:

1) позицию, касающуюся объемов финансирования государственной программы, изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования государственной программы составляет 2 373 097,2 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 72 000,0 тыс. руб., областного бюджета Новосибирской области – 2 301 097,2 тыс. руб.

В том числе по годам:

2015 год – 370 434,2 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 72 000,0 тыс. руб., областной бюджет – 298 434,2 тыс. руб.;

2016 год – 388 992,6 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 388 992,6 тыс. руб.;

2017 год – 421 792,6 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 421 792,6 тыс. руб.;

2018 год – 397 292,6 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 397 292,6 тыс. руб.;

2019 год – 397 292,6 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 397 292,6 тыс. руб.;

2020 год – 397 292,6 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 397 292,6 тыс. руб.

В том числе по исполнителям мероприятий:

Минэкономразвития НСО – 2 301 097,2 тыс. руб.:

2015 год – 298 434,2 тыс. руб.;

2016 год – 388 992,6 тыс. руб.;

2017 год – 421 792,6 тыс. руб.;

2018 год – 397 292,6 тыс. руб.;

2019 год – 397 292,6 тыс. руб.;

2020 год – 397 292,6 тыс. руб.».

2) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации государственной программы, выраженных в количественно измеримых показателях:

а) в абзаце первом слова «к 2016 году» исключить;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Количество обращений заявителей (получателей государственных и муниципальных услуг) в ГАУ НСО «МФЦ» составит: в 2015 году – 1 750 000 (что на 30% выше аналогичного показателя, достигнутого до начала реализации государственной программы), в 2016 году – 2 100 000, начиная с 2017 года ежегодно – 2 130 000.».

2. В разделе VI «Ресурсное обеспечение государственной программы»:

1) в абзаце первом цифры «2 301 897,2» заменить цифрами «2 373 097,2», цифры «2 229 897,2» заменить цифрами «2 301 097,2»;

2) в абзаце четвертом цифры «386 292,6» заменить цифрами «388 992,6»;

3) в абзаце пятом цифры «386 292,6» заменить цифрами «421 792,6»;

4) в абзаце шестом цифры «386 292,6» заменить цифрами «397 292,6»;

5) в абзаце седьмом цифры «386 292,6» заменить цифрами «397 292,6»;

6) в абзаце восьмом цифры «386 292,6» заменить цифрами «397 292,6»;

7) в абзаце десятом цифры «2 229 897,2» заменить цифрами «2 301 097,2»;

8) в абзаце двенадцатом цифры «386 292,6» заменить цифрами «388 992,6»;

9) в абзаце тринадцатом цифры «386 292,6» заменить цифрами «421 792,6»;

10) в абзаце четырнадцатом цифры «386 292,6» заменить цифрами «397 292,6»;

11) в абзаце пятнадцатом цифры «386 292,6» заменить цифрами «397 292,6»;

12) в абзаце шестнадцатом цифры «386 292,6» заменить цифрами «397 292,6».

3. В разделе VII «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» абзац пятый изложить в следующей редакции:

«получение государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»: в 2015 году – 1 750 000 (что на 30% выше аналогичного показателя, достигнутого до начала реализации государственной программы), в 2016 году – 2 100 000, начиная с 2017 года ежегодно – 2 130 000;».

4. В приложении № 1 к государственной программе «Цели, задачи и целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области на 2015-2020 годы»:

в позиции, касающейся количества обращений заявителей (получателей государственных и муниципальных услуг) в ГАУ НСО «МФЦ», в графах «2017», «2018», «2019», «2020» цифры «2 100 000» заменить цифрами «2 130 000».

5. Приложение № 3 к государственной программе «Сводные финансовые затраты государственной программы Новосибирской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области на 2015-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 

 

 

Губернатор Новосибирской области                                          В.Ф. Городецкий

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Новосибирской области

от 06.12.2016 № 396-п

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к государственной программе

Новосибирской области

«Повышение качества и доступности

предоставления государственных

и муниципальных услуг

в Новосибирской области

на 2015-2020 годы»

 

 

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

государственной программы Новосибирской области

«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг

в Новосибирской области на 2015-2020 годы»

 


Источники и направления расходов в разрезе государственных заказчиков программы (главных распорядителей бюджетных средств)

Финансовые затраты, тыс. руб. (в ценах 2013 года)

Примечание

всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Министерство экономического развития Новосибирской области

Всего финансовых затрат,

2 373 097,2

370 434,2

388 992,6

421 792,6

397 292,6

397 292,6

397 292,6

 

в том числе из:

федерального бюджета*

72 000,0

72 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областного бюджета

2 301 097,2

298 434,2

388 992,6

421 792,6

397 292,6

397 292,6

397 292,6

местных бюджетов*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетных источников*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капитальные вложения,

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

в том числе из:

федерального бюджета*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

местных бюджетов*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетных источников*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

НИОКР**,

12 900,0

2 950,0

1 950,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

 

в том числе из:

федерального бюджета*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областного бюджета

12 900,0

2 950,0

1 950,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

местных бюджетов*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетных источников*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы,

2 360 197,2

367 484,2

387 042,6

419 792,6

395 292,6

395 292,6

395 292,6

 

в том числе из:

федерального бюджета*

72 000,0

72 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областного бюджета

2 288 197,2

295 484,2

387 042,6

419 792,6

395 292,6

395 292,6

395 292,6

местных бюджетов*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетных источников*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

Всего финансовых затрат,

2 373 097,2

370 434,2

388 992,6

421 792,6

397 292,6

397 292,6

397 292,6

 

в том числе из:

федерального бюджета*

72 000,0

72 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областного бюджета

2 301 097,2

298 434,2

388 992,6

421 792,6

397 292,6

397 292,6

397 292,6

местных бюджетов*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетных источников*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капитальные вложения,

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

в том числе из:

федерального бюджета*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местных бюджетов*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетных источников*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

НИОКР**,

12 900,0

2 950,0

1 950,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

 

в том числе из:

федерального бюджета*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областного бюджета

12 900,0

2 950,0

1 950,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

местных бюджетов*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетных источников*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы,

2 360 197,2

367 484,2

387 042,6

419 792,6

395 292,6

395 292,6

395 292,6

 

в том числе из:

федерального бюджета*

72 000,0

72 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областного бюджета

2 288 197,2

295 484,2

387 042,6

419 792,6

395 292,6

395 292,6

395 292,6

местных бюджетов*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетных источников*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


*Указываются прогнозные объемы.

**Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

 

 

_________».

 


Информация по документу
Читайте также