Расширенный поиск

Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 31.12.2011 № 1178

ПРЕЗИДЕНТ

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

 

УКАЗ

 

г. Якутск

 

 

О внесении изменений в Указ Президента Республики

Саха (Якутия) от 26 декабря 2009 года № 1778 «О республиканской целевой программе «Электронная Якутия на период 2009-2011 годы»

 

 

В целях уточнения объемов финансирования по объектам и мероприятиям республиканской целевой программы «Электронная Якутия на период 2009-2011 годы», утвержденной Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2009 года № 1778 «О республиканской целевой программе «Электронная Якутия на период 2009-2011 годы», постановляю:

1. Внести в республиканскую целевую программу «Электронная Якутия на период 2009 - 2011 годы» следующие изменения:

1.1. Наименование подпрограммы 6 изложить в следующей редакции: «Развитие информационных технологий в сфере ЖКХ Республики Саха (Якутия)».

1.2. Наименование подпрограммы 8 изложить в следующей редакции: «Создание регионального сегмента Единой информационно-аналитической системы ФСТ России».

1.3. В паспорте республиканской целевой программы «Электронная Якутия на период 2009-2011 годы»:

1.3.1. Раздел «Цель и задачи подпрограммы» подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:

«- внедрение информационных технологий в сферу государственного регулирования тарифов на территории Республики Саха (Якутия)».

1.3.2. В разделе «Перечень подпрограммных основных мероприятий»:

1.3.2.1. Мероприятия подпрограммы 5 «Использование информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения Республики Саха (Якутия)» изложить в следующей редакции:

«- поставка серверного оборудования для медицинских учреждений;- поставка вычислительной техники для организации мониторинга реализации программ модернизации здравоохранения;

- поставка вычислительной техники для внедрения единой программы ведения кадрового учета в ЛПУ;

- поставка программ для ведения электронного паспорта ЛПУ.».

1.3.2.2. Подпрограмму 6 «Развитие информационных технологий в сфере ЖКХ Республики Саха (Якутия)» дополнить мероприятием:

«- развитие автоматизированной информационной системы и формирование базы данных по субсидированию населения и поставщиков коммунальных услуг для автоматизации процесса и в дальнейшем предоставления государственных (муниципальных) услуг в электронном виде по коммунальным услугам».

1.3.2.3. Пункт подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:

«- создание регионального сегмента Единой информационно-аналитической системы ФСТ России».

1.3.2.4. Пункт подпрограммы 12 «Развитие информационной системы социальной защиты населения Республики Саха (Якутия)» изложить в следующей редакции:

«- сопровождение информационной системы «Адресная социальная помощь PRO».

1.3.3. Раздел «Объем и источники финансирования программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Указу.

1.3.4. Раздел «Перечень индикаторов эффективности мероприятий программы» пункт «Подпрограмма 8» изложить в следующей редакции:

«- создание информационного комплекса подсистем регионального сегмента ЕИАС ФСТ России на базе ГУ НА «ИЦП Республики Саха (Якутия)».

1.4. В разделе 3 «Система программных мероприятий» подраздел 3.6 подпрограммы «Развитие информационных технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха (Якутия) для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Указу.

1.5. В разделе 3 «Система программных мероприятий» подраздел 3.8 подпрограммы «Использование информационно-коммуникационных технологий в отрасли строительства и промышленности строительных материалов Республики Саха (Якутия)» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Указу.

1.6. В разделе 3 «Система программных мероприятий» подраздел 3.12 подпрограммы «Развитие информационной системы социальной защиты населения Республики Саха (Якутия)» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Указу.

1.7. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения программы» таблицу 4.2. «Общий объем финансовых ресурсов в разрезе подпрограмм» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему Указу.

1.8. В разделе 6 «Оценка социально-экономической эффективности целевых программ» подраздел 6.7 «Использование информационно-коммуникационных технологий в отрасли строительства и промышленности строительных материалов Республики Саха (Якутия)» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему Указу.

1.9. В разделе 6 «Оценка социально-экономической эффективности целевых программ» подраздел 6.11 «Развитие информационной системы социальной защиты населения Республики Саха (Якутия)» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему Указу.

1.10. В приложении № 2 к республиканской целевой программе «Система индикаторов (показателей) и исполнителей целевой программы «Электронная Якутия на период 2009 -2011 годы» раздел программы 8 изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему Указу.

1.11. В приложении № 2 к республиканской целевой программе Форму 1 «Система программных мероприятий целевой программы», Форму 2 «Перечень исполнителей программных мероприятий республиканской целевой программы «Электронная Якутия на период 2009-2011 годы», Форму  3 «Капитальные вложения в объекты информационной и коммуникационной инфраструктуры по республиканской целевой программе Республики Саха (Якутия) «Электронная Якутия на период 2009-2011 годы» изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему Указу.

2. Контроль исполнения настоящего Указа возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Борисова А.И.

3. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).

 

 

 

             Президент

Республики Саха (Якутия)                                                             Е.БОРИСОВ

 

 

 

г.Якутск

31 декабря 2011 года

№ 1178

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

к Указу Президента

Республики Саха (Якутия)

от 31 декабря 2011 года № 1178

 

 

Объем и источники финансирования программы

Общий объем финансирования программы на период 2009-2011 годы составляет 3 500,169 млн рублей.

По источникам финансирования:

Республиканский бюджет – 574,504 млн рублей.

Внебюджетные средства – 2 925,665 млн рублей (предполагаемые).

Объем финансирования в разрезе подпрограмм:

Подпрограмма 1 – Развитие информационных технологий – 281,959 млн рублей.

Подпрограмма 2 – Развитие производственной базы республиканского телевидения и радиовещания – 112,274 млн рублей.

Подпрограмма 3 – Развитие телекоммуникационной инфраструктуры Республики Саха (Якутия) – 3 024,452 млн рублей.

Подпрограмма 4 – Развитие выделенной сети органов государственного управления Республики Саха (Якутия)– 49,230 млн руб.

Подпрограмма 5 – Использование информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения Республики Саха (Якутия) – 15,291 млн руб.

Подпрограмма 6 – Развитие информационных технологий в сфере ЖКХ Республики Саха (Якутия) – 2,990 млн руб.

Подпрограмма 7 - Развитие информационных систем МИО Республики Саха (Якутия) для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде 4,660 млн руб.

Подпрограмма 8 – Создание регионального сегмента ЕИАС ФСТ России – 3,800 млн руб.

Подпрограмма 9 – Развитие информационно-технологической инфраструктуры в области природоохранной деятельности Республики Саха (Якутия) – 0,240 млн руб.

Подпрограмма 10 – Организация перехода Управления ЗАГС при Правительстве Республики Саха (Якутия) на предоставление государственных  услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния  в электронном виде – 2,842 млн руб.

Подпрограмма 11 – Развитие автоматизированной информационной системы государственного финансового контроля ГКУ при Президенте Республики Саха (Якутия) – 1,780 млн руб.

Подпрограмма 12 – Развитие информационной системы социальной защиты населения Республики Саха (Якутия) – 0,650 млн руб.

 

 

_____________________

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

 

к Указу Президента

Республики Саха (Якутия)

от 31 декабря 2011 года № 1178

 

 

3.6. Подпрограмма «Развитие информационных технологий

в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха (Якутия)»

 

Основной целью подпрограммы является решение задачи по внедрению информационных технологий в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг населению:

Развитие автоматизированной информационной системы и формирование базы данных по потребителям и поставщикам коммунальных услуг с целью предоставления государственных (муниципальных) услуг в электронном виде по коммунальным услугам на уровне администраций поселений и предприятий. Предусматривается создание подсистемы сбора первичных данных коммунальных услуг в автоматизированной информационной системе «Поселение».

Разработка данных проектов позволит систематизировать работы по созданию автоматизированной информационной системы для сбора первичных данных по потребителям и поставщикам коммунальных услуг, в том числе субсидированных, формированию базы данных по потребителям и поставщикам коммунальных услуг с использованием типовой автоматизированной информационной системы на уровне всех администраций поселений, районов и поставщиков коммунальных услуг, созданию республиканского хранилища базы данных по потребителям и поставщикам коммунальных услуг и разработка программного модуля администрирования для обеспечения регламентированного доступа к открытой информации хранилища.

 

 

________________________

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

 

к Указу Президента

Республики Саха (Якутия)

от 31 декабря 2011 года № 1178

 

 

3.8. Подпрограмма «Создание регионального сегмента Единой информационно-аналитической системы Федеральной службы тарифов России»

 

Целью подпрограммы является повышение эффективности тарифного регулирования при выполнении обосновывающих расчетов, при проведении анализа и прогноза тарифов (цен) регулируемых организаций, при ведении мониторингов, сборов и обработки информации, при выполнении контрольной работы, при формировании и ведении баз данных по экономическим и техническим показателям тарифного регулирования, относимых к компетентности Государственного комитета по ценовой политике – Региональной энергетической комиссии Республики Саха (Якутия).

Основанием реализации мероприятия являются Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 14.09.2010 № 409 «Об утверждении Плана мероприятий по развитию информационного общества и формированию Электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов в Республике Саха (Якутия)», Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 22.12.2009 № 1731 «О Плане мероприятий на 2009-2010 годы по реализации основных положений послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации в Республике Саха (Якутия)» и Решение Правления Совета муниципальных образований Совета по местному самоуправлению при Президенте Республики Саха (Якутия) от 23.12.2009 года.

Предусмотрено:

создание регионального сегмента Единой информационно-аналитической системы ФСТ России на территории Республики Саха (Якутия). Мероприятие предусматривает разработку и создание программного обеспечения в виде специализированных шаблонных материалов, совместных с форматом ЕИАС ФСТ России для организации обмена данных между регулируемыми организациями, Государственного комитета по ценовой политике –Региональной энергетической комиссии Республики Саха (Якутия) и ФСТ России:

доработка модуля анализа расчета тарифов на тепловую энергию;

создание модуля расчета тарифов на электрическую энергию в части котлового тарифа энергосбытовых организаций;

создание модуля расчета тарифов организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения ТБО);

создание шаблонов по расчету котлового тарифа энергосбытовых организаций;

создание шаблонов по расчету тарифов организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения ТБО);

взаимодействие данной информационной системы с другими ведомственными системами, включая инфраструктурные, предполагает реализацию возможности получения информации с различных систем и баз данных и направления информации в них, в т.ч. по оказанию государственных услуг в электронном виде.

 

 

____________________________

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

 

к Указу Президента

Республики Саха (Якутия)

от 31 декабря 2011 года № 1178

 

 

3.12. Подпрограмма «Развитие информационной системы социальной

защиты населения Республики Саха (Якутия)».

 

Основной целью подпрограммы является решение задачи по повышению эффективности системы оказания государственных и муниципальных услуг, связанных с социальным обслуживанием населения:

сопровождение информационной системы «Адресная социальная помощь PRO» предусматривает оказание услуг по техническому, методическому и консультативному сопровождению программного обеспечения «Автоматизированная система «Адресная социальная помощь PRO» (версия 5), подтвержденной сертификатом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Реализация мероприятия позволит решить следующие задачи:

осуществление консультативной поддержки пользователей по вопросам эксплуатации АС «АСП»;

методическая поддержка пользователей при внедрении АС «АСП» и ее версий и помощь по настройке программных комплексов на особенности нормативно-правовой базы Республики Саха (Якутия);

модернизация АС «АСП» с целью обеспечения функционирования системы в соответствии с требованиями нормативно-правовой базы, а также с учетом замечаний и предложений пользователей. Модернизация АС «АСП» не включает в себя разработку новых функций и автоматизированных рабочих мест по предложению пользователя;

развитие программно-информационного обеспечения на основе анализа и обобщения замечаний и предложений, отражающих опыт эксплуатации в других регионах для дальнейшего повышения уровня функциональности и эффективности использования АС «АСП»;

подготовка и поставка пользователю новых версий программного обеспечения АС «АСП»;

участие в семинаре по вопросам эксплуатации АС «АСП» посредством видеоконференции;

приобретение лицензионного программного обеспечения (операционных систем) для 236 автоматизированных рабочих мест и средств защиты информации для 236 АРМ и 37 серверов.

 

 

___________________

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

 

к Указу Президента

Республики Саха (Якутия)

от 31 декабря 2011 года № 1178

 

 

Общий объем финансовых ресурсов в разрезе подпрограмм

 

Таблица 4.2.

(тыс. рублей)

Наименование Подпрограммы

Объемы финансирования

2009 год

2010 год

2011 год

Развитие информационных технологий

10 600,00

50 400,00

220 959,78

Развитие производственной базы республиканского телевидения и радиовещания

 

25 000,00

87 274,20

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры Республики Саха (Якутия)

595 915,00

1 533 860,00

894677,45

Использование информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения Республики Саха (Якутия)

 

 

15 290,68

Развитие выделенной сети органов государственного управления Республики Саха (Якутия)

25 130,00

24 100,00

 

Развитие информационных технологий в сфере ЖКХ Республики Саха (Якутия)

 

 

2 990,00

Развитие информационных систем МИО Республики Саха (Якутия) для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде

 

 

4 660,00

Создание регионального сегмента Единой информационно-аналитической системы ФСТ России

 

 

3 800,00

Развитие информационно-технологической инфраструктуры в области природоохранной деятельности Республики Саха (Якутия)

 

 

240,00

Организация перехода Управления ЗАГС при Правительстве Республики Саха (Якутия) на предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде

 

 

2 842,09

Развитие автоматизированной информационной системы государственного финансового контроля ГКУ при Президенте Республики Саха (Якутия)

 

 

1 780,00

Развитие информационной системы социальной защиты населения Республики Саха (Якутия)

 

 

650,00

Итого:

631 645,00

1 633 360,00

1 235 164,20

 

 

_________________

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

 

к Указу Президента

Республики Саха (Якутия)

от 31 декабря 2011 года № 1178

 

 

6.7. Создание регионального сегмента Единой информационно-

аналитической системы Федеральной службы по тарифам России на территории Республики Саха (Якутия)

 

Будет разработана и введена в эксплуатацию информационная система регионального сегмента Единой информационно-аналитической системы ФСТ России, обеспечивающих расширение ее функционала. Система будет состоять из 5 функциональных модулей и Единой коммуникационной сети:

Система интеграции и сбора данных, обеспечивающая единое информационное пространство для компонентов системы.

Система электронного документооборота, обеспечивающая автоматизацию обмена электронными документами между Государственным комитетом по ценовой политике – Региональной энергетической комиссии Республики Саха (Якутия) и регулируемыми организациями.

Хранилище данных, обеспечивающее функцию централизованного хранения данных Государственного комитета по ценовой политике - Региональной энергетической комиссии Республики Саха (Якутия), а также данных, поступающих из внешних источников.

Система расчета тарифов и прогнозов, автоматизирующая существующие процессы расчета тарифов и составления прогнозов и реализации системы согласованных тарифов, производящая анализ данных по согласованным условиям.

Система обеспечения безопасности и управления информационной инфраструктурой, обеспечивающая конфиденциальность и сохранность данных, используемых в системе.

 

 

_____________

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

 

к Указу Президента

Республики Саха (Якутия)

от 31 декабря 2011 года № 1178

 

 

6.11. Развитие информационной системы социальной защиты населения Республики Саха (Якутия)

 

Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) получит техническое, методологическое и консультационное сопровождение программного обеспечения «Автоматизированная система «Адресная социальная помощь PRO» до конца 2011 года, что позволит перейти на новую версию программного продукта, в котором реализовано решение новых задач. В том числе с учетом изменений в действующую законодательную базу Российской Федерации.

Приобретение лицензионного программного обеспечения для 236 автоматизированных рабочих мест и средств защиты информации для 236 АРМ и 37 серверов, что позволит обеспечить соответствие рабочих мест требованиям федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

 

 

_______________________

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

 

к Указу Президента

Республики Саха (Якутия)

от 31 декабря 2011 года № 1178

 

 

Подпрограмма 8 «Создание регионального сегмента

 Единой информационно-аналитической системы

 Федеральной службы тарифов России»

8.

Задача: - внедрение информационных технологий в сферу государственного регулирования тарифов на территории Республики Саха (Якутия)

Присоединение регионального сегмента ЕИАС ФСТ России к РЦУ, ед.

-

-

-

1

 

 

__________________

 

 

 

Приложение №9

 

к Указу Президента

Республики Саха (Якутия)

от 31 декабря 2011 года № 1178

 

Форма 1

 

Система программных мероприятий целевой Программы

«Электронная Якутия на период 2009-2011 годы»

 

(в текущих ценах, тыс. рублей)


Наименование проекта (объект, мероприятие, НИОКР)  

Всего финансовых средств

в том числе по источникам финансирования

Государственные заказчики

Федеральный бюджет

Государственный бюджет РС(Я)

ОАО "РИК"

Местные бюджеты

Внебюджетные источники

Всего

Капитальные вложения

Прочие текущие затраты

НИОКР

Всего

Капитальные вложения

Прочие текущие затраты

НИОКР

Капитальные вложения

Всего

Капитальные вложения

Прочие текущие затраты

НИОКР

Всего

Капитальные вложения

Прочие текущие затраты

НИОКР

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 13

14 

15 

16

17

18

19

20

21

 

ВСЕГО   

3 500 169,20

 

 

 

 

574 504,20

112 274,20

462 230,00

 

 

 

 

 

 

2 925 665,00

2 925 665,00

 

 

 

 

2009

631 645,00

 

 

 

 

35 730,00

 

35 730,00

 

 

 

 

 

 

595 915,00

595 915,00

 

 

 

 

2010

1 633 360,00

 

 

 

 

99 500,00

25 000,00

74 500,00

 

 

 

 

 

 

1 533 860,00

1 533 860,00

 

 

 

 

2011

1 235 164,20

 

 

 

 

439 274,20

87 274,20

352 000,00

 

 

 

 

 

 

795 890,00

795 890,00

 

 

 

Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий»

 

 

Итого

281 959,78

 

 

 

 

281 959,78

 

281 959,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

10 600,00

 

 

 

 

10 600,00

 

10 600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

50 400,00

 

 

 

 

50 400,00

 

50 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

220 959,78

 

 

 

 

220 959,78

 

220 959,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитальные вложения по подпрограмме 1 «Развитие информационных технологий»

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Информационно-аналитический комплекс электронного правительства РС (Я)

Задача 1. Создание электронного правительства РС (Я) для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде и обеспечение функционирования элементов телекоммуникационной инфраструктуры

 

Итого

281 959,78

 

 

 

 

281 959,78

 

281 959,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

10 600,00

 

 

 

 

10 600,00

 

10 600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

50 400,00

 

 

 

 

50 400,00

 

50 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

220 959,78

 

 

 

 

220 959,78

 

220 959,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение перехода органов государственной власти на межведомственный электронный документооборот

 

Итого

31 567,72

 

 

 

 

31 567,72

 

31 567,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

6 500,00

 

 

 

 

6 500,00

 

6 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

25 067,72

 

 

 

 

25 067,72

 

25 067,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание портала государственных услуг

 

Итого

12 000,00

 

 

 

 

12 000,00

 

12 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

12 000,00

 

 

 

 

12 000,00

 

12 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение доступа к информации о деятельности ОГВ и МСУ

 

Итого

1 814,04

 

 

 

 

1 814,04

 

1 814,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

200,00

 

 

 

 

200,00

 

200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

1 614,04

 

 

 

 

1 614,04

 

1614,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание и развитие Регионального центра управления инфраструктурой электронного правительства. (7.5 РП)

 

Итого

131 689,74

 

 

 

 

131 689,74

 

131 689,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

8 400,00

 

 

 

 

8 400,00

 

8 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

123 289,74

 

 

 

 

123 289,74

 

123 289,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение населения "ликвидация компьютерной безграмотности" (2.3.РП)

 

Итого

1 270,00

 

 

 

 

1 270,00

 

1 270,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

500,00

 

 

 

 

500,00

 

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

770,00

 

 

 

 

770,00

 

770,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Централизованное приобретение компьютерного оборудования и периферии для обеспечения деятельности электронного правительства ( п.п. 3.3, 4.1, 4.4, 4.7,  5.2, 5.9,  6.2, 7.10, 9.1, 10.7, 10.11, 10.12, 10.13 РП)

 

Итого

50 543,55

 

 

 

 

50 543,55

 

50 543,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

50 543,55

 

 

 

 

50 543,55

 

50 543,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация наземных каналов связи до объектов государственного и муниципального управления для обеспечения исполнения услуг в электронном виде

 

Итого

13 800,00

 

 

 

 

13 800,00

 

13 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

13 800,00

 

 

 

 

13 800,00

 

13 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление населению и организациям государственных и муниципальных услуг с использованием типовых ИС на уровне муниципальных образований в электронном виде (п.7.10  РП)

 

Итого

4 270,00

 

 

 

 

4 270,00

 

4 270,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

4 270,00

 

 

 

 

4 270,00

 

4 270,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение тематических социологических исследований

 

Итого

15 325,00

 

 

 

 

15 325,00

 

15 325,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

2 725,00

 

 

 

 

2 725,00

 

2 725,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

4 400,00

 

 

 

 

4 400,00

 

4 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

8 200,00

 

 

 

 

8 200,00

 

8 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Централизованное приобретение правовых систем для обеспечения работы ОГВ РС(Я)

 

Итого

6 810,00

 

 

 

 

6 810,00

 

6 810,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

1 000,00

 

 

 

 

1 000,00

 

1 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

5 810,00

 

 

 

 

5 810,00

 

5 810,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие навигационной системы  в целях обеспечения безопасности транспорта и грузов  в РС(Я)

 

Итого

9 725,00

 

 

 

 

9 725,00

 

9 725,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

7 875,00

 

 

 

 

7 875,00

 

7 875,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

1 850,00

 

 

 

 

1 850,00

 

1 850,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение и монтаж оборудования  видеоконференцсвязи для обеспечения деятельности руководства РС(Я)

 

Итого

1 250,00

 

 

 

 

1 250,00

 

1 250,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

1 250,00

 

 

 

 

1 250,00

 

1 250,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектирование и создание автоматизированной информационно-библиотечной сети

 

Итого

1 894,73

 

 

 

 

1 894,73

 

1 894,73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

500,00

 

 

 

 

500,00

 

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

1 394,73

 

 

 

 

1 394,73

 

1 394,73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2 «Развитие производственной базы республиканского телевидения и радиовещания»                                  

 

 

Итого

112 274,20

 

 

 

 

112 274,20

112 274,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

25 000,00

 

 

 

 

25 000,00

25 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

87 274,20

 

 

 

 

87 274,20

87 274,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитальные вложения по подпрограмме 2 «Развитие производственной базы республиканского телевидения и радиовещания»                          

 

Итого

112 274,20

 

 

 

 

112 274,20

112 274,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

25 000,00

 

 

 

 

25 000,00

25 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

87 274,20

 

 

 

 

87 274,20

87 274,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1. Увеличение продолжительности вещания республиканских телерадиопрограмм, в том числе на языках малочисленных народов республики

 

Итого

112 274,20

 

 

 

 

112 274,20

112 274,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

25 000,00

 

 

 

 

25 000,00

25 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

87 274,20

 

 

 

 

87 274,20

87 274,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкция редакторского корпуса ГУ НВК «Саха»

 

Итого

112 274,20

 

 

 

 

112 274,20

112 274,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

25 000,00

 

 

 

 

25 000,00

25 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

87 274,20

 

 

 

 

87 274,20

87 274,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 3 «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры РС(Я)»

 

 

Итого

3 024 452,45

 

 

 

 

98 787,45

0,00

98 787,45

 

 

 

 

 

 

2 925 665,00

2 925 665,00

 

 

 

 

2009

595 915,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

595 915,00

595 915,00

 

 

 

 

2010

1 533 860,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 533 860,00

1 533 860,00

 

 

 

 

2011

894 677,45

 

 

 

 

98 787,45

0,00

98 787,45

 

 

 

 

 

 

795 890,00

795 890,00

 

 

 

Капитальные вложения по подпрограмме 3 «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры РС(Я)»

 

Итого

2 925 665,00

 

 

 

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

2 925 665,00

2 925 665,00

 

 

 

 

2009

595 915,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

595 915,00

595 915,00

 

 

 

 

2010

1 533 860,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 533 860,00

1 533 860,00

 

 

 

 

2011

795 890,00

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

795 890,00

795 890,00

 

 

 

Задача 1. Повышение качества предоставления телекоммуникационных услуг населению и организациям РС(Я)

 

Итого

3 024 452,45

 

 

 

 

98 787,45

0,00

98 787,45

 

 

 

 

 

 

2 925 665,00

2 925 665,00

 

 

 

 

2009

595 915,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

595 915,00

595 915,00

 

 

 

 

2010

1 533 860,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

1 533 860,00

1 533 860,00

 

 

 

 

2011

894 677,45

 

 

 

 

98 787,45

 

98 787,45

 

 

 

 

 

 

795 890,00

795 890,00

 

 

 

Строительство объектов электросвязи

 

Итого

2 925 665,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 925 665,00

2 925 665,00

 

 

 

 

2009

595 915,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

595 915,00

595 915,00

 

 

 

 

2010

1 533 860,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 533 860,00

1 533 860,00

 

 

 

 

2011

795 890,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

795 890,00

795 890,00

 

 

 

в том числе:

1. МР «Абыйский улус (район)

 

Итого

5 085,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 085,00

5 085,00

 

 

 

 

2009

1 336,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 336,00

1 336,00

 

 

 

 

2010

749,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

749,00

749,00

 

 

 

 

2011

3 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000,00

3 000,00

 

 

 

2. МО «Алданский район»

 

Итого

28 866,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 866,00

28 866,00

 

 

 

 

2009

5 873,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 873,00

5 873,00

 

 

 

 

2010

4 593,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 593,00

4 593,00

 

 

 

 

2011

18 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 400,00

18 400,00

 

 

 

3. МО «Аллаиховский улус (район)»

 

Итого

4 694,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 694,00

4 694,00

 

 

 

 

2009

2 180,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 180,00

2 180,00

 

 

 

 

2010

514,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

514,00

514,00

 

 

 

 

2011

2 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000,00

2 000,00

 

 

 

4. МР «Амгинский улус (район)»

 

Итого

15 275,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 275,00

15 275,00

 

 

 

 

2009

5 856,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 856,00

5 856,00

 

 

 

 

2010

3 029,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 029,00

3 029,00

 

 

 

 

2011

6 390,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 390,00

6 390,00

 

 

 

5. МО «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)»

 

Итого

3 358,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 358,00

3 358,00

 

 

 

 

2009

343,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

343,00

343,00

 

 

 

 

2010

1 015,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 015,00

1 015,00

 

 

 

 

2011

2 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000,00

2 000,00

 

 

 

6. МО «Булунский улус (район)»

 

Итого

8 623,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 623,00

8 623,00

 

 

 

 

2009

4 184,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 184,00

4 184,00

 

 

 

 

2010

439,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

439,00

439,00

 

 

 

 

2011

4 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 000,00

4 000,00

 

 

 

7. МР «Верхневилюйский улус (район)»

 

Итого

9 574,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 574,00

9 574,00

 

 

 

 

2009

4 779,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 779,00

4 779,00

 

 

 

 

2010

1 395,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 395,00

1 395,00

 

 

 

 

2011

3 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 400,00

3 400,00

 

 

 

8. МР «Верхнеколымский улус (район)»

 

Итого

2 808,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 808,00

2 808,00

 

 

 

 

2009

286,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

286,00

286,00

 

 

 

 

2010

522,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

522,00

522,00

 

 

 

 

2011

2 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000,00

2 000,00

 

 

 

9. МО «Верхоянский район»

 

Итого

8 201,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 201,00

8 201,00

 

 

 

 

2009

3 355,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 355,00

3 355,00

 

 

 

 

2010

1 846,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 846,00

1 846,00

 

 

 

 

2011

3 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000,00

3 000,00

 

 

 

10. МР «Вилюйский улус (район)»

 

Итого

38 442,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 442,00

38 442,00

 

 

 

 

2009

13 322,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 322,00

13 322,00

 

 

 

 

2010

3 490,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 490,00

3 490,00

 

 

 

 

2011

21 630,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 630,00

21 630,00

 

 

 

11. МР «Горный улус»

 

Итого

5 698,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 698,00

5 698,00

 

 

 

 

2009

1 210,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 210,00

1 210,00

 

 

 

 

2010

788,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

788,00

788,00

 

 

 

 

2011

3 700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 700,00

3 700,00

 

 

 

12. МР «Жиганский национальный эвенкийский район»

 

Итого

3 063,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 063,00

3 063,00

 

 

 

 

2009

624,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

624,00

624,00

 

 

 

 

2010

439,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

439,00

439,00

 

 

 

 

2011

2 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000,00

2 000,00

 

 

 

13. МО «Кобяйский улус (район))»

 

Итого

5 390,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 390,00

5 390,00

 

 

 

 

2009

1 311,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 311,00

1 311,00

 

 

 

 

2010

2 079,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 079,00

2 079,00

 

 

 

 

2011

2 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000,00

2 000,00

 

 

 

14. МО «Ленский район»

 

Итого

16 904,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 904,00

16 904,00

 

 

 

 

2009

3 257,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 257,00

3 257,00

 

 

 

 

2010

10 647,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 647,00

10 647,00

 

 

 

 

2011

3 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000,00

3 000,00

 

 

 

15. МР «Мегино-Кангаласский улус»

 

Итого

31 024,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 024,00

31 024,00

 

 

 

 

2009

8 498,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 498,00

8 498,00

 

 

 

 

2010

2 096,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 096,00

2 096,00

 

 

 

 

2011

20 430,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 430,00

20 430,00

 

 

 

16. МО «Мирнинский район»

 

Итого

164 448,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164 448,00

164 448,00

 

 

 

 

2009

98 149,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 149,00

98 149,00

 

 

 

 

2010

52 299,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 299,00

52 299,00

 

 

 

 

2011

14 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 000,00

14 000,00

 

 

 

17. МР «Момский район»

 

Итого

4 596,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 596,00

4 596,00

 

 

 

 

2009

2 323,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 323,00

2 323,00

 

 

 

 

2010

273,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

273,00

273,00

 

 

 

 

2011

2 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000,00

2 000,00

 

 

 

18. МО «Намский улус»

 

Итого

8 281,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 281,00

8 281,00

 

 

 

 

2009

4 316,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 316,00

4 316,00

 

 

 

 

2010

965,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

965,00

965,00

 

 

 

 

2011

3 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000,00

3 000,00

 

 

 

19. МР "Нижнеколымский район»

 

Итого

4 242,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 242,00

4 242,00

 

 

 

 

2009

286,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

286,00

286,00

 

 

 

 

2010

956,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

956,00

956,00

 

 

 

 

2011

3 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000,00

3 000,00

 

 

 

20. МР «Нюрбинский район»

 

Итого

17 245,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 245,00

17 245,00

 

 

 

 

2009

5 911,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 911,00

5 911,00

 

 

 

 

2010

3 214,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 214,00

3 214,00

 

 

 

 

2011

8 120,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 120,00

8 120,00

 

 

 

21. МО «Оймяконский улус (район)»

 

Итого

3 564,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 564,00

3 564,00

 

 

 

 

2009

862,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

862,00

862,00

 

 

 

 

2010

702,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

702,00

702,00

 

 

 

 

2011

2 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000,00

2 000,00

 

 

 

22. МР «Олекминский район»

 

Итого

8 476,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 476,00

8 476,00

 

 

 

 

2009

1 539,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 539,00

1 539,00

 

 

 

 

2010

2 937,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 937,00

2 937,00

 

 

 

 

2011

4 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 000,00

4 000,00

 

 

 

23. МР «Оленекский эвенкийский национальный район»

 

Итого

3 440,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 440,00

3 440,00

 

 

 

 

2009

1 539,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 539,00

1 539,00

 

 

 

 

2010

401,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

401,00

401,00

 

 

 

 

2011

1 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 500,00

1 500,00

 

 

 

24. МО «Среднеколымский улус (район)

 

Итого

6 726,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 726,00

6 726,00

 

 

 

 

2009

3 453,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 453,00

3 453,00

 

 

 

 

2010

273,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

273,00

273,00

 

 

 

 

2011

3 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000,00

3 000,00

 

 

 

25. МР «Сунтарский улус (район)»

 

Итого

10 493,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 493,00

10 493,00

 

 

 

 

2009

1 537,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 537,00

1 537,00

 

 

 

 

2010

4 956,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 956,00

4 956,00

 

 

 

 

2011

4 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 000,00

4 000,00

 

 

 

26. МР «Таттинский улус»

 

Итого

6 009,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 009,00

6 009,00

 

 

 

 

2009

2 122,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 122,00

2 122,00

 

 

 

 

2010

1 337,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 337,00

1 337,00

 

 

 

 

2011

2 550,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 550,00

2 550,00

 

 

 

27. МР «Томпонский район»

 

Итого

14 579,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 579,00

14 579,00

 

 

 

 

2009

1 062,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 062,00

1 062,00

 

 

 

 

2010

9 917,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 917,00

9 917,00

 

 

 

 

2011

3 600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 600,00

3 600,00

 

 

 

28. МР «Усть-Алданский улус (район)»

 

Итого

20 735,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 735,00

20 735,00

 

 

 

 

2009

4 801,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 801,00

4 801,00

 

 

 

 

2010

7 544,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 544,00

7 544,00

 

 

 

 

2011

8 390,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 390,00

8 390,00

 

 

 

29. МР «Усть-Майский улус (район)»

 

Итого

14 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 400,00

14 400,00

 

 

 

 

2009

6 605,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 605,00

6 605,00

 

 

 

 

2010

2 555,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 555,00

2 555,00

 

 

 

 

2011

5 240,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 240,00

5 240,00

 

 

 

30. МО «Усть-Янский улус (район)»

 

Итого

7 045,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 045,00

7 045,00

 

 

 

 

2009

2 502,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 502,00

2 502,00

 

 

 

 

2010

543,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

543,00

543,00

 

 

 

 

2011

4 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 000,00

4 000,00

 

 

 

31. МР «Хангаласский улус»

 

Итого

12 224,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 224,00

12 224,00

 

 

 

 

2009

2 660,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 660,00

2 660,00

 

 

 

 

2010

2 564,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 564,00

2 564,00

 

 

 

 

2011

7 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 000,00

7 000,00

 

 

 

32. МО «Чурапчинский улус (район)»

 

Итого

15 969,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 969,00

15 969,00

 

 

 

 

2009

6 625,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 625,00

6 625,00

 

 

 

 

2010

2 854,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 854,00

2 854,00

 

 

 

 

2011

6 490,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 490,00

6 490,00

 

 

 

33. МО «Эвено-Бытантайский национальный улус (район)»

 

Итого

3 387,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 387,00

3 387,00

 

 

 

 

2009

776,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

776,00

776,00

 

 

 

 

2010

1 111,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 111,00

1 111,00

 

 

 

 

2011

1 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 500,00

1 500,00

 

 

 

34. МО «Нерюнгринский район»

 

Итого

103 317,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103 317,00

103 317,00

 

 

 

 

2009

90 301,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 301,00

90 301,00

 

 

 

 

2010

13 016,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 016,00

13 016,00

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Городской округ "город  Якутск"

 

Итого

389 916,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

389 916,00

389 916,00

 

 

 

 

2009

143 577,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143 577,00

143 577,00

 

 

 

 

2010

161 339,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161 339,00

161 339,00

 

 

 

 

2011

85 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 000,00

85 000,00

 

 

 

36. АУП

 

Итого

468 885,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

468 885,00

468 885,00

 

 

 

 

2009

159 574,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

159 574,00

159 574,00

 

 

 

 

2010

118 441,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118 441,00

118 441,00

 

 

 

 

2011

190 870,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190 870,00

190 870,00

 

 

 

37. Модернизация цифровой РРЛ-684

 

Итого

518 870,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

518 870,00

518 870,00

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

518 870,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

518 870,00

518 870,00

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.  Модернизация РРЛ-18

 

Итого

852 870,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

852 870,00

852 870,00

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

513 190,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

513 190,00

513 190,00

 

 

 

 

2011

339 680,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339 680,00

339 680,00

 

 

 

Организация каналов связи для телекоммуникационной сети органов государственной и муниципальной власти РС(Я) с использованием технических возможностей операторов связи (2.2.2.РП)

 

Итого

40 103,20

 

 

 

 

40 103,20

 

40 103,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

40 103,20

 

 

 

 

40 103,20

40 103,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация единого канала доступа к сети Интернет органов государственной власти РС(Я) для оптимизации затрат на услуги связи по передаче данных (7.1.РП и расходы министерств и ведомств на оплату услуг связи)

 

Итого

40 470,25

 

 

 

 

40 470,25

 

40 470,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

40 470,25

 

 

 

 

40 470,25

 

40 470,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение деятельности ГАУ "Республиканский центр инфокоммуникационных технологий"

 

Итого

17 000,00

 

 

 

 

17 000,00

 

17 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

17 000,00

 

 

 

 

17 000,00

 

17 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание и функционирование единого регионального центра телефонного обслуживания и информирования граждан о предоставлении  государственных и муниципальных услуг (п.9.2 РП)

 

Итого

1 050,00

 

 

 

 

1 050,00

 

1 050,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

1 050,00

 

 

 

 

1 050,00

 

1 050,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План информирования населения о предоставлении государственных услуг в электронном виде на ноябрь-декабрь 2011 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

164,00

 

 

 

 

164,00

 

164,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

164,00

 

 

 

 

164,00

 

164,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 4 «Развитие выделенной сети органов государственного управления РС(Я)»

НП РТКС

 

Итого

49 230,00

 

 

 

 

49 230,00

 

49 230,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

25 130,00

 

 

 

 

25 130,00

 

25 130,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

24 100,00

 

 

 

 

24 100,00

 

24 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитальные вложения по подпрограмме 4 «Развитие выделенной сети органов государственного управления РС(Я)»

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1. Обеспечение штатного режима эксплуатации сети связи ОГ и МУ

 

Итого

49 230,00

 

 

 

 

49 230,00

 

49 230,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

25 130,00

 

 

 

 

25 130,00

 

25 130,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

24 100,00

 

 

 

 

24 100,00

 

24 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

0,00

 

 

 

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аренда емкости космического сегмента ствола №В3 на КА "Экспресс-АМЗ"

 

Итого

24 621,00

 

 

 

 

24 621,00

 

24 621,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

12 051,00

 

 

 

 

12 051,00

 

12 051,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

12 570,00

 

 

 

 

12 570,00

 

12 570,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущие эксплуатационные расходы

 

Итого

24 609,00

 

 

 

 

24 609,00

 

24 609,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

13 079,00

 

 

 

 

13 079,00

 

13 079,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

11 530,00

 

 

 

 

11 530,00

 

11 530,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения РС(Я)

 

 

Итого

15 290,68

 

 

 

 

15 290,68

 

15 290,68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

15 290,68

 

 

 

 

15 290,68

 

15 290,68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитальные вложения по подпрограмме 5 «Использование информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения РС(Я)»

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1. Создание единого информационного пространства на основе использования информационных систем, обеспечивающих решение текущих и стратегических задач здравоохранения и системы ОМС РС(Я)

 

Итого

15 290,68

 

 

 

 

15 290,68

 

15 290,68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

15 290,68

 

 

 

 

15 290,68

 

15 290,68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставка серверного оборудования для  медицинских учреждений

 

Итого

13 862,21

 

 

 

 

13 862,21

 

13 862,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

13 862,21

 

 

 

 

13 862,21

 

13 862,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставка вычислительной техники для организации мониторинга реализации программ модернизации здравоохранения

 

Итого

210,00

 

 

 

 

210,00

 

210,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

210,00

 

 

 

 

210,00

 

210,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставка вычислительной техники для внедрения единой программы ведения кадрового учета в ЛПУ

 

Итого

834,97

 

 

 

 

834,97

 

834,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

834,97

 

 

 

 

834,97

 

834,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставка вычислительной техники для внедрения программы ведения электронного паспорта ЛПУ

 

Итого

383,50

 

 

 

 

383,50

 

383,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

383,50

 

 

 

 

383,50

 

383,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 6. Развитие информационных технологий в сфере ЖКХ РС(Я)

 

 

Итого

2 990,00

 

 

 

 

2 990,00

 

2 990,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

2 990,00

 

 

 

 

2 990,00

 

2 990,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитальные вложения по подпрограмме 6 «Развитие информационных технологий в сфере ЖКХ РС(Я)»

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1. Внедрение информационных технологий в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

 

Итого

2 990,00

 

 

 

 

2 990,00

 

2 990,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

2 990,00

 

 

 

 

2 990,00

 

2 990,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание автоматизированной информационной системы «Поселение-ЖКХ» для сбора первичных данных по поставщикам и потребителям коммунальных услуг

 

Итого

2 390,00

 

 

 

 

2 390,00

 

2 390,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

2 390,00

 

 

 

 

2 390,00

 

2 390,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка информационной системы "Субсидии населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

 

Итого

600,00

 

 

 

 

600,00

 

600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

600,00

 

 

 

 

600,00

 

600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 7. Развитие информационных систем МИО РС(Я) для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде

 

 

Итого

4 660,00

 

 

 

 

4 660,00

 

4 660,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

4 660,00

 

 

 

 

4 660,00

 

4 660,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитальные вложения по подпрограмме 7 «Развитие информационных систем, обеспечивающих деятельность МИО РС(Я)»

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1. Внедрение и развитие информационных технологий в сфере управления государственной собственностью РС (Я)

 

Итого

4 660,00

 

 

 

 

4 660,00

 

4 660,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

4 660,00

 

 

 

 

4 660,00

 

4 660,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие Информационной Системы Мониторинга объектов, находящихся в государственной собственности РС(Я) (п.10.5 РП)

 

Итого

3 750,00

 

 

 

 

3 750,00

 

3 750,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

3 750,00

 

 

 

 

3 750,00

 

3 750,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие Республиканского геоинформационного портала, как сегмента РЦУ РС(Я) (п.10.6 РП)

 

Итого

910,00

 

 

 

 

910,00

 

910,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

910,00

 

 

 

 

910,00

 

910,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 8. Создание регионального сегмента Единой информационно-аналитической системы  Федеральной службы по тарифам России на территории Республики Саха (Якутия)

 

 

Итого

3 800,00

 

 

 

 

3 800,00

 

3 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

3 800,00

 

 

 

 

3 800,00

 

3 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитальные вложения по подпрограмме 8 «Создание регионального сегмента Единой информационно-аналитической системы  Федеральной службы по тарифам России на территории Республики Саха (Якутия)»

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1.Создание регионального сегмента Единой информационно-аналитической системы  Федеральной службы по тарифам России на территории Республики Саха (Якутия)

 

Итого

3 800,00

 

 

 

 

3 800,00

 

3 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

3 800,00

 

 

 

 

3 800,00

 

3 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание регионального сегмента Единой информационно-аналитической системы Федеральной службы тарифов РФ

 

Итого

3 800,00

 

 

 

 

3 800,00

 

3 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

3 800,00

 

 

 

 

3 800,00

 

3 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 9. Развитие информационно-технологической инфраструктуры в области природоохранной деятельности РС(Я)

 

 

Итого

240,00

 

 

 

 

240,00

 

240,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

240,00

 

 

 

 

240,00

 

240,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитальные вложения по подпрограмме 9 «Развитие информационно-технологической инфраструктуры в области природоохранной деятельности РС(Я)»

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1. Разработка совокупности программно-технических средств, обеспечивающих процесс сбора, обработки, хранения информации об отходах

 

Итого

240,00

 

 

 

 

240,00

 

240,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

240,00

 

 

 

 

240,00

 

240,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание базы данных автоматизированной информационной системы "Республиканский кадастр отходов"  (п.10.8 РП)

 

Итого

240,00

 

 

 

 

240,00

 

240,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

240,00

 

 

 

 

240,00

 

240,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 10. Организация перехода Управления ЗАГС при Правительстве РС(Я) на предоставление государственных  услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния                            в электронном виде

 

 

Итого

2 842,09

 

 

 

 

2 842,09

 

2 842,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

2 842,09

 

 

 

 

2 842,09

 

2 842,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитальные вложения по подпрограмме 10 «Организация перехода Управления ЗАГС при Правительстве РС(Я) на предоставление государственных  услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния  в электронном виде»

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1. Модернизация инфокоммуникационной инфраструктуры органов ЗАГС в целях повышения качества предоставления государственных услуг населению по государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе и в электронном виде

 

Итого

2 842,09

 

 

 

 

2 842,09

 

2 842,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

2 842,09

 

 

 

 

2 842,09

 

2 842,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оснащение средствами защиты информации органов ЗАГС в РС(Я) (п.10.11 РП)

 

Итого

2 842,09

 

 

 

 

2 842,09

 

2 842,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

2 842,09

 

 

 

 

2 842,09

 

2 842,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 11. Развитие автоматизированной информационной системы государственного финансового контроля ГКУ при Президенте РС(Я)

 

 

Итого

1 780,00

 

 

 

 

1 780,00

 

1 780,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

1 780,00

 

 

 

 

1 780,00

 

1 780,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитальные вложения по подпрограмме 11 «Развитие автоматизированной информационной системы государственного финансового контроля ГКУ при Президенте РС(Я)»

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1. Автоматизация сбора, систематизации, оформления итоговых документов и эффективного хранения результатов ревизий и проверок, проведенных ГКУ при Президенте РС(Я)

 

Итого

1 780,00

 

 

 

 

1 780,00

 

1 780,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

1 780,00

 

 

 

 

1 780,00

 

1 780,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка механизма просмотра и исправления ошибок, возникающих в процессе генерации отчетов

 

Итого

208,00

 

 

 

 

208,00

 

208,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

208,00

 

 

 

 

208,00

 

208,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализация утилиты синхронизации корневого справочника сотрудников с ЛС "Досье предприятия"

 

Итого

194,00

 

 

 

 

194,00

 

194,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

194,00

 

 

 

 

194,00

 

194,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание электронных отчетных форм

 

Итого

224,00

 

 

 

 

224,00

 

224,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

224,00

 

 

 

 

224,00

 

224,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модернизация генератора отчетов в части изменения и исправления существующих и создания новых форм отчетов

 

Итого

60,00

 

 

 

 

60,00

 

60,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

60,00

 

 

 

 

60,00

 

60,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внедрение системы электронной подписи и защищенного доступа к КСА ГКУ при Президенте РС(Я)

 

Итого

476,00

 

 

 

 

476,00

 

476,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

476,00

 

 

 

 

476,00

 

476,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание модуля графика распределения ревизоров по объектам контрольных мероприятий и учета продолжительности проверок

 

Итого

264,00

 

 

 

 

264,00

 

264,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

264,00

 

 

 

 

264,00

 

264,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модернизация представления подсистемы "Ревизия: Проф"

 

Итого

220,00

 

 

 

 

220,00

 

220,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

220,00

 

 

 

 

220,00

 

220,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка и проведение регламентных работ по сопровождению автоматизированной информационной системы

 

Итого

134,00

 

 

 

 

134,00

 

134,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

134,00

 

 

 

 

134,00

 

134,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 12. Развитие информационной системы социальной защиты населения РС(Я)

 

 

Итого

650,00

 

 

 

 

650,00

 

650,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

650,00

 

 

 

 

650,00

 

650,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитальные вложения по подпрограмме 12 «Развитие информационной системы социальной защиты населения РС(Я)»

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1. Повышение эффективности системы оказания государственных и муниципальных услуг, связанных с социальным обслуживанием населения.

 

Итого

650,00

 

 

 

 

650,00

 

650,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

650,00

 

 

 

 

650,00

 

650,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопровождение автоматизированной системы "Адресная социальная помощь PRO" (версия 5) (Windows-версия)

 

Итого

650,00

 

 

 

 

650,00

 

650,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

650,00

 

 

 

 

650,00

 

650,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация по документу
Читайте также