Расширенный поиск
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 31.12.2011 № 1178
ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
УКАЗ
г.
Якутск
О внесении
изменений в Указ Президента Республики
Саха (Якутия) от 26
декабря 2009 года № 1778 «О республиканской целевой программе «Электронная
Якутия на период 2009-2011 годы»
В целях уточнения объемов финансирования
по объектам и мероприятиям республиканской целевой программы «Электронная
Якутия на период 2009-2011 годы», утвержденной Указом Президента Республики
Саха (Якутия) от 26
декабря 2009 года № 1778 «О республиканской целевой программе «Электронная
Якутия на период 2009-2011 годы», постановляю:
1. Внести в республиканскую целевую
программу «Электронная Якутия на период 2009 - 2011 годы» следующие изменения:
1.1. Наименование подпрограммы 6
изложить в следующей редакции: «Развитие информационных технологий в сфере ЖКХ
Республики Саха (Якутия)».
1.2. Наименование подпрограммы 8
изложить в следующей редакции: «Создание регионального сегмента Единой
информационно-аналитической системы ФСТ России».
1.3. В паспорте республиканской
целевой программы «Электронная Якутия на период 2009-2011 годы»:
1.3.1. Раздел «Цель и задачи
подпрограммы» подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
«- внедрение информационных
технологий в сферу государственного регулирования тарифов на территории
Республики Саха (Якутия)».
1.3.2. В разделе «Перечень
подпрограммных основных мероприятий»:
1.3.2.1. Мероприятия подпрограммы 5
«Использование информационно-коммуникационных технологий в системе
здравоохранения Республики Саха (Якутия)» изложить в следующей редакции:
«- поставка серверного оборудования
для медицинских учреждений;- поставка вычислительной техники для
организации мониторинга реализации программ модернизации здравоохранения;
- поставка вычислительной техники для
внедрения единой программы ведения кадрового учета в ЛПУ;
- поставка программ для ведения
электронного паспорта ЛПУ.».
1.3.2.2. Подпрограмму 6 «Развитие
информационных технологий в сфере ЖКХ Республики Саха (Якутия)» дополнить
мероприятием:
«- развитие автоматизированной
информационной системы и формирование базы данных по субсидированию населения и
поставщиков коммунальных услуг для автоматизации процесса и в дальнейшем предоставления
государственных (муниципальных) услуг в электронном виде по коммунальным
услугам».
1.3.2.3. Пункт подпрограммы 8
изложить в следующей редакции:
«- создание регионального сегмента
Единой информационно-аналитической системы ФСТ России».
1.3.2.4. Пункт подпрограммы 12
«Развитие информационной системы социальной защиты населения Республики
Саха (Якутия)» изложить в следующей редакции:
«- сопровождение информационной
системы «Адресная социальная помощь PRO».
1.3.3. Раздел «Объем и источники
финансирования программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему Указу.
1.3.4. Раздел «Перечень индикаторов
эффективности мероприятий программы» пункт «Подпрограмма 8» изложить в
следующей редакции:
«- создание информационного комплекса
подсистем регионального сегмента ЕИАС ФСТ России на базе ГУ НА «ИЦП Республики
Саха (Якутия)».
1.4. В разделе 3 «Система программных
мероприятий» подраздел 3.6 подпрограммы «Развитие информационных
технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха (Якутия)
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде»
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Указу.
1.5. В разделе 3 «Система программных
мероприятий» подраздел 3.8 подпрограммы «Использование информационно-коммуникационных
технологий в отрасли строительства и промышленности строительных материалов
Республики Саха (Якутия)» изложить в редакции согласно приложению № 3
к настоящему Указу.
1.6. В разделе 3 «Система программных
мероприятий» подраздел 3.12 подпрограммы «Развитие информационной системы
социальной защиты населения Республики Саха (Якутия)» изложить в редакции
согласно приложению № 4 к настоящему Указу.
1.7. В разделе 4 «Обоснование
ресурсного обеспечения программы» таблицу 4.2. «Общий объем финансовых ресурсов
в разрезе подпрограмм» изложить в редакции согласно приложению № 5 к
настоящему Указу.
1.8. В разделе 6 «Оценка
социально-экономической эффективности целевых программ» подраздел 6.7
«Использование информационно-коммуникационных технологий в отрасли
строительства и промышленности строительных материалов Республики
Саха (Якутия)» изложить в редакции согласно приложению № 6 к
настоящему Указу.
1.9. В разделе 6 «Оценка
социально-экономической эффективности целевых программ» подраздел
6.11 «Развитие информационной системы социальной защиты населения
Республики Саха (Якутия)» изложить в редакции согласно приложению № 7
к настоящему Указу.
1.10. В приложении № 2 к
республиканской целевой программе «Система индикаторов (показателей) и
исполнителей целевой программы «Электронная Якутия на период 2009 -2011 годы»
раздел программы 8 изложить в редакции согласно приложению № 8 к
настоящему Указу.
1.11. В приложении № 2 к
республиканской целевой программе Форму 1 «Система программных мероприятий
целевой программы», Форму 2 «Перечень исполнителей программных мероприятий
республиканской целевой программы «Электронная Якутия на период 2009-2011
годы», Форму 3 «Капитальные вложения в объекты информационной и
коммуникационной инфраструктуры по республиканской целевой программе Республики
Саха (Якутия) «Электронная Якутия на период 2009-2011 годы» изложить в
редакции согласно приложению № 9 к настоящему Указу.
2. Контроль исполнения настоящего
Указа возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)
Борисова А.И.
3. Опубликовать настоящий Указ в
официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).
Президент
Республики Саха (Якутия) Е.БОРИСОВ
г.Якутск
31 декабря 2011 года
№ 1178
ПРИЛОЖЕНИЕ
№1
к Указу Президента
Республики Саха (Якутия)
от 31 декабря 2011
года № 1178
Объем и
источники финансирования программы
|
Общий объем финансирования программы на период
2009-2011 годы составляет 3 500,169 млн
рублей.
По источникам финансирования:
Республиканский бюджет – 574,504 млн рублей.
Внебюджетные средства – 2 925,665 млн
рублей (предполагаемые).
Объем финансирования в разрезе подпрограмм:
Подпрограмма 1 – Развитие информационных
технологий – 281,959 млн рублей.
Подпрограмма 2 – Развитие производственной базы
республиканского телевидения и радиовещания – 112,274 млн рублей.
Подпрограмма 3 – Развитие телекоммуникационной
инфраструктуры Республики Саха (Якутия)
– 3 024,452 млн рублей.
Подпрограмма 4 – Развитие выделенной сети
органов государственного управления Республики Саха (Якутия)– 49,230 млн руб.
Подпрограмма
5 – Использование информационно-коммуникационных технологий в системе
здравоохранения Республики
Саха (Якутия) – 15,291 млн руб.
Подпрограмма
6 – Развитие информационных технологий в сфере ЖКХ Республики Саха (Якутия) – 2,990 млн руб.
Подпрограмма
7 - Развитие информационных систем МИО Республики Саха (Якутия) для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде – 4,660 млн руб.
Подпрограмма
8 – Создание регионального сегмента ЕИАС ФСТ России – 3,800 млн руб.
Подпрограмма 9 – Развитие
информационно-технологической инфраструктуры в области природоохранной
деятельности Республики Саха (Якутия)
– 0,240 млн руб.
Подпрограмма 10 – Организация перехода
Управления ЗАГС при Правительстве Республики Саха (Якутия) на предоставление
государственных услуг по
государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде – 2,842 млн руб.
Подпрограмма 11 – Развитие автоматизированной
информационной системы государственного финансового контроля ГКУ при
Президенте Республики Саха (Якутия)
– 1,780 млн руб.
Подпрограмма 12 – Развитие информационной
системы социальной защиты населения Республики Саха (Якутия) – 0,650 млн руб.
|
_____________________
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Указу
Президента
Республики
Саха (Якутия)
от 31 декабря
2011 года № 1178
3.6. Подпрограмма «Развитие информационных
технологий
в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики
Саха (Якутия)»
Основной целью подпрограммы является решение задачи по внедрению
информационных технологий в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению:
Развитие автоматизированной информационной системы и формирование базы
данных по потребителям и поставщикам коммунальных услуг с целью предоставления
государственных (муниципальных) услуг в электронном виде по коммунальным
услугам на уровне администраций поселений и предприятий. Предусматривается создание подсистемы сбора первичных
данных коммунальных услуг в автоматизированной информационной системе
«Поселение».
Разработка данных проектов позволит
систематизировать работы по созданию автоматизированной информационной системы
для сбора первичных данных по потребителям и поставщикам коммунальных услуг, в
том числе субсидированных, формированию базы данных по потребителям и поставщикам
коммунальных услуг с использованием типовой автоматизированной информационной
системы на уровне всех администраций поселений, районов и поставщиков
коммунальных услуг, созданию республиканского хранилища базы данных по
потребителям и поставщикам коммунальных услуг и разработка программного модуля
администрирования для обеспечения регламентированного доступа к открытой
информации хранилища.
________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ
№3
к Указу Президента
Республики Саха (Якутия)
от 31 декабря 2011 года № 1178
3.8. Подпрограмма «Создание регионального сегмента
Единой информационно-аналитической системы Федеральной службы тарифов России»
Целью подпрограммы является
повышение эффективности тарифного регулирования при выполнении обосновывающих
расчетов, при проведении анализа и прогноза тарифов (цен) регулируемых
организаций, при ведении мониторингов, сборов и обработки информации, при
выполнении контрольной работы, при формировании и ведении баз данных по
экономическим и техническим показателям тарифного регулирования, относимых к
компетентности Государственного комитета по ценовой политике – Региональной
энергетической комиссии Республики Саха (Якутия).
Основанием реализации
мероприятия являются Постановление Правительства Республики Саха
(Якутия) от
14.09.2010 № 409 «Об утверждении Плана мероприятий по развитию
информационного общества и формированию Электронного правительства на 2010 год
и плановый период 2011 и 2012 годов в Республике Саха (Якутия)», Указ Президента
Республики Саха (Якутия) от
22.12.2009 № 1731 «О Плане мероприятий на 2009-2010 годы по реализации
основных положений послания Президента Российской Федерации Федеральному
собранию Российской Федерации в Республике Саха (Якутия)» и Решение
Правления Совета муниципальных образований Совета по местному самоуправлению
при Президенте Республики Саха (Якутия) от 23.12.2009 года.
Предусмотрено:
создание регионального сегмента Единой информационно-аналитической
системы ФСТ России на территории Республики Саха (Якутия). Мероприятие
предусматривает разработку и создание программного обеспечения в виде
специализированных шаблонных материалов, совместных с форматом ЕИАС ФСТ России
для организации обмена данных между регулируемыми организациями,
Государственного комитета по ценовой политике –Региональной энергетической
комиссии Республики Саха (Якутия) и ФСТ России:
доработка модуля анализа
расчета тарифов на тепловую энергию;
создание модуля расчета
тарифов на электрическую энергию в части котлового тарифа энергосбытовых
организаций;
создание модуля расчета
тарифов организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения,
утилизации (захоронения ТБО);
создание шаблонов по расчету
котлового тарифа энергосбытовых организаций;
создание шаблонов по расчету
тарифов организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения,
утилизации (захоронения ТБО);
взаимодействие данной информационной системы
с другими ведомственными системами, включая инфраструктурные, предполагает
реализацию возможности получения информации с различных систем и баз данных и
направления информации в них, в т.ч. по оказанию государственных услуг в
электронном виде.
____________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Указу
Президента
Республики
Саха (Якутия)
от 31 декабря
2011 года № 1178
3.12.
Подпрограмма «Развитие информационной системы социальной
защиты населения
Республики Саха (Якутия)».
Основной целью подпрограммы
является решение задачи по повышению эффективности системы оказания
государственных и муниципальных услуг, связанных с социальным обслуживанием
населения:
сопровождение информационной
системы «Адресная социальная помощь PRO» предусматривает оказание услуг по техническому,
методическому и консультативному сопровождению программного обеспечения «Автоматизированная
система «Адресная социальная помощь PRO» (версия 5), подтвержденной сертификатом
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Реализация
мероприятия позволит решить следующие задачи:
осуществление консультативной поддержки пользователей по вопросам
эксплуатации АС «АСП»;
методическая поддержка пользователей при внедрении АС «АСП» и ее версий
и помощь по настройке программных комплексов на особенности нормативно-правовой
базы Республики Саха (Якутия);
модернизация АС «АСП» с целью обеспечения функционирования системы в
соответствии с требованиями нормативно-правовой базы, а также с учетом
замечаний и предложений пользователей. Модернизация АС «АСП» не включает в себя
разработку новых функций и автоматизированных рабочих мест по предложению
пользователя;
развитие программно-информационного обеспечения на основе анализа и
обобщения замечаний и предложений, отражающих опыт эксплуатации в других
регионах для дальнейшего повышения уровня функциональности и эффективности
использования АС «АСП»;
подготовка и поставка пользователю новых версий программного
обеспечения АС «АСП»;
участие в семинаре по вопросам эксплуатации АС «АСП» посредством
видеоконференции;
приобретение лицензионного программного
обеспечения (операционных систем) для 236 автоматизированных рабочих мест и
средств защиты информации для 236 АРМ и 37 серверов.
___________________
ПРИЛОЖЕНИЕ
№5
к Указу Президента
Республики Саха (Якутия)
от 31 декабря 2011 года № 1178
Общий объем финансовых ресурсов в
разрезе подпрограмм
Таблица 4.2.
(тыс. рублей)
Наименование
Подпрограммы
|
Объемы финансирования
|
2009 год
|
2010 год
|
2011 год
|
Развитие информационных
технологий
|
10 600,00
|
50 400,00
|
220 959,78
|
Развитие производственной базы
республиканского телевидения и радиовещания
|
|
25 000,00
|
87 274,20
|
Развитие телекоммуникационной
инфраструктуры Республики Саха (Якутия)
|
595 915,00
|
1 533 860,00
|
894677,45
|
Использование
информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения
Республики Саха (Якутия)
|
|
|
15 290,68
|
Развитие выделенной сети
органов государственного управления Республики Саха (Якутия)
|
25 130,00
|
24 100,00
|
|
Развитие информационных
технологий в сфере ЖКХ Республики Саха (Якутия)
|
|
|
2 990,00
|
Развитие информационных систем
МИО Республики Саха (Якутия) для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронном виде
|
|
|
4 660,00
|
Создание регионального сегмента
Единой информационно-аналитической системы ФСТ России
|
|
|
3 800,00
|
Развитие
информационно-технологической инфраструктуры в области природоохранной
деятельности Республики Саха (Якутия)
|
|
|
240,00
|
Организация перехода Управления
ЗАГС при Правительстве Республики Саха (Якутия) на предоставление
государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского
состояния в электронном виде
|
|
|
2 842,09
|
Развитие автоматизированной
информационной системы государственного финансового контроля ГКУ при
Президенте Республики Саха (Якутия)
|
|
|
1 780,00
|
Развитие информационной системы
социальной защиты населения Республики Саха (Якутия)
|
|
|
650,00
|
Итого:
|
631 645,00
|
1 633 360,00
|
1 235 164,20
|
_________________
ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к Указу Президента
Республики Саха (Якутия)
от 31 декабря 2011 года № 1178
6.7. Создание регионального сегмента Единой
информационно-
аналитической системы Федеральной службы по
тарифам России на территории Республики Саха (Якутия)
Будет разработана и
введена в эксплуатацию информационная система регионального сегмента Единой
информационно-аналитической системы ФСТ России, обеспечивающих расширение ее
функционала. Система будет состоять из 5 функциональных модулей и Единой
коммуникационной сети:
Система интеграции и
сбора данных, обеспечивающая единое информационное пространство для компонентов
системы.
Система электронного
документооборота, обеспечивающая автоматизацию обмена электронными документами
между Государственным комитетом по ценовой политике – Региональной
энергетической комиссии Республики Саха (Якутия) и
регулируемыми организациями.
Хранилище данных,
обеспечивающее функцию централизованного хранения данных Государственного
комитета по ценовой политике - Региональной энергетической комиссии Республики
Саха (Якутия), а также данных, поступающих из внешних
источников.
Система расчета тарифов и
прогнозов, автоматизирующая существующие процессы расчета тарифов и составления
прогнозов и реализации системы согласованных тарифов, производящая анализ
данных по согласованным условиям.
Система обеспечения
безопасности и управления информационной инфраструктурой, обеспечивающая
конфиденциальность и сохранность данных, используемых в системе.
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к Указу Президента
Республики Саха (Якутия)
от 31 декабря 2011 года № 1178
6.11. Развитие
информационной системы социальной защиты населения Республики Саха (Якутия)
Министерство
труда и социального развития Республики Саха (Якутия) получит техническое,
методологическое и консультационное сопровождение программного обеспечения
«Автоматизированная система «Адресная социальная помощь PRO» до конца 2011 года, что позволит перейти на
новую версию программного продукта, в котором реализовано решение новых задач.
В том числе с учетом изменений в действующую законодательную базу Российской
Федерации.
Приобретение лицензионного программного
обеспечения для 236 автоматизированных рабочих мест и средств защиты информации
для 236 АРМ и 37 серверов, что позволит обеспечить соответствие рабочих мест
требованиям федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных».
_______________________
ПРИЛОЖЕНИЕ
№8
к Указу Президента
Республики Саха (Якутия)
от 31 декабря 2011
года № 1178
Подпрограмма 8
«Создание регионального сегмента
Единой информационно-аналитической системы
Федеральной службы тарифов России»
|
8.
|
Задача: - внедрение
информационных технологий в сферу государственного регулирования тарифов на
территории Республики Саха (Якутия)
|
Присоединение регионального
сегмента ЕИАС ФСТ России к РЦУ, ед.
|
-
|
-
|
-
|
1
|
__________________
Приложение №9
к Указу Президента
Республики Саха (Якутия)
от 31 декабря 2011 года № 1178
Форма 1
Система программных мероприятий целевой Программы
«Электронная Якутия на период 2009-2011 годы»
(в текущих ценах, тыс. рублей)
№
|
Наименование проекта (объект, мероприятие,
НИОКР)
|
Всего финансовых средств
|
в том числе по источникам финансирования
|
Государственные заказчики
|
Федеральный бюджет
|
Государственный бюджет РС(Я)
|
ОАО "РИК"
|
Местные бюджеты
|
Внебюджетные источники
|
Всего
|
Капитальные вложения
|
Прочие текущие затраты
|
НИОКР
|
Всего
|
Капитальные вложения
|
Прочие текущие затраты
|
НИОКР
|
Капитальные вложения
|
Всего
|
Капитальные вложения
|
Прочие текущие затраты
|
НИОКР
|
Всего
|
Капитальные вложения
|
Прочие текущие затраты
|
НИОКР
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
ВСЕГО
|
3 500 169,20
|
|
|
|
|
574 504,20
|
112 274,20
|
462 230,00
|
|
|
|
|
|
|
2 925 665,00
|
2 925 665,00
|
|
|
|
|
2009
|
631 645,00
|
|
|
|
|
35 730,00
|
|
35 730,00
|
|
|
|
|
|
|
595 915,00
|
595 915,00
|
|
|
|
|
2010
|
1 633 360,00
|
|
|
|
|
99 500,00
|
25 000,00
|
74 500,00
|
|
|
|
|
|
|
1 533 860,00
|
1 533 860,00
|
|
|
|
|
2011
|
1 235 164,20
|
|
|
|
|
439 274,20
|
87 274,20
|
352 000,00
|
|
|
|
|
|
|
795 890,00
|
795 890,00
|
|
|
|
Подпрограмма 1 «Развитие
информационных технологий»
|
|
|
Итого
|
281 959,78
|
|
|
|
|
281 959,78
|
|
281 959,78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
10 600,00
|
|
|
|
|
10 600,00
|
|
10 600,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
50 400,00
|
|
|
|
|
50 400,00
|
|
50 400,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
220 959,78
|
|
|
|
|
220 959,78
|
|
220 959,78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения по
подпрограмме 1 «Развитие информационных технологий»
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
Информационно-аналитический комплекс электронного правительства РС (Я)
|
Задача 1. Создание
электронного правительства РС (Я) для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронном виде и обеспечение функционирования
элементов телекоммуникационной инфраструктуры
|
|
Итого
|
281 959,78
|
|
|
|
|
281 959,78
|
|
281 959,78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
10 600,00
|
|
|
|
|
10 600,00
|
|
10 600,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
50 400,00
|
|
|
|
|
50 400,00
|
|
50 400,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
220 959,78
|
|
|
|
|
220 959,78
|
|
220 959,78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение перехода
органов государственной власти на межведомственный электронный
документооборот
|
|
Итого
|
31 567,72
|
|
|
|
|
31 567,72
|
|
31 567,72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
6 500,00
|
|
|
|
|
6 500,00
|
|
6 500,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
25 067,72
|
|
|
|
|
25 067,72
|
|
25 067,72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Создание портала
государственных услуг
|
|
Итого
|
12 000,00
|
|
|
|
|
12 000,00
|
|
12 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
12 000,00
|
|
|
|
|
12 000,00
|
|
12 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение доступа к
информации о деятельности ОГВ и МСУ
|
|
Итого
|
1 814,04
|
|
|
|
|
1 814,04
|
|
1 814,04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
200,00
|
|
|
|
|
200,00
|
|
200,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
1 614,04
|
|
|
|
|
1 614,04
|
|
1614,04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Создание и развитие
Регионального центра управления инфраструктурой электронного правительства.
(7.5 РП)
|
|
Итого
|
131 689,74
|
|
|
|
|
131 689,74
|
|
131 689,74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
8 400,00
|
|
|
|
|
8 400,00
|
|
8 400,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
123 289,74
|
|
|
|
|
123 289,74
|
|
123 289,74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обучение населения
"ликвидация компьютерной безграмотности" (2.3.РП)
|
|
Итого
|
1 270,00
|
|
|
|
|
1 270,00
|
|
1 270,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
500,00
|
|
|
|
|
500,00
|
|
500,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
770,00
|
|
|
|
|
770,00
|
|
770,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Централизованное
приобретение компьютерного оборудования и периферии для обеспечения
деятельности электронного правительства ( п.п. 3.3, 4.1, 4.4, 4.7, 5.2, 5.9,
6.2, 7.10, 9.1, 10.7, 10.11, 10.12, 10.13 РП)
|
|
Итого
|
50 543,55
|
|
|
|
|
50 543,55
|
|
50 543,55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
50 543,55
|
|
|
|
|
50 543,55
|
|
50 543,55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация наземных
каналов связи до объектов государственного и муниципального управления для
обеспечения исполнения услуг в электронном виде
|
|
Итого
|
13 800,00
|
|
|
|
|
13 800,00
|
|
13 800,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
13 800,00
|
|
|
|
|
13 800,00
|
|
13 800,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление населению и
организациям государственных и муниципальных услуг с использованием типовых
ИС на уровне муниципальных образований в электронном виде (п.7.10 РП)
|
|
Итого
|
4 270,00
|
|
|
|
|
4 270,00
|
|
4 270,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
4 270,00
|
|
|
|
|
4 270,00
|
|
4 270,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение тематических
социологических исследований
|
|
Итого
|
15 325,00
|
|
|
|
|
15 325,00
|
|
15 325,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
2 725,00
|
|
|
|
|
2 725,00
|
|
2 725,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
4 400,00
|
|
|
|
|
4 400,00
|
|
4 400,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
8 200,00
|
|
|
|
|
8 200,00
|
|
8 200,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Централизованное приобретение
правовых систем для обеспечения работы ОГВ РС(Я)
|
|
Итого
|
6 810,00
|
|
|
|
|
6 810,00
|
|
6 810,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
1 000,00
|
|
|
|
|
1 000,00
|
|
1 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
5 810,00
|
|
|
|
|
5 810,00
|
|
5 810,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Развитие навигационной
системы в целях обеспечения
безопасности транспорта и грузов в
РС(Я)
|
|
Итого
|
9 725,00
|
|
|
|
|
9 725,00
|
|
9 725,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
7 875,00
|
|
|
|
|
7 875,00
|
|
7 875,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
1 850,00
|
|
|
|
|
1 850,00
|
|
1 850,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение и монтаж
оборудования видеоконференцсвязи для
обеспечения деятельности руководства РС(Я)
|
|
Итого
|
1 250,00
|
|
|
|
|
1 250,00
|
|
1 250,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
1 250,00
|
|
|
|
|
1 250,00
|
|
1 250,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектирование и создание
автоматизированной информационно-библиотечной сети
|
|
Итого
|
1 894,73
|
|
|
|
|
1 894,73
|
|
1 894,73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
500,00
|
|
|
|
|
500,00
|
|
500,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
1 394,73
|
|
|
|
|
1 394,73
|
|
1 394,73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 «Развитие
производственной базы республиканского телевидения и радиовещания»
|
|
|
Итого
|
112 274,20
|
|
|
|
|
112 274,20
|
112 274,20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
25 000,00
|
|
|
|
|
25 000,00
|
25 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
87 274,20
|
|
|
|
|
87 274,20
|
87 274,20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения по
подпрограмме 2 «Развитие производственной базы республиканского телевидения и
радиовещания»
|
|
Итого
|
112 274,20
|
|
|
|
|
112 274,20
|
112 274,20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
25 000,00
|
|
|
|
|
25 000,00
|
25 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
87 274,20
|
|
|
|
|
87 274,20
|
87 274,20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1. Увеличение
продолжительности вещания республиканских телерадиопрограмм, в том числе на
языках малочисленных народов республики
|
|
Итого
|
112 274,20
|
|
|
|
|
112 274,20
|
112 274,20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
25 000,00
|
|
|
|
|
25 000,00
|
25 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
87 274,20
|
|
|
|
|
87 274,20
|
87 274,20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция редакторского
корпуса ГУ НВК «Саха»
|
|
Итого
|
112 274,20
|
|
|
|
|
112 274,20
|
112 274,20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
25 000,00
|
|
|
|
|
25 000,00
|
25 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
87 274,20
|
|
|
|
|
87 274,20
|
87 274,20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3 «Развитие
телекоммуникационной инфраструктуры РС(Я)»
|
|
|
Итого
|
3 024 452,45
|
|
|
|
|
98 787,45
|
0,00
|
98 787,45
|
|
|
|
|
|
|
2 925 665,00
|
2 925 665,00
|
|
|
|
|
2009
|
595 915,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
595 915,00
|
595 915,00
|
|
|
|
|
2010
|
1 533 860,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 533 860,00
|
1 533 860,00
|
|
|
|
|
2011
|
894 677,45
|
|
|
|
|
98 787,45
|
0,00
|
98 787,45
|
|
|
|
|
|
|
795 890,00
|
795 890,00
|
|
|
|
Капитальные вложения по
подпрограмме 3 «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры РС(Я)»
|
|
Итого
|
2 925 665,00
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
2 925 665,00
|
2 925 665,00
|
|
|
|
|
2009
|
595 915,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
595 915,00
|
595 915,00
|
|
|
|
|
2010
|
1 533 860,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 533 860,00
|
1 533 860,00
|
|
|
|
|
2011
|
795 890,00
|
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
795 890,00
|
795 890,00
|
|
|
|
Задача 1. Повышение
качества предоставления телекоммуникационных услуг населению и организациям
РС(Я)
|
|
Итого
|
3 024 452,45
|
|
|
|
|
98 787,45
|
0,00
|
98 787,45
|
|
|
|
|
|
|
2 925 665,00
|
2 925 665,00
|
|
|
|
|
2009
|
595 915,00
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
595 915,00
|
595 915,00
|
|
|
|
|
2010
|
1 533 860,00
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
1 533 860,00
|
1 533 860,00
|
|
|
|
|
2011
|
894 677,45
|
|
|
|
|
98 787,45
|
|
98 787,45
|
|
|
|
|
|
|
795 890,00
|
795 890,00
|
|
|
|
Строительство объектов
электросвязи
|
|
Итого
|
2 925 665,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 925 665,00
|
2 925 665,00
|
|
|
|
|
2009
|
595 915,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
595 915,00
|
595 915,00
|
|
|
|
|
2010
|
1 533 860,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 533 860,00
|
1 533 860,00
|
|
|
|
|
2011
|
795 890,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
795 890,00
|
795 890,00
|
|
|
|
в том числе:
|
1. МР «Абыйский улус
(район)
|
|
Итого
|
5 085,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 085,00
|
5 085,00
|
|
|
|
|
2009
|
1 336,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 336,00
|
1 336,00
|
|
|
|
|
2010
|
749,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
749,00
|
749,00
|
|
|
|
|
2011
|
3 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 000,00
|
3 000,00
|
|
|
|
2. МО «Алданский район»
|
|
Итого
|
28 866,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 866,00
|
28 866,00
|
|
|
|
|
2009
|
5 873,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 873,00
|
5 873,00
|
|
|
|
|
2010
|
4 593,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 593,00
|
4 593,00
|
|
|
|
|
2011
|
18 400,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 400,00
|
18 400,00
|
|
|
|
3. МО «Аллаиховский улус
(район)»
|
|
Итого
|
4 694,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 694,00
|
4 694,00
|
|
|
|
|
2009
|
2 180,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 180,00
|
2 180,00
|
|
|
|
|
2010
|
514,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
514,00
|
514,00
|
|
|
|
|
2011
|
2 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 000,00
|
2 000,00
|
|
|
|
4. МР «Амгинский улус
(район)»
|
|
Итого
|
15 275,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 275,00
|
15 275,00
|
|
|
|
|
2009
|
5 856,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 856,00
|
5 856,00
|
|
|
|
|
2010
|
3 029,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 029,00
|
3 029,00
|
|
|
|
|
2011
|
6 390,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 390,00
|
6 390,00
|
|
|
|
5. МО «Анабарский
национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)»
|
|
Итого
|
3 358,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 358,00
|
3 358,00
|
|
|
|
|
2009
|
343,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
343,00
|
343,00
|
|
|
|
|
2010
|
1 015,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 015,00
|
1 015,00
|
|
|
|
|
2011
|
2 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 000,00
|
2 000,00
|
|
|
|
6. МО «Булунский улус
(район)»
|
|
Итого
|
8 623,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 623,00
|
8 623,00
|
|
|
|
|
2009
|
4 184,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 184,00
|
4 184,00
|
|
|
|
|
2010
|
439,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
439,00
|
439,00
|
|
|
|
|
2011
|
4 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 000,00
|
4 000,00
|
|
|
|
7. МР «Верхневилюйский улус
(район)»
|
|
Итого
|
9 574,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 574,00
|
9 574,00
|
|
|
|
|
2009
|
4 779,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 779,00
|
4 779,00
|
|
|
|
|
2010
|
1 395,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 395,00
|
1 395,00
|
|
|
|
|
2011
|
3 400,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 400,00
|
3 400,00
|
|
|
|
8. МР «Верхнеколымский улус
(район)»
|
|
Итого
|
2 808,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 808,00
|
2 808,00
|
|
|
|
|
2009
|
286,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
286,00
|
286,00
|
|
|
|
|
2010
|
522,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
522,00
|
522,00
|
|
|
|
|
2011
|
2 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 000,00
|
2 000,00
|
|
|
|
9. МО «Верхоянский район»
|
|
Итого
|
8 201,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 201,00
|
8 201,00
|
|
|
|
|
2009
|
3 355,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 355,00
|
3 355,00
|
|
|
|
|
2010
|
1 846,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 846,00
|
1 846,00
|
|
|
|
|
2011
|
3 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 000,00
|
3 000,00
|
|
|
|
10. МР «Вилюйский улус
(район)»
|
|
Итого
|
38 442,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 442,00
|
38 442,00
|
|
|
|
|
2009
|
13 322,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 322,00
|
13 322,00
|
|
|
|
|
2010
|
3 490,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 490,00
|
3 490,00
|
|
|
|
|
2011
|
21 630,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 630,00
|
21 630,00
|
|
|
|
11. МР «Горный улус»
|
|
Итого
|
5 698,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 698,00
|
5 698,00
|
|
|
|
|
2009
|
1 210,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 210,00
|
1 210,00
|
|
|
|
|
2010
|
788,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
788,00
|
788,00
|
|
|
|
|
2011
|
3 700,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 700,00
|
3 700,00
|
|
|
|
12. МР «Жиганский
национальный эвенкийский район»
|
|
Итого
|
3 063,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 063,00
|
3 063,00
|
|
|
|
|
2009
|
624,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
624,00
|
624,00
|
|
|
|
|
2010
|
439,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
439,00
|
439,00
|
|
|
|
|
2011
|
2 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 000,00
|
2 000,00
|
|
|
|
13. МО «Кобяйский улус
(район))»
|
|
Итого
|
5 390,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 390,00
|
5 390,00
|
|
|
|
|
2009
|
1 311,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 311,00
|
1 311,00
|
|
|
|
|
2010
|
2 079,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 079,00
|
2 079,00
|
|
|
|
|
2011
|
2 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 000,00
|
2 000,00
|
|
|
|
14. МО «Ленский район»
|
|
Итого
|
16 904,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 904,00
|
16 904,00
|
|
|
|
|
2009
|
3 257,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 257,00
|
3 257,00
|
|
|
|
|
2010
|
10 647,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 647,00
|
10 647,00
|
|
|
|
|
2011
|
3 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 000,00
|
3 000,00
|
|
|
|
15. МР «Мегино-Кангаласский
улус»
|
|
Итого
|
31 024,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 024,00
|
31 024,00
|
|
|
|
|
2009
|
8 498,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 498,00
|
8 498,00
|
|
|
|
|
2010
|
2 096,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 096,00
|
2 096,00
|
|
|
|
|
2011
|
20 430,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 430,00
|
20 430,00
|
|
|
|
16. МО «Мирнинский район»
|
|
Итого
|
164 448,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
164 448,00
|
164 448,00
|
|
|
|
|
2009
|
98 149,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 149,00
|
98 149,00
|
|
|
|
|
2010
|
52 299,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 299,00
|
52 299,00
|
|
|
|
|
2011
|
14 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 000,00
|
14 000,00
|
|
|
|
17. МР «Момский район»
|
|
Итого
|
4 596,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 596,00
|
4 596,00
|
|
|
|
|
2009
|
2 323,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 323,00
|
2 323,00
|
|
|
|
|
2010
|
273,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
273,00
|
273,00
|
|
|
|
|
2011
|
2 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 000,00
|
2 000,00
|
|
|
|
18. МО «Намский улус»
|
|
Итого
|
8 281,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 281,00
|
8 281,00
|
|
|
|
|
2009
|
4 316,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 316,00
|
4 316,00
|
|
|
|
|
2010
|
965,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
965,00
|
965,00
|
|
|
|
|
2011
|
3 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 000,00
|
3 000,00
|
|
|
|
19. МР "Нижнеколымский
район»
|
|
Итого
|
4 242,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 242,00
|
4 242,00
|
|
|
|
|
2009
|
286,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
286,00
|
286,00
|
|
|
|
|
2010
|
956,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
956,00
|
956,00
|
|
|
|
|
2011
|
3 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 000,00
|
3 000,00
|
|
|
|
20. МР «Нюрбинский район»
|
|
Итого
|
17 245,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 245,00
|
17 245,00
|
|
|
|
|
2009
|
5 911,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 911,00
|
5 911,00
|
|
|
|
|
2010
|
3 214,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 214,00
|
3 214,00
|
|
|
|
|
2011
|
8 120,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 120,00
|
8 120,00
|
|
|
|
21. МО «Оймяконский улус
(район)»
|
|
Итого
|
3 564,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 564,00
|
3 564,00
|
|
|
|
|
2009
|
862,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
862,00
|
862,00
|
|
|
|
|
2010
|
702,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
702,00
|
702,00
|
|
|
|
|
2011
|
2 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 000,00
|
2 000,00
|
|
|
|
22. МР «Олекминский район»
|
|
Итого
|
8 476,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 476,00
|
8 476,00
|
|
|
|
|
2009
|
1 539,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 539,00
|
1 539,00
|
|
|
|
|
2010
|
2 937,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 937,00
|
2 937,00
|
|
|
|
|
2011
|
4 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 000,00
|
4 000,00
|
|
|
|
23. МР «Оленекский
эвенкийский национальный район»
|
|
Итого
|
3 440,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 440,00
|
3 440,00
|
|
|
|
|
2009
|
1 539,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 539,00
|
1 539,00
|
|
|
|
|
2010
|
401,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
401,00
|
401,00
|
|
|
|
|
2011
|
1 500,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500,00
|
1 500,00
|
|
|
|
24. МО «Среднеколымский
улус (район)
|
|
Итого
|
6 726,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 726,00
|
6 726,00
|
|
|
|
|
2009
|
3 453,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 453,00
|
3 453,00
|
|
|
|
|
2010
|
273,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
273,00
|
273,00
|
|
|
|
|
2011
|
3 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 000,00
|
3 000,00
|
|
|
|
25. МР «Сунтарский улус
(район)»
|
|
Итого
|
10 493,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 493,00
|
10 493,00
|
|
|
|
|
2009
|
1 537,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 537,00
|
1 537,00
|
|
|
|
|
2010
|
4 956,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 956,00
|
4 956,00
|
|
|
|
|
2011
|
4 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 000,00
|
4 000,00
|
|
|
|
26. МР «Таттинский улус»
|
|
Итого
|
6 009,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 009,00
|
6 009,00
|
|
|
|
|
2009
|
2 122,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 122,00
|
2 122,00
|
|
|
|
|
2010
|
1 337,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 337,00
|
1 337,00
|
|
|
|
|
2011
|
2 550,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 550,00
|
2 550,00
|
|
|
|
27. МР «Томпонский район»
|
|
Итого
|
14 579,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 579,00
|
14 579,00
|
|
|
|
|
2009
|
1 062,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 062,00
|
1 062,00
|
|
|
|
|
2010
|
9 917,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 917,00
|
9 917,00
|
|
|
|
|
2011
|
3 600,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 600,00
|
3 600,00
|
|
|
|
28. МР «Усть-Алданский улус
(район)»
|
|
Итого
|
20 735,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 735,00
|
20 735,00
|
|
|
|
|
2009
|
4 801,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 801,00
|
4 801,00
|
|
|
|
|
2010
|
7 544,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 544,00
|
7 544,00
|
|
|
|
|
2011
|
8 390,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 390,00
|
8 390,00
|
|
|
|
29. МР «Усть-Майский улус
(район)»
|
|
Итого
|
14 400,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 400,00
|
14 400,00
|
|
|
|
|
2009
|
6 605,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 605,00
|
6 605,00
|
|
|
|
|
2010
|
2 555,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 555,00
|
2 555,00
|
|
|
|
|
2011
|
5 240,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 240,00
|
5 240,00
|
|
|
|
30. МО «Усть-Янский улус
(район)»
|
|
Итого
|
7 045,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 045,00
|
7 045,00
|
|
|
|
|
2009
|
2 502,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 502,00
|
2 502,00
|
|
|
|
|
2010
|
543,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
543,00
|
543,00
|
|
|
|
|
2011
|
4 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 000,00
|
4 000,00
|
|
|
|
31.
МР «Хангаласский улус»
|
|
Итого
|
12 224,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 224,00
|
12 224,00
|
|
|
|
|
2009
|
2 660,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 660,00
|
2 660,00
|
|
|
|
|
2010
|
2 564,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 564,00
|
2 564,00
|
|
|
|
|
2011
|
7 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 000,00
|
7 000,00
|
|
|
|
32. МО «Чурапчинский улус
(район)»
|
|
Итого
|
15 969,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 969,00
|
15 969,00
|
|
|
|
|
2009
|
6 625,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 625,00
|
6 625,00
|
|
|
|
|
2010
|
2 854,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 854,00
|
2 854,00
|
|
|
|
|
2011
|
6 490,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 490,00
|
6 490,00
|
|
|
|
33. МО «Эвено-Бытантайский
национальный улус (район)»
|
|
Итого
|
3 387,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 387,00
|
3 387,00
|
|
|
|
|
2009
|
776,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
776,00
|
776,00
|
|
|
|
|
2010
|
1 111,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 111,00
|
1 111,00
|
|
|
|
|
2011
|
1 500,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500,00
|
1 500,00
|
|
|
|
34. МО «Нерюнгринский
район»
|
|
Итого
|
103 317,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103 317,00
|
103 317,00
|
|
|
|
|
2009
|
90 301,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 301,00
|
90 301,00
|
|
|
|
|
2010
|
13 016,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 016,00
|
13 016,00
|
|
|
|
|
2011
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35. Городской округ
"город Якутск"
|
|
Итого
|
389 916,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
389 916,00
|
389 916,00
|
|
|
|
|
2009
|
143 577,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
143 577,00
|
143 577,00
|
|
|
|
|
2010
|
161 339,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
161 339,00
|
161 339,00
|
|
|
|
|
2011
|
85 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 000,00
|
85 000,00
|
|
|
|
36. АУП
|
|
Итого
|
468 885,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
468 885,00
|
468 885,00
|
|
|
|
|
2009
|
159 574,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
159 574,00
|
159 574,00
|
|
|
|
|
2010
|
118 441,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
118 441,00
|
118 441,00
|
|
|
|
|
2011
|
190 870,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 870,00
|
190 870,00
|
|
|
|
37. Модернизация цифровой
РРЛ-684
|
|
Итого
|
518 870,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
518 870,00
|
518 870,00
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
518 870,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
518 870,00
|
518 870,00
|
|
|
|
|
2011
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38. Модернизация РРЛ-18
|
|
Итого
|
852 870,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 870,00
|
852 870,00
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
513 190,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
513 190,00
|
513 190,00
|
|
|
|
|
2011
|
339 680,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
339 680,00
|
339 680,00
|
|
|
|
Организация каналов связи
для телекоммуникационной сети органов государственной и муниципальной власти
РС(Я) с использованием технических возможностей операторов связи (2.2.2.РП)
|
|
Итого
|
40 103,20
|
|
|
|
|
40 103,20
|
|
40 103,20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
40 103,20
|
|
|
|
|
40 103,20
|
|
40 103,20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация единого канала
доступа к сети Интернет органов государственной власти РС(Я) для оптимизации
затрат на услуги связи по передаче данных (7.1.РП и расходы министерств и
ведомств на оплату услуг связи)
|
|
Итого
|
40 470,25
|
|
|
|
|
40 470,25
|
|
40 470,25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
40 470,25
|
|
|
|
|
40 470,25
|
|
40 470,25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности
ГАУ "Республиканский центр инфокоммуникационных технологий"
|
|
Итого
|
17 000,00
|
|
|
|
|
17 000,00
|
|
17 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
17 000,00
|
|
|
|
|
17 000,00
|
|
17 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Создание и функционирование
единого регионального центра телефонного обслуживания и информирования
граждан о предоставлении
государственных и муниципальных услуг (п.9.2 РП)
|
|
Итого
|
1 050,00
|
|
|
|
|
1 050,00
|
|
1 050,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
1 050,00
|
|
|
|
|
1 050,00
|
|
1 050,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План информирования населения
о предоставлении государственных услуг в электронном виде на ноябрь-декабрь
2011 года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
164,00
|
|
|
|
|
164,00
|
|
164,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
164,00
|
|
|
|
|
164,00
|
|
164,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 4 «Развитие
выделенной сети органов государственного управления РС(Я)»
|
НП РТКС
|
|
Итого
|
49 230,00
|
|
|
|
|
49 230,00
|
|
49 230,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
25 130,00
|
|
|
|
|
25 130,00
|
|
25 130,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
24 100,00
|
|
|
|
|
24 100,00
|
|
24 100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения по
подпрограмме 4 «Развитие выделенной сети органов государственного управления
РС(Я)»
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1. Обеспечение
штатного режима эксплуатации сети связи ОГ и МУ
|
|
Итого
|
49 230,00
|
|
|
|
|
49 230,00
|
|
49 230,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
25 130,00
|
|
|
|
|
25 130,00
|
|
25 130,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
24 100,00
|
|
|
|
|
24 100,00
|
|
24 100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
0,00
|
|
|
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аренда емкости космического сегмента ствола
№В3 на КА "Экспресс-АМЗ"
|
|
Итого
|
24 621,00
|
|
|
|
|
24 621,00
|
|
24 621,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
12 051,00
|
|
|
|
|
12 051,00
|
|
12 051,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
12 570,00
|
|
|
|
|
12 570,00
|
|
12 570,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущие эксплуатационные
расходы
|
|
Итого
|
24 609,00
|
|
|
|
|
24 609,00
|
|
24 609,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
13 079,00
|
|
|
|
|
13 079,00
|
|
13 079,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
11 530,00
|
|
|
|
|
11 530,00
|
|
11 530,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 5.
Использование информационно-коммуникационных технологий в системе
здравоохранения РС(Я)
|
|
|
Итого
|
15 290,68
|
|
|
|
|
15 290,68
|
|
15 290,68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
15 290,68
|
|
|
|
|
15 290,68
|
|
15 290,68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения по
подпрограмме 5 «Использование информационно-коммуникационных технологий в
системе здравоохранения РС(Я)»
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1. Создание единого
информационного пространства на основе использования информационных систем,
обеспечивающих решение текущих и стратегических задач здравоохранения и
системы ОМС РС(Я)
|
|
Итого
|
15 290,68
|
|
|
|
|
15 290,68
|
|
15 290,68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
15 290,68
|
|
|
|
|
15 290,68
|
|
15 290,68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поставка серверного
оборудования для медицинских
учреждений
|
|
Итого
|
13 862,21
|
|
|
|
|
13 862,21
|
|
13 862,21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
13 862,21
|
|
|
|
|
13 862,21
|
|
13 862,21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поставка вычислительной
техники для организации мониторинга реализации программ модернизации
здравоохранения
|
|
Итого
|
210,00
|
|
|
|
|
210,00
|
|
210,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
210,00
|
|
|
|
|
210,00
|
|
210,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поставка вычислительной
техники для внедрения единой программы ведения кадрового учета в ЛПУ
|
|
Итого
|
834,97
|
|
|
|
|
834,97
|
|
834,97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
834,97
|
|
|
|
|
834,97
|
|
834,97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поставка вычислительной
техники для внедрения программы ведения электронного паспорта ЛПУ
|
|
Итого
|
383,50
|
|
|
|
|
383,50
|
|
383,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
383,50
|
|
|
|
|
383,50
|
|
383,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 6. Развитие
информационных технологий в сфере ЖКХ РС(Я)
|
|
|
Итого
|
2 990,00
|
|
|
|
|
2 990,00
|
|
2 990,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
2 990,00
|
|
|
|
|
2 990,00
|
|
2 990,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения по
подпрограмме 6 «Развитие информационных технологий в сфере ЖКХ РС(Я)»
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1. Внедрение информационных
технологий в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
|
|
Итого
|
2 990,00
|
|
|
|
|
2 990,00
|
|
2 990,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
2 990,00
|
|
|
|
|
2 990,00
|
|
2 990,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Создание автоматизированной
информационной системы «Поселение-ЖКХ» для сбора первичных данных по
поставщикам и потребителям коммунальных услуг
|
|
Итого
|
2 390,00
|
|
|
|
|
2 390,00
|
|
2 390,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
2 390,00
|
|
|
|
|
2 390,00
|
|
2 390,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разработка информационной
системы "Субсидии населению на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг
|
|
Итого
|
600,00
|
|
|
|
|
600,00
|
|
600,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
600,00
|
|
|
|
|
600,00
|
|
600,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 7. Развитие
информационных систем МИО РС(Я) для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронном виде
|
|
|
Итого
|
4 660,00
|
|
|
|
|
4 660,00
|
|
4 660,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
4 660,00
|
|
|
|
|
4 660,00
|
|
4 660,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения по
подпрограмме 7 «Развитие информационных систем, обеспечивающих деятельность
МИО РС(Я)»
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1. Внедрение и
развитие информационных технологий в сфере управления государственной
собственностью РС (Я)
|
|
Итого
|
4 660,00
|
|
|
|
|
4 660,00
|
|
4 660,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
4 660,00
|
|
|
|
|
4 660,00
|
|
4 660,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Развитие Информационной
Системы Мониторинга объектов, находящихся в государственной собственности
РС(Я) (п.10.5 РП)
|
|
Итого
|
3 750,00
|
|
|
|
|
3 750,00
|
|
3 750,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
3 750,00
|
|
|
|
|
3 750,00
|
|
3 750,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Развитие Республиканского
геоинформационного портала, как сегмента РЦУ РС(Я) (п.10.6 РП)
|
|
Итого
|
910,00
|
|
|
|
|
910,00
|
|
910,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
910,00
|
|
|
|
|
910,00
|
|
910,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 8. Создание
регионального сегмента Единой информационно-аналитической системы Федеральной службы по тарифам России на
территории Республики Саха (Якутия)
|
|
|
Итого
|
3 800,00
|
|
|
|
|
3 800,00
|
|
3 800,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
3 800,00
|
|
|
|
|
3 800,00
|
|
3 800,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения по подпрограмме
8 «Создание регионального сегмента Единой информационно-аналитической
системы Федеральной службы по тарифам
России на территории Республики Саха (Якутия)»
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.Создание
регионального сегмента Единой информационно-аналитической системы Федеральной службы по тарифам России на
территории Республики Саха (Якутия)
|
|
Итого
|
3 800,00
|
|
|
|
|
3 800,00
|
|
3 800,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
3 800,00
|
|
|
|
|
3 800,00
|
|
3 800,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Создание регионального сегмента
Единой информационно-аналитической системы Федеральной службы тарифов РФ
|
|
Итого
|
3 800,00
|
|
|
|
|
3 800,00
|
|
3 800,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
3 800,00
|
|
|
|
|
3 800,00
|
|
3 800,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 9. Развитие
информационно-технологической инфраструктуры в области природоохранной
деятельности РС(Я)
|
|
|
Итого
|
240,00
|
|
|
|
|
240,00
|
|
240,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
240,00
|
|
|
|
|
240,00
|
|
240,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения по
подпрограмме 9 «Развитие информационно-технологической инфраструктуры в
области природоохранной деятельности РС(Я)»
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1. Разработка
совокупности программно-технических средств, обеспечивающих процесс сбора,
обработки, хранения информации об отходах
|
|
Итого
|
240,00
|
|
|
|
|
240,00
|
|
240,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
240,00
|
|
|
|
|
240,00
|
|
240,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Создание базы данных
автоматизированной информационной системы "Республиканский кадастр
отходов" (п.10.8 РП)
|
|
Итого
|
240,00
|
|
|
|
|
240,00
|
|
240,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
240,00
|
|
|
|
|
240,00
|
|
240,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 10.
Организация перехода Управления ЗАГС при Правительстве РС(Я) на
предоставление государственных услуг
по государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном
виде
|
|
|
Итого
|
2 842,09
|
|
|
|
|
2 842,09
|
|
2 842,09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
2 842,09
|
|
|
|
|
2 842,09
|
|
2 842,09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения по
подпрограмме 10 «Организация перехода Управления ЗАГС при Правительстве РС(Я)
на предоставление государственных
услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде»
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1. Модернизация
инфокоммуникационной инфраструктуры органов ЗАГС в целях повышения качества
предоставления государственных услуг населению по государственной регистрации
актов гражданского состояния, в том числе и в электронном виде
|
|
Итого
|
2 842,09
|
|
|
|
|
2 842,09
|
|
2 842,09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
2 842,09
|
|
|
|
|
2 842,09
|
|
2 842,09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оснащение средствами защиты
информации органов ЗАГС в РС(Я) (п.10.11 РП)
|
|
Итого
|
2 842,09
|
|
|
|
|
2 842,09
|
|
2 842,09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
2 842,09
|
|
|
|
|
2 842,09
|
|
2 842,09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 11.
Развитие автоматизированной информационной системы государственного
финансового контроля ГКУ при Президенте РС(Я)
|
|
|
Итого
|
1 780,00
|
|
|
|
|
1 780,00
|
|
1 780,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
1 780,00
|
|
|
|
|
1 780,00
|
|
1 780,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения по
подпрограмме 11 «Развитие автоматизированной информационной системы
государственного финансового контроля ГКУ при Президенте РС(Я)»
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1. Автоматизация
сбора, систематизации, оформления итоговых документов и эффективного хранения
результатов ревизий и проверок, проведенных ГКУ при Президенте РС(Я)
|
|
Итого
|
1 780,00
|
|
|
|
|
1 780,00
|
|
1 780,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
1 780,00
|
|
|
|
|
1 780,00
|
|
1 780,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разработка механизма
просмотра и исправления ошибок, возникающих в процессе генерации отчетов
|
|
Итого
|
208,00
|
|
|
|
|
208,00
|
|
208,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
208,00
|
|
|
|
|
208,00
|
|
208,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Актуализация утилиты
синхронизации корневого справочника сотрудников с ЛС "Досье
предприятия"
|
|
Итого
|
194,00
|
|
|
|
|
194,00
|
|
194,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
194,00
|
|
|
|
|
194,00
|
|
194,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Создание электронных
отчетных форм
|
|
Итого
|
224,00
|
|
|
|
|
224,00
|
|
224,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
224,00
|
|
|
|
|
224,00
|
|
224,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Модернизация генератора
отчетов в части изменения и исправления существующих и создания новых форм
отчетов
|
|
Итого
|
60,00
|
|
|
|
|
60,00
|
|
60,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
60,00
|
|
|
|
|
60,00
|
|
60,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внедрение системы
электронной подписи и защищенного доступа к КСА ГКУ при Президенте РС(Я)
|
|
Итого
|
476,00
|
|
|
|
|
476,00
|
|
476,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
476,00
|
|
|
|
|
476,00
|
|
476,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Создание модуля графика
распределения ревизоров по объектам контрольных мероприятий и учета
продолжительности проверок
|
|
Итого
|
264,00
|
|
|
|
|
264,00
|
|
264,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
264,00
|
|
|
|
|
264,00
|
|
264,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Модернизация представления
подсистемы "Ревизия: Проф"
|
|
Итого
|
220,00
|
|
|
|
|
220,00
|
|
220,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
220,00
|
|
|
|
|
220,00
|
|
220,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подготовка и проведение
регламентных работ по сопровождению автоматизированной информационной системы
|
|
Итого
|
134,00
|
|
|
|
|
134,00
|
|
134,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
134,00
|
|
|
|
|
134,00
|
|
134,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 12.
Развитие информационной системы социальной защиты населения РС(Я)
|
|
|
Итого
|
650,00
|
|
|
|
|
650,00
|
|
650,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
650,00
|
|
|
|
|
650,00
|
|
650,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения по
подпрограмме 12 «Развитие информационной системы социальной защиты населения
РС(Я)»
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1. Повышение
эффективности системы оказания государственных и муниципальных услуг,
связанных с социальным обслуживанием населения.
|
|
Итого
|
650,00
|
|
|
|
|
650,00
|
|
650,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
650,00
|
|
|
|
|
650,00
|
|
650,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сопровождение
автоматизированной системы "Адресная социальная помощь PRO" (версия
5) (Windows-версия)
|
|
Итого
|
650,00
|
|
|
|
|
650,00
|
|
650,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
650,00
|
|
|
|
|
650,00
|
|
650,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|