Расширенный поиск

Постановление Правительства Ростовской области от 27.01.2016 № 26

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 27.01.2016 № 26

 

г. Ростов-на-Дону

 

 

О внесении изменений

в постановление Правительства

Ростовской области от 25.09.2013 № 588

 

 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485, Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т:

 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 588 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской области» изменения согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.

 

 

Губернатор

Ростовской области                                                                           В.Ю. Голубев

 

 

Постановление вносит

комитет по молодежной

политике Ростовской области

 

 

 

Приложение

к постановлению Правительства

Ростовской области

от 27.01.2016 № 26

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение № 1

к постановлению Правительства Ростовской

области от 25.09.2013 № 588 «Об утверждении государственной

программы Ростовской области «Молодежь Ростовской области»

 

1. Подраздел «Ресурсное обеспечение государственной программы» раздела «Паспорт государственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской области» изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение государственной программы

общий объем финансирования государственной программы составляет 589 374,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 86 654,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 75 956,6 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства

2014 года – 1 020,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 74 190,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 77 655,1 тыс. рублей;

в 2018 году – 91 979,3 тыс. рублей;

в 2019 году – 91 979,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 91 979,3 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 584 799,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 85 982,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 75 473,3 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства

2014 года – 1 020,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 73 745,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 77 191,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 91 142,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 91 142,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 91 142,5 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 4 575,2 тыс. рублей,
в том числе:

в 2014 году – 672,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 483,3 тыс. рублей;

в 2016 году – 445,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 463,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 836,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 836,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 836,8 тыс. рублей».

 

2. Раздел 4 изложить в редакции:

 

«Раздел 4. Информация по ресурсному

обеспечению государственной программы

 

Ресурсное обеспечение государственной программы осуществляется за счет средств областного бюджета в объемах, предусмотренных государственной программой и утвержденных областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования государственной программы с 2014 по 2020 год составляет 589 374,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 86 654,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 75 956,6 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 1 020,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 74 190,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 77 655,1 тыс. рублей;

в 2018 году – 91 979,3 тыс. рублей;

в 2019 году – 91 979,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 91 979,3 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 584 799,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 85 982,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 75 473,3 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 1 020,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 73 745,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 77 191,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 91 142,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 91 142,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 91 142,5 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 4 575,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 672,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 483,3 тыс. рублей;

в 2016 году – 445,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 463,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 836,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 836,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 836,8 тыс. рублей.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по государственной программе приведен в приложении № 4 к настоящей государственной программе.

Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы приведены в приложении № 5 к настоящей государственной программе. 

Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию государственной программы приведены в приложении № 6 к настоящей государственной программе.».

3. Раздел 6 изложить в редакции:

 

«Раздел 6. Методика оценки эффективности государственной программы

 

Методика оценки эффективности государственной программы представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации государственной программы и должна быть основана на оценке результативности государственной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Ростовской области.

Методика оценки эффективности государственной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета;

степени реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ (достижения ожидаемых результатов их реализации).

В рамках методики оценки эффективности государственной программы может предусматриваться установление пороговых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации государственной программы.

Методика оценки эффективности государственной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности государственной программы в течение реализации государственной программы не реже чем один раз в год.

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

 

I. Степень достижения целевых показателей государственной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:


Эп = ИДп/ИЦп ,


где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя государственной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации государственной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного государственной программой.

Если эффективность целевого показателя государственной программы составляет более 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 1.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:


Эп = (ИЦпИДп) + 1 ,


где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя государственной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного государственной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации государственной программы.

Если эффективность целевого показателя государственной программы составляет менее 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 0.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 1 принимается наступление события, за 0 – ненаступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы определяется по формуле:


      SUMM Эm

         i-1

Эо=-------------,

              n


где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя государственной программы;

iномер показателя государственной программы;

nколичество целевых показателей государственной программы.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:


СРом = Мв / М,


где СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования основного мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

основное мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ);

по иным основным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий государственной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий государственной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий государственной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

III. Бюджетная эффективность реализации государственной программы Ростовской области рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:


СРм = Мв / М,


где СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ);

по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям по следующей формуле:


ССуз = Зф / Зп,


где ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию государственной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в отчетном году.

3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов по следующей формуле:


Эис = СРм/ССуз,


где Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

СРм – степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение Эис  составляет 0,95 и выше;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации государственной программы в целом оценивается по формуле:


                                   УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2 .


Уровень реализации государственной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и выше.

Уровень реализации государственной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95.

Уровень реализации государственной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.».

4. В разделе 10:

4.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» подраздела 10.1 изложить в редакции:

 

«Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы

 

общий объем финансирования подпрограммы 121 777,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году – 19 410,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 19 835,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 19 715,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 20 938,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 20 938,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 20 938,7 тыс. рублей,

из них:

средства областного бюджета – 121 777,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году – 19 410,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 19 835,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 19 715,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 20 938,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 20 938,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 20 938,7 тыс. рублей».

 

4.2. Подраздел 10.5 изложить в редакции:

 

«10.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

 

Общий объем финансирования подпрограммы 121 777,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году – 19 410,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 19 835,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 19 715,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 20 938,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 20 938,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 20 938,7 тыс. рублей,

из них:

средства областного бюджета – 121 777,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году – 19 410,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 19 835,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 19 715,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 20 938,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 20 938,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 20 938,7 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Информация о расходах областного бюджета на реализацию подпрограммы государственной программы представляется согласно приложениям к настоящей государственной программе.».  

5. Приложения № 4 – 6 изложить в редакции:        

 

«Приложение № 4

к государственной программе

Ростовской области

«Молодежь Ростовской области»

 

 

Прогноз

сводных показателей государственных заданий на оказание

государственных услуг (выполнение работ) областными

государственными учреждениями по государственной программе


 Наименование

Значение
показателя объема работы

Расходы областного

бюджета на оказание государственной работы

 (тыс. рублей)

2014

год

2015 год

2016 год

2017

год

2014 год

2015 год

2016 год

2017

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития
талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи,
развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи

Доля молодежи, принимающей участие в мероприятиях (в процентах) / количество мероприятий

Подпрограмма 1

«Поддержка молодежных инициатив»

27 / 27

28 / 29

19 / 31

19 / 31

6 476,3

6 479,0

6 155,1

6 479,0

Основное мероприятие 1.1.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ РО «АРМИ»

27 / 27

28 / 29

19 / 31

19 / 31

6 476,3

6 479,0

6 155,1

6 479,0

Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности
в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

Доля молодежи, принимающей участие в мероприятиях (в процентах) / количество мероприятий

Подпрограмма 2

«Формирование патриотизма в молодежной среде»

28 / 6

28 / 9

10 / 9

10 / 9

7 840,2

5 621,0

5 340,0

5 621,0

Основное мероприятие 2.1.

Финансовое обеспечение выполнения государст­венного задания ГАУ РО «Ростовпатриот­центр»

28 / 6

28 / 9

10 / 9

10 / 9

7 840,2

5 621,0

5 340,0

5 621,0


 

 

Приложение № 5

к государственной программе

Ростовской области

 «Молодежь Ростовской области»

 

 

РАСХОДЫ

областного бюджета на реализацию государственной программы


Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы

Ответст-венный

испол-нитель, соиспол-нитель, участник

Код бюджетной классификации расходов

Объем расхо­дов, все­го

(тыс. рублей)

В том числе по годам реализации

государственной программы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная

программа Ростовской области «Молодежь Ростовской области»

всего

в том числе:

Х

Х

Х

Х

584 799,2

85 982,4

75 473,3

73 745,0

77 191,9

91 142,5

91 142,5

91 142,5

из них неиспол-нен­ные расходные обяза-тельства отчетного финансо-вого года

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 020,9

Х

Х

Х

Х

Х

комитет по молодеж-ной политике

Ростовской области

842

Х

Х

Х

584 799,2

85 982,4

75 473,3

73 745,0

77 191,9

91 142,5

91 142,5

91 142,5

Подпрограмма 1

«Поддержка молодежных инициатив»

всего

в том числе:

Х

Х

Х

Х

379 103,4

73 170,4

43 737,2

41 383,2

44 622,3

59 070,4

59 070,4

59 070,4

комитет по молодеж-ной политике

Ростовской области

842

Х

Х

Х

379 103,4

73 170,4

43 737,2

41 383,2

44 622,3

59 070,4

59 070,4

59 070,4

Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспе­чение выполнения государственного задания ГАУ РО «АРМИ»

комитет по молодеж-ной политике

Ростовской области

842

0707

0310059

620

45 970,2

6 476,3

6 479,0

 

 

6 155,1

6 479,0

6 793,6

6 793,6

6 793,6

842

0707

0310000590

620

Основное мероприятие 1.2. Награждение именными премиями Губернатора Ростовской области талантливых молодых ученых и инноваторов

комитет по молодеж-ной политике Ростовской области

842

0707

0311113

350

7 350,0

1 050,0

1 050,0

 

 

1 050,0

1 050,0

1 050,0

1 050,0

1 050,0

842

0707

0310011130

350

Основное мероприятие 1.3. Оплата услуг коорди­наторов по работе с молодежью

комитет по молодеж-ной политике Ростовской области

842

0707

0312130

240

7 756,8

7 756,8

Основное мероприятие 1.4. Обеспечение проведения мероприятий по форми­рованию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи

комитет по молодеж-ной политике Ростовской области

842

0707

0310059

620

49 353,8

7 347,5

6 316,4

 

6 397,4

6 500,0

7 597,5

7 597,5

7 597,5

842

0707

0310000590

620

Основное мероприятие 1.5. Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информирова­нию ее о потенциальных возможностях собственного развития

комитет по молодеж-ной политике Ростовской области

842

0707

0310059

620

105 284,1

14 657,7

15 105,4

 

14 623,3

14 110,5

15 657,7

15 657,7

15 657,7

842

0707

0310000590

620

Основное мероприятие 1.6.

Обеспечение проведения мероприятий по форми­рованию у молодежи «российской идентич­ности» и реализации мероприятий по профи­лактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодеж­ной среде

комитет по молодеж-ной политике Ростовской области

842

0707

0310059

620

37 217,6

6 046,4

3 519,6

 

3 319,6

5 482,8

6 296,6

6 296,6

6 296,6

842

0707

0310000590

620

Основное мероприятие 1.7. Предоставление государственной поддержки командам Ростовской области, принимающим участие в престижных лигах международного клуба веселых и находчивых ТТО «АМиК»

комитет по молодеж-ной политике

Ростовской области

842

0707

0316703

630

23 224,7

2 748,8

1 600,0

 

1 120,2

1 000,0

5 675,0

5 675,0

5 675,0

842

0707

0310067030

630

Основное мероприятие 1.8. Предоставление государственной поддержки молодежным и детским общественным объединениям, входящим в областной реестр молодежных и детских общественных объеди­нений, пользующихся государственной поддержкой в виде субсидии

комитет по молодеж-ной политике Ростовской области

842

0707

0316704

630

24 338,5

4 750,0

1 896,0

 

1 217,6

2 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

842

0707

0310067040

630

Основное мероприятие 1.9.

Предоставление студенческим отрядам Ростовской области субсидий на возмещение затрат на оплату проезда членов студенческих отрядов к месту работы и обратно, а также на дополнительное обучение членов студенческих отрядов по специаль­ностям, необходимым для работы в студенческом отряде

комитет по молодеж-ной политике Ростовской области

842

0707

0316705

630

10 425,0

1 425,0

1 500,0

 

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

842

0707

0310067050

630

Основное мероприятие 1.10. Софинансирование бюджетов муниципаль­ных образований (меж­бюджетных трансфертов) на организацию работы с молодежью

комитет по молодеж-ной политике Ростовской области

842

0707

0317312

520

55 983,7

8 712,9

6 270,8

 

6 000,0

6 500,0

9 500,0

9 500,0

9 500,0

842

0707

0310073120

520

Основное мероприятие 1.11.

Расходы областного бюджета на содержание и обеспечение деятельности комитета по молодежной политике Ростовской области

комитет по молодеж-ной политике Ростовской области

842

Х

Х

Х

12 199,0

12 199,0

842

0709

0310019

240

1 427,4

1 427,4

842

0709

0310019

120

128,0

128,0

842

0709

0310011

120

10 231,4

10 231,4

842

0113

0319999

850

10,2

10,2

842

0113

0319999

120

381,8

381,8

842

0113

0319999

240

20,2

20,2

Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде»

всего       

в том числе:

Х

Х

Х

Х

    83 918,3

12 812,0

12 325,3

12 526,4

12 854,4

11 133,4

11 133,4

11 133,4

комитет по молодеж-ной политике Ростовской области

842

Х

Х

Х

83 918,3

12 812,0

12 325,3

12 526,4

12 854,4

11 133,4

11 133,4

11 133,4

Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение выполнения государст­венного задания ГАУ РО «Ростовпатриот­центр»

комитет по молодеж­ной политике Ростовской области

842

0707

0320059

620

42 122,2

7 840,2

5 621,0

 

5 340,0

5 621,0

5 900,0

5 900,0

5 900,0

842

0707

0320000590

620

Основное мероприятие 2.2.

Обеспечение проведения мероприятий по содей­ствию патриотическому воспитанию молодых людей Ростовской области

комитет по молодеж-ной политике Ростовской области

 

842

0707

0320059

620

41 796,1

4 971,8

6 704,3

 

7 186,4

7 233,4

5 233,4

5 233,4

5 233,4

842

0707

0320000590

620

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»

всего       

в том числе:

Х

Х

Х

Х

121 777,5

19 410,8

19 835,4

19 715,2

20 938,7

20 938,7

20 938,7

комитет по молодеж-ной политике Ростовской области

842

Х

Х

Х

121 777,5

19 410,8

19 835,4

19 715,2

20 938,7

20 938,7

20 938,7

Основное мероприятие 3.1.

Расходы област­ного бюджета на содержание и обеспечение де­ятель-ности ко­митета по молодежной политике Ростовской области

комитет по молодеж-ной политике

Ростовской области

842

Х

Х

Х

76 287,0

12 417,4

12 842,0

12 721,8

12 768,6

12 768,6

12 768,6

842

0709

0330019

240

8 691,1

1 464,7

 

1 362,7

1 465,1

1 466,2

1 466,2

1 466,2

842

0709

0330000190

240

842

0709

0330019

120

768,0

128,0

 

128,0

128,0

128,0

128,0

128,0

842

0709

0330000190

120

842

0709

0330011

120

66 061,0

10 743,4

 

11 267,8

11 047,4

11 000,8

11 000,8

11 000,8

842

0709

0330000110

120

842

0113

0339999

850

86,1

11,1

 

3,3

11,1

20,2

20,2

20,2

842

0113

0330099990

850

842

0113

0339999

120

559,6

50,0

 

60,0

50,0

133,2

133,2

133,2

842

0113

0330099990

120

842

0113

0332101

240

121,2

20,2

 

20,2

20,2

20,2

20,2

20,2

842

0113

0330021010

240

Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по коор­динации работы с моло­дежью на территории муниципальных образо­ваний, учебных заведе­ний, молодежных общест­венных объединений Ростовской области

комитет по молодеж-ной политике Ростовской области

842

0707

0332130

240

45 490,5

6 993,4

 

6 993,4

6 993,4

8 170,1

8 170,1

8 170,1

842

0707

0330021300

240


Информация по документу
Читайте также