Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 30.09.2016 № 1148
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
|
30.09.2016
|
г. Тамбов
|
№ 1148
|
О внесении изменений в государственную программу
Тамбовской области «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы
|
Администрация области
постановляет:
1. Внести в государственную
программу Тамбовской области «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы,
утвержденную постановлением администрации области от
13.08.2014 № 894 (в редакции от 17.05.2016), (далее – государственная
программа) следующие изменения:
1.1. по всему тексту
государственной программы слова «управление социального развития области»
заменить словами «управление социальной защиты и семейной политики области»,
слова «управление инвестиций области» заменить словами «управление
строительства и инвестиций области» в соответствующем падеже;
1.2. в паспорте государственной программы позицию «Объемы и
источники финансирования государственной программы» изложить в следующей
редакции:
|
Объемы
и источники финансирования государственной программы
|
Общие затраты на реализацию государственной
программы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 42699974,4
тыс. рублей:
2014 год – 6270373,4 тыс. рублей;
2015 год – 6818833,5 тыс. рублей;
2016 год – 7283820,9 тыс. рублей;
2017 год – 6683234,5 тыс. рублей;
2018 год – 5183765,6 тыс. рублей;
2019 год – 5216558,8 тыс. рублей;
2020 год – 5243387,7 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет – 7527450,9 тыс. рублей;
2014 год – 1851789,6 тыс. рублей;
2015 год – 1873002,4 тыс. рублей;
2016 год – 2065583,0 тыс. рублей;
2018 год – нет;
2019 год – нет;
2020 год – нет;
бюджет Тамбовской области – 33680434,4 тыс. рублей:
2014 год – 4220286,2 тыс. рублей (в том числе
объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной
программы, – 60000,0 тыс. рублей);
2015 год – 4758168,3 тыс. рублей (в том числе
объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной
программы, – 241983,8 тыс. рублей);
2016 год – 4956051,6 тыс. рублей (в том числе
объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной
программы, – 113084,6 тыс. рублей);
2017 год – 4736505,5 тыс. рублей;
2018 год – 4970642,5 тыс. рублей;
2019 год – 5003285,7 тыс. рублей;
2020 год – 5035494,6 тыс. рублей;
бюджеты муниципальных образований – 237280,0 тыс. рублей:
2014 год – 32480,0 тыс. рублей;
2015 год – 42400,0 тыс. рублей;
2016 год – 32480,0 тыс. рублей;
2017 год – 32480,0 тыс. рублей;
2018 год – 32480,0 тыс. рублей;
2019 год – 32480,0 тыс. рублей;
2020 год – 32480,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 1254809,1 тыс. рублей;
2014 год – 165817,6 тыс. рублей;
2015 год – 145262,8 тыс. рублей;
2016 год – 229706,3 тыс. рублей;
2017 год – 177173,1 тыс. рублей;
2018 год – 180643,1 тыс. рублей;
2019 год – 180793,1 тыс. рублей;
2020 год – 175413,1 тыс. рублей
|
1.3. раздел 6 «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной
программы» изложить в следующей редакции:
«6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации государственной программы»
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы осуществляется за счет средств
федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и
внебюджетных источников.
Распределение ассигнований
на реализацию государственной программы утверждается законом Тамбовской
области о бюджете Тамбовской области на очередной финансовый год и на
плановый период.
Объем финансирования
государственной программы за счет всех источников финансирования составит
42699974,4 тыс. рублей, из них – 7527450,9 тыс. рублей (17,6 процента) – средства
федерального бюджета.
Объем финансирования за
счет средств бюджета Тамбовской области составит 33680434,4 тыс. рублей (78,9
процента), из них объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной
адресной инвестиционной программы, составят 415418,4 тыс. рублей.
Предусмотрено также
финансирование государственной программы за счет бюджетов муниципальных
образований – 237280,0 тыс. рублей (0,6 процента) и из внебюджетных
источников – 1254809,1 тыс. рублей (2,9 процента).
Внебюджетными источниками
являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными
учреждениями социального обслуживания населения от оказания платных услуг
(плата за стационарное социальное обслуживание и социальное обслуживание
граждан пожилого возраста и инвалидов на дому), а также средства, поступившие
от родителей за полученные путевки в организации отдыха и оздоровления детей,
средства негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, прочие
безвозмездные поступления.
Более подробная информация
по ресурсному обеспечению реализации мероприятий государственной программы и
прогнозной оценке на период до 2020 года за счет средств федерального
бюджета, бюджета Тамбовской области и местных бюджетов, а также внебюджетных
источников с указанием главных распорядителей бюджетных средств представлена
в приложениях № 2, № 2а и № 3.»;
1.4. приложения № 1,
2а, 3, 4 к государственной программе изложить в редакции согласно приложениям
№ 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению;
1.5. в приложении № 5
к государственной программе:
в паспорте подпрограммы «Развитие мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан» позицию «Объемы и источники
финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
|
Объемы
и источники финансирования Подпрограммы
|
Общие затраты на реализацию подпрограммы в
2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 21828739,2 тыс. рублей:
2014 год – 3302074,5 тыс. рублей;
2015 год – 3507944,7 тыс. рублей;
2016 год – 3803222,5 тыс. рублей;
2017 год – 3813227,1 тыс. рублей;
2018 год – 2454626,1 тыс. рублей;
2019 год – 2467599,8 тыс. рублей;
2020 год – 2480044,5 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет – 4882899,1 тыс. рублей:
2014 год – 1175321,8 тыс. рублей;
2015 год – 1168105,0 тыс. рублей;
2016 год – 1269047,0 тыс. рублей;
2017 год – 1270425,3 тыс. рублей;
2018 год – нет;
2019 год – нет;
2020 год – нет;
бюджет Тамбовской области – 16945840,1 тыс. рублей:
2014 год – 2126752,7 тыс. рублей;
2015 год – 2339839,7 тыс. рублей;
2016 год – 2534175,5 тыс. рублей;
2017 год – 2542801,8 тыс. рублей;
2018 год – 2454626,1 тыс. рублей;
2019 год – 2467599,8 тыс. рублей;
2020 год – 2480044,5 тыс. рублей
|
раздел 5 «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«5.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы
Финансирование
Подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета и средств
бюджета Тамбовской области.
Объем финансирования
Подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет 4882899,1 тыс. рублей
(22,4%), за счет средств бюджета Тамбовской области – 16945840,1 тыс. рублей
(77,6%).
Объемы финансирования
Подпрограммы за счет средств бюджета Тамбовской области носят прогнозный
характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета Тамбовской
области на очередной финансовый год и на плановый период.
Более подробная информация
по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы представлена в
приложениях № 2, № 2а и № 3 к государственной программе.»;
1.6. в приложении № 6
к государственной программе:
в паспорте подпрограммы
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения» (далее – Подпрограмма):
позицию «Целевые
индикаторы и показатели Подпрограммы» дополнить абзацем шестым следующего
содержания: «доля средств бюджета, выделяемых социально ориентированным
некоммерческим организациям на оказание социальных услуг населению, в общем
объеме средств бюджета, предусмотренных на социальное обслуживание населения
(2020 – 10%)»;
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
|
Объемы
и источники финансирования Подпрограммы
|
Общие затраты на реализацию подпрограммы в
2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 9260567,6 тыс. рублей:
2014 год – 1239952,3 тыс. рублей;
2015 год – 1356805,6 тыс. рублей;
2016 год – 1327039,8 тыс. рублей;
2017 год – 1124386,9 тыс. рублей;
2018 год – 1405821,0 тыс. рублей;
2019 год – 1405971,0 тыс. рублей;
2020 год – 1400591,0 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет – 255611,5 тыс. рублей:
2014 год – 66717,2 тыс. рублей;
2015 год – 86463,0 тыс. рублей;
2016 год – 102431,3 тыс. рублей;
2017 год – нет;
2018 год – нет;
2019 год – нет;
2020 год – нет;
бюджет Тамбовской области – 7778577,3 тыс. рублей:
2014 год – 1012247,8 тыс. рублей (в том числе
объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной
инвестиционной программы, – 60000,0 тыс. рублей);
2015 год – 1128899,8 тыс. рублей (в т. ч. объемы
финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной
программы – 241983,8 тыс. рублей);
2016 год – 998612,2 тыс. рублей (в том числе
объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной
программы, – 113084,6 тыс. рублей);
2017 год – 950923,8 тыс. рублей;
2018 год – 1229297,9 тыс. рублей;
2019 год – 1229297,9 тыс. рублей;
2020 год – 1229297,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 1226378,8 тыс. рублей:
2014 год – 160987,3 тыс. рублей;
2015 год – 141442,8 тыс. рублей;
2016 год – 225996,3 тыс. рублей;
2017 год – 173463,1 тыс. рублей;
2018 год – 176523,1 тыс. рублей;
2019 год – 176673,1 тыс. рублей;
2020 год – 171293,1 тыс. рублей
|
в разделе 3 «Целевые
индикаторы Подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты
Подпрограммы»:
после абзаца седьмого
дополнить абзацем следующего содержания:
«доля средств бюджета,
выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание
социальных услуг населению, в общем объеме средств бюджета, предусмотренных
на социальное обслуживание населения»;
после абзаца одиннадцатого
дополнить абзацем следующего содержания:
«Индикатор «доля средств
бюджета, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на
оказание социальных услуг населению, в общем объеме средств бюджета,
предусмотренных на социальное обслуживание населения» характеризует
обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к
получению государственной поддержки в сфере социального обслуживания
населения»;
в разделе 4 «Обобщенная
характеристика основных мероприятий Подпрограммы» абзац четвертый изложить в
следующей редакции:
«привлечение в сферу
социального обслуживания населения социально ориентированных некоммерческих
организаций, благотворителей и добровольцев. В рамках данного мероприятия
предусматривается предоставление субсидий из бюджета Тамбовской области
некоммерческим организациям в соответствии с порядком, установленным
постановлением администрации области»;
раздел 5 «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«5. Обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Финансирование
Подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Тамбовской области,
федерального бюджета и внебюджетных средств.
Объем финансирования
Подпрограммы за счет средств бюджета Тамбовской области составит 7778577,3
тыс. рублей (84,1%). Из федерального бюджета будет направлено на реализацию
Подпрограммы 255611,5 тыс. рублей (2,8%).
Предусмотрено
финансирование Подпрограммы из внебюджетных источников в объеме 1226378,8
тыс. рублей (13,1%). Внебюджетными источниками являются средства, полученные
областными государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания
населения от оказания платных услуг (плата за стационарное социальное
обслуживание и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов
на дому).
Более подробная информация
по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы представлена в
приложениях № 2, № 2а и № 3 к государственной программе.»;
1.7. в приложении № 7
к государственной программе:
в паспорте подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи
и детей» позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
|
Объемы
и источники финансирования Подпрограммы
|
Общие затраты на реализацию подпрограммы в
2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 11325253,1 тыс. рублей:
2014 год – 1728346,6 тыс. рублей;
2015 год – 1898668,4 тыс. рублей;
2016 год – 2111399,3 тыс. рублей;
2017 год – 1698660,4 тыс. рублей;
2018 год – 1276358,4 тыс. рублей;
2019 год – 1296027,9 тыс. рублей;
2020 год – 1315792,1 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет – 2388940,3 тыс. рублей:
2014 год – 609750,6 тыс. рублей;
2015 год – 618434,4 тыс. рублей;
2016 год – 694104,7 тыс. рублей;
2017 год – 466650,6 тыс. рублей;
2018 год – нет;
2019 год – нет;
2020 год – нет;
бюджет Тамбовской области – 8670602,5 тыс. рублей:
2014 год – 1081285,7 тыс. рублей;
2015 год – 1234014,0 тыс. рублей;
2016 год – 1381104,6 тыс. рублей;
2017 год – 1195819,8 тыс. рублей;
2018 год – 1239758,4 тыс. рублей;
2019 год – 1259427,9 тыс. рублей;
2020 год – 1279192,1 тыс. рублей;
бюджеты муниципальных образований – 237280,0 тыс. рублей:
2014 год – 32480,0 тыс. рублей;
2015 год – 42400,0 тыс. рублей;
2016 год – 32480,0 тыс. рублей;
2017 год – 32480,0 тыс. рублей;
2018 год – 32480,0 тыс. рублей;
2019 год – 32480,0 тыс. рублей;
2020 год – 32480,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 28430,3 тыс. рублей:
2014 год – 4830,3 тыс. рублей;
2015 год – 3820,0 тыс. рублей;
2016 год – 3710,0 тыс. рублей;
2017 год – 3710,0 тыс. рублей;
2018 год – 4120,0 тыс. рублей;
2019 год – 4120,0 тыс. рублей;
2020 год – 4120,0 тыс. рублей
|
раздел 5 «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Подпрограммы
Финансирование
Подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета, бюджета
Тамбовской области, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных
источников.
Объем финансирования
Подпрограммы за счет средств федерального бюджета составит 2388940,3 тыс. рублей
(21,1%).
Из бюджета Тамбовской области
на реализацию Подпрограммы будет направлено 8670602,5 тыс. рублей (76,5%).
Предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской
области на софинансирование расходов по организации отдыха детей в
каникулярное время, которые предоставляются в соответствии с методикой
распределения субсидии из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных
районов и городских округов Тамбовской области на организацию отдыха детей в
каникулярное время (приложение к Подпрограмме).
На реализацию Подпрограммы
из бюджетов муниципальных образований планируется направить 237280,0 тыс. рублей
(2,1%), из внебюджетных источников – 28430,3 тыс. рублей (0,3%).
Более подробная информация
по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы представлена в
приложениях № 2, № 2а и № 3 к государственной программе.».
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого
издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
|
И. о. главы администрации
|
области
|
О.О.Иванов
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
|
|
к постановлению администрации области
|
|
от 30.09.2016 № 1148
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной
программе Тамбовской
области «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы
|
Перечень
показателей (индикаторов)
государственной программы Тамбовской области «Социальная поддержка граждан» на
2014-2020 годы, подпрограмм Программы и их значений
|
Показатель
(индикатор) программы, подпрограмм
|
Ед. измерения
|
2012 год (базо-вый)
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
1. Доля населения с денежными
доходами ниже региональной величины
прожиточного минимума в общей численности населения области
|
%
|
9,4
|
8,2
|
10,5
|
12,9
|
12,8
|
12,6
|
12,5
|
12,4
|
12,3
|
2. Доля граждан, получивших
социальные услуги в областных государственных учреждениях социального
обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением
социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения
|
%
|
98,6
|
98,7
|
98,2
|
96,8
|
98,1
|
99,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
3. Суммарный коэффициент
рождаемости
|
число дето-рождений на 1 женщину
|
1,416
|
1,423
|
1,464
|
1,547
|
1,629
|
1,671
|
1,753
|
1,753
|
1,753
|
4. Отношение среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы работников государственных
учреждений социальной защиты населения к среднемесячной номинальной
начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона
|
%
|
58,5
|
59,5
|
60,4
|
65,0
|
68,0
|
72,0
|
76,5
|
90,0
|
100,0
|
5. Создание и модернизация
высокопроизводительных рабочих мест
|
единиц
|
-
|
-
|
108
|
121
|
139
|
160
|
192
|
256
|
307
|
6. Доля малоимущих граждан,
получивших государственную социальную помощь на основании социального
контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную
социальную помощь
|
%
|
1,57
|
1,70
|
3,2
|
14,4
|
5,0
|
6,5
|
8,0
|
9,0
|
10,0
|
7. Доля граждан, преодолевших
трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной
социальной помощи на основании социального контракта
|
%
|
10,3
|
10,3
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
65,0
|
75,0
|
89,0
|
8. Доля получателей социальных
услуг от общего числа жителей Тамбовской области
|
%
|
8,9
|
9,5
|
9,5
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
11,0
|
12,0
|
9. Удельный вес зданий областных
государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места
жительства и занятий, требующих капитального ремонта, от общего количества
зданий областных государственных стационарных учреждений социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц
без определенного места жительства и занятий
|
%
|
45,3
|
35,3
|
23,5
|
15,4
|
11,8
|
8,9
|
7,2
|
6,2
|
5,0
|
10. Удельный вес зданий
областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без
определенного места жительства и занятий, требующих ремонта, зданий,
находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий
областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без
определенного места жительства и занятий
|
%
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
11. Соотношение средней
заработной платы социальных работников и средней заработной платы в
Тамбовской области
|
%
|
46,0
|
52,7
|
58,9
|
59,4
|
79,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
12. Удельный вес граждан
пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в
негосударственных и в немуниципальных учреждениях социального обслуживания, в
общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей),
получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм
собственности
|
%
|
0,3
|
0,3
|
0,9
|
1,5
|
2,0
|
4,0
|
5,0
|
7,0
|
10,0
|
13. Удельный вес
негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего
количества учреждений всех форм собственности по социальному обслуживанию
|
%
|
4,6
|
4,6
|
6,8
|
8,9
|
10,9
|
12,8
|
14,6
|
14,6
|
14,7
|
14. Доля средств бюджета,
выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание
социальных услуг населению, в общем объеме средств бюджета, предусмотренных
на социальное обслуживание населения
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
3
|
5
|
8
|
10
|
15. Удельный вес
детей-инвалидов, получивших социальные услуги в областных государственных
учреждениях социального обслуживания для детей-инвалидов, в общей численности
детей-инвалидов, обратившихся за получением социальных услуг в данные
учреждения
|
%
|
98,9
|
98,9
|
98,9
|
99,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
16. Удельный вес безнадзорных и
беспризорных несовершеннолетних детей, помещенных в специализированные
учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в
общей численности детского населения Тамбовской области
|
%
|
0,07
|
0,06
|
0,05
|
0,04
|
0,04
|
0,035
|
0,035
|
0,031
|
0,031
|
17. Удельный вес детей
школьного возраста, получивших отдых и оздоровление в организациях отдыха
детей и их оздоровления, от общей численности детей школьного возраста,
подлежащих оздоровлению
|
%
|
64,0
|
68,8
|
68,8
|
68,9
|
68,9
|
68,9
|
69,0
|
69,0
|
69,0
|
18. Количество многодетных
семей, которым предоставлен областной материнский (семейный) капитал на
улучшение жилищных условий (за год)
|
ед.
|
65
|
443
|
460
|
795
|
670
|
490
|
490
|
500
|
500
|
19. Количество многодетных
семей, которым предоставлено субсидирование процентной ставки по кредиту,
полученному в банке на строительство жилья (за год)
|
ед.
|
8
|
10
|
10
|
26
|
13
|
13
|
10
|
10
|
10
|
20. Доля многодетных семей,
получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в
общем числе многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях
|
%
|
10,7
|
13,9
|
13,9
|
13,9
|
13,9
|
14,0
|
14,0
|
14,0
|
14,0
|
21. Численность граждан,
получивших выплату на третьего и последующего ребенка, рожденного в семье,
имеющей среднедушевой доход ниже сложившегося среднедушевого дохода населения
Тамбовской области (за год)
|
человек
|
-
|
1241
|
2375
|
3925
|
3965
|
4395
|
4423
|
4550
|
4769
|
22. Численность граждан,
состоящих в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
подлежащих обеспечению жилыми помещениями (на начало отчетного года)
|
человек
|
1722
|
1699
|
1706
|
1766
|
2022
|
1765
|
1700
|
1675
|
1456
|
23. Численность детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми
помещениями специализированного жилого фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году
|
человек
|
124
|
210
|
204
|
212
|
257
|
226
|
219
|
219
|
200
|
24. Доля лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми
помещениями за отчетный год, в общей численности состоящих на начало года в
списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями
|
%
|
7,2
|
12,4
|
12,0
|
12,0
|
12,7
|
12,8
|
12,9
|
13,0
|
13,7
|
25. Отношение численности
третьих и последующих детей (родных, усыновленных), родившихся в отчетном
финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году,
предшествующему отчетному году, в субъектах Российской Федерации, в которых
осуществляется ежемесячная денежная выплата, установленная Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012
г. № 606 «О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации»
|
%
|
-
|
1,05
|
1,14
|
1,02
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
26. Удельный вес учреждений
социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, от общего
количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности
|
%
|
-
|
-
|
-
|
9,75
|
11,90
|
13,95
|
13,95
|
13,95
|
13,95
|
Зам. главы администрации
|
|
области
|
С.А.Чеботарев
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
|
|
к постановлению администрации области
|
|
от 30.09.2016 № 1148
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2а
к государственной
программе Тамбовской
области «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы
|
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Тамбовской
области «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы (с 2016 по 2020 годы)
|
Читайте также
|