Расширенный поиск
Решение Думы г. Магадана от 28.06.1996 № 21-дИзменено решением городской Думы от 30.08.96 № 27-Д (изменения в текст внесены в конце отдельным разделом) Магаданская городская Дума Р Е Ш Е Н И Е от 28.06.96 № 21-Д г. Магадан Об утверждении бюджета города Магадана на 1996 год Заслушав и обсудив доклад городской администрации о проекте бюджета города Магадана на 1996 год, Магаданская городская Дума РЕШИЛА: 1. Утвердить консолидированный бюджет города Магадана на 1996 год по доходам в сумме 588106 млн. рублей и расходам в сумме 797482 млн. рубл. с превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 209376 млн. рубл. согласно приложению № 1. Согласиться с предельным размером дефицита бюджета города Магадана в сумме 209376 млн. рубл. или 26,2 процентов к расходам бюджета города Магадана на 1996 год. 2. Утвердить городской бюджет на 1996 год по доходам в сумме 584131 млн. рубл. и расходам в сумме 793507 млн. рубл. с превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 209376 млн. рубл., согласно приложению № 2 и оборотную кассовую наличность по городскому бюджету на 1.01.1997 г. в сумме 200 млн. рублей. 3. Установить с последующим утверждением администрациями поселков Сокол и Уптар: - бюджет поселка Сокол по расходам в сумме 11179 млн. руб., исходя из объемов собственных доходов в сумме 2460 млн. рубл. и трансферта в сумме 8719 млн. рубл. (приложение N 3); - бюджет поселка Уптар по расходам в сумме 4538 млн. рубл., исходя из объемов собственных доходов в сумме 1515 млн. рубл. и трансферта в сумме 3023 млн. рубл. (приложение N 3). 4. Установить фонд финансовой поддержки поселковых бюджетов на 1996 год в сумме 11742 млн. рубл., в том числе: пос. Сокол - 8719 млн. руб., пос. Уптар - 3023 млн. руб. 5. Установить, что доходы городского бюджета на 1996 год формируются за счет: - отчислений налога на прибыль; - 90 процентов сумм подоходного налога с физических лиц; - 50 процентов от доходов налога на имущество; - 50 процентов доходов от земельного налога; - 50 процентов доходов от акцизов на спирт, водку и ликеро-водочные изделия; - 100 процентов от суммы доходов от акцизов на остальные товары, за исключением акцизов на легковые автомобили; - 100 процентов доходов от транспортного налога; - государственной пошлины; - доходов от приватизации; - 100 процентов доходов от поступлений местных налогов и сборов, установленных городской Думой. 6. Установить, что в бюджеты поселков Сокол и Уптар в 1996 году зачисляются поступления от следующих налогов: - 90 процентов сумм подоходного налога с физических лиц; - государственная пошлина; - 100 процентов прочих местных налогов и сборов; - 100 процентов сбора на нужды образовательных учреждений. 7. Установить, что нормативы затрат на содержание объектов социально-культурной сферы и жилищного фонда для исключения этих затрат из налогооблагаемой базы прибыли предприятий, содержащих на своем балансе эти объекты или участвующие в их содержании, утверждаются Администрацией города Магадана. 8. Предоставить право администрации города Магадана в лице финансового отдела утверждать сметы затрат на содержание объектов социально-культурной сферы, по которым не установлены нормативы затрат. 9. В соответствии с Законом РФ "О федеральном бюджете на 1996 год" финансовому отделу производить перечисления для финансирования целевых бюджетных Фондов Государственной налоговой службы РФ и Департамента налоговой полиции РФ, в объеме 0,9 процента от суммы фактических поступлений налогов и других обязательных платежей в городской бюджет. 10. Финансовому отделу производить перечисления в Государственный фонд борьбы с преступностью за счет источников, определенных ст. 53 Федерального Закона "О федеральном бюджете на 1995 год". 11. Установить, что дополнительные доходы городского бюджета на 1996 год, получаемые сверх сумм, установленных данным решением, направляются в первую очередь на финансирование: - заработной платы работников бюджетных учреждений; - расходов на питание; - приобретение медикаментов. 12. Утвердить следующий перечень защищенных расходов городского бюджета на 1996 год, подлежащих финансированию в полном объеме: - заработная плата с учетом подоходного налога, взносов на социальное страхование, медицинское страхование в Государственный Фонд занятости; - компенсационные выплаты и пособия на детей; - расходы на питание; - расходы на приобретение медикаментов и перевязочных материалов. 13. Учитывая, что расходы утверждаемого бюджета не отражают реального роста заработной платы, цен и тарифов в течение 1996 года, разрешить Администрации города Магадана: 13. 1. В случае корректировки Администрацией Магаданской области бюджетных показателей вносить изменения в показатели бюджета города Магадана; 13. 2. Установить, что решения об увеличении ассигнований отдельным получателям бюджетных средств принимаются при уточнении показателей городского бюджета на 1996 год и при наличии источников финансирования, не приводящих к увеличению бюджетного дефицита. 14. Утвердить предельные ассигнования на содержание органов местного самоуправления в сумме 8183 млн. руб. (приложение № 4). 15. Утвердить распределение капитальных вложений в разрезе отраслей (приложение № 5). 16. Утвердить распределение ассигнований на содержание жилищно-коммунального хозяйства (приложение № 6). 17. Поручить постоянной комиссии городской Думы по вопросам социально-экономического развития города Магадана и бюджету (председатель комиссии депутат В.В. Вишняков) обратиться в Магаданскую областную Думу по вопросу погашения кредиторской задолженности города Магадана за 1995 год. 18. Учитывая, что городские программы приватизации объектов муниципальной собственности в основном выполнены, предложить Главе администрации города Магадана рассмотреть вопрос о передаче полномочий Фонда имущества города Магадана комитету по управлению муниципальным имуществом городской администрации с соответствующим сокращением штатной численности работающих. Глава самоуправления города Магадана Н.Б. Карпенко Приложение № 1 к решению Магаданской городской Думы от 28.06.96 г. № 21-Д КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ г. Магадана на 1996 год Код по кл Наименование показателей Доведено контрольн Бюджет 1996 Отклонения ас сифика ыми цифрами област года (+,-) ции и (справочно) ДОХОДЫ 10000 Налоговые доходы 10101 Налог на прибыль 118467 118467 - 10102 Подоходный налог с физич. лиц 97500 97500 - 10200 Налоги, взимаемые в зависимос 7080 13080 + 6000 ти от фонда оплаты труда 10303 Акцизы 12000 12000 - 10307 103 Прочие налоги на товары и усл 3400 3400 - 10 уги 10400 Налоги на имущество 17900 17900 - 10500 Платежи за использование прир 5710 5710 - одных ресурсов 10700 Прочие налоги, сборы и пошлин 24270 24270 - ы 20000 Неналоговые доходы 20100 Доходы от государственной соб 2000 2000 - ственности 20200 Доходы от принадлежащего госу 500 500 - дарству имущества 20600 Административные платежи 700 700 - 20700 Штрафные санкции 600 600 - 21000 Прочие неналоговые доходы 1200 1200 - ИТОГО ДОХОДОВ 291327 297327 + 6000 30204 Трансферт 290261 290261 - Дефицит 177813 209376 + 31563 Остатки бюджетных средств 518 518 - ВСЕГО ДОХОДОВ 759919 797482 + 37563 II. РАСХОДЫ 0100 Государственное управление 8183 8183 - 0400 Правоохранительная деятельнос 7300 8139 + 839 ть и обеспечение безопасности : 0401 в т.ч.: - милиция общественно 7300 7300 - й безопасности 0401 - медвытрезвитель г. Магадана - 772 + 772 0401 - медвытрезвитель п. Сокол - 67 + 67 0600 Промышленность, энергетика, 3600 5831 + 2231 строительство 0601 в т.ч.: - топливная промышлен 3600 3600 - ность 0608 - бытовое обслуживание населе - 1484 + 1484 ния 0608 - Магаданский мехлесхоз - 747 + 747 0700 Сельское хозяйство и рыболовс 13812 13812 - тво 0701 в т.ч.: - горветслужба 952 952 - 0701 - дотация на животноводческую 7160 7160 - 0701 - помощь фермерским хозяйства - 500 + 500 м 0702 - расходы за счет земельного 5700 5200 - 500 налога 0800 Охрана окружающей среды и при - 30 + 30 родных ресурсов 0900 Транспорт, дорожное хозяйство 35000 35000 - , связь и информатика 1000 Развитие рыночной инфраструкт 500 500 - уры 1100 Жилищно-коммунальное хозяйств 392760 422611 + 29851 о 1101 в т.ч.: - госкапвложения - вы 2696 6650 27197 12000 + 24501 + платы компенсаций за сданное 5350 в муниципальную собственность 1300 Образование- ВСЕГО в т.ч.: - 158305 3120 + 120 + 120 госкапвложения - учреждения 145627 3587 образования - убытки по содер 3370 2601 жанию школьн. Столовых - оздо ровительные мероприятия - спо ртшколы горспорткомитета 1300 Культура 3863 1300 Детсады совхозов 574 ИТОГО: 1300 162622 162742 + 120 1400 Культура и искусство 16476 16476 - 1401 в т.ч.:- учреждения отдела ку 15631 15631 - 1402 - кинофикация 845 845 - 1500 Средства массовой информации 992 992 - 1600 Здравоохранение и физическая 77238 77634 + 396 культура 1601 в т.ч.: -госкапвложения 396 + 396 1601 - здравоохранение 76744 76244 - 1601 - средства бюджета, передавае 500 - мые в фонды обязательного мед ицинского страхования 1603 - физическая культура и спорт 494 494 - 1700 Социальная политика 41036 41036 - 1702 в т.ч. :- социальное обеспече 5595 5595 - ние 1702 - компенсационные выплаты дет 24000 24000 - ям 1702 - фонд социальной поддержки 11441 11241 - 200 населения 1703 - молодежная политика - 200 + 200 3000 Прочие расходы 400 4496 +4096 3006 в т.ч. :- горвоенкомат 400 400 - 3006 - переоценка жилфонда городск - 350 + 350 им агентством недвижимости 3006 - оплата народным заседателям - 80 + 80 3006 - оплата за проживание в обще - 100 + 100 житиях работников бюджетных учреждений, а также за посеще ние их детьми детских дошколь ных учреждений, ведомств 3006 - фонд покрытия убытков от ст - 500 + 500 руктурной перестройки городск ого хозяйства 3006 - возмещение убытков ГТС в аб - 16 + 16 онплате некоторым категориям граждан 3006 - оценка технического состоян - 20 + 20 ия жилых зданий г. Магадана (паспортизация) с учетом их сейсмостойкости 3006 - реконструкция городской тел - 1000 + 1000 ефонно- телеграфной станции за счет возврата кредита, выд анного администрац. Г. Магада на 3006 - телефонизация гостиницы - 200 + 200 3006 - ритуальные услуги, выполняе - 330 + 330 мые областным бюро судебно- медицинской экспертизы 3006 Прочие непредвиденные расходы - 1500 + 1500 ВСЕГО расходов 759919 797482 + 37563 Глава местного самоуправления Н.Б. Карпенко Приложение № 2 к решению Магаданской городской Думы от 28.06.96г. № 21- Д ГОРОДСКОЙ БЮЖЕТ на 1996 г. млн. руб. по классиф Наименование показателей Бюджет 1996 го икации да 1. ДОХОДЫ 10000 Налоговые доходы 10101 Налог на прибыль 118467 10102 Подоходный налог с физических лиц 93700 10200 Налоги, взимаемые от фонда оплаты труда 13080 10303 Акцизы 12000 10307 - 10310 Прочие налоги на товары и услуги 3400 10400 Налог на имущество 17900 10500 Платежи за использование природных ресурсов 5710 10700 Прочие налоги, сборы, пошлины 24095 20000 Неналоговые доходы 20100 Доходы от государственной собственности 2000 20200 Доходы от принадлежащего государству имущества 500 20600 Административные платежи 700 20700 Штрафные санкции 600 21000 Прочие неналоговые доходы 1200 ИТОГО доходов 292252 30204 Трансферт 290261 Дефицит 209376 Остатки бюджетных средств 518 ВСЕГО доходов 793507 II. РАСХОДЫ 0100 Государственное управление 7525 0400 Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасн 8139 ости 0401 в т.ч. -милиция общественной безопасности - медвытрезв 7300 772 67 итель г. Магадан - медвытрезвитель п. Сокол 0600 Промышленность, энергетика и строительство 5831 0601 в т.ч. :- топливная промышленность 3600 0608 - бытовое обслуживание населения 1484 0608 - Магаданских мехлесхоз 747 0700 Сельское хозяйство и рыболовство: в т.ч.:- горветслужб 13742 882 а 0701 - дотация на животноводческую продукцию 7160 0701 - помощь Фермерским хозяйствам 500 0702 - расходы за счет земельного налога 5200 0800 Охрана окружающей среды и природных ресурсов 30 0900 Транспорт, дорожное хозяйство, связь, информатика 35000 1000 Развитие рыночной инфраструктуры 500 1100 Жилищно-коммунальное хозяйство 422411 1101 в т.ч.:- госкапвложения 27197 1101 - выплаты компенсаций за сданное в муниципальную собст 12000 венность жилье 1300 Образование -всего в т.ч.: - госкапвложения - учрежден 145127 3120 13 ия образования - убытки по содержанию школьных столовы 2449 3587 3370 х - оздоровительные мероприятия - спортшколы горспортк омитета 1300 Культура 3038 1300 Детсады совхозов 574 ИТОГО по 1300 148739 1400 Культура и искусство в т.ч. :- учреждения культуры 15720 14875 1402 - кинофикация 845 1500 Средства массовой информации 992 1600 Здравоохранение и физическая культура в т.ч.: - госкап 77634 396 вложения 1601 - здравоохранение 76244 1601 - средства бюджета, передаваемые в фонды обязательного 500 1603 - физическая культура и спорт 494 1700 Социальная политика 41036 1702 - в т.ч. :- социальное обеспечение 5595 1702 - компенсационные выплаты детям 24000 1702 - фонд социальной поддержки населения 11241 1703 - молодежная политика 200 3003 Фонд поддержки бюджетов поселков Сокол, Уптар 11742 3000 Прочие расходы 4466 3006 в т.ч. :- горвоенкомат 400 3006 - переоценка жилфонда городском агентством недвижимост 350 и 3006 - оплата народным заседателям нарсуда 80 3006 - оплата за проживание в общежитиях работников бюджетн 70 ых учреждений, а также за посещение их детьми детских дошкольных учреждений, ведомств 3006 - фонд покрытия убытков от структурной перестройки гор 500 одского хозяйства 3006 - возмещение убытков ГТС в абонплате некоторым категор 16 иям граждан 3006 - оценка технического состояния жилых зданий г. Магада 1000 на (паспортизация) с учетом их сейсмостойкости реконст рукция городской телефонной станции № 3 за счет возвра та выделенного кредита обл. Администраций 3006 - телефонизация гостиницы 200 3006 - ритуальные услуги, выполняемые областным бюро судебн 330 о-медицинской экспертизы 3006 - прочие непредвиденные расходы 1500 ВСЕГО расходов 793507 Глава местного самоуправления Н.Б. Карпенко Предложение № 3 к решению Магаданской городской Думы от 28.06.96г. № 21- Д СПРАВКА о прогнозе бюджетов поселков Сокол и Уптар на 1996 год млн. руб. п. Сокол п. Уптар I. ДОХОДЫ 1. Подоходный налог, удерживаемый с граждан предпр 2300 1500 иятиями, учреждениями и организациями 2. Государственная пошлина 100 5 Сборы и разные неналоговые доходы 60 10 ИТОГО собственных доходов 2460 1515 Трансферт 8719 3023 ВСЕГО доходов 11179 4538 II. РАСХОДЫ 1. Расходы на содержание исполнительной власти 358 300 2. Ветучасток 70 - Благоустройство поселков 100 100 4. Образование- всего 9895 4108 в т.ч. учреждения культуры 448 377 5. Культура и искусство 756 - 6. Прочие расходы - 30 ИТОГО расходов 11179 4538 Глава местного самоуправления Н.Б. Карпенко Приложение № 4 к решению Магаданской городской Думы от 28.06.96г. № 21- Д ЧИСЛЕННОСТЬ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ассигнования на содержание органов исполнительной власти г. Магадана на 1996 год Числен ность Сумма ассигнований (единиц) 1. Администрация г. Магадана 96 3030 Фонд имущества г. Магадана 8 120 3. Комитет по управлению муниципальным имущес 23 400 твом 4. Управление образования 21 400 5. Отдел здравоохранения 9,5 176 6. Управление социальной защиты населения 124 2564 7. Управление архитектуры и градостроительств 8 247 а 8. Управление жилищно-коммунального хозяйства 20 480 9. Горспорткомитет 4 108 ИТОГО по г. Магадану 313,5 7525 10. Администрация п. Сокол 12 358 11. Администрация п. Уптар 12 300 ВСЕГО 337,5 8183 Глава местного самоуправления Н.Б. Карпенко Приложение № 5 к решению Магаданской городской Думы от 28.06.96г. № 21- Д ПЛАН капитальных вложений по УКСу администрации г. Магадана на 1996 год в разрезе отраслей млн. руб. 1. Жилищное строительство 13026,0 2. Коммунальное строительство 14171,0 3. Образование 3120,0 4. Здравоохранение 396,0 ВСЕГО: 30713 Глава местного самоуправления Н.Б. Карпенко Приложение № 6 к решению Магаданской городской Думы от 28.06.96г. № 21- Д РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ассигнований на содержание жилищно-коммунального хозяйства на 1996 год млн. руб. Ст. 15 "Госкапвложения" 6400 Ст. 16 "Капремонт объектов благоустройства" 15000 в т.ч.:- УЖКО 5700 - МП "ГЭЛУД" 6300 - МП "Горсвет" 1200 - МП "Комбинат зеленого хозяйства" 1800 Ст. 16 "Капремонт жилого фонда" 18000 в т.ч. :- № "Жилтрест" 15000 - МП "Соколовское ЖКХ" 3000 Ст. 19 "Содержание объектов благоустройства" 35030 в т.ч. :- МП "ГЭЛУД" 25000 - МП "Комбинат зеленого хозяйства" 1220 - МП "Спецтранс" (частный сектор, отлов бродячих жи 1300 вотных, бесхозные свалки) - МП "Горсвет" 5540 - МП "Бюро похоронного обслуживания" 1330 - Администрация п. Сокол 100 - Администрация п. Уптар 100 - Прочие (гор. пляж, экологические отряды, пр.) 400 - ИЧП "Остров" 40 Ст. 30 "Госдотация" 62284 - МП "Жилтрест" 52115 - МП "Соколовское ЖКХ" 4300 - МП "Банно-прачечный комбинат" 3917 - МП "Бюро похоронного обслуживания" 1670 - ЖКХ совхозов 282 Ст. 40 "Разница в ценах" 246700 - МП "Жилтрест" 219310 - МП "Соколовское ЖКХ" 23925 - ЖКХ совхозов 465 - Прочие 3000 ВСЕГО по жилищно-коммунальному хозяйству 383414 Изменения, внесенные решением городской Думы от 30.08.96 № 27-Д Раздел Целевая ста Вид расход Экономи ческ Сумма тья ов ая классифик ация Горотдел культуры: Дворцы и дома культуры, другие 1401 182 155 000000 - 525 учреждения клубного типа Образование: Учреждения по внешкольной работе 1302 165 157 000000 + 525 Глава местного самоуправления Н.Б. Карпенко Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|