Расширенный поиск

Постановление Правительства Магаданской области от 27.02.2015 № 128-пп

ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 февраля 2015 г. N 128-пп

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 1049-ПА

 

Правительство Магаданской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Магаданской области от 31 октября 2013 г. N 1049-па "О государственной программе Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы" следующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы" (далее - государственная программа), утвержденной указанным постановлением, позицию "Ресурсное обеспечение государственной программы" изложить в следующей редакции:

 

"

Ресурсное обеспечение государственной программы

всего: 40817714,9 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета по предварительной оценке - 851612,9 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.);

- средства областного бюджета по предварительной оценке - 39671102,0 тыс. рублей,

в том числе:

- межбюджетные трансферты - 11857933,5 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.);

- средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области по предварительной оценке - 255000,0 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.);

- средства юридических лиц по предварительной оценке - 40 000,0 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.);

 

в том числе по Подпрограммам:

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" на 20142020 годы", всего - 933472,3 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.).

 

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" на 2014-2020 годы", всего - 3584796,3 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.).

 

Подпрограмма 3 "Развитие государственно-частного партнерства" на 2014-2020 годы", всего - 51224,2 тыс. рублей (с 2014 по 2019 гг.).

 

Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" на 2014-2020 годы", всего - 344450,8 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.).

 

Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" на 2014-2020 годы", всего -355 754,5 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.).

 

Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" на 2014-2020 годы", всего - 96 704,8 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.).

 

Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" на 2014-2020 годы", всего - 320 721,8 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.).

 

Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" на 2014-2020 годы", всего  - 931439,4 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.).

 

Подпрограмма 9 "Развитие информатизации в здравоохранении" на 2014-2020 годы", всего - 217 796,2 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.).

 

Подпрограмма 10 "Совершенствование системы территориального планирования Магаданской области" на 2014-2020 годы", всего - 468935,9 тыс. рублей (с 2014 по 2019 гг.).

 

Подпрограмма 11 "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014-2020 годы", всего - 33512418,7 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.)


".

 

1.2. Раздел 6 государственной программы "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:

"6. Ресурсное обеспечение реализации

государственной программы

 

Финансирование государственной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области.

Для достижения поставленных задач и целевых показателей государственной программы на реализацию государственной программы предусмотрено 40817714,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 5 021 239,0 тыс. рублей;

2015 год - 5 379 784,9 тыс. рублей;

2016 год - 5 162 195,4 тыс. рублей;

2017 год - 5 142 907,5 тыс. рублей;

2018 год - 7 149 382,5 тыс. рублей;

2019 год - 6 370 264,5 тыс. рублей;

2020 год - 6 591 941,1 тыс. рублей.

С учетом прогнозных возможностей на реализацию государственной программы предполагается направить:

1. Из областного бюджета - 39671102,0 тыс. рублей (в том числе межбюджетные трансферты - 11857933,5 тыс. рублей), в том числе по годам:

2014 год - 4310345,0 тыс. рублей (в том числе межбюджетные трансферты - 1481176,1 тыс. рублей);

2015 год - 5277775,7 тыс. рублей (в том числе межбюджетные трансферты - 1132 833,7 тыс. рублей);

2016 год - 5061252,3 тыс. рублей (в том числе межбюджетные трансферты - 921709,6 тыс. рублей);

2017 год - 5060297,3 тыс. рублей (в том числе межбюджетные трансферты - 921 709,6 тыс. рублей);

2018 год - 7101025,0 тыс. рублей (в том числе межбюджетные трансферты - 2347503,5 тыс. рублей);

2019 год - 6320202,8 тыс. рублей (в том числе межбюджетные трансферты - 2464878,5 тыс. рублей);

2020 год - 6540203,9 тыс. рублей (в том числе межбюджетные трансферты - 2588122,5 тыс. рублей).

2. Из Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области - 255000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 35000,0 тыс. рублей;

2015 год - 35000,0 тыс. рублей;

2016 год - 35000,0 тыс. рублей;

2017 год - 36000,0 тыс. рублей;

2018 год - 37000,0 тыс. рублей;

2019 год - 38000,0 тыс. рублей;

2020 год - 39000,0 тыс. рублей.

3. За счет средств юридических лиц по предварительной оценке -40000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 20000,0 тыс. рублей;

2016 год - 20000,0 тыс. рублей.

Общая сумма, предоставляемая из вышеуказанных источников в размере 39966102,0 тыс. рублей, не сможет обеспечить достижение намеченных целевых показателей государственной программы, характеризующих конечные социально значимые результаты развития отрасли здравоохранения Магаданской области. В связи с чем предполагается привлечение дополнительных средств федерального бюджета в период 2014-2020 гг. в объеме 851612,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 675894,0 тыс. рублей;

2015 год - 47009,2 тыс. рублей;

2016 год - 45943,1 тыс. рублей;

2017 год - 46610,2 тыс. рублей;

2018 год - 11357,5 тыс. рублей;

2019 год - 12061,7 тыс. рублей;

2020 год - 12737,2 тыс. рублей.

Объем финансирования государственной программы за счет средств обязательного медицинского страхования не включает в себя стоимость Территориальной программы ОМС, а также расходы на содержание административно-управленческого аппарата Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области и ведение дела страховых медицинских организаций.

Средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области на 2014-2020 годы, подлежащие включению в государственную программу:


 

Год

Стоимость Территориальной программы обязательного медицинского страхования

Административно-управленческий аппарат ТФОМС, ведение дела страховых медицинских организаций

Средства для включения в государственную программу

1

2

3

4

2014

4941970,0

111359,0

35000,0

2015

4597630,0

118097,9

35000,0

2016

4527890,0

117083,5

35000,0

2017

4943410,0

121238,6

36000,0

2018

6772935,5

134437,8

37000,0

2019

7070944,7

140353,1

38000,0

2020

7367924,4

146247,9

39000,0

 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в приложении N 8 к настоящей государственной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию государственной программы приведены в приложении N 9 к настоящей государственной программе.

Объем финансирования государственной программы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции и реальных возможностей областного бюджета.

Расходование средств, предусмотренных по государственной программе, осуществляется в соответствии с планом реализации государственной программы на текущий и плановый период, утверждаемым постановлением Правительства Магаданской области, и детальным планом-графиком реализации государственной программы, который ежегодно утверждается Минздравом Магаданской области по согласованию с министерством экономического развития, инвестиционной

политики и инноваций Магаданской области и министерством финансов Магаданской области.".

1.3. В Подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" на 2014-2020 годы" (далее - Подпрограмма):

- позицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

общий объем финансирования Подпрограммы составит 933472,3 тыс. рублей, в том числе:

 

- по годам:

на 2014 год - 110516,9 тыс. рублей;

на 2015 год - 87341,6 тыс. рублей;

на 2016 год - 88387,2 тыс. рублей;

на 2017 год - 89286,2 тыс. рублей;

на 2018 год - 175100,5 тыс. рублей;

на 2019 год - 185708,2 тыс. рублей;

на 2020 год - 197131,7 тыс. рублей;

 

- по источникам финансирования:

средства федерального бюджета по предварительной оценке - 87101,4 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.);

 

средства областного бюджета по предварительной оценке - 762312,9 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.);

 

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области по предварительной оценке - 84058,0 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.)


";

 

- раздел 6 Подпрограммы "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

 

Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств федерального и областного бюджетов, а также за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области.

Для достижения поставленных задач и выполнения целевых показателей Подпрограммы на реализацию всех мероприятий Подпрограммы предусмотрено 933472,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 110516,9 тыс. рублей;

2015 год - 87341,6 тыс. рублей;

2016 год - 88387,2 тыс. рублей;

2017 год - 89286,2 тыс. рублей;

2018 год - 175100,5 тыс. рублей;

2019 год - 185708,2 тыс. рублей;

2020 год - 197131,7 тыс. рублей.

С учетом прогнозных возможностей на реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается направить:

1. Из областного бюджета - 762807,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 69172,6 тыс. рублей;

2015 год - 68028,0 тыс. рублей;

2016 год - 68028,0 тыс. рублей;

2017 год - 68028,0 тыс. рублей;

2018 год - 153060,9 тыс. рублей;

2019 год - 162739,1 тыс. рублей;

2020 год - 173256,3 тыс. рублей.

2. Из Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области - 84058,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 10493,1 тыс. рублей;

2015 год - 11144,6 тыс. рублей;

2016 год - 11809,3 тыс. рублей;

2017 год - 12147,0 тыс. рублей;

2018 год - 12484,0 тыс. рублей;

2019 год - 12821,0 тыс. рублей;

2020 год - 13159,0 тыс. рублей.

Общая сумма, предоставляемая из вышеуказанных источников в размере 846370,9 тыс. рублей, не сможет обеспечить достижение намеченных целевых показателей Подпрограммы. В связи с чем предполагается привлечение дополнительных средств федерального бюджета в период 2014-2020 гг. в объеме 87101,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 30851,2 тыс. рублей;

2015 год - 8169,0 тыс. рублей;

2016 год - 8549,9 тыс. рублей;

2017 год - 9111,2 тыс. рублей;

2018 год - 9555,6 тыс. рублей;

2019 год - 10148,1 тыс. рублей;

2020 год - 10716,4 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции и реальных возможностей областного бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в приложении N 12 к настоящей государственной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы приведены в приложении N 13 к настоящей государственной программе.".

1.4. В Подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" на 2014-2020 годы" (далее - Подпрограмма):

- позицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:


 

"

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

общий объем финансирования Подпрограммы составит 3584796,3 тыс. рублей, в том числе:

 

- по годам:

на 2014 год - 915088,0 тыс. рублей;

на 2015 год - 433194,0 тыс. рублей;

на 2016 год - 231201,4 тыс. рублей;

на 2017 год - 231863,7 тыс. рублей;

на 2018 год - 1195938,9 тыс. рублей;

на 2019 год - 283311,1 тыс. рублей;

на 2020 год - 294199,2 тыс. рублей;

 

- по источникам финансирования:

средства федерального бюджета по предварительной оценке - 614761,3 тыс. рублей (с 2014 по 2017 гг.);

 

средства областного бюджета по предварительной оценке - 2799093,0 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.);

 

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области по предварительной оценке - 170942,0 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.)


";

 

- раздел 6 Подпрограммы "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

 

Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств федерального и областного бюджетов, а также за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области.

Для достижения поставленных задач и выполнения целевых показателей на реализацию всех мероприятий Подпрограммы предусмотрено 3584796,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 915088,0 тыс. рублей;

2015 год - 433194,0 тыс. рублей;

2016 год - 231201,4 тыс. рублей;

2017 год - 231863,7 тыс. рублей;

2018 год - 1195938,9 тыс. рублей;

2019 год - 283311,1 тыс. рублей;

2020 год - 294199,2 тыс. рублей.

С учетом прогнозных возможностей на реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается направить:

1. Из областного бюджета - 2799093,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 312382,2 тыс. рублей;

2015 год - 396388,8 тыс. рублей;

2016 год - 196204,4 тыс. рублей;

2017 год - 196204,4 тыс. рублей;

2018 год - 1171422,9 тыс. рублей;

2019 год - 258132,1 тыс. рублей;

2020 год - 268358,2 тыс. рублей.

2. Из территориального фонда обязательного медицинского страхования - 170942,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 24506,9 тыс. рублей;

2015 год - 23855,4 тыс. рублей;

2016 год - 23190,7 тыс. рублей;

2017 год - 23853,0 тыс. рублей;

2018 год - 24516,0 тыс. рублей;

2019 год - 25179,0 тыс. рублей;

2020 год - 25841,0 тыс. рублей.

Общая сумма, предоставляемая из вышеуказанных источников в размере 2970035,0 тыс. рублей, не сможет обеспечить достижение намеченных целевых показателей Подпрограммы. В связи с чем предполагается привлечение дополнительных средств федерального бюджета в период 2014-2017 гг. в объеме 614761,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 578198,9 тыс. рублей;

2015 год - 12949,8 тыс. рублей;

2016 год - 11806,3 тыс. рублей;

2017 год - 11806,3 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции и реальных возможностей областного бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в приложении N 15 к настоящей государственной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы приведены в приложении N 16 к настоящей государственной программе.".

1.5. В Подпрограмме 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" на 2014-2020 годы" (далее - Подпрограмма):

- в паспорте Подпрограммы позицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:


 

"

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

общий объем финансирования Подпрограммы составит 344450,8 тыс. рублей, в том числе:

 

- по годам:

на 2014 год - 32545,1 тыс. рублей;

на 2015 год - 75125,7 тыс. рублей;

на 2016 год - 75224,9 тыс. рублей;

на 2017 год - 75330,7 тыс. рублей;

на 2018 год - 27387,6 тыс. рублей;

на 2019 год - 28936,7 тыс. рублей;

на 2020 год - 29900,1 тыс. рублей;

 

- по источникам финансирования:

средства федерального бюджета по предварительной оценке - 12473,9 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.);

 

средства областного бюджета по предварительной оценке - 331976,9 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.)


";

 

- раздел 6 Подпрограммы "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

 

Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств федерального и областного бюджетов.

Для достижения поставленных задач и выполнения целевых показателей Подпрограммы на реализацию всех мероприятий Подпрограммы предусмотрено 344450,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 32545,1 тыс. рублей;

2015 год - 75125,7 тыс. рублей;

2016 год - 75224,9 тыс. рублей;

2017 год - 75330,7 тыс. рублей;

2018 год - 27387,6 тыс. рублей;

2019 год - 28936,7 тыс. рублей;

2020 год - 29900,1 тыс. рублей.

С учетом прогнозных возможностей на реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается направить:

1. Из областного бюджета - 331976,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 30553,5 тыс. рублей;

2015 год - 73645,1 тыс. рублей;

2016 год - 73645,1 тыс. рублей;

2017 год - 73645,1 тыс. рублей;

2018 год - 25585,7 тыс. рублей;

2019 год - 27023,1 тыс. рублей;

2020 год - 27879,3 тыс. рублей.

2. Общая сумма, предоставляемая из областного бюджета в размере 331976,9 тыс. рублей, не сможет обеспечить достижение намеченных целевых показателей Подпрограммы. В связи с чем предполагается привлечение дополнительных средств федерального бюджета в период 2014-2020 гг. в объеме 12473,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1991,6 тыс. рублей;

2015 год - 1480,6 тыс. рублей;

2016 год - 1579,8 тыс. рублей;

2017 год - 1685,6 тыс. рублей;

2018 год - 1801,9 тыс. рублей;

2019 год - 1913,6 тыс. рублей;

2020 год - 2020,8 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции и реальных возможностей областного бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в приложении N 21 к настоящей государственной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы приведены в приложении N 22 к настоящей государственной программе.".

1.6. В Подпрограмме 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" на 2014-2020 годы" (далее - Подпрограмма):

- в паспорте Подпрограммы позицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:


 

"

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

общий объем финансирования Подпрограммы составит 355754,5 тыс. рублей, в том числе:

 

- по годам:

на 2014 год - 1439,4 тыс. рублей;

на 2015 год - 1451,7 тыс. рублей;

на 2016 год - 1451,7 тыс. рублей;

на 2017 год - 1451,7 тыс. рублей;

на 2018 год - 89610,1 тыс. рублей;

на 2019 год - 97109,3 тыс. рублей;

на 2020 год - 163240,6 тыс. рублей;

 

- по источникам финансирования:

средства областного бюджета по предварительной оценке - 355754,5 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.)

";

 

- раздел 6 Подпрограммы "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

 

Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета.

Для достижения поставленных задач и выполнения целевых показателей на реализацию всех мероприятий Подпрограммы предусмотрено 355754,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:

2014 год - 1439,4 тыс. рублей;

2015 год - 1451,7 тыс. рублей;

2016 год - 1451,7 тыс. рублей;

2017 год - 1451,7 тыс. рублей;

2018 год - 89610,1 тыс. рублей;

2019 год - 97109,3 тыс. рублей;

2020 год - 163240,6 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции и реальных возможностей областного бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в приложении N 24 к настоящей государственной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы приведены в приложении N 25 к настоящей государственной программе.".

1.7. В Подпрограмме 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" на 2014-2020 годы" (далее - Подпрограмма):

- в паспорте Подпрограммы позицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

общий объем финансирования Подпрограммы составит 96704,8 тыс. рублей, в том числе:

 

- по годам:

на 2014 год - 3960,0 тыс. рублей;

на 2015 год - 4100,0 тыс. рублей;

на 2016 год - 4100,0 тыс. рублей;

на 2017 год - 4100,0 тыс. рублей;

на 2018 год - 26164,8 тыс. рублей;

на 2019 год - 26890,0 тыс. рублей;

на 2020 год - 27390,0 тыс. рублей;

 

- по источникам финансирования:

средства областного бюджета по предварительной оценке - 96704,8 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.)

";

 

- раздел 6 Подпрограммы "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

 

Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета.

Для достижения поставленных задач и выполнения индикаторов Подпрограммы на реализацию мероприятий Подпрограммы предусмотрено 96704,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:

2014 год - 3960,0 тыс. рублей;

2015 год - 4100,0 тыс. рублей;

2016 год - 4100,0 тыс. рублей;

2017 год - 4100,0 тыс. рублей;

2018 год - 26164,8 тыс. рублей;

2019 год - 26890,0 тыс. рублей;

2020 год - 27390,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции и реальных возможностей областного бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в приложении N 27 к настоящей государственной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы приведены в приложении N 28 к настоящей государственной программе.".

1.8. В Подпрограмме 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" на 2014-2020 годы" (далее - Подпрограмма):

- в паспорте Подпрограммы позицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

общий объем финансирования Подпрограммы составит 320721,8 тыс. рублей, в том числе:

 

- по годам:

на 2014 год - 50707,4 тыс. рублей;

на 2015 год - 37261,1 тыс. рублей;

на 2016 год - 37261,1 тыс. рублей;

на 2017 год - 37261,1 тыс. рублей;

на 2018 год - 50063,4 тыс. рублей;

на 2019 год - 52770,2 тыс. рублей;

на 2020 год - 55397,5 тыс. рублей;

 

- по источникам финансирования:

средства федерального бюджета по предварительной оценке - 3000,0 тыс. рублей (в 2014 году);

 

средства областного бюджета по предварительной оценке - 317721,8 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.)


";

 

- раздел 6 Подпрограммы "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

 

Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств федерального и областного бюджетов.

Для достижения поставленных задач и выполнения целевых показателей Подпрограммы на реализацию мероприятий Подпрограммы предусмотрено 320721,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 50707,4 тыс. рублей;

2015 год - 37261,1 тыс. рублей;

2016 год - 37261,1 тыс. рублей;

2017 год - 37261,1 тыс. рублей;

2018 год - 50063,4 тыс. рублей;

2019 год - 52770,2 тыс. рублей;

2020 год - 55397,5 тыс. рублей.

С учетом прогнозных возможностей на реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается направить:

1. Из областного бюджета - 317721,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 47707,4 тыс. рублей;

2015 год - 37261,1 тыс. рублей;

2016 год - 37261,1 тыс. рублей;

2017 год - 37261,1 тыс. рублей;

2018 год - 50063,4 тыс. рублей;

2019 год - 52770,2 тыс. рублей;

2020 год - 55397,5 тыс. рублей.

2. Общая сумма, предоставляемая из областного бюджета в размере 317721,8 тыс. рублей, не сможет обеспечить достижение намеченных целевых показателей Подпрограммы. В связи с чем предполагается привлечение дополнительных средств федерального бюджета в 2014 году в объеме 3000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции и реальных возможностей областного бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в приложении N 30 к настоящей государственной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы приведены в приложении N 31 к настоящей государственной программе.".

1.9. В Подпрограмме 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" на 2014-2020 годы" (далее - Подпрограмма):

- в паспорте Подпрограммы позицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:


 

"

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

общий объем финансирования Подпрограммы составит 931439,4 тыс. рублей, в том числе:

 

- по годам:

на 2014 год - 183175,2 тыс. рублей;

на 2015 год - 119151,4 тыс. рублей;

на 2016 год - 122564,8 тыс. рублей;

на 2017 год - 126609,8 тыс. рублей;

на 2018 год - 118948,0 тыс. рублей;

на 2019 год - 126485,8 тыс. рублей;

на 2020 год - 134504,4 тыс. рублей;

 

- по источникам финансирования:

средства федерального бюджета по предварительной оценке - 121690,1 тыс. рублей (с 2014 по 2017 гг.);

 

средства областного бюджета по предварительной оценке - 809749,3 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.)


";

 

- раздел 6 Подпрограммы "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

 

Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств федерального и областного бюджетов.

Для достижения поставленных задач и выполнения целевых показателей Подпрограммы на реализацию мероприятий Подпрограммы предусмотрено 931439,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 183175,2 тыс. рублей;

2015 год - 119151,4 тыс. рублей;

2016 год - 122564,8 тыс. рублей;

2017 год - 126609,8 тыс. рублей;

2018 год - 118948,0 тыс. рублей;

2019 год - 126485,8 тыс. рублей;

2020 год - 134504,4 тыс. рублей.

С учетом прогнозных возможностей на реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается направить:

1. Из областного бюджета - 809749,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 121322,9 тыс. рублей;

2015 год - 98937,0 тыс. рублей;

2016 год - 102753,1 тыс. рублей;

2017 год - 106798,1 тыс. рублей;

2018 год - 118948,0 тыс. рублей;

2019 год - 126485,8 тыс. рублей;

2020 год - 134504,4 тыс. рублей.

2. Общая сумма, предоставляемая из областного бюджета в размере 809749,3 тыс. рублей, не сможет обеспечить достижение намеченных целевых показателей Подпрограммы. В связи с чем предполагается привлечение дополнительных средств федерального бюджета в период 2014-2017 гг. в объеме 121690,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 61852,3 тыс. рублей;

2015 год - 20214,4 тыс. рублей;

2016 год - 19811,7 тыс. рублей;

2017 год - 19811,7 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции и реальных возможностей областного бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в приложении N 33 к настоящей государственной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы приведены в приложении N 34 к настоящей государственной программе.".

1.10. В Подпрограмме 9 "Развитие информатизации в здравоохранении" на 2014-2020 годы" (далее - Подпрограмма):

- в паспорте Подпрограммы позицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:


 

"

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

общий объем финансирования Подпрограммы составит 217796,2 тыс. рублей, в том числе:

 

- по годам:

на 2014 год - 50634,1 тыс. рублей;

на 2015 год - 26713,1 тыс. рублей;

на 2016 год - 26713,1 тыс. рублей;

на 2017 год - 26713,1 тыс. рублей;

на 2018 год - 26884,0 тыс. рублей;

на 2019 год - 27203,6 тыс. рублей;

на 2020 год - 32935,2 тыс. рублей;

 

- по источникам финансирования:

средства областного бюджета по предварительной оценке - 217796,2 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.)

";

 

- раздел 6 Подпрограммы "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

 

Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета.

Для достижения поставленных задач и выполнения целевых показателей Подпрограммы на реализацию всех мероприятий Подпрограммы предусмотрено 217796,2 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:

2014 год - 50634,1 тыс. рублей;

2015 год - 26713,1 тыс. рублей;

2016 год - 26713,1 тыс. рублей;

2017 год - 26713,1 тыс. рублей;

2018 год - 26884,0 тыс. рублей;

2019 год - 27203,6 тыс. рублей;

2020 год - 32935,2 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции и реальных возможностей областного бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в приложении N 36 к настоящей государственной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы приведены в приложении N 37 к настоящей государственной программе.".

1.11. В Подпрограмме 10 "Совершенствование системы территориального планирования Магаданской области в сфере здравоохранения" на 2014-2020 годы" (далее - Подпрограмма):

- в паспорте Подпрограммы позицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы составит 468935,9 тыс. рублей, в том числе:

 

- по годам:

на 2014 год - 6935,9 тыс. рублей;

на 2018 год - 308000,0 тыс. рублей;

на 2019 год - 154000,0 тыс. рублей;

 

- по источникам финансирования:

средства областного бюджета по предварительной оценке - 468935,9 тыс. рублей (с 2014 по 2019 гг.)

";

 

- раздел 6 Подпрограммы "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

 

Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета.

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета составит 468935,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 6935,9 тыс. рублей;

2018 год - 308000,0 тыс. рублей;

2019 год - 154000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции и реальных возможностей областного бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в приложении N 39 к настоящей государственной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы приведены в приложении N 40 к настоящей государственной программе.".

1.12. В Подпрограмме 11 "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014-2020 годы" (далее - Подпрограмма):

- в паспорте Подпрограммы позицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

общий объем финансирования Подпрограммы составит 33512418,7 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 11857933,5 тыс. рублей, в том числе:

 

по годам:

на 2014 год - 3665012,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 1481176,1 тыс. рублей;

на 2015 год - 4570446,3 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 1132833,7 тыс. рублей;

на 2016 год - 4550291,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 921709,6 тыс. рублей;

на 2017 год - 4550291,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 921709,6тыс. рублей;

на 2018 год - 5131285,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 2347503,5 тыс. рублей;

на 2019 год - 5387849,6 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 2464878,5 тыс. рублей;

на 2020 год - 5657242,4 тыс. рублей, в том числе  межбюджетные трансферты - 2588122,5 тыс. рублей

 

- по источникам финансирования:

средства федерального бюджета по предварительной оценке - 12586,2 тыс. рублей (с 2015 по 2017 гг.);

средства областного бюджета по предварительной оценке - 33499832,5 тыс. рублей (с 2014 по 2020 гг.)


";

 

- в разделе 1 Подпрограммы "Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы и прогноз развития на перспективу" слова "государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения и демографической политики Магаданской области" заменить словами "министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области и подведомственных ему государственных учреждений";

- раздел 6 Подпрограммы "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

 

Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, а также за счет средств федерального бюджета.

Для достижения поставленных задач и выполнения индикаторов Подпрограммы на реализацию всех мероприятий Подпрограммы предусмотрено 33512418,7 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 11857933,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 3665012,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 1481176,1 тыс. рублей;

2015 год - 4570446,3 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 1132833,7 тыс. рублей;

2016 год - 4550291,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 921709,6 тыс. рублей;

2017 год - 4550291,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 921709,6тыс. рублей;

2018 год - 5131285,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 2347503,5 тыс. рублей;

2019 год - 5387849,6 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 2464878,5 тыс. рублей;

2020 год - 5657242,4 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 2588122,5 тыс. рублей.

С учетом прогнозных возможностей на реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается направить:

1. Из областного бюджета - 33499832,5 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 11857933,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 3665012,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 1481176,1 тыс. рублей;

2015 год - 4566250,9 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 1132833,7 тыс. рублей;

2016 год - 4546095,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 921709,6 тыс. рублей;

2017 год - 4546095,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 921709,6тыс. рублей;

2018 год - 5131285,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 2347503,5 тыс. рублей;

2019 год - 5387849,6 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 2464878,5 тыс. рублей;

2020 год - 5657242,4 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 2588122,5 тыс. рублей.

2. Общая сумма, предоставляемая из вышеуказанного источника в размере 33499832,5 тыс. рублей, не сможет обеспечить достижение намеченных целевых показателей Подпрограммы. В связи с чем предполагается привлечение дополнительных средств федерального бюджета в период 2015-2017 гг. в объеме 12586,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 4195,4 тыс. рублей;

2016 год - 4195,4 тыс. рублей;

2017 год - 4195,4 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции и реальных возможностей областного бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в приложении N 42 к настоящей государственной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы приведены в приложении N 43 к настоящей государственной программе.".

1.13. В Приложении N 2 к Программе "Перечень мероприятий государственной программы Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы":

- строки:


 

"

Подпрограмма 11 "Создание условий для реализации государственной программы" на 20142020 годы"

51.

Основное мероприятие 1 "Выполнение государственными автономными учреждениями, подведомственными Минздраву Магаданской области,государственных заданий на оказание государственных услуг"

Минздрав Магаданской области

2014

2020

выполнение утвержденного объема государственной услуги в соответствии с показателями качества

недостижение целевых показателей

52.

Основное мероприятие 2 "Выполнение государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Минздраву Магаданской области, государственных заданий на оказание государственных услуг"

Минздрав Магаданской области

2014

2020

выполнение утвержденного объема государственной услуги в соответствии с показателями качества

недостижение целевых показателей

53.

Основное мероприятие 3 "Предоставление государственным автономным учреждениям, подведомственным Минздраву Магаданской области, субсидий из областного бюджета на иные цели"

Минздрав Магаданской области

2014

2020

приобретение медицинского оборудования и проведение капитальных ремонтов в государственных учреждениях, подведомственных Минздраву Магаданской области, в том числе в целях повышения уровня оказания медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи

недостижение целевых показателей

54.

Основное мероприятие 4 "Предоставление государственным бюджетным учреждениям, подведомственным Минздраву Магаданской области, субсидий из областного бюджета на иные цели"

Минздрав Магаданской области

2014

2020

приобретение медицинского оборудования и проведение капитальных ремонтов в государственных учреждениях, подведомственных Минздраву Магаданской области, в том числе в целях повышения уровня оказания медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи

недостижение целевых показателей

55.

Основное мероприятие 5 "Расходы областного бюджета на содержание государственных казенных учреждений, подведомственных Минздраву Магаданской области"

Минздрав Магаданской области

2014

2020

выполнение утвержденного объема государственной услуги в соответствии с показателями качества

недостижение целевых показателей

"

 

заменить строками:

 

"

Подпрограмма 11 "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014-2020 годы"

51.

Основное мероприятие 1 "Расходы на содержание учреждений, подведомственных Минздраву Магаданской области"

Минздрав Магаданской области

2014

2020

выполнение утвержденного объема государственной услуги в соответствии с показателями качества. Приобретение медицинского оборудования и проведение капитальных ремонтов в государственных учреждениях, подведомственных Минздраву Магаданской области, в том числе в целях повышения уровня оказания медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи

недостижение целевых показателей

52.

Основное мероприятие 2 "Прочие расходы на создание условий для реализации государственной программы"

Минздрав Магаданской области

2015

2017

выполнение Минздравом Магаданской области возложенных задач и функций в полном объеме. Осуществление обязательного медицинского страхования неработающего населения Магаданской области

недостижение целевых показателей


".

 

1.14. Приложение N 3 к Программе "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными автономными учреждениями, подведомственными Минздраву Магаданской области, по государственной программе Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

1.15. Приложение N 4 к Программе "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Минздраву Магаданской области, по государственной программе Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

1.16. Приложение N 5 к Программе "Прогноз сводных показателей расходов областного бюджета на иные цели государственных автономных учреждений, подведомственных Минздраву Магаданской области, по государственной программе Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.

1.17. Приложение N 6 к Программе "Прогноз сводных показателей расходов областного бюджета на иные цели государственных бюджетных учреждений, подведомственных Минздраву Магаданской области, по государственной программе Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.

1.18. Приложение N 7 к Программе "Прогноз расходов областного бюджета на содержание государственных казенных учреждений, подведомственных Минздраву Магаданской области, по государственной программе Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.

1.19. Приложение N 8 к Программе "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета государственной программы Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014- 2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.

1.20. Приложение N 9 к Программе "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию государственной программы Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.

1.21. Приложение N 12 к Программе "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета Подпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" на 2014-2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.

1.22. Приложение N 13 к Программе "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" на 2014-2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.

1.23. Приложение N 15 к Программе "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета Подпрограммы 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" на 2014-2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 10 к настоящему постановлению.

1.24. Приложение N 16 к Программе "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" на 2014-2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 11 к настоящему постановлению.

1.25. Приложение N 21 к Программе "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета Подпрограммы 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" на 2014-2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 12 к настоящему постановлению.

1.26. Приложение N 22 к Программе "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" на 2014-2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 13 к настоящему постановлению.

1.27. Приложение N 24 к Программе "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета Подпрограммы 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" на 2014-2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 14 к настоящему постановлению.

1.28. Приложение N 25 к Программе "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" на 2014-2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 15 к настоящему постановлению.

1.29. Приложение N 27 к Программе "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета Подпрограммы 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" на 2014-2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 16 к настоящему постановлению.

1.30. Приложение N 28 к Программе "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" на 2014-2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 17 к настоящему постановлению.

1.31. Приложение N 29 к Программе "Перечень мероприятий Подпрограммы 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" на 2014-2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 18 к настоящему постановлению.

1.32. Приложение N 30 к Программе "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета Подпрограммы 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" на 2014-2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 19 к настоящему постановлению.

1.33. Приложение N 31 к Программе "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" на 2014-2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 20 к настоящему постановлению.

1.34. Приложение N 33 к Программе "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета Подпрограммы 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" изложить в редакции согласно приложению N 21 к настоящему постановлению.

1.35. Приложение N 34 к Программе "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" на 2014-2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 22 к настоящему постановлению.

1.36. Приложение N 36 к Программе "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета Подпрограммы 9 "Развитие информатизации в здравоохранении" на 2014-2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 23 к настоящему постановлению.

1.37. Приложение N 37 к Программе "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы 9 "Развитие информатизации в здравоохранении" на 2014-2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 24 к настоящему постановлению.

1.38. Приложение N 39 к Программе "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета Подпрограммы 10 "Совершенствование системы территориального планирования Магаданской области в сфере здравоохранения" на 2014-2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 25 к настоящему постановлению.

1.39. Приложение N 40 к Программе "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы 10 "Совершенствование системы территориального планирования Магаданской области в сфере здравоохранения" на 2014-2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 26 к настоящему постановлению.

1.40. Приложение N 41 к Программе "Перечень мероприятий Подпрограммы 11 "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014-2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 27 к настоящему постановлению.

1.41. Приложение N 42 "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета Подпрограммы 11 "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014-2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 28 к настоящему постановлению.

1.42. Приложение N 43 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы 11 "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014-2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 29 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

 

Губернатор

Магаданской области

В.ПЕЧЕНЫЙ

 

 

 

 

 

Приложение N 1

к постановлению

Правительства Магаданской области

от 27 февраля 2015 г. N 128-пп

 

"Приложение N 3

к государственной программе

Магаданской области "Развитие

здравоохранения Магаданской области"

на 2014-2020 годы"


 

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИНЗДРАВУ

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014-2020 ГОДЫ"

 

Код госу- дарственной услуги (работы)

Наименование государственной услуги (работы), показатели объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование автономного учреждения

Значения показателя объема услуги

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Подпрограмма 11 "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014-2020 годы"

 

Основное мероприятие 1 "Расходы на содержание учреждений, подведомственных Минздраву Магаданской области"

52 198

52 198

52 198

52 198

52 198

52 198

52 198

221 805,2

236 403,3

246 787,4

246 787,4

297 654,7

312 537,4

328 164,3

 

ГАУЗ "Магаданский областной санаторий "Талая"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги по оказанию санаторно-курортной помощи

52 126

52 126

52 126

52 126

52 126

52 126

52 126

124 358,3

128 600,6

137 998,7

137 998,7

166 532,4

174 859,0

183 602,0

 

МОГАУ "Специализированный автопарк министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание автотранспортных услуг

72

72

72

72

72

72

72

97 446,9

107 802,7

108 788,7

108 788,7

131 122,3

137 678,4

144 562,3


Информация по документу
Читайте также