Расширенный поиск
Постановление Правительства Магаданской области от 02.04.2015 № 232-ппПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2 апреля 2015 г. N 232-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 1049-ПА
Правительство Магаданской области постановляет: 1. Внести в постановление администрации Магаданской области от 31 октября 2013 г. N 1049-па "Об утверждении государственной программы Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы" следующие изменения: 1.1. В государственной программе Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы" (далее -государственная программа), утвержденной указанным постановлением: - позицию "Ресурсное обеспечение государственной программы" паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"
";
- в разделе 3 "Перечень подпрограмм, основных мероприятий, общая характеристика основных мероприятий подпрограмм" государственной программы: в абзаце третьем слова "шесть основных мероприятий" заменить словами "четыре основных мероприятия"; в абзаце четвертом слова "повышение доступности паллиативной помощи" исключить; в абзаце пятом слова "13 основных мероприятий" заменить словами "пять основных мероприятий"; в абзаце девятом слова "семь основных мероприятий" заменить словами "четыре основных мероприятия"; абзац двадцать третий изложить в следующей редакции: "В состав подпрограммы 11 "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014-2020 годы" входят два основных мероприятия по своевременному и в полном объеме финансированию Минздрава Магаданской области и подведомственных ему государственных учреждений на осуществление их деятельности."; - раздел 6 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы" государственной программы изложить в следующей редакции: "6. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Финансирование государственной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области. Для достижения поставленных задач и целевых показателей государственной программы на реализацию государственной программы предусмотрено 40 729 955,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 5 021 239,0 тыс. рублей; 2015 год - 5 339 763,9 тыс. рублей; 2016 год - 5 157 238,0 тыс. рублей; 2017 год - 5 136 283,0 тыс. рублей; 2018 год - 7 138 025,0 тыс. рублей; 2019 год - 6 358 202,8 тыс. рублей; 2020 год - 6 579 203,9 тыс. рублей. С учетом прогнозных возможностей на реализацию государственной программы предполагается направить: 1. Из областного бюджета 39 593 802,0 тыс. рублей (в том числе межбюджетные трансферты - 11 857 933,5 тыс. рублей), в том числе по годам: 2014 год - 4 310 345,0 тыс. рублей (в том числе межбюджетные трансферты - 1481176,1 тыс. рублей); 2015 год - 5 200 475,7 тыс. рублей (в том числе межбюджетные трансферты - 1132833,7 тыс. рублей); 2016 год - 5 061 252,3 тыс. рублей (в том числе межбюджетные трансферты - 921709,6 тыс. рублей); 2017 год - 5 060 297,3 тыс. рублей (в том числе межбюджетные трансферты - 921709,6 тыс. рублей); 2018 год - 7 101 025,0 тыс. рублей (в том числе межбюджетные трансферты - 2347503,5 тыс. рублей); 2019 год - 6 320 202,8 тыс. рублей (в том числе межбюджетные трансферты - 2464878,5 тыс. рублей); 2020 год - 6 540 203,9 тыс. рублей (в том числе межбюджетные трансферты - 2588122,5 тыс. рублей). 2. Из территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области 269 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 35 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 40 000,0 тыс. рублей; 2016 год - 40 000,0 тыс. рублей; 2017 год - 40 000,0 тыс. рублей; 2018 год - 37 000,0 тыс. рублей; 2019 год - 38 000,0 тыс. рублей; 2020 год - 39 000,0 тыс. рублей. 3. За счет средств юридических лиц по предварительной оценке: 40 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 20 000,0 тыс. рублей; 2016 год - 20 000,0 тыс. рублей. Общая сумма, предоставляемая из вышеуказанных источников в размере 39902802,0 тыс. рублей не сможет обеспечить достижение намеченных целевых показателей государственной программы, характеризующих конечные социально значимые результаты развития отрасли здравоохранения Магаданской области. В связи с чем предполагается привлечение дополнительных средств федерального бюджета в период 2014-2017 гг. в объеме 827 153,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 675 894,0 тыс. рублей; 2015 год - 79 288,2 тыс. рублей; 2016 год - 35 985,7 тыс. рублей; 2017 год - 35 985,7 тыс. рублей. Объем финансирования государственной программы за счет средств обязательного медицинского страхования не включает в себя стоимость Территориальной программы ОМС, а также расходы на содержание административно-управленческого аппарата Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области и ведение дела страховых медицинских организаций. Средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области на 2014-2020 годы, подлежащие включению в государственную программу:
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в приложении N 8 к настоящей государственной программы. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию государственной программы приведены в приложении N 9 к настоящей государственной программы. Объем финансирования государственной программы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции и реальных возможностей областного бюджета. Расходование средств, предусмотренных по государственной программе, осуществляется в соответствии с планом реализации государственной программы на текущий и плановый период, утверждаемым постановлением Правительства Магаданской области, и детальным планом-графиком реализации государственной программы, который ежегодно утверждается Минздравом Магаданской области по согласованию с министерством экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области и министерством финансов Магаданской области.". 1.2. В Подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" на 2014-2020 годы" (далее - Подпрограмма): - позицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
";
- раздел 3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Реализация основных мероприятий Подпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" на 2014-2020 годы" обеспечивает развитие первичной медико-санитарной помощи, а также создание системы формирования здорового образа жизни и активизации профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний в целях стабилизации и улучшение здоровья, увеличения продолжительности жизни, снижения смертности населения. В состав настоящей Подпрограммы входит четыре основных мероприятий: - Основное мероприятие 1 "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей"; - Основное мероприятие 2 "Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С, иных инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику"; - Основное мероприятие 3 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей"; - Основное мероприятие 4 "Прочие мероприятия"; Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в приложении N 11 к настоящей государственной программе."; - раздел 6 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств федерального и областного бюджетов, а также за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области. Для достижения поставленных задач и выполнения целевых показателей Подпрограммы на реализацию всех мероприятий Подпрограммы предусмотрено 866 894,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 110 516,9 тыс. рублей; 2015 год - 68 500,4 тыс. рублей; 2016 год - 80 009,6 тыс. рублей; 2017 год - 80 347,3 тыс. рублей; 2018 год - 165 544,9 тыс. рублей; 2019 год - 175 560,1 тыс. рублей; 2020 год - 186 415,3 тыс. рублей. С учетом прогнозных возможностей на реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается направить: 1. Из областного бюджета 750 407,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 69 172,6 тыс. рублей; 2015 год - 56 122,9 тыс. рублей; 2016 год - 68 028,0 тыс. рублей; 2017 год - 68 028,0 тыс. рублей; 2018 год - 153 060,9 тыс. рублей; 2019 год - 162 739,1 тыс. рублей; 2020 год - 173 256,3 тыс. рублей. 2. Из Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области 84 058,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 10 493,1 тыс. рублей; 2015 год - 11 144,6 тыс. рублей; 2016 год - 11 809,3 тыс. рублей; 2017 год - 12 147,0 тыс. рублей; 2018 год - 12 484,0 тыс. рублей; 2019 год - 12 821,0 тыс. рублей; 2020 год - 13 159,0 тыс. рублей. Общая сумма, предоставляемая из вышеуказанных источников в размере 834 465,8 тыс. рублей, не сможет обеспечить достижение намеченных целевых показателей Подпрограммы. В связи с чем предполагается привлечение дополнительных средств федерального бюджета в период 2014-2017 гг. в объеме 32 428,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 30 851,2 тыс. рублей; 2015 год - 1 232,9 тыс. рублей; 2016 год - 172,3 тыс. рублей; 2017 год - 172,3 тыс. рублей. Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции и реальных возможностей областного бюджета. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в приложении N 12 к настоящей государственной программе. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы приведены в приложении N 13 к настоящей государственной программе.". 1.3. В Подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" на 2014-2020 годы" (далее - Подпрограмма): - в паспорте Подпрограммы: в позиции "Цели Подпрограммы" слова "повышение доступности паллиативной помощи" исключить; позицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
";
- в абзаце первом раздела 2 "Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Подпрограммы" Подпрограммы слова "повышение доступности паллиативной помощи" исключить; - раздел 3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма содержит пять основных мероприятий, реализация которых направлена на снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения от социально значимых заболеваний - туберкулеза, инфекционных, сердечнососудистых заболеваний, онкологии; повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных ВИЧ, гепатитами В и С; повышение доступности и мотивации на лечение и реабилитацию больных наркологическими заболеваниями; удовлетворение прав больных на получение высококвалифицированной, качественной и доступной психиатрической помощи, улучшение диагностических и лечебно-реабилитационных возможностей психиатрических учреждений; повышение уровня активной выявляемое онкозаболеваний на профосмотрах, снижение летальности онкологических больных; повышение доступности, качества и эффективности оказания скорой медицинской помощи; сокращение числа погибших в ДТП; повышение доступности и сокращение сроков направления на высокотехнологичную и специализированную медицинскую помощь; повышение качества трансфузиологической помощи пациентам, удовлетворение потребностей медицинских организаций в качественных и безопасных компонентах крови; оказание специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации застрахованным гражданам за пределами Магаданской области. Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в приложении N 14 к настоящей государственной программе."; - раздел 6 Подпрограммы "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств федерального и областного бюджетов, а также за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области. Для достижения поставленных задач и выполнения целевых показателей на реализацию всех мероприятий Подпрограммы предусмотрено 3 482 577,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 915 088,0 тыс. рублей; 2015 год - 321 974,9 тыс. рублей; 2016 год - 236 201,4 тыс. рублей; 2017 год - 235 863,7 тыс. рублей; 2018 год - 1 195 938,9 тыс. рублей; 2019 год - 283 311,1 тыс. рублей; 2020 год - 294 199,2 тыс. рублей. С учетом прогнозных возможностей на реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается направить: 1. Из областного бюджета - 2 681 940,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 312 382,2 тыс. рублей; 2015 год - 279 236,4 тыс. рублей; 2016 год - 196 204,4 тыс. рублей; 2017 год - 196 204,4 тыс. рублей; 2018 год - 1 171 422,9 тыс. рублей; 2019 год - 258 132,1 тыс. рублей; 2020 год - 268 358,2 тыс. рублей. 2. Из территориального фонда обязательного медицинского страхования - 184 942,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 24 506,9 тыс. рублей; 2015 год - 28 855,4 тыс. рублей; 2016 год - 28 190,7 тыс. рублей; 2017 год - 27 853,0 тыс. рублей; 2018 год - 24 516,0 тыс. рублей; 2019 год - 25 179,0 тыс. рублей; 2020 год - 25 841,0 тыс. рублей. Общая сумма, предоставляемая из вышеуказанных источников в размере 2 866 882,6 тыс. рублей, не сможет обеспечить достижение намеченных целевых показателей Подпрограммы. В связи с чем предполагается привлечение дополнительных средств федерального бюджета в период 2014-2017 гг. в объеме 615 694,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 578 198,9 тыс. рублей; 2015 год - 13 883,1 тыс. рублей; 2016 год - 11 806,3 тыс. рублей; 2017 год - 11 806,3 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции и реальных возможностей областного бюджета. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в приложении N 15 к настоящей государственной программе. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы приведены в приложении N 16 к настоящей государственной программе". 1.4. В Подпрограмме 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" на 2014-2020 годы" (далее - Подпрограмма): - позицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
";
- раздел 3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Подпрограмма содержит четыре основных мероприятия, реализация которых направлена на создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям; улучшение состояния здоровья детей и матерей; снижение материнской, младенческой и детской смертности; снижение уровня вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку, в том числе: Основное мероприятие 1 "Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров"; - Основное мероприятие 2 "Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка"; Основное мероприятие 3 "Развитие специализированной медицинской помощи детям. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела"; - Основное мероприятие 4 "Прочие мероприятия по охране здоровья матери и ребенка (совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду, профилактика абортов, снижение показателей детской, младенческой смертности; сохранение и укрепление здоровья детей, матерей и подростков на всех этапах развития)"; Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в приложении N 20 к настоящей государственной программе."; - раздел 6 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств федерального и областного бюджетов, а также за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области. Для достижения поставленных задач и выполнения целевых показателей Подпрограммы на реализацию всех мероприятий Подпрограммы предусмотрено 302858,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 32 545,1 тыс. рублей; 2015 год - 42 534,9 тыс. рублей; 2016 год - 73 645,1 тыс. рублей; 2017 год - 73 645,1 тыс. рублей; 2018 год - 27 023,1 тыс. рублей; 2019 год - 28 936,7 тыс. рублей; 2020 год - 27 879,3 тыс. рублей. С учетом прогнозных возможностей на реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается направить: 1. Из областного бюджета - 300 866,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 30 553,5 тыс. рублей; 2015 год - 42 534,9 тыс. рублей; 2016 год - 73 645,1 тыс. рублей; 2017 год - 73 645,1 тыс. рублей; 2018 год - 25 585,7 тыс. рублей; 2019 год - 27 023,1 тыс. рублей; 2020 год - 27 879,3 тыс. рублей. 2. Общая сумма, предоставляемая из областного бюджета в размере 300 866,7 тыс. рублей не сможет обеспечить достижение намеченных целевых показателей Подпрограммы. В связи с чем предполагается привлечение дополнительных средств федерального бюджета в 2014 году в объеме 1991,6 тыс. рублей. Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции и реальных возможностей областного бюджета. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в приложении N 21 к настоящей государственной программе. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы приведены в приложении N 22 к настоящей государственной программе.". 1.5. В Подпрограмме 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" на 2014-2020 годы" (далее - Подпрограмма): - позицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
";
- в разделе 6 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" Подпрограммы: в абзаце втором цифры "355 754,5" заменить цифрами "355 055,7"; в абзаце четвертом цифры "1 451,7" заменить цифрами "752,9"; 1.6. В Подпрограмме 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" на 2014-2020 годы" (далее - Подпрограмма): - позицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
";
- в разделе 6 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" Подпрограммы: в абзаце втором цифры "96 704,8" заменить цифрами "93 604,8"; в абзаце четвертом цифры "4 100,0" заменить цифрами "1 000,0". 1.7. В Подпрограмме 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" на 2014-2020 годы" (далее - Подпрограмма): - позицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
";
- раздел 6 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств федерального и областного бюджетов. Для достижения поставленных задач и выполнения целевых показателей Подпрограммы на реализацию мероприятий Подпрограммы предусмотрено 323 449,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 50 707,4 тыс. рублей; 2015 год - 39 988,6 тыс. рублей; 2016 год - 37 261,1 тыс. рублей; 2017 год - 37 261,1 тыс. рублей; 2018 год - 50 063,4 тыс. рублей; 2019 год - 52 770,2 тыс. рублей; 2020 год - 55 397,5 тыс. рублей. С учетом прогнозных возможностей на реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается направить: 1. Из областного бюджета - 318 949,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 47 707,4 тыс. рублей; 2015 год - 38 488,6 тыс. рублей; 2016 год - 37 261,1 тыс. рублей; 2017 год - 37 261,1 тыс. рублей; 2018 год - 50 063,4 тыс. рублей; 2019 год - 52 770,2 тыс. рублей; 2020 год - 55 397,5 тыс. рублей. 2. Общая сумма, предоставляемая из областного бюджета в размере 318 949,3 тыс. рублей не сможет обеспечить достижение намеченных целевых показателей Подпрограммы. В связи с чем предполагается привлечение дополнительных средств федерального бюджета в период 2014-2015 г. в объеме 4 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 3 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 1 500,0 тыс. рублей. Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции и реальных возможностей областного бюджета. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в приложении N 30 к настоящей государственной программе. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы приведены в приложении N 31 к настоящей государственной программе.". 1.8. В Подпрограмме 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" на 2014-2020 годы" (далее - Подпрограмма): - позицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
";
- раздел 6 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств федерального и областного бюджетов. Для достижения поставленных задач и выполнения целевых показателей Подпрограммы на реализацию мероприятий Подпрограммы предусмотрено 965 376,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 183 175,2 тыс. рублей; 2015 год - 153 088,2 тыс. рублей; 2016 год - 122 564,8 тыс. рублей; 2017 год - 126 609,8 тыс. рублей; 2018 год - 118 948,0 тыс. рублей; 2019 год - 126 485,8 тыс. рублей; 2020 год - 134 504,4 тыс. рублей. С учетом прогнозных возможностей на реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается направить: 1. Из областного бюджета - 805 423,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 121 322,9 тыс. рублей; 2015 год - 94 611,4 тыс. рублей; 2016 год - 102 753,1 тыс. рублей; 2017 год - 106 798,1 тыс. рублей; 2018 год - 118 948,0 тыс. рублей; 2019 год - 126 485,8 тыс. рублей; 2020 год - 134 504,4 тыс. рублей. 2. Общая сумма, предоставляемая из областного бюджета в размере 805 423,7 тыс. рублей не сможет обеспечить достижение намеченных целевых показателей Подпрограммы. В связи с чем предполагается привлечение дополнительных средств федерального бюджета в период 2014-2017 гг. в объеме 159 952,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 61 852,3 тыс. рублей; 2015 год - 58 476,8 тыс. рублей; 2016 год - 19 811,7 тыс. рублей; 2017 год - 19 811,7 тыс. рублей. Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции и реальных возможностей областного бюджета. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в приложении N 33 к настоящей государственной программе. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы приведены в приложении N 34 к настоящей государственной программе.". 1.9. В Подпрограмме 9 "Развитие информатизации в здравоохранении" на 2014-2020 годы" (далее - Подпрограмма): - позицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
";
- раздел 6 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств федерального и областного бюджетов. Для достижения поставленных задач и выполнения целевых показателей Подпрограммы на реализацию всех мероприятий Подпрограммы предусмотрено 228 166,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 50 634,1 тыс. рублей; 2015 год - 37 082,9 тыс. рублей; 2016 год - 26 713,1 тыс. рублей; 2017 год - 26 713,1 тыс. рублей; 2018 год - 26 884,0 тыс. рублей; 2019 год - 27 203,6 тыс. рублей; 2020 год - 32 935,2 тыс. рублей. Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции и реальных возможностей областного бюджета. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в приложении N 36 к настоящей государственной программе. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы приведены в приложении N 37 к настоящей государственной программе.". 1.10. В Подпрограмме 10 "Совершенствование системы территориального планирования Магаданской области в сфере здравоохранения" на 2014-2020 годы" (далее - Подпрограмма): - позицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
";
- раздел 6 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета. Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета составит 533 907,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 6 935,9 тыс. рублей; 2015 год - 64 971,3 тыс. рублей; 2018 год - 308 000,0 тыс. рублей; 2019 год - 154 000,0 тыс. рублей. Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции и реальных возможностей областного бюджета. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в приложении N 39 к настоящей государственной программе. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы приведены в приложении N 40 к настоящей государственной программе.". 1.11. В Подпрограмме 11 "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014-2020 годы" (далее - Подпрограмма): - позицию "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
";
- раздел 6 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, а также за счет средств федерального бюджета и средств Территориального фонда ОМС. Для достижения поставленных задач и выполнения индикаторов Подпрограммы на реализацию всех мероприятий Подпрограммы предусмотрено 33 526 842,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 11 857 933,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 3 665 012,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 1 481 176,1 тыс. рублей; 2015 год - 4 584 869,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 1 132 833,7 тыс. рублей; 2016 год - 4 550 291,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 921 709,6 тыс. рублей; 2017 год - 4 550 291,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 921 709,6 тыс. рублей; 2018 год - 5 131 285,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 2 347 503,5 тыс. рублей; 2019 год - 5 387 849,6 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 2 464 878,5 тыс. рублей; 2020 год - 5 657 242,4 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 2 588 122,5 тыс. рублей. С учетом прогнозных возможностей на реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается направить: 1. Из областного бюджета - 33 514 256,0 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 11 857 933,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 3 665 012,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 1 481 176,1 тыс. рублей; 2015 год - 4 580 674,4 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 1 132 833,7 тыс. рублей; 2016 год - 4 546 095,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 921 709,6 тыс. рублей; 2017 год - 4 546 095,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 921 709,6 тыс. рублей; 2018 год - 5 131 285,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 2 347 503,5 тыс. рублей; 2019 год - 5387849,6 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 2 464 878,5 тыс. рублей; 2020 год - 5 657 242,4 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 2 588 122,5 тыс. рублей Общая сумма, предоставляемая из областного бюджета в размере 33 514 256,0 тыс. рублей не сможет обеспечить достижение намеченных целевых показателей Подпрограммы. В связи с чем предполагается привлечение дополнительных средств федерального бюджета в период 2015-2017 гг. в объеме 12 586,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 4 195,4 тыс. рублей; 2016 год - 4 195,4 тыс. рублей; 2017 год - 4 195,4 тыс. рублей. Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению с учетом изменения уровня инфляции и реальных возможностей областного бюджета. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в приложении N 42 к настоящей государственной программе. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы приведены в приложении N 43 к настоящей государственной программе.". 1.12. Приложение N 2 "Перечень мероприятий государственной программы Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению. 1.13. Приложение N 4 "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Минздраву Магаданской области, по государственной программе Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 1.14. Приложение N 8 "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета государственной программы Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению. 1.15. Приложение N 9 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию государственной программы Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению. 1.16. Приложение N 11 "Перечень мероприятий Подпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" на 2014-2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению. 1.17. Приложение N 12 "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета Подпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" на 2014-2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению. 1.18. Приложение N 13 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" на 2014-2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению. 1.19. Приложение N 14 "Перечень мероприятий Подпрограммы 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" на 2014-2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению. 1.20. Приложение N 15 "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета Подпрограммы 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" на 2014-2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению. 1.21. Приложение N 16 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" на 2014-2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 10 к настоящему постановлению. 1.22. Приложение N 20 "Перечень мероприятий Подпрограммы 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" на 2014-2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 11 к настоящему постановлению. 1.23. Приложение N 21 "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета Подпрограммы 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" на 2014-2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 12 к настоящему постановлению. 1.24. Приложение N 22 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" на 2014-2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 13 к настоящему постановлению. 1.25. В Приложении N 24 "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета Подпрограммы 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" на 2014-2020 годы" к государственной программе: - в столбце "2015" цифры "1451,7" заменить цифрами "752,9". 1.26. В Приложении N 25 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" на 2014-2020 годы" к государственной программе: - в столбце "2015" цифры "1451,7" заменить цифрами "752,9". 1.27. В Приложении N 27 "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета Подпрограммы 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" на 2014-2020 годы" к государственной программе: - в столбце "2015" цифры "4100,0" заменить цифрами "1000,0". 1.28. В Приложении N 28 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" на 2014-2020 годы" к государственной программе: - в столбце "2015" цифры "4100,0" заменить цифрами "1000,0". 1.29. Приложение N 30 "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета Подпрограммы 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" на 2014-2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 14 к настоящему постановлению. 1.30. Приложение N 31 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" на 2014-2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 15 к настоящему постановлению. 1.31. Приложение N 33 "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета Подпрограммы 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" на 2014-2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 16 к настоящему постановлению. 1.32. Приложение N 34 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" на 2014-2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 17 к настоящему постановлению. 1.33. Приложение N 36 "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета Подпрограммы 9 "Развитие информатизации в здравоохранении" на 2014-2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 18 к настоящему постановлению. 1.34. Приложение N 37 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы 9 "Развитие информатизации в здравоохранении" на 2014-2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 19 к настоящему постановлению. 1.35. Приложение N 38 "Перечень мероприятий Подпрограммы 10 "Совершенствование системы территориального планирования Магаданской области в сфере здравоохранения" на 2014-2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 20 к настоящему постановлению. 1.36. Приложение N 39 "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета Подпрограммы 10 "Совершенствование системы территориального планирования Магаданской области в сфере здравоохранения" на 2014-2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 21 к настоящему постановлению. 1.37. Приложение N 40 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы 10 "Совершенствование системы территориального планирования Магаданской области в сфере здравоохранения" на 2014-2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 22 к настоящему постановлению. 1.38. Приложение N 42 "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета Подпрограммы 11 "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014-2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 23 к настоящему постановлению. 1.39. Приложение N 43 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы 11 "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014-2020 годы" к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 24 к настоящему постановлению. 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Магаданской области В.ПЕЧЕНЫЙ
Приложение N 1 к постановлению Правительства Магаданской области от 2 апреля 2015 г. N 232-пп
"Приложение N 2 к государственной программе Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014-2020 ГОДЫ"
Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|