Расширенный поиск

Закон Магаданской области от 21.12.2007 № 954-оз

 
                                  Утратил силу - Закон Магаданской
                                 области от 04.05.2009 г. N 1123-ОЗ


                              З А К О Н                               

                М А Г А Д А Н С К О Й   О Б Л А С Т И                 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
    ПРОГРАММЕ «ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ – ЖИТЕЛЯМ МАГАДАНСКОЙ     
                     ОБЛАСТИ» НА 2006-2010 ГОДЫ»                      

        Принят Магаданской областной Думой 30 ноября 2007 года        

     Статья 1. Внести в Закон Магаданской области от  17  ноября  2006
года        №  763-ОЗ  «Об  областной  целевой  программе «Доступное и
комфортное жилье – жителям Магаданской  области»  на  2006-2010  годы»
(«Магаданская  правда»,  2006 г., 21 ноября № 131; приложение к газете
«Магаданская правда», 2007 г.,   15  мая  №  51;  04  декабря  №  136)
следующие изменения:

     1. В областной целевой программе «Доступное и комфортное жилье  –
жителям Магаданской области» на 2006-2010 годы (далее – Программа):

     1.1. В  разделе  «Объемы   финансирования   Программы»   паспорта
Программы:

     слова «6014,7 миллиона рублей» заменить словами «7390,9  миллиона
рублей»;

     слова «1214,6 миллиона рублей» заменить словами «1258,3  миллиона
рублей»;

     слова «1447,3 миллиона рублей» заменить словами «1851,6  миллиона
рублей»;

     слова «1310,2 миллиона рублей» заменить словами «1811,9  миллиона
рублей»;

     слова «1437,0 миллиона рублей» заменить словами «1863,5  миллиона
рублей»;

     слова «125,0 миллиона рублей» заменить  словами  «327,9  миллиона
рублей»;
     слова «207,1 миллиона рублей» заменить  словами  «326,5  миллиона
рублей»;

     слова «5682,6 миллиона рублей» заменить словами «6736,5  миллиона
рублей».

     1.2. В разделе 6 Программы:

     1.2.1. Слова «6014,7 миллионов рублей» заменить словами   «7390,9
миллиона рублей».

     1.2.2. Таблицу  №  2  «Информация   об   объемах   и   источниках
финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
                                                          «Таблица № 2
                                                                      
     Информация об объемах и источниках финансирования Программы      

                                                             млн. руб.
|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————------|
|        Наименование        |                 Финансовые затраты                        |
|   подпрограмм и источники  |                                                           |
|       финансирования       |                                                           |
|                            |—————————————————————————————————————————————————————------|
|                            |   ВСЕГО   |               в том числе по годам:           |
|                            |           |————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|                            |           |  2006  |  2007  |  2008   |  2009   |  2010   |
|————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|1. Обеспечение     земельных|   213,2   |  7,0   |  19,6  |  68,8   |  58,4   |  59,4   |
|участков        коммунальной|           |        |        |         |         |         |
|инфраструктурой   в    целях|           |        |        |         |         |         |
|жилищного      строительства|           |        |        |         |         |         |
|в    Магаданской    области,|           |        |        |         |         |         |
|всего                       |           |        |        |         |         |         |
|————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|в том числе:                |           |        |        |         |         |         |
|————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|областной бюджет            |   58,5    |   –    |   –    |  45,8   |   7,3   |   5,4   |
|————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|бюджет ВФОЭЗ                |    7,0    |  7,0   |   –    |    –    |    –    |    –    |
|————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|внебюджетные источники      |   147,7   |   –    |  19,6  |  23,0   |  51,1   |  54,0   |
|————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|2. Модернизация     объектов|  3864,3   | 284,5  | 605,3  | 1016,5  | 1091,1  |  866,9  |
|коммунальной  инфраструктуры|           |        |        |         |         |         |
|Магаданской области, всего  |           |        |        |         |         |         |
|————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|в том числе:                |           |        |        |         |         |         |
|————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|областной бюджет            |   60,3    |  14,0  |   –    |  46,3   |    –    |    –    |
|————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|бюджет ВФОЭЗ                |   319,5   | 200,1  |  75,7  |  43,7   |    –    |    –    |
|————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|внебюджетные источники      |  3484,5   |  70,4  | 529,6  |  926,5  | 1091,1  |  866,9  |
|————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|3.                Выполнение|   55,2    |  10,6  |  9,1   |    –    |  17,0   |  18,5   |
|государственных обязательств|           |        |        |         |         |         |
|по    обеспечению     жильем|           |        |        |         |         |         |
|отдельных категорий граждан,|           |        |        |         |         |         |
|установленных      областным|           |        |        |         |         |         |
|законодательством,          |           |        |        |         |         |         |
|всего                       |           |        |        |         |         |         |
|————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|в том числе областной бюджет|   55,2    |  10,6  |  9,1   |    –    |  17,0   |  18,5   |
|————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|4. Мероприятия  по  оказанию|   150,0   |   –    |   –    |  50,0   |  50,0   |  50,0   |
|содействия      в     выезде|           |        |        |         |         |         |
|гражданам     -      жителям|           |        |        |         |         |         |
|населенных          пунктов,|           |        |        |         |         |         |
|признанных   закрывающи-мися|           |        |        |         |         |         |
|по      согласованию       с|           |        |        |         |         |         |
|Правительством    Российской|           |        |        |         |         |         |
|Федерации,    и   являющихся|           |        |        |         |         |         |
|получателями        жилищных|           |        |        |         |         |         |
|субсидий, предо-ставляемых в|           |        |        |         |         |         |
|соответствии  с  Федеральным|           |        |        |         |         |         |
|законом   от 25 октября 2002|           |        |        |         |         |         |
|года  № 125-ФЗ  «О  жилищных|           |        |        |         |         |         |
|субсидиях         гражданам,|           |        |        |         |         |         |
|выезжающим    из     районов|           |        |        |         |         |         |
|Крайнего       Севера      и|           |        |        |         |         |         |
|при-равненных     к      ним|           |        |        |         |         |         |
|местностей», всего          |           |        |        |         |         |         |
|————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|в том числе                 |           |        |        |         |         |         |
|————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|областной бюджет            |   150,0   |   –    |   –    |  50,0   |  50,0   |  50,0   |
|————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|5. Развитие системы         |  3108,2   | 303,5  | 624,3  |  716,4  |  595,3  |  868,7  |
|ипотеч-ного  жилищного      |           |        |        |         |         |         |
|кредитова-ния в Магаданской |           |        |        |         |         |         |
|области, всего              |           |        |        |         |         |         |
|————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|в том числе:                |           |        |        |         |         |         |
|————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|областной бюджет            |    4,0    |  4,0   |   –    |    –    |    –    |    –    |
|————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|внебюджетные источники      |  3104,2   | 299,5  | 624,3  |  716,4  |  595,3  |  868,7  |
|————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|Всего по Программе:         |  7390,9   | 605,6  | 1258,3 | 1851,6  | 1811,9  | 1863,5  |
|————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|в том числе:                |           |        |        |         |         |         |
|————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|областной бюджет            |   327,9   |  28,6  |  9,1   |  142,0  |  74,3   |  73,9   |
|————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|бюджет ВФОЭЗ                |   326,5   | 207,1  |  75,7  |  43,7   |    –    |    –    |
|————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|___
|внебюджетные источники      |  6736,5   | 369,9  | 1173,5 | 1665,9  | 1737,6  | 1789,6  | ».|
|————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|———|

     2. В приложении 1 к областной  целевой  программе  «Доступное   и
комфортное жилье – жителям Магаданской области» на 2006-2010 годы:

     2.1. В  разделе  «Объемы  и  источники  финансирования»  паспорта
подпрограммы   «Модернизация   объектов   коммунальной  инфраструктуры
Магаданской области» на 2006-2010 годы:

     слова «2644,7 миллиона рублей» заменить словами «3864,3  миллиона
рублей»;

     слова «544,3 миллиона рублей» заменить  словами  «605,3  миллиона
рублей»;
     слова «663,1 миллиона рублей» заменить словами  «1016,5  миллиона
рублей»;

     слова «662,4 миллиона рублей» заменить словами  «1091,1  миллиона
рублей»;

     слова «490,4 миллиона рублей» заменить  словами  «866,9  миллиона
рублей»;

     слова «14,0 миллиона  рублей»  заменить  словами  «60,3  миллиона
рублей»;

     слова «200,1 миллиона рублей» заменить  словами  «319,5  миллиона
рублей»;

     слова «2430,6 миллиона рублей» заменить словами «3484,5  миллиона
рублей».

     2.2. В таблице 2 «Перечень инвестиционных  проектов  модернизации
объектов   коммунальной   инфраструктуры   муниципальных   образований
Магаданской области»:

     2.2.1. В разделе 1 «г. Магадан»:

     а) строку 1.1 изложить в следующей редакции:
|————|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————|
|«   |1.1   |Реконструкция      |         | 51,0 | 32,5 | 7,0  | 25,5 | 0,0  |0,0   |0,0   |    |
|    |      |теплопровода       |         |      |      |      |      |      |      |      |    |
|    |      |первичного контура |         |      |      |      |      |      |      |      |    |
|    |      |от ЦТП-1 до ЦТП-2  |         |      |      |      |      |      |      |      |»;  |
|————|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————|

     б) строку 1.4 изложить в следующей редакции:
|————|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————|
|«   |1.4   |Реконструкция      |  898,5  |250,5 |250,5 | 0,0  | 0,0  |159,0 | 91,5 | 0,0  |    |
|    |      |теплопровода № 3 от|  п.м.   |      |      |      |      |      |      |      |    |
|    |      |ТК-18 до ТК-25     |         |      |      |      |      |      |      |      |»;  |
|————|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————|

     в) дополнить строками 1.22-1.23 следующего содержания:
|———|——————|—————————————————|—————————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|———|
|«  |1.22  |Строительство    |  65000  | 1004,9 | 450,3 | 0,0  | 24,3 | 55,0 | 75,0 | 296,0 |   |
|   |      |очистных         | куб.м./ |        |       |      |      |      |      |       |   |
|   |      |сооружений       |  сут.   |        |       |      |      |      |      |       |   |
|   |      |биологической    |         |        |       |      |      |      |      |       |   |
|   |      |очистки сточных  |         |        |       |      |      |      |      |       |   |
|   |      |вод в г. Магадане|         |        |       |      |      |      |      |       |   |
|———|——————|—————————————————|—————————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|———|
|   |1.23  |Реконструкция    |12 Гкал/ | 112,8  | 108,6 | 0,0  | 20,0 | 40,1 | 48,5 |  0,0  |   |
|   |      |котельной  в пос.|   час   |        |       |      |      |      |      |       |   |
|   |      |Уптар            |         |        |       |      |      |      |      |       |»; |
|———|——————|—————————————————|—————————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|———|

     г) строку «Итого» изложить в следующей редакции:
|———|—————|——————————————————|—————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———|
|«  |     |Итого             |         |      |1715,1 | 27,0 |192,8 |487,6 |459,3 |548,4 |». |
|———|—————|——————————————————|—————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———|

     2.2.2. В разделе 2 «Ольский район»:

     а) строку 2.1 изложить в следующей редакции:
|————|——————|———————————————————|——————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————|
|«   |2.1   |Модернизация  и    |   1000   | 52,3 | 52,3 | 0,0  | 5,4  | 23,0 | 23,9 | 0,0  |    |
|    |      |строительство      |куб.м/сут.|      |      |      |      |      |      |      |    |
|    |      |канализационных    |          |      |      |      |      |      |      |      |    |
|    |      |сетей пос. Ола     |          |      |      |      |      |      |      |      |»;  |
|————|——————|———————————————————|——————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————|

     б) дополнить строкой 2.4 следующего содержания:
|————|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————|
|«   |2.4   |Реконструкция      |3190 пог.| 28,3 | 28,3 | 0,0  | 10,8 | 17,5 | 0,0  | 0,0  |    |
|    |      |тепловых сетей     |    м    |      |      |      |      |      |      |      |    |
|    |      |пос. Талон         |         |      |      |      |      |      |      |      |»;  |
|————|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————|

     в) строку «Итого» изложить в следующей редакции:
|————|—————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|
|«   |     |Итого              |         |      |200,6 | 5,9  | 52,3 | 50,5 | 61,9 | 30,0 |». |
|————|—————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|

     2.2.3. Раздел 3 «Омсукчанский район» изложить в следующей
редакции:
|———|——————————————————————————————————————————————————————————————————-------------------|———|
|«  |                      3. Омсукчанский район                                          |   |
|———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|
|   |3.1   |Строительство      |  30,09  |444,2 |444,2 | 40,0 | 47,0 |121,5 |120,0 |115,7 |   |
|   |      |котельной в пос.   |Гкал/час |      |      |      |      |      |      |      |   |
|   |      |Омсукчан           |         |      |      |      |      |      |      |      |   |
|———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|
|   |3.2   |Реконструкция      | 10 Гкал |      | 6,0  | 0,0  | 6,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |   |
|   |      |котельной  в пос.  |         |      |      |      |      |      |      |      |   |
|   |      |Дукат              |         |      |      |      |      |      |      |      |   |
|———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|
|   |      |Итого:             |         |      |450,2 | 40,0 | 53,0 |121,5 |120,0 |115,7 |». |
|———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|

     2.2.4. Раздел 4  «Северо-Эвенский  район»  изложить  в  следующей
редакции:
|———|——————————————————————————————————————————————————————————————————-------------------|———|
|«  |                     4. Северо-Эвенский район                                        |   |
|———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|
|   |4.1   |Реконструкция      |         | 60,0 | 54,3 | 4,8  | 10,0 | 4,5  | 20,0 | 15,0 |   |
|   |      |котельной  и       |         |      |      |      |      |      |      |      |   |
|   |      |тепловых сетей  в  |         |      |      |      |      |      |      |      |   |
|   |      |пос. Эвенск        |         |      |      |      |      |      |      |      |   |
|———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|
|   |      |Итого:             |         |      | 54,3 | 4,8  | 10,0 | 4,5  | 20,0 | 15,0 |». |
|———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|

     2.2.5. Раздел  5  «Среднеканский  район»  изложить  в   следующей
редакции:
|———|——————————————————————————————————————————————————————————————————-------------------|———|
|«  |                      5. Среднеканский район                                         |   |
|———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|
|   |5.1   |Реконструкция      |         |      | 88,8 | 29,0 | 19,8 | 5,0  | 20,0 | 15,0 |   |
|   |      |котельных  и       |         |      |      |      |      |      |      |      |   |
|   |      |тепловых сетей     |         |      |      |      |      |      |      |      |   |
|   |      |Среднеканского     |         |      |      |      |      |      |      |      |   |
|   |      |района             |         |      |      |      |      |      |      |      |   |
|———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|
|   |      |Итого:             |         |      | 88,8 | 29,0 | 19,8 | 5,0  | 20,0 | 15,0 |». |
|———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|

     2.2.6. В разделе 7 «Тенькинский район»:

     а) строку 7.1 изложить в следующей редакции:
|————|——————|——————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————|
|«   |7.1   |Замена тепловых   |         | 40,7 | 39,6 | 7,3  | 2,8  | 2,0  | 27,5 | 0,0  |    |
|    |      |сетей в пос.      |         |      |      |      |      |      |      |      |    |
|    |      |Усть-Омчуг        |         |      |      |      |      |      |      |      |»;  |
|————|——————|——————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————|

     б) дополнить строкой 7.4 следующего содержания:
|———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————|
|«  |7.4   |Реконструкция      |         | 10,0 | 10,0 | 0,0  | 2,5  | 7,5  |0,0   |0,0   |    |
|   |      |котельной  в пос.  |         |      |      |      |      |      |      |      |    |
|   |      |Омчак              |         |      |      |      |      |      |      |      |»;  |
|———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————|

     в) строку «Итого» изложить в следующей редакции:
|———|—————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|
|«  |     |Итого:             |         |      | 55,5 | 9,8  | 7,7  | 10,5 | 27,5 | 0,0  |». |
|———|—————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|

     2.2.7. Раздел 8 «Хасынский район» изложить в следующей редакции:
|———|——————————————————————————————————————————————————————————————————-------------------|———|
|«  |                        8. Хасынский район                                           |   |
|———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|
|   |8.1   |Реконструкция      |         | 44,5 | 44,5 | 15,0 | 14,5 | 4,0  | 11,0 |0,0   |   |
|   |      |котельной   и      |         |      |      |      |      |      |      |      |   |
|   |      |тепловых сетей пос.|         |      |      |      |      |      |      |      |   |
|   |      |Талая              |         |      |      |      |      |      |      |      |   |
|———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|
|   |8.2   |Реконструкция      |         |110,0 |110,0 | 2,0  | 30,0 | 32,0 | 46,0 |0,0   |   |
|   |      |котельной   в      |         |      |      |      |      |      |      |      |   |
|   |      |пос.Стекольный     |         |      |      |      |      |      |      |      |   |
|———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|
|   |8.3   |Реконструкция      |         |210,0 |210,0 | 2,0  | 25,0 | 50,0 | 70,0 | 63,0 |   |
|   |      |схемы              |         |      |      |      |      |      |      |      |   |
|   |      |электро-снабжения  |         |      |      |      |      |      |      |      |   |
|   |      |пос. Талая         |         |      |      |      |      |      |      |      |   |
|———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|
|   |8.4   |Реконструкция      |4,5 Гкал |      | 3,0  | 0,0  | 0,0  | 3,0  | 0,0  | 0,0  |   |
|   |      |котельной  в пос.  |         |      |      |      |      |      |      |      |   |
|   |      |Хасын              |         |      |      |      |      |      |      |      |   |
|———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|
|   |      |Итого:             |         |      |367,5 | 19,0 | 69,5 | 89,0 |127,0 | 63,0 |». |
|———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|

     2.2.8. В разделе 9 «Ягоднинский район»:

     а) строку 9.1 изложить в следующей редакции:
|————|——————|——————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|
|«   |9.1   |Модернизация      |         | 42,7 | 42,7 | 12,0 | 12,0 | 18,7 | 0,0  | 0,0  |   |
|    |      |котельной в пос.  |         |      |      |      |      |      |      |      |   |
|    |      |Ягодное           |         |      |      |      |      |      |      |      |»; |
|————|——————|——————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|

     б) дополнить строками 9.8-9.9 следующего содержания:
|———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|
|«  |9.8   |Строительство      |         | 42,1 | 42,1 | 0,0  | 5,5  | 18,3 | 18,3 | 0,0  |   |
|   |      |модульной котельной|         |      |      |      |      |      |      |      |   |
|   |      |в пос. Дебин       |         |      |      |      |      |      |      |      |   |
|———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|
|   |9.9   |Реконструкция      |         | 5,0  | 5,0  | 0,0  | 2,5  | 2,5  | 0,0  | 0,0  |   |
|   |      |котельной  в пос.  |         |      |      |      |      |      |      |      |   |
|   |      |Бурхала            |         |      |      |      |      |      |      |      |»; |
|———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|

     в) строку «Итого» изложить в следующей редакции:
|———|—————|———————————————————|—————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———|
|«  |     |Итого:             |         |      | 109,1 | 12,0 | 24,9 | 44,4 | 23,1 | 4,7  |». |
|———|—————|———————————————————|—————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———|

     2.2.9. Дополнить  разделом  10  «Общие  мероприятия»   следующего
содержания:
|———|——————————————————————————————————————————————————————————————————-------------------|———|
|«  |                      10. Общие мероприятия                                          |   |
|———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|
|   |10.1  |Приобретение труб с|         | 28,0 | 28,0 | 0,0  | 8,0  | 10,0 | 10,0 | 0,0  |   |
|   |      |пенополиуре-таново |         |      |      |      |      |      |      |      |   |
|   |      |й изоляцией        |         |      |      |      |      |      |      |      |   |
|———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|
|   |      |Итого              |         | 28,0 | 28,0 | 0,0  | 8,0  | 10,0 | 10,0 | 0,0  |». |
|———|——————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———|

     2.2.10. Строку «Всего» изложить в следующей редакции:
|———|—————|——————————————————|—————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———|
|«  |     |Всего:            |         |      |3075,1 |147,5 |442,5 |824,5 |868,8 |791,8 |». |
|———|—————|——————————————————|—————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———|

     2.3. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»:

     слова «2644,7 миллиона рублей» заменить словами «3864,3  миллиона
рублей».

     таблицу  5  «Объемы  финансирования  Подпрограммы»   изложить   в
следующей редакции:

                                                          «Таблица № 5
                    Объемы финансирования Подпрограммы                
                                                                           млн. руб.
|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————----|
|        Наименование        |                 Финансовые затраты                     |
|  подпрограмм и источники   |                                                        |
|       финансирования       |                                                        |
|                            |————————————————————————————————————————————————————----|
|                            |   ВСЕГО   |          в том числе по годам:             |
|                            |           |———————|————————|————————|—————————|————————|
|                            |           | 2006  |  2007  |  2008  |  2009   |  2010  |
|————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————|
|1. Осуществление            |  3075,1   | 147,5 | 442,5  | 824,5  |  868,8  | 791,8  |
|инвести-ционных проектов,   |           |       |        |        |         |        |
|всего:                      |           |       |        |        |         |        |
|————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————|
|в том числе:                |           |       |        |        |         |        |
|————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————|
|областной бюджет            |   46,3    |   –   |   –    |  46,3  |    –    |   –    |
|————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————|
|средства ВФОЭЗ              |   245,4   | 143,0 |  58,7  |  43,7  |    –    |   –    |
|————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————|
|внебюджетные источники      |  2783,4   |  4,5  | 383,8  | 734,5  |  868,8  | 791,8  |
|                            |           |       |        |        |         |        |
|————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————|
|2. Модернизация             |   317,3   |   –   |  61,9  | 113,0  |  142,4  |   –    |
|коммуна-льной инфраструктуры|           |       |        |        |         |        |
|для  обеспечения  жилищ-ного|           |       |        |        |         |        |
|строительства,  всего:      |           |       |        |        |         |        |
|————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————|
|в  том  числе   внебюджетные|   317,3   |   –   |  61,9  | 113,0  |  142,4  |   –    |
|источники                   |           |       |        |        |         |        |
|————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————|
|3. Строительство       жилых|           |       |        |        |         |        |
|домов, ранее осуществляе-мое|           |       |        |        |         |        |
|в     рамках      реализации|           |       |        |        |         |        |
|подпрограммы   «Переселе-ние|           |       |        |        |         |        |
|граждан Российской Федерации|           |       |        |        |         |        |
|из   ветхого   и  аварийного|           |       |        |        |         |        |
|жилищного фонда»,  входившей|           |       |        |        |         |        |
|в состав федеральной целевой|           |       |        |        |         |        |
|программы    «Жилище»     на|           |       |        |        |         |        |
|2002-2010 годы,             |           |       |        |        |         |        |
|всего:                      |           |       |        |        |         |        |
|                            |   310,8   | 101,1 | 70,20  | 46,80  |  48,50  | 44,20  |
|————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————|
|в том числе:                |           |       |        |        |         |        |
|————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————|
|средства ВФОЭЗ              |   74,1    | 57,1  |  17,0  |   –    |    –    |   –    |
|————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————|
|внебюджетные источники      |   236,7   | 44,0  |  53,2  |  46,8  |  48,5   |  44,2  |
|————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————|
|4. Приобретение        жилья|   141,1   | 35,9  |  25,7  |  27,2  |  26,4   |  25,9  |
|гражданам,   проживающим   в|           |       |        |        |         |        |
|ветхом и аварийном жилье,   |           |       |        |        |         |        |
|всего:                      |           |       |        |        |         |        |
|————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————|
|в том числе:                |           |       |        |        |         |        |
|————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————|
|областной бюджет            |   14,0    | 14,0  |   –    |   –    |    –    |   –    |
|————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————|
|средства ВФОЭЗ              |     –     |   –   |   –    |   –    |    –    |   –    |
|————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————|
|внебюджетные источники      |   127,1   | 21,9  |  25,7  |  27,2  |  26,4   |  25,9  |
|————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————|
|5. Оптимизация использования|   20,0    |   –   |  5,0   |  5,0   |   5,0   |  5,0   |
|жилищного  фонда  населенных|           |       |        |        |         |        |
|пунктов          Магаданской|           |       |        |        |         |        |
|области,                    |           |       |        |        |         |        |
|всего                       |           |       |        |        |         |        |
|————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————|
|в  том  числе   внебюджетные|   20,0    |   –   |  5,0   |  5,0   |   5,0   |  5,0   |
|источники                   |           |       |        |        |         |        |
|————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————|
|Итого по Подпрограмме:      |  3864,3   | 284,5 | 605,3  | 1016,5 | 1091,1  | 866,9  |
|————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————|
|в том  числе  по  источникам|           |       |        |        |         |        |
|финансирования:             |           |       |        |        |         |        |
|————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————|
|областной бюджет            |   60,3    | 14,0  |   –    |  46,3  |    –    |   –    |
|————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————|
|средства ВФОЭЗ              |   319,6   |200,10 |  75,7  |  43,7  |    –    |   –    |
|————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————|——|
|внебюджетные источники      |  3484,5   | 70,4  | 529,6  | 926,5  | 1091,1  | 866,9  |».|
|————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|————————|——|

     3. В приложении 2 к областной  целевой  программе  «Доступное   и
комфортное жилье – жителям Магаданской области» на 2006-2010 годы:

     3.1. Раздел  «Объемы   и   источники   финансирования»   паспорта
подпрограммы     «Обеспечение    земельных    участков    коммунальной
инфраструктурой в целях жилищного строительства в Магаданской области»
на   2006-2010  годы  (далее  –  Подпрограмма)  изложить  в  следующей
редакции:
|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|  « Объемы  и      | - общая сумма затрат  на  реализацию  Подпрограммы|
|  источники        | в         2006-2010         годах         составит|
|  финансирования   | 213,2 миллиона рублей,  в том числе по годам:     |
|  Подпрограммы     | 2006 год –   7,0 миллиона рублей;                 |
|                   | 2007 год – 19,6 миллиона рублей;                  |
|                   | 2008 год – 68,8 миллиона рублей;                  |
|                   | 2009 год – 58,4 миллиона рублей;                  |
|                   | 2010 год – 59,4 миллиона рублей,                  |
|                   | в том числе по источникам финансирования:         |
|                   | средства  областного  бюджета  –   58,5   миллиона|
|                   | рублей;                                           |
|                   | средства бюджета ВФОЭЗ – 7,0 миллиона рублей;     |
|                   | средства прочих внебюджетных источников  –   147,7|
|                   | миллиона рублей».                                 |
|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————|

     3.2. Строку 1  таблицы  раздела  IV  «Этапы  и  сроки  реализации
Подпрограммы» Подпрограммы изложить в следующей редакции:
|———|————|———————————————————————————————————————|——————————|————————————|———|
|«  |1   |Общее необходимое привлечение средств  |млн. руб. |  213,150   |». |
|   |    |на реализацию Подпрограммы             |          |            |   |
|———|————|———————————————————————————————————————|——————————|————————————|———|

     3.3. Раздел VII Подпрограммы изложить в следующей редакции:
                 «VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы             
                                                                      
     Общий объем средств, необходимых на реализацию Подпрограммы      

                                                             млн. руб.
|—————|———————————————————————————————|————————————————————————————————————————————----|
|№    |          Показатели           |           Объемы финансирования                |
|п/п  |                               |                                                |
|     |                               |————————————————————————————————————————————----|
|     |                               | Всего  |       в том числе по годам:           |
|     |                               |        |———————|———————|———————|———————|———————|
|     |                               |        | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  |
|—————|———————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|
|  1  |Затраты      на      реализацию| 213,2  |  7,0  | 19,6  | 68,8  | 58,4  | 59,4  |
|     |Подпрограммы                   |        |       |       |       |       |       |
|—————|———————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|
|  2  |Средства (кредиты), необходимые| 147,7  |   –   | 19,6  | 23,0  | 51,1  | 54,0  |
|     |для     реализации     проектов|        |       |       |       |       |       |
|     |Подпрограммы                   |        |       |       |       |       |       |
|—————|———————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|
|  3  |Обязательства     администрации| 147,7  |   –   | 19,6  | 23,0  | 51,1  | 54,0  |
|     |Магаданской     области      по|        |       |       |       |       |       |
|     |гарантиям     кредитов      для|        |       |       |       |       |       |
|     |реализации             проектов|        |       |       |       |       |       |
|     |Подпрограммы                   |        |       |       |       |       |       |
|—————|———————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|
|  4  |Субсидирование       процентных|  17,9  |   –   |   –   |  9,8  |  3,2  |  4,9  |
|     |ставок    по    кредитам     на|        |       |       |       |       |       |
|     |реализацию             проектов|        |       |       |       |       |       |
|     |Подпрограммы  за  счет  средств|        |       |       |       |       |       |
|     |областного бюджета             |        |       |       |       |       |       |
|—————|———————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|
|  5  |Возмещение            стоимости|  15,0  |   –   |   –   | 14,0  |  0,5  |  0,5  |
|     |инвестиционных   проектов    по|        |       |       |       |       |       |
|     |обеспечению земельных  участков|        |       |       |       |       |       |
|     |коммунальной   инфра-структурой|        |       |       |       |       |       |
|     |при  малоэтажном  строительстве|        |       |       |       |       |       |
|     |за   счет   средств  областного|        |       |       |       |       |       |
|     |бюджета                        |        |       |       |       |       |       |
|—————|———————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|
|  6  |Корректировка       генеральных|  11,6  |  2,0  |   –   |  6,0  |  3,6  |   –   |
|     |планов    населенных    пунктов|        |       |       |       |       |       |
|     |Магаданской области,           |        |       |       |       |       |       |
|     |всего                          |        |       |       |       |       |       |
|—————|———————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|
|     |в том числе:                   |        |       |       |       |       |       |
|—————|———————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|
|     |областной бюджет               |  9,6   |   –   |   –   |  6,0  |  3,6  |   –   |
|—————|———————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|
|     |бюджет ВФОЭЗ                   |  2,0   |  2,0  |   –   |   –   |   –   |   –   |
|—————|———————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|
|  7  |Проектно-изыскательские  работы|  5,0   |  5,0  |   –   |   –   |   –   |   –   |
|     |для   жилищного   строительства|        |       |       |       |       |       |
|     |жилого    микрорайона    «Левый|        |       |       |       |       |       |
|     |берег»  в  г.  Магадане за счет|        |       |       |       |       |       |
|     |средств бюджета ВФОЭЗ          |        |       |       |       |       |       |
|—————|———————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|————|
|  8  |Разработка                схемы|  16,0  |   –   |   –   | 16,0  |   –   |   –   | ». |
|     |территориаль-ного  планирования|        |       |       |       |       |       |    |
|     |Магаданской  области  за   счет|        |       |       |       |       |       |    |
|     |средств областного бюджета     |        |       |       |       |       |       |    |
|—————|———————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|————|

     3.4. Строку «Итого по разделу II»  раздела  II  приложения  1   к
Подпрограмме изложить в следующей редакции:
|———|———————————————————|——————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———|
|«  |Итого по разделу II|1,1   |     |       | 4721  | 82,0  | 1,85  | 0,40  | 2,300 | 2,700 |». |
|———|———————————————————|——————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———|

     3.5. Приложения 2-4 к Подпрограмме признать утратившими силу.

     3.6. Приложение 5 к Подпрограмме  изложить  в  редакции  согласно
приложению к настоящему Закону.

     Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу после его  официального
опубликования.



Губернатор
Магаданской области                                        Н.Н. Дудов

г. Магадан

№ 954-ОЗ
«21» декабря 2007 г.

                                                                      
                                                            Приложение
                                                              к Закону
                                                   Магаданской области
                                         «О внесении изменений в Закон
                   Магаданской области «Об областной целевой программе
                                                          «Доступное и
                       комфортное жилье – жителям Магаданской области»
                                                    на 2006-2010 годы»

     Общие показатели объемов средств и наличие градостроительной     
          документации  для реализации проектов Подпрограммы          


|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
|  № |                         Показатели                    |  Единицы  |2006-2010 |     2006    |  2007  |  2008  |  2009  |   2010  |
| п/п|                                                       | измерения |   годы   |     год     |   год  |   год  |   год  |   год   |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
|                                                I. г. Магадан                                                                         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 1  |Общее количество земельных участков                    |    ед.    |    11    |             |   7    |   3    |   1    |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 2  |Ориентировочная площадь участков                       |    га     |  14,98   |             |  4,91  |  7,90  |  2,17  |  0,00   |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 3  |Ожидаемый ввод жилья                                   |   кв. м   |  51212   |             | 14902  |  8710  | 12025  |  15575  |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 4  |Стоимость строительства жилых домов                    |млн. руб.  | 4044,550 |             |529,290 |408,050 |558,510 |2548,700 |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 5  |Средства  на  обеспечение   инфраструктурой   земельных|млн. руб.  | 102,750  |             | 11,690 | 27,000 | 23,430 | 40,630  |
|    |участков                                               |           |          |             |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 6  |Стоимость проектно-сметной документации                |млн. руб.  |  26,500  |             | 4,700  | 18,300 | 3,500  |  0,000  |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 7  |Проектно-изыскательские    работы     для     жилищного|           |          |             |        |        |        |         |
|    |строительства  жилого  микрорайона  «Левый берег»  в г.|           |          |             |        |        |        |         |
|    |Магадане и корректировка генпланов населенных  пунктов,|           |          |             |        |        |        |         |
|    |всего                                                  |млн. руб.  |  6,600   |    5,000    |        | 1,600  |        |         |
|    |в том числе                                            |           |          |             |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
|    |за счет средств областного бюджета                     |млн. руб.  |  1,600   |             |        | 1,600  |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
|    |за счет средств бюджета ВФОЭЗ                          |млн. руб.  |  5,000   |    5,000    |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 8  |Подготовка проектов  планировки  городских  территорий,|           |          |   Генплан   |        |        |        |         |
|    |предназначенных  для  жилищного строительства (наличие,|           |          | г. Магадана |        |        |        |         |
|    |разработка)                                            |           |          |             |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 9  |Принятие правил землепользования и застройки           |           |          |             |   До   |        |        |         |
|    |                                                       |           |          |             | 01.05. |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 10 |Принятие   программы   комплексного   развития   систем|           |          |             |   До   |        |        |         |
|    |коммунальной инфраструктуры                            |           |          |             | 01.08. |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 11 |Утверждение пакета документации для проведения аукциона|           |          |     До      |        |        |        |         |
|    |по предоставлению прав на земельный участок            |           |          |   01.12.    |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 12 |Введение платы за подключение к  системам  коммунальной|           |          |     До      |        |        |        |         |
|    |инфраструктуры   на  основе  утвержденного  тарифа   на|           |          |   01.12.    |        |        |        |         |
|    |подключение или обязательства по введению такой платы  |           |          |             |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
|                                              II. Ольский район                                                                       |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 1  |Общее количество земельных участков                    |    ед.    |    3     |             |   1    |   1    |        |    1    |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 2  |Ориентировочная площадь участков                       |    га     |   1,10   |             |  0,40  |  0,50  |        |  0,20   |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 3  |Ожидаемый ввод жилья                                   |   кв. м   |   4721   |             |        |  1851  |  2152  |   718   |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 4  |Стоимость строительства жилых домов                    |млн. руб.  |  86,150  |             | 10,000 | 29,750 | 30,000 | 16,400  |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 5  |Средства  на  обеспечение   инфраструктурой   земельных|млн. руб.  |  2,300   |             |        | 1,500  |        |  0,800  |
|    |участков                                               |           |          |             |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 6  |Стоимость проектно-сметной документации                |млн. руб.  |  0,400   |             | 0,100  | 0,200  |        |  0,100  |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 7  |Корректировка генпланов населенных  пунктов,  всего   в|млн. руб.  |  1,570   |    0,250    |        | 0,590  | 0,730  |         |
|    |том числе                                              |           |          |             |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
|    |за счет средств областного бюджета                     |           |  1,320   |             |        | 0,590  | 0,730  |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
|    |за счет средств бюджета ВФОЭЗ                          |           |  0,250   |    0,250    |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 8  |Подготовка проектов  планировки  городских  территорий,|           |          | Обновление  |        |        |        |         |
|    |предназначенных  для  жилищного строительства (наличие,|           |          |  генплана   |        |        |        |         |
|    |разработка)                                            |           |          | IV квартал  |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 9  |Принятие правил землепользования и застройки           |           |          |             |   До   |        |        |         |
|    |                                                       |           |          |             | 01.05. |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 10 |Принятие   программы   комплексного   развития   систем|           |          |             |   До   |        |        |         |
|    |коммунальной инфраструктуры                            |           |          |             | 01.08. |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 11 |Утверждение пакета документации для проведения аукциона|           |          |     До      |        |        |        |         |
|    |по предоставлению прав на земельный участок            |           |          |   01.12.    |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 12 |Введение платы за подключение к  системам  коммунальной|           |          |     До      |        |        |        |         |
|    |инфраструктуры   на  основе  утвержденного  тарифа   на|           |          |   01.12.    |        |        |        |         |
|    |подключение или обязательства по введению такой платы  |           |          |             |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
|                                            III. Хасынский район                                                                      |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 1  |Общее количество земельных участков                    |    ед.    |    2     |             |        |   1    |        |    1    |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 2  |Ориентировочная площадь участков                       |    га     |   1,29   |             |        |  0,79  |        |  0,50   |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 3  |Ожидаемый ввод жилья                                   |   кв. м   |   5250   |             |        |  3150  |        |  2100   |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 4  |Стоимость строительства жилых домов                    |млн. руб.  |  88,750  |             | 10,950 | 40,700 | 6,400  | 30,700  |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 5  |Средства  на  обеспечение   инфраструктурой   земельных|млн. руб.  |  1,900   |             |        | 1,200  |        |  0,700  |
|    |участков                                               |           |          |             |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 6  |Cтоимость проектно-сметной документации                |млн. руб.  |  0,500   |             |        | 0,200  |        |  0,300  |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 7  |Корректировка генпланов населенных  пунктов,  всего   в|млн. руб.  |  1,080   |    0,250    |        | 0,660  | 0,170  |         |
|    |том числе                                              |           |          |             |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
|    |за счет средств областного бюджета                     |млн. руб.  |  0,830   |             |        | 0,660  | 0,170  |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
|    |за счет средств бюджета ВФОЭЗ                          |млн. руб.  |  0,250   |    0,250    |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 8  |Подготовка проектов  планировки  городских  территорий,|           |          | Обновление  |        |        |        |         |
|    |предназначенных  для  жилищного строительства (наличие,|           |          |  генплана   |        |        |        |         |
|    |разработка)                                            |           |          | IV квартал  |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 9  |Принятие правил землепользования и застройки           |           |          |             |   До   |        |        |         |
|    |                                                       |           |          |             | 01.05. |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 10 |Принятие   программы   комплексного   развития   систем|           |          |             |   До   |        |        |         |
|    |коммунальной инфраструктуры                            |           |          |             | 01.08. |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 11 |Утверждение пакета документации для проведения аукциона|           |          |     До      |        |        |        |         |
|    |по предоставлению прав на земельный участок            |           |          |   01.12.    |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 12 |Введение платы за подключение к  системам  коммунальной|           |          |     До      |        |        |        |         |
|    |инфраструктуры   на  основе  утвержденного  тарифа   на|           |          |   01.12.    |        |        |        |         |
|    |подключение или обязательства по введению такой платы  |           |          |             |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
|                                            IV. Ягоднинский район                                                                     |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 1  |Общее количество земельных участков                    |    ед.    |    2     |             |        |   1    |   1    |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 2  |Ориентировочная площадь участков                       |    га     |   1,00   |             |        |  0,50  |  0,50  |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 3  |Ожидаемый ввод жилья                                   |   кв. м   |   4200   |             |        |  2100  |  2100  |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 4  |Стоимость строительства жилых домов                    | млн. руб. |  72,740  |             | 11,340 | 35,600 | 25,800 |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 5  |Средства  на  обеспечение   инфраструктурой   земельных|млн. руб.  |  1,400   |             |        | 0,600  | 0,800  |         |
|    |участков                                               |           |          |             |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 6  |Стоимость проектно-сметной документации                |млн. руб.  |  0,600   |             |        | 0,300  | 0,300  |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 7  |Корректировка генпланов населенных  пунктов,  всего   в|млн. руб.  |  1,950   |    0,250    |        | 1,350  | 0,350  |         |
|    |том числе                                              |           |          |             |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
|    |за счет средств областного бюджета                     |млн. руб.  |  1,700   |             |        | 1,350  | 0,350  |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
|    |за счет средств бюджета ВФОЭЗ                          |млн. руб.  |  0,250   |    0,250    |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 8  |Подготовка проектов  планировки  городских  территорий,|           |          | Обновление  |        |        |        |         |
|    |предназначенных  для  жилищного строительства (наличие,|           |          |  генплана   |        |        |        |         |
|    |разработка)                                            |           |          | IV квартал  |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 9  |Принятие правил землепользования и застройки           |           |          |             |   До   |        |        |         |
|    |                                                       |           |          |             | 01.05. |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 10 |Принятие   программы   комплексного   развития   систем|           |          |             |   До   |        |        |         |
|    |коммунальной инфраструктуры                            |           |          |             | 01.08. |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 11 |Утверждение пакета документации для проведения аукциона|           |          |     До      |        |        |        |         |
|    |по предоставлению прав на земельный участок            |           |          |   01.12.    |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 12 |Введение платы за подключение к  системам  коммунальной|           |          |     До      |        |        |        |         |
|    |инфраструктуры   на  основе  утвержденного  тарифа   на|           |          |   01.12.    |        |        |        |         |
|    |подключение или обязательства по введению такой платы  |           |          |             |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
|                                            V. Тенькинский район                                                                      |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 1  |Общее количество земельных участков                    |    ед.    |    3     |             |   1    |   1    |        |    1    |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 2  |Ориентировочная площадь участков                       |    га     |   0,61   |             |  0,14  |  0,22  |        |  0,25   |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 3  |Ожидаемый ввод жилья                                   |   кв. м   |   2200   |             |  500   |  800   |        |   900   |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 4  |Стоимость строительства жилых домов                    |млн. руб.  |  36,720  |             | 8,600  | 13,280 |        | 14,840  |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 5  |Средства  на  обеспечение   инфраструктурой   земельных|млн. руб.  |  2,400   |             | 0,800  | 0,800  |        |  0,800  |
|    |участков                                               |           |          |             |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 6  |Стоимость проектно-сметной документации                |млн. руб.  |  0,300   |             | 0,100  | 0,100  |        |  0,100  |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 7  |Корректировка генпланов населенных  пунктов,  всего   в|млн. руб.  |  1,350   |    0,250    |        | 0,500  | 0,600  |         |
|    |том числе                                              |           |          |             |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
|    |за счет средств областного бюджета                     |млн. руб.  |  1,100   |             |        | 0,500  | 0,600  |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
|    |за счет средств бюджета ВФОЭЗ                          |млн. руб.  |  0,250   |    0,250    |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 8  |Подготовка проектов  планировки  городских  территорий,|           |          | Обновление  |        |        |        |         |
|    |предназначенных  для  жилищного строительства (наличие,|           |          |  генплана   |        |        |        |         |
|    |разработка)                                            |           |          | IV квартал  |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 9  |Принятие правил землепользования и застройки           |           |          |             |   До   |        |        |         |
|    |                                                       |           |          |             | 01.05. |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 10 |Принятие   программы   комплексного   развития   систем|           |          |             |   До   |        |        |         |
|    |коммунальной инфраструктуры                            |           |          |             | 01.08. |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 11 |Утверждение пакета документации для проведения аукциона|           |          |     До      |        |        |        |         |
|    |по предоставлению прав на земельный участок            |           |          |   01.12.    |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 12 |Введение платы за подключение к  системам  коммунальной|           |          |     До      |        |        |        |         |
|    |инфраструктуры   на  основе  утвержденного  тарифа   на|           |          |   01.12.    |        |        |        |         |
|    |подключение или обязательства по введению такой платы  |           |          |             |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
|                                            VI. Сусуманский район                                                                     |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 1  |Общее количество земельных участков                    |    ед.    |    1     |             |        |   1    |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 2  |Ориентировочная площадь участков                       |    га     |   0,35   |             |        |  0,35  |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 3  |Ожидаемый ввод жилья                                   |   кв. м   |   1308   |             |        |  1308  |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 4  |Стоимость строительства жилых домов                    |млн. руб.  |  38,550  |             | 17,750 | 20,800 |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 5  |Средства  на  обеспечение   инфраструктурой   земельных|млн. руб.  |  0,800   |             |        | 0,800  |        |         |
|    |участков                                               |           |          |             |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 6  |Cтоимость проектно-сметной документации                |млн. руб.  |  0,200   |             |        | 0,200  |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 7  |Корректировка генпланов населенных пунктов, всего в том|млн. руб.  |  1,430   |    0,250    |        | 0,550  | 0,630  |         |
|    |числе                                                  |           |          |             |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
|    |за счет средств областного бюджета                     |млн. руб.  |  1,180   |             |        | 0,550  | 0,630  |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
|    |за счет средств бюджета ВФОЭЗ                          |млн. руб.  |  0,250   |    0,250    |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 8  |Подготовка проектов  планировки  городских  территорий,|           |          | Обновление  |        |        |        |         |
|    |предназначенных  для  жилищного строительства (наличие,|           |          |  генплана   |        |        |        |         |
|    |разработка)                                            |           |          | IV квартал  |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 9  |Принятие правил землепользования и застройки           |           |          |             |   До   |        |        |         |
|    |                                                       |           |          |             | 01.05. |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 10 |Принятие   программы   комплексного   развития   систем|           |          |             |   До   |        |        |         |
|    |коммунальной инфраструктуры                            |           |          |             | 01.08. |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 11 |Утверждение пакета документации для проведения аукциона|           |          |     До      |        |        |        |         |
|    |по предоставлению прав на земельный участок            |           |          |   01.12.    |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 12 |Введение платы за подключение к  системам  коммунальной|           |          |     До      |        |        |        |         |
|    |инфраструктуры   на  основе  утвержденного  тарифа   на|           |          |   01.12.    |        |        |        |         |
|    |подключение или обязательства по введению такой платы  |           |          |             |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
|                                           VII. Омсукчанский район                                                                    |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 1  |Общее количество земельных участков                    |    ед.    |    2     |             |        |   1    |        |    1    |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 2  |Ориентировочная площадь участков                       |    га     |   1,00   |             |        |  0,50  |        |  0,50   |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 3  |Ожидаемый ввод жилья                                   |   кв. м   |   4100   |             |        |  2100  |        |  2000   |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 4  |Стоимость строительства жилых домов                    |млн. руб.  |  70,750  |             | 10,750 | 28,000 | 11,200 | 20,800  |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 5  |Средства  на  обеспечение   инфраструктурой   земельных|млн. руб.  |  1,800   |             |        | 1,000  |        |  0,800  |
|    |участков                                               |           |          |             |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 6  |Стоимость проектно-сметной документации                |млн. руб.  |  0,400   |             |        | 0,200  |        |  0,200  |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 7  |Корректировка генпланов населенных  пунктов,  всего   в|млн. руб.  |  0,700   |    0,250    |        | 0,330  | 0,120  |         |
|    |том числе                                              |           |          |             |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
|    |за счет средств областного бюджета                     |млн. руб.  |  0,450   |             |        | 0,330  | 0,120  |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
|    |за счет средств бюджета ВФОЭЗ                          |млн. руб.  |  0,250   |    0,250    |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 8  |Подготовка проектов  планировки  городских  территорий,|           |          | Обновление  |        |        |        |         |
|    |предназначенных  для  жилищного строительства (наличие,|           |          |  генплана   |        |        |        |         |
|    |разработка)                                            |           |          | IV квартал  |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 9  |Принятие правил землепользования и застройки           |           |          |             |   До   |        |        |         |
|    |                                                       |           |          |             | 01.05. |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 10 |Принятие   программы   комплексного   развития   систем|           |          |             |   До   |        |        |         |
|    |коммунальной инфраструктуры                            |           |          |             | 01.08. |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 11 |Утверждение пакета документации для проведения аукциона|           |          |     До      |        |        |        |         |
|    |по предоставлению прав на земельный участок            |           |          |   01.12.    |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 12 |Введение платы за подключение к  системам  коммунальной|           |          |     До      |        |        |        |         |
|    |инфраструктуры   на  основе  утвержденного  тарифа   на|           |          |   01.12.    |        |        |        |         |
|    |подключение или обязательства по введению такой платы  |           |          |             |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
|                                          VIII. Среднеканский район                                                                   |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 1  |Общее количество земельных участков                    |    ед.    |    1     |             |        |   1    |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 2  |Ориентировочная площадь участков                       |    га     |   0,50   |             |        |  0,50  |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 3  |Ожидаемый ввод жилья                                   |   кв. м   |   2100   |             |        |  2100  |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 4  |Стоимость строительства жилых домов                    |млн. руб.  |  39,680  |             | 11,480 | 28,200 |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 5  |Средства  на  обеспечение   инфраструктурой   земельных|млн. руб.  |  1,200   |             |        | 1,200  |        |         |
|    |участков                                               |           |          |             |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 6  |Стоимость проектно-сметной документации                |млн. руб.  |  0,300   |             |        | 0,300  |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 7  |Корректировка генплана пос.  Сеймчан  за  счет  средств|млн. руб.  |  0,250   |    0,250    |        |        |        |         |
|    |бюджета ВФОЭЗ                                          |           |          |             |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 8  |Подготовка проектов  планировки  городских  территорий,|           |          | Обновление  |        |        |        |         |
|    |предназначенных  для  жилищного строительства (наличие,|           |          |  генплана   |        |        |        |         |
|    |разработка)                                            |           |          | IV квартал  |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 9  |Принятие правил землепользования и застройки           |           |          |             |   До   |        |        |         |
|    |                                                       |           |          |             | 01.05. |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 10 |Принятие   программы   комплексного   развития   систем|           |          |             |   До   |        |        |         |
|    |коммунальной инфраструктуры                            |           |          |             | 01.08. |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 11 |Утверждение пакета документации для проведения аукциона|           |          |     До      |        |        |        |         |
|    |по предоставлению прав на земельный участок            |           |          |   01.12.    |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 12 |Введение платы за подключение к  системам  коммунальной|           |          |     До      |        |        |        |         |
|    |инфраструктуры   на  основе  утвержденного  тарифа   на|           |          |   01.12.    |        |        |        |         |
|    |подключение или обязательства по введению такой платы  |           |          |             |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
|                                          IХ. Северо-Эвенский район                                                                   |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 1  |Общее количество земельных участков                    |    ед.    |    3     |             |   2    |   1    |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 2  |Ориентировочная площадь участков                       |    га     |   0,84   |             |  0,42  |  0,42  |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 3  |Ожидаемый ввод жилья                                   |   кв. м   |   3000   |             |  1000  |  1000  |  500   |   500   |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 4  |Стоимость строительства жилых домов                    |млн. руб.  |  78,500  |             | 27,060 | 26,440 | 12,500 | 12,500  |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 5  |Средства  на  обеспечение   инфраструктурой   земельных|млн. руб.  |  3,300   |             | 1,300  | 1,000  | 0,500  |  0,500  |
|    |участков                                               |           |          |             |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 6  |Стоимость проектно-сметной документации                |млн. руб.  |  0,700   |             | 0,400  | 0,300  |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 7  |Корректировка генпланов населенных  пунктов,  всего   в|млн. руб.  |  1,670   |    0,250    |        | 0,420, | 1,000  |         |
|    |том числе                                              |           |          |             |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
|    |за счет средств областного бюджета                     |млн. руб.  |  1,420   |             |        | 0,420  | 1,000  |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
|    |за счет средств бюджета ВФОЭЗ                          |млн. руб.  |  0,250   |    0,250    |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 8  |Подготовка проектов  планировки  городских  территорий,|           |          | Обновление  |        |        |        |         |
|    |предназначенных  для  жилищного строительства (наличие,|           |          |  генплана   |        |        |        |         |
|    |разработка)                                            |           |          | IV квартал  |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 9  |Принятие правил землепользования и застройки           |           |          |             |   До   |        |        |         |
|    |                                                       |           |          |             | 01.05. |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 10 |Принятие   программы   комплексного   развития   систем|           |          |             |   До   |        |        |         |
|    |коммунальной инфраструктуры                            |           |          |             | 01.08. |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 11 |Утверждение пакета документации для проведения аукциона|           |          |     До      |        |        |        |         |
|    |по предоставлению прав на земельный участок            |           |          |   01.12.    |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 12 |Введение платы за подключение к  системам  коммунальной|           |          |     До      |        |        |        |         |
|    |инфраструктуры   на  основе  утвержденного  тарифа   на|           |          |   01.12.    |        |        |        |         |
|    |подключение или обязательства по введению такой платы  |           |          |             |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
|ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ:                                                                                                                    |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 1  |Общее количество земельных участков                    |    ед.    |    28    |             |   11   |   11   |   2    |    4    |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 2  |Ориентировочная площадь участков                       |    га     |  21,67   |             |  5,87  | 11,68  |  2,67  |  1,45   |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 3  |Ожидаемый ввод жилья                                   |   кв. м   |  78091   |             | 16402  | 23119  | 16777  |  21793  |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 4  |Стоимость строительства жилых домов                    |млн. руб.  | 4556,390 |             |637,220 |630,820 |644,410 |2643,940 |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 5  |Средства  на  обеспечение   инфраструктурой   земельных|млн. руб.  | 117,850  |             | 13,790 | 35,100 | 24,730 | 44,230  |
|    |участков                                               |           |          |             |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 6  |Стоимость проектно-сметной документации                |млн. руб.  |  29,900  |             | 5,300  | 20,100 | 3,800  |  0,700  |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
| 7  |Проектно-изыскательские    работы     для     жилищного|           |          |             |        |        |        |         |
|    |строительства  жилого  микрорайона  «Левый берег»  в г.|           |          |             |        |        |        |         |
|    |Магадане и корректировка генпланов населенных  пунктов,|           |          |             |        |        |        |         |
|    |всего                                                  |млн. руб.  |  16,600  |    7,000    |        | 6,000  | 3,600  |         |
|    |в том числе                                            |           |          |             |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
|    |за счет средств областного бюджета                     |млн. руб.  |  9,600   |             |        | 6,000  | 3,600  |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|
|    |за счет средств бюджета ВФОЭЗ                          |млн. руб.  |  7,000   |    7,000    |        |        |        |         |
|————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————|————————|————————|————————|—————————|

Информация по документу
Читайте также