Расширенный поиск
Постановление Правительства Камчатского края от 23.09.2014 № 406-ППОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 23.09.2014 №406-П г. Петропавловск-Камчатский "О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №521-П" ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в государственную программу Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №521-П, изменения согласно приложению. 2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. Губернатор Камчатского края В. И. Илюхин Приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 23.09.2014 №406-П Изменения в государственную программу Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №521-П (далее - Программа) 1. В Программе: 1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" Паспорта изложить в следующей редакции: --------------------------------------------------- |"Объемы бюджетных |общий объем финансирования| |ассигнований Программы|Программы в 2014-2018| | |годах | | |составит24022657,73176тыс.| | |рублей, в том числе за| | |счет средств: | | |федерального бюджета (по| | |согласованию) -| | |92 814,19051 тыс. рублей,| | |в том числе остатки| | |прошлых лет по соглашениям| | |с Минэкономразвития России| | |№045-МБ-13 от 21.08.2013 и| | |№117-МБ-13 от 08.10.2013-| | |36 254,16451 тыс. рублей,| | |а также субсидии,| | |предоставляемые в 2014| | |году - 56 210,74600 тыс.| | |рублей, из них по годам: | | |2014 год -92 814,19051тыс.| | |рублей; | | |2015 год - 0,00000 тыс.| | |рублей; | | |2016 год - 0,00000 тыс.| | |рублей; | | |2017 год - 0,00000 тыс.| | |рублей; | | |2018 год - 0,00000 тыс.| | |рублей; | | |краевого бюджета -| | |22 389 803,54125 тыс.| | |рублей, из них по годам: | | |2014 год -| | |3 912 595,32125тыс. | | |рублей; | | |2015 год - 4 458 443,28900| | |тыс. рублей; | | |2016 год - 4 493 015,80400| | |тыс. рублей; | | |2017 год - 4 760330,06350| | |тыс. рублей; | | |2018 год - 4 765419,06350| | |тыс. рублей. | | |местных бюджетов(по| | |согласованию) -| | |38 000,00000 тыс. рублей,| | |из них по годам: | | |2014 год - 7 000,00000| | |тыс. рублей; | | |2015 год - 7 000,00000| | |тыс. рублей; | | |2016 год - 8 000,00000| | |тыс. рублей; | | |2017 год - 8 000,00000| | |тыс. рублей; | | |2018 год - 8 000,00000| | |тыс. рублей; | | |внебюджетных источников| | |(по согласованию) - 1 502| | |040,00000 тыс. рублей, из| | |них по годам: | | |2014 год - 280 008,00000| | |тыс. рублей; | | |2015 год - 298 008,00000| | |тыс. рублей; | | |2016 год - 308 008,00000| | |тыс. рублей; | | |2017 год - 308 008,00000| | |тыс. рублей; | | |2018 год - 308 008,00000 | | |тыс. рублей."; | | | | --------------------------------------------------- 2) часть 2.6 раздела 2 "Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции: "2.6. Объем финансирования Программы в 2014-2018 годах составит -24022657,73176 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 92 814,19051тыс. рублей, в том числе остатки прошлых лет по соглашениям с Минэкономразвития России №045-МБ-13 от 21.08.2013 и №117-МБ-13 от 08.10.2013-36 254,16451тыс. рублей, а также субсидии, предоставляемые в 2014 году - 56 210,74600 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год -92 814,19051тыс. рублей 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 22 389 803,54125 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 3 912 595,32125 тыс. рублей; 2015 год - 4 458 443,28900 тыс. рублей; 2016 год - 4 493 015,80400 тыс. рублей; 2017 год - 4 760 330,06350 тыс. рублей; 2018 год - 4 765 419,06350 тыс. рублей. местных бюджетов(по согласованию) - 38 000,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 7 000,00000 тыс. рублей; 2015 год - 7 000,00000 тыс. рублей; 2016 год - 8 000,00000 тыс. рублей; 2017 год - 8 000,00000 тыс. рублей; 2018 год - 8 000,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников(по согласованию) - 1 502 040,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 280 008,00000 тыс. рублей; 2015 год - 298 008,00000 тыс. рублей; 2016 год - 308 008,00000 тыс. рублей; 2017 год - 308 008,00000 тыс. рублей; 2018 год - 308 008,00000 тыс. рублей."; 3) абзац первый пункта 2 раздела 8 "Методика оценки эффективности Программы" изложить в следующей редакции: "2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы в целом и ее подпрограмм, представленных в Таблице 5, из всех источников ресурсного обеспечения в целом (федеральный бюджет, консолидированный бюджет Камчатского края, внебюджетные источники), по формуле:". 2. В подпрограмме 1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды": 1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы"Паспорта изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------- |"Объемы бюджетных|Объем финансирования| |ассигнований |подпрограммы в 2014-2018| |подпрограммы |годах за счет средств| | |краевого | | |бюджета составит -| | |619 352,86760 тыс. рублей,| | |из них по годам: | | |2014 год -| | |156 553,84760тыс. рублей; | | |2015 год - 94 763,48000| | |тыс. рублей; | | |2016 год - 94 435,54000| | |тыс. рублей; | | |2017 год - 136 800,00000| | |тыс. рублей; | | |2018 год - 136 800,00000 | | |тыс. рублей."; | | | | ---------------------------------------------- 2) часть 2.10 раздела 2 "Цели, задачи подпрограммы, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы"изложить в следующей редакции: "2.10. Объем финансирования подпрограммы в 2014-2018 годах за счет средств краевого бюджета составит -619 352,86760тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 156 553,84760тыс. рублей; 2015 год - 94 763,48000 тыс. рублей; 2016 год - 94 435,54000 тыс. рублей; 2017 год - 136 800,00000 тыс. рублей; 2018 год - 136 800,00000 тыс. рублей.". 3. В подпрограмме 2 "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства": 1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------- |"Объемы бюджетных|общий объем финансирования| |ассигнований |подпрограммы в 2014-2018| |подпрограммы |годах составит| | |2 018 288,05051 тыс.| | |рублей, в том числе за| | |счет средств: | | |федерального бюджета (по| | |согласованию) -| | |92 464,91051 тыс. рублей,| | |в том числе остатки| | |прошлых лет по соглашениям| | |с Минэкономразвития России| | |№045-МБ-13 от 21.08.2013 и| | |№117-МБ-13 от 08.10.2013-| | |36 254,16451 тыс. рублей,| | |а также субсидии,| | |предоставляемые в 2014| | |году - 56 210,74600 тыс.| | |рублей, из них по годам: | | |2014 год -92 464,91051тыс.| | |рублей; | | |2015 год - 0,00000 тыс.| | |рублей; | | |2016 год - 0,00000 тыс.| | |рублей; | | |2017 год - 0,00000 тыс.| | |рублей; | | |2018 год - 0,00000 тыс.| | |рублей; | | |краевого бюджета -| | |385 783,14000 тыс. рублей,| | |из них по годам: | | |2014 год - 71 986,60000| | |тыс. рублей; | | |2015 год - 74 942,54000| | |тыс. рублей; | | |2016 год - 78 025,00000| | |тыс. рублей; | | |2017 год - 79 060,00000| | |тыс. рублей; | | |2018 год - 81 769,00000| | |тыс. рублей; | | |местных бюджетов(по| | |согласованию) -| | |38 000,00000 тыс. рублей,| | |из них по годам: | | |2014 год - 7 000,00000| | |тыс. рублей; | | |2015 год - 7 000,00000| | |тыс. рублей; | | |2016 год - 8 000,00000| | |тыс. рублей; | | |2017 год - 8 000,00000| | |тыс. рублей; | | |2018 год - 8 000,00000| | |тыс. рублей; | | |внебюджетных источников| | |(по согласованию) - 1 502| | |040,00000 тыс. рублей, из| | |них по годам: | | |2014 год - 280 008,00000| | |тыс. рублей; | | |2015 год - 298 008,00000| | |тыс. рублей; | | |2016 год - 308 008,00000| | |тыс. рублей; | | |2017 год - 308 008,00000| | |тыс. рублей; | | |2018 год - 308 008,00000 | | |тыс. рублей."; | | | | ---------------------------------------------- 2) в разделе 2 "Цели, задачи подпрограммы, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы": а) в пункте 10 части 2.3.1 слова "консультационный пункт на базе КГФПП,"исключить; б) часть 2.5изложить в следующей редакции: "2.5. Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2018 годах составит 2 018 288,05051 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 92 464,91051 тыс. рублей, в том числе остатки прошлых лет по соглашениям с Минэкономразвития России №045-МБ-13 от 21.08.2013 и №117-МБ-13 от 08.10.2013-36 254,16451 тыс. рублей, а также субсидии, предоставляемые в 2014 году - 56 210,74600 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 92 464,91051 тыс. рублей 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 385 783,14000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 71 986,60000 тыс. рублей; 2015 год - 74 942,54000 тыс. рублей; 2016 год - 78 025,00000 тыс. рублей; 2017 год - 79 060,00000 тыс. рублей; 2018 год - 81 769,00000 тыс. рублей. местных бюджетов (по согласованию) - 38 000,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 7 000,00000 тыс. рублей; 2015 год - 7 000,00000 тыс. рублей; 2016 год - 8 000,00000 тыс. рублей; 2017 год - 8 000,00000 тыс. рублей; 2018 год - 8 000,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 1 502 040,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 280 008,00000 тыс. рублей; 2015 год - 298 008,00000 тыс. рублей; 2016 год - 308 008,00000 тыс. рублей; 2017 год - 308 008,00000 тыс. рублей; 2018 год - 308 008,00000 тыс. рублей."; 3) таблицу пункта 5 раздела 6 "Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы" изложить в следующей редакции: " ------------------------------------------------- |№| Наименование мероприятия/ |Ед.|Целевое| |п| показатель |изм|значени| |/| |. | е, | |п| | | 2014 | | | | | год | |-+---------------------------------+---+-------| |1|Доля среднесписочной численности| | | | |работников (без внешних| | | | |совместителей), занятых на| % | 38 | | |микропредприятиях, малых и| | | | |средних предприятиях и у| | | | |индивидуальных предпринимателей,| | | | |в общей численности занятого| | | | |населения | | | | | | | | |-+---------------------------------+---+-------| |2|Количество субъектов малого и| | | | |среднего предпринимательства|ед.| 55 | | |(включая индивидуальных| | | | |предпринимателей) в расчете на 1| | | | |тыс. человек населения субъекта| | | | |Российской Федерации | | | |-+---------------------------------+---+-------| |3|Предоставление субсидий СМСП в| | | | |целях возмещения части затрат,| | | | |связанных с приобретением| | | | |оборудования в целях создания и| | | | |(или) развития и (или)| | | | |модернизации производства|ед.| 7 | | |товаров: | | | | |- количество субъектов малого и|ед.| 13 | | |среднего предпринимательства,| | | | |получивших государственную| | | | |поддержку; | | | | |- количество вновь созданных| | | | |рабочих мест (включая вновь| | | | |зарегистрированных индивидуальных| | | | |предпринимателей) | | | |-+---------------------------------+---+-------| |4|Предоставление субсидий субъектам| | | | |малого и среднего| | | | |предпринимательства в целях| | | | |возмещения части затрат,| | | | |связанных с организацией групп| | | | |дневного времяпрепровождения|ед.| 2 | | |детей дошкольного возраста: | | | | |- количество субъектов малого и|ед.| 4 | | |среднего предпринимательства,| | | | |получивших государственную| | | | |поддержку; | | | | |- количество вновь созданных| | | | |рабочих мест (включая вновь| | | | |зарегистрированных индивидуальных| | | | |предпринимателей) | | | |-+---------------------------------+---+-------| |5|Предоставление субсидий СМСП в| | | | |целях возмещения затрат,| | | | |связанных с уплатой СМСП первого| | | | |взноса (аванса) при заключении| | | | |договора лизинга: |ед.| 7 | | |- количество субъектов малого и| | | | |среднего предпринимательства,|ед.| 13 | | |получивших государственную| | | | |поддержку; | | | | |- количество вновь созданных| | | | |рабочих мест (включая вновь| | | | |зарегистрированных индивидуальных| | | | |предпринимателей) | | | |-+---------------------------------+---+-------| |6|Поддержка муниципальных целевых| | | | |программ развития СМСП: | | | | |- количество субъектов малого и| | | | |среднего предпринимательства,|ед.| 70 | | |получивших государственную| | | | |поддержку; |ед.| 95 | | |- количество вновь созданных| | | | |рабочих мест (включая вновь| | | | |зарегистрированных индивидуальных| | | | |предпринимателей) | | | ------------------------------------------------- ". 4. В подпрограмме 3 "Развитие промышленности, внешнеэкономической деятельности, конкуренции": 1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------- |"Объемы бюджетных|общий объем финансирования| |ассигнований |подпрограммы в 2014-2018| |подпрограммы |годах составит| | |37 424,34000 тыс. рублей,| | |в том числе за счет| | |средств: | | |федерального бюджета (по| | |согласованию) - 349,28000| | |тыс. рублей, из них по| | |годам: | | |2014 год - 349,28000 тыс.| | |рублей; | | |2015 год - 0,00000 тыс.| | |рублей; | | |2016 год - 0,00000 тыс.| | |рублей; | | |2017 год - 0,00000 тыс.| | |рублей; | | |2018 год - 0,00000 тыс.| | |рублей; | | |краевого бюджета -| | |37 075,06000 тыс. рублей,| | |из них по годам: | | |2014 год - 1 847,80000тыс.| | |рублей; | | |2015 год - 5 893,86000тыс.| | |рублей; | | |2016 год - 9 333,40000тыс.| | |рублей; | | |2017 год - 10 000,00000| | |тыс. рублей; | | |2018 год - 10 000,00000 | | |тыс. рублей."; | | | | ---------------------------------------------- 2) часть 2.5 раздела 2 "Цели, задачи подпрограммы, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы"изложить в следующей редакции: "2.5. Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2018 годах составит 37 424,34000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 349,28000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 349,28000 тыс. рублей 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 37 075,06000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1 847,80000 тыс. рублей; 2015 год - 5 893,86000 тыс. рублей; 2016 год - 9 333,40000 тыс. рублей; 2017 год - 10 000,00000 тыс. рублей; 2018 год - 10 000,00000 тыс. рублей.". 5. В подпрограмме 4 "Обеспечение доступности энергетических ресурсов": 1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------- |"Объемы бюджетных|Объем финансирования| |ассигнований |подпрограммы в 2014-2018| |подпрограммы |годах за счет средств| | |краевого | | |бюджета составит -| | |19 845 961,55100 тыс.| | |рублей, из них по годам: | | |2014 год - 3 408 842,92800| | |тыс. рублей; | | |2015 год - 4 018 021,47900| | |тыс. рублей; | | |2016 год - 4 043 255,38400| | |тыс. рублей; | | |2017 год - 4 187 920,88000| | |тыс. рублей; | | |2018 год - 4 187 920,88000| | |тыс. рублей."; | | | | ---------------------------------------------- 2) часть 2.6 раздела 2 "Цели, задачи подпрограммы, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы"изложить в следующей редакции: "2.6. Объем финансирования подпрограммы в 2014-2018 годах за счет средств краевого бюджета составит - 19 845 961,55100 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 3 408 842,92800 тыс. рублей; 2015 год - 4 018 021,47900 тыс. рублей; 2016 год - 4 043 255,38400 тыс. рублей; 2017 год - 4 187 920,88000 тыс. рублей; 2018 год - 4 187 920,88000 тыс. рублей.". 6. В подпрограмме 5 "Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления и доступности государственных услуг в Камчатском крае": 1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции: --------------------------------------------- |"Объемы бюджетных|Объем финансирования| |ассигнований |подпрограммы в 2014-2018| |подпрограммы |годах за счет средств| | |краевого | | |бюджета составит - 1 014| | |256,65565 тыс. рублей, из| | |них по годам: | | |2014 год - 170 856,44565| | |тыс. рублей; | | |2015 год - 168 726,830000| | |тыс. рублей; | | |2016 год - 176 871,38000| | |тыс. рублей; | | |2017 год - 247 711,00000| | |тыс. рублей; | | |2018 год - 250 091,00000 | | |тыс. рублей."; | | | | --------------------------------------------- 2) часть 2.4раздела 2 "Цели, задачи подпрограммы, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы"изложить в следующей редакции: "2.4. Объем финансирования подпрограммы в 2014-2018 годах за счет средств краевого бюджета составит - 1 014 256,65565тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 170 856,44565 тыс. рублей; 2015 год - 168 726,830000 тыс. рублей; 2016 год - 176 871,38000 тыс. рублей; 2017 год - 247 711,00000 тыс. рублей; 2018 год - 250 091,00000 тыс. рублей.". 7. В подпрограмме 6 "Обеспечение реализации государственной программы": 1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции: --------------------------------------------- |"Объемы бюджетных|Объем финансирования| |ассигнований |подпрограммы в 2014-2018| |подпрограммы |годах за счет средств| | |краевого | | |бюджета составит -| | |487374,26700 тыс. рублей,| | |из них по годам: | | |2014 год -| | |102 507,70000тыс. рублей;| | |2015 год - 96 095,10000| | |тыс. рублей; | | |2016 год - 91 095,10000| | |тыс. рублей; | | |2017 год - 98 838,18350| | |тыс. рублей; | | |2018 год - 98 838,18350 | | |тыс. рублей."; | | | | --------------------------------------------- 2) часть 2.4раздела 2 "Цели, задачи подпрограммы, сроки и механизмы, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы"изложить в следующей редакции: "2.4. Объем финансирования подпрограммы в 2014-2018 годах за счет средств краевого бюджета составит - 487 374,26700 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 102 507,70000 тыс. рублей; 2015 год - 96 095,10000 тыс. рублей; 2016 год - 91 095,10000 тыс. рублей; 2017 год - 98 838,18350 тыс. рублей; 2018 год - 98 838,18350 тыс. рублей.". 8. Таблицы 3,5 к Программе изложить в следующей редакции: "Таблица 3 Оценка применения мер государственного регулирования 1 в сфере реализации государственной программы Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы" --------------------------------------------------------------------------------------------------- |№п| Наименование меры 2 |Показатель | Оценка результата (тыс. | Краткое обоснование | |/п| |применения | руб.), годы | необходимости применения | | | | меры |---------------------------| для достижения цели | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | государственной программы 3 | |--+-----------------------+-----------+---------+------+----------+------------------------------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |--+----------------------------------------------------------------------------------------------| | |Подпрограмма 1 Формирование благоприятной инвестиционной среды | |--+----------------------------------------------------------------------------------------------| | |Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация системных мер, направленных на улучшение | | |условий ведения инвестиционной деятельности. | | | | |--+----------------------------------------------------------------------------------------------| |1.|Предоставление субсидий| кол-во |5 000,00 | 15 | 15 |Стимулирование | |1.|организациям и| субсидий | |000,00| 000,00 |инвестиционной деятельности| |1.|индивидуальным | | | | |в Камчатском крае;| | |предпринимателям для| | | | |Предоставление мер| | |возмещения части затрат| | | | |государственной поддержки| | |на уплату процентов по| | | | |инвестиционной деятельности| | |инвестиционным | | | | |в Камчатском крае (для| | |кредитам, полученным в| | | | |реализации инвестиционных| | |российских кредитных| | | | |проектов в Камчатском крае) | | |организациях, в целях| | | | | | | |реализации особо| | | | | | | |значимых инвестиционных| | | | | | | |проектов Камчатского| | | | | | | |края | | | | | | |--+-----------------------+-----------+---------+------+----------+------------------------------| |1.|Предоставление субсидий| кол-во |9 500,00 | 32 | 31 |Стимулирование | |1.|на финансирование| субсидий | |150,00| 000,00 |инвестиционной деятельности| |2.|инвестиционных проектов| | | | |в Камчатском крае;| | |за счет средств| | | | |Предоставление мер| | |Инвестиционного фонда| | | | |государственной поддержки| | |Камчатского края | | | | |инвестиционной деятельности| | | | | | | |в Камчатском крае на| | | | | | | |создание объектов| | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | | |(транспортной, | | | | | | | |коммунальной, | | | | | | | |энергетической) при| | | | | | | |реализации инвестиционных| | | | | | | |проектов Камчатского края | |--+----------------------------------------------------------------------------------------------| | |Подпрограмма 2 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | |--+----------------------------------------------------------------------------------------------| | |Основное мероприятие 2.1. Оказание мер государственной поддержки субъектам малого и среднего | | |предпринимательства | |--+----------------------------------------------------------------------------------------------| |2.|Предоставление займов | кол-во | 23 | 20 | 20 |Стимулирование | |1.|СМСП | заимов | 191,00 |440,54| 000,00 |предпринимательской | |1.| | | | | |деятельности путем| | | | | | | |предоставления займов| | | | | | | |начинающим предпринимателям| | | | | | | |по пониженной процентной| | | | | | | |ставке и предоставление| | | | | | | |инвестиционных займов на| | | | | | | |модернизацию производства | |--+-----------------------+-----------+---------+------+----------+------------------------------| |2.|Предоставление субсидий| кол-во | 36 | 42 | 45 |Модернизация производства,| |1.|субъектам малого и| субсидий | 595,00 |850,00| 700,00 |поддержка местных| |2 |среднего | | | | |товаропроизводителей, | | |предпринимательства на| | | | |увеличение выпуска товаров,| | |развитие лизинга,| | | | |стимулирование граждан к| | |модернизацию | | | | |занятию предпринимательской| | |производства, поддержку| | | | |деятельностью, увеличение| | |товаропроизводителей, | | | | |количества | | |создание собственного| | | | |предпринимателей, | | |бизнеса, поддержку| | | | |привлекающих финансовые| | |малых инновационных| | | | |ресурсы в кредитных| | |компаний, капитализацию| | | | |организациях Камчатского| | |гарантийного фонда и| | | | |края | | |другие | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма 4 Обеспечение доступности энергетических ресурсов | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер государственной поддержки при осуществлении | |тарифообразования на электрическую энергию | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |4.|Предоставление субсидий| | 3 225 |3 834 | 3 860 | | |1.|на возмещение| | 589,93 |768,48| 002,38 | | |1.|недополученных доходов| | | | | | | |энергоснабжающим | | | | | | | |организациям | | | | | | | |Камчатского края,| | | | | | | |осуществляющим отпуск| | | | | | | |электрической энергии| | | | | | | |по сниженным тарифам | | | | | | |--+-----------------------+-----------+---------+------+----------+------------------------------| |4.|Предоставление субсидий| | 125 | 125 | 125 | | |1.|на возмещение| | 000,00 |000,00| 000,00 | | |2.|недополученных доходов| | | | | | | |энергоснабжающим | | | | | | | |организациям | | | | | | | |Камчатского края,| | | | | | | |осуществляющим отпуск| | | | | | | |электрической энергии| | | | | | | |предприятиями | | | | | | | |агропромышленного | | | | | | | |комплекса, пищевой и| | | | | | | |перерабатывающей | | | | | | | |промышленности, | | | | | | | |жестяно-баночного | | | | | | | |производства, а также| | | | | | | |юридическим лицам и| | | | | | | |индивидуальным | | | | | | | |предпринимателям | | | | | | | |Камчатского края,| | | | | | | |имеющим крытые| | | | | | | |спортивные объекты с| | | | | | | |искусственным льдом,| | | | | | | |расположенные под| | | | | | | |воздухоопорной | | | | | | | |конструкцией, по| | | | | | | |сниженным тарифам | | | | | | |--+-----------------------+-----------+---------+------+----------+------------------------------| |4.|Предоставление субсидий| | 58 | 58 | 58 | | |1.|на компенсацию| | 253,00 |253,00| 253,00 | | |3.|выпадающих доходов| | | | | | | |организациям, | | | | | | | |предоставляющим услуги| | | | | | | |газоснабжения по| | | | | | | |тарифам, не| | | | | | | |обеспечивающим | | | | | | | |возмещение издержек | | | | | | |--+-----------------------+-----------+---------+------+----------+------------------------------| | | | | | | | | |------------------------------------------------+------+----------+------------------------------| |____1_Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры| | | | |государственного регулирования. | | | | | | | | | |------------------------------------------------+------+----------+------------------------------| |____2_Налоговая льгота, предоставление гарантий,| | | | |выдача лицензий, снижение тарифов и т.п. | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |____3_Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного| |регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо | |дополнительно полученных доходов, источников финансирования дефицита бюджета при использовании | |указанных мер, в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации. | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 5 Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы" тыс. руб. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |№п/| Наименование | | Код | Объем средств на реализацию программы | | п | государственной | | бюджетной | | | |программы/подпрограммы/м-| |классификац-| | | | ероприятия | | ии | | | | | |------------+-----------------------------------------------------------------------------| | | | |ГРБС | ЦСР | ВСЕГО | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | | | * | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+-----+------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |-----------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |Развитие экономики и |Всего, в том числе: | | 24 022| 4 292| 4 763| 4 809| 5 076|5 081 427,06350| |внешнеэкономической | | | 657,73176| 417,51176| 451,28900| 023,80400| 338,06350| | |деятельности Камчатского края|-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |на 2014-2018 годы |за счет средств федерального | | 92 814,19051| 92| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |бюджета** | | | 814,19051| | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |в том числе остатки прошлых | | 36 254,16451| 36| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |лет по соглашениям с | | | 254,16451| | | | | | |Минэкономразвития России | | | | | | | | | |№045-МБ-13 от 21.08.2013 и | | | | | | | | | |№117-МБ-13 от 08.10.2013 | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |субсидии, предоставляемые в | | 56 210,74600| 56| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |2014 году | | | 210,74600| | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |за счет средств краевого | | 22 389| 3 912| 4 458| 4 493| 4 760|4 765 419,06350| | |бюджета | | 803,54125| 595,32125| 443,28900| 015,80400| 330,06350| | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |за счет средств местных | | 38 000,00000|7 000,00000|7 000,00000|8 000,00000|8 000,00000| 8 000,00000| | |бюджетов | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |фондов | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |за счет средств внебюджетных | | 1 502| 280| 298| 308| 308| 308 008,00000| | |источников | | 040,00000| 008,00000| 008,00000| 008,00000| 008,00000| | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |обязательств федерального | | | | | | | | | |бюджета *** | | | | | | | | |-----------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |1. |Подпрограмма 1 |Всего, в том числе: | 843 | 13 1 |619 352,86760| 156| 94| 94| 136| 136 800,00000| | |Формирование | | | | | 553,84760| 763,48000| 435,54000| 800,00000| | | |благоприятной |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |инвестиционной среды |за счет средств федерального | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | |619 352,86760| 156| 94| 94| 136| 136 800,00000| | | |бюджета | | | | 553,84760| 763,48000| 435,54000| 800,00000| | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |фондов | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |источников | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |1.1|Разработка и реализация |Всего, в том числе: | | 87 000,00000|6 200,00000| 17| 17| 22| 22 700,00000| |. |системных мер, | | | | | 700,00000| 700,00000| 700,00000| | | |направленных на |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |улучшение условий |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | |ведения инвестиционной |бюджета | | | | | | | | | |деятельности |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | 87 000,00000|6 200,00000| 17| 17| 22| 22 700,00000| | | |бюджета | | | | 700,00000| 700,00000| 700,00000| | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |1.2|Обеспечение работы |Всего, в том числе: | | 7 541,19760|7 541,19760| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| |. |институтов, | | | | | | | | | | |содействующих |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |инвестиционной |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | |деятельности и |бюджета | | | | | | | | | |привлечению инвесторов |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | 7 541,19760|7 541,19760| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |1.3|Развитие государственно- |Всего, в том числе: | |175 940,00000|9 500,00000| 32| 31| 51| 51 000,00000| |. |частного партнерства | | | | | 795,00000| 645,00000| 000,00000| | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | |175 940,00000|9 500,00000| 32| 31| 51| 51 000,00000| | | |бюджета | | | | 795,00000| 645,00000| 000,00000| | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |1.4|Формирование и |Всего, в том числе: | |348 871,67000| 133| 44| 45| 63| 63 100,00000| |. |продвижение | | | | 312,65000| 268,48000| 090,54000| 100,00000| | | |инвестиционного имиджа |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |Камчатского края |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | |348 871,67000| 133| 44| 45| 63| 63 100,00000| | | |бюджета | | | 312,65000| 268,48000| 090,54000| 100,00000| | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |2. |Подпрограмма 2 Развитие |Всего, в том числе: | 843 | 13 2 | 2 018| 451| 379| 394| 395| 397 777,00000| | |субъектов малого и | | | | 288,05051| 459,51051| 950,54000| 033,00000| 068,00000| | | |среднего |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |предпринимательства |за счет средств федерального | | | 92 464,91051| 92| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджета | | | | 464,91051| | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |в том числе остатки прошлых | | | 36 254,16451| 36| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |лет по соглашениям с | | | | 254,16451| | | | | | | |Минэкономразвития России | | | | | | | | | | | |№045-МБ-13 от 21.08.2013 и | | | | | | | | | | | |№117-МБ-13 от 08.10.2013 | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |субсидии, предоставляемые в | | | 56 210,74600| 56| | | | | | | |2014 году | | | | 210,74600| | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | |385 783,14000| 71| 74| 78| 79| 81 769,00000| | | |бюджета | | | | 986,60000| 942,54000| 025,00000| 060,00000| | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | | 38 000,00000|7 000,00000|7 000,00000|8 000,00000|8 000,00000| 8 000,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |фондов | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | | 1 502| 280| 298| 308| 308| 308 008,00000| | | |источников | | | 040,00000| 008,00000| 008,00000| 008,00000| 008,00000| | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |2.1|Оказание мер |Всего, в том числе: | | 2 018| 451| 379| 394| 395| 397 777,00000| |. |государственной | | | 288,05051| 459,51051| 950,54000| 033,00000| 068,00000| | | |поддержки субъектам |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |малого и среднего |за счет средств федерального | | 92 464,91051| 92| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |предпринимательства |бюджета | | | 464,91051| | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |в том числе остатки прошлых | | 36 254,16451| 36| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |лет по соглашениям с | | | 254,16451| | | | | | | |Минэкономразвития России | | | | | | | | | | |№045-МБ-13 от 21.08.2013 и | | | | | | | | | | |№117-МБ-13 от 08.10.2013 | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |субсидии, предоставляемые в | | 56 210,74600| 56| | | | | | | |2014 году | | | 210,74600| | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | |385 783,14000| 71| 74| 78| 79| 81 769,00000| | | |бюджета | | | 986,60000| 942,54000| 025,00000| 060,00000| | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 38 000,00000|7 000,00000|7 000,00000|8 000,00000|8 000,00000| 8 000,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 1 502| 280| 298| 308| 308| 308 008,00000| | | |источников | | 040,00000| 008,00000| 008,00000| 008,00000| 008,00000| | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |2.1|Консультационная |Всего, в том числе: | | 3 000,00000| 500,00000| 500,00000| 600,00000| 700,00000| 700,00000| |.1.|поддержка субъектам | | | | | | | | | | |малого и среднего |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |предпринимательства |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | 3 000,00000| 500,00000| 500,00000| 600,00000| 700,00000| 700,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |2.1|Реализация |Всего, в том числе: | | 4 700,00000| 850,00000| 600,00000| 900,00000|1 100,00000| 1 250,00000| |.2.|образовательных программ | | | | | | | | | | |для субъектов малого и |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |среднего |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | |предпринимательства, |бюджета | | | | | | | | | |повышение квалификации |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |субъектов малого и |за счет средств краевого | | 4 700,00000| 850,00000| 600,00000| 900,00000|1 100,00000| 1 250,00000| | |среднего |бюджета | | | | | | | | | |предпринимательства, |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |проведение разовых |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | |лекций, стажировок, |бюджетов | | | | | | | | | |семинаров |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |2.1|Развитие системы |Всего, в том числе: | |565 000,00000| 105| 115| 115| 115| 115 000,00000| |.3.|микрофинансирования | | | | 000,00000| 000,00000| 000,00000| 000,00000| | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | 25 000,00000|5 000,00000|5 000,00000|5 000,00000|5 000,00000| 5 000,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | |540 000,00000| 100| 110| 110| 110| 110 000,00000| | | |источников | | | 000,00000| 000,00000| 000,00000| 000,00000| | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |2.1|Предоставление |Всего, в том числе: | |210 631,54000| 38| 43| 43| 43| 43 000,00000| |.4.|инвестиционных займов | | | | 191,00000| 440,54000| 000,00000| 000,00000| | | |СМСП |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | 78 631,54000| 18| 15| 15| 15| 15 000,00000| | | |бюджета | | | 191,00000| 440,54000| 000,00000| 000,00000| | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | |132 000,00000| 20| 28| 28| 28| 28 000,00000| | | |источников | | | 000,00000| 000,00000| 000,00000| 000,00000| | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |2.1|Предоставление субсидий |Всего, в том числе: | |108 488,00032| 47| 15| 15| 15| 16 000,00000| |.5.|СМСП в целях возмещения | | | | 488,00032| 000,00000| 000,00000| 000,00000| | | |затрат, связанных с |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |уплатой СМСП первого |за счет средств федерального | | 41 893,00032| 41| | | | | | |взноса (аванса) при |бюджета, в том числе: | | | 893,00032| | | | | | |заключении договора | | | | | | | | | | |лизинга |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |в том числе остатки прошлых | | 21 893,00032| 21| | | | | | | |лет по соглашению с | | | 893,00032| | | | | | | |Минэкономразвития России | | | | | | | | | | |№045-МБ-13 от 21.08.2013 | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |субсидии, предоставляемые в | | 20 000,00000| 20| | | | | | | |2014 году | | | 000,00000| | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | 66 595,00000|5 595,00000| 15| 15| 15| 16 000,00000| | | |бюджета | | | | 000,00000| 000,00000| 000,00000| | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |2.1|Предоставление субсидий |Всего, в том числе: | |110 209,81719| 49| 15| 15| 15| 15 800,00000| |.6.|СМСП в целях возмещения | | | | 409,81719| 000,00000| 000,00000| 000,00000| | | |части затрат, связанных |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |с приобретением |за счет средств федерального | | 39 409,81719| 39| | | | | | |оборудования в целях |бюджета | | | 409,81719| | | | | | |создания и (или) |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |развития и (или) |в том числе остатки прошлых | | 13 199,07119| 13| | | | | | |модернизации |лет по соглашению с | | | 199,07119| | | | | | |производства товаров |Минэкономразвития России | | | | | | | | | | |№117-МБ-13 от 08.10.2013 | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |субсидии, предоставляемые в | | 26 210,74600| 26| | | | | | | |2014 году | | | 210,74600| | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | 70 800,00000| 10| 15| 15| 15| 15 800,00000| | | |бюджета | | | 000,00000| 000,00000| 000,00000| 000,00000| | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |2.1|Предоставление субсидий |Всего, в том числе: | | 7 000,00000|3 000,00000|1 000,00000|1 000,00000|1 000,00000| 1 000,00000| |.7.|СМСП в целях возмещения | | | | | | | | | | |части затрат, связанных |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |с организацией групп |за счет средств федерального | | 2 000,00000|2 000,00000| | | | | | |дневного |бюджета | | | | | | | | | |времяпрепровождения |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |детей дошкольного |за счет средств краевого | | 5 000,00000|1 000,00000|1 000,00000|1 000,00000|1 000,00000| 1 000,00000| | |возраста |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |2.1|Предоставление субсидий |Всего, в том числе: | | 25 000,00000|5 000,00000|5 000,00000|5 000,00000|5 000,00000| 5 000,00000| |.8.|камчатским | | | | | | | | | | |товаропроизводителям - |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |субъектам малого и |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | |среднего |бюджета | | | | | | | | | |предпринимательства в |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |целях возмещения части |за счет средств краевого | | 25 000,00000|5 000,00000|5 000,00000|5 000,00000|5 000,00000| 5 000,00000| | |затрат, связанных с |бюджета | | | | | | | | | |созданием розничной |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |торговой сети для |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | |реализации продукции |бюджетов | | | | | | | | | |собственного |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |производства |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |2.1|Предоставление субсидий |Всего, в том числе: | | 5 000,00000|1 000,00000|1 000,00000|1 000,00000|1 000,00000| 1 000,00000| |.9.|субъектам малого и | | | | | | | | | | |среднего |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |предпринимательства, |за счет средств федерального | | 0,00000| 0,00000| | | | | | |осуществляющим |бюджета | | | | | | | | | |деятельность в области |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |ремесел, народных |за счет средств краевого | | 5 000,00000|1 000,00000|1 000,00000|1 000,00000|1 000,00000| 1 000,00000| | |художественных |бюджета | | | | | | | | | |промыслов, сбора и |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |переработки дикоросов |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |2.1|Предоставление |Всего, в том числе: | |830 040,00000| 160| 160| 170| 170| 170 008,00000| |.10|поручительств (гарантий) | | | | 008,00000| 008,00000| 008,00000| 008,00000| | |. |по обязательствам |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |(кредитным договорам, |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | |договорам займа и |бюджета | | | | | | | | | |лизинга) субъектов |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |малого и среднего |за счет средств краевого | | 0,00000| | | | | | | |предпринимательства и |бюджета | | | | | | | | | |организаций, образующим |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |инфраструктуру поддержки |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | |субъектов малого и |бюджетов | | | | | | | | | |среднего |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |предпринимательства |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | |830 040,00000| 160| 160| 170| 170| 170 008,00000| | | |источников | | | 008,00000| 008,00000| 008,00000| 008,00000| | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |2.1|Предоставление грантов |Всего, в том числе: | | 2 500,00000| 500,00000| 500,00000| 500,00000| 500,00000| 500,00000| |.11|субъектам малого | | | | | | | | | |. |предпринимательства на |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |создание малой |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | |инновационной компании |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | 2 500,00000| 500,00000| 500,00000| 500,00000| 500,00000| 500,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |2.1|Предоставление грантов |Всего, в том числе: | | 43 700,00000| 13|5 000,00000|7 800,00000|8 400,00000| 9 000,00000| |.12|начинающим субъектам | | | | 500,00000| | | | | |. |малого |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |предпринимательства на |за счет средств федерального | | 0,00000| 0,00000| | | | | | |создание собственного |бюджета | | | | | | | | | |бизнеса |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | 43 700,00000| 13|5 000,00000|7 800,00000|8 400,00000| 9 000,00000| | | |бюджета | | | 500,00000| | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |2.1|Поддержка муниципальных |Всего, в том числе: | | 59 662,09300| 18|9 500,00000| 10| 10| 10 500,00000| |.13|целевых программ | | | | 662,09300| | 500,00000| 500,00000| | |. |развития СМСП |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств федерального | | 9 162,09300|9 162,09300| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |в том числе остатки прошлых | | 1 162,09300|1 162,09300| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |лет по соглашению с | | | | | | | | | | |Минэкономразвития России | | | | | | | | | | |№045-МБ-13 от 21.08.2013 | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |субсидии, предоставляемые в | | 8 000,00000|8 000,00000| | | | | | | |2014 году | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | 12 500,00000|2 500,00000|2 500,00000|2 500,00000|2 500,00000| 2 500,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 38 000,00000|7 000,00000|7 000,00000|8 000,00000|8 000,00000| 8 000,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |2.1|Создание промпарка в |Всего, в том числе: | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| |.14|Камчатском крае | | | | | | | | | |. | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | 0,00000| | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |2.1|Обеспечение деятельности |Всего, в том числе: | | 43 356,60000|8 350,60000|8 402,00000|8 725,00000|8 860,00000| 9 019,00000| |.15|краевого | | | | | | | | | |. |государственного |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |автономного учреждения |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | |"Камчатский центр |бюджета | | | | | | | | | |поддержки |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |предпринимательства" |за счет средств краевого | | 43 356,60000|8 350,60000|8 402,00000|8 725,00000|8 860,00000| 9 019,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |3. |Подпрограмма 3 Развитие |Всего, в том числе: | 843 | 13 3 | 37 424,34000|2 197,08000|5 893,86000|9 333,40000| 10| 10 000,00000| | |промышленности, | | | | | | | | 000,00000| | | |внешнеэкономической |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |деятельности, |за счет средств федерального | | | 349,28000| 349,28000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |конкуренции |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | | 37 075,06000|1 847,80000|5 893,86000|9 333,40000| 10| 10 000,00000| | | |бюджета | | | | | | | 000,00000| | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |фондов | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |источников | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |3.1|Стимулирование и |Всего, в том числе: | | 10 800,00000| 0,00000|2 700,00000|2 700,00000|2 700,00000| 2 700,00000| |. |поддержка | | | | | | | | | | |внешнеэкономической |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |деятельности в |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | |Камчатском крае |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | 10 800,00000| 0,00000|2 700,00000|2 700,00000|2 700,00000| 2 700,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |3.2|Адаптация камчатских |Всего, в том числе: | | 21 551,46000|1 000,00000|2 300,46000|5 691,00000|6 306,00000| 6 254,00000| |. |предприятий к условиям | | | | | | | | | | |работы в рамках |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |вступления России в ВТО |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | 21 551,46000|1 000,00000|2 300,46000|5 691,00000|6 306,00000| 6 254,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |3.3|Подготовка |Всего, в том числе: | | 5 072,88000|1 197,08000| 893,40000| 942,40000| 994,00000| 1 046,00000| |. |управленческих кадров | | | | | | | | | | |для отраслей экономики |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |Камчатского края |за счет средств федерального | | 349,28000| 349,28000| | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | 4 723,60000| 847,80000| 893,40000| 942,40000| 994,00000| 1 046,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |4. |Подпрограмма 4 |Всего, в том числе: | 843 | 13 3 | 19 845| 3 408| 4 018| 4 043| 4 187|4 187 920,88000| | |Обеспечение доступности | | | | 961,55100| 842,92800| 021,47900| 255,38400| 920,88000| | | |энергетических ресурсов |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств федерального | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | | 19 845| 3 408| 4 018| 4 043| 4 187|4 187 920,88000| | | |бюджета | | | 961,55100| 842,92800| 021,47900| 255,38400| 920,88000| | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |фондов | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |источников | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |4.1|Предоставление мер |Всего, в том числе: | | 19 845| 3 408| 4 018| 4 043| 4 187|4 187 920,88000| |. |государственной | | | 961,55100| 842,92800| 021,47900| 255,38400| 920,88000| | | |поддержки при |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |осуществлении |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | |тарифообразования на |бюджета | | | | | | | | | |электрическую энергию |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | 19 845| 3 408| 4 018| 4 043| 4 187|4 187 920,88000| | | |бюджета | | 961,55100| 842,92800| 021,47900| 255,38400| 920,88000| | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |5. |Подпрограмма 5 Снижение |Всего, в том числе: | 843 | 13 5 | 1 014| 170| 168| 176| 247| 250 091,00000| | |административных | | | | 256,65565| 856,44565| 726,83000| 871,38000| 711,00000| | | |барьеров, повышение |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |качества предоставления |за счет средств федерального | | | 0,00000| | | | | | | |и доступности |бюджета | | | | | | | | | | |государственных услуг в |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |Камчатском крае |за счет средств краевого | | | 1 014| 170| 168| 176| 247| 250 091,00000| | | |бюджета | | | 256,65565| 856,44565| 726,83000| 871,38000| 711,00000| | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |5.1|Проведение комплексной |Всего, в том числе: | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| |. |оптимизации | | | | | | | | | | |государственных услуг, |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |предоставляемых |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | |исполнительными органами |бюджета | | | | | | | | | |государственной власти |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |Камчатского края |за счет средств краевого | | 0,00000| | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |5.2|Организация |Всего, в том числе: | |985 560,56725| 142| 168| 176| 247| 250 091,00000| |. |предоставления | | | | 160,35725| 726,83000| 871,38000| 711,00000| | | |государственных и |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |муниципальных услуг по |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | |принципу "одного окна" в |бюджета | | | | | | | | | |Камчатском крае |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | |985 560,56725| 142| 168| 176| 247| 250 091,00000| | | |бюджета | | | 160,35725| 726,83000| 871,38000| 711,00000| | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |5.3|Совершенствование |Всего, в том числе: | | 28 696,08840| 28| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| |. |деятельности | | | | 696,08840| | | | | | |многофункционального |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |центра предоставления |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | |государственных и |бюджета | | | | | | | | | |муниципальных услуг, |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |развитие его |за счет средств краевого | | 28 696,08840| 28| | | | | | |территориальной сети |бюджета | | | 696,08840| | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |6. |Подпрограмма 6 |Всего, в том числе: | 843 | 13 6 |487 374,26700| 102| 96| 91| 98| 98 838,18350| | |Обеспечение реализации | | | | | 507,70000| 095,10000| 095,10000| 838,18350| | | |государственной |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |программы |за счет средств федерального | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | |487 374,26700| 102| 96| 91| 98| 98 838,18350| | | |бюджета | | | | 507,70000| 095,10000| 095,10000| 838,18350| | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |фондов | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |источников | | | | | | | | | | | |-----------------------------| | |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |6.1|Обеспечение деятельности |Всего, в том числе: | |472 974,26700| 93| 91| 91| 98| 98 838,18350| |. |Министерства | | | | 107,70000| 095,10000| 095,10000| 838,18350| | | |экономического развития, |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |предпринимательства и |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | |торговли Камчатского |бюджета | | | | | | | | | |края |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | |472 974,26700| 93| 91| 91| 98| 98 838,18350| | | |бюджета | | | 107,70000| 095,10000| 095,10000| 838,18350| | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |6.2|Информационно- |Всего, в том числе: | | 11 000,00000|6 000,00000|5 000,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| |. |программное обеспечение | | | | | | | | | | |деятельности |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |Министерства |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | |экономического развития, |бюджета | | | | | | | | | |предпринимательства и |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |торговли Камчатского |за счет средств краевого | | 11 000,00000|6 000,00000|5 000,00000| | | | | |края |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |6.3|Актуализация документов |Всего, в том числе: | | 3 400,00000|3 400,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| |. |стратегического | | | | | | | | | | |планирования Камчатского |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |края |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого | | 3 400,00000|3 400,00000| | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных | | 0,00000| | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |-----------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы| | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ". Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|