Расширенный поиск

Постановление Правительства Камчатского края от 23.09.2014 № 406-П

 



                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                           ПРАВИТЕЛЬСТВА
                         КАМЧАТСКОГО КРАЯ


23.09.2014 №406-П
г. Петропавловск-Камчатский


"О внесении    изменений     в
государственную      программу
Камчатского   края   "Развитие
экономики                    и
внешнеэкономической
деятельности Камчатского  края
на      2014-2018       годы",
утвержденную    постановлением
Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 №521-П"


ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:


    1. Внести  в   государственную   программу   Камчатского   края
"Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности  Камчатского
края на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением  Правительства
Камчатского  края  от   29.11.2013   №521-П,   изменения   согласно
приложению.
    2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней  после
дня  его   официального   опубликования   и   распространяется   на
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.


Губернатор Камчатского края                            В. И. Илюхин



                                         Приложение к постановлению
                                     Правительства Камчатского края
                                               от 23.09.2014 №406-П


                             Изменения
           в государственную программу Камчатского края
"Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского
края на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства
     Камчатского края от 29.11.2013 №521-П (далее - Программа)

    1. В Программе:
    1) раздел "Объемы бюджетных  ассигнований  Программы"  Паспорта
изложить в следующей редакции:

---------------------------------------------------
|"Объемы бюджетных     |общий объем финансирования|
|ассигнований Программы|Программы   в    2014-2018|
|                      |годах                     |
|                      |составит24022657,73176тыс.|
|                      |рублей,  в  том  числе  за|
|                      |счет средств:             |
|                      |федерального  бюджета  (по|
|                      |согласованию)            -|
|                      |92 814,19051 тыс.  рублей,|
|                      |в   том   числе    остатки|
|                      |прошлых лет по соглашениям|
|                      |с Минэкономразвития России|
|                      |№045-МБ-13 от 21.08.2013 и|
|                      |№117-МБ-13 от  08.10.2013-|
|                      |36 254,16451 тыс.  рублей,|
|                      |а     также      субсидии,|
|                      |предоставляемые   в   2014|
|                      |году -  56 210,74600  тыс.|
|                      |рублей, из них по годам:  |
|                      |2014 год -92 814,19051тыс.|
|                      |рублей;                   |
|                      |2015 год  -  0,00000  тыс.|
|                      |рублей;                   |
|                      |2016 год  -  0,00000  тыс.|
|                      |рублей;                   |
|                      |2017 год  -  0,00000  тыс.|
|                      |рублей;                   |
|                      |2018 год  -  0,00000  тыс.|
|                      |рублей;                   |
|                      |краевого     бюджета     -|
|                      |22 389 803,54125      тыс.|
|                      |рублей, из них по годам:  |
|                      |2014         год         -|
|                      |3 912 595,32125тыс.       |
|                      |рублей;                   |
|                      |2015 год - 4 458 443,28900|
|                      |тыс. рублей;              |
|                      |2016 год - 4 493 015,80400|
|                      |тыс. рублей;              |
|                      |2017 год -  4 760330,06350|
|                      |тыс. рублей;              |
|                      |2018 год -  4 765419,06350|
|                      |тыс. рублей.              |
|                      |местных        бюджетов(по|
|                      |согласованию)            -|
|                      |38 000,00000 тыс.  рублей,|
|                      |из них по годам:          |
|                      |2014  год  -   7 000,00000|
|                      |тыс. рублей;              |
|                      |2015  год  -   7 000,00000|
|                      |тыс. рублей;              |
|                      |2016  год  -   8 000,00000|
|                      |тыс. рублей;              |
|                      |2017  год  -   8 000,00000|
|                      |тыс. рублей;              |
|                      |2018  год  -   8 000,00000|
|                      |тыс. рублей;              |
|                      |внебюджетных    источников|
|                      |(по согласованию) -  1 502|
|                      |040,00000 тыс. рублей,  из|
|                      |них по годам:             |
|                      |2014 год -  280  008,00000|
|                      |тыс. рублей;              |
|                      |2015 год -  298  008,00000|
|                      |тыс. рублей;              |
|                      |2016 год -  308  008,00000|
|                      |тыс. рублей;              |
|                      |2017 год -  308  008,00000|
|                      |тыс. рублей;              |
|                      |2018 год - 308 008,00000  |
|                      |тыс. рублей.";            |
|                      |                          |
---------------------------------------------------
    2) часть  2.6  раздела  2  "Цели,  задачи  Программы,  сроки  и
механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:
    "2.6. Объем финансирования Программы в 2014-2018 годах составит
-24022657,73176 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
    федерального  бюджета  (по  согласованию)  -   92 814,19051тыс.
рублей,  в  том  числе  остатки  прошлых  лет  по   соглашениям   с
Минэкономразвития России №045-МБ-13 от 21.08.2013 и  №117-МБ-13  от
08.10.2013-36 254,16451тыс.    рублей,    а     также     субсидии,
предоставляемые в 2014 году - 56 210,74600 тыс. рублей, из  них  по
годам:
    2014 год -92 814,19051тыс. рублей
    2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
    2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
    2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
    2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
    краевого бюджета - 22 389 803,54125  тыс.  рублей,  из  них  по
годам:
    2014 год - 3 912 595,32125 тыс. рублей;
    2015 год - 4 458 443,28900 тыс. рублей;
    2016 год - 4 493 015,80400 тыс. рублей;
    2017 год - 4 760 330,06350 тыс. рублей;
    2018 год - 4 765 419,06350 тыс. рублей.
    местных бюджетов(по согласованию) - 38 000,00000  тыс.  рублей,
из них по годам:
    2014 год - 7 000,00000 тыс. рублей;
    2015 год - 7 000,00000 тыс. рублей;
    2016 год - 8 000,00000 тыс. рублей;
    2017 год - 8 000,00000 тыс. рублей;
    2018 год - 8 000,00000 тыс. рублей;
    внебюджетных источников(по согласованию) - 1 502 040,00000 тыс.
рублей, из них по годам:
    2014 год - 280 008,00000 тыс. рублей;
    2015 год - 298 008,00000 тыс. рублей;
    2016 год - 308 008,00000 тыс. рублей;
    2017 год - 308 008,00000 тыс. рублей;
    2018 год - 308 008,00000 тыс. рублей.";
    3) абзац  первый  пункта   2   раздела   8   "Методика   оценки
эффективности Программы" изложить в следующей редакции:
    "2) степени  соответствия  запланированному  уровню  затрат   и
эффективности использования средств  федерального  бюджета  и  иных
источников ресурсного  обеспечения  Программы  путем  сопоставления
фактических и плановых объемов финансирования Программы в  целом  и
ее подпрограмм, представленных в  Таблице  5,  из  всех  источников
ресурсного    обеспечения    в    целом    (федеральный     бюджет,
консолидированный бюджет Камчатского края, внебюджетные источники),
по формуле:".
    2. В подпрограмме 1 "Формирование благоприятной инвестиционной
    среды":
    1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы"Паспорта
    изложить в следующей редакции:

----------------------------------------------
|"Объемы бюджетных|Объем       финансирования|
|ассигнований     |подпрограммы  в  2014-2018|
|подпрограммы     |годах  за   счет   средств|
|                 |краевого                  |
|                 |бюджета     составит     -|
|                 |619 352,86760 тыс. рублей,|
|                 |из них по годам:          |
|                 |2014         год         -|
|                 |156 553,84760тыс. рублей; |
|                 |2015  год  -  94 763,48000|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |2016  год  -  94 435,54000|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |2017 год  -  136 800,00000|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |2018 год - 136 800,00000  |
|                 |тыс. рублей.";            |
|                 |                          |
----------------------------------------------
    2) часть 2.10 раздела 2 "Цели,  задачи  подпрограммы,  сроки  и
механизмы  ее  реализации,  характеристика  ведомственных   целевых
программ и основных мероприятий подпрограммы"изложить  в  следующей
редакции:
    "2.10. Объем финансирования подпрограммы в 2014-2018  годах  за
счет средств краевого бюджета составит  -619 352,86760тыс.  рублей,
из них по годам:
    2014 год - 156 553,84760тыс. рублей;
    2015 год - 94 763,48000 тыс. рублей;
    2016 год - 94 435,54000 тыс. рублей;
    2017 год - 136 800,00000 тыс. рублей;
    2018 год - 136 800,00000 тыс. рублей.".
    3. В подпрограмме  2  "Развитие  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства":
    1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" Паспорта
изложить в следующей редакции:

----------------------------------------------
|"Объемы бюджетных|общий объем финансирования|
|ассигнований     |подпрограммы  в  2014-2018|
|подпрограммы     |годах             составит|
|                 |2 018 288,05051       тыс.|
|                 |рублей,  в  том  числе  за|
|                 |счет средств:             |
|                 |федерального  бюджета  (по|
|                 |согласованию)            -|
|                 |92 464,91051 тыс.  рублей,|
|                 |в   том   числе    остатки|
|                 |прошлых лет по соглашениям|
|                 |с Минэкономразвития России|
|                 |№045-МБ-13 от 21.08.2013 и|
|                 |№117-МБ-13 от  08.10.2013-|
|                 |36 254,16451 тыс.  рублей,|
|                 |а     также      субсидии,|
|                 |предоставляемые   в   2014|
|                 |году -  56 210,74600  тыс.|
|                 |рублей, из них по годам:  |
|                 |2014 год -92 464,91051тыс.|
|                 |рублей;                   |
|                 |2015 год  -  0,00000  тыс.|
|                 |рублей;                   |
|                 |2016 год  -  0,00000  тыс.|
|                 |рублей;                   |
|                 |2017 год  -  0,00000  тыс.|
|                 |рублей;                   |
|                 |2018 год  -  0,00000  тыс.|
|                 |рублей;                   |
|                 |краевого     бюджета     -|
|                 |385 783,14000 тыс. рублей,|
|                 |из них по годам:          |
|                 |2014  год  -  71 986,60000|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |2015  год  -  74 942,54000|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |2016  год  -  78 025,00000|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |2017  год  -  79 060,00000|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |2018  год  -  81 769,00000|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |местных        бюджетов(по|
|                 |согласованию)            -|
|                 |38 000,00000 тыс.  рублей,|
|                 |из них по годам:          |
|                 |2014  год  -   7 000,00000|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |2015  год  -   7 000,00000|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |2016  год  -   8 000,00000|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |2017  год  -   8 000,00000|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |2018  год  -   8 000,00000|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |внебюджетных    источников|
|                 |(по согласованию) -  1 502|
|                 |040,00000 тыс. рублей,  из|
|                 |них по годам:             |
|                 |2014 год -  280  008,00000|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |2015 год -  298  008,00000|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |2016 год -  308  008,00000|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |2017 год -  308  008,00000|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |2018 год - 308 008,00000  |
|                 |тыс. рублей.";            |
|                 |                          |
----------------------------------------------
    2) в разделе 2 "Цели, задачи подпрограммы, сроки и механизмы ее
реализации,  характеристика  ведомственных   целевых   программ   и
основных мероприятий подпрограммы":
    а) в пункте 10 части 2.3.1  слова  "консультационный  пункт  на
базе КГФПП,"исключить;
    б) часть 2.5изложить в следующей редакции:
    "2.5. Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2018 годах
составит 2 018 288,05051 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
    федерального бюджета  (по  согласованию)  -  92 464,91051  тыс.
рублей,  в  том  числе  остатки  прошлых  лет  по   соглашениям   с
Минэкономразвития России №045-МБ-13 от 21.08.2013 и  №117-МБ-13  от
08.10.2013-36 254,16451   тыс.   рублей,    а    также    субсидии,
предоставляемые в 2014 году - 56 210,74600 тыс. рублей, из  них  по
годам:
    2014 год - 92 464,91051 тыс. рублей
    2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
    2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
    2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
    2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
    краевого бюджета - 385 783,14000 тыс. рублей, из них по годам:
    2014 год - 71 986,60000 тыс. рублей;
    2015 год - 74 942,54000 тыс. рублей;
    2016 год - 78 025,00000 тыс. рублей;
    2017 год - 79 060,00000 тыс. рублей;
    2018 год - 81 769,00000 тыс. рублей.
    местных бюджетов (по согласованию) - 38 000,00000 тыс.  рублей,
из них по годам:
    2014 год - 7 000,00000 тыс. рублей;
    2015 год - 7 000,00000 тыс. рублей;
    2016 год - 8 000,00000 тыс. рублей;
    2017 год - 8 000,00000 тыс. рублей;
    2018 год - 8 000,00000 тыс. рублей;
    внебюджетных источников (по  согласованию)  -  1 502  040,00000
тыс. рублей, из них по годам:
    2014 год - 280 008,00000 тыс. рублей;
    2015 год - 298 008,00000 тыс. рублей;
    2016 год - 308 008,00000 тыс. рублей;
    2017 год - 308 008,00000 тыс. рублей;
    2018 год - 308 008,00000 тыс. рублей.";
    3) таблицу пункта 5  раздела  6  "Описание  основных  ожидаемых
конечных результатов подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
-------------------------------------------------
|№|    Наименование мероприятия/    |Ед.|Целевое|
|п|           показатель            |изм|значени|
|/|                                 |.  |  е,   |
|п|                                 |   | 2014  |
| |                                 |   |  год  |
|-+---------------------------------+---+-------|
|1|Доля среднесписочной  численности|   |       |
| |работников      (без      внешних|   |       |
| |совместителей),    занятых     на| % |  38   |
| |микропредприятиях,    малых     и|   |       |
| |средних    предприятиях    и    у|   |       |
| |индивидуальных  предпринимателей,|   |       |
| |в  общей   численности   занятого|   |       |
| |населения                        |   |       |
| |                                 |   |       |
|-+---------------------------------+---+-------|
|2|Количество  субъектов  малого   и|   |       |
| |среднего      предпринимательства|ед.|  55   |
| |(включая           индивидуальных|   |       |
| |предпринимателей) в расчете на  1|   |       |
| |тыс. человек  населения  субъекта|   |       |
| |Российской Федерации             |   |       |
|-+---------------------------------+---+-------|
|3|Предоставление  субсидий  СМСП  в|   |       |
| |целях  возмещения  части  затрат,|   |       |
| |связанных     с     приобретением|   |       |
| |оборудования в целях  создания  и|   |       |
| |(или)    развития     и     (или)|   |       |
| |модернизации         производства|ед.|   7   |
| |товаров:                         |   |       |
| |- количество субъектов  малого  и|ед.|  13   |
| |среднего     предпринимательства,|   |       |
| |получивших        государственную|   |       |
| |поддержку;                       |   |       |
| |-  количество   вновь   созданных|   |       |
| |рабочих   мест   (включая   вновь|   |       |
| |зарегистрированных индивидуальных|   |       |
| |предпринимателей)                |   |       |
|-+---------------------------------+---+-------|
|4|Предоставление субсидий субъектам|   |       |
| |малого         и         среднего|   |       |
| |предпринимательства    в    целях|   |       |
| |возмещения     части      затрат,|   |       |
| |связанных  с  организацией  групп|   |       |
| |дневного      времяпрепровождения|ед.|   2   |
| |детей дошкольного возраста:      |   |       |
| |- количество субъектов  малого  и|ед.|   4   |
| |среднего     предпринимательства,|   |       |
| |получивших        государственную|   |       |
| |поддержку;                       |   |       |
| |-  количество   вновь   созданных|   |       |
| |рабочих   мест   (включая   вновь|   |       |
| |зарегистрированных индивидуальных|   |       |
| |предпринимателей)                |   |       |
|-+---------------------------------+---+-------|
|5|Предоставление  субсидий  СМСП  в|   |       |
| |целях     возмещения      затрат,|   |       |
| |связанных с уплатой СМСП  первого|   |       |
| |взноса  (аванса)  при  заключении|   |       |
| |договора лизинга:                |ед.|   7   |
| |- количество субъектов  малого  и|   |       |
| |среднего     предпринимательства,|ед.|  13   |
| |получивших        государственную|   |       |
| |поддержку;                       |   |       |
| |-  количество   вновь   созданных|   |       |
| |рабочих   мест   (включая   вновь|   |       |
| |зарегистрированных индивидуальных|   |       |
| |предпринимателей)                |   |       |
|-+---------------------------------+---+-------|
|6|Поддержка  муниципальных  целевых|   |       |
| |программ развития СМСП:          |   |       |
| |- количество субъектов  малого  и|   |       |
| |среднего     предпринимательства,|ед.|  70   |
| |получивших        государственную|   |       |
| |поддержку;                       |ед.|  95   |
| |-  количество   вновь   созданных|   |       |
| |рабочих   мест   (включая   вновь|   |       |
| |зарегистрированных индивидуальных|   |       |
| |предпринимателей)                |   |       |
-------------------------------------------------
                                                                 ".
    4. В     подпрограмме     3      "Развитие      промышленности,
внешнеэкономической деятельности, конкуренции":
    1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" Паспорта
изложить в следующей редакции:

----------------------------------------------
|"Объемы бюджетных|общий объем финансирования|
|ассигнований     |подпрограммы  в  2014-2018|
|подпрограммы     |годах             составит|
|                 |37 424,34000 тыс.  рублей,|
|                 |в  том   числе   за   счет|
|                 |средств:                  |
|                 |федерального  бюджета  (по|
|                 |согласованию) -  349,28000|
|                 |тыс.  рублей,  из  них  по|
|                 |годам:                    |
|                 |2014 год - 349,28000  тыс.|
|                 |рублей;                   |
|                 |2015 год  -  0,00000  тыс.|
|                 |рублей;                   |
|                 |2016 год  -  0,00000  тыс.|
|                 |рублей;                   |
|                 |2017 год  -  0,00000  тыс.|
|                 |рублей;                   |
|                 |2018 год  -  0,00000  тыс.|
|                 |рублей;                   |
|                 |краевого     бюджета     -|
|                 |37 075,06000 тыс.  рублей,|
|                 |из них по годам:          |
|                 |2014 год - 1 847,80000тыс.|
|                 |рублей;                   |
|                 |2015 год - 5 893,86000тыс.|
|                 |рублей;                   |
|                 |2016 год - 9 333,40000тыс.|
|                 |рублей;                   |
|                 |2017  год  -  10 000,00000|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |2018 год - 10 000,00000   |
|                 |тыс. рублей.";            |
|                 |                          |
----------------------------------------------

    2) часть 2.5 раздела 2  "Цели,  задачи  подпрограммы,  сроки  и
механизмы  ее  реализации,  характеристика  ведомственных   целевых
программ и основных мероприятий подпрограммы"изложить  в  следующей
редакции:
    "2.5. Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2018 годах
составит 37 424,34000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
    федерального бюджета (по согласованию) - 349,28000 тыс. рублей,
из них по годам:
    2014 год - 349,28000 тыс. рублей
    2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
    2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
    2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
    2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
    краевого бюджета - 37 075,06000 тыс. рублей, из них по годам:
    2014 год - 1 847,80000 тыс. рублей;
    2015 год - 5 893,86000 тыс. рублей;
    2016 год - 9 333,40000 тыс. рублей;
    2017 год - 10 000,00000 тыс. рублей;
    2018 год - 10 000,00000 тыс. рублей.".
    5. В подпрограмме  4  "Обеспечение  доступности  энергетических
ресурсов":
    1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" Паспорта
    изложить в следующей редакции:

----------------------------------------------
|"Объемы бюджетных|Объем       финансирования|
|ассигнований     |подпрограммы  в  2014-2018|
|подпрограммы     |годах  за   счет   средств|
|                 |краевого                  |
|                 |бюджета     составит     -|
|                 |19 845 961,55100      тыс.|
|                 |рублей, из них по годам:  |
|                 |2014 год - 3 408 842,92800|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |2015 год - 4 018 021,47900|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |2016 год - 4 043 255,38400|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |2017 год - 4 187 920,88000|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |2018 год - 4 187 920,88000|
|                 |тыс. рублей.";            |
|                 |                          |
----------------------------------------------
    2) часть 2.6 раздела 2  "Цели,  задачи  подпрограммы,  сроки  и
механизмы  ее  реализации,  характеристика  ведомственных   целевых
программ и основных мероприятий подпрограммы"изложить  в  следующей
редакции:
    "2.6. Объем финансирования подпрограммы в  2014-2018  годах  за
счет средств краевого  бюджета  составит  -  19 845 961,55100  тыс.
рублей, из них по годам:
    2014 год - 3 408 842,92800 тыс. рублей;
    2015 год - 4 018 021,47900 тыс. рублей;
    2016 год - 4 043 255,38400 тыс. рублей;
    2017 год - 4 187 920,88000 тыс. рублей;
    2018 год - 4 187 920,88000 тыс. рублей.".
    6. В  подпрограмме  5  "Снижение   административных   барьеров,
повышение качества  предоставления  и  доступности  государственных
услуг в Камчатском крае":
    1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" Паспорта
изложить в следующей редакции:

---------------------------------------------
|"Объемы бюджетных|Объем      финансирования|
|ассигнований     |подпрограммы в  2014-2018|
|подпрограммы     |годах  за  счет   средств|
|                 |краевого                 |
|                 |бюджета составит -  1 014|
|                 |256,65565 тыс. рублей, из|
|                 |них по годам:            |
|                 |2014 год -  170 856,44565|
|                 |тыс. рублей;             |
|                 |2015 год - 168 726,830000|
|                 |тыс. рублей;             |
|                 |2016 год -  176 871,38000|
|                 |тыс. рублей;             |
|                 |2017 год -  247 711,00000|
|                 |тыс. рублей;             |
|                 |2018 год - 250 091,00000 |
|                 |тыс. рублей.";           |
|                 |                         |
---------------------------------------------
    2) часть 2.4раздела  2  "Цели,  задачи  подпрограммы,  сроки  и
механизмы  ее  реализации,  характеристика  ведомственных   целевых
программ и основных мероприятий подпрограммы"изложить  в  следующей
редакции:
    "2.4. Объем финансирования подпрограммы в  2014-2018  годах  за
счет  средств  краевого  бюджета  составит  -  1 014  256,65565тыс.
рублей, из них по годам:
    2014 год - 170 856,44565 тыс. рублей;
    2015 год - 168 726,830000 тыс. рублей;
    2016 год - 176 871,38000 тыс. рублей;
    2017 год - 247 711,00000 тыс. рублей;
    2018 год - 250 091,00000 тыс. рублей.".
    7. В подпрограмме  6  "Обеспечение  реализации  государственной
программы":
    1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" Паспорта
изложить в следующей редакции:

---------------------------------------------
|"Объемы бюджетных|Объем      финансирования|
|ассигнований     |подпрограммы в  2014-2018|
|подпрограммы     |годах  за  счет   средств|
|                 |краевого                 |
|                 |бюджета    составит     -|
|                 |487374,26700 тыс. рублей,|
|                 |из них по годам:         |
|                 |2014        год         -|
|                 |102 507,70000тыс. рублей;|
|                 |2015 год -  96  095,10000|
|                 |тыс. рублей;             |
|                 |2016 год -  91  095,10000|
|                 |тыс. рублей;             |
|                 |2017 год -  98  838,18350|
|                 |тыс. рублей;             |
|                 |2018 год - 98 838,18350  |
|                 |тыс. рублей.";           |
|                 |                         |
---------------------------------------------
    2) часть 2.4раздела  2  "Цели,  задачи  подпрограммы,  сроки  и
механизмы, характеристика ведомственных целевых программ и основных
мероприятий подпрограммы"изложить в следующей редакции:
    "2.4. Объем финансирования подпрограммы в  2014-2018  годах  за
счет средств краевого бюджета составит - 487 374,26700 тыс. рублей,
из них по годам:
    2014 год - 102 507,70000 тыс. рублей;
    2015 год - 96 095,10000 тыс. рублей;
    2016 год - 91 095,10000 тыс. рублей;
    2017 год - 98 838,18350 тыс. рублей;
    2018 год - 98 838,18350 тыс. рублей.".
    8. Таблицы 3,5 к Программе изложить в следующей редакции:



                                                         "Таблица 3
      Оценка применения мер государственного регулирования 1
   в сфере реализации государственной программы Камчатского края
"Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского
                      края на 2014-2018 годы"

---------------------------------------------------------------------------------------------------
|№п|  Наименование меры 2  |Показатель |  Оценка результата (тыс.  |     Краткое обоснование      |
|/п|                       |применения |        руб.), годы        |   необходимости применения   |
|  |                       |   меры    |---------------------------|     для достижения цели      |
|  |                       |           |  2014   | 2015 |   2016   | государственной программы 3  |
|--+-----------------------+-----------+---------+------+----------+------------------------------|
|1 |           2           |     3     |    4    |  5   |    6     |              7               |
|--+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Подпрограмма 1 Формирование благоприятной инвестиционной среды                                |
|--+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация системных мер, направленных на улучшение    |
|  |условий ведения инвестиционной деятельности.                                                  |
|  |                                                                                              |
|--+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.|Предоставление субсидий|  кол-во   |5 000,00 |  15  |    15    |Стимулирование                |
|1.|организациям          и| субсидий  |         |000,00|  000,00  |инвестиционной    деятельности|
|1.|индивидуальным         |           |         |      |          |в       Камчатском       крае;|
|  |предпринимателям    для|           |         |      |          |Предоставление             мер|
|  |возмещения части затрат|           |         |      |          |государственной      поддержки|
|  |на уплату процентов  по|           |         |      |          |инвестиционной    деятельности|
|  |инвестиционным         |           |         |      |          |в   Камчатском    крае    (для|
|  |кредитам, полученным  в|           |         |      |          |реализации      инвестиционных|
|  |российских    кредитных|           |         |      |          |проектов в Камчатском крае)   |
|  |организациях,  в  целях|           |         |      |          |                              |
|  |реализации        особо|           |         |      |          |                              |
|  |значимых инвестиционных|           |         |      |          |                              |
|  |проектов    Камчатского|           |         |      |          |                              |
|  |края                   |           |         |      |          |                              |
|--+-----------------------+-----------+---------+------+----------+------------------------------|
|1.|Предоставление субсидий|  кол-во   |9 500,00 |  32  |    31    |Стимулирование                |
|1.|на       финансирование| субсидий  |         |150,00|  000,00  |инвестиционной    деятельности|
|2.|инвестиционных проектов|           |         |      |          |в       Камчатском       крае;|
|  |за     счет     средств|           |         |      |          |Предоставление             мер|
|  |Инвестиционного   фонда|           |         |      |          |государственной      поддержки|
|  |Камчатского края       |           |         |      |          |инвестиционной    деятельности|
|  |                       |           |         |      |          |в    Камчатском    крае     на|
|  |                       |           |         |      |          |создание              объектов|
|  |                       |           |         |      |          |инфраструктуры                |
|  |                       |           |         |      |          |(транспортной,                |
|  |                       |           |         |      |          |коммунальной,                 |
|  |                       |           |         |      |          |энергетической)            при|
|  |                       |           |         |      |          |реализации      инвестиционных|
|  |                       |           |         |      |          |проектов Камчатского края     |
|--+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Подпрограмма 2 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства                       |
|--+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Основное мероприятие 2.1. Оказание мер государственной поддержки субъектам малого и среднего  |
|  |предпринимательства                                                                           |
|--+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.|Предоставление займов  |  кол-во   |   23    |  20  |    20    |Стимулирование                |
|1.|СМСП                   |  заимов   | 191,00  |440,54|  000,00  |предпринимательской           |
|1.|                       |           |         |      |          |деятельности             путем|
|  |                       |           |         |      |          |предоставления          займов|
|  |                       |           |         |      |          |начинающим    предпринимателям|
|  |                       |           |         |      |          |по    пониженной    процентной|
|  |                       |           |         |      |          |ставке    и     предоставление|
|  |                       |           |         |      |          |инвестиционных    займов    на|
|  |                       |           |         |      |          |модернизацию производства     |
|--+-----------------------+-----------+---------+------+----------+------------------------------|
|2.|Предоставление субсидий|  кол-во   |   36    |  42  |    45    |Модернизация     производства,|
|1.|субъектам   малого    и| субсидий  | 595,00  |850,00|  700,00  |поддержка              местных|
|2 |среднего               |           |         |      |          |товаропроизводителей,         |
|  |предпринимательства  на|           |         |      |          |увеличение  выпуска   товаров,|
|  |развитие       лизинга,|           |         |      |          |стимулирование    граждан    к|
|  |модернизацию           |           |         |      |          |занятию    предпринимательской|
|  |производства, поддержку|           |         |      |          |деятельностью,      увеличение|
|  |товаропроизводителей,  |           |         |      |          |количества                    |
|  |создание   собственного|           |         |      |          |предпринимателей,             |
|  |бизнеса,      поддержку|           |         |      |          |привлекающих        финансовые|
|  |малых     инновационных|           |         |      |          |ресурсы      в       кредитных|
|  |компаний, капитализацию|           |         |      |          |организациях       Камчатского|
|  |гарантийного  фонда   и|           |         |      |          |края                          |
|  |другие                 |           |         |      |          |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Подпрограмма 4 Обеспечение доступности энергетических ресурсов                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер государственной поддержки при осуществлении         |
|тарифообразования на электрическую энергию                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4.|Предоставление субсидий|           |  3 225  |3 834 |  3 860   |                              |
|1.|на           возмещение|           | 589,93  |768,48|  002,38  |                              |
|1.|недополученных  доходов|           |         |      |          |                              |
|  |энергоснабжающим       |           |         |      |          |                              |
|  |организациям           |           |         |      |          |                              |
|  |Камчатского       края,|           |         |      |          |                              |
|  |осуществляющим   отпуск|           |         |      |          |                              |
|  |электрической   энергии|           |         |      |          |                              |
|  |по сниженным тарифам   |           |         |      |          |                              |
|--+-----------------------+-----------+---------+------+----------+------------------------------|
|4.|Предоставление субсидий|           |   125   | 125  |   125    |                              |
|1.|на           возмещение|           | 000,00  |000,00|  000,00  |                              |
|2.|недополученных  доходов|           |         |      |          |                              |
|  |энергоснабжающим       |           |         |      |          |                              |
|  |организациям           |           |         |      |          |                              |
|  |Камчатского       края,|           |         |      |          |                              |
|  |осуществляющим   отпуск|           |         |      |          |                              |
|  |электрической   энергии|           |         |      |          |                              |
|  |предприятиями          |           |         |      |          |                              |
|  |агропромышленного      |           |         |      |          |                              |
|  |комплекса,  пищевой   и|           |         |      |          |                              |
|  |перерабатывающей       |           |         |      |          |                              |
|  |промышленности,        |           |         |      |          |                              |
|  |жестяно-баночного      |           |         |      |          |                              |
|  |производства,  а  также|           |         |      |          |                              |
|  |юридическим   лицам   и|           |         |      |          |                              |
|  |индивидуальным         |           |         |      |          |                              |
|  |предпринимателям       |           |         |      |          |                              |
|  |Камчатского       края,|           |         |      |          |                              |
|  |имеющим          крытые|           |         |      |          |                              |
|  |спортивные  объекты   с|           |         |      |          |                              |
|  |искусственным    льдом,|           |         |      |          |                              |
|  |расположенные       под|           |         |      |          |                              |
|  |воздухоопорной         |           |         |      |          |                              |
|  |конструкцией,        по|           |         |      |          |                              |
|  |сниженным тарифам      |           |         |      |          |                              |
|--+-----------------------+-----------+---------+------+----------+------------------------------|
|4.|Предоставление субсидий|           |   58    |  58  |    58    |                              |
|1.|на          компенсацию|           | 253,00  |253,00|  253,00  |                              |
|3.|выпадающих      доходов|           |         |      |          |                              |
|  |организациям,          |           |         |      |          |                              |
|  |предоставляющим  услуги|           |         |      |          |                              |
|  |газоснабжения        по|           |         |      |          |                              |
|  |тарифам,             не|           |         |      |          |                              |
|  |обеспечивающим         |           |         |      |          |                              |
|  |возмещение издержек    |           |         |      |          |                              |
|--+-----------------------+-----------+---------+------+----------+------------------------------|
|  |                       |           |         |      |          |                              |
|------------------------------------------------+------+----------+------------------------------|
|____1_Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры|      |          |                              |
|государственного регулирования.                 |      |          |                              |
|                                                |      |          |                              |
|------------------------------------------------+------+----------+------------------------------|
|____2_Налоговая льгота, предоставление гарантий,|      |          |                              |
|выдача лицензий, снижение тарифов и т.п.        |      |          |                              |
|                                                |      |          |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|____3_Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного|
|регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо  |
|дополнительно полученных доходов, источников финансирования дефицита бюджета при использовании   |
|указанных мер, в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации.                         |
|                                                                                                 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------



                                                          Таблица 5


    Финансовое обеспечение реализации государственной программы
                         Камчатского края
"Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского
                      края на 2014-2018 годы"


                                                          тыс. руб.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|№п/|      Наименование       |                             |    Код     |                    Объем средств на реализацию программы                    |
| п |     государственной     |                             | бюджетной  |                                                                             |
|   |программы/подпрограммы/м-|                             |классификац-|                                                                             |
|   |       ероприятия        |                             |     ии     |                                                                             |
|   |                         |                             |------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   |                         |                             |ГРБС | ЦСР  |    ВСЕГО    | 2014 год  | 2015 год  | 2016 год  | 2017 год  |   2018 год    |
|   |                         |                             |     |  *   |             |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+-----------------------------+-----+------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
| 1 |            2            |              3              |  4  |  5   |      6      |     7     |     8     |     9     |    10     |      11       |
|-----------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|Развитие экономики и         |Всего, в том числе:          |            |       24 022|      4 292|      4 763|      4 809|      5 076|5 081 427,06350|
|внешнеэкономической          |                             |            |    657,73176|  417,51176|  451,28900|  023,80400|  338,06350|               |
|деятельности Камчатского края|-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|на 2014-2018 годы            |за счет средств федерального |            | 92 814,19051|         92|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|                             |бюджета**                    |            |             |  814,19051|           |           |           |               |
|                             |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|                             |в том числе остатки прошлых  |            | 36 254,16451|         36|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|                             |лет по соглашениям с         |            |             |  254,16451|           |           |           |               |
|                             |Минэкономразвития России     |            |             |           |           |           |           |               |
|                             |№045-МБ-13 от 21.08.2013 и   |            |             |           |           |           |           |               |
|                             |№117-МБ-13 от 08.10.2013     |            |             |           |           |           |           |               |
|                             |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|                             |субсидии, предоставляемые в  |            | 56 210,74600|         56|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|                             |2014 году                    |            |             |  210,74600|           |           |           |               |
|                             |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|                             |за счет средств краевого     |            |       22 389|      3 912|      4 458|      4 493|      4 760|4 765 419,06350|
|                             |бюджета                      |            |    803,54125|  595,32125|  443,28900|  015,80400|  330,06350|               |
|                             |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|                             |за счет средств местных      |            | 38 000,00000|7 000,00000|7 000,00000|8 000,00000|8 000,00000|    8 000,00000|
|                             |бюджетов                     |            |             |           |           |           |           |               |
|                             |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|                             |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|                             |фондов                       |            |             |           |           |           |           |               |
|                             |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|                             |за счет средств внебюджетных |            |        1 502|        280|        298|        308|        308|  308 008,00000|
|                             |источников                   |            |    040,00000|  008,00000|  008,00000|  008,00000|  008,00000|               |
|                             |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|                             |Кроме того планируемые объемы|            |      0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|                             |обязательств федерального    |            |             |           |           |           |           |               |
|                             |бюджета ***                  |            |             |           |           |           |           |               |
|-----------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|1. |Подпрограмма 1           |Всего, в том числе:          | 843 | 13 1 |619 352,86760|        156|         94|         94|        136|  136 800,00000|
|   |Формирование             |                             |     |      |             |  553,84760|  763,48000|  435,54000|  800,00000|               |
|   |благоприятной            |-----------------------------|     |      |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |инвестиционной среды     |за счет средств федерального |     |      |      0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |бюджета                      |     |      |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|     |      |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств краевого     |     |      |619 352,86760|        156|         94|         94|        136|  136 800,00000|
|   |                         |бюджета                      |     |      |             |  553,84760|  763,48000|  435,54000|  800,00000|               |
|   |                         |-----------------------------|     |      |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств местных      |     |      |      0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |бюджетов                     |     |      |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|     |      |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |     |      |      0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |фондов                       |     |      |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|     |      |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |     |      |      0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |источников                   |     |      |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|     |      |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы|     |      |      0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |обязательств федерального    |     |      |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |     |      |             |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|1.1|Разработка и реализация  |Всего, в том числе:          |            | 87 000,00000|6 200,00000|         17|         17|         22|   22 700,00000|
|.  |системных мер,           |                             |            |             |           |  700,00000|  700,00000|  700,00000|               |
|   |направленных на          |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |улучшение условий        |за счет средств федерального |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |ведения инвестиционной   |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |деятельности             |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств краевого     |            | 87 000,00000|6 200,00000|         17|         17|         22|   22 700,00000|
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |  700,00000|  700,00000|  700,00000|               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств местных      |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджетов                     |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |фондов                       |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |источников                   |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы|            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |обязательств федерального    |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|1.2|Обеспечение работы       |Всего, в том числе:          |            |  7 541,19760|7 541,19760|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|.  |институтов,              |                             |            |             |           |           |           |           |               |
|   |содействующих            |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |инвестиционной           |за счет средств федерального |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |деятельности и           |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |привлечению инвесторов   |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств краевого     |            |  7 541,19760|7 541,19760|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств местных      |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджетов                     |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |фондов                       |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |источников                   |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы|            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |обязательств федерального    |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|1.3|Развитие государственно- |Всего, в том числе:          |            |175 940,00000|9 500,00000|         32|         31|         51|   51 000,00000|
|.  |частного партнерства     |                             |            |             |           |  795,00000|  645,00000|  000,00000|               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств федерального |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств краевого     |            |175 940,00000|9 500,00000|         32|         31|         51|   51 000,00000|
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |  795,00000|  645,00000|  000,00000|               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств местных      |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджетов                     |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |фондов                       |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |источников                   |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы|            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |обязательств федерального    |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|1.4|Формирование и           |Всего, в том числе:          |            |348 871,67000|        133|         44|         45|         63|   63 100,00000|
|.  |продвижение              |                             |            |             |  312,65000|  268,48000|  090,54000|  100,00000|               |
|   |инвестиционного имиджа   |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |Камчатского края         |за счет средств федерального |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств краевого     |            |348 871,67000|        133|         44|         45|         63|   63 100,00000|
|   |                         |бюджета                      |            |             |  312,65000|  268,48000|  090,54000|  100,00000|               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств местных      |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджетов                     |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |фондов                       |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |источников                   |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы|            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |обязательств федерального    |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|2. |Подпрограмма 2 Развитие  |Всего, в том числе:          | 843 | 13 2 |        2 018|        451|        379|        394|        395|  397 777,00000|
|   |субъектов малого и       |                             |     |      |    288,05051|  459,51051|  950,54000|  033,00000|  068,00000|               |
|   |среднего                 |-----------------------------|     |      |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |предпринимательства      |за счет средств федерального |     |      | 92 464,91051|         92|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |бюджета                      |     |      |             |  464,91051|           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|     |      |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |в том числе остатки прошлых  |     |      | 36 254,16451|         36|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |лет по соглашениям с         |     |      |             |  254,16451|           |           |           |               |
|   |                         |Минэкономразвития России     |     |      |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |№045-МБ-13 от 21.08.2013 и   |     |      |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |№117-МБ-13 от 08.10.2013     |     |      |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|     |      |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |субсидии, предоставляемые в  |     |      | 56 210,74600|         56|           |           |           |               |
|   |                         |2014 году                    |     |      |             |  210,74600|           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|     |      |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств краевого     |     |      |385 783,14000|         71|         74|         78|         79|   81 769,00000|
|   |                         |бюджета                      |     |      |             |  986,60000|  942,54000|  025,00000|  060,00000|               |
|   |                         |-----------------------------|     |      |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств местных      |     |      | 38 000,00000|7 000,00000|7 000,00000|8 000,00000|8 000,00000|    8 000,00000|
|   |                         |бюджетов                     |     |      |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|     |      |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |     |      |      0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |фондов                       |     |      |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|     |      |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |     |      |        1 502|        280|        298|        308|        308|  308 008,00000|
|   |                         |источников                   |     |      |    040,00000|  008,00000|  008,00000|  008,00000|  008,00000|               |
|   |                         |-----------------------------|     |      |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы|     |      |      0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |обязательств федерального    |     |      |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |     |      |             |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|2.1|Оказание мер             |Всего, в том числе:          |            |        2 018|        451|        379|        394|        395|  397 777,00000|
|.  |государственной          |                             |            |    288,05051|  459,51051|  950,54000|  033,00000|  068,00000|               |
|   |поддержки субъектам      |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |малого и среднего        |за счет средств федерального |            | 92 464,91051|         92|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |предпринимательства      |бюджета                      |            |             |  464,91051|           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |в том числе остатки прошлых  |            | 36 254,16451|         36|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |лет по соглашениям с         |            |             |  254,16451|           |           |           |               |
|   |                         |Минэкономразвития России     |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |№045-МБ-13 от 21.08.2013 и   |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |№117-МБ-13 от 08.10.2013     |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |субсидии, предоставляемые в  |            | 56 210,74600|         56|           |           |           |               |
|   |                         |2014 году                    |            |             |  210,74600|           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств краевого     |            |385 783,14000|         71|         74|         78|         79|   81 769,00000|
|   |                         |бюджета                      |            |             |  986,60000|  942,54000|  025,00000|  060,00000|               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств местных      |            | 38 000,00000|7 000,00000|7 000,00000|8 000,00000|8 000,00000|    8 000,00000|
|   |                         |бюджетов                     |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |фондов                       |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |        1 502|        280|        298|        308|        308|  308 008,00000|
|   |                         |источников                   |            |    040,00000|  008,00000|  008,00000|  008,00000|  008,00000|               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы|            |      0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |обязательств федерального    |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|2.1|Консультационная         |Всего, в том числе:          |            |  3 000,00000|  500,00000|  500,00000|  600,00000|  700,00000|      700,00000|
|.1.|поддержка субъектам      |                             |            |             |           |           |           |           |               |
|   |малого и среднего        |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |предпринимательства      |за счет средств федерального |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств краевого     |            |  3 000,00000|  500,00000|  500,00000|  600,00000|  700,00000|      700,00000|
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств местных      |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджетов                     |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |фондов                       |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |источников                   |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы|            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |обязательств федерального    |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|2.1|Реализация               |Всего, в том числе:          |            |  4 700,00000|  850,00000|  600,00000|  900,00000|1 100,00000|    1 250,00000|
|.2.|образовательных программ |                             |            |             |           |           |           |           |               |
|   |для субъектов малого и   |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |среднего                 |за счет средств федерального |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |предпринимательства,     |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |повышение квалификации   |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |субъектов малого и       |за счет средств краевого     |            |  4 700,00000|  850,00000|  600,00000|  900,00000|1 100,00000|    1 250,00000|
|   |среднего                 |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |предпринимательства,     |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |проведение разовых       |за счет средств местных      |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |лекций, стажировок,      |бюджетов                     |            |             |           |           |           |           |               |
|   |семинаров                |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |фондов                       |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |источников                   |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы|            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |обязательств федерального    |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|2.1|Развитие системы         |Всего, в том числе:          |            |565 000,00000|        105|        115|        115|        115|  115 000,00000|
|.3.|микрофинансирования      |                             |            |             |  000,00000|  000,00000|  000,00000|  000,00000|               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств федерального |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств краевого     |            | 25 000,00000|5 000,00000|5 000,00000|5 000,00000|5 000,00000|    5 000,00000|
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств местных      |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджетов                     |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |фондов                       |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |540 000,00000|        100|        110|        110|        110|  110 000,00000|
|   |                         |источников                   |            |             |  000,00000|  000,00000|  000,00000|  000,00000|               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы|            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |обязательств федерального    |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|2.1|Предоставление           |Всего, в том числе:          |            |210 631,54000|         38|         43|         43|         43|   43 000,00000|
|.4.|инвестиционных займов    |                             |            |             |  191,00000|  440,54000|  000,00000|  000,00000|               |
|   |СМСП                     |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств федерального |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств краевого     |            | 78 631,54000|         18|         15|         15|         15|   15 000,00000|
|   |                         |бюджета                      |            |             |  191,00000|  440,54000|  000,00000|  000,00000|               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств местных      |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджетов                     |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |фондов                       |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |132 000,00000|         20|         28|         28|         28|   28 000,00000|
|   |                         |источников                   |            |             |  000,00000|  000,00000|  000,00000|  000,00000|               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы|            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |обязательств федерального    |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|2.1|Предоставление субсидий  |Всего, в том числе:          |            |108 488,00032|         47|         15|         15|         15|   16 000,00000|
|.5.|СМСП в целях возмещения  |                             |            |             |  488,00032|  000,00000|  000,00000|  000,00000|               |
|   |затрат, связанных с      |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |уплатой СМСП первого     |за счет средств федерального |            | 41 893,00032|         41|           |           |           |               |
|   |взноса (аванса) при      |бюджета, в том числе:        |            |             |  893,00032|           |           |           |               |
|   |заключении договора      |                             |            |             |           |           |           |           |               |
|   |лизинга                  |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |в том числе остатки прошлых  |            | 21 893,00032|         21|           |           |           |               |
|   |                         |лет по соглашению с          |            |             |  893,00032|           |           |           |               |
|   |                         |Минэкономразвития России     |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |№045-МБ-13 от 21.08.2013     |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |субсидии, предоставляемые в  |            | 20 000,00000|         20|           |           |           |               |
|   |                         |2014 году                    |            |             |  000,00000|           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств краевого     |            | 66 595,00000|5 595,00000|         15|         15|         15|   16 000,00000|
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |  000,00000|  000,00000|  000,00000|               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств местных      |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджетов                     |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |фондов                       |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |источников                   |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы|            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |обязательств федерального    |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|2.1|Предоставление субсидий  |Всего, в том числе:          |            |110 209,81719|         49|         15|         15|         15|   15 800,00000|
|.6.|СМСП в целях возмещения  |                             |            |             |  409,81719|  000,00000|  000,00000|  000,00000|               |
|   |части затрат, связанных  |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |с приобретением          |за счет средств федерального |            | 39 409,81719|         39|           |           |           |               |
|   |оборудования в целях     |бюджета                      |            |             |  409,81719|           |           |           |               |
|   |создания и (или)         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |развития и (или)         |в том числе остатки прошлых  |            | 13 199,07119|         13|           |           |           |               |
|   |модернизации             |лет по соглашению с          |            |             |  199,07119|           |           |           |               |
|   |производства товаров     |Минэкономразвития России     |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |№117-МБ-13 от 08.10.2013     |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |субсидии, предоставляемые в  |            | 26 210,74600|         26|           |           |           |               |
|   |                         |2014 году                    |            |             |  210,74600|           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств краевого     |            | 70 800,00000|         10|         15|         15|         15|   15 800,00000|
|   |                         |бюджета                      |            |             |  000,00000|  000,00000|  000,00000|  000,00000|               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств местных      |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджетов                     |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |фондов                       |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |источников                   |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы|            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |обязательств федерального    |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|2.1|Предоставление субсидий  |Всего, в том числе:          |            |  7 000,00000|3 000,00000|1 000,00000|1 000,00000|1 000,00000|    1 000,00000|
|.7.|СМСП в целях возмещения  |                             |            |             |           |           |           |           |               |
|   |части затрат, связанных  |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |с организацией групп     |за счет средств федерального |            |  2 000,00000|2 000,00000|           |           |           |               |
|   |дневного                 |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |времяпрепровождения      |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |детей дошкольного        |за счет средств краевого     |            |  5 000,00000|1 000,00000|1 000,00000|1 000,00000|1 000,00000|    1 000,00000|
|   |возраста                 |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств местных      |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджетов                     |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |фондов                       |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |источников                   |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы|            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |обязательств федерального    |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|2.1|Предоставление субсидий  |Всего, в том числе:          |            | 25 000,00000|5 000,00000|5 000,00000|5 000,00000|5 000,00000|    5 000,00000|
|.8.|камчатским               |                             |            |             |           |           |           |           |               |
|   |товаропроизводителям -   |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |субъектам малого и       |за счет средств федерального |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |среднего                 |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |предпринимательства в    |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |целях возмещения части   |за счет средств краевого     |            | 25 000,00000|5 000,00000|5 000,00000|5 000,00000|5 000,00000|    5 000,00000|
|   |затрат, связанных с      |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |созданием розничной      |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |торговой сети для        |за счет средств местных      |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |реализации продукции     |бюджетов                     |            |             |           |           |           |           |               |
|   |собственного             |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |производства             |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |фондов                       |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |источников                   |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы|            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |обязательств федерального    |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|2.1|Предоставление субсидий  |Всего, в том числе:          |            |  5 000,00000|1 000,00000|1 000,00000|1 000,00000|1 000,00000|    1 000,00000|
|.9.|субъектам малого и       |                             |            |             |           |           |           |           |               |
|   |среднего                 |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |предпринимательства,     |за счет средств федерального |            |      0,00000|    0,00000|           |           |           |               |
|   |осуществляющим           |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |деятельность в области   |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |ремесел, народных        |за счет средств краевого     |            |  5 000,00000|1 000,00000|1 000,00000|1 000,00000|1 000,00000|    1 000,00000|
|   |художественных           |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |промыслов, сбора и       |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |переработки дикоросов    |за счет средств местных      |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджетов                     |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |фондов                       |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |источников                   |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы|            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |обязательств федерального    |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|2.1|Предоставление           |Всего, в том числе:          |            |830 040,00000|        160|        160|        170|        170|  170 008,00000|
|.10|поручительств (гарантий) |                             |            |             |  008,00000|  008,00000|  008,00000|  008,00000|               |
|.  |по обязательствам        |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |(кредитным договорам,    |за счет средств федерального |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |договорам займа и        |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |лизинга) субъектов       |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |малого и среднего        |за счет средств краевого     |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |предпринимательства и    |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |организаций, образующим  |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |инфраструктуру поддержки |за счет средств местных      |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |субъектов малого и       |бюджетов                     |            |             |           |           |           |           |               |
|   |среднего                 |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |предпринимательства      |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |фондов                       |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |830 040,00000|        160|        160|        170|        170|  170 008,00000|
|   |                         |источников                   |            |             |  008,00000|  008,00000|  008,00000|  008,00000|               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы|            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |обязательств федерального    |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|2.1|Предоставление грантов   |Всего, в том числе:          |            |  2 500,00000|  500,00000|  500,00000|  500,00000|  500,00000|      500,00000|
|.11|субъектам малого         |                             |            |             |           |           |           |           |               |
|.  |предпринимательства на   |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |создание малой           |за счет средств федерального |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |инновационной компании   |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств краевого     |            |  2 500,00000|  500,00000|  500,00000|  500,00000|  500,00000|      500,00000|
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств местных      |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджетов                     |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |фондов                       |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |источников                   |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы|            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |обязательств федерального    |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|2.1|Предоставление грантов   |Всего, в том числе:          |            | 43 700,00000|         13|5 000,00000|7 800,00000|8 400,00000|    9 000,00000|
|.12|начинающим субъектам     |                             |            |             |  500,00000|           |           |           |               |
|.  |малого                   |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |предпринимательства на   |за счет средств федерального |            |      0,00000|    0,00000|           |           |           |               |
|   |создание собственного    |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |бизнеса                  |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств краевого     |            | 43 700,00000|         13|5 000,00000|7 800,00000|8 400,00000|    9 000,00000|
|   |                         |бюджета                      |            |             |  500,00000|           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств местных      |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджетов                     |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |фондов                       |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |источников                   |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы|            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |обязательств федерального    |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|2.1|Поддержка муниципальных  |Всего, в том числе:          |            | 59 662,09300|         18|9 500,00000|         10|         10|   10 500,00000|
|.13|целевых программ         |                             |            |             |  662,09300|           |  500,00000|  500,00000|               |
|.  |развития СМСП            |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств федерального |            |  9 162,09300|9 162,09300|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |в том числе остатки прошлых  |            |  1 162,09300|1 162,09300|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |лет по соглашению с          |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |Минэкономразвития России     |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |№045-МБ-13 от 21.08.2013     |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |субсидии, предоставляемые в  |            |  8 000,00000|8 000,00000|           |           |           |               |
|   |                         |2014 году                    |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств краевого     |            | 12 500,00000|2 500,00000|2 500,00000|2 500,00000|2 500,00000|    2 500,00000|
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств местных      |            | 38 000,00000|7 000,00000|7 000,00000|8 000,00000|8 000,00000|    8 000,00000|
|   |                         |бюджетов                     |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |фондов                       |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |источников                   |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы|            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |обязательств федерального    |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|2.1|Создание промпарка в     |Всего, в том числе:          |            |      0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|.14|Камчатском крае          |                             |            |             |           |           |           |           |               |
|.  |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств федерального |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств краевого     |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств местных      |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджетов                     |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |фондов                       |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |источников                   |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы|            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |обязательств федерального    |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|2.1|Обеспечение деятельности |Всего, в том числе:          |            | 43 356,60000|8 350,60000|8 402,00000|8 725,00000|8 860,00000|    9 019,00000|
|.15|краевого                 |                             |            |             |           |           |           |           |               |
|.  |государственного         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |автономного учреждения   |за счет средств федерального |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |"Камчатский центр        |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |поддержки                |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |предпринимательства"     |за счет средств краевого     |            | 43 356,60000|8 350,60000|8 402,00000|8 725,00000|8 860,00000|    9 019,00000|
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств местных      |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджетов                     |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |фондов                       |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |источников                   |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы|            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |обязательств федерального    |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|3. |Подпрограмма 3 Развитие  |Всего, в том числе:          | 843 | 13 3 | 37 424,34000|2 197,08000|5 893,86000|9 333,40000|         10|   10 000,00000|
|   |промышленности,          |                             |     |      |             |           |           |           |  000,00000|               |
|   |внешнеэкономической      |-----------------------------|     |      |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |деятельности,            |за счет средств федерального |     |      |    349,28000|  349,28000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |конкуренции              |бюджета                      |     |      |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|     |      |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств краевого     |     |      | 37 075,06000|1 847,80000|5 893,86000|9 333,40000|         10|   10 000,00000|
|   |                         |бюджета                      |     |      |             |           |           |           |  000,00000|               |
|   |                         |-----------------------------|     |      |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств местных      |     |      |      0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |бюджетов                     |     |      |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|     |      |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |     |      |      0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |фондов                       |     |      |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|     |      |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |     |      |      0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |источников                   |     |      |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|     |      |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы|     |      |      0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |обязательств федерального    |     |      |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |     |      |             |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|3.1|Стимулирование и         |Всего, в том числе:          |            | 10 800,00000|    0,00000|2 700,00000|2 700,00000|2 700,00000|    2 700,00000|
|.  |поддержка                |                             |            |             |           |           |           |           |               |
|   |внешнеэкономической      |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |деятельности в           |за счет средств федерального |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |Камчатском крае          |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств краевого     |            | 10 800,00000|    0,00000|2 700,00000|2 700,00000|2 700,00000|    2 700,00000|
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств местных      |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджетов                     |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |фондов                       |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |источников                   |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы|            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |обязательств федерального    |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|3.2|Адаптация камчатских     |Всего, в том числе:          |            | 21 551,46000|1 000,00000|2 300,46000|5 691,00000|6 306,00000|    6 254,00000|
|.  |предприятий к условиям   |                             |            |             |           |           |           |           |               |
|   |работы в рамках          |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |вступления России в ВТО  |за счет средств федерального |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств краевого     |            | 21 551,46000|1 000,00000|2 300,46000|5 691,00000|6 306,00000|    6 254,00000|
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств местных      |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджетов                     |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |фондов                       |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |источников                   |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы|            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |обязательств федерального    |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|3.3|Подготовка               |Всего, в том числе:          |            |  5 072,88000|1 197,08000|  893,40000|  942,40000|  994,00000|    1 046,00000|
|.  |управленческих кадров    |                             |            |             |           |           |           |           |               |
|   |для отраслей экономики   |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |Камчатского края         |за счет средств федерального |            |    349,28000|  349,28000|           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств краевого     |            |  4 723,60000|  847,80000|  893,40000|  942,40000|  994,00000|    1 046,00000|
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств местных      |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджетов                     |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |фондов                       |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |источников                   |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы|            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |обязательств федерального    |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|4. |Подпрограмма 4           |Всего, в том числе:          | 843 | 13 3 |       19 845|      3 408|      4 018|      4 043|      4 187|4 187 920,88000|
|   |Обеспечение доступности  |                             |     |      |    961,55100|  842,92800|  021,47900|  255,38400|  920,88000|               |
|   |энергетических ресурсов  |-----------------------------|     |      |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств федерального |     |      |      0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |бюджета                      |     |      |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|     |      |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств краевого     |     |      |       19 845|      3 408|      4 018|      4 043|      4 187|4 187 920,88000|
|   |                         |бюджета                      |     |      |    961,55100|  842,92800|  021,47900|  255,38400|  920,88000|               |
|   |                         |-----------------------------|     |      |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств местных      |     |      |      0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |бюджетов                     |     |      |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|     |      |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |     |      |      0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |фондов                       |     |      |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|     |      |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |     |      |      0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |источников                   |     |      |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|     |      |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы|     |      |      0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |обязательств федерального    |     |      |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |     |      |             |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|4.1|Предоставление мер       |Всего, в том числе:          |            |       19 845|      3 408|      4 018|      4 043|      4 187|4 187 920,88000|
|.  |государственной          |                             |            |    961,55100|  842,92800|  021,47900|  255,38400|  920,88000|               |
|   |поддержки при            |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |осуществлении            |за счет средств федерального |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |тарифообразования на     |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |электрическую энергию    |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств краевого     |            |       19 845|      3 408|      4 018|      4 043|      4 187|4 187 920,88000|
|   |                         |бюджета                      |            |    961,55100|  842,92800|  021,47900|  255,38400|  920,88000|               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств местных      |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджетов                     |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |фондов                       |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |источников                   |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы|            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |обязательств федерального    |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|5. |Подпрограмма 5 Снижение  |Всего, в том числе:          | 843 | 13 5 |        1 014|        170|        168|        176|        247|  250 091,00000|
|   |административных         |                             |     |      |    256,65565|  856,44565|  726,83000|  871,38000|  711,00000|               |
|   |барьеров, повышение      |-----------------------------|     |      |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |качества предоставления  |за счет средств федерального |     |      |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |и доступности            |бюджета                      |     |      |             |           |           |           |           |               |
|   |государственных услуг в  |-----------------------------|     |      |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |Камчатском крае          |за счет средств краевого     |     |      |        1 014|        170|        168|        176|        247|  250 091,00000|
|   |                         |бюджета                      |     |      |    256,65565|  856,44565|  726,83000|  871,38000|  711,00000|               |
|   |                         |-----------------------------|     |      |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств местных      |     |      |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджетов                     |     |      |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|     |      |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |     |      |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |фондов                       |     |      |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|     |      |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |     |      |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |источников                   |     |      |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|     |      |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы|     |      |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |обязательств федерального    |     |      |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |     |      |             |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|5.1|Проведение комплексной   |Всего, в том числе:          |            |      0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|.  |оптимизации              |                             |            |             |           |           |           |           |               |
|   |государственных услуг,   |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |предоставляемых          |за счет средств федерального |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |исполнительными органами |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |государственной власти   |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |Камчатского края         |за счет средств краевого     |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств местных      |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджетов                     |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |фондов                       |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |источников                   |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы|            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |обязательств федерального    |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|5.2|Организация              |Всего, в том числе:          |            |985 560,56725|        142|        168|        176|        247|  250 091,00000|
|.  |предоставления           |                             |            |             |  160,35725|  726,83000|  871,38000|  711,00000|               |
|   |государственных и        |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |муниципальных услуг по   |за счет средств федерального |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |принципу "одного окна" в |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |Камчатском крае          |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств краевого     |            |985 560,56725|        142|        168|        176|        247|  250 091,00000|
|   |                         |бюджета                      |            |             |  160,35725|  726,83000|  871,38000|  711,00000|               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств местных      |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджетов                     |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |фондов                       |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |источников                   |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы|            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |обязательств федерального    |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|5.3|Совершенствование        |Всего, в том числе:          |            | 28 696,08840|         28|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|.  |деятельности             |                             |            |             |  696,08840|           |           |           |               |
|   |многофункционального     |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |центра предоставления    |за счет средств федерального |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |государственных и        |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |муниципальных услуг,     |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |развитие его             |за счет средств краевого     |            | 28 696,08840|         28|           |           |           |               |
|   |территориальной сети     |бюджета                      |            |             |  696,08840|           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств местных      |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджетов                     |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |фондов                       |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |источников                   |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы|            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |обязательств федерального    |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|6. |Подпрограмма 6           |Всего, в том числе:          | 843 | 13 6 |487 374,26700|        102|         96|         91|         98|   98 838,18350|
|   |Обеспечение реализации   |                             |     |      |             |  507,70000|  095,10000|  095,10000|  838,18350|               |
|   |государственной          |-----------------------------|     |      |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |программы                |за счет средств федерального |     |      |      0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |бюджета                      |     |      |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|     |      |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств краевого     |     |      |487 374,26700|        102|         96|         91|         98|   98 838,18350|
|   |                         |бюджета                      |     |      |             |  507,70000|  095,10000|  095,10000|  838,18350|               |
|   |                         |-----------------------------|     |      |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств местных      |     |      |      0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |бюджетов                     |     |      |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|     |      |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |     |      |      0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |фондов                       |     |      |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|     |      |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |     |      |      0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |источников                   |     |      |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|     |      |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы|     |      |      0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |обязательств федерального    |     |      |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |     |      |             |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|6.1|Обеспечение деятельности |Всего, в том числе:          |            |472 974,26700|         93|         91|         91|         98|   98 838,18350|
|.  |Министерства             |                             |            |             |  107,70000|  095,10000|  095,10000|  838,18350|               |
|   |экономического развития, |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |предпринимательства и    |за счет средств федерального |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |торговли Камчатского     |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |края                     |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств краевого     |            |472 974,26700|         93|         91|         91|         98|   98 838,18350|
|   |                         |бюджета                      |            |             |  107,70000|  095,10000|  095,10000|  838,18350|               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств местных      |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджетов                     |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |фондов                       |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |источников                   |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы|            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |обязательств федерального    |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|6.2|Информационно-           |Всего, в том числе:          |            | 11 000,00000|6 000,00000|5 000,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|.  |программное обеспечение  |                             |            |             |           |           |           |           |               |
|   |деятельности             |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |Министерства             |за счет средств федерального |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |экономического развития, |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |предпринимательства и    |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |торговли Камчатского     |за счет средств краевого     |            | 11 000,00000|6 000,00000|5 000,00000|           |           |               |
|   |края                     |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств местных      |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджетов                     |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |фондов                       |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |источников                   |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы|            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |обязательств федерального    |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+-----------------------------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|6.3|Актуализация документов  |Всего, в том числе:          |            |  3 400,00000|3 400,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|.  |стратегического          |                             |            |             |           |           |           |           |               |
|   |планирования Камчатского |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |края                     |за счет средств федерального |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств краевого     |            |  3 400,00000|3 400,00000|           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств местных      |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджетов                     |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |фондов                       |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных |            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |источников                   |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |-----------------------------|            |-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы|            |      0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |обязательств федерального    |            |             |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                      |            |             |           |           |           |           |               |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                 ".



Информация по документу
Читайте также