Расширенный поиск
Постановление Правительства Камчатского края от 23.12.2014 № 542-П
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
|
г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в государственную программу Камчатского
края «Развитие культуры в Камчатском
крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013
№545-П
|
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу
Камчатского края «Развитие культуры в
Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства
Камчатского края от
29.11.2013 №545-П, изменения согласно
приложению.
2. Настоящее постановление
вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
Первый вице-губернатор
Камчатского края
|
|
Д.Ю. Латышев
|
Приложение
к постановлению
Правительства
Камчатского края
от 23.12.
2014 №542-П
Изменения
в государственную программу
Камчатского края
«Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы»,
утвержденную
постановлением Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 №545-П (далее
- Программа)
1. В Программе:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований
Программы» паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы
бюджетных ассигнований Программы
|
общий
объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет всех источников
составляет – 6 075 856,85219 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 2 143 718,78219
тыс. руб.;
2015 год - 1 123 790,29000
тыс. руб.;
2016 год - 964 057,19000
тыс. руб.;
2017 год – 1 100 219,47000
тыс. руб.;
2018 год - 744 071,12000
тыс. руб.
По
источникам финансирования Программы денежные средства распределяются:
за
счет средств федерального бюджета (по согласованию) – 26 968, 69000 тыс.
руб., из них по годам:
2014
год – 22 030,73000 тыс. руб.;
2015
год - 1 200,20000 тыс. руб.;
2016
год - 1 150,80000 тыс. руб.;
2017
год - 1 276,40000 тыс. руб.;
2018
год - 1 310,5600 тыс. руб.;
за
счет средств краевого бюджета - 5 188 806,
51219 тыс. руб. тыс. руб., из них по годам:
2014
год - 1 399 147,20219 тыс. руб.;
2015
год - 1 077 990,09000 тыс. руб.;
2016
год - 918 085,39000 тыс. руб.;
2017
год - 1 052 912,57000 тыс. руб.;
2018
год - 740 671,26000 тыс. руб.;
за
счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 724 345,65000 тыс. руб.,
из них по годам:
2014
год - 721 340,85000 тыс. руб.;
2015
год – 1 365,00000 тыс. руб.;
2016
год – 455,50000 тыс. руб.;
2017
год – 925,00000 тыс. руб.;
2018
год - 259,30000 тыс. руб. тыс. руб.;
за
счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 135 736,00000 тыс.
руб., из них по годам:
2014
год - 1 200,00000 тыс. руб.;
2015
год – 43 235,00000 тыс. руб.;
2016
год – 44 365,50000 тыс. руб.;
2017
год – 45 105,50000 тыс. руб.;
2018 год - 1 830,00000
тыс. руб.»;
|
2) в разделе 9 «Методика оценки эффективности государственной
программы»:
а) слова «9.10. Обязательным условием» заменить
словами «9.2. Обязательным условием»;
б) слова «9.11. Оценка эффективности реализации»
заменить словами «9.3. Оценка эффективности реализации».
в) слова «9.12. Оценка эффективности Программы»
заменить словами «9.4. Оценка эффективности Программы»;
г) слова «9.13. Оценка достижения» заменить словами «9.5.
Оценка достижения»;
д) слова «9.14. Для выявления степени» заменить словами
«9.6. Для выявления степени»;
е) слова «9.15. Определение степени» заменить словами «9.7.
Определение степени»;
ж) слова «9.16. Для выявления» заменить словами «9.8.
Для выявления»;
з) слова «9.17. Для выявления» заменить словами «9.9. Для
выявления»;
и) слова «9.18. Оценка степени» заменить словами «9.10.
Оценка степени»;
к) слова «9.19. Оценка эффективности использования средств краевого бюджета (Эб) в рассматриваемом
периоде рассчитывается как: Эб= S / Сб»
заменить словами «9.11. Оценка эффективности использования средств краевого бюджета (Эб) в рассматриваемом
периоде рассчитывается как: «Эб= СП / Сб
*100»;
л) слова «9.20. Оценка эффективности» заменить словами
«9.12. Оценка эффективности»;
м) слова «9.21. Значения показателей» заменить словами
«9.13. Значения показателей»;
н) слова «9.22. Общая оценка» заменить словами «9.14.
Общая оценка»;
о) слова «9.23. В случае выявления отклонений»
заменить словами «9.15. В случае выявления отклонений»;
п) слова «9.24. Результаты оценки» заменить словами «9.16.
Результаты оценки».
2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта Подпрограммы 1 «Наследие» изложить в следующей
редакции:
«Объемы
бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
|
общий
объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 1 составляет - 1 010 527,449
тыс. руб., из них по годам:
2014
год – 182 507,729 00 тыс. руб.;
2015
год – 194 094,88000 тыс. руб.;
2016
год – 203 858,95000 тыс. руб.;
2017
год – 204 953,56000 тыс. руб.;
2018
год - 225 112,33000 тыс. руб.
По
источникам финансирования Подпрограммы 1 денежные средства распределяются:
за
счет средств федерального бюджета (по согласованию) – 330,00000 тыс. руб., из
них по годам:
2014
год – 0,00000 тыс. руб.;
2015
год – 110,00000 тыс. руб.;
2016
год – 110,0000 тыс. руб.;
2017
год – 110,0000 тыс. руб.;
2018
год - 0,00000 тыс. руб.;
за
счет средств краевого бюджета – 998 391,44900 тыс.
руб., из них по годам:
2014
год – 182 507,72900 тыс. руб.;
2015
год – 190 199,88000 тыс. руб.;
2016
год – 199 763,45000 тыс. руб.;
2017
год -200 808,06000 тыс. руб.;
2018
год - 225 112,33000 тыс. руб.;
за
счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 11 806,00000 тыс.
руб., из них по годам:
2014
год - 0,00000 тыс. руб.;
2015
год – 3 785,00000 тыс. руб.;
2016
год – 3 985,50000 тыс. руб.;
2017
год – 4 035,50000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.».
|
3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта Подпрограммы 2 «Искусство» изложить в следующей
редакции:
«Объемы
бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
|
общий
объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 2 составляет –
1 057 964,90800 тыс. руб., из них по годам:
2014
год – 171 950,86800 тыс. руб.;
2015
год - 222 963,75000 тыс. руб.;
2016
год - 226 762,75000 тыс. руб.;
2017
год – 228 348,34000 тыс. руб.;
2018
год - 207 939,20000 тыс. руб.
По
источникам финансирования Подпрограммы 2 денежные средства распределяются:
за
счет средств краевого бюджета – 951 199,90800 тыс.
руб., из них по годам:
2014
год – 170 950,86800 тыс. руб.;
2015
год – 188 913,75000 тыс. руб.;
2016
год – 192 007,75000 тыс. руб.;
2017
год – 193 088,34000 тыс. руб.;
2018
год - 206 239,20000 тыс. руб.;
за
счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 106 765,00000 тыс.
руб., из них по годам:
2014
год - 1 000,00000 тыс. руб.;
2015
год – 34 050,00000 тыс. руб.;
2016
год – 34 755,00000 тыс. руб.;
2017
год – 35 260,00000 тыс. руб.;
2018 год - 1 700,00000 тыс. руб.».
|
4. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта Подпрограммы 3 «Традиционная культура и народное
творчество» изложить
в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований
Подпрограммы 3
|
общий
объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 3 составляет - 443 549,76800
тыс. руб., из них по годам:
2014
год – 81 040,12200 тыс. руб.;
2015
год – 85 194,20600 тыс. руб.;
2016
год - 90 879,20000 тыс. руб.;
2017
год – 91 541,66000 тыс. руб.;
2018
год - 94 894,58000 тыс. руб.
По
источникам финансирования Подпрограммы 3 денежные средства распределяются:
за
счет средств федерального бюджета (по согласованию) – 2 300,00000 тыс.
руб., из них по годам:
2014
год – 2 300,00000 тыс. руб.;
2015
год – 0,00000 тыс. руб.;
2016
год – 0,00000 тыс. руб.;
2017
год – 0,00000 тыс. руб.;
2018
год – 0,00000 тыс. руб.;
за
счет средств краевого бюджета – 430904,76800 тыс.
руб., в том числе по годам:
2014
год – 78 430,12200 тыс. руб.;
2015
год – 82 044,20600 тыс. руб.;
2016
год – 87 574,20000 тыс. руб.;
2017
год - 88 131,66000 тыс. руб.;
2018
год – 94 724,58000 тыс. руб.;
за
счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 220,00000 тыс. руб., из них
по годам:
2014
год - 110,00000 тыс. руб.;
2015
год - 0,00000 тыс. руб.;
2016
год - 0,00000 тыс. руб.;
2017
год - 0,00000 тыс. руб.;
2018
год - 110,00000 тыс. руб.;
за
счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 10 125,00000 тыс.
руб., из них по годам:
2014
год - 200,00000 тыс. руб.;
2015
год – 3 150,00000 тыс. руб.;
2016
год – 3 305,00000 тыс. руб.;
2017
год – 3 410,00000 тыс. руб.;
2018
год - 60,00000 тыс. руб.».
|
5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта Подпрограммы 4 «Образование в сфере культуры» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований
Подпрограммы 4
|
объемы
бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 4 составляет –
755 214,66000 тыс. руб., из них по годам:
2014
год - 137 282,99000 тыс. руб.;
2015год
– 147 138,02000 тыс. руб.;
2016год
– 154 113,36000 тыс. руб.;
2017
год – 154 944,94000 тыс. руб.;
2018
год - 161 735,35000 тыс. руб.
По
источникам финансирования Подпрограммы 4 денежные средства распределяются:
за
счет средств краевого бюджета – 749 594,66000 тыс.
руб., из них по годам:
2014
год - 137 282,99000 тыс. руб.;
2015
год – 145 338,02000 тыс. руб.;
2016
год – 152 263,36000 тыс. руб.;
2017
год – 153 044,94000 тыс. руб.;
2018
год - 161 665,35000 тыс. руб.
за
счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 5 620,00000 тыс. руб.,
из них по годам:
2014
год - 0,00000 тыс. руб.;
2015
год – 1 800,00000 тыс. руб.;
2016
год – 1 850,00000 тыс. руб.;
2017
год - 1 900, 00000 тыс. руб.;
2018
год - 70,00000 тыс. руб.».
|
6. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта Подпрограммы 5 «Обеспечение условий реализации
Программы» изложить
в следующей редакции:
«Объемы
бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
|
объемы бюджетных
ассигнований на реализацию Подпрограммы 5 составляет 2 808 600,06719
тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1 570 937,07319
тыс. руб.;
2015 год – 474 399,434000
тыс. руб.;
2016 год – 288 442,93000
тыс. руб.;
2017 год – 420 430,97000
тыс. руб.;
2018 год - 54 389,66000
тыс. руб.
По
источникам финансирования Подпрограммы 5 денежные средства распределяются:
за
счет средств федерального бюджета (по согласованию) – 24 338,69000 тыс.
руб., из них по годам:
2014
год – 19 730,73000 тыс. руб.;
2015
год - 1 090,20000 тыс. руб.;
2016
год - 1 040,80000 тыс. руб.;
2017
год - 1 166,40000 тыс. руб.;
2018
год - 1 310,56000 тыс. руб.;
за
счет средств краевого бюджета - 2 058 715,72719
тыс. руб., из них по годам:
2014
год – 829 975,49319 тыс. руб.;
2015
год – 471 494,23400 тыс. руб.;
2016
год – 286 476,63000 тыс. руб.;
2017
год – 417 839,57000 тыс. руб.;
2018
год - 52 929,80000 тыс. руб.;
за
счет средств местных бюджетов (по согласованию) – 724 125,65000 тыс. руб.,
из них по годам:
2014год
- 721 230,85000 тыс. руб.;
2015
год – 1 365,00000 тыс. руб.;
2016
год – 455,50000 тыс. руб.;
2017
год – 925,00000 тыс. руб.;
2018
год - 149,30000 тыс. руб.».
|
7. Таблицу 1 Программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
|
Сведения
|
о показателях (индикаторах) государственной
программы Камчатского
края
«Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018
годы»
и подпрограмм
государственной программы и их значениях
|
№п/п
|
Показатель (индикатор) (наименование)
|
Ед. изм.
|
Значения показателей
|
базовое значение (2012 год)
|
текущий год (оценка) (2013 год)
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Государственная программа Камчатского края «Развитие
культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы»
|
1.
|
Увеличение доли объектов
культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем
количестве объектов культурного наследия по отношению к 2012 году
|
%
|
34
|
40
|
45
|
48
|
54
|
60
|
63
|
2.
|
Увеличение количества
посещений населением учреждений культуры по отношению к 2012 году
|
%
|
|
4,85
|
10,24
|
15,21
|
20,59
|
26,01
|
29,89
|
3.
|
Повышение уровня
удовлетворенности жителей Камчатского края качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
|
%
|
70
|
71
|
74
|
78
|
83
|
88
|
90
|
4.
|
Прирост числа лауреатов международных
конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году
|
%
|
|
15
|
17
|
20
|
22
|
25
|
27
|
5.
|
Соотношение среднемесячной начисленной
заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений
культуры и среднемесячной заработной платы в Камчатском крае
|
%
|
60,6
|
68,8
|
68,8
|
73,7
|
82,4
|
100
|
100
|
Подпрограмма 1 «Наследие»
|
1.1.
|
Доля объектов культурного
наследия, расположенных на территории Камчатского края, информация о которых
направлена в электронную базу данных единого государственного реестра
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия
|
%
|
22
|
32
|
37
|
42
|
48
|
52
|
60
|
1.2.
|
Охват населения библиотечным
обслуживанием
|
%
|
50
|
50,4
|
50,5
|
50,6
|
50,7
|
50,8
|
51
|
1.3.
|
Количество посещений библиотек
на 1 жителя в год
|
посещений
|
3,87
|
3,89
|
4,27
|
4,46
|
4,66
|
4,85
|
4,98
|
1.4.
|
Среднее число книговыдач в
расчете на 1 тыс. человек населения
|
экземпляров
|
11445
|
11500
|
11560
|
11630
|
11670
|
11740
|
11800
|
1.5.
|
Количество экземпляров
новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек
населения
|
экземпляров
|
169,2
|
177,7
|
186,5
|
195,9
|
205,7
|
215,9
|
230
|
1.6.
|
Посещаемость музейных учреждений
на 1 жителя в год
|
посещений
|
0,37
|
0,38
|
0,41
|
0,43
|
0,45
|
0,47
|
0,49
|
1.7.
|
Среднее число выставок в
расчете на 10 тыс. человек населения
|
ед.
|
6,23
|
6,3
|
6,4
|
6,46
|
6,55
|
6,65
|
6,7
|
1.8.
|
Увеличение количества
библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек
Камчатского края (по сравнению с предыдущим годом)
|
%
|
1,7
|
1,8
|
1,9
|
2
|
2,1
|
2,2
|
2,3
|
1.9.
|
Увеличение доли
представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве
музейных предметов основного фонда (по отношению к 2012 году)
|
%
|
|
5,6
|
11,1
|
16,7
|
22,2
|
27,8
|
33,3
|
Подпрограмма 2 «Искусство»
|
2.1.
|
Среднее число зрителей на
мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения
|
человек
|
212,5
|
212,6
|
222
|
228
|
238
|
248
|
271
|
2.2.
|
Среднее число зрителей на
мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных
собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек
населения
|
человек
|
344,9
|
352,7
|
355,4
|
358,7
|
362,5
|
367,7
|
376,9
|
2.3.
|
Увеличение количества
проведенных за пределами своей территории в России гастролей концертных
организаций, самостоятельных коллективов и театров по сравнению с 2012 годом
|
%
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
2.4.
|
Увеличение количества гастролей,
выездных мероприятий, проведенных концертными организациями, самостоятельными коллективами и
театрами в пределах своей территории по сравнению с 2012 годом
|
%
|
|
4
|
5
|
5,5
|
6
|
6,5
|
7
|
Подпрограмма 3 «Традиционная культура и народное
творчество»
|
3.1.
|
Увеличение численности участников
культурно-досуговых мероприятий (по отношению к
2012 году)
|
%
|
|
0,9
|
1,7
|
2,5
|
3,4
|
4,2
|
5
|
3.2.
|
Среднее число участников
клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения
|
человек
|
36,29
|
36,47
|
36,7
|
36,9
|
37,1
|
37,3
|
37,5
|
3.3.
|
Удельный вес населения,
участвующего в платных культурно-досуговых
мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры
|
%
|
43,78
|
44,13
|
44,48
|
44,83
|
45,5
|
46,4
|
46,8
|
3.4.
|
Увеличение количества
выпуска изданий (во всех формах) по сохранению нематериального культурного
наследия по отношению к 2012 году
|
ед.
|
|
|
1
|
1
|
3
|
1
|
3
|
3.5.
|
Количество объектов,
внесенных в каталог нематериального культурного наследия Камчатского края
|
ед.
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Подпрограмма 4 «Образование в сфере культуры»
|
4.1.
|
Доля выпускников профессиональных
образовательных организаций, поступивших в образовательные организации высшего
образования и трудоустроившихся по
специальности
|
%
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
4.2.
|
Доля детей, привлекаемых к
участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
|
%
|
2
|
2,5
|
3
|
5
|
6
|
7
|
8
|
4.3.
|
Доля детей, обучающихся в
детских школах искусств, в общей численности учащихся с 1 по 9 классы
общеобразовательных школ
|
%
|
16
|
16,6
|
17
|
17
|
17,5
|
17,5
|
17,5
|
Подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации
Программы»
|
5.1.
|
Доля работников
государственных и муниципальных учреждений культуры, прошедших повышение
квалификации, переподготовку в общем числе работников учреждений
|
%
|
15
|
17
|
19
|
21
|
23
|
25
|
27
|
5.2.
|
Доля учреждений сферы
культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с
учетом детских школ искусств), в общем количестве учреждений в сфере культуры
|
%
|
|
|
6
|
12
|
19,7
|
27,6
|
29,6
|
5.3.
|
Увеличение доли публичных
библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек в Камчатском
крае
|
%
|
41
|
44
|
47
|
50
|
53
|
56
|
60
|
5.4.
|
Увеличение доли музеев,
имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев
|
%
|
41
|
58
|
75
|
90
|
100
|
100
|
100
|
«.
8. Таблицу 5 Программы
изложить в следующей редакции:
Читайте также
|