Расширенный поиск
Постановление Мэра г. Благовещенска от 20.03.2003 № 709Мэр города Благовещенска Постановление 20.03.2003 N 709 Благовещенск Об утверждении Плана действий Администрации города по социально-экономическому развитию г.Благовещенска в 2003 году В целях реализации основных направлений, предусмотренных "Концепцией социально-экономического развития города до 2004 года", одобренной Решением Думы города Благовещенска N 58 от 15.02.2001 года и обеспечения условий социально-экономического роста в 2003 году постановляю: 1. Утвердить План действий Администрации города по социально-экономическому развитию г. Благовещенска в 2003 году (Приложение). 2. Руководителям структурных подразделений Администрации города: - обеспечить выполнение Плана и достижение прогнозных показателей социально-экономического развития города; - содействовать реализации федеральных, областных и городских программ, действующих на территории города; - предоставлять отчеты о результатах выполнения Плана социально-экономического развития города по реализации концептуальных основ развития на 2003 год по итогам I полугодия и года в срок до 10 июля 2003 года и 10 января 2004 года соответственно. 3. Управлению экономического развития и инвестиций Администрации города (Сальниковой Л.А.) подготовить сводную итоговую информацию по выполнению прогнозных показателей и Плана действий Администрации по социально-экономическому развитию г. Благовещенска в 2003 году по полугодию - в срок до 1 августа 2003 года, по итогам года - до 1 февраля 2004 года. 4. Контроль по выполнению данного Постановления возложить на заместителя Мэра города Благовещенска Алексеева Е.Ф. Мэр г.Благовещенска А.M. Колядин План действий Администрации города по социально-экономическому развитию г. Благовещенска в 2003 году СОДЕРЖАНИЕ 1. Итоги социально-экономического развития экономики города в 2002 году и прогноз на 2003 год 2. Основные направления социально-экономической политики и задачи Администрации г. Благовещенска на 2003 год 3. Основные показатели прогноза социально-экономического развития г. Благовещенска в 2003 году 4. План действий Администрации города Благовещенска по реализации концептуальных основ развития на 2003 год: СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА - Образование - Здравоохранение - Культура - Физическая культура и спорт - Социальная защита - Мероприятия по содействию занятости населения - Работа с детьми и молодежью - Организационная работа ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА - Экономическая политика - Развитие потребительского рынка - Внешнеэкономическая деятельность ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО - Управление муниципальным имуществом - Градостроительство и архитектура - Землепользование - Транспорт - ЖКХ 5. Перечень Программ социально-экономического развития города на 2003 год: - Городские программы - Областные программы - Федеральные программы Приложение к Постановлению мэра г.Благовещенска Итоги социально-экономического развития экономики города в 2002 г. и прогноз на 2003 г. Развитие экономического комплекса города в период 2002 года отмечено поступательными тенденциями. Это проявилось, прежде всего, в росте индекса физического объема промышленной продукции: 90,7 % в I квартале, 101,5 % за 6 месяцев и 104,6 % - по итогам 9 месяцев, - 102,6 % по итогам 2002 года. Оборот розничной торговли также имеет положительную динамику: темп его роста составил 104,8 % в I квартале, 108,5 % - по итогам полугодия, 115,9 % - за 9 месяцев и 119,1 % по итогам 2002 года. Отмечается рост инвестиций в основной капитал предприятий города - по итогам I квартала объем инвестиций был на уровне I квартала 2001 года, за полугодие вырос на 8 %, за 9 месяцев увеличился на 10,1 % и за год - на 35,9 % к аналогичному периоду предыдущего года. Динамично растут темпы ввода в действие жилых домов по городу - 102,2 % в I квартале, 113 % - за полугодие, 139,3 % за 9 месяцев и 129,7 % за весь 2002 год. Таким образом, основные экономические параметры развития хозяйственного комплекса города за 2002 год характеризуются достаточно стабильным ростом. За 2002 год промышленными предприятиями города выпущено продукции по оценке на сумму более 1900 млн. руб., из которых 11 % приходится на долю предприятий малого бизнеса. В действующих ценах выпуск промышленной продукции в 2002 году выше аналогичного уровня предыдущего года на 15,1 % и составил 15,1 % от областного объема промышленного производства. Объемы производства в машиностроительной и электроэнергетической отрасли в начале отчетного периода были значительно ниже прошлогодних, однако, за 2002 год отмечен рост - индекс физического объема в этих отраслях увеличился соответственно с 57 % и 67 % в I квартале до 98,4 % и 86,5 % по итогам 2002 года. Выпуск продукции в машиностроительной отрасли возрос с 42,3 млн. руб. в I квартале до 269,5 млн. руб. по итогам 2002 года, что в действующих ценах на 14,4 % выше аналогичного периода предыдущего года. Ожидаемые результаты в машиностроении по итогам 2002 года с учетом деятельности малого бизнеса по оценке составили - 2260 млн. руб. или 92 % к аналогичному периоду прошлого года, а прогнозный уровень роста на 2003 год составит 2670 млн. руб., т.е. 106,5 %. Динамично развивается отрасль производства строительных материалов - здесь самый высокий индекс физического объема среди отраслей промышленности - 133,4 %. Доля этой отрасли выросла в общем объеме производства с 14 % в I квартале до 15 % по итогам 2002 года, а удельный вес в областном производстве строительных материалов составил за 2002 год 30 %. Учитывая стабильность деятельности строительной индустрии города на протяжении последних лет можно ожидать в 2003 г. объем производства на сумму 333 млн. руб., при темпе роста 116 %. Пищевая промышленность имеет самый высокий удельный вес в промышленности города, который увеличился с 37 % в I квартале до 43,9 % по итогам 2002 года. Темп роста в фактических ценах составил 121,9 %, это один из самых высоких показателей среди отраслей промышленности. Индекс физического объема этой отрасли также один из самых высоких и динамичных в промышленности - 116 % за I квартал, 127 % по итогам 9 месяцев и 120,1 % по итогам 2002 года. Являясь центром аграрной области, город имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития пищевой и перерабатывающей промышленности. Крупные предприятия данной отрасли имеют перспективные разработки, внедрение которых позволит значительно улучшить качество и ассортимент выпускаемой в городе пищевой продукции. Будет продолжено освоение технологий переработки ценнейшего продукта нашей области сои, что позволит расширить ассортимент выпуска продукции на соевой основе. Рядом предприятий города ведется работа по расширению выпуска существующих и освоению новых видов мясных и рыбных консервов. Расширяется ассортимент производства соков и нектаров с длительными сроками хранения, безалкогольных и слабоалкогольных напитков. Учитывая сложившиеся тенденции в пищевой промышленности есть основания ожидать уровень производства в 2003 году в пищевой отрасли в объеме 1008 млн. руб., темп роста 120 %. В лесной и деревообрабатывающей промышленности объем выпуска товаров за отчетный период ниже, чем в аналогичном периоде 2001 года - 19,1 млн. руб. или 95,8 %, а прогнозируемые темпы роста на 2003 год 23 млн. руб., что составит 119,7 %. В начале 2002 года в отрасли легкой промышленности были отмечены высокие показатели увеличения объемов производства, но за год темпы роста снизились; - в I квартале физический объем производства вырос в 2 раза к соответствующему периоду 2001 года, за 9 месяцев рост составил всего 10 %, а по итогам года даже снизился на 0,3 % по отношению к уровню 2001 года и составил 10 млн. руб. Невысокий удельный вес данной отрасли в общем объеме промышленного производства (1 %) не оказывает существенного влияния на общие результаты деятельности промышленного сектора города. Прогноз объемов в этой отрасли на 2003 год - 11,7 млн. руб. или 117 %. Полиграфическая промышленность имеет стабильные темпы роста - 46,0 в 2001 году, что составило 123,6 %, 54,9 млн. руб. по итогам 2002 года или 119,3 %, на этом основании ожидаемый прогноз на 2003 год составляет 66 млн. руб. или 119,6 %. Таким образом, темп роста объемов производства по промышленным предприятиям, в отчетном году хотя и отмечен некоторой нестабильностью, но в целом имеет положительную тенденцию. Исходя из анализа текущего развития промышленного комплекса города есть основания прогнозировать на 2003 год объем производства на сумму 2670 млн. руб., что составит или 118,1 % к уровню 2002 года при прогнозируемом индексе цен в - 113 %. Положительные тенденции развития промышленности города сказались на финансовых результатах - прибыль в этой отрасли экономики выросла за 2002 год в 1,7 раза и составила 38,8 % всего объема прибыли по городу. Увеличение выпуска промышленной продукции является базой для роста налоговых поступлений. Поступления налогов от промышленной отрасли составили за 2002 год 994,2 млн. руб., темпы роста - 120 %, а доля налогов от промышленности составляет 40 % общего объема налоговых поступлений от всех отраслей экономики. Рост объемов промышленного производства сопровождается увеличением численности занятых в промышленности - число работающих выросло за 2002 г. на 118 человека или на 1,2 % к аналогичному периоду предыдущего года. Сопоставив темпы увеличения физических объемов промышленного производства (102,6 %) и роста численности (101,2 %), можно сделать вывод о том, что в промышленности преобладают интенсивные методы развития. Наиболее существенной проблемой развития промышленного производства является высокая степень физической изношенности и моральное старение основных фондов, а также недостаток оборотных средств, что приводит к недоиспользованию имеющихся производственных мощностей. Так, степень использования установленной мощности наиболее высокая в полиграфической промышленности - 90 %, в машиностроении до 80 %, а также в пищевой промышленности и электроэнергетике - порядка 70 %. В других отраслях промышленного производства имеющиеся мощности используются на 30 % или 40 % (стройиндустрия, лесная и деревообрабатывающая промышленность). Строительная деятельность в городе активизировалась. Темп роста объемов строительно-монтажных работ в городе составил за 2001 год - 105 %, за 9 месяцев 2002 года -120 %, а за весь 2002 год - 143,6 %. Темп роста объемов строительства за 2002 год с учетом индекса цен составил 119,9 %. Увеличивается доля предприятий малого бизнеса в общем объеме строительства - в I квартале она составляла 20,5 %, за полугодие - 23,3 %, за 9 месяцев - 25,4 % (за аналогичный период 2001 года она составляла 20 %). Крупными и средними предприятиями строительной отрасли выполнено работ на сумму 971,2 млн. руб., что в фактических ценах на 48,2 % больше аналогичного периода прошлого года, индекс физического объема составил за 2002 год составил 119,8 %. В 2002 году несколько оживилось строительство на объектах федеральных целевых программ, расположенных на территории города. Так, на реализацию программ было направлено за счет всех источников финансирования: в I квартале 11,5 млн. руб., во II квартале - 19,8 млн. руб., в III квартале - 36,6 млн. руб., в 4 квартале - 31,9 млн. руб. Всего за 2002 год на строительство объектов целевых программ поступило 99,8 млн. руб. Вместе с тем, федеральных средств на реализацию программ выделялось крайне недостаточно, поэтому на многих объектах, включенных в Федеральные программы, строительство даже не возобновлялось. Мероприятия городской программы капитального строительства были профинансированы за 2002 год на 49,2 млн. руб., однако этих средств явно недостаточно для решения сложившихся проблем. Средства городского бюджета распределились по объектам, включенным в городскую программу, следующим образом: - Центр глазных болезней - 3,7 млн. руб.; - стоматологическая поликлиника - 0,11 млн. руб.; - пристройка к школе N 4 - 4,6 млн. руб.; - канализация ж/домов в районе сплавной конторы - 2,55 млн. руб.; - канализационный коллектор северо-западного района - 5,64 млн. руб.; - водовод сырой воды - 0,9 млн. руб.; - кладбище на 17 км - 1,63 млн. руб.; - котельная мясокомбината - 0,35 млн. руб.; - стадион в кв. N 177 - 0,07 млн. руб. Долевое участие средств областного бюджета в строительстве объектов социального значения в городе снижается: в 2000 году - 9,8 млн. руб., в 2001 г. - 6,5 млн. руб., в 2002 год - 6,1 млн. руб. Ввод жилья по городу составил в 2002 году 63,8 тыс. кв.м, что на 29,7 % выше аналогичного периода прошлого года. Динамика темпов роста жилищного строительства имеет положительный характер - 102,1 % в I квартале, 113 % за 6 месяцев, 139 % по итогам 9 месяцев и 129,7 % по итогам 2002 года. На основании общего анализа итогов деятельности строительной отрасли можно предположить прогноз на 2003 год - 1070 млн. руб. или 110,2 % в фактических ценах. Несмотря на то, что у нас самый высокий удельный показатель по вводу жилья на душу населения среди городов Дальнего Востока, проблему обеспечения жильем населения нашего города это не решает. Следует отметить, что недостаточность бюджетного финансирования не позволяет нам на протяжении последних лет финансировать строительство муниципального жилья в нашем городе. Основной проблемой строительной отрасли является недостаток финансирования. Мощности строительных предприятий города используются не полностью, причиной чего служит недостаточный объем заказов. Особенно это характерно для крупных строительных предприятий города, которые основные объемы работ выполняют за пределами города (ЗАО "Асфальт", ОАО Бурводмонтаж, ОАО Амурский дорожник, Мостоотряд N 64). Инвестиционная деятельность в отчетном периоде также несколько активизировалась: объем инвестиций в основной капитал за I квартал был на уровне соответствующего периода прошлого года, за полугодие инвестиции выросли на 8 %, а за 9 месяцев - на 10 % и составили 518,8 млн. руб., а по итогам 2002 года выросли на 35,9 % и составили 839,8 млн. руб. По сравнению с предыдущим годом возрастает поступление инвестиций в жилищное строительство, торговлю, здравоохранение и народное образование. Вместе с тем наблюдается уменьшение потока инвестиций в промышленность, транспорт и связь, науку и научное обслуживание. Основным источником инвестиций (без субъектов малого предпринимательства) в 2002 году остаются привлеченные средства, по сравнению с 2001 годом их доля в общем объеме инвестиций по городу выросла с 68 % до 81 %. Однако, существующие объемы инвестиционных вложений, несмотря на положительную динамику их развития, остаются низкими. Этих средств явно недостаточно для проведения мероприятий по кардинальному обновлению производственной базы предприятий, развитию новых производств и расширению достигнутых объемов выпуска продукции. Транспортное обслуживание в городе развивается достаточно динамично. Объем перевезенных грузов автомобильным транспортом вырос за 2002 год на 19,9 % и составил 5306,9 тыс. тонн. Совершенствуется механизм осуществления пассажирских перевозок: за отчетный период в городе открыто 6 новых маршрутов, почти наполовину увеличилось количество автобусов особо малого класса. Число перевезенных пассажиров составило за 2002 год 52,5 млн. человек, что на 1,4 % больше числа пассажиров, перевезенных в 2001 году. Выросла доля пассажиров, пользующихся электротранспортом - с 21,9 % в 2001 году до 23,8 % в отчетном периоде. С учетом расширения троллейбусных маршрутов количество перевезенных пассажиров на 2003 год прогнозируется в размере - 53,0 млн. чел. Самая стабильная отрасль экономики нашего города - это торговля. Она является наиболее динамичной и развивающейся отраслью в экономике нашего города. За 2002 год рост оборота розничной торговли составил 9932 млн. руб. или 129,8 % в фактических ценах и 117,1 % в сопоставимых. Доля города составляет более половины в объеме областного товарооборота. Увеличивается сеть магазинов розничной торговли (темп роста числа магазинов составил 117 %) и предприятий общественного питания (темп их роста составил 113 %). Торговля в городе приобретает все более цивилизованные формы - сокращается в общем объеме товарооборота доля продаж на вещевых и смешанных рынках. Однако следует отметить, что в структуре товарооборота по нашему городу значительную долю занимает алкогольная продукция - до 27 %, при том, что продовольственные товары составляют 49,6 %, а промышленные - 23,4 %. Местные товаропроизводители расширяют сеть фирменных магазинов и торговых точек. В результате отлаженной работы Администрации города с торговыми фирмами, ж/д станцией и таможней создана достоверная картина наличия продовольственных товаров в городе. В настоящее время город располагает всеми необходимыми продовольственными резервами, позволяющими бесперебойно снабжать население города продуктами питания. На основании сложившихся тенденций в торговле прогноз на 2003 год составит 10900 млн. руб. или 110,0 % в фактических ценах. Наиболее серьезной проблемой в системе организации торговли является необходимость вывода значительной части торговых операций из теневого сектора с целью увеличения налоговых поступлений от этой отрасли. Объем платных услуг населению с учетом объемов неформальной экономики составил за 2002 год 1935,9 млн. руб., что в фактических ценах выше аналогичного периода прошлого года на 47,3 %, в сопоставимых ценах произошло снижение на 5,6 %. Индекс цен на платные услуги в отчетном периоде составил 156,1 %. Такой высокий рост цен произошел за счет жилищно-коммунальных услуг, цены на которые увеличились за этот период почти в два раза. На бытовые услуги цены увеличились на 19,8 %. Ожидаемый объем платных услуг на 2003 год будет в пределах - 2130 млн. руб. или 110,1 %. Важнейшей проблемой развития платных услуг в городе является расширение ассортимента услуг и дифференциация их стоимости в соответствии с платежными возможностями потребителей. Суммарная прибыль предприятий за 2002 год снизилась на 17,1 % (29,5 млн. руб.). Существенной причиной является изменение учетной политики предприятий: отмена Постановления Правительства N 552, определяющего перечень затрат, относимых на себестоимость, предоставила предприятиям возможность более свободно корректировать объем налогооблагаемой прибыли. Сумма прибыли на прибыльных предприятиях и организациях практически осталась на уровне прошлого года (99,1 %). Самые рентабельные отрасли, это промышленность, которая занимает 42 % в объеме полученной прибыли, а также торговля и МТС. За 2002 год на территории города собрано налоговых платежей и других доходов 2479,3 млн. рублей, что на 558,6 млн. рублей, или на 29,1 % больше чем в 2001 году. Темп роста налоговых поступлений по области составил - 134,8 %. Доля города в общей сумме собранных налогов по области составила- 34,8 % (в 2001 г. - 35,6 %). Расширение объемов производства в реальном секторе экономики дало возможность предприятиям города увеличить рабочие места - среднесписочная численность работников выросла за 2002 год на 6 % и составила 63,2 тыс. человек. Увеличение численности отмечено во всех отраслях материального производства, где занято 40 % работающих и 21 % из них заняты в промышленной отрасли. Наибольший рост численности работающих зафиксирован в торговле - 137,7 % и строительстве - 114,5 %. Прогноз численности работающих на 2003 год составляет 63,8 тыс. человек. Уникальное географическое положение нашего города определяет важность внешнеэкономических связей. Мы единственный в России город, расположенный непосредственно на государственной границе. У нас богатейший опыт приграничных связей с Китаем. В июне 2002 года нами подписан протокол намерений с народным правительством города Хэйхэ о сотрудничестве в области организации переработки леса, создании совместной лесной биржи и поставки наших саженцев в КНР, а также о строительстве предприятия по переработке сои. На дорогах города работают автобусы, приобретенные международному по лизингу в Южной Корее. Сейчас решается вопрос о приобретении китайских автобусов. Наиболее серьезная проблема этого аспекта это также инвестиционный климат, который пока, к сожалению, остается неблагоприятным. Сотрудничество в сфере международных отношений позволяет укреплять экономику города через развитие социально-культурных связей. Решение вопроса организации жизнеобеспечения территории, который является важнейшим для местной власти, полностью зависит от состояния финансовой базы местного самоуправления. Собственные источники формирования бюджета - это, прежде всего, налоги, которые составляют основу доходной части местного бюджета. За 2002 год по городу Благовещенску собрано налогов и сборов на 29,1 % больше, чем в предыдущем году, однако налоговые поступления в бюджет города в текущем году выросли лишь на 23,8 %. Таким образом, бюджет города становится все более дотируемым из областного бюджета. Доля областных трансфертов в доходной части бюджета города выросла и составила в текущем году 37 % в общей сумме доходов городского бюджета. Содержание жилищно-коммунального хозяйства продолжает оставаться одной из самых затратных частей местного бюджета. На жилищно-коммунальное хозяйство города израсходовано за 2002 год 306,5 млн. рублей или 26,4 % расходной части бюджета города. Основную часть в этих суммах занимает дотация населению за теплоснабжение. Важнейшей проблемой ЖКХ является крайняя изношенность основных средств и недостаток финансового обеспечения, которое ставит предприятия жилищно-коммунального хозяйства в сложное финансовое положение, не позволяющее в достаточном количестве приобретать необходимые материалы, успешно проводить работы по текущему ремонту и подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях. Поэтому ввод крупных объектов жилищно-коммунального хозяйства в 2003 году не прогнозируется. Развитие экономической сферы является базой для решения социальных проблем территории. Основной задачей органов местного самоуправления в социальной сфере является обеспечение гражданам города минимальных социальных стандартов в области здравоохранения, образования, культуры, оказание социальной поддержки определенным категориям населения. В городе 2002 год отмечено некоторое улучшение показателей состояния здоровья населения: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась заболеваемость по таким инфекциям, как дифтерия, коклюш, корь, в отчетном периоде не было отмечено вспышки гриппа. Показатель охвата прививками во всех возрастных группах превысил нормативный уровень и составил 97,7 % - 99,9 %. Дальнейшая работа муниципального здравоохранения будет направлена на решение задачи реформирования здравоохранения с целью создания организованной и экономически гибкой системы оказания первичной медико-санитарной помощи. Деятельность образовательной системы направлена на обеспечение разностороннего развития детей, повышение уровня образованности, формирование творческие способностей учащихся. Расширяется использование в школах современных образовательных технологий: за рассматриваемый период школами города получено 16 полных комплектов классов информатики и 49 персональных компьютеров (на их приобретение из средств городского бюджета выделено 1,6 млн. руб.). В настоящее время 8 образовательных учреждений города имеют доступ к информации через систему Интернет. По итогам минувшего учебного года выросло качество знаний учащихся и составило 45 %, 160 выпускников города окончили среднюю школу с "золотыми" и "серебряными" медалями. 23 городских школьника в 2001 - 2002 учебном году стали призерами областных олимпиад. В системе образования остается много нерешенных проблем. Одна из наиболее острых - обеспечение социальной защиты детства, особенно детей, оставшихся без попечения родителей. Серьезную озабоченность вызывает также и состояние материально-технической базы школ. В сфере социальной защиты населения города реализуется целостная модель организации социальной помощи населению города при постоянном совершенствовании элементов ее развития. За 2002 год адресную помощь получили около 6 с половиной тысяч человек на сумму более 4 млн. руб. За 2002 год нашему городу была оказана гуманитарная помощь на сумму более 4 млн. рублей. В результате внедрения инновационных форм и социальных технологий Управлением социальной защиты населения города в 2002 году удалось: - Расширить информационно-консультативное пространство отрасли социальной защиты города, обеспечить социальную поддержку через различные виды и формы. - Внедрить территориально-пространственную модель социальной работы с семьей по месту жительства (открытие социально-консультативных пунктов в районе Спичфабрики, КПП). - Выстроить модель "Социального партнерства" через заключение соглашений (договоров) с некоммерческими организациями и общественными объединениями, коммерческими структурами по оказанию социальных услуг нуждающимся. В сфере социальной защиты основной задачей Администрации города является снижение социальной напряженности среди малоимущих слоев населения и обеспечение поддержки их уровня, придание организации социальной защиты населения более конкретный характер. Важнейшим направлением органов местного самоуправления в сфере культуры является создание условий для всестороннего развития личности и в первую очередь, подрастающего поколения. За 2002 год учреждениями культуры было проведено 1232 мероприятия с участием около семисот тысяч жителей нашего города, из них 742 мероприятия для детей и подростков. Это общегородские театрализованные представления, шоу-программы и конкурсы, вечера-отдыха, концерты и выставки. Важнейшим направлением органов местного самоуправления в сфере культуры является создание условий для всестороннего развития личности и, в первую очередь, подрастающего поколения. Ведется неустанная работа по развитию духовного и художественного творчества детей, совершенствуются формы и методы их обучения, поддерживается участие одаренных детей в различных фестивалях и конкурсах. Наш хор "Детство" в 2001 году стал победителем Международного фестиваля хорового искусства на о. Мальта (заняли 2-е место). В 2002 году этот коллектив принял участие в Международном фестивале в Италии. Рисунки наших детей принимали участие в различных конкурсах, выставках, где имели заслуженный успех - награждались дипломами, грамотами, ценными подарками. В 2002 году проведено 125 соревнований с охватом более 16 тысяч человек, что на 1,5 тыс. человек больше, чем в 2001 году. Сохранены все крупные и традиционные соревнования. В минувшем году в городе был проведен ряд межрегиональных и международных соревнований: международный чемпионат по мотогонкам на льду, международный заплыв в честь Дня рождения города Благовещенска, всероссийский турниры по борьбе самбо "Дружба" и по рукопашному бою - памяти А. Волошина, а также ряд других. Основная задача местной власти, над которой предстоит работать, это обеспечение жизнедеятельности территории, повышение уровня жизни нашего населения. При стабильных законах, благоприятных для развития экономики, местная власть сделает все от нее зависящее для придания необратимости процессу позитивного развития нашего города. Основные направления социально-экономической политики и задачи Администрации г. Благовещенска на 2003 г. I. В области социальной политики деятельность Администрация города будет направлена на создание необходимых условий для обеспечения всеобщей доступности и общественно приемлемого качества базовых социальных благ, прежде всего, медицинского обслуживания и общего образования. В соответствии с основными направлениями социальной политики в социальной сфере основными задачами местной власти являются: - совершенствование воспитательного и учебного процесса с целью создания благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, продолжение модернизации системы образования; - дальнейшее развитие и реформирование системы здравоохранения при сохранении государственных гарантий бесплатной медицинской помощи; - повышение социальных гарантий населению города, придание более конкретного адресного характера мероприятиям по социальной защите с вовлечением в сферу социального обслуживания негосударственных организаций различных форм собственности; - совершенствование методов и средств развития культуры, создание условий для развития творческого потенциала жителей города, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, пропаганда здорового образа жизни. II. Экономическая политика Администрации города направлена на закрепление положительных тенденций развития территории, создание необходимых условий для дальнейшего роста экономического потенциала. Приоритетными направлениями экономической политики в городе в 2003 г. являются: - содействие росту собственных доходов городского бюджета, которые являются основой результативной деятельности местной власти; - формирование благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата, привлечение банковского сектора к участию в совместных инвестиционных проектах; - содействие повышению эффективности системы загрузки производственных мощностей. Основными задачами Администрации города в 2003 году по экономическому развитию г. Благовещенска, являются следующие: В промышленности: - содействовать созданию новых, конкурентоспособных производств и внедрению новых технологий, способствующих снижению издержек производства и обеспечению роста его объемов; - способствовать расширению рынков сбыта продукции местных товаропроизводителей; - содействовать финансовому оздоровлению предприятий и осуществление их финансовой поддержки. В строительном комплексе: - содействовать развитию производства строительных материалов в городе; - совершенствовать процедуру согласования при отводах земельных участков под новое строительство; - содействовать расширению жилищного строительства в городе за счет всех источников финансирования; - способствовать улучшению работ по благоустройству территории вокруг строящихся объектов и зон отдыха населения. В сфере привлечения инвестиций: - стимулировать инвестиционную активность в привлечении средств отечественных иностранных инвесторов для реализации приоритетных направлений развития экономики города; - оказывать финансовую поддержку хозяйствующим субъектам из средств фонда поддержки социального и экономического развития города для реализации перспективных инвестиционных проектов; - содействовать расширению объемов инвестирования и привлечения новых инвесторов, ориентированных на долгосрочные вложения. В торговле и внешнеэкономических связях: - содействовать развитию всех видов и форм торговой деятельности; - стимулировать развитие и повышение эффективности внешнеторговых и межрайонных связей; - содействовать продвижению товаров местных производителей на иностранные рынки. III. Основными направлениями деятельности Администрации города в системе городского хозяйства являются вопросы обеспечения деятельности жизнеобеспечивающих инфраструктур, что является основным фактором улучшения городской среды как техногенной, так и природной. Первоочередными задачами, стоящими перед органами местной власти в сфере жизнеобеспечения являются: В жилищно-коммунальном хозяйстве: - обеспечение устойчивости и надежности функционирования систем жилищно-коммунального хозяйства; - внедрение энергосберегающих технологий; - реконструкция и развитие систем тепло, электро и водоснабжения и водоотведения; - сохранение существующей системы социальной поддержки малообеспеченных слоев населения. В сфере управления муниципальным имуществом: - повышение эффективности работы предприятий муниципальной собственности; - повышение доли неналоговых поступлений в городской бюджет от использования муниципального имущества; - создание единого комплекса управления имуществом и земельными ресурсами с целью обеспечения единой налогооблагаемой базы недвижимости. Основные показатели прогноза социально-экономического развития г. Благовещенска в 2003 году +-------------------+---------+--------+-------+--------+ | | Единица |2001 |2002 | 2003 | | Показатели | изм. |год |год | год | | | |отчет |факт | прогноз| +-------------------+---------+--------+-------+--------+ |Объем промышленной | | | | | |продукции (работ, | | | | | |услуг) в оптовых |млн. руб.|1661,80 |1912,60| 2260,00| |ценах предприятий | | | | | |(без НДС и акциза) | | | | | |- в целом | | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ | | в % к | | | | | | пред. | 150,50 |114,10 | 118,10| | | году | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ | в том числе по | | | | | | отраслям: | | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ |электроэнергетика |млн. руб.| 151,30 |190,30 | 220,00| +-------------------+---------+--------+-------+--------+ | | в % к | | | | | | пред. | 130,90 |125,80 | 115,00| | | году | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ |машиностроение и |млн. руб.| 235,50 |269,50 | 307,00| |металлообработка | | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ | | в % к | | | | | | пред. | 176,40 |114,40 | 114,00| | | году | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ |лесная и |млн. руб.| | | | |деревообрабатываю- | | 20,00 | 19,10 | 23,00| |щая промышленность | | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ | | в % к | | | | | | пред. | 118,70 | 95,80 | 119,70| | | году | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ |легкая |млн. руб.| 10,00 | 10,00 | 11,70| |промышленность | | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ | | в % к | | | | | | пред. | 179,20 | 99,70 | 117,00| | | году | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ |стройиндустрия |млн. руб.| 220,90 |286,70 | 330,00| +-------------------+---------+--------+-------+--------+ | | в % к | | | | | | пред. | 204,50 |129,80 | 115,00| | | году | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ |пищевая |млн. руб.| 688,90 |839,90 | 1008,00| |промышленность | | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ | | в % к | | | | | | пред. | 143,90 |121,90 | 120,00| | | году | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ |мукомольная |млн. руб.| 268,40 |215,80 | 225,00| |промышленность | | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ | | в % к | | | | | | пред. | 134,70 | 80,20 | 105,00| | | году | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ |полиграфическая |млн. руб.| 46,00 | 54,90 | 66,00| |промышленность | | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ | | в % к | | | | | | пред. | 123,60 |119,30 | 119,60| | | году | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ |Объем инвестиций (в| | | | | |основной капитал) | | | | | |за счет всех | | | | | |источников |млн. руб.| 617,90 |839,80 | 970,00| |финансирования - | | | | | |всего | | | | | | | | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ | | в % к | | | | | | пред. | 102,00 |135,90 | 115,80| | | году | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ |Ввод в эксплуатацию|тыс. кв. | | | | |жилых домов за счет| м | 49,20 | 63,80 | 65,00| |всех источников | общей | | | | |финансирования | площади | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ |Объем | | | | | |строительно-монтаж-| | | | | |ных работ, |млн. руб.| 654,90 |971,20 | 1070,00| |выполненных | | | | | |предприятиями всех | | | | | |форм собственности | | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ | | в % к | | | | | | пред. | | | | | | году в | 103,40 |119,80 | 102,00| | |сопоста- | | | | | | вимых | | | | | | ценах | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ |Грузооборот | | | | | |предприятий города | млн. | 111,40 |144,70 | 160,50| |автомобильным | тонн-км | | | | |транспортом | | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ |Перевезено | | | | | |пассажиров | | | | | |городским |млн. чел.| 51,80 | 52,50 | 53,00| |пассажирским | | | | | |транспортом | | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ |Протяженность | | |2653,80| | |автобусных | км |2546,10 | | 2698,80| |маршрутов | | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ |Протяженность | | | | | |троллейбусных | км | 15,80 | 16,30 | 17,70| |маршрутов | | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ |Оборот розничной |млн. руб.|7649,30 |9932,00|10900,00| |торговли | | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ | | в % к | | | | | | пред. | | | | | | году в | 104,70 |117,10 | 102,00| | |сопоста- | | | | | | вимых | | | | | | ценах | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ |Объем | | |1935,90| | |платных |млн. руб.|1273,90 | | 2130,00| |услуг населению | | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ | | в % к | | | | | | пред. | | | | | | году в | 107,70 | 94,40 | 100,00| | |сопоста- | | | | | | вимых | | | | | | ценах | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ |Численность | | | | | |трудовых |тыс. чел.| 151,10 |149,80 | 150,90| |ресурсов | | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ |Численность | | | | | |работников |тыс. чел.| 59,60 | 63,20 | 63,80| |предприятий и | | | | | |организаций - | | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ | в том числе: | | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ | - в материальном |тыс. чел.| 22,90 | 25,20 | 25,60| |производстве | | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ | - в | | | | | |непроизводственной |тыс. чел.| 36,70 | 38,00 | 38,50| |сфере | | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ |Число малых | единиц |1211,00 |1270,00| 1370,00| |предприятий | | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ |Средняя численность| | | | | |работающих на малых|тыс. чел.| 12,40 | 12,70 | 13,30| |предприятиях | | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ |Численность | | | | | |безработных, | человек |2223,00 |2215,00| 1615,00| |зарегистрированных | | | | | |в службах занятости| | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ |Среднемесячная | руб. |3106,20 |4566,00| 5020,00| |заработная плата | | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ | в том числе: | | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ | в материальном | руб. |3778,50 |5174,70| 5700,00| |производстве | | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ | в | | |5089,60| | |непроизводственной | руб. |3607,50 | | 5600,00| |сфере | | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ |Прожиточный минимум| руб. |1195,00 |2209,00| 2500,00| |на душу населения | | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ |Бюджетная | | | | | |обеспеченность: | | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ |- доходы городского| | | | | |бюджета на душу | | |4770,00| | |населения | руб. |3500,00 | | 5180,00| +-------------------+---------+--------+-------+--------+ |расходы | | | | | |городского бюджета | | |4990,00| | |на душу населения | руб. |3640,00 | | 7370,00| +-------------------+---------+--------+-------+--------+ |в т.ч. на | руб. | 792,50 |1232,90| 1432,00| |образование | | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ | на | руб. | 628,70 |924,30 | 1453,60| | здравоохранение | | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ | на социальную | руб. | 42,00 |759,00 | 1271,20| | защиту | | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ |Общая площадь |тыс. кв. | | | | |жилого | м | |4151,40| | |фонда | |4097,20 | | 4210,40| +-------------------+---------+--------+-------+--------+ | - в том | | | | | |числе площадь |тыс. кв. |3113,60 |3170,00| 3224,20| |муниципального | м | | | | |жилого фонда | | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ |Протяженность | | | | | |уличных тепловых | км | 203,60 |206,10 | 206,40| |сетей | | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ |- в т.ч. введено в | км | 0,31 | 2,50 | 0,30| |отчетном году | | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ |Протяженность | | | | | |уличной | км | 149,70 |150,40 | 151,40| |водопроводной сети | | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ | - в т.ч. введено в| км | 0,36 | 0,70 | 1,00| |отчетном году | | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ |Протяженность | | | | | |уличной | км | 49,20 | 51,20 | 53,20| |канализационной | | | | | |сети | | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ | - в т.ч. введено в| км | 2,91 | 2,00 | 2,00| |отчетном году | | | | | +-------------------+---------+--------+-------+--------+ План действий Администрации города Благовещенска по реализации концептуальных основ развития на 2003 год +----------------------------------------------+----------------------------+-------------------+ |Наименование мероприятий | Объем финансирования | Источники | | | (млн. руб.) | финансирования | | +-------------+--------------+-------------------+ | | Всего | в т.ч. бюджет| | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ | Социальная сфера | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Основными целями социальной политики | | | | |являются повышение качества жизни населения на| | | | |основе наращивания экономического потенциала, | | | | |обеспечение экономического роста и | | | | |равновесия в экономике, создание социально- | | | | |стабильного общества | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ | Образование | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Целевой установкой основных направлений | | | | |развития образования остается бесплатная для | | | | |всех социальных слоев общеобразовательная| | | | |школа, обеспечение равенства | | | | |возможностей получения качественного | | | | |общего образования | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1. Организовать работу по реализации | | | | |программ: "Одаренные дети", "Педагогические | 1,1 | 1,1 | бюджет города | |кадры", "Информатизация образования", | | | | |"Образование и здоровье", "Семья" | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |2. Продолжить реализацию образовательных | | | | |запросов граждан через сеть | | | | |инновационных видов образовательных | | | | |учреждений: прогимназия, гимназия N 1, | | | | |лицей БГПУ, частная школа "Наш дом",| | | | |с углубленным изучением предметов: | | | | |СПОШ N 4, 21 - эстетической направленности; | | | | |СПОШ N 11 - юридической направленности; | | | | |СПОШ N 5, 25 - гуманитарной направленности; | | | | |СПОШ N 14 - с изучением китайского языка; | | | | |СПОШ N 19 - с углубленным изучением | | | | |физкультуры и спорта | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |3. Содействовать формированию в | | | | |общеобразовательных школах повышенного уровня | | | | |обучения по запросам учащихся и их родителей | | | | |расширить сеть профильных классов, | | | | |направленных на укрепление взаимодействия с | | | | |вузами; профориентацию учащихся: | | | | |- педагогические (ММУК N 1, педлицей) | | | | |- медицинские (СПОШ N 11) | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |- юридические (СПОШ N 11) | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |- пограничный (СПОШ N 25) | | | | |- "корпус спасателей" (ММУК N 2) | | | | |- военно-патриотический (СПОШ N 26) | | | | |- профильные классы от АмГУ (гимназия N 1, | | | | |СПОШ N 5, 13) | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |4. Расширить сеть классов с углубленным | | | | |изучением предметов: | | | | |- математики (СПОШ N 2, 9, 11, 12, 16, 28) | | | | |- русского языка и литературы (СПОШ N 10, 12, | | | | |15, 17, 26) | | | | |- базовое изучение информатики с 7 класса | | | | |(гимназия N 1, СПОШ N 5, 11, 13, 22, 25) | | | | |- изучение экономики (гимназия N 1, СПОШ N 4, | | | | |5, 6, 10, 14, 16, 18, 25, 31) | | | | |- 3-й дополнительный урок физкультуры (СПОШ | | | | |N 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, | | | | |18, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 31) | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |5. Открыть группу начальной профессиональной | | | | |подготовки на базе ММУК N 1, 2 для учащихся | | | | |вечерних (сменных) школ | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |6. Продолжить работу в режиме федерального |0,06 |0,06 |бюджет города | |эксперимента по обновлению структуры и | | | | |содержания образования в СПОШ N 12 | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |7. Продолжить работу экспериментальных | | | | |площадок: |0,03 |0,03 |бюджет города | |- "Формирование и развитие одаренной личности | | | | |в условиях современной школы" на базе гимназии| | | | |N 1; | | | | |- "Апробирование учебного комплекта по | | | | |русскому языку О.Л. Соболевой в начальной | | | | |школе" гимназия N 1; | | | | |- "Совершенствование структуры и содержания | | | | |общего образования" на базе СПОШ N 12; | | | | |- Социально-педагогические основы школьного | | | | |самоуправления. Воспитание демократической | | | | |культуры, гражданственности и толерантного | | | | |самосознания через развитие школьного | | | | |самоуправления" на базе СПОШ З, 14; | | | | |- "Создание педагогической системы с | | | | |валеологической направленностью в условиях | | | | |образовательного учреждения" на базе СПОШ N | | | | |25; | | | | |- Апробирование учебно-методического комплекта| | | | |по русскому языку М.С. Соловейчик "К тайнам | | | | |нашего языка" для четырехлетней школы на базе | | | | |СПОШ N 28; | | | | |- "Создание единого информационно- | | | | |образовательного пространства школы" на базе | | | | |СПОШ N 28; | | | | |- "Адаптивная модель школы. Школа свободного | | | | |выбора" на базе СПОШ N 27; | | | | |- Школа учителя-исследователя "Валеологический| | | | |аспект учебно-воспитательного процесса" на | | | | |базе СПОШ N 22; | | | | |- "Проектирование образовательной среды школы | | | | |как среды саморазвития педагогов и учащихся" | | | | |на базе СПОШ N 28; | | | | |- "Коммуникативное развитие детей в дошкольном| | | | |образовательном учреждении" на базе ДОУ N 27; | | | | |- Апробирование Программы "Театр физического | | | | |развития" Ефименко Н.Н. на базе ДОУ N 9; | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |- "Интенсивное развитие интеллектуальных | | | | |способностей детей старшего дошкольного | | | | |возраста в условиях современного дошкольного | | | | |учреждения" на базе ДОУ N 66; | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |- "Апробирование учебно-методического | | | | |комплекта для 6 класса "География. Земля" | | | | |Кошевого В.А. и Лобжанидзе А.А." на базе СПОШ | | | | |N 5 | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |8. Обеспечить переход на | | | | |личностно-ориентированное обучение через | | | | |индивидуализацию учебных планов | | | | |образовательных учреждений на основе | | | | |государственного учебного плана | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |9. Совершенствовать управление педагогическим | | | | |процессом в образовательных учреждениях, | | | | |направленным на создание развивающего | | | | |образовательного пространства | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |10. Совершенствовать нормативно-правовую базу | | | | |учреждений: | | | | |- продолжить работу по осуществлению контроля | | | | |за своевременным внесением в уставы | | | | |необходимых дополнений, изменений, приведением| | | | |их соответствие с действующим | | | | |законодательством РФ | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |11. Обеспечить необходимую преемственность | | | | |дошкольного и начального образования, | | | | |начального и основного общего образования, | | | | |качественную подготовку школьников каждой | | | | |ступени | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |12. Внедрять новые педагогические технологии | | | | |создавать условия для вариативности | | | | |образования развивать различные формы его | | | | |получения (экстернат, семейное обучение и др.)| | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |13. Повышать профессионализм педагогов через: | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |- курсовую подготовку при Амурском областном | | | | |ИППК и ФППК при БГПУ; | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |- организацию и проведение всеобучающих по | | | | |информационным технологиям для руководящих и | | | | |педагогических кадров; | | | | |- систему работы по внедрению передового опыта| | | | |и современных педагогических технологий; | | | | |- совершенствование переподготовки и повышение| | | | |квалификации педагогических кадров | | | | |образовательных учреждений, а также контроля | | | | |за реализацией их учебы со стороны | | | | |информационно-методического центра; | | | | |- организацию лабораторий педагогического | | | | |мастерства, школы молодого специалиста | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |14. Совершенствовать управленческую | | | | |деятельность руководителей образовательных | | | | |учреждений через: | | | | |- обучение на курсах "Менеджер образования"; | | | | |- работу по программе "Введение в должность" | | | | |(для вновь назначенных руководителей); | | | | |- работу с резервом руководящих кадров | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |15. Продолжить работу творческой группы по | | | | |проблеме: "Мониторинг качества образования" | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |16. Продолжить работу школы молодого учителя | | | | |"Становление профессионального мастерства" | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |17. Организовать работу творческой лаборатории| | | | |для учителей английского языка "Обновление | | | | |содержания образования иностранного языка" | | | | |(совместно с кафедрой БГПУ) | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |18. Организовать консультационные пункты: | | | | |- "Одаренные дети" на базе СПОШ N 27; | | | | |- "Трудные подростки" на базе СПОШ N 16; | | | | |- "Социальные проблемы" на базе СПОШ N 10 | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |19. Организовать группы кратковременного | | | | |пребывания детей на базе ДОУ 12, 15, 27, 47,| | |привлеченные | |66, 68; |0,1 |- |средства | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |20. Создать консультпункты для родителей по | | | | |вопросам семейного воспитания на базе ДОУ N | | | | |14, 19, 28, 61 | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |21. Продолжить обновление программно- | | | | |методического обеспечения учреждений | | | | |дополнительного образования детей с введением | | | | |новых информационных технологий | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |22. Открыть новый отдел по работе с одаренными| | | | |детьми на базе ЦЭВ | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |23. Провести реконструкцию стадиона "Спартак | | | | |ДЮСШ N 3 |1,5 |1,5 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |24. Развивать и пропагандировать новые формы | | | | |устройства детей в семьи: |0,4 |0,4 |бюджет города | |- приемные семьи; | | | | |- патронатное воспитание | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |25. Продолжить работу городского актива по | | | | |предупреждению безнадзорности и правонарушений| | | | |несовершеннолетних | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |26. Провести статистический учет детей от 6 до| | | | |15 лет с целью выявления необучающихся | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |27. Обеспечить детей с ограниченными | | | | |возможностями, проблемами асоциального | | | | |характера медико-социальным и психолого- | | | | |педагогическим сопровождением | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |28. Обеспечить рациональную организацию | | | | |досуговой деятельности и каникулярного времени| | | | |подростков | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |29. Осуществлять социальную поддержку | | | | |учащихся: | | | | |- сохранить дотацию на питание школьников из | | | | |малообеспеченных семей; |2,8 |2,8 |бюджет города | |- обеспечивать своевременность выплаты пособий| | | | |на содержание опекаемых детей |12,7 |12,7 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |30. Продолжить работу над созданием условий | | | | |для поддержания социально-профессионального | | | | |статуса педагогов, стабилизации кадровой | | | | |ситуации мерами социальной защиты: | | | | |- разработка мер по обеспечению льгот и | | | | |гарантий в соответствии с Законом РФ "Об | | | | |образовании" и другими актами; |3,2 |3,2 |бюджет города | |- решение на муниципальном уровне вопросов | | | | |улучшения жилищных условий педагогического | | | | |персонала; | | | | |- установление видов материальной поддержки | | | | |педагогических и других работников учреждений | | | | |образования и их семей | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Мероприятия по укреплению материальной базы | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1. Капитальный ремонт: | | | | |- Отделочные работы, планировка помещений, | | | | |инженерные коммуникации ЦЭВ; |5 |5 |бюджет города | |- Капитальный ремонт кровли СПОШ N 26; |2,8 |2,8 |бюджет города | |- Капитальный ремонт кровли СПОШ N 19 |1 |1 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |2. Подготовка отопительных систем, ремонт, | | | | |промывка, ревизия, пуск, регулировка: |1,5 |1,5 |бюджет города | |- ремонт внутренних коммуникаций; |1 |1 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |3. Мероприятия по пожарной безопасности: | | | | |огнезащита, устройство пожарной сигнализации; |1 |1 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |4. Установка тепловых счетчиков |0,5 |0,5 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Итого по разделу "Образование" |34,69 |34,59 | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Ответственные за выполнение данного раздела |Управление образования | +------------------------------------------------------------+----------------------------------+ | Здравоохранение | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Основными направлениями в совершенствовании | | | | |организации оказания медицинской помощи | | | | |является развитие первичной медико- | | | | |санитарной помощи на базе муниципального | | | | |здравоохранения, перераспределения части | | | | |объемов помощи из стационарного сектора в | | | | |амбулаторный. Развитие консультативно- | | | | |диагностической службы и отделений медико- | | | | |социальной реабилитации | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1. Развитие оказания медицинской помощи: | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1.1 Продолжить работу по реализации | | | | |территориальной программы государственных | | | | |гарантий по оказанию населению бесплатной | | | | |медицинской помощи надлежащего качества | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1.2 Развивать систему муниципального | | | | |здравоохранения с переносом акцента в оказании| | | | |медико-санитарной помощи на амбулаторно- | | | | |поликлиническое звено, для чего организовать |0,6 |0,6 |бюджет города | |работу врачей общей практики (в дальнейшем | | | | |семейного врача) в п. Моховая Падь, | | | | |Спичфабрика, Аэропорт, Астрахановка | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1.3 Продолжить внедрение современных | | | | |технологий на всех этапах оказания медицинской| | | | |помощи населению города | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1.4 Развернуть на базе нового корпуса 1 | | | | |городской больницы диагностическое отделение с| | | | |палатами кратковременного пребывания больных | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1.5 Развивать эндоскопические методы | | | | |обследования и лечения, создать Центр |1,4 |1,4 |бюджет города | |эндоскопической урологии на базе МКБ N 1 | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1.6 Открыть на базе стационара круглосуточного| | | | |пребывания МКБ N 1 отделения дневного | | | | |стационара терапевтического, хирургического, | | | | |гинекологического профилей после сдачи в | | | | |эксплуатацию нового корпуса | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1.7 Совершенствовать систему | | | | |персонифицированного учета лекарственных | | | | |средств в стационарах и на амбулаторно- | | | | |поликлиническом этапе | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1.8 Поэтапно ввести формулярную систему учета | | | | |назначения лекарственных средств больным в | | | | |муниципальных лечебно-профилактических | | | | |учреждениях | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1.9 Разработать и внедрить минимальные | | | | |стандарты адресного обеспечения лекарственными| | | | |средствами льготной категории граждан | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1.10 Развивать работу школ "молодой матери", | | | | |"сахарного диабета", "астма-школы", "школы | | | | |гипертоника" | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |2. Планомерное осуществление мероприятий по | | | | |снижению младенческой смертности: | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |2.1 Продолжить работу экспертных советов при | | | | |городском отделе здравоохранения по | | | | |младенческой смертности, акушерству и | | | | |гинекологии | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |2.2 Открыть палату и кабинет психологической | | | | |разгрузки в Перинатальном центре | 0,3 | 0,3 | бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |2.3 Развивать деятельность Перинатального | | | | |центра по наблюдению за беременными женщинами | | | | |со средней и высокой степенями риска | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |2.4 Завершить работу по присвоению | | | | |Перинатальному центру статуса "Больницы | | | | |доброжелательной к ребенку" | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |2.5 Обеспечить выполнение стандартов оказания | | | | |медицинской помощи женщинам и детям в | | | | |соответствии с приказами МЗ РФ | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |2.6 Продолжить динамическое развитие | | | | |эпидемиологического мониторинга детей, с | | | | |врожденными пороками развития | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |2.7 Динамически развивать постоянно | | | | |действующий регистр детей, имеющих угрозу | | | | |здоровью по имунодефицитному состоянию | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |3. Осуществлять мероприятия по выполнению | | | | |Приказа МЗ РФ N 154 от 05.05.99 г. "О | | | | |совершенствовании медицинской помощи детям | | | | |подросткового возраста": | | | | |3.1 Динамически развивать оказание медико- | | | | |социальной помощи подросткам на базе | | | | |поликлиник Детской городской больницы | | | | |3.2 Обеспечить выполнение Закона РФ "О | | | | |воинской обязанности и военной службе" | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |4. Разработать программы: | | | | |- по реабилитации детей первых лет жизни, | | | | |перенесших внутриутробное инфицирование; | | | | |- по профилактике рака молочной железы; | | | | |- единой компьютерной сети акушерско- | | | | |терапевтического-педиатрического комплекса | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |5. В целях обеспечения муниципальных лечебно- | | | | |профилактических учреждений квалифицированными| | | | |кадрами, проводить своевременное обучение и | | | | |аттестацию, обратив особое внимание на | | |бюджет города, | |подготовку среднего медицинского персонала |3,292 |2,892 |средства ФОМС | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |6. Принимать своевременно меры по обеспечению | | | | |устойчивой работы муниципальных ЛПУ в условиях| | | | |ЧС, обратив особое внимание на приобретение и | | | | |обновление средств индивидуальной защиты |0,411 |0,411 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Укрепление материально-технической базы, приобретение дорогостоящего оборудования | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Муниципальная клиническая больница N 1 | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1. Завершить строительство лечебно- | | | | |административного корпуса с лекционным и | | |бюджет города, | |спортивным залами | | |УКС | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |2. Развернуть на 1-ом этаже нового корпуса | | | | |ортопедо-травматологическую поликлинику |4,727 |4,727 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |3. Открыть Лор-отделение на 2-ом этаже |0,528 |0,528 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |4. Открыть офтальмологический центр - 3-й этаж| | | | |нового здания |4,758 |4,758 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |5. Открыть нервное отделение - 4-й этаж |1,062 |1,062 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |6. Создать центр эндоскопической урологии |1,4 |1,4 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |7. Провести работы в общебольничном стационаре| | | | |и перинатальном центре к подключению | | | | |автономного аварийного освещения |1,5 |1,5 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |8. Восстановить в стационаре кислородные | | | | |станции и кислородопроводы |1,4 |1,4 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |9. Обновление парка рентгеновской аппаратуры и| | | | |УЗИ диагностики, фиброгастро и колоноскопии, | | | | |функциональной и физиоаппаратуры |6 |6 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |10. Приобретение операционных столов для | | | | |хирургической и гинекологических служб |2 |2 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |11. Развитие и совершенствование | | | | |компьютеризации статистических, лечебно- | | | | |диагностических, бухгалтерско-экономических | | | | |разделов |1,2 |1,2 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Итого: |24,58 |24,58 | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Муниципальная клиническая больница N 3 | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1. Провести текущий ремонт отделений ЛПУ N 3 |1,943 |1,743 |бюджет города, | | | | |внебюджет. источ. | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |2. Приобретение автотранспорта |0,93 |0,93 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |3. Приобретение компьютерной и множительной |0,36 |0,28 |бюджет города, | |техники | | |внебюджет. источ. | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |4. Приобретение ГСМ, спецоборудования, |1,4851 |1,18 |бюджет города, | |запасных частей для автомобилей | | |внебюджет. источ. | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |5. Приобретение медицинского оборудования |40,794 |32,2 |бюджет города, | | | | |внебюджет. источ. | | | | |ФОМС | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |6. Приобретение мебели |1,01 |0,8 |бюджет города, | | | | |внебюджет. источ. | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |7. Приобретение мягкого инвентаря и |1,865 |0,39 |бюджет города, | |обмундирования | | |внебюджет. источ. | | | | |ФОМС | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |8. Приобретение мелкого инструментария |0,045 |0,05 |бюджет города, | | | | |внебюджет. источ. | | | | |ФОМС | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Итого: |48,84 |37,58 | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Муниципальная детская клиническая больница | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1. Строительство кислородной станции в центре |25 |25 |бюджет города | |реабилитации | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Капитальный ремонт: | | | | |- замена кровли в стационаре; |1,5 |1,05 |бюджет города | |- ремонт тепловых узлов и магистралей в | | | | |лечебном корпусе; |0,5 |0,5 |бюджет города | |- реконструкция внутреннего водопровода на | | | | |КИЗ; |0,3 |0,3 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |- ремонт крыши на молочных кухнях N 1; N 2; |0,2 |0,2 |бюджет города | |- восстановление и ремонт пожаро-охранной | | | | |сигнализации; |1 |1 |бюджет города | |- приобретение дорогостоящего оборудования |0,6 |0,6 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Итого: |29,1 |29,1 | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Муниципальная стоматологическая поликлиника | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1. Строительство новой стоматологической | | | | |поликлиники | | |УКС | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |2. Приобретение медицинского оборудования |2,36 |2,36 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |3. Приобретение мебели |0,26 |0,26 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |4. Приобретение компьютера |0,05 |0,05 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Итого: |2,67 |2,67 | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Муниципальная станция скорой медицинской | | | | |помощи | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1. Установка пожарной и охранной сигнализации | | | | |в здании станции скорой помощи и гараже |0,3 |0,3 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |2. Строительство шатровых крыш на зданиях ССМП| | | | |и гаража |0,66 |0,66 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |3. Ремонт теплоузлов в здании станции и гаража|0,39 |0,395 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |4. Приобретение автотранспорта |3,8 |3,8 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |5. Содержание автотранспорта |3,069 |3,069 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |6. Приобретение оборудования для связи и | | | | |оргтехники |0,324 |0,324 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |7. Приобретение медоборудования и | | | | |инструментария |3,224 |3,224 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |8. Приобретение мебели |0,104 |0,104 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |9. Приобретение мягкого инвентаря |0,3 |0,3 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |10. Приобретение и установка приборов учета | | | | |тепловой энергии в зданиях станции и гаража |0,14 |0,14 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Итого: |12,316 |12,316 | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Всего по укреплению материально-технической | | | | |базы |117,4975 |106,239 | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Подготовка и переподготовка кадров | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Муниципальная клиническая больница N 1 | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1. Проводить работу по совершенствованию | | | | |квалификации врачей и медсестер в соответствии| | | | |с планом обучения врачей - 87 чел.; медсестер |0,9 |0,5 |бюджет города, | |- 84 чел. | | |внебюджет. источ. | | | | |ФОМС | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |2. Провести специализацию врачей геронтолога, | | | | |проктолога, сосудистого хирурга, врачей общей | | | | |практики, медсестер |0,5 |0,5 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Итого: |1,4 |1 | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Муниципальная клиническая больница N 3 | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1. Усовершенствование квалификации врачей на | | | | |местной и центральных базах |0,095 |0,095 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |2. Усовершенствование квалификации среднего | | | | |медперсонала на местной и центральных базах |0,255 |0,255 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |3. Направление на курсы повышения прочего | | | | |персонала на местной и центральных базах |0,21 |0,21 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Итого: |0,56 |0,56 | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Муниципальная детская клиническая больница | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1. Усовершенствование квалификации врачей на | | | | |местной и центральных базах |0,095 |0,095 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |2. Усовершенствование квалификации среднего | | | | |медперсонала на местной и центральных базах |0,255 |0,255 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |3. Повышение квалификации прочего персонала на| | | | |местной и центральных базах |0,21 |0,21 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Итого: |0,56 |0,56 | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Муниципальная стоматологическая поликлиника | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1. Усовершенствование квалификации | | | | |специалистов по ГО и ЧС на центральной базе |0,6 |0,6 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Итого: |0,6 |0,6 | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Муниципальная станция скорой медицинской | | | | |помощи | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1. Усовершенствование квалификации врачей на | | | | |базе АГМА |0,08 |0,08 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |2. Усовершенствование фельдшеров на базе | | | | |медицинского колледжа |0,052 |0,052 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |3. Курсы повышения на местной и центральных | | | | |базах |0,04 |0,04 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Итого: |0,172 |0,172 | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Всего по подготовке и переподготовке кадров |3,292 |2,892 | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Прочие мероприятия: | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Муниципальная клиническая больница N 1 | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1. Выполнение программы "Дети Амура" |1 |1 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |2. Создать палату и кабинет психологической | | | | |разгрузки в Перинатальном центре |0,3 |0,3 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |3. Подготовить и организовать деятельность | | | | |врачей общей практики (семейных врачей) на | | | | |базе филиалов поликлиники N 1 (аэропорт, | | | | |Моховая падь) |0,6 |0,6 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Итого: |1,9 |1,9 | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Муниципальная больница N 3 | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1. Приобретение средств индивидуальной защиты | | | | |для работы в условиях ГО и ЧС |0,27 |0,27 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Итого: |0,27 |0,27 | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Муниципальная станция скорой медицинской помощи | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1. Приобретение средств индивидуальной защиты | | | | |для заботы в условиях ГО и ЧС |0,141 |0,141 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |2. Обязательное страхование автомобильного | | | | |транспорта |0,184 |0,184 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Итого: |0,325 |0,325 | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Всего по прочим мероприятиям: |2,495 |2,495 | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Всего по разделу "Здравоохранение": |128,8831 |116,774 | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Ответственные за выполнение мероприятий по данному |Отдел здравоохранения | +------------------------------------------------------------+----------------------------------+ | Культура | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Успешное реформирование социальной среды | | | | |невозможно без кардинальных изменений в | | | | |области культуры, без рационального | | | | |использования творческого потенциала. | | | | |Важнейшей задачей в этой сфере является | | | | |развитие города Благовещенска как центра | | | | |культуры на базе укрепления народных традиций | | | | |и использования новых форм самодеятельного и | | | | |классического творчества. | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1. Реализация Программы развития культуры в г.| | | | |Благовещенске в 2003 г. | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |2. Продолжить работу по перестройке учебного | | | | |процесса в учреждениях дополнительного | | | | |образования с учетом интересов современного | | | | |ребенка через введение в учебно-воспитательный| | | | |процесс новых технологий, создание авторских | | | | |программ педагогами УДО, пропаганду | | | | |классического наследия, создание новых | | | | |творческих коллективов |0,1 |0,1 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |3. Развивать сеть дополнительных услуг, не | | |внебюджетные | |входящих в образовательный стандарт |0,07 | |средства | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |4. Продолжить работу по поддержке одаренных | | |бюджет города, | |детей через участие в областных, | | |внебюджетные | |всероссийских, зарубежных конкурсах, | | |средства | |выставках, учреждение премий, стипендий |0,3 |0,2 | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |5. Совершенствовать содержание, формы и методы| | | | |работы публичных библиотек | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |6. Продолжить комплектование библиотечных | | | | |фондов, специализацию подфондов, | | | | |комплектование некнижных материалов |1 |1 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |7. Продолжить работу библиотек по | | | | |приоритетным направлениям |0,02 |0,01 | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |8. Продолжать сотрудничество муниципальных | | |бюджет города, | |культурных структур со всеми творческими | | |внебюджетные | |коллективами города независимо от их | | |ср-ва | |принадлежности |0,06 |0,04 | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |9. Продолжить организацию досуга различных | | | | |групп населения, внедрять и развивать новые | | | | |формы культурно-досуговой деятельности |0,3 |0,3 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |10. Проводить работу по поддержке | | | | |профессионального искусства путем пропаганды | | | | |достижений местных авторов и исполнителей | | | | |через различные формы средства и виды | | |внебюджетные | |поощрений для деятелей культуры и искусства |0,01 | |средства | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |11. Обеспечить ряд социальных гарантий и | | | | |персональных пенсий для уходящих от активной | | | | |деятельности творческих работников | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |12. Привлекать одаренную молодежь в городские | | | | |творческие коллективы, клубы по интересам, | | | | |поддерживать авторов и исполнителей |0,2 |0,2 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |13. Проводить фестивали и конкурсы среди | | |бюджет города, | |детей, подростков, молодежи, различных | | |внебюджетные | |социальных групп города |0,1 |0,1 |средства | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |14. Выполнение Программы развития МУП | | | | |"Городской парк культуры и отдыха" на 2003 г. |10,9 |10,9 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |15. Развивать деятельность кинотеатров через | | |бюджет города, | |модернизацию материально-технической базы, | | |собственные | |участие во всероссийских кинорынках, | | |средства | |активизацию рекламы |1,1 |0,5 | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |16. Продолжить работу кинотеатров в режиме | | |бюджет города, | |культурно-досуговых центров |0,04 |0,02 |собственные | | | | |средства | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |17. Продолжить работу по обеспечению условий | | | | |сохранности памятников истории и культуры |0,2 |0,2 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |18. Продолжить развитие сети и укрепление | | | | |материально-технической базы муниципальных | | | | |учреждений культуры: | | | | |- приобретение мебели и оборудования; |1,5 |1,3 |бюджет города, | | | | |внебюд. ср-ва | |- приобретение музыкальных инструментов; |0,9 |0,7 |бюджет города, | | | | |внебюд. ср-ва | |- изготовление и приобретение костюмов для | | | | |творческих коллективов; |0,4 |0,4 |бюджет города | |- приобретение компьютеров; |0,6 |0,6 |бюджет города | |- оснащение учреждений современной аудио, | | | | |видео, звуковоспроизводящей, усилительной и | | | | |световой аппаратурой |0,2 |0,2 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |19. Провести капитальный ремонт учреждений | | | | |культуры |3 |3 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Всего по разделу "Культура": |21 |19,77 | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Ответственный за выполнение мероприятий по данному разделу |Отдел культуры | +---------------------------------------------------------------------------+-------------------+ | Физкультура и спорт | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Развитие физической культуры и массовых | | | | |спортивных занятий способствует формированию | | | | |здорового образа жизни у населения, укрепляет | | | | |здоровье нации. Для реализации поставленных | | | | |задач необходимо осуществить проведение | | | | |следующих мероприятий | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1. Провести спартакиады школьников, | | | | |допризывной молодежи, работников ж/д | | | | |транспорта, медработников и др. |0,067 |0,067 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |2. Провести 120 городских спортивных | | | | |мероприятий по различным видам спорта |1,5 |1,5 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |3. Принять участие в 50 областных | | | | |соревнованиях по разным видам спорта |0,63 |0,63 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |4. Принять участие в долевом финансировании | | | | |городского спортивного общества "Юность | | | | |России" |0,06 |0,06 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |5. Провести учебно-тренировочные сборы для | | | | |сборных команд, участвующих в областной | | | | |спартакиаде городов Амурской области |0,1 |0,1 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |6. Провести спортивные вечера по итогам года с| | | | |награждением физкультурно-спортивного актива | | | | |города в честь дня физкультурника |0,07 |0,07 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |8. Обеспечить содержание и эксплуатация | | | | |помещения музея спорта |0,1 |0,1 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |9. Провести мероприятия, посвященные | | | | |знаменательным датам: | | | | |в том числе: | | | | |- День города; |0,1 |0,1 |бюджет города | |- День Победы; |0,025 |0,025 |бюджет города | |- День защиты детей; |0,005 |0,005 |бюджет города | |- 80 лет ФСО "Динамо" |0,005 |0,005 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |10. Организовать проведение семинарских | | | | |занятий по судейству (волейбол, баскетбол, | | | | |футбол, легкая атлетика) |0,032 |0,032 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |11. Принимать участие в частичном | | | | |финансировании подготовки физкультурного | | | | |актива на базе техникума физкультуры |0,018 |0,018 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |12. Организовать рекламную деятельность по | | | | |пропаганде спортивного образа жизни: | | | | |- оформление фото стенда; |0,02 |0,02 |бюджет города | |- печатание афиш, грамот; |0,015 |0,015 |бюджет города | |- выпуск сборника научно-практической | | | | |конференции "Физкультура и спорт" |0,015 |0,015 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |13. Для пополнения МТБ СПОШ города приобрести | | | | |спортинвентарь и экипировку для сборных команд|0,6 |0,6 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |14. Продолжить реконструкцию и содержание | | | | |МУСОК "Юность" |2,4 |2,4 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Всего по разделу "Физкультура и спорт": |5,762 |5,762 | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Ответственные за выполнение мероприятий по данному разделу |Комитет по | | |физкультуре, | | |спорту и туризму | +---------------------------------------------------------------------------+-------------------+ | Социальная защита населения | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Основной задачей Управления социальной защиты | | | | |населения города является проведение | | | | |целенаправленной политики в соблюдении прав | | | | |человека, сохранение социальных гарантий | | | | |отдельным категориям граждан, а так же | | | | |повышение и укрепление социальной защищенности| | | | |социально уязвимых категорий населения | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1. Проводить работу по льготному обеспечению | | |Федеральный бюджет,| |социальных гарантий, согласно Федеральных |500,05 |97,1 |бюджет области, | |Законов, субъектов РФ (льготы по Закону "О | | |бюджет города, | |ветеранах", "О социальной защите инвалидов",| | |благотворит. ср-ва,| |"О реабилитированных", "О социальной поддержке| | |Фонд социального | |многодетных семей" и другие, пособия и детей, | | |страхования | |субсидии, погребение умерших) | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |2. Адресная социальная поддержка населения |2,758 |2,188 | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |2.1 Реализация Программы "Организация |0,588 |0,588 |бюджет города | |инновационных форм и социальных технологий в | | | | |деятельности Центра социальной помощи семье и | | | | |детям" по Федеральной целевой программе | | | | |"Дети - России": | | | | |- создание социально-консультативных пунктов | | | | |по месту жительства в границах ТОС; | | | | |- создание социального паспорта и картосхем | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |2.2 Реализация Программы "Адресная социальная | | |бюд-т гор., | |поддержка населения г. Благовещенска на 2003 | | |благ. ср-ва. | |г.": | | |Фонд соц. стр-я | |- выполнение мероприятий по социальной защите | | |бюд-т гор., | |инвалидов; |0,7 |0,5 |благ. ср-ва. | |- выполнение мероприятий по социальной защите | | |Фонд соц. стр-я | |одиноких пожилых людей; |0,6 |0,5 |бюд-т гор., | |- выполнение мероприятий по оказанию помощи | | |благ. ср-ва. | |семьям с детьми |0,8 |0,5 |Фонд соц. стр-я | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |2.3 Выполнение мероприятий по Областной | | | | |целевой программе "Адресная целевая помощь и | | | | |развитие системы социального обслуживания в | | | | |Амурской области" |0,6 |- |бюджет области | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |2.4 Проводить работу по комплексной целевой | | | | |городской программе "Семья" (проведение | | | | |социальных исследований, изготовление печатной| | | | |продукции и т.д.) |0,1 |0,1 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |3. Совершенствовать и развивать сеть | | | | |специализированных учреждений и служб | | | | |дифференцированной системы социального | | | | |обслуживания: |2,1 |0,4 | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |3.1 Развивать формы мобильного обслуживания | | | | |(комплексные выездные группы, социальные | | | | |приемные, социальные гостиные, телефон | | | | |"Горячая линия", "социальная почта" и др.) |0,01 |0,01 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |3.2 Открыть кризисный центр для женщин |0,5 |0,3 |бюджет города, | | | | |благотворит. ср-ва.| | | | |Фонд соц. страх-я | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |3.3 Открыть дополнительные: | | | | |- пункты горячего питания в районах КПП, | | | | |Спичфабрики, микрорайона; |0,18 |0,08 |бюджет города, | | | | |благотворит. ср-ва.| | | | |Фонд соц. страх-я | | | | | | |- социальные гостиницы |0,81 |0,01 |бюджет города, | | | | |благотворит. ср-ва.| | | | |Фонд соц. страх-я | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |3.4 Создать при Центре социальной помощи семье| | | | |и детям клуб волонтеров |0,2 |- |благотворит. ср-ва,| | | | |Фонд соц. страх-я | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |3.5 Открыть женский клуб "Добродея" |0,2 |- |благотворит. ср-ва,| | | | |Фонд соц. страх-я | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |3.6 Организовать при ТОСах женсоветы |0,1 |- |благотворит. ср-ва,| | | | |Фонд соц. страх-я | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |3.7 Создать Ассоциацию работников социальных | | |благотворит. ср-ва,| |служб |0,1 |- |Фонд соц. страх-я | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |4. Научно-методическое обеспечение развития | | | | |органов социальной защиты населения | | | | |Администрации г. Благовещенска: |1,015 |0,845 | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |4.1 Провести социальные исследования по | | | | |изучению состава населения |0,01 |0,01 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |4.2 Продолжить работу общественно- | | | | |методического совета по осуществлению обратной| | |благотворит. ср-ва,| |связи с населением |0,01 |- |Фонд соц. страх-я | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |4.3 Провести конкурс мастерства социальных | | | | |работников, с целью развития творческой | | | | |инициативы обмена опытом, новыми методами | | |благотворит. ср-ва,| |работы |0,02 |- |Фонд соц. страх-я | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |4.4 Принять участие в общероссийском конкурсе | | | | |социальных работников с командой КВН Центра | | |бюджет области, | |социального обслуживания семьи и детей |0,035 |0,015 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |4.5 Разработать Программу медико-социальной | | | | |реабилитации детей инвалидов | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |4.6 Продолжить изучение, обобщение и | | | | |распространение эффективных форм и методов | | | | |социальной работы с населением (выпуск | | | | |Бюллетеней N 4 " Пожилые люди в структуре г. | | | | |Благовещенска" и N 5 "Семья" |0,8 |0,8 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |4.7 Способствовать созданию и расширению | | | | |связей с общественными организациями по | | | | |решению социальных проблем через создание | | |благотворит. ср-ва,| |клуба "Диалог" |0,03 |- |Фонд соц. страх-я | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |4.8 Провести конкурс между некоммерческими и | | | | |общественными организациями на тему: "Лучший | | |благотворит. ср-ва,| |социальный проект" |0,08 |- |Фонд соц. страх-я | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |4.9 Провести научно-практические конференции: | | | | |"Ювенальные технологии в работе с детьми", | | | | |"Женщина-мать" |0,02 |0,02 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |4.10 Провести заседание "Круглого стола" по | | | | |проблеме бездомности" |0,01 |- | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |5. Материально-техническое оснащение и | | | | |капитальный ремонт учреждений социальной сферы|3,035 |3,035 | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |5.1 Текущий ремонт объектов социальной защиты,| | | | |в т.ч.: |1,183 |1,183 |бюджет города | |а) Центра социального обслуживания граждан | | | | |пожилого возраста и инвалидов (замена оконных | | | | |рам и дверей на 1 этаже, текущий ремонт | | | | |помещений; |0,5 |0,5 |бюджет города | |б) Социального приюта для детей и подростков | | | | |(текущий ремонт помещений 1, благоустройство | | | | |планировка двора, замена линолеума); |0,272 |0,272 |бюджет города | |в) Центра социальной помощи семье и детям | | | | |текущий ремонт служебных помещений, установка | | | | |решеток на окнах и дверях); |0,168 |0,168 |бюджет города | |г) Социального 59-ти квартирного дома для | | | | |престарелых граждан и пожилых супружеских пар | | | | |(текущий ремонт помещений, замена линолеума на| | | | |3 и 4 этажах); |0,149 |0,149 |бюджет города | |д) Централизованной бухгалтерии; |0,01 |0,01 |бюджет города | |е) Ремонт кабинетов аппарата Управления |0,084 |0,084 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |5.2 Оснащение инвентарем, компьютерами | | | | |транспортом, технологическим оборудованием, | | | | |в т.ч.: |1,692 |1,692 |бюджет города | |а) Центра социального обслуживания граждан | | | | |пожилого возраста и инвалидов; |0,295 |0,295 |бюджет города | |б) Социального приюта для детей и подростков; |0,3 |0,3 |бюджет города | |в) Центра социальной помощи семье и детям; |0,395 |0,395 |бюджет города | |г) Социального 59-ти квартирного дома для | | | | |престарелых граждан и пожилых супружеских пар;|0,014 |0,014 |бюджет города | |д) Централизованной бухгалтерии; |0,05 |0,05 |бюджет города | |е) Аппарата Управления |0,638 |0,638 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |5.3 Подготовка и обучение кадров |0,16 |0,16 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Всего по разделу "Социальная защита": |508,958 |103,568 | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Ответственные за выполнение мероприятий по данному разделу |Управление соц. | | |защиты | +---------------------------------------------------------------------------+-------------------+ | Мероприятия по содействию занятости | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Деятельность в сфере трудоустройства | | | | |направлена на решение проблемы включения всех | | | | |экономически активных членов общества в | | | | |эффективную трудовую деятельность | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1. Деятельность по регулированию занятости | | | | |населения |1,04 | |фед. бюджет | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1.1 Разрабатывать и осуществлять меры по | | | | |предотвращению массового высвобождения. | | | | |Оказывать консультативную помощь по вопросам | | | | |занятости населения руководителям предприятий | | | | |и организаций, осуществляющих массовые | | | | |высвобождения работников | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1.2 Содействовать расширению занятости | | | | |граждан, желающих заняться | | | | |предпринимательством, через оказание | | | | |организационной, методической и юридической | | | | |помощи, обучению основам предпринимательства в| | | | |бизнес-школе |0,02 | |фед. бюджет | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1.3 Установить предприятиям, учреждениям и | | | | |организациям независимо от форм собственности | | | | |квоту не менее 100 рабочих мест ежегодно для | | | | |трудоустройства граждан, особо нуждающихся в | | | | |социальной защите. Разработать предложения о | | | | |льготном налогообложении для работодателей, | | | | |трудоустраивающих в счет квот. | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1.4 Совершенствовать механизм привлечения | | | | |иностранной рабочей силы на предприятия и в | | | | |организации города с учетом ситуации на рынке | | | | |труда | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1.5 Содействовать трудоустройству граждан, для| | | | |чего проводить тематические и | | | | |специализированные мини-ярмарки вакансий, | | | | |экспресс подборы, презентации рабочих мест, | | | | |профессиональный отбор лиц, принимаемых на | | | | |работу |0,02 | |фед. бюджет | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1.6 Продолжить работу по формированию базы | | | | |данных о потребности в кадрах предприятий и | | | | |организаций города | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1.7 Продолжить развитие системы общественных | | | | |работ с учетом социально-экономических | | | | |потребностей города |1 | |фед. бюджет | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1.8 Для обеспечения комплексной оценки | | | | |трудовой сферы и рынка труда, совершенствовать| | | | |прогнозно-аналитическую работу в сфере | | | | |занятости населения | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |2. Повышение качества рабочей силы на рынке | | | | |труда |1,35 | |фед. бюджет | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |2.1 Содействовать профессиональному обучению | | | | |граждан, расширять направления | | | | |профессиональной переподготовки безработных с | | | | |учетом ситуации на рынке труда |1,3 | |фед. бюджет | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |2.2 Развивать и совершенствовать систему | | | | |профессиональной ориентации и психологической | | | | |поддержки граждан, ищущих работу |0,03 | |фед. бюджет | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |2.3 В целях социальной адаптации граждан на | | | | |рынке труда, продолжить работу Клуба ищущих | | | | |работу по программам "Активный поиск работы" и| | | | |"Старт в профессию" |0,02 | |фед. бюджет | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |3. Социальная защита граждан, испытывающих | | | | |трудности на рынке труда |1,544 | |фед. бюджет | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |3.1 Содействовать занятости и социальной | | | | |адаптации молодежи, женщин, инвалидов, | | | | |граждан, уволенных с военной службы и членов | | | | |их семей, граждан, освобожденных из мест | | | | |лишения свободы, используя для этого | | | | |трудоустройство на квотируемые и временные | | | | |рабочие места, обучение по программам клуба | | | | |"Активный поиск работы" и "Старт в профессию" |0,544 | |фед. бюджет | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |3.2 Продолжить работу по организации | | | | |профессиональной ориентации учащихся школ | | | | |города, для чего информировать о ситуации на | | | | |рынке труда, перспективах ее развития, обучать| | | | |активному поведению на рынке труда, проводить | | | | |профориентационные беседы и тестирование | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |3.3 Проводить мероприятия по адаптации на | | | | |рынке труда выпускников учреждений | | | | |профессионального образования | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |3.4 Оказывать содействие в трудоустройстве | | | | |несовершеннолетних граждан на временные | | | | |работы, уделив особое внимание подросткам, | | | | |состоящим на учете в ИДН, детям-сиротам и | | | | |опекаемым |1 | |фед. бюджет | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |4. Правовое и информационное обслуживание | | | | |населения и работодателей |0,05 | |фед. бюджет | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |4.1 Продолжить информационную и | | | | |консультативную работу среди работодателей и | | | | |населения по вопросам занятости, используя для| | | | |этого индивидуальные и групповые консультации,| | | | |информационные встречи |0,05 | |фед. бюджет | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |4.2 Осуществлять контроль за исполнением | | | | |Закона РФ "О занятости населения в Российской | | | | |Федерации", своевременно информировать | | | | |население и работодателей об изменениях в | | | | |законодательстве о занятости | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Всего по разделу "Содействие занятости | | | | |населения" |3,984 | |фед. бюджет | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Ответственный за проведение мероприятий по данному разделу |Городской центр | | |занятости | +---------------------------------------------------------------------------+-------------------+ | Работа с детьми и молодежью | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Формирование молодежной политики в городе | | | | |ведется на основе анализа существующих проблем| | | | |в молодежной среде. Целью деятельности | | | | |администрации в сфере молодежной политики | | | | |является вовлечение молодежи в социально- | | | | |экономическую, культурную жизнь общества, | | | | |создание условий для наиболее полной | | | | |самореализации молодых членов общества | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1. Информационное обеспечение молодежи: |0,098 |0,098 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1.1. Продолжить работу городского Центра | | | | |информационного обеспечения молодежи | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1.2. Проводить выпуск молодежной страницы в | | | | |газете "Благовещенск" | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1.3. Организовать информационные передачи "О | | | | |молодежи" | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |2. Молодежное предпринимательство: | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |2.1. Проводить работу по формированию | | | | |нормативно-правовой базы поддержки молодежи в | | | | |предпринимательстве | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |2.2. Проводить работу по организации и | | | | |проведению конкурсов инновационных проектов в | | | | |области малого предпринимательства среди | | | | |молодежи | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |2.3. Обеспечить информационное и методическое | | | | |обеспечение системы содействия молодежному | | | | |предпринимательству | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |3. Решение вопросов занятости молодежи: | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |3.1. Формирование и ведение базы данных по | | | | |законодательству и нормативно-правовым актам в| | | | |сферах трудового обучения, профориентации, | | | | |трудоустройства молодежи на временные, | | | | |сезонные и общественные работы | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |3.2. Формирование и ведение банка данных | | | | |предприятий, организаций в г. Благовещенске, | | | | |оказывающих услуги в сфере профориентации, | | | | |профобучения и трудоустройства молодежи | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |3.3. Обеспечить работу городского штаба по | | | | |трудоустройству несовершеннолетних граждан в | | | | |летний период | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |3.4. Вести работу по организации | | | | |круглогодичных рабочих мест для молодежи в | | | | |рамках программы "Стажировка" | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |3.5. Обеспечить деятельность городского | | | | |молодежного Центра "Карьера" |0,21 |0,21 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |3.6. Провести III городской молодежный Форум | | | | |"Карьера" |0,012 |0,012 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |4. Развитие гражданственности, духовно- | | | | |нравственного и патриотического воспитания | | | | |молодежи: | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |4.1. Обеспечивать работу городского | | | | |общественного Совета молодежи | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |4.2. Обеспечивать работу городского | | | | |патриотического клуба "Витязь"; |0,05 |0,05 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |4.3. Проводить мероприятия, посвященные | | | | |памятным событиям военной истории России | | | | |(встречи с ветеранами, военно-спортивные | | | | |конкурсы, выставки, экскурсии, месячник | | | | |оборонно-массовой работы и т.д.); |0,01 |0,01 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |4.4. Провести городскую военизированную игру | | | | |"Зарница" |0,007 |0,007 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |4.5. Провести городской туристический слет | | | | |среди старшеклассников, конкурс патриотических| | | | |объединений |0,003 |0,003 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |4.6. Провести совместную работу со средствами | | | | |массовой информации по созданию цикла радио и | | | | |телепередач, посвященных патриотической теме | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |4.7. Провести конкурс "Безопасное колесо" |0,005 |0,005 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |5. Развитие художественного творчества, | | | | |поддержка талантливой и одаренной молодежи: | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |5.1. Организовать и провести профильные смены | | | | |лидеров студенческих и общественных | | | | |объединений |0,03 |0,03 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |5.2. Вести работу по поддержке общественных | | | | |молодежных организаций |0,035 |0,035 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |5.3. Проводить художественные конкурсы, | | | | |фестивали (по отдельному графику) |0,03 |0,03 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |5.4. Провести работу по созданию цикла радио и| | | | |телепередач, литературно-художественных | | | | |произведений, посвященных художественному | | | | |творчеству молодежи | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |5.5. Подготовить и провести мероприятия | | | | |посвященные 145 годовщине со дня основания г. | | | | |Благовещенска |0,057 |0,057 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |6. Формирование и развитие системы социальных | | | | |служб для молодежи: | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |6.1. Сформировать базу данных социально- | | | | |незащищенной молодежи для оказания адресной | | | | |помощи | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |6.2. Обеспечить деятельность социальных служб | | | | |для молодежи: | | | | |- Центра правозащиты подростков и молодежи; |0,0753 |0,0753 |бюджет города | |- Центра экстренной психологической помощи | | | | |"Диалог"; |0,16 |0,16 |бюджет города | |- службы "Телефон доверия" бюджет города |0,054 |0,054 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |6.3. Провести научно-практическую конференцию | | | | |"Молодежь и наркотики" |0,025 |0,025 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |7. Организация работы с детьми и подростками | | | | |по месту жительства. Летний отдых подростков" | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |7.1. Участвовать в работе по формированию | | | | |нормативной и правовой базы существования | | | | |подростковых клубов по месту жительства | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |7.2. Организовать работу с детьми и | | | | |подростками в подростковых клубах по месту | | | | |жительства |0,06 |0,06 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |7.3. Проводить ежегодные семинары по | | | | |организации работы клубов по месту жительства | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |7.4. Вести работу по организации летнего | | | | |отдыха детей из малообеспеченных семей в | | | | |детских оздоровительных учреждениях |0,7 |0,7 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |8. Международное молодежное сотрудничество | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Проводить работу, направленную на: | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |- реализацию двухстороннего соглашения между | | | | |гг. Благовещенск и Хэйхе; | | | | |- организацию международного обмена детскими | | | | |организациями | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Всего по разделу "Работа с детьми и молодежью"|1,6213 |1,6213 | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Ответственные за проведение мероприятий по данному разделу |Отдел по работе | | |с детьми и | | |молодежью | +---------------------------------------------------------------------------+-------------------+ | Организационная работа | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Основной целью организационной работы является| | | | |развитие гражданских инициатив направленных | | | | |на повышение качества городской среды, которая| | | | |выражается в улучшении благоустройства, | | | | |развитии взаимодействия с общественностью, в | | | | |улучшении работы ТОСов | | | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |1. Оказывать поддержку деятельности | | | | |ветеранских объединений |0,135 |0,135 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |2. Провести анализ работы ТОСов и оказать | | | | |содействие в улучшении их деятельности |0,07 |0,07 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |3. Проводить работу по поддержке | | | | |некоммерческих и общественных объединений |0,05 |0,05 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |4. Участие в проведении праздничных | | | | |общегородских мероприятий |1,09 |1,09 |бюджет города | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Всего по разделу "Организационная работа" |1,345 |1,345 | | +----------------------------------------------+-------------+--------------+-------------------+ |Ответственный за выполнение мероприятий по данному разделу: |Управление | | |организационной | | |работы | +---------------------------------------------------------------------------+-------------------+ +--------------------------------+---------------------+-------------------+ | Наименование мероприятий | Объем | Источники | | | финансирования |финансирования | | | млн. руб. | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ | | Всего | в т.ч. | | | | | бюджет | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ | Экономическое развитие города | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Экономическая политика | | | | |по формированию благоприятного | | | | |предпринимательского | | | | |и инвестиционного климата | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Успешное развитие | | | | |реального сектора экономики| | | | |города является основой | | | | |роста жизненного уровня | | | | |населения, способствует | | | | |решению проблем социального| | | | |характера. Деятельность | | | | |администрации по укреплению и | | | | |развитию экономики города | | | | |направлена на создание | | | | |благоприятного | | | | |предпринимательского и | | | | |инвестиционного климата | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ | 1. Экономический | | | | |мониторинг хозяйственного | | | | |комплекса города | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |1.1 Проводить ежеквартальный | | | | |анализ динамики | | | | |социально-экономических | | | | |параметров развития | | | | |города с целью | | | | |определения основных | | | | |тенденций и направлений | | | | |его развития | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |1.2 Разработать прогноз | | | | |cоциально-экономического | | | | |развития города на 2004 год и до| | | | |2006 года | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |1.3 Провести анализ | | | | |финансово-экономических | | | | |показателей крупных | | | | |хозяйствующих субъектов | | | | |города с целью | | | | |определения налоговой нагрузки| | | | |и выработки основных | | | | |подходов в проведении | | | | |экономической политики | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |1.4 Развивать механизм | | | | |информационного обмена в системе| | | | |АСДГ с целью расширения | | | | |возможностей и методов, | | | | |направленных на стабилизацию | | | | |экономических процессов в | | | | |хозяйственном комплексе города | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |1.5 Проводить анализ налоговых | | | | |поступлений на территории | | | | |города с целью определения | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |1.6 С целью концентрации | | | | |информации для наиболее | | | | |эффективного ее использования | | | | |осуществлять систематический | | | | |сбор и анализ данных о | | | | |реализации федеральных и | | | | |областных Программ на территории| | | | |города | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |1.7 Проводить работу по| | | | |реализации концептуальных| | | | |направлений развития города| | | | |путем формирования Плана | | | | |социально-экономического | | | | |развития города на очередной год| | | | |с учетом особенностей| | | | |деятельности всех структурных| | | | |подразделений | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |2. Содействие выпуску | | | | |конкурентоспособной продукции, | | | | |созданию новых производств и | | | | |внедрению новых технологий | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |2.1 Проводить политику | | | | |протекционизма в вопросах | | | | |предоставления ряду промышленных| | | | |предприятий города льготного | | | | |тарифа на электроэнергию с | | | | |условием направления | | | | |высвободившихся средств на | | | | |развитие производства | | | | |(экспертиза бизнес-планов и | | | | |направление в Областную | | | | |администрацию пакета документов)| | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |2.2 Вести работу по развитию | | | | |инвестиционной активности в | | | | |экономике города, с этой целью: | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |- Организовать работу с| | | | |предприятиями города по отбору,| | | | |экспертизе инвестиционных| | | | |проектов и формированию портфеля| | | | |инвестиционных проектов по| | | | |приоритетным направлениям| | | | |деятельности с целью оказания| | | | |поддержки в их продвижении | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |- Оказывать поддержку| | | | |предприятиям города в| | | | |реализации наиболее | | | | |перспективных инвестиционных | | | | |проектов через предоставление | | | | |ходатайств для получения | | | | |инвестиционных кредитов | | | | |или других видов финансовой| | | | |помощи за счет средств | | | | |областного бюджета | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Привлекать иногородние | | | | |финансовые ресурсы в экономику | | | | |города путем включения | | | | |инвестиционных проектов | | | | |предприятий города в | | | | |федеральные и областные | | | | |программы развития | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |- Вести работу, направленную на | | | | |продвижение перспективных | | | | |инвестиционных проектов | | | | |экономических и научных | | | | |субъектов города путем обобщения| | | | |и направления информации для | | | | |включения в Областной реестр | | | | |инвестиционных проектов, а также| | | | |для публикации в СМИ | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |- Оказывать предприятиям города| | | | |методическую, практическую| | | | |помощь в разработке и содействие| | | | |в реализации инвестиционных| | | | |проектов, направленных на| | | | |открытие новых производств,| | | | |выпуск конкурентоспособной| | | | |продукции | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |- Направить через Амурскую | | | | |торгово-промышленную палату| | | | |информацию в другие регионы о| | | | |предпринимательских проектах| | | | |(бизнес-планы), включенных в| | | | |Программу развития | | | | |промышленности города | | | | |Благовещенска на 2002-2006 гг.,| | | | |для поиска потенциальных| | | | |инвесторов | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |- Содействовать реализации| | | | |инвестиционных проектов, | | | | |включенных в Программу | | | | |развития промышленности | | | | |города Благовещенска на | | | | |2002-2006 гг. | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |3. Расширение рынков сбыта | | | | |производимой продукции | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |3.1 Вести работу по привлечению | | | | |предприятий города к выполнению | | | | |муниципального заказа через | | | | |проведение конкурсов | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |3.2 Проводить работу по | | | | |информированию предприятий | | | | |города о новых технологиях, | | | | |оборудовании, производственных | | | | |линиях (комплексах), научных | | | | |разработках, имеющих | | | | |практическое значение для | | | | |применения и внедрения на | | | | |предприятиях города | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |3.3 Оказывать содействовать| | | | |предприятиям города по участию| | | | |их в выставочно-ярмарочной| | | | |деятельности с целью продвижения| | | | |местной продукции на| | | | |межрегиональные и региональные| | | | |рынки | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |3.4 С целью ориентации | | | | |предприятий на местный рынок | | | | |информировать через СМИ о | | | | |потребностях городского | | | | |хозяйства и социальной сферы в | | | | |определенных видах продукции, | | | | |товаров, работ, услуг | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |4. Эффективное использование | | | | |производственных мощностей | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |4.1 Создать базу данных о | | | | |незадействованных мощностях | | | | |предприятий с целью | | | | |информирования хозяйствующих | | | | |субъектов о возможной аренде | | | | |помещений или оборудования | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |4.2 Инициировать продажу | | | | |имущества предприятий-должников | | | | |судебными органами | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |4.3 Проводить работу, | | | | |направленную на вывод из | | | | |хозяйственного оборота | | | | |неработающих основных фондов | | | | |(консервация временно | | | | |неиспользуемого имущества, | | | | |продажа излишних основных | | | | |фондов) | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |5. Содействие финансовому | | | | |оздоровлению предприятий и | | | | |осуществление их финансовой | | | | |поддержки | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |5.1 Проводить структурный, | | | | |управленческий анализ | | | | |деятельности предприятий города | | | | |для определения механизмов | | | | |реструктуризации | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |5.2 Проводить мониторинг | | | | |финансово-хозяйственной | | | | |деятельности предприятий с целью| | | | |выявления неплатежеспособных | | | | |хозяйствующих субъектов | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |5.3 Оказывать помощь | | | | |предприятиям в разработке | | | | |предложений по повышению | | | | |устойчивости их работы | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |5.4 На основе финансовой оценки | | | | |работы предприятий | | | | |ходатайствовать перед | | | | |территориальным органом ФСФО | | | | |России Амурской области о | | | | |проведении на | | | | |предприятиях-должниках процедуры| | | | |финансового оздоровления | | | | |(установление финансового | | | | |мониторинга, наблюдения, | | | | |внешнего управления и др.) | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |5.5 Инициировать и содействовать| | | | |проведению структурной, | | | | |управленческой и финансовой | | | | |реорганизации предприятий с | | | | |целью улучшения их | | | | |производственно-хозяйственной | | | | |деятельности | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |5.6 Оказывать практическую | | | | |помощь предприятиям в выборе и | | | | |принятии экономически | | | | |обоснованных и своевременных | | | | |мер по предупреждению их | | | | |банкротства | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |5.7 Проводить политику | | | | |протекционизма в вопросах | | | | |включения в программу | | | | |государственной поддержки за | | | | |счет средств Фонда развития | | | | |производства Амурской области | | | | |предприятий города, внедряющих | | | | |инвестиционные проекты | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------| |6. Создание условий для развития| | | | |малого бизнеса | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |6.1 Продолжать работу по | | | | |созданию свода законодательных | | | | |актов (федеральных, областных и | | | | |местных), регулирующих | | | | |деятельность субъектов | | | | |предпринимательства | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |6.2 Осуществить дальнейшее | | | | |содействие развитию | | | | |самозанятости населения, в том | | | | |числе путем оказания помощи | | | | |безработным при открытии | | | | |собственного дела (субсидии за | | | | |счет государственного фонда | | | | |занятости) | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |6.3 Оказывать финансовую помощь | | |Ср-ва Фонда | |субъектам малого | | |поддержки | |предпринимательства на | | |экономического и | |конкурсной, возвратной основе | | |социального | |за счет средств Фонда | | |развития города | |экономического и социального | | | | |развития города | 1 | - | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |6.4 Предоставлять комплексные | | | | |услуги создаваемым и | | | | |развивающимся субъектам малого | | | | |предпринимательства, в том | | | | |числе: предоставление помещений | | | | |бизнес-инкубатора; проведение | | | | |консультаций по вопросам ведения| | | | |бизнеса, юридическая поддержка | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |7. Пополнение доходной части | | | | |бюджета | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |7.1 Организовать совместно| | | | |контролирующими службами | | | | |проверки по правильности | | | | |определения базовой | | | | |доходности при уплате единого | | | | |налога на вмененный доход | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |7.2 Проводить совместно с | | | | |налоговыми органами целевые | | | | |проверки деятельности частных | | | | |предпринимателей, показывающих | | | | |"нулевую декларацию" | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |7.3 Проводить рейды совместно | | | | |с контролирующими службами | | | | |города по проверке правильности | | | | |использования иностранной | | | | |рабочей силы и уплаты в полное| | | | |объеме налоговых платежей | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |7.4 В рамках работы комиссии по | | | | |вопросам финансово-бюджетной и | | | | |налоговой политики осуществлять | | | | |мониторинг проведения | | | | |предприятиями-должниками | | | | |реструктуризации задолженности | | | | |по налогам, штрафам и пеням | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |8. Содействие регулированию | | | | |трудовых отношений | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |8.1 Участвовать в разработке | | | | |прогноза баланса трудовых | | | | |ресурсов, программы занятости | | | | |населения | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |8.2 Оказывать помощь | | | | |руководителям и специалистам | | | | |МП в вопросах охраны | | | | |труда, для чего проводить | | | | |совещания-семинары по охране | | | | |труда | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |8.3 Для организации правового | | | | |регулирования трудовых | | | | |отношений проводить | | | | |уведомительную регистрацию | | | | |коллективных договоров | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |8.4 Рассчитывать совокупный | | | | |доход семьи для использования | | | | |этой информации аналитической | | | | |работе и для определения | | | | |доли оплаты населением | | | | |жилищно-коммунальных услуг | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |8.5 Проводить анализ | | | | |использования трудовых ресурсов | | | | |на муниципальных предприятиях | | | | |и учреждениях | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |8.6 Проводить анализ трудовых | | | | |договоров, заключенных | | | | |работником с работодателем | | | | |- физическим лицом | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |8.7 С целью выявления фактов | | | | |уклонения от выполнения | | | | |Трудового кодекса проводить | | | | |совместно с инспекцией по | | | | |труду проверки правильности | | | | |заключения трудовых договоров | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |9. Повышение эффективности | | | | |деятельности муниципальных | | | | |предприятий и учреждений | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |9.1 Проводить оценку | | | | |финансово-хозяйственной | | | | |деятельности муниципальных | | | | |предприятий и учреждений | | | | |с целью выявления резервов | | | | |эффективного использования | | | | |собственных средств и снижения| | | | |дотаций из городского | | | | |бюджета | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |9.2 Осуществлять разработку | | | | |лимитов потребления | | | | |электрической и тепловой | | | | |энергии, топлива для | | | | |предприятий и организаций, | | | | |финансируемых из городского | | | | |бюджета и вести контроль за их | | | | |исполнением | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |9.3 В целях рационального и | | | | |экономного расходования | | | | |бюджетных средств | | | | |проводить экономическую | | | | |экспертизу смет доходов и | | | | |расходов по платным | | | | |услугам муниципальных учреждений| | | | |в соответствии с применяемыми | | | | |ценами и тарифами | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |9.4 Осуществлять контроль | | | | |за выполнением плановых | | | | |показателей деятельности | | | | |муниципальных унитарных | | | | |предприятий и учреждений и | | | | |принимать участие в проведении | | | | |выборочных проверок выполнения | | | | |установленных плановых | | | | |показателей на предприятиях | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |10. Формирование муниципального | | | | |заказа | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |10.1 Осуществлять методическое | | | | |руководство и организацию | | | | |работ по формированию | | | | |муниципального заказа в | | | | |соответствии с первоочередными | | | | |задачами по развитию городской | | | | |инфраструктуры и | | | | |функционированию городского | | | | |хозяйства | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |10.2 Проводить экономическую | | | | |экспертизу заявок отраслевых | | | | |подразделений администрации, | | | | |других организаций на выполнение| | | | |муниципального заказа с | | | | |учетом их обоснованности, | | | | |материально-финансового | | | | |обеспечения | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |10.3 Осуществлять подготовку | | | | |проектов правовых актов по | | | | |размещению муниципального | | | | |заказа | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |10.4 Подготавливать и | | | | |осуществлять совместно с | | | | |отраслевыми подразделениями | | | | |администрации проведение | | | | |тендерных торгов | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |10.5 Осуществлять регистрацию | | | | |договоров заключенных | | | | |отраслевыми подразделениями | | | | |Администрации города с | | | | |победителями конкурсов | | | | |на поставку товаров (работ, | | | | |услуг) для муниципальных нужд | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |10.7 Проводить конкурсный отбор| | | | |подрядных организаций для | | | | |выполнения работ по | | | | |обслуживанию и ремонту | | | | |муниципального жилищного фонда | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |10.8 С целью расширения числа | | | | |участников торгов вести | | | | |работу по привлечению | | | | |предприятий различных форм | | | | |собственности к выполнению | | | | |муниципального заказа через | | | | |проведение конкурсов | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Всего по разделу "Экономическая | | |Ср-ва ФПЭСР | |политика" | 1 | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Ответственные за исполнение мероприятий |Управление экономического | | |развития, управление ЖКХ | | |(п. 9.2 и п. 10.7) | +-------------------------------------------+------------------------------+ | Развитие потребительского рынка города | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Расширение экономического | | | | |потенциала города создает | | | | |предпосылки для активизации | | | | |оборота потребительских товаров.| | | | |С целью координации работы | | | | |торговых предприятий, | | | | |предприятий общественного | | | | |питания и бытового обслуживания | | | | |для обеспечения жителей города | | | | |качественными товарами и | | | | |услугами необходимо направить | | | | |работу на совершенствование | | | | |потребительского рынка города | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Проводить анализ деятельности | | | | |муниципальных предприятий | | | | |торговли, общественного питания,| | | | |бытового обслуживания населения| | | | |в целях выявления резервов | | | | |развития и совершенствования их | | | | |работы для повышения | | | | |экономической эффективности | | | | |предприятий. Проводить | | | | |организационную работу, | | | | |направленную на повышение | | | | |конкурентоспособности | | | | |муниципальной торговой сети | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |2. Разработать программу | | | | |развития бытового обслуживания | | | | |населения города Благовещенска| | | | |на 2003-2005 годы | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |3. Разработать временный порядок| | | | |ведения торгового реестра с | | | | |целью формирования достоверной | | | | |базы данных по объектам торговли| | | | |и общественного питания | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |4. Разработать временный | | | | |порядок оформления деятельности | | | | |объектов потребительского рынка | | | | |в целях упорядочения | | | | |предпринимательской | | | | |деятельности, связанной с | | | | |реализацией товаров | | | | |потребительского назначения, | | | | |оказанием услуг общественного | | | | |питания, а также производством | | | | |(переработкой) пищевой | | | | |продукции | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |5. Разработать положение о | | | | |размещении на территории города | | | | |Благовещенска нестационарных | | | | |объектов розничной торговли, | | | | |общественного питания быстрого | | | | |обслуживания, потребительских | | | | |услуг | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |6. Содействовать организации | | | | |выставочно-ярмарочной | | | | |деятельности для укрепления | | | | |хозяйственных связей между про | | | | |изводителями и предприятиями | | | | |торговли, а также в целях | | | | |продвижения продукции местных | | | | |товаропроизводителей на | | | | |межрегиональные и региональные | | | | |рынки | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |7. Содействовать установлению | | | | |деловых связей между | | | | |предприятиями перерабатывающей | | | | |промышленности города и | | | | |предпринимательскими | | | | |структурами городов РФ | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |8. Координировать работу по | | | | |рациональному размещению | | | | |торговых объектов на территории | | | | |города, регулировать | | | | |оптимальное соотношение между | | | | |магазинной и внемагазинной | | | | |формами торговли. Проводить | | | | |работу по упорядочению | | | | |размещения мелкорозничной сети | | | | |на улицах города с соблюдением | | | | |архитектурных и санитарных | | | | |требований в соответствии с | | | | |нормативными документами | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |9. Совместно с управлением | | | | |архитектуры и | | | | |градостроительства, ЦГ СЭН | | | | |вести работу по приведению | | | | |внешнего вида киосков и | | | | |павильонов в соответствие с | | | | |современными требованиями | | | | |архитектуры, эстетики и | | | | |санитарии | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |10. Проводить работу по | | | | |расширению сети "быстрого | | | | |питания" на базе стационарных | | | | |предприятий общественного | | | | |питания | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |11. На основе обобщения | | | | |практики прошлых сезонов | | | | |подготовить предложения о | | | | |порядке предоставления торговых | | | | |мест в зоне отдыха набережной | | | | |реки Амур | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |12. С целью торговли | | | | |плодоовощной продукцией на | | | | |обочинах дорог совместно | | | | |с архитектурно-строительным | | | | |комитетом определить подходящие | | | | |места для организации | | | | |летней торговли этой продукцией | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |13. Организовывать и принимать |0,1 |0,1 |бюджет | |участие в конкурсах среди | | |города | |предприятий торговли, | | | | |общественного питания, | | | | |бытового обслуживания | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |14. Проводить работу по |0,02 |0,02 |бюджет | |организации семинаров с | | |города | |работниками потребительского | | | | |рынка по повышению уровня | | | | |квалификации | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |15. Организовывать торговое | | | | |обслуживание праздничных | | | | |мероприятий в соответствии | | | | |с тематикой праздников | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |16. Совершенствовать работу по | | | | |защите прав потребителей с | | | | |целью профилактики и | | | | |предупреждения правонарушений, | | | | |а также сокращения | | | | |некачественной продукции | | | | |на потребительском рынке | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Всего по разделу |0,12 | | | |"Потребительский рынок" | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Ответственный за выполнение мероприятий|Управление | |по данному разделу |потребительского рынка | +-------------------------------------------+------------------------------+ | Внешнеэкономическая деятельность | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Расширение международных связей | | | | |города на основе использования | | | | |имеющегося потенциала позволит | | | | |укрепить экономическую | | | | |базу, а также создать | | | | |условия для расширения | | | | |международных отношений | | | | |в области культуры, | | | | |науки, спорта и других | | | | |сфер общественной деятельности | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |1. Оказывать содействие | | | | |компаниям с иностранными | | | | |инвестициями, деятельность | | | | |которых направлена на | | | | |укрепление экономики города | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |2. Продолжить работу | | | | |по привлечению инвесторов | | | | |КНР для строительства | | | | |туристических объектов на | | | | |набережной р. Зея и | | | | |в с. Белогорье, а также для | | | | |строительства базы по продаже | | | | |стройматериалов и | | | | |обработке мраморной плитки | | | | |в районе Новотроицкого | | | | |шоссе | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |3. Продолжить работу | | | | |по созданию международной | | | | |лесной биржи в городе | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |4. Организовать работу | | | | |по привлечению иностранных | | | | |представителей в международной | | | | |ярмарке "Амурэкспо 2003" | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |5. Оказывать организационную | | | | |помощь предприятиям города по | | | | |участию их в международных | | | | |ярмарках в гг. Харбине и Хэйхэ| | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |6. Создать представительство | | | | |МУП "ГДЦ" в КНР для продвижения | | | | |отечественных товаров и услуг | | | | |на китайский рынок | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |7. Совместно с МУП | | | | |"ГДЦ" разработать | | | | |туристические маршруты, | | | | |связанные с экологическим | | | | |туризмом в Амурской области | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |8. Добиваться решения | | | | |Государственного Таможенного | | | | |Комитета о выделении | | | | |части таможенных пошлин, | | | | |взимаемых на | | | | |погранпереходе Благовещенск | | | | |- Хэйхэ, на развитие | | | | |приграничной инфраструктуры | | | | |города | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |9. Установить побратимские | | | | |отношения с городом Удалянчи | | | | |(КНР) с целью улучшения | | | | |оказания туристических и | | | | |оздоровительных услуг жителям | | | | |нашего города | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |11. Совместно с АМГУ и БГПУ | | | | |организовать проведение | | | | |научно-практической | | | | |международной конференции | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Ответственный за выполнение мероприятий | Международный отдел | |данного | | +-------------------------------------------+------------------------------+ | Городское хозяйство | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Важнейшей практической | | | | |задачей местной власти | | | | |является обеспечение | | | | |жизнедеятельности территории, | | | | |комплексного взаимодействие | | | | |инженерных и коммуникационных | | | | |инфраструктур города с | | | | |целью создания благоприятных | | | | |условий для развития | | | | |экономического сектора и | | | | |социальной сферы | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ | Управление муниципальным имуществом | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Деятельность в сфере управления | | | | |имуществом направлена на | | | | |решение проблемы повышения | | | | |эффективности его | | | | |использования и увеличения | | | | |неналоговой составляющей | | | | |доходной части бюджета в виде | | | | |арендной платы за объекты | | | | |муниципальной собственности, | | | | |дивидендов от доли муниципальной| | | | |собственности в коммерческих | | | | |организациях и части прибыли от| | | | |муниципальных предприятий | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |1. Управление и распоряжение |2,3 |2,3 |бюджет | |земельными ресурсами | | |города | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |1.1 В целях совершенствования | | | | |системы управления муниципальной| | | | |собственностью создать единый | | | | |банк данных объектов недвижимого| | | | |имущества и земельных ресурсов | | | | |муниципальной собственности | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |1.2 Разработать положение о | | | | |взимании единовременного сбора| | | | |за пользование | | | | |градостроительными ресурсами при| | | | |предоставлении земельных | | | | |участков под новое | | | | |строительство | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |1.3 Разработать положение о | | | | |порядке предоставления | | | | |муниципальных земельных | | | | |участков на конкурсной | | | | |основе и механизм продажи | | | | |земельных участков под | | | | |объектами недвижимости | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |2. Управление и распоряжения |1,6 |1,6 |бюджет | |объектами недвижимости | | |города | |муниципальной собственности | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Внести изменения в форму | | | | |договора с целью усиления | | | | |контроля за эффективностью | | | | |использования объектов | | | | |недвижимости и повышения | | | | |требования к пользователям | | | | |объектов: | | | | |а) к улучшению технического | | | | |состояния объектов и их | | | | |коммуникационных сетей, | | | | |б) к проведению работ по | | | | |благоустройству прилегающих | | | | |территорий и состоянию фасадов | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |3. Упорядочение |1,4 | |ср-ва | |размещения внешних | | |рекламодателей | |рекламоносителей | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |3.1 В целях обеспечения | | | | |выполнения требования закона "О | | | | |рекламе" и положения, | | | | |утвержденного решением | | | | |городской Думы, создать отдел, | | | | |провести инвентаризацию | | | | |установленных рекламоносителей, | | | | |обеспечить оперативную выдачу | | | | |разрешений на их размещение | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |3.2 С целью пополнения доходной | | | | |части бюджета города, | | | | |разработать и создать | | | | |электронный банк данных об | | | | |учете рекламоносителей, | | | | |действия срока разрешений и | | | | |поступления платы за разрешение | | | | |и аренду мест | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |4. Управление и распоряжением |7 |7 | бюджет | |муниципальной собственности | | | города | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |4.1 В целях контроля за | | | | |выполнением нормативных актов | | | | |РФ и органов местного | | | | |самоуправления, обеспечения | | | | |эффективности использования | | | | |имущественного муниципального | | | | |комплекса, организовать | | | | |тематические проверки в | | | | |муниципальных учреждениях и | | | | |предприятиях | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |4.2 Продолжить формировать базу | | | | |данных реестра муниципальной | | | | |собственности, совершенствовать | | | | |программное обеспечение, | | | | |проводить инвентаризацию | | | | |технического состояния и | | | | |бухгалтерского учета имущества,| | | | |числящегося в составе реестра | | | | |за муниципальными предприятиями | | | | |и учреждениями | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |4.3 Разработать единую, | | | | |входящую в компьютерную сеть | | | | |комитета комплексную программу | | | | |учета, движения и анализа | | | | |использования объектов | | | | |муниципальной собственности | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |4.4 С целью пополнения доходной | | | | |части бюджета обеспечить | | | | |проверку правильности отчислений| | | | |от прибыли за 2002 год, | | | | |оставшейся в распоряжении | | | | |муниципальных предприятий после| | | | |уплаты налогов и обязательных | | | | |платежей | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |5. Управление и распоряжение |0,2 |0,2 |бюджет | |части муниципальной | | |города | |собственности, находящейся в | | | | |хозяйственном обороте | | | | |коммерческих организаций | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Разработать комплекс мер по | | | | |совершенствованию контроля | | | | |и управления ценными бумагами | | | | |и долями муниципальной | | | | |собственности, принадлежащих | | | | |муниципалитету в организациях | | | | |иной формы собственности, | | | | |обеспечению контроля за | | | | |выполнением решений Совета | | | | |директоров о направлении | | | | |дивидендов | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |6. Приватизация жилого фонда |1,1 | - |ср-ва | | | | |населения | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Продолжить процесс оформления | | | | |документов на приватизацию | | | | |жилищного фонда города | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Всего по разделу |13,6 |11,1 | | |"Управление муниципальным | | | | |имуществом" | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Ответственный за выполнение мероприятий по |Комитет по управлению | |данному разделу: |имуществом | +-------------------------------------------+------------------------------+ | | +--------------------------------------------------------------------------+ | Градостроительство и архитектура | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Политика Администрации | | | | |города в сфере | | | | |градостроительства ставит | | | | |своей целью обеспечение | | | | |современного уровня строительных| | | | |работ и улучшение архитектурно | | | | |планировочного облика города на | | | | |основе комплексной застройки | | | | |города | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |1. В целях совершенствования | | | | |градостроительного процесса: | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ | - продолжить работу по |3,05 |3,05 |бюджет | |выполнению комплекса | | |города | |инженерно-геодезических работ | | | | |для создания топографических | | | | |планов масштаба 1:500 | | | | |застроенной части | | | | |города (вынос красных | | | | |линий) | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ | - разработать схему размещения |0,05 |0,05 | | |объектов различного назначения в| | | | |квартале 527 | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |2. В целях совершенствования |0,7 |0,7 | | |процедуры предоставления городом| | | | |земельных участков для их | | | | |застройки разработать | | | | |правила застройки и | | | | |землепользования в | | | | |г. Благовещенске | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |3. В целях продолжения |0,103 |0,103 |бюджет | |целенаправленной работы по | | |города | |благоустройству города: | | | | | - разработать проект | | | | |благоустройства набережной р. | | | | |Амур; | | | | | - осуществлять приемку в| | | | |эксплуатацию объектов | | | | |жилищно-гражданского назначения | | | | |с благоустройством, | | | | |выполненным из | | | | |мелкоштучных материалов | | | | |(тротуарной плитки); | | | | | - провести конкурс на |0,045 |0,045 |бюджет | |лучший эскизный проект сквера | | |города | |в квартале N 408; | | | | | - разработать проекты |0,21 |0,21 | | |благоустройства территорий | | | | |перед кафе "Бирюза", сквера | | | бюджет | |перед ЦЭВом, в парке "Дружба"; | | | города | | - разработать проект |0,1 |0,1 | бюджет | |благоустройства городского | | | города | |пляжа; | | | | |- провести конкурс на лучший |0,045 |0,045 |бюджет | |фасад здания | | |города | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ | | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |5. Продолжить работу | | | | |по укреплению | | | | |материально-технической базы | | | | |учреждений муниципального | | | | |здравоохранения, образования, | | | | |социальной поддержки населения, | | | | |инженерных систем | | | | |жизнеобеспечения города | | | | |(строительство и капитальный | | | | |ремонт объектов): | | | | | - центр глазных болезней; |25,2 |25,2 |бюджет | | | | |города | | - пристройка к СПОШ N 4; |5 |5 |бюджет | | | | |города | | - капитальный ремонт СПОШ N 4; |4 |4 |бюджет | | | | |города | | - канализационный коллектор |6 |6 |бюджет | |северо-западного района 1-я | | |города | |очередь от ул. Студенческая до | | | | |насосной станции в квартале N | | | | |400; | | | | | - водовод сырой воды от |2,2 |2,2 |бюджет | |водозабора "Моховая" до станции | | |города | |обезжелезивания, 2-я очередь; | | | | | - надземная теплая автостоянка |3 |3 |бюджет | |в квартале N 303; | | |города | |- стадион "Спартак" |12 |12 |бюджет | |(реконструкция поля); | | |города | |- кладбище на 17 км. |2 |2 |бюджет | |Новотроицкого шоссе, 2-я | | |города | |очередь; | | | | | - приобретение оборудования для|10 |10 |бюджет | |САХ | | |города | | - стационарный пост милиции | | | | |с круглогодичным режимом |1 |1 |бюджет | |работы в пос. Моховая | | |города | |падь; | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |5. Продолжить реализацию | | | | |программы "Жилище" с введением в| | | | |эксплуатацию не менее 59,0 тыс. | | | | |кв.м. жилья в год | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |6. В целях развития |0,15 |0,15 |бюджет | |индивидуального | | |города | |жилищного строительства | | | | |продолжить разработку проекта | | | | |застройки района 5-ой | | | | |стройки (кварталы: 515, 515а, | | | | |516, 517, 518, 519) | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |7. В целях создания |1,721 |1,721 | | |системы учета и | | | | |регистрации сведений о | | | | |территориальном устройстве, | | | | |техническом состоянии, | | | | |функциональном назначении, | | | | |ограничениях использования, | | | | |ценности, других данных об | | | | |объектах градостроительной | | | | |деятельности на территории | | | | |города продолжить работу | | | | |по созданию градостроительного | | | | |кадастра | | | | +------------------------------- +----------+----------+-------------------+ |8. В целях создания |0,12 |0,12 | | |единой программы развития | | | | |дорожно-транспортной сети | | | | |города, повышения | | | | |эффективности и безопасности | | | | |функционирования городского | | | | |транспорта, улучшения | | | | |экологической обстановки | | | | |разработать комплексную схему | | | | |организации дорожного движения | | | | |г. Благовещенска | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |9. В целях повышения |0,706 |0,706 |бюджет | |эффективности и надежности | | |города | |теплоснабжения города, | | | | |обеспечения возможности | | | | |подключения объектов нового | | | | |строительства разработать | | | | |схему теплоснабжения города | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Всего по разделу |77,4 |77,4 | | |"Градостроительство и | | | | |архитектура": | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Ответственный за выполнение мероприятий |Управление архитектуры | |поданному разделу |и градостроительства | +-------------------------------------------+------------------------------+ | Землепользование | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Рыночные отношения в | | | | |хозяйственном комплексе | | | | |приводят к необходимости | | | | |использовать муниципальную землю| | | | |в качестве важного| | | | |экономического ресурса. | | | | |Рациональное использование| | | | |земель возможно при наличии | | | | |четко организованной работы по | | | | |инвентаризации и анализу оборота| | | | |имеющихся земельных площадей, | | | | |что позволит органам власти | | | | |проводить эффективную земельную | | | | |политику. Для решения | | | | |задач в сфере земельных | | | | |отношений необходимо: | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |1. Подготовить нормативные | | | | |документы: | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |1.1 Положение по | | | | |территориальному зонированию | | | | |земель поселений | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |1.2 Программа использования и | | | | |охраны земель | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |1.3 Порядок управления | | | | |и распоряжения земельными | | | | |участками, находящимися | | | | |в муниципальной собственности | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |1.4 Порядок установления | | | | |органами местного самоуправления| | | | |публичных сервитутов на | | | | |земельные участки, расположенные| | | | |в черте поселения | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |1.5 Порядок предоставления | | | | |земельных участков без | | | | |предварительного согласования | | | | |мест размещения и с | | | | |предварительным согласованием | | | | |мест размещения объектов | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |1.6 Нормы предоставления | | | | |земельных участков для ведения | | | | |личного подсобного хозяйства | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |1.7 Порядок предоставления | | | | |земельных участков для целей, | | | | |не связанных со | | | | |строительством | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |1.8 Порядок ограничения прав на | | | | |земельные участки, | | | | |расположенные в черте поселения | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |1.9 Положение об общественном | | | | |земельном контроле | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |1.10 Порядок использования | | | | |муниципальных земель, | | | | |относящихся к землям | | | | |промышленности и иного | | | | |назначения | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |1.11. Порядок отнесения | | | | |муниципальных земель к землям | | | | |особо охраняемых территорий | | | | |местного значения | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |1.12. Порядок отнесения | | | | |муниципальных земель к землям | | | | |запаса | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |1.13. Положение по | | | | |проведению торгов, | | | | |аукционов, конкурсов по продаже | | | | |земельных участков или права их | | | | |аренды | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |2. Организовать и | | | | |провести работы по | | | | |утверждению материалов | | | | |инвентаризации земель г. | | | | |Благовещенска | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |3. Провести работу по | | | | |разграничению государственной | | | | |собственности на землю | | | | |федеральную, субъекта | | | | |федерации и муниципальную | | | | |на территории г. Благовещенска | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Ответственный за выполнение мероприятий по | Земельное управление | |данному | | +-------------------------------------------+------------------------------+ | Транспорт | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Обеспечение ритмичности | | | | |функционирования хозяйственной | | | | |и общественной жизни города | | | | |зависит от степени развитости | | | | |транспортной системы, | | | | |осуществляющей пассажирские | | | | |и грузовые перевозки | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |В рамках программы "Развитие | | | | |пассажирского транспорта" | | | | |продолжить работу по созданию и | | | | |развитию службы управления | | | | |пассажирскими перевозками в | | | | |городе (ГДС), для | | | | |этого необходимо: | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |1. Организовать в городе | | | | |службу заказа легковых | | | | |автомобилей - такси | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |2. Вести работу по |3,9 |3,9 |бюджет | |контролю за ходом | | |города | |строительства контактной сети | | | | |троллейбуса по ул. | | | | |Дьяченко - Институтская, | | | | |Загородная - Студенческая | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |3. Разработать |0,7 |0,7 |бюджет | |проектно-сметную документацию | | |города | |на развитие контактных сетей и | | | | |тяговых подстанций | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |4. Осуществлять взаимодействие | | | | |с управлением ЖКХ | | | | |Администрации города в | | | | |вопросе реконструкции | | | | |автобусных остановок на | | | | |маршрутной сети города | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |5. Осуществлять взаимодействие | | | | |с управлением ЖКХ Администрации | | | | |города по обустройству в | | | | |городе сети муниципальных | | | | |стоянок легковых автомобилей | | | | |- такси (в количестве | | | | |семи стоянок по перечню) | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Итого по разделу "Транспорт и |4,6 |4,6 | | |связь": | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Ответственные за выполнение мероприятий по |Отдел транспорта и | |данному |связи | +-------------------------------------------+------------------------------+ | Жилищно-коммунальное хозяйство | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Выполнение основных | | | | |мероприятий плана действий | | | | |направлено на реализацию | | | | |проводимой в стране | | | | |жилищно-коммунальной реформы, | | | | |предусматривающей поэтапное | | | | |сокращение бюджетных дотаций и| | | | |переход отрасли на полную | | | | |самоокупаемость при | | | | |обеспечении устойчивости | | | | |и надежности функционирования | | | | |жилищно-коммунальных систем | | | | |жизнеобеспечения населения, | | | | |улучшения качества | | | | |жилищно-коммунального | | | | |обслуживания потребителей | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |1. В целях оздоровления | | | | |финансовой ситуации в | | | | |жилищно-коммунальном | | | | |хозяйстве провести | | | | |инвентаризацию задолженности | | | | |и убытков предприятий ЖКХ | | | | |с оформлением актов сверки | | | | |со всеми кредиторами | | | | |и дебиторами | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |2. Сохранить существующую | | | | |систему социальной поддержки | | | | |малообеспеченных слоев | | | | |населения путем предоставления | | | | |субсидий на оплату жилья и | | | | |коммунальных услуг до создания | | | | |системы персонифицированных | | | | |социальных счетов граждан | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |3. Социальные расходы на | | | | |предоставление субсидий | | | | |населению по оплате жилья и | | | | |коммунальных услуг включить в | | | | |перечень защищенных статей | | | | |городского бюджета | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Финансирование расходов | | | | |жилищных предприятий, связанных | | | | |с предоставлением населению | | | | |субсидий, осуществлять | | | | |ежемесячно в объеме, | | | | |предусмотренном городским | | | | |бюджетом, что является одним из | | | | |условий обеспечения успешного | | | | |проведения реформы ЖКХ | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |4. Активизировать работу по | | | | |повышению собираемости платежей | | | | |граждан за предоставляемые | | | | |жилищно-коммунальные услуги | | | | |путем более широкого применения | | | | |судебной практики | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |5. Продолжить работу по | | | | |созданию во вновь построенных | | | | |жилых домах товариществ | | | | |собственников жилья (ТСЖ) | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ | Энергоресурсосбережение | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |1. Разработать и начать | | | | |внедрение системы контроля за | | | | |потреблением теплоэнергии с | | | | |установкой компьютеров в | | | | |управлении ЖКХ, МПЖРЭП N 1 и 2 | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |2. Установка приборов учета: |0,8 | - |средства | | - поквартирных счетчиков | | |населения | |холодной и горячей воды - 1000 | | | | |шт.; | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ | - тепловых счетчиков на |0,4 | - |МП "Гортепло сети" | |котельных ВОС, 481 квартала, | | | | |478 квартала, Чайковского, 195 | | | | |(4 шт.) | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |3. Замена светильников с |0,149 |0,149 |бюджет | |лампами ДРЛ 400 на светильники | | |города | |ДНАТ 250 (1000 шт.) | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |4. Переналадка тепловых сетей |5,65 |5,65 |бюджет | |бесканальным способом | | |города | |(протяж-ть 1 км) | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |5. Установка дополнительного |0,473 |0,473 |бюджет | |котельного оборудования (монтаж | | |города | |котла на твердом топливе марки | | | | |1/9 бани с. Белогорье) | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |6. Оснащение приборами учета и |2,385 |2,385 |бюджет | |контроля потребления | | |города | |энергоресурсов | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Итого по разделу |9,902 |8,702 | | |"Энергоресурсосбережение": | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Развитие коммунального | | | | |хозяйства города | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |1. Реконструкция и развитие | | | | |гортеплосетей | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |1.1. Реконструкция и капремонт |43,72 |28,46 |бюджет | |тепловых сетей (9,82 км) | | |города, | | | | |ср-ва МП | | | | |"Гортеплосети" | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |1.2. Реконструкция котельной |1,8 | - |ср-ва МП | |ВОС с заменой чугунных | | |"Гортеплосети" | |секционных котлов на стальные | | | | |1 шт. | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |1.3. Замена 2-х старых котлов |7,76 |7,76 |бюджет города | |выпуска 1935 года на паровые в | | | | |котельной ММ ПП ЖКХ с. Белогорье| | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |1.4. Замена котла ДКВР 20 13 на |2,8 |2,8 |бюджет города | |котельной 74 квартала | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |1.5. Капремонт тепловых сетей в |0,33 |0,33 |бюджет города | |с. Белогорье 0,150 км | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |1.6. Капремонт паропровода от |0,17 |0,17 |бюджет города | |котельной до мазутохранилища | | | | |протяженностью 0,3 км | | | | |с. Белогорье | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Итого по разделу "Реконструкция |56,58 |39,52 | | |и развитие гортеплосетей" | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |2. Реконструкция и развитие | | | | |систем водоснабжения и | | | | |водоотведения | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |2.1. Установка по |9,5 |7,7 |бюджет области, | |обеззараживанию питьевой воды и | | |бюджет города | |сточных вод фирмы "Евростэл" на | | | | |Амурском и Северном водозаборе | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |2.2. Реконструкция реагентного |0,92 | - |областной | |хозяйства для "Северного" | | |бюджет | |водозабора | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |2.3. Устройство колпачковой | 5,6 | - |ср-ва МП | |дренажной системы на фильтрах | | |"Водоканал" | |водозаборов | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |2.4. Реконструкция водозабора |0,6 | - |бюджет | |"Каптажный" | | |области | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |2.5. Строительство 2-й нити |13,4 |2,2 |бюджет | |водовода сырой воды d-800 мм от | | |области, | |"Северного" водозабора | | |бюджет города | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |2.6. Кап. ремонт водопроводной |6,6 | - |ср-ва МП | |сети 1,86 км | | |"Водоканал", ср-ва | | | | |заказчика | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |2.7. Расширение очистных |6,3 | - |экологический | |сооружений г. Благовещенска | | |фонд, бюджет | | | | |области, | | | | |бюджет города | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |2.8. Строительство |2 | - |МП "Водоканал" | |канализационной насосной | | | | |станции и напорного коллектора | | | | |от п. Моховая падь до насосной | | | | |станции мясокомбината | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |2.9. Перекладка канализации и |1,3 | - |МП "Водоканал" | |подключение ее к городскому | | | | |канализационному коллектору для | | | | |жилого дома по ул. Мичурина, 15 | | | | |(d-200 мм, длиной 0,7 км) | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |2.10. Перекладка канализации по |0,9 | - |МП "Водоканал" | |ул. Шевченко от набережной | | | | |р. Амур до ул. Зейской (0,32 км)| | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Итого по разделу "Реконструкция |47,12 |9,9 | | |и развитие водоснабжения и | | | | |водоотведения " | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |3. Реконструкция и строительство| | | | |электросетей | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |3.1. Замена счетчиков класса |7,53 | - |бюджет | |точности 2,5 на класс точности | | |области | |2,0 (12000 шт.) | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |3.2. Реконструкция ВЛ-04 |9,85 | - |МП | |самонесущим изолиров. проводом | | |"Горэлектросеть" | |(СИП) | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |3.3. Монтаж КТПА-10/0,4 кВт |0,72 | - |МП "Горэлектросеть"| |2 шт.) | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |3.4. Установка автомат. систем |1,54 | - |МП "Горэлектросеть"| |коммерч. учета эл. эн. на ТП МП | | | | |"ГЭС" (400 шт.) | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |3.5. Установка приборов учета |3,02 | - |МП "Горэлектросеть"| |на подстанциях ОАО "Амурэнерго" | | | | |(60 шт.) | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |3.6. Замена ламп освещения ДРЛ |0,19 |0,19 |бюджет | |на ДНаТ (1000 шт.) | | |города | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |3.7. Установка питающего пункта |2,2 |1,9 |ср-ва МП | |"Омь-21" на сетях наружного | | |"Горэлектросеть", | |освещения (20 шт.) | | |бюджет города | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |3.8. Замена кабельных линий |1,82 | - |средства | |кабелем марки ААПЛ сечением не | | |застройщика | |менее 120 кв. мм (4 км) | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Итого по разделу "Реконструкция |26,87 |2,09 | | |и развитие электросетей" | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |4. Благоустройство города | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |4.1. Капитальный ремонт дорог, |50,1 |50,1 |бюджет | |7,4 км | | |города | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |4.2. Покраска и обследование |25 |25 |бюджет | |моста через р. Зея - 1,8 тыс. | | |города | |п.м. | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |4.3. Проектирование и |11,2 |3,4 |бюджет области, | |строительство городской свалки | | |бюджет города | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Итого по разделу |86,3 |78,5 | | |"Благоустройство города " | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |5. Развитие жилищного хозяйства | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |5.1. Провести выборочный |1,2 |1,2 |бюджет города | |капитальный ремонт внутридомовых| | | | |инженерных сетей оборудования, | | | | |подключение горячего | | | | |водоснабжения в жилых домах | | | | |сроком службы более 30 лет| | | | |(1 дом) | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |5.2. Провести комплексный |0,7 |0,7 |бюджет города | |капитальный ремонт аварийного | | | | |общежития, принятого в | | | | |муниципальную собственность от | | | | |ведомства (ул. Текстильная, 25) | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |5.3. Выполнить ремонт кровель |2,9 |1,5 |бюджет города, | |(рулонная - 3 тыс. кв.м., | | |ср-ва жилищных | |шиферной - 5 тыс. кв.м.) | | |предприятий | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |5.4. Осуществить переустройство |5,1 |3 |бюджет города, | |совмещенных крыш на шатровые (7 | | |ср-ва жилищных | |домов) | | |предприятий | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |5.5. Диспетчеризация лифтов 2,3 |0,6 |0,6 |бюджет города | |микрорайонов | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Итого по разделу "Развитие |10,5 |7 | | |жилищного хозяйства" | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |6. Развитие коммунально-бытовой | | | | |сферы | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |6.1. Продолжить реконструкцию |0,12 | - |ср-ва МП | |бывшей прачечной при бане N 1 в | | |"Банно-прачечные | |сервисный номер (с бассейном, | | |услуги" | |кухней, комнатами | | | | |отдыха, комнатой гостиничного | | | | |типа) | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |6.2. Произвести текущий |0,8 | - |ср-ва МП | |ремонт бань и прачечных | | |"Банно-прачечные | | | | |услуги" | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |6.3. Капитальный ремонт 8 |1,95 | - |ср-ва МП | |и 9 этажей гостиницы | | |Гостиничное | |"Зея" согласно | | |хозяйство" | |проектно-сметной документации | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |6.4. Модернизация номерного |0,76 | - |ср-ва МП | |фонда | | |"Гостиничное | | | | |хозяйство" | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |6.5. Текущий ремонт номерного |0,54 | - |ср-ва МП | |фонда | | |"Гостиничное | | | | |хозяйство" | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |6.6. Пристройка к прачечному |0,15 | - |ср-ва МП | |цеху | | |"Гостиничное | | | | |хозяйство" | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |6.7. Устройство козырька в |0,42 | - |ср-ва МП | |гостинице "Амур", замена | | |Гостиничное | |центральных дверей | | |хозяйство" | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Итого по разделу "Развитие |4,74 | | | |коммунально-бытовой сферы " | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |1. Приобретение спецтехники | | | | |и оборудования | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Спецоборудование | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |МП БПУ |1,36 |1,36 |бюджет города | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |МП "Спецучасток зеленого |0,24 | |бюджет города | |строительства" | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |МП "Спецавтохозяйство по уборке |1,7 |1,7 |бюджет города | |города" | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ | |1,6 | - |ср-ва МП | |МП "Водоканал" | | |"Водоканал" | | | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Муниципальное |0,08 | - |ср-ва МП | |аварийно-восстановительное | | |"ABC" | |предприятие | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Транспортно-погрузочная техника | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ | |3,8 | - |ср-ва МП | |МП ЖРЭП N 1 | | |ЖРЭП N 1 | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |МП ЖРЭП N 2 |3,6 |2 |бюджет | | | | |города, | | | | |ср-ва МП | | | | |ЖРЭП N 2 | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |МП "Спецучасток зеленого |1,85 |1,85 |бюджет | |строительства" | | |города | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |МП "Спецавтохозяйство по уборке |6,3 |6,3 |бюджет | |города" | | |города | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |МП "Водоканал" |7 | - |ср-ва МП | | | | |"Водоканал" | | | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |МП "Гортеплосети" |3,15 |3,15 |бюджет | | | | |города | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |МП "Горэлектросеть" |1,2 | - |ср-ва МП | | | | |"Горэлектросеть" | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Итого по разделу |31,88 |16,36 | | |"Приобретение спецтехники и | | | | |оборудования" | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Всего по разделу |273,892 |162,072 | | |"Жилищно-коммунальное хозяйство | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |Ответственный за выполнение мероприятий по | Управление ЖКХ | |данному | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ |ИТОГО по всем разделам плана |1076,8554 | 538,6023 | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ | | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ | | | | | +--------------------------------+----------+----------+-------------------+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|