Расширенный поиск

Постановление Мэра г. Благовещенска от 02.06.2003 № 1666

                        МЭР ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
                           Амурской области

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                         02.06.2003    N 1666
                             Благовещенск


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ПЛАНА
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

     С целью  обеспечения принятия экономически обоснованных решений в
области планирования и управления муниципальным сектором экономики и в
соответствии с Бюджетным кодексом РФ

     постановляю:

     1. Утвердить   Положение  о  порядке  формирования  и  исполнения
годового плана    развития    муниципального     сектора     экономики
г.Благовещенска (приложение N 1).
     2. Утвердить план мероприятий по формированию и исполнению  плана
развития  муниципального  сектора  экономики на 2004 год (приложение N
2).
     3. Структурным подразделениям администрации города предоставить в
управление экономического развития и инвестиций необходимую информацию
по  подведомственным предприятиям и учреждениям для формирования плана
развития муниципального сектора экономики на очередной финансовый  год
по следующей форме:
     управление жилищно-коммунального  хозяйства  (Царенко   В.П.)   -
приложения NN 3, 4, 7, 7.1, 11;
     управление потребительского рынка (Карманов А.Е.) - приложения NN
3, 4, 7.2, 7.3, 11;
     управление образования (Залесская В.А.) -  приложения  NN  3,  4,
7.4, 8, 11;
     управление здравоохранения (Семыкина Л.С.) - приложения NN 3,  4,
7.5, 8, 11;
     управление социальной  защиты   населения   (Назарова   А.С.)   -
приложения NN 3, 4, 7.6, 8, 11;
     отдел культуры (Дворников А.А.) - приложения NN 3, 4, 7.7, 8, 11;
     отдел по  делам молодежи и детства (Фисенко Г.В.) - приложения NN
3, 4, 7.8, 8, 11;
     комитет по   физической  культуре  и  спорту  (Корсаков  Г.В.)  -
приложения NN 3, 4, 7.8, 8, 11;
     управление архитектуры   и  градостроительства  (Крылов  В.П.)  -
приложения NN 4, 5;
     комитет по управлению имуществом (Григорьев Е.В.) - приложения NN
6, 10.
     4. На основании утвержденного Положения управлению экономического
развития и инвестиций (Сальникова Л.А.), с участием отраслевых отделов
и   управлений,   разработать  план  развития  муниципального  сектора
экономики на очередной финансовый год.
     5. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра города Благовещенска Алексеева Е.Ф.


     Мэр г.Благовещенска          А.М. Колядин





                                                    Приложение N 1
                                                   к постановлению
                                              мэра г.Благовещенска
                                              от 02.06.2003 N 1666

                              ПОЛОЖЕНИЕ
          О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА
              РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
                           г.БЛАГОВЕЩЕНСКА

                          1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     1.1. Настоящее  положение  разработано в соответствии с Бюджетным
кодексом РФ,  Федеральными законами "Об  общих  принципах  организации
местного   самоуправления   в  РФ",  "О  финансовых  основах  местного
самоуправления в РФ" и другими нормативными актами.
     1.2. Настоящее   положение   определяет  порядок  формирования  и
исполнения плана развития муниципального сектора экономики.

                 2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ
                   МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

     2.1. В план развития муниципального сектора экономики включаются:
     - перечень  целевых  программ  с  источниками  финансирования  на
планируемый период;
     - план   капитального   ремонта    и    реконструкции    объектов
муниципального сектора экономики;
     - план капитальных вложений;
     - перечень     муниципальных    предприятий    (учреждений)    г.
Благовещенска;
     - сводный  план  финансово-хозяйственной деятельности предприятий
по отраслям и показатели по каждому предприятию;
     - сводный план финансово-хозяйственной деятельности учреждений по
отраслям и показатели учреждений, имеющих самостоятельный баланс;
     - план   доходов   и   расходов  от  платных  услуг,  оказываемых
учреждениями г. Благовещенска;
     - штатная  численность  муниципальных  служащих по распорядителям
бюджетных средств;
     - план приватизации (продажи) муниципального имущества;
     - план приобретения имущества в муниципальную собственность.
     2.2. Отраслевые   управления   и  отделы  по  запросу  управления
экономического развития и инвестиций готовят материалы по  прилагаемым
формам.
     2.3. Управление  экономического  развития  и  инвестиций  готовит
сводный  план развития муниципального сектора экономики и представляет
на согласование заместителю мэра по экономическому развитию  города  и
финансам.
     2.4. Согласованный план развития муниципального сектора экономики
направляется в финансовое управление администрации г.  Благовещенска и
затем в городскую Думу.

              3. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПЛАНА РАЗВИТИЯ
                   МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

     3.1. После  принятия  бюджета  на  очередной  финансовый год план
развития муниципального сектора экономики  направляется  в  отраслевые
отделы и управления для контроля над их исполнением.
     3.2. Отраслевые  управления  и  отделы  представляют   отчет   об
исполнении   плана   развития   муниципального  сектора  экономики  по
прилагаемым формам в управление экономического развития  и  инвестиций
до 30 июля и 30 января нарастающим итогом.
     3.3. Управление экономического развития и  инвестиций  на  основе
представленных  отчетов  готовит  сводный  отчет  об  исполнении плана
развития  муниципального  сектора  экономики   и   предоставляет   его
заместителю  мэра  по  экономическому развитию города и финансам до 20
августа и до 20 февраля.





                                                    Приложение N 2
                                                   к постановлению
                                              мэра г.Благовещенска
                                              от 02.06.2003 N 1666

                                 ПЛАН
       МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ИСПОЛНЕНИЮ ПЛАНА РАЗВИТИЯ
             МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ НА 2004 ГОД

+----------------------------------------------------------------+
¦ N ¦     Мероприятия            ¦   Срок   ¦   Ответственный    ¦
¦п/п¦                            ¦исполнения¦    исполнитель     ¦
+---+----------------------------+----------+--------------------¦
¦1. ¦Разработка проектов         ¦   30.09  ¦Отраслевые          ¦
¦   ¦целевых программ с          ¦          ¦управления и отделы ¦
¦   ¦источниками финансирования  ¦          ¦                    ¦
¦   ¦                            ¦          ¦                    ¦
¦2. ¦Формирование                ¦   10.10  ¦Управление          ¦
¦   ¦сводного перечня            ¦          ¦экономического      ¦
¦   ¦целевых программ на         ¦          ¦развития и          ¦
¦   ¦2004 год                    ¦          ¦инвестиций          ¦
¦   ¦                            ¦          ¦                    ¦
¦3. ¦Разработка сводного         ¦    1.10  ¦Управление          ¦
¦   ¦плана капитального          ¦          ¦экономического      ¦
¦   ¦ремонта и реконструкции     ¦          ¦развития и          ¦
¦   ¦объектов муниципального     ¦          ¦инвестиций          ¦
¦   ¦сектора экономики,          ¦          ¦                    ¦
¦   ¦финансируемых из            ¦          ¦                    ¦
¦   ¦городского бюджета          ¦          ¦                    ¦
¦   ¦                            ¦          ¦                    ¦
¦4. ¦Разработка плана            ¦    1.10  ¦Управление          ¦
¦   ¦капитальных вложений        ¦          ¦архитектуры и       ¦
¦   ¦(финансируемых из           ¦          ¦градостроительства  ¦
¦   ¦городского бюджета)         ¦          ¦                    ¦
¦   ¦                            ¦          ¦                    ¦
¦5. ¦Разработка плана            ¦   15.09  ¦Отраслевые отделы   ¦
¦   ¦финансово-хозяйственной     ¦          ¦и управления,       ¦
¦   ¦деятельности муниципальных  ¦          ¦управление          ¦
¦   ¦предприятий и учреждений,   ¦          ¦экономического      ¦
¦   ¦составление сводного плана  ¦          ¦развития и          ¦
¦   ¦по отраслям                 ¦          ¦инвестиций          ¦
¦   ¦                            ¦          ¦                    ¦
¦6. ¦Составление плана доходов и ¦    1.10  ¦Отраслевые отделы   ¦
¦   ¦расходов от платных услуг,  ¦          ¦и управления,       ¦
¦   ¦оказываемых бюджетным       ¦          ¦управление          ¦
¦   ¦учреждениям г. Благовещенска¦          ¦экономического      ¦
¦   ¦                            ¦          ¦развития и          ¦
¦   ¦                            ¦          ¦инвестиций          ¦
¦   ¦                            ¦          ¦                    ¦
¦7. ¦Составление плана штатной   ¦    1.10  ¦Управление          ¦
¦   ¦численности муниципальных   ¦          ¦экономического      ¦
¦   ¦служащих по распорядителям  ¦          ¦развития и          ¦
¦   ¦бюджетных средств           ¦          ¦инвестиций          ¦
¦   ¦                            ¦          ¦                    ¦
¦8. ¦Разработка плана            ¦    1.10  ¦Комитет по          ¦
¦   ¦приватизации муниципального ¦          ¦управлению          ¦
¦   ¦имущества                   ¦          ¦имуществом города   ¦
¦   ¦                            ¦          ¦                    ¦
¦9. ¦Разработка плана            ¦    1.10  ¦Отраслевые отделы   ¦
¦   ¦приобретения имущества в    ¦          ¦и управления,       ¦
¦   ¦муниципальную собственность ¦          ¦управление          ¦
¦   ¦                            ¦          ¦экономического      ¦
¦   ¦                            ¦          ¦развития и          ¦
¦   ¦                            ¦          ¦инвестиций          ¦
¦   ¦                            ¦          ¦                    ¦
¦10.¦Формирование проекта        ¦   15.11  ¦Управление          ¦
¦   ¦сводного плана развития     ¦          ¦экономического      ¦
¦   ¦муниципального сектора      ¦          ¦развития и          ¦
¦   ¦экономики                   ¦          ¦инвестиций          ¦
+----------------------------------------------------------------+





                                                    Приложение N 3
                                                   к постановлению
                                              мэра г.Благовещенска
                                              от 02.06.2003 N 1666

                               ПЕРЕЧЕНЬ
            ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ С ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

+---------------------------------------------------------------------+
¦Финансирование ¦         Текущий год         ¦Финансирование¦Плановый¦
¦   программ    +-----------------------------¦   программ,  ¦   год  ¦
¦               ¦  Фактическое ¦   Ожидаемое  ¦    включая   ¦        ¦
¦               ¦финансирование¦финансирование¦  текущий год ¦        ¦
¦               ¦      за      ¦    за год    ¦              ¦        ¦
¦               ¦   ______ мес.¦              ¦              ¦        ¦
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------¦
¦1. Наименование¦              ¦              ¦              ¦        ¦
¦программ       ¦              ¦              ¦              ¦        ¦
¦               ¦              ¦              ¦              ¦        ¦
¦Источники      ¦              ¦              ¦              ¦        ¦
¦финансирования,¦              ¦              ¦              ¦        ¦
¦всего          ¦              ¦              ¦              ¦        ¦
¦в т.ч.:        ¦              ¦              ¦              ¦        ¦
¦               ¦              ¦              ¦              ¦        ¦
¦- федеральный  ¦              ¦              ¦              ¦        ¦
¦бюджет         ¦              ¦              ¦              ¦        ¦
¦               ¦              ¦              ¦              ¦        ¦
¦- областной    ¦              ¦              ¦              ¦        ¦
¦бюджет         ¦              ¦              ¦              ¦        ¦
¦               ¦              ¦              ¦              ¦        ¦
¦- городской    ¦              ¦              ¦              ¦        ¦
¦бюджет         ¦              ¦              ¦              ¦        ¦
¦               ¦              ¦              ¦              ¦        ¦
¦- прочие       ¦              ¦              ¦              ¦        ¦
¦источники      ¦              ¦              ¦              ¦        ¦
+---------------------------------------------------------------------+





                                                    Приложение N 4
                                                   к постановлению
                                              мэра г.Благовещенска
                                              от 02.06.2003 N 1666

                                 ПЛАН
            КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
           МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСИРУЕМЫХ
             ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, НА _____________ ГОД

+----------------------------------------------------------------+
¦      Объекты муниципального   ¦   Расчетная   ¦   Потребность  ¦
¦        сектора экономики      ¦  потребность  ¦   в бюджетных  ¦
¦                               ¦на ________ год¦    средствах   ¦
+-------------------------------+---------------+----------------¦
¦Капитальный ремонт, всего      ¦               ¦                ¦
¦в т.ч.:                        ¦               ¦                ¦
¦                               ¦               ¦                ¦
¦1. Капитальный ремонт          ¦               ¦                ¦
¦жилищного фонда                ¦               ¦                ¦
¦(в т.ч. по объектам)           ¦               ¦                ¦
¦                               ¦               ¦                ¦
¦2. Капитальный ремонт и        ¦               ¦                ¦
¦реконструкция объектов         ¦               ¦                ¦
¦благоустройства                ¦               ¦                ¦
¦(в т.ч. по объектам)           ¦               ¦                ¦
¦                               ¦               ¦                ¦
¦3. Капитальный ремонт объектов ¦               ¦                ¦
¦социально-культурного          ¦               ¦                ¦
¦назначения, всего              ¦               ¦                ¦
¦в т.ч.:                        ¦               ¦                ¦
¦                               ¦               ¦                ¦
¦образование                    ¦               ¦                ¦
¦(в т.ч. по объектам)           ¦               ¦                ¦
¦                               ¦               ¦                ¦
¦- здравоохранение              ¦               ¦                ¦
¦(в т.ч. по объектам)           ¦               ¦                ¦
¦                               ¦               ¦                ¦
¦4. Прочий капитальный ремонт   ¦               ¦                ¦
¦(в т.ч. по объектам)           ¦               ¦                ¦
+----------------------------------------------------------------+

     Примечание: Настоящие формы заполняются  отраслевым  управлениями
(отделами)  на  основании  обоснованных потребностей по согласованию с
заместителем мэра, курирующим данную отрасль.





                                                    Приложение N 5
                                                   к постановлению
                                              мэра г.Благовещенска
                                              от 02.06.2003 N 1666

                                 ПЛАН
               КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ НА ____________ ГОД
                (ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА)

+----------------------------------------------------------------+
¦Наименование¦     Текущий год     ¦Ожидаемое выполнение¦ План на¦
¦   объекта  +---------------------¦  с учетом текущего ¦________¦
¦            ¦Планируемый¦Ожидаемый¦        года        ¦   год  ¦
¦            ¦           ¦         +--------------------¦        ¦
¦            ¦           ¦         ¦тыс. руб.¦     %    ¦        ¦
¦            ¦           ¦         ¦         ¦выполнения¦        ¦
+------------+-----------+---------+---------+----------+--------¦
¦            ¦           ¦         ¦         ¦          ¦        ¦
+----------------------------------------------------------------+





                                                    Приложение N 6
                                                   к постановлению
                                              мэра г.Благовещенска
                                              от 02.06.2003 N 1666

                               ПЕРЕЧЕНЬ
        МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (УЧРЕЖДЕНИЙ) г.БЛАГОВЕЩЕНСКА

+----------------------------------------------------------------+
¦Наименование предприятия¦       Адрес       ¦    Руководитель   ¦
¦      (учреждения)      ¦                   ¦                   ¦
+------------------------+-------------------+-------------------¦
¦                        ¦                   ¦                   ¦
+----------------------------------------------------------------+





                                                    Приложение N 7
                                                   к постановлению
                                              мэра г.Благовещенска
                                              от 02.06.2003 N 1666

                             СВОДНЫЙ ПЛАН
          ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
             ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
                        НА ______________ ГОД

+----------------------------------------------------------------+
¦    Наименование показателей   ¦  Единица  ¦ Ожидаемые¦ План на ¦
¦                               ¦ измерения ¦на текущий¦________ ¦
¦                               ¦           ¦    год   ¦   год   ¦
+-------------------------------+-----------+----------+---------¦
¦1. Общая площадь муниципального¦тыс. кв. м ¦          ¦         ¦
¦жилищного фонда, всего         ¦           ¦          ¦         ¦
¦в т.ч.:                        ¦           ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦благоустроенного жилья         ¦тыс. кв. м ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦2. Износ жилого фонда          ¦%          ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦3. Протяженность тепловых сетей¦км         ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦4. Протяженность               ¦км         ¦          ¦         ¦
¦водоканализационных сетей      ¦           ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦5. Количество котельных        ¦ед.        ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦6. Количество теплоэнергии,    ¦тыс. Гкал  ¦          ¦         ¦
¦вырабатываемой МП              ¦           ¦          ¦         ¦
¦"Гортеплосети"                 ¦           ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦7. Водоснабжение               ¦тыс. куб. м¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦8. Очистка сточных вод         ¦тыс. куб. м¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦9. Протяженность кабельных     ¦км         ¦          ¦         ¦
¦линий:                         ¦           ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦- низкого (0,4 кВт и ниже)     ¦           ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦- среднего (1 - 35 кВт)        ¦           ¦          ¦         ¦
¦напряжения                     ¦           ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦10. Протяженность воздушных    ¦км         ¦          ¦         ¦
¦линий                          ¦           ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦11. Количество отпускаемой     ¦тыс.       ¦          ¦         ¦
¦электроэнергии                 ¦кВт/час.   ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦12. Доходы, всего              ¦тыс. руб.  ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦12.1. Доходы от основных видов ¦тыс. руб.  ¦          ¦         ¦
¦деятельности                   ¦           ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦12.2. Прочие доходы            ¦тыс. руб.  ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦13. Расходы, всего             ¦тыс. руб.  ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦13.1. Расходы по основным видам¦тыс. руб.  ¦          ¦         ¦
¦деятельности                   ¦           ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦13.2. Расходы по прочим видам  ¦тыс. руб.  ¦          ¦         ¦
¦деятельности                   ¦           ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦14. Балансовая прибыль         ¦тыс. руб.  ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦15. Прибыль, остающаяся в      ¦тыс. руб.  ¦          ¦         ¦
¦распоряжении предприятий после ¦           ¦          ¦         ¦
¦уплаты всех обязательных       ¦           ¦          ¦         ¦
¦платежей                       ¦           ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦16. Среднесписочная численность¦чел.       ¦          ¦         ¦
¦работников                     ¦           ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦17. Среднемесячная  заработная ¦руб./чел.  ¦          ¦         ¦
¦плата одного работника         ¦           ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦18. Рентабельность             ¦%          ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦19. Стоимость основных         ¦тыс. руб.  ¦          ¦         ¦
¦производственных фондов        ¦           ¦          ¦         ¦
+----------------------------------------------------------------+





                                                  Приложение N 7.1
                                                   к постановлению
                                              мэра г.Благовещенска
                                          от 2 июня 2003 г. N 1666

                                 ПЛАН
         ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
                 ПРЕДПРИЯТИЯ ЖКХ НА ____________ ГОД

+----------------------------------------------------------------+
¦    Наименование показателей   ¦  Единица  ¦ Ожидаемые¦ План на ¦
¦                               ¦ измерения ¦на текущий¦________ ¦
¦                               ¦           ¦    год   ¦   год   ¦
+-------------------------------+-----------+----------+---------¦
¦1. Объем производства основных ¦           ¦          ¦         ¦
¦видов деятельности в           ¦           ¦          ¦         ¦
¦натуральном выражении          ¦           ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦2. Доходы, всего               ¦тыс. руб.  ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦2.1. Доходы по основным видам  ¦тыс. руб.  ¦          ¦         ¦
¦деятельности                   ¦           ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦2.2. Доходы по прочим услугам  ¦тыс. руб.  ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦3. Расходы, всего              ¦тыс. руб.  ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦3.1. Расходы по основным видам ¦тыс. руб.  ¦          ¦         ¦
¦деятельности                   ¦           ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦3.2. Расходы по прочим услугам ¦тыс. руб.  ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦4. Балансовая прибыль          ¦тыс. руб.  ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦5. Прибыль, остающаяся в       ¦тыс. руб.  ¦          ¦         ¦
¦распоряжении предприятий после ¦           ¦          ¦         ¦
¦уплаты налогов и других        ¦           ¦          ¦         ¦
¦обязательных платежей          ¦           ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦6. Среднесписочная численность ¦чел.       ¦          ¦         ¦
¦работников                     ¦           ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦7. Среднемесячная заработная   ¦руб./чел.  ¦          ¦         ¦
¦плата одного работника         ¦           ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦8. Рентабельность              ¦%          ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦9. Стоимость основных          ¦тыс. руб.  ¦          ¦         ¦
¦производственных фондов        ¦           ¦          ¦         ¦
+----------------------------------------------------------------+





                                                  Приложение N 7.2
                                                   к постановлению
                                              мэра г.Благовещенска
                                          от 2 июня 2003 г. N 1666

                             СВОДНЫЙ ПЛАН
          ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
           ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
                         НА ____________ ГОД

+----------------------------------------------------------------+
¦    Наименование показателей   ¦ Единица ¦ Ожидаемое ¦ Плановое ¦
¦                               ¦измерения¦           ¦          ¦
+-------------------------------+---------+-----------+----------¦
¦1. Перевезено пассажиров,      ¦чел.     ¦           ¦          ¦
¦всего                          ¦         ¦           ¦          ¦
¦в т.ч. на:                     ¦         ¦           ¦          ¦
¦                               ¦         ¦           ¦          ¦
¦1.1) городских маршрутах       ¦чел.     ¦           ¦          ¦
¦                               ¦         ¦           ¦          ¦
¦из них платные                 ¦чел.     ¦           ¦          ¦
¦                               ¦         ¦           ¦          ¦
¦1.2) пригородных маршрутах     ¦чел      ¦           ¦          ¦
¦                               ¦         ¦           ¦          ¦
¦из них платные                 ¦чел.     ¦           ¦          ¦
¦                               ¦         ¦           ¦          ¦
¦1.3) междугородных маршрутах   ¦чел.     ¦           ¦          ¦
¦                               ¦         ¦           ¦          ¦
¦из них платные                 ¦чел.     ¦           ¦          ¦
¦                               ¦         ¦           ¦          ¦
¦2. Общий пробег                ¦тыс. км  ¦           ¦          ¦
¦                               ¦         ¦           ¦          ¦
¦3. Коэффициент использования   ¦%        ¦           ¦          ¦
¦парка                          ¦         ¦           ¦          ¦
¦                               ¦         ¦           ¦          ¦
¦4. Износ парка                 ¦%        ¦           ¦          ¦
¦                               ¦         ¦           ¦          ¦
¦5. Доходы, всего               ¦тыс. руб.¦           ¦          ¦
¦в т.ч.:                        ¦         ¦           ¦          ¦
¦                               ¦         ¦           ¦          ¦
¦5.1. Доходы от основной        ¦тыс. руб.¦           ¦          ¦
¦деятельности                   ¦         ¦           ¦          ¦
¦                               ¦         ¦           ¦          ¦
¦5.2. Доходы от прочей          ¦тыс. руб.¦           ¦          ¦
¦деятельности                   ¦         ¦           ¦          ¦
¦                               ¦         ¦           ¦          ¦
¦6. Расходы, всего              ¦тыс. руб.¦           ¦          ¦
¦в т.ч.:                        ¦         ¦           ¦          ¦
¦                               ¦         ¦           ¦          ¦
¦6.1. Расходы по основной       ¦тыс. руб.¦           ¦          ¦
¦деятельности                   ¦         ¦           ¦          ¦
¦                               ¦         ¦           ¦          ¦
¦6.2. Расходы по прочим видам   ¦тыс. руб.¦           ¦          ¦
¦деятельности                   ¦         ¦           ¦          ¦
¦                               ¦         ¦           ¦          ¦
¦7. Прибыль (убытки)            ¦тыс. руб.¦           ¦          ¦
¦                               ¦         ¦           ¦          ¦
¦7.1. Прибыль (убыток) от       ¦тыс. руб.¦           ¦          ¦
¦основного вида деятельности    ¦         ¦           ¦          ¦
¦                               ¦         ¦           ¦          ¦
¦7.2. Прибыль (убыток) от прочих¦тыс. руб.¦           ¦          ¦
¦видов деятельности             ¦         ¦           ¦          ¦
¦                               ¦         ¦           ¦          ¦
¦8. Финансирование пассажирских ¦тыс. руб.¦           ¦          ¦
¦перевозок:                     ¦         ¦           ¦          ¦
¦                               ¦         ¦           ¦          ¦
¦- из городского бюджета        ¦тыс. руб.¦           ¦          ¦
¦                               ¦         ¦           ¦          ¦
¦- из федерального, областного  ¦тыс. руб.¦           ¦          ¦
¦бюджетов                       ¦         ¦           ¦          ¦
¦                               ¦         ¦           ¦          ¦
¦9. Среднесписочная численность ¦чел.     ¦           ¦          ¦
¦работающих                     ¦         ¦           ¦          ¦
¦                               ¦         ¦           ¦          ¦
¦10. Среднемесячная заработная  ¦руб./чел.¦           ¦          ¦
¦плата одного работника         ¦         ¦           ¦          ¦
¦                               ¦         ¦           ¦          ¦
¦11. Стоимость основных         ¦тыс. руб.¦           ¦          ¦
¦производственных фондов        ¦         ¦           ¦          ¦
+----------------------------------------------------------------+

     Примечание: По   всем   предприятиям   городского   пассажирского
транспорта  составляются  таблицы  по   предложенным   показателям   и
прилагаются к сводной таблице.





                                                  Приложение N 7.3
                                                   к постановлению
                                              мэра г.Благовещенска
                                          от 2 июня 2003 г. N 1666

                             СВОДНЫЙ ПЛАН
           ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
              ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО
                     ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ________ ГОД

+----------------------------------------------------------------+
¦    Наименование показателей   ¦  Единица  ¦ Ожидаемые¦ План на ¦
¦                               ¦ измерения ¦на текущий¦   год   ¦
¦                               ¦           ¦    год   ¦         ¦
+-------------------------------+-----------+----------+---------¦
¦1. Число посадочных мест по    ¦ед.        ¦          ¦         ¦
¦предприятиям общественного     ¦           ¦          ¦         ¦
¦питания                        ¦           ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦2. Торговые площади предприятий¦кв. м      ¦          ¦         ¦
¦торговли                       ¦           ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦3. Выручка от реализации       ¦тыс. руб.  ¦          ¦         ¦
¦товаров и услуг                ¦           ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦4. Расходы                     ¦тыс. руб.  ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦5. Балансовая прибыль          ¦тыс. руб.  ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦6. Прибыль после уплаты налогов¦тыс. руб.  ¦          ¦         ¦
¦и других обязательных платежей ¦           ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦7. Рентабельность              ¦%          ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦8. Численность работающих      ¦чел.       ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦9. Среднемесячная заработная   ¦руб./чел.  ¦          ¦         ¦
¦плата                          ¦           ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦10. Стоимость основных         ¦тыс. руб.  ¦          ¦         ¦
¦производственных фондов        ¦           ¦          ¦         ¦
+----------------------------------------------------------------+

     Примечания:
     1. По всем предприятиям торговли, общественного питания, бытового
обслуживания таблицы составляются по предложенным показателям, которые
являются приложением к сводной таблице.
     2. Для МУП "Городская аптека"  дополнительным  показателем  будет
являться объем реализации медикаментов по льготным рецептам.
     3. Для МУП "Центральный рынок" дополнительным  показателем  будет
являться % загрузки торговых мест.





                                                  Приложение N 7.4
                                                   к постановлению
                                              мэра г.Благовещенска
                                          от 2 июня 2003 г. N 1666

                             СВОДНЫЙ ПЛАН
           ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ
                    ОБРАЗОВАНИЯ НА ___________ ГОД

+----------------------------------------------------------------+
¦    Наименование показателей   ¦  Единица  ¦ Ожидаемые¦ План на ¦
¦                               ¦ измерения ¦на текущий¦________ ¦
¦                               ¦           ¦    год   ¦   год   ¦
+-------------------------------+-----------+----------+---------¦
¦1. Количество                  ¦ед.        ¦          ¦         ¦
¦общеобразовательных учреждений,¦           ¦          ¦         ¦
¦всего                          ¦           ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦1.1. Количество                ¦ед.        ¦          ¦         ¦
¦общеобразовательных школ       ¦           ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦- количество учащихся          ¦чел.       ¦          ¦         ¦
¦в общеобразовательных школах   ¦           ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦- количество классов и         ¦ед.        ¦          ¦         ¦
¦классных комплектов            ¦           ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦1.2. Количество дошкольных     ¦ед.        ¦          ¦         ¦
¦учреждений, всего              ¦           ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦- количество детей в           ¦чел.       ¦          ¦         ¦
¦дошкольных учреждениях         ¦           ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦1.3. Количество внешкольных    ¦ед.        ¦          ¦         ¦
¦учреждений дополнительного     ¦           ¦          ¦         ¦
¦образования                    ¦           ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦- количество детей в           ¦чел.       ¦          ¦         ¦
¦учреждениях внешкольного       ¦           ¦          ¦         ¦
¦дополнительного образования    ¦           ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦2. Расходы бюджетных средств,  ¦тыс. руб.  ¦          ¦         ¦
¦всего                          ¦           ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦2.1. Расходы                   ¦тыс. руб.  ¦          ¦         ¦
¦общеобразовательных учреждений ¦           ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦2.2. Расходы дошкольных        ¦тыс. руб.  ¦          ¦         ¦
¦учреждений                     ¦           ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦2.3. Расходы внешкольных       ¦тыс. руб.  ¦          ¦         ¦
¦учреждений дополнительного     ¦           ¦          ¦         ¦
¦образования                    ¦           ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦3. Доходы от оказания платных  ¦тыс. руб.  ¦          ¦         ¦
¦услуг                          ¦           ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦4. Расходы от оказания платных ¦тыс. руб.  ¦          ¦         ¦
¦услуг                          ¦           ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦5. Привлеченные внебюджетные   ¦тыс. руб.  ¦          ¦         ¦
¦средства (спонсорская помощь и ¦           ¦          ¦         ¦
¦др.)                           ¦           ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦6. Численность работающих      ¦чел.       ¦          ¦         ¦
¦                               ¦           ¦          ¦         ¦
¦7. Среднемесячная заработная   ¦руб./чел.  ¦          ¦         ¦
¦плата                          ¦           ¦          ¦         ¦
+----------------------------------------------------------------+

     Примечание: Показатели  надбавки  в  сводном  виде  по управлению
образования  и  отдельно  по  образовательным  учреждениям  с   правом
юридического лица.




                                                  Приложение N 7.5
                                                   к постановлению
                                              мэра г.Благовещенска
                                          от 2 июня 2003 г. N 1666

                             Сводный план
    финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений
                    здравоохранения на _______ год

+--------------------------------------------------------------------------+
¦Наименование показателей     ¦Ед. измерения¦Ожидаемые на¦     План        ¦
¦                             ¦             ¦текущий год ¦на _______ год   ¦
+--------------------------------------------------------------------------¦
¦1. Пролечено больных, всего: |чел.         |            |                 ¦
¦- амбулаторно                |чел.         |            |                 ¦
¦- стационарно                |чел.         |            |                 ¦
¦- в т.ч. в дневном стационаре|чел.         |            |                 ¦
¦2. Количество койкодней      |             |            |                 ¦
¦в т.ч. в дневном стационаре  |дней.        |            |                 ¦
¦3. Средняя продолжительность |дней         |            |                 ¦
¦госпитализации,              |             |            |                 ¦
¦в т.ч. в дневном стационаре  |дней         |            |                 ¦
¦                             |             |            |                 ¦
¦4. Количество посещений      |             |            |                 ¦
¦поликлинических учреждении   |ед.          |            |                 ¦
¦5. Расходы всего             |тыс. руб.    |            |                 ¦
¦6. Источники финансирования: |тыс. руб.    |            |                 ¦
¦6.1. Городской бюджет        |тыс. руб.    |            |                 ¦
¦6.2. ФОМС                    |тыс. руб.    |            |                 ¦
¦6.3. Платные услуги          |тыс. руб.    |            |                 ¦
¦7. Численность работающих    |чел.         |            |                 ¦
¦8. Среднемесячная заработная |руб./чел.    |            |                 ¦
¦плата                        |             |            |                 ¦
+--------------------------------------------------------------------------+

     Примечание:
     1. Плановые  показатели  предоставляются  в   сводном   виде   но
управлению здравоохранения и отдельно по каждому учреждению.
     2. Для  МУЗ  "Станция  скорой   медицинской   помощи"   исключить
показатели  1-4.  дополнить  показателем  "количество  вызовов  скорой
медицинской помощи".




                                              Приложение N 7.6.
                                              к Постановлению
                                              мэра г.Благовещенска
                                              от 2 июня 2003 г. N 1666

                             Сводный план
    финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений
              социальной защиты населения на ______ год

+----------------------------------------------------------------------------+
¦Наименование показателей         |Ед. измерения|Ожидаемые на|     План      ¦
¦                                 |             |текущий год |на ______ год  ¦
+----------------------------------------------------------------------------¦
¦1. Количество учреждений         |ед.          |            |               ¦
¦---------------------------------+-------------+------------+---------------¦
¦2. Количество обслуживаемых      |чел.         |            |               ¦
¦граждан пожилого возраста и      |             |            |               ¦
¦инвалидов                        |             |            |               ¦
¦---------------------------------+-------------+------------+---------------¦
¦3. Заполнение койко-мест в       |койко-дней   |            |               ¦
¦социально-реабилитационном       |             |            |               ¦
¦отделении с дневным              |             |            |               ¦
¦пребыванием                      |             |            |               ¦
¦---------------------------------+-------------+------------+---------------¦
¦4. Количество детей проживающих в|чел.         |            |               ¦
¦социальном приюте                |             |            |               ¦
¦---------------------------------+-------------+------------+---------------¦
¦5. Количество неблагополучных    |ед.          |            |               ¦
¦семей, получаемых помощь в целях |             |            |               ¦
¦социальной помощи семьи и детей  |             |            |               ¦
¦---------------------------------+-------------+------------+---------------¦
¦6. Расходы, всего                |тыс. руб.    |            |               ¦
¦---------------------------------+-------------+------------+---------------¦
¦7. Источники финансирования      |тыс. руб.    |            |               ¦
¦всего, в т.ч:                    |             |            |               ¦
¦---------------------------------+-------------+------------+---------------¦
¦7.1. Средства городского бюджета |тыс. руб.    |            |               ¦
¦---------------------------------+-------------+------------+---------------¦
¦7.2. Средства областного бюджета |тыс. руб.    |            |               ¦
¦---------------------------------+-------------+------------+---------------¦
¦7.3. Средства от оказания платных|тыс. руб.    |            |               ¦
¦услуг                            |             |            |               ¦
¦---------------------------------+-------------+------------+---------------¦
¦7.4. Привлечение внебюджетных    |тыс. руб.    |            |               ¦
¦средств                          |             |            |               ¦
¦---------------------------------+-------------+------------+---------------¦
¦8. Численность работающих        |чел.         |            |               ¦
¦---------------------------------+-------------+------------+---------------¦
¦9. Среднемесячная заработная     |руб. чел.    |            |               ¦
¦плата                            |             |            |               ¦
+----------------------------------------------------------------------------+




                                              Приложение N 7.7.
                                              к Постановлению
                                              Мэра г.Благовещенска
                                              от 2 июня 2003 г. N 1666

                             Сводный план
  финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия и
                  учреждений культуры на ______ год

+-----------------------------------------------------------------------+
¦Наименование показателей         |Ед. измерения|Ожидаемые на|   План   ¦
¦                                 |             |текущий год |на ___ год¦
+-----------------------------------------------------------------------¦
¦1. Количество учреждений,        |ед.          |            |          ¦
¦всего:                           |             |            |          ¦
¦---------------------------------+-------------+------------+----------¦
¦1.1. Количество учреждений       |ед.          |            |          ¦
¦дополнительного образования      |             |            |          ¦
¦---------------------------------+-------------+------------+----------¦
¦1.1.1. Численность учащихся в    |             |            |          ¦
¦учреждениях дополнительного      |             |            |          ¦
¦образования                      |чел.         |            |          ¦
¦---------------------------------+-------------+------------+----------¦
¦1.1.2. Количество классов и      |ед.          |            |          ¦
¦классных комплектов              |             |            |          ¦
¦---------------------------------+-------------+------------+----------¦
¦1.2. Число библиотек Центральной |             |            |          ¦
¦библиотечной системы             |ед.          |            |          ¦
¦---------------------------------+-------------+------------+----------¦
¦1.2.1. Книжный фонд              |тыс. ед.     |            |          ¦
¦---------------------------------+-------------+------------+----------¦
¦1.2.2. Численность               |чел.         |            |          ¦
¦обслуживающихся в библиотеках    |             |            |          ¦
¦---------------------------------+-------------+------------+----------¦
¦1.3. Количество прочих           |ед.          |            |          ¦
¦учреждений                       |             |            |          ¦
¦---------------------------------+-------------+------------+----------¦
¦1.3.1. Количество проведенных    |ед.          |            |          ¦
¦мероприятий                      |             |            |          ¦
¦---------------------------------+-------------+------------+----------¦
¦1.3.2. Численность принявших     |             |            |          ¦
¦участие в мероприятиях           |чел.         |            |          ¦
¦---------------------------------+-------------+------------+----------¦
¦2. Численность работающих,       |чел.         |            |          ¦
¦всего:                           |             |            |          ¦
¦---------------------------------+-------------+------------+----------¦
¦2.1. В учреждениях               |             |            |          ¦
¦дополнительного образования      |чел.         |            |          ¦
¦---------------------------------+-------------+------------+----------¦
¦2.2. В учреждениях ЦБС           |чел.         |            |          ¦
¦---------------------------------+-------------+------------+----------¦
¦2.3. В прочих учреждениях        |чел.         |            |          ¦
¦---------------------------------+-------------+------------+----------¦
¦3. Среднемесячная заработная     |руб./чел.    |            |          ¦
¦плата                            |             |            |          ¦
¦---------------------------------+-------------+------------+----------¦
¦4. Расходы, всего                |тыс. руб.    |            |          ¦
¦---------------------------------+-------------+------------+----------¦
¦5. Источники финансирования      |тыс. руб.    |            |          ¦
¦---------------------------------+-------------+------------+----------¦
¦5.1. Средства городского бюджета |тыс. руб.    |            |          ¦
¦---------------------------------+-------------+------------+----------¦
¦5.2. Средства областного бюджета |тыс. руб.    |            |          ¦
¦---------------------------------+-------------+------------+----------¦
¦5.3 Средства от предоставления   |тыс. руб.    |            |          ¦
¦платных услуг                    |             |            |          ¦
¦---------------------------------+-------------+------------+----------¦
¦5.4. Привлеченные внебюджетные   |тыс. руб.    |            |          ¦
¦средства (спонсорская помощь и   |             |            |          ¦
¦т.д.)                            |             |            |          ¦
+-----------------------------------------------------------------------+

     Примечание:
     1. Показатели предоставляются в сводном виде по отделу культуры и
отдельно по учреждениям с правом  юридического  лица.  по  показателям
относящимся к сферам их деятельности.
     2. По кинотеатрам "Россия и Харбин" дополнительные показатели:
     а) количество зрителей,
     б) количество сеансов,
     в) загрузка зрительных залов,
     г) доходы,
     л) прибыль (убытки).
     3. По предприятию "Городской парк":
     а) количество посещаемых мест на аттракционах.
     б) количество проданных билетов на аттракционы (тыс. руб.),
     в) количество чередований культурно-массовых мероприятий.
     г)доходы.
     д) прибыль (убытки).




                                              Приложение N 7.8.
                                              к Постановлению
                                              мэра г.Благовещенска
                                              от 2 июня 2003 г. N 1666

                                 План
          финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
    спортивно-оздоровительных и подростково-молодежных учреждений

+----------------------------------------------------------------+
¦Наименование показателей.  |Ед. измерения|Ожидаемые |План, на   ¦
¦                           |             |на текущий| _________ ¦
¦                           |             |год       |   год     ¦
+----------------------------------------------------------------¦
¦1. Количество учреждений   |ед.          |          |           ¦
¦---------------------------+-------------+----------+-----------¦
¦2. Количество проводимых   |ед.          |          |           ¦
¦мероприятий                |             |          |           ¦
¦---------------------------+-------------+----------+-----------¦
¦3. Количество секций и     |ед.          |          |           ¦
¦кружков                    |             |          |           ¦
¦---------------------------+-------------+----------+-----------¦
¦4. Численность посещающих  |             |          |           ¦
¦секции и  кружки           |чел.         |          |           ¦
¦---------------------------+-------------+----------+-----------¦
¦5. Расходы                 |тыс. руб.    |          |           ¦
¦---------------------------+-------------+----------+-----------¦
¦6. Источники финансирования|тыс. руб.    |          |           ¦
¦---------------------------+-------------+----------+-----------¦
¦6.1. Средства городского   |тыс. руб.    |          |           ¦
¦бюджета                    |             |          |           ¦
¦---------------------------+-------------+----------+-----------¦
¦6.2. Средства областного   |тыс. руб.    |          |           ¦
¦бюджета                    |             |          |           ¦
¦---------------------------+-------------+----------+-----------¦
¦6.3. Средства от           |тыс. руб.    |          |           ¦
¦предоставления платных     |             |          |           ¦
¦услуг                      |             |          |           ¦
¦---------------------------+-------------+----------+-----------¦
¦6.4. Привлечение           |тыс. руб.    |          |           ¦
¦внебюджетных средств       |             |          |           ¦
¦---------------------------+-------------+----------+-----------¦
¦7. Численность работающих  |чел.         |          |           ¦
¦---------------------------+-------------+----------+-----------¦
¦8. Среднемесячная          |руб./чел.    |          |           ¦
¦заработная плата           |             |          |           ¦
+----------------------------------------------------------------+





                                              Приложение N 8
                                              к Постановлению
                                              мэра г.Благовещенска
                                              от 2 июня 2003 г. N 1666

   План доходов и расходов от платных услуг, оказываемых бюджетными
                    учреждениями г. Благовещенска

+----------------------------------------------------------------------------------+
¦     Наименование            ¦Доходы от платных¦Расходование  средств, тыс. руб.  ¦
¦      учреждения             ¦ услуг, тыс. руб.¦                                  ¦
¦                             +-----------------+----------------------------------¦
¦                             ¦ Ожид.  ¦ План.  ¦Ожид. тек. года.¦ План на ____ год¦
¦                             ¦ тек.   ¦ на     +----------------+-----------------¦
¦                             ¦ года   ¦ ____   ¦з/плата | Матер,¦ з/плата | Матер.¦
¦                             ¦        ¦ год    ¦   с    |технич.¦    с    |технич.¦
¦                             ¦        ¦        ¦начисл. |   база¦ начисл. |  база ¦
+----------------------------------------------------------------------------------¦
¦1. Учреждения                |        |        |        |       |         |       ¦
¦здравоохранения,             |        |        |        |       |         |       ¦
¦всего:                       |        |        |        |       |         |       ¦
¦в т.ч.: МКБ N 1, МКБ N 3,    |        |        |        |       |         |       ¦
¦ДГКБ, Мун. стом. полик-ка.   |        |        |        |       |         |       ¦
¦-----------------------------+--------+--------+--------+-------+---------+-------¦
¦2. Учреждения образования,   |        |        |        |       |         |       ¦
¦всего;                       |        |        |        |       |         |       ¦
¦а) общеобразоват. школы,     |        |        |        |       |         |       ¦
¦б) учреждения дошк. образов.,|        |        |        |       |         |       ¦
¦в) учреждения внешк. образов.|        |        |        |       |         |       ¦
¦-----------------------------+--------+--------+--------+-------+---------+-------¦
¦3. Учреждения культуры:      |        |        |        |       |         |       ¦
¦- учрежд. дополн.            |        |        |        |       |         |       ¦
¦образования,                 |        |        |        |       |         |       ¦
¦- ЦБС,                       |        |        |        |       |         |       ¦
¦- прочие.                    |        |        |        |       |         |       ¦
¦-----------------------------+--------+--------+--------+-------+---------+-------¦
¦4. Спортивно-оздоровительные |        |        |        |       |         |       ¦
¦учреждения                   |        |        |        |       |         |       ¦
¦-----------------------------+--------+--------+--------+-------+---------+-------¦
¦5. Подросково-молодежные     |        |        |        |       |         |       ¦
¦учрежд.                      |        |        |        |       |         |       ¦
+----------------------------------------------------------------------------------+




                                              Приложение N 9
                                              к Постановлению
                                              мэра г. Благовещенска
                                              от 2 июня 2003 г. N 1666

     Штатная численность муниципальных служащих по распорядителям
                          бюджетных средств

+------------------------------------------------------------------+
¦Наименование распорядителей ¦       Предъявленная численность     ¦
¦бюджетных средств           +-------------------------------------¦
¦                            ¦Текущий год    ¦Плановая на _____ год¦
+----------------------------+---------------+---------------------¦
¦                            ¦               ¦                     ¦
+------------------------------------------------------------------+





                                              Приложение N 10
                                              к Постановлению
                                              мэра г.Благовещенска
                                              от 2 июня 2003 г. N 1666

                                 План
     приватизации (продажи) муниципального имущества на ____ год

+--------------------------------------------------------------------------+
¦Перечень объектов                ¦Оценочная стоимость, тыс. руб.          ¦
+---------------------------------+----------------------------------------¦
¦                                 ¦                                        ¦
+--------------------------------------------------------------------------+




                                              Приложение N 11
                                              к Постановлению
                                              мэра г.Благовещенска
                                              от 2 июня 2003 г. N 1666

                                 План
   приобретения имущества в муниципальную собственность на ___ год

+------------------------------------------------------------+
¦Наименование  ¦Стоимость      ¦Наименование¦Источники       ¦
¦имущества     ¦тыс. руб.      ¦предприятия ¦финансирования  ¦
¦              ¦               ¦(учреждения)¦                ¦
+------------------------------------------------------------¦
¦              |               |            |                ¦
¦              |               |            |                ¦
+------------------------------------------------------------+




Информация по документу
Читайте также