Расширенный поиск

Постановление Губернатора Амурской области от 30.06.2006 № 346

 


                              ГУБЕРНАТОР
                           АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                         30.06.2006    N 346
                            г.Благовещенск


Об утверждении плановых значений
количественных показателей
оценки результатов осуществления
функций и задач структурных
подразделений Администрации
области на 2006 - 2007 годы

     В целях реализации Закона Амурской области от 23.12.2005 N 139-ОЗ
"О программе "Реформирование  региональных  и  муниципальных  финансов
Амурской области на 2005 - 2007 годы"

     постановляю:

     1. Утвердить   прилагаемые   плановые   значения   количественных
показателей  оценки  результатов   осуществления   функций   и   задач
структурных подразделений Администрации области на 2006 - 2007 годы.
     2. Структурным подразделениям администрации области  организовать
работу по достижению плановых значений показателей,  указанных в п.  1
настоящего постановления.
     3. Департаменту   экономического   развития   и   внешних  связей
администрации области (А.В.  Гордеев) организовать подготовку докладов
о  результатах  деятельности  за  2006  год  и  основных  направлениях
деятельности на 2007 год  структурными  подразделениями  администрации
области.
     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя    губернатора    области    -   начальника   департамента
экономического развития и внешних связей А.В. Гордеева.


     Исполняющий обязанности
     губернатора области          В.А. Ефремов





                                            Утверждены
                                            постановлением губернатора
                                            Амурской области
                                            от 30.06.2006 N 346

  Плановые значения  количественных  показателей оценки результатов
       осуществления функций и задач структурных подразделений
              Администрации области на 2006 - 2007 годы.

|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
| N |   Наименование    |      Наименование показателя       | Плановое  | Плановое  |
|п/п|функции управления |                                    | значение  | значение  |
|   |                   |                                    |на 2006 год|на 2007 год|
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|1. |Социально -        |1. Объем валового регионального     |57,6       |57,9       |
|   |экономическое      |продукта (далее - ВРП) Амурской     |           |           |
|   |программирование   |области на душу населения к объему  |           |           |
|   |                   |валового внутреннего продукта       |           |           |
|   |                   |Российской Федерации на душу        |           |           |
|   |                   |населения, %                        |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |2. Темп прироста ВРП в сопоставимых |3,6        |3,4        |
|   |                   |ценах к предыдущему году, %         |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |3. Доля обрабатывающей              |27,8       |27,3       |
|   |                   |промышленности во всей промышленной |           |           |
|   |                   |продукции, %                        |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |4. Темп прироста промышленного      |2,5        |103        |
|   |                   |производства, %                     |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |5. Объем отгруженной промышленной   |37372      |42516      |
|   |                   |продукции на душу населения, руб.   |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |6. Объем инвестиций в основной      |32,3       |32,1       |
|   |                   |капитал, % к ВРП                    |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |7. Доля населения Амурской области, |26,1       |24,9       |
|   |                   |имеющего доходы ниже прожиточного   |           |           |
|   |                   |минимума, %                         |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |8. Средняя продолжительность жизни  |61,3       |61,5       |
|   |                   |населения Амурской области, лет     |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |9. Уровень безработицы по           |9,7        |9,5        |
|   |                   |методологии Международной           |           |           |
|   |                   |организации труда (на конец         |           |           |
|   |                   |периода), %                         |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |10. Государственный долг, % к ВРП   |1,73       |-          |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |11. Государственный долг к объему   |16,8       |-          |
|   |                   |доходов областного бюджета без учета|           |           |
|   |                   |финансовой помощи из бюджетов других|           |           |
|   |                   |уровней, %                          |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |12. Дефицит областного бюджета к    |6,6        |-          |
|   |                   |объему доходов областного бюджета   |           |           |
|   |                   |без учета финансовой помощи из      |           |           |
|   |                   |бюджетов других уровней, %          |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |13. Доля безубыточных хозяйствующих |54         |56         |
|   |                   |субъектов, %                        |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |14. Уровень регистрируемой          |4,5        |4,3        |
|   |                   |безработицы (на конец периода), %   |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|2. |Управление         |Удельный вес перерабатываемой       |6,2        |8,5        |
|   |промышленностью    |древесины в общем объеме заготовок, |           |           |
|   |                   |%                                   |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|3. |Управление пищевой |Доля объемов переработки мяса,      |60,0       |62,0       |
|   |промышленностью    |произведенного амурскими            |           |           |
|   |                   |сельхозтоваропроизводителями, в     |           |           |
|   |                   |общем объеме его переработки        |           |           |
|   |                   |мясоперерабатывающими предприятиями |           |           |
|   |                   |области, %                          |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|4. |Управление сельским|1. Отношение фактического           |72,0       |74,0       |
|   |хозяйством         |(прогнозируемого) прироста поголовья|           |           |
|   |                   |молодняка крупного рогатого скота   |           |           |
|   |                   |(КРС) в районе к нормативному       |           |           |
|   |                   |приросту при заданном поголовье КРС |           |           |
|   |                   |района, %                           |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |2. Отношение фактического           |71,4       |77,1       |
|   |                   |(прогнозируемого) прироста поголовья|           |           |
|   |                   |молодняка свиней в районе к         |           |           |
|   |                   |нормативному приросту при заданном  |           |           |
|   |                   |поголовье свиней района, %          |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |3. Отношение фактического           |90,6       |92,2       |
|   |                   |(прогнозируемого) удоя молока на 1  |           |           |
|   |                   |корову в районе к нормативному удою |           |           |
|   |                   |при заданном поголовье коров в      |           |           |
|   |                   |районе, %                           |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |4. Отношение фактического           |82,2       |83,7       |
|   |                   |(прогнозируемого) производства      |           |           |
|   |                   |молока к нормативному               |           |           |
|   |                   |(внутриобластное потребление        |           |           |
|   |                   |населением), %                      |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |5. Валовой доход на 1 работающего   |46,1       |48,5       |
|   |                   |сельскохозяйственной организации,   |           |           |
|   |                   |рублей                              |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |6. Уровень рентабельности           |3,2        |4,0        |
|   |                   |сельскохозяйственных организаций, % |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |7. Доля безубыточных                |27,1       |30,4       |
|   |                   |сельскохозяйственных организаций, % |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |8. Отношение фактического           |51,0       |51,5       |
|   |                   |(прогнозируемого) производства мяса |           |           |
|   |                   |КРС в убойном весе к нормативному   |           |           |
|   |                   |(внутриобластное потребление        |           |           |
|   |                   |населением), %                      |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |9. Отношение фактического           |45,5       |47,8       |
|   |                   |(прогнозируемого) производства мяса |           |           |
|   |                   |свиней в убойном весе к нормативному|           |           |
|   |                   |(внутриобластное потребление        |           |           |
|   |                   |населением), %                      |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |10. Отношение фактического          |107,8      |110,4      |
|   |                   |(прогнозируемого) производства яйца |           |           |
|   |                   |к нормативному (внутриобластное     |           |           |
|   |                   |потребление населением), %          |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |11. Отношение фактического          |16,0       |19,7       |
|   |                   |(прогнозируемого) производства      |           |           |
|   |                   |товарного зерна в целом по области к|           |           |
|   |                   |нормативному, %                     |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |12. Отношение фактического          |77,9       |84,1       |
|   |                   |(прогнозируемого) производства мяса |           |           |
|   |                   |птицы в убойном весе к нормативному |           |           |
|   |                   |(внутриобластное потребление        |           |           |
|   |                   |населением), %                      |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |13. Отношение фактического          |14,5       |14,9       |
|   |                   |(прогнозируемого) производства      |           |           |
|   |                   |фуражного зерна к нормативному      |           |           |
|   |                   |потреблению, %                      |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |14. Отношение фактической           |24,4       |41,7       |
|   |                   |(прогнозируемой) переработки        |           |           |
|   |                   |предприятиями сои в целом по области|           |           |
|   |                   |к собственному производству ее в    |           |           |
|   |                   |области, %                          |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |15. Число случаев возникновения на  |1          |0          |
|   |                   |территории области заразных и       |           |           |
|   |                   |массовых незаразных болезней        |           |           |
|   |                   |животных, единиц                    |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|5. |Управление         |1. Густота автодорог общего         |20,7       |20,8       |
|   |строительством,    |пользования с твердым покрытием (км |           |           |
|   |реконструкцией,    |путей на 1000 кв. км)               |           |           |
|   |содержанием и      |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |ремонтом           |2. Удельный вес автомобильных дорог |98,11      |98,12      |
|   |автомобильных дорог|с твердым покрытием в общей         |           |           |
|   |общего пользования,|протяженности автомобильных дорог, %|           |           |
|   |мостов и иных      |                                    |           |           |
|   |транспортных и     |                                    |           |           |
|   |инженерных         |                                    |           |           |
|   |сооружений         |                                    |           |           |
|   |регионального      |                                    |           |           |
|   |значения           |                                    |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|6. |Развитие малого    |1. Число малых предприятий на 1000  |384        |396        |
|   |предпринимательства|жителей области                     |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |2. Удельный вес занятых в сфере     |21,5       |21,7       |
|   |                   |малого бизнеса к числу работающих в |           |           |
|   |                   |различных отраслях экономики        |           |           |
|   |                   |области, %                          |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|7. |Регулирование      |1. Соотношение минимальной          |0,22       |0,25       |
|   |оплаты труда,      |заработной платы и величины         |           |           |
|   |трудовых отношений,|прожиточного минимума на душу       |           |           |
|   |отношений,         |населения, раз                      |           |           |
|   |непосредственно    |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |связанных с        |2. Отставание в выплате заработной  |128        |114        |
|   |трудовыми          |платы на предприятиях с             |           |           |
|   |                   |задолженностью по заработной плате, |           |           |
|   |                   |количество месячных фондов оплаты   |           |           |
|   |                   |труда (на конец периода)            |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|8. |Управление охраной |1. Число человекодней               |31,5       |30         |
|   |труда              |нетрудоспособности в расчете на 1   |           |           |
|   |                   |пострадавшего в связи с             |           |           |
|   |                   |производственными увечьями и        |           |           |
|   |                   |травмами                            |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |2. Удельный вес занятых в трудовой  |35,2       |35         |
|   |                   |деятельности, условия которой не    |           |           |
|   |                   |соответствуют санитарно -           |           |           |
|   |                   |гигиеническим нормам, %             |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |3. Удельный вес работников, занятых |10,9       |10,8       |
|   |                   |тяжелым физическим трудом, %        |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |4. Удельный вес работающих на       |0,03       |0,02       |
|   |                   |оборудовании, не отвечающем         |           |           |
|   |                   |требованиям безопасности труда, %   |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |5. Число пострадавших на            |3,1        |3,0        |
|   |                   |производстве из расчета на 1000     |           |           |
|   |                   |работающих                          |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|9. |Управление энерго -|1. Отношение затрат на энергию,     |           |           |
|   |и                  |затраченную на производство         |           |           |
|   |ресурсосбережением |произведенной продукции, к объему   |           |           |
|   |                   |отгруженных товаров собственного    |           |           |
|   |                   |производства, выполненных работ и   |           |           |
|   |                   |услуг собственными силами в         |           |           |
|   |                   |промышленности, %,                  |           |           |
|   |                   |в том числе в:                      |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |- машиностроении и металлообработке |13,0       |13,0       |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |- топливной промышленности          |11,0       |12,0       |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |2. Потребление электрической энергии|51564,5    |-          |
|   |                   |бюджетными учреждениями,            |           |           |
|   |                   |финансируемыми из областного        |           |           |
|   |                   |бюджета, тыс. кВт/ч                 |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |3. Потребление электрической энергии|136696,4   |-          |
|   |                   |бюджетными учреждениями,            |           |           |
|   |                   |финансируемыми из муниципальных     |           |           |
|   |                   |бюджетов, тыс. кВт/ч                |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |4. Потребление тепловой энергии     |263545,7   |-          |
|   |                   |бюджетными учреждениями,            |           |           |
|   |                   |финансируемыми из областного        |           |           |
|   |                   |бюджета, Гкал                       |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |5. Потребление тепловой энергии     |1218022,5  |-          |
|   |                   |бюджетными учреждениями,            |           |           |
|   |                   |финансируемыми из муниципальных     |           |           |
|   |                   |бюджетов, Гкал                      |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|10.|Управление         |1. Исполнение областного бюджета по |           |           |
|   |государственными   |доходам, в %                        |           |           |
|   |финансами          |- всего, в т.ч.:                    |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |- по налоговым доходам              |100,0      |-          |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |- по неналоговым доходам            |100,0      |-          |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|11.|Управление         |1. Выполнение прогнозного плана     |90,0       |100,0      |
|   |имуществом,        |приватизации государственного       |           |           |
|   |находящимся в      |имущества, %                        |           |           |
|   |собственности      |                                    |           |           |
|   |Амурской области   |                                    |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |в том числе:       |2. Доля безубыточных хозяйствующих  |65,0       |70,0       |
|   |                   |субъектов, %                        |           |           |
|   |- государственными |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |унитарными         |3. Уровень рентабельности           |3,4        |4,0        |
|   |предприятиями      |государственных предприятий, %      |           |           |
|   |Амурской области   |                                    |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|12.|Регулирование      |1. Сохранение покрытых лесом        |62,8       |62,8       |
|   |отношений в области|площадей, %                         |           |           |
|   |использования,     |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |охраны, защиты     |2. Удельный вес площади зараженного |0,06       |0,06       |
|   |лесного фонда и    |леса от общей площади лесов, в %    |           |           |
|   |воспроизводства    |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |лесов в пределах   |3. Сохранность лесов, выполняющих   |8,2        |8,2        |
|   |предоставленных    |защитные функции, от общей площади  |           |           |
|   |полномочий.        |лесов, в %                          |           |           |
|   |С 1 января         |                                    |           |           |
|   |2007 года:         |                                    |           |           |
|   |управление         |                                    |           |           |
|   |использованием,    |                                    |           |           |
|   |охраной, защитой   |                                    |           |           |
|   |лесного фонда и    |                                    |           |           |
|   |воспроизводством   |                                    |           |           |
|   |лесов в пределах   |                                    |           |           |
|   |предоставленных    |                                    |           |           |
|   |полномочий (за счет|                                    |           |           |
|   |средств            |                                    |           |           |
|   |федерального       |                                    |           |           |
|   |бюджета), если     |                                    |           |           |
|   |плотность населения|                                    |           |           |
|   |субъекта РФ менее  |                                    |           |           |
|   |чем в 3 раза       |                                    |           |           |
|   |превышает среднюю  |                                    |           |           |
|   |плотность населения|                                    |           |           |
|   |РФ                 |                                    |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|13.|Управление в       |Доля загрязненных (без очистки)     |5,0        |4,8        |
|   |области            |сточных вод <***> в общем объеме    |           |           |
|   |использования и    |водоотведения, %                    |           |           |
|   |охраны водных      |    --------------------------------|           |           |
|   |объектов в пределах|    <***> Загрязненные (без очистки)|           |           |
|   |предоставленных    |сточные воды - воды, не прошедшие   |           |           |
|   |полномочий         |обработку на очистных сооружениях   |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|14.|Управление в       |Доля уловленных и обезвреженных     |69,0       |70,0       |
|   |области охраны     |выбросов загрязняющих веществ к     |           |           |
|   |атмосферного       |общему количеству загрязняющих      |           |           |
|   |воздуха в пределах |веществ, отходящих от всех          |           |           |
|   |предоставленных    |стационарных источников, %          |           |           |
|   |полномочий         |                                    |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|15.|Управление в       |1. Обеспеченность особо охраняемыми |9,91       |10,14      |
|   |области организации|природными территориями (отношение  |           |           |
|   |и функционирования |площади земель, отведенных под особо|           |           |
|   |особо охраняемых   |охраняемые природные территории,    |           |           |
|   |природных          |организованные на территории        |           |           |
|   |территорий         |Амурской области, к площади         |           |           |
|   |регионального      |области), %                         |           |           |
|   |значения, ведение  |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |Красной книги      |2. Количество видов флоры и фауны,  |2          |3          |
|   |Амурской области   |занесенных в Красную книгу Амурской |           |           |
|   |                   |области, которые переведены в более |           |           |
|   |                   |низкую категорию статуса (определено|           |           |
|   |                   |6 категорий по растениям и 6        |           |           |
|   |                   |категорий по животным) или выведены |           |           |
|   |                   |из Красной книги, ед.               |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|16.|Управление         |Доля дезактивированных и            |Отсутствует|Отсутствует|
|   |обеспечением       |захороненных источников радиации от |           |           |
|   |радиационной       |выявленных при обследовании и в иных|           |           |
|   |безопасности в     |случаях, %                          |           |           |
|   |пределах           |                                    |           |           |
|   |предоставленных    |                                    |           |           |
|   |полномочий         |                                    |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|17.|Управление в       |Доля переработанных отходов         |35,0       |38,0       |
|   |области обращения с|(отношение перерабатываемых отходов |           |           |
|   |отходами в пределах|(тыс. т) к объему образующихся      |           |           |
|   |предоставленных    |отходов), %                         |           |           |
|   |полномочий         |                                    |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|18.|Управление         |Обеспеченность учреждениями         |0,50       |0,50       |
|   |деятельностью по   |дополнительного образования детей,  |           |           |
|   |дополнительному    |всего (отношение числа воспитанников|           |           |
|   |образованию детей в|к общему числу учащихся в           |           |           |
|   |учреждениях,       |общеобразовательных школах), %      |           |           |
|   |находящихся в      |                                    |           |           |
|   |ведении Амурской   |                                    |           |           |
|   |области            |                                    |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|19.|Управление         |1. Младенческая смертность на 1000  |18,3       |18,3       |
|   |здравоохранением   |детей, родившихся живыми            |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |2. Обеспеченность населения         |           |           |
|   |                   |медицинской помощью:                |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |2.1. Стационары, койкодни на 1000   |4201,7     |4201,7     |
|   |                   |чел., всего,                        |           |           |
|   |                   |в том числе:                        |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |а) стационары круглосуточные:       |3908,5     |3820,3     |
|   |                   |- койкодни на 1000 человек          |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |б) стационары дневного пребывания,  |293,4      |381,4      |
|   |                   |дневные стационары, дни лечения на  |           |           |
|   |                   |1000 человек                        |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |2.2. Поликлиники, посещения на 1000 |8481,9     |8500,0     |
|   |                   |человек населения                   |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |2.3. Скорая медицинская помощь,     |512,2      |501,4      |
|   |                   |вызовы на 1000 человек населения    |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |3. Смертность от туберкулеза,       |48,9       |52,1       |
|   |                   |человек на 100 тыс. населения       |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |4. Отношение количества лиц,        |3,0        |3,9        |
|   |                   |состоящих на учете в органах        |           |           |
|   |                   |здравоохранения за потребление      |           |           |
|   |                   |наркотических веществ с вредными    |           |           |
|   |                   |последствиями (профилактический     |           |           |
|   |                   |учет), в % к предыдущему году       |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |5. Отношение количества больных,    |2,5        |3,5        |
|   |                   |состоящих на учете в органах        |           |           |
|   |                   |здравоохранения с диагнозом "синдром|           |           |
|   |                   |зависимости от наркотических        |           |           |
|   |                   |веществ", в % к предыдущему году    |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|20.|Управление         |1. Обеспеченность учреждениями      |           |           |
|   |предоставлением    |(услугами) социального обслуживания |           |           |
|   |социальной помощи  |в разрезе видов учреждений, %, в том|           |           |
|   |(в разрезе видов   |числе:                              |           |           |
|   |учреждений)        |                                    |           |           |
|   |                   |- дом-интернат для престарелых и    |80,9       |80,9       |
|   |                   |инвалидов                           |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |- детский дом-интернат для умственно|48,8       |48,8       |
|   |                   |отсталых детей                      |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |- центр социальной помощи семье и   |22         |22         |
|   |                   |детям                               |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |- социально-реабилитационный центр  |31         |31         |
|   |                   |для несовершеннолетних              |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |- центр социального обслуживания    |15,8       |15,8       |
|   |                   |населения                           |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |- количество отделений социального  |23         |23         |
|   |                   |обслуживания                        |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |2. Соотношение среднего размера     |2,1        |2,1        |
|   |                   |гарантированного государством дохода|           |           |
|   |                   |(с учетом назначенной месячной      |           |           |
|   |                   |пенсии, ежемесячных денежных выплат,|           |           |
|   |                   |субсидий-льгот) и прожиточного      |           |           |
|   |                   |минимума пенсионера, раз            |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|21.|Управление         |1. Обеспеченность общей площадью на |20,1       |20,3       |
|   |обеспечением прав  |1 жителя, кв. метров                |           |           |
|   |граждан на жилище  |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |2. Доля молодых семей, улучшивших   |10,8       |10,9       |
|   |                   |жилищные условия за счет всех       |           |           |
|   |                   |источников финансирования, в общем  |           |           |
|   |                   |количестве молодых семей,           |           |           |
|   |                   |нуждающихся в улучшении жилищных    |           |           |
|   |                   |условий и состоящих на учете, %     |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|22.|Управление жилищным|1. Отношение капитально             |26,0       |30,0       |
|   |фондом, находящимся|отремонтированного муниципального   |           |           |
|   |в государственной  |жилищного фонда (кв. метров) к      |           |           |
|   |собственности      |норме, % в год                      |           |           |
|   |Амурской области   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |2. Удельный вес нуждающегося в      |74,0       |70,0       |
|   |                   |капитальном ремонте муниципального  |           |           |
|   |                   |жилищного фонда (недоремонт) в общем|           |           |
|   |                   |объеме муниципального жилищного     |           |           |
|   |                   |фонда, нарастающий по годам, %      |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |3. Уровень благоустройства          |           |           |
|   |                   |муниципального жилищного фонда, %,  |           |           |
|   |                   |оборудованного:                     |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |- централизованным водопроводом     |62,8       |63,0       |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |- канализацией                      |62,4       |62,5       |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |- центральным отоплением            |65,6       |65,8       |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |- ваннами                           |57,7       |57,8       |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |- горячим водоснабжением            |50,2       |50,4       |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |4. Уровень газификации (удельный вес|36,5       |36,0       |
|   |                   |оборудованных газом домов, квартир),|           |           |
|   |                   |%                                   |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|23.|Регулирование      |Обеспеченность учреждениями         |           |           |
|   |отношений в области|культуры, находящимися в            |           |           |
|   |культуры (в том    |государственной и муниципальной     |           |           |
|   |числе искусство,   |собственности, %:                   |           |           |
|   |кинематография,    |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |охрана и           |- театрально-зрелищными             |           |           |
|   |использование      |учреждениями, количество мест без   |           |           |
|   |историко -         |учета негосударственной сети:       |           |           |
|   |культурного        |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |наследия), религий,|к численности населения городов     |0,3        |0,3        |
|   |деятельности       |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |общественных       |к численности населения области     |0,2        |0,2        |
|   |организаций        |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |- библиотеками                      |46,2       |46,5       |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |- учреждениями клубного типа        |53,4       |53,9       |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |- музеями                           |2,1        |2,1        |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|24.|Регулирование в    |Обеспеченность спортивными          |           |           |
|   |области развития   |сооружениями (с учетом ведомственных|           |           |
|   |инфраструктуры     |спортивных сооружений), кв. метров  |           |           |
|   |учреждений         |на 10 тыс. населения, %:            |           |           |
|   |физической         |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |культуры, спорта   |- спортивными залами                |42,5       |43,0       |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |- плоскостными сооружениями         |65,0       |66,0       |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |- плавательными бассейнами          |2,1        |2,4        |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|

           II. Плановые значения количественных показателей
            для оценки результатов осуществления функций и
           задач департамента по промышленности, транспорту
                    и связи Администрации области

|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
| N |   Наименование    |      Наименование показателя       | Плановое  | Плановое  |
|п/п|функции управления |                                    |значение на|значение на|
|   |                   |                                    | 2006 год  | 2007 год  |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|1. |Социально -        |1. Доля обрабатывающей              |27,8       |27,3       |
|   |экономическое      |промышленности во всей промышленной |           |           |
|   |программирование   |продукции, %                        |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |2. Темп прироста промышленного      |2,5        |103        |
|   |                   |производства, %                     |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |3. Объем отгруженной промышленной   |37372      |42516      |
|   |                   |продукции на душу населения, руб.   |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |4. Доля безубыточных хозяйствующих  |54         |56         |
|   |                   |субъектов, %                        |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|2. |Управление         |1. Удельный вес перерабатываемой    |6,2        |8,5        |
|   |промышленностью    |древесины в общем объеме заготовок, |           |           |
|   |                   |%                                   |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |2. Доля безубыточных хозяйствующих  |           |           |
|   |                   |субъектов в % к общей численности   |           |           |
|   |                   |хозяйствующих субъектов отрасли:    |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |- машиностроение                    |71         |73         |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |- лесной комплекс                   |63         |65         |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|3. |Управление         |1. Густота автодорог общего         |20,7       |20,8       |
|   |строительством,    |пользования с твердым покрытием (км |           |           |
|   |реконструкцией,    |путей на 1000 кв. км)               |           |           |
|   |содержанием и      |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |ремонтом           |2. Удельный вес автомобильных дорог |98,11      |98,12      |
|   |автомобильных дорог|с твердым покрытием в общей         |           |           |
|   |общего пользования,|протяженности автомобильных дорог, %|           |           |
|   |мостов и иных      |                                    |           |           |
|   |транспортных и     |                                    |           |           |
|   |инженерных         |                                    |           |           |
|   |сооружений         |                                    |           |           |
|   |регионального      |                                    |           |           |
|   |значения           |                                    |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|4. |Управление энерго -|1. Отношение затрат на энергию,     |           |           |
|   |и                  |затраченную на производство         |           |           |
|   |ресурсосбережением |произведенной продукции, к объему   |           |           |
|   |                   |отгруженных товаров собственного    |           |           |
|   |                   |производства, выполненных работ и   |           |           |
|   |                   |услуг собственными силами, в        |           |           |
|   |                   |промышленности, %, в том числе в:   |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |- машиностроении и металлообработке |13,0       |13,0       |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |- топливной промышленности          |11,0       |12,0       |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|

        III. Количественные показатели для оценки результатов
              осуществления функций и задач департамента
              агропромышленного комплекса Администрации
                  области и управления ветеринарии с
                     государственной ветеринарной
                   инспекцией Администрации области

|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
| N |   Наименование    |      Наименование показателя       | Плановое  | Плановое  |
|п/п|функции управления |                                    |значение на|значение на|
|   |                   |                                    | 2006 год  | 2007 год  |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|1. |Социально -        |1. Объем валового регионального     |57,6       |57,9       |
|   |экономическое      |продукта (далее - ВРП) Амурской     |           |           |
|   |программирование   |области на душу населения к объему  |           |           |
|   |                   |валового внутреннего продукта       |           |           |
|   |                   |Российской Федерации на душу        |           |           |
|   |                   |населения, %                        |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |2. Темп прироста ВРП в сопоставимых |3,6        |3,4        |
|   |                   |ценах к предыдущему году, %         |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |3. Объем инвестиций в основной      |32,3       |32,1       |
|   |                   |капитал, % к ВРП                    |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |4. Доля населения Амурской области, |26,1       |24,9       |
|   |                   |имеющего доходы ниже прожиточного   |           |           |
|   |                   |минимума, %                         |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |5. Доля безубыточных хозяйствующих  |54         |56         |
|   |                   |субъектов, %                        |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|2. |Управление пищевой |Доля объемов переработки мяса,      |60,0       |62,0       |
|   |промышленностью    |произведенного амурскими            |           |           |
|   |                   |сельхозтоваропроизводителями, в     |           |           |
|   |                   |общем объеме его переработки        |           |           |
|   |                   |мясоперерабатывающими предприятиями |           |           |
|   |                   |области, %                          |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|3. |Управление сельским|1. Отношение фактического           |72,0       |74,0       |
|   |хозяйством         |(прогнозируемого) прироста поголовья|           |           |
|   |                   |молодняка крупного рогатого скота   |           |           |
|   |                   |(КРС) в районе к нормативному       |           |           |
|   |                   |приросту при заданном поголовье КРС |           |           |
|   |                   |района, %                           |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |2. Отношение фактического           |71,4       |77,1       |
|   |                   |(прогнозируемого) прироста поголовья|           |           |
|   |                   |молодняка свиней в районе к         |           |           |
|   |                   |нормативному приросту при заданном  |           |           |
|   |                   |поголовье свиней района, %          |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |3. Отношение фактического           |90,6       |92,2       |
|   |                   |(прогнозируемого) удоя молока на 1  |           |           |
|   |                   |корову в районе к нормативному удою |           |           |
|   |                   |при заданном поголовье коров в      |           |           |
|   |                   |районе, %                           |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |4. Отношение фактического           |82,2       |83,7       |
|   |                   |(прогнозируемого) производства      |           |           |
|   |                   |молока к нормативному               |           |           |
|   |                   |(внутриобластное потребление        |           |           |
|   |                   |населением), %                      |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |5. Отношение фактического           |51,0       |51,5       |
|   |                   |(прогнозируемого) производства мяса |           |           |
|   |                   |КРС в убойном весе по Амурской      |           |           |
|   |                   |области к нормативному              |           |           |
|   |                   |(внутриобластное потребление        |           |           |
|   |                   |населением), %                      |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |6. Отношение фактического           |45,5       |47,8       |
|   |                   |(прогнозируемого) производства мяса |           |           |
|   |                   |свиней в убойном весе по Амурской   |           |           |
|   |                   |области к нормативному              |           |           |
|   |                   |(внутриобластное потребление        |           |           |
|   |                   |населением), %                      |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |7. Валовой доход на 1 работающего   |46,1       |48,5       |
|   |                   |сельскохозяйственной организации,   |           |           |
|   |                   |рублей                              |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |8. Уровень рентабельности           |3,2        |4,0        |
|   |                   |сельскохозяйственных организаций, % |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |9. Доля безубыточных                |27,1       |30,4       |
|   |                   |сельскохозяйственных организаций, % |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |10. Отношение фактического          |107,8      |110,4      |
|   |                   |(прогнозируемого) производства яйца |           |           |
|   |                   |к нормативному (внутриобластное     |           |           |
|   |                   |потребление населением), %          |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |11. Отношение фактического          |77,9       |84,1       |
|   |                   |(прогнозируемого) производства мяса |           |           |
|   |                   |птицы в убойном весе к нормативному |           |           |
|   |                   |(внутриобластное потребление        |           |           |
|   |                   |населением), %                      |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |12. Отношение фактического          |16,0       |19,7       |
|   |                   |(прогнозируемого) производства      |           |           |
|   |                   |товарного зерна в целом по области к|           |           |
|   |                   |нормативному, %                     |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |13. Отношение фактического          |14,5       |14,9       |
|   |                   |(прогнозируемого) производства      |           |           |
|   |                   |фуражного зерна по области к        |           |           |
|   |                   |нормативному потреблению, %         |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |14. Отношение фактической           |24,4       |41,7       |
|   |                   |(прогнозируемой) переработки        |           |           |
|   |                   |предприятиями сои в целом по области|           |           |
|   |                   |к собственному производству ее в    |           |           |
|   |                   |области, %                          |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |15. Число случаев возникновения на  |1          |0          |
|   |                   |территории области заразных и       |           |           |
|   |                   |массовых незаразных болезней        |           |           |
|   |                   |животных, единиц                    |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|4. |Управление в       |1. Обеспеченность особо охраняемыми |9,91       |10,14      |
|   |области организации|природными территориями (отношение  |           |           |
|   |и функционирования |площади земель, отведенных под особо|           |           |
|   |особо охраняемых   |охраняемые природные территории,    |           |           |
|   |природных          |организованные на территории        |           |           |
|   |территорий         |Амурской области, к площади         |           |           |
|   |регионального      |области), %                         |           |           |
|   |значения, ведение  |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |Красной книги      |2. Количество видов флоры и фауны,  |2          |3          |
|   |Амурской области   |занесенных в Красную книгу Амурской |           |           |
|   |                   |области, которые переведены в более |           |           |
|   |                   |низкую категорию статуса (определено|           |           |
|   |                   |6 категорий по растениям и 6        |           |           |
|   |                   |категорий по животным) или выведены |           |           |
|   |                   |из Красной книги                    |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|

         IV. Плановые значения количественных показателей для
           оценки результатов осуществления функций и задач
            департамента экономического развития и внешних
                     связей Администрации области

|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
| N |   Наименование    |      Наименование показателя       | Плановое  | Плановое  |
|п/п|функции управления |                                    |значение на|значение на|
|   |                   |                                    | 2006 год  | 2007 год  |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|1. |Социально -        |1. Объем валового регионального     |57,6       |57,9       |
|   |экономическое      |продукта (далее - ВРП) Амурской     |           |           |
|   |программирование   |области на душу населения к объему  |           |           |
|   |                   |валового внутреннего продукта       |           |           |
|   |                   |Российской Федерации на душу        |           |           |
|   |                   |населения, %                        |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |2. Темп прироста ВРП в сопоставимых |3,6        |3,4        |
|   |                   |ценах к предыдущему году, %         |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |3. Объем инвестиций в основной      |32,3       |32,1       |
|   |                   |капитал, % к ВРП                    |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |4. Доля населения Амурской области, |26,1       |24,9       |
|   |                   |имеющего доходы ниже прожиточного   |           |           |
|   |                   |минимума, %                         |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |5. Средняя продолжительность жизни  |61,3       |61,5       |
|   |                   |населения Амурской области, лет     |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |6. Уровень безработицы по           |9,7        |9,5        |
|   |                   |методологии Международной           |           |           |
|   |                   |организации труда (на конец         |           |           |
|   |                   |периода), %                         |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |7. Государственный долг, млн. рублей|1582,7     |-          |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |8. Государственный долг к объему    |16,8       |-          |
|   |                   |доходов областного бюджета без учета|           |           |
|   |                   |финансовой помощи из бюджетов других|           |           |
|   |                   |уровней, %                          |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |9. Дефицит областного бюджета,      |622,1      |-          |
|   |                   |млн. рублей                         |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |10. Дефицит областного бюджета к    |6,6        |-          |
|   |                   |объему доходов областного бюджета   |           |           |
|   |                   |без учета финансовой помощи из      |           |           |
|   |                   |бюджетов других уровней, %          |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |11. Доля безубыточных хозяйствующих |54         |56         |
|   |                   |субъектов, %                        |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |12. Уровень регистрируемой          |4,5        |4,3        |
|   |                   |безработицы (на конец периода), %   |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|2. |Развитие малого    |1. Число малых предприятий на 1000  |384        |396        |
|   |предпринимательства|жителей области                     |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |2. Удельный вес занятых в сфере     |21,5       |21,7       |
|   |                   |малого бизнеса к числу работающих в |           |           |
|   |                   |различных отраслях экономики        |           |           |
|   |                   |области, %                          |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|

         V. Плановые значения количественных показателей для
           оценки результатов осуществления функций и задач
                управления труда Администрации области

|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
| N |   Наименование    |      Наименование показателя       | Плановое  | Плановое  |
|п/п|функции управления |                                    |значение на|значение на|
|   |                   |                                    | 2006 год  | 2007 год  |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|1. |Регулирование      |1. Соотношение минимальной          |0,22       |0,25       |
|   |оплаты труда,      |заработной платы и величины         |           |           |
|   |трудовых отношений,|прожиточного минимума на душу       |           |           |
|   |отношений,         |населения, раз                      |           |           |
|   |непосредственно    |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |связанных с        |2. Отставание в выплате заработной  |128        |114        |
|   |трудовыми          |платы на предприятиях с             |           |           |
|   |                   |задолженностью по заработной плате, |           |           |
|   |                   |количество месячных фондов оплаты   |           |           |
|   |                   |труда (на конец периода)            |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|2. |Управление охраной |1. Число человекодней               |31,5       |30         |
|   |труда              |нетрудоспособности в расчете на 1   |           |           |
|   |                   |пострадавшего в связи с             |           |           |
|   |                   |производственными увечьями и        |           |           |
|   |                   |травмами                            |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |2. Удельный вес занятых в трудовой  |35,2       |35         |
|   |                   |деятельности, условия которой не    |           |           |
|   |                   |соответствуют санитарно -           |           |           |
|   |                   |гигиеническим нормам, %             |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |3. Удельный вес работников, занятых |10,9       |10,8       |
|   |                   |тяжелым физическим трудом, %        |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |4. Удельный вес работающих на       |0,03       |0,02       |
|   |                   |оборудовании, не отвечающем         |           |           |
|   |                   |требованиям безопасности труда, %   |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |5. Число пострадавших на            |3,1        |3,0        |
|   |                   |производстве из расчета на 1000     |           |           |
|   |                   |работающих                          |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|

         VI. Плановые значения количественных показателей для
           оценки результатов осуществления функций и задач
            финансового департамента Администрации области

|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |   Наименование    |      Наименование показателя       | Плановое  | Плановое  |
|   |функции управления |                                    |значение на|значение на|
|   |                   |                                    | 2006 год  | 2007 год  |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|1. |Социально -        |1. Государственный долг, млн. рублей|1582,7     |-          |
|   |экономическое      |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |программирование   |2. Государственный долг к объему    |16,8       |-          |
|   |                   |доходов областного бюджета без учета|           |           |
|   |                   |финансовой помощи из бюджетов других|           |           |
|   |                   |уровней, %                          |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |3. Дефицит областного бюджета,      |622,1      |-          |
|   |                   |млн. рублей                         |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |4. Дефицит областного бюджета к     |6,6        |-          |
|   |                   |объему доходов областного бюджета   |           |           |
|   |                   |без учета финансовой помощи из      |           |           |
|   |                   |бюджетов других уровней, %          |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |5. Уровень обеспеченности           |95,4       |           |
|   |                   |собственными доходами, отношение    |           |           |
|   |                   |собственных доходов к расходам, %   |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |доходы, млн. рублей                 |15146,6    |-          |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |расходы, млн. рублей                |15876,4    |-          |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |6. Доля самообеспеченности          |1          |-          |
|   |                   |муниципальных районов и городских   |           |           |
|   |                   |округов по бюджету с обеспеченностью|           |           |
|   |                   |налоговыми и неналоговыми доходами  |           |           |
|   |                   |(Д - отношение налоговых и          |           |           |
|   |                   |неналоговых доходов к расходам без  |           |           |
|   |                   |субвенций из областного фонда       |           |           |
|   |                   |компенсаций), всего, в том числе:   |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |0 < Д <= 25                         |0,55       |-          |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |25 < Д <= 50                        |0,28       |-          |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |50 < Д <= 75                        |0,14       |-          |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |75 < Д < 100                        |0,03       |-          |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|2. |Управление         |1. Исполнение областного бюджета по |           |           |
|   |государственными   |доходам, в %,                       |           |           |
|   |финансами          |всего, в том числе:                 |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |- по налоговым доходам              |100,0      |-          |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |- по неналоговым доходам            |100,0      |-          |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|

        VII. Плановые значения количественных показателей для
           оценки результатов осуществления функций и задач
           департамента Администрации области по управлению
                  государственным имуществом области

|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
| N |   Наименование    |      Наименование показателя       | Плановое  | Плановое  |
|п/п|функции управления |                                    |значение на|значение на|
|   |                   |                                    | 2006 год  | 2007 год  |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|1. |Управление         |1. Выполнение прогнозного плана     |90,0       |100,00     |
|   |имуществом,        |приватизации государственного       |           |           |
|   |находящимся в      |имущества:                          |           |           |
|   |собственности      |                                    |           |           |
|   |Амурской области   |В = (Кn + Коn) / Квкл,              |           |           |
|   |                   |                                    |           |           |
|   |                   |где:                                |           |           |
|   |                   |Кn - количество объектов,           |           |           |
|   |                   |подготовленных к приватизации и     |           |           |
|   |                   |переданных для продажи в ГУ "Фонд   |           |           |
|   |                   |имущества Амурской области" в       |           |           |
|   |                   |отчетном периоде, ед.;              |           |           |
|   |                   |Коn - количество объектов, в        |           |           |
|   |                   |отношении которых осуществлялась    |           |           |
|   |                   |процедура приватизации в отчетном   |           |           |
|   |                   |периоде (за исключением переданных  |           |           |
|   |                   |для продажи в ГУ "Фонд имущества    |           |           |
|   |                   |Амурской области"), ед.;            |           |           |
|   |                   |Квкл - количество объектов,         |           |           |
|   |                   |включенных в план приватизации на   |           |           |
|   |                   |отчетный период, ед.                |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |2. Удельный вес вовлеченных в       |95,8       |96,0       |
|   |                   |хозяйственный оборот объектов       |           |           |
|   |                   |недвижимости в общем объеме         |           |           |
|   |                   |недвижимого имущества, включенного в|           |           |
|   |                   |реестр государственной собственности|           |           |
|   |                   |Амурской области, %                 |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |3. Удельный вес имущества, на       |65,0       |70,0       |
|   |                   |которое зарегистрировано право      |           |           |
|   |                   |собственности области, в общем      |           |           |
|   |                   |объеме государственного имущества   |           |           |
|   |                   |области, подлежащего регистрации, % |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |4. Исполнение бюджетного задания по |110,5      |100,0      |
|   |                   |неналоговым доходам,                |           |           |
|   |                   |администрируемым департаментом, %   |           |           |
|   |———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |в том числе:       |5. Доля безубыточных хозяйствующих  |65,0       |70,0       |
|   |                   |субъектов, %                        |           |           |
|   |- государственными |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |унитарными         |6. Уровень рентабельности           |3,4        |4,0        |
|   |предприятиями      |государственных предприятий, %:     |           |           |
|   |Амурской области   |                                    |           |           |
|   |                   |        SUM(Пi / Ii)                |           |           |
|   |                   |    R = ------------ x 100,         |           |           |
|   |                   |              n                     |           |           |
|   |                   |                                    |           |           |
|   |                   |где:                                |           |           |
|   |                   |Пi - прибыль (убыток) i-го          |           |           |
|   |                   |предприятия, планируемая,           |           |           |
|   |                   |фактическая за год, рублей;         |           |           |
|   |                   |Ii - себестоимость продукции        |           |           |
|   |                   |(работ, услуг) i-го                 |           |           |
|   |                   |предприятия, планируемая,           |           |           |
|   |                   |фактическая за год, рублей;         |           |           |
|   |                   |n - число государственных           |           |           |
|   |                   |предприятий                         |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |7. Уровень рентабельности           |1,7        |2,0        |
|   |                   |продаж государственных              |           |           |
|   |                   |предприятий, %:                     |           |           |
|   |                   |                                    |           |           |
|   |                   |        SUM(Пi / Ii)                |           |           |
|   |                   |    R = ------------ x 100,         |           |           |
|   |                   |             n                      |           |           |
|   |                   |                                    |           |           |
|   |                   |где:                                |           |           |
|   |                   |Пi - прибыль (убыток) i-го          |           |           |
|   |                   |предприятия, планируемая,           |           |           |
|   |                   |фактическая за год, рублей;         |           |           |
|   |                   |Ii - выручка от реализации          |           |           |
|   |                   |товаров (работ, услуг) i-го         |           |           |
|   |                   |предприятия, планируемая,           |           |           |
|   |                   |фактическая за год, рублей;         |           |           |
|   |                   |n - число государственных           |           |           |
|   |                   |предприятий                         |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|

        VIII. Плановые значения количественных показателей для
           оценки результатов осуществления функций и задач
                 департамента по природопользованию и
           горнодобывающему комплексу Администрации области

|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
| N |   Наименование    |      Наименование показателя       | Плановое  | Плановое  |
|п/п|функции управления |                                    |значение на|значение на|
|   |                   |                                    | 2006 год  | 2007 год  |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|1. |Регулирование      |1. Сохранение покрытых лесом        |62,8       |62,8       |
|   |отношений в области|площадей (а):                       |           |           |
|   |использования,     |                                    |           |           |
|   |охраны, защиты     |a = (Пн - Пвыр + Пвос) / Пн,        |           |           |
|   |лесного фонда и    |                                    |           |           |
|   |воспроизводства    |где:                                |           |           |
|   |лесов в пределах   |Пн - нормативная площадь, покрытая  |           |           |
|   |предоставленных    |лесом;                              |           |           |
|   |полномочий.        |Пвыр - площадь сплошной вырубки;    |           |           |
|   |С 1 января 2007    |Пвос - площадь воспроизводства      |           |           |
|   |года:              |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |управление         |2. Удельный вес площади зараженного |0,06       |0,06       |
|   |использованием,    |леса от общей площади лесов, в %    |           |           |
|   |охраной, защитой   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |лесного фонда и    |3. Сохранность лесов, выполняющих   |8,2        |8,2        |
|   |воспроизводством   |защитные функции, от общей площади  |           |           |
|   |лесов в пределах   |лесов, в %                          |           |           |
|   |предоставленных    |                                    |           |           |
|   |полномочий (за счет|                                    |           |           |
|   |средств            |                                    |           |           |
|   |федерального       |                                    |           |           |
|   |бюджета), если     |                                    |           |           |
|   |плотность населения|                                    |           |           |
|   |субъекта РФ менее  |                                    |           |           |
|   |чем в 3 раза       |                                    |           |           |
|   |превышает среднюю  |                                    |           |           |
|   |плотность населения|                                    |           |           |
|   |РФ                 |                                    |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|2. |Управление в       |Доля загрязненных (без очистки)     |5,0        |4,8        |
|   |области            |сточных вод <***> в общем объеме    |           |           |
|   |использования и    |водоотведения, %                    |           |           |
|   |охраны водных      |    --------------------------------|           |           |
|   |объектов в пределах|    <***> Загрязненные (без очистки)|           |           |
|   |предоставленных    |сточные воды - воды, не прошедшие   |           |           |
|   |полномочий         |обработку на очистных сооружениях   |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|3. |Управление в       |Доля уловленных и обезвреженных     |69,0       |70,0       |
|   |области охраны     |выбросов загрязняющих веществ к     |           |           |
|   |атмосферного       |общему количеству загрязняющих      |           |           |
|   |воздуха в пределах |веществ, отходящих от всех          |           |           |
|   |предоставленных    |стационарных источников, %          |           |           |
|   |полномочий         |                                    |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|4. |Управление         |Доля дезактивированных и            |Отсутствуют|Отсутствуют|
|   |обеспечением       |захороненных источников радиации от |           |           |
|   |радиационной       |выявленных при обследовании и в иных|           |           |
|   |безопасности в     |случаях, %                          |           |           |
|   |пределах           |                                    |           |           |
|   |предоставленных    |                                    |           |           |
|   |полномочий         |                                    |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|5. |Управление в       |Доля переработанных отходов         |35,0       |38,0       |
|   |области обращения с|(отношение перерабатываемых отходов |           |           |
|   |отходами в пределах|(тыс. т) к объему образующихся      |           |           |
|   |предоставленных    |отходов), %                         |           |           |
|   |полномочий         |                                    |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|

         IX. Плановые значения количественных показателей для
           оценки результатов осуществления функций и задач
            департамента образования Администрации области

|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
| N |   Наименование    |      Наименование показателя       | Плановое  | Плановое  |
|п/п|функции управления |                                    |значение на|значение на|
|   |                   |                                    | 2006 год  | 2007 год  |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|1. |Управление         |Обеспеченность учреждениями         |0,50       |0,50       |
|   |деятельностью по   |дополнительного образования детей,  |           |           |
|   |дополнительному    |всего (отношение числа воспитанников|           |           |
|   |образованию детей в|к общему числу учащихся в           |           |           |
|   |учреждениях,       |общеобразовательных школах), включая|           |           |
|   |находящихся в      |детско-юношеские спортивные школы, %|           |           |
|   |ведении Амурской   |                                    |           |           |
|   |области            |                                    |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|

         X. Плановые значения количественных показателей для
           оценки результатов осуществления функций и задач
          департамента здравоохранения Администрации области

|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
| N |   Наименование    |      Наименование показателя       | Плановое  | Плановое  |
|п/п|функции управления |                                    |значение на|значение на|
|   |                   |                                    | 2006 год  | 2007 год  |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|1. |Социально -        |1. Средняя продолжительность жизни  |61,3       |           |
|   |экономическое      |населения Амурской области, лет     |           |           |
|   |программирование   |                                    |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|2. |Управление         |1. Младенческая смертность на 1000  |18,3       |18,3       |
|   |здравоохранением   |детей, родившихся живыми            |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |2. Обеспеченность населения         |           |           |
|   |                   |медицинской помощью:                |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |2.1. Стационары, койкодни на 1000   |4201,7     |4201,7     |
|   |                   |чел., всего,                        |           |           |
|   |                   |в том числе:                        |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |а) стационары круглосуточные:       |3908,5     |3820,3     |
|   |                   |- койкодни на 1000 человек          |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |б) стационары дневного пребывания,  |293,4      |381,4      |
|   |                   |дневные стационары, дни лечения на  |           |           |
|   |                   |1000 человек                        |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |2.2. Поликлиники, посещения на 1000 |8481,9     |8500,0     |
|   |                   |человек населения                   |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |2.3. Скорая медицинская помощь,     |512,2      |501,4      |
|   |                   |вызовы на 1000 человек населения    |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |3. Смертность от туберкулеза,       |48,9       |52,1       |
|   |                   |человек на 100 тыс. населения       |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |4. Отношение количества лиц,        |3,0        |3,9        |
|   |                   |состоящих на учете в органах        |           |           |
|   |                   |здравоохранения за потребление      |           |           |
|   |                   |наркотических веществ с вредными    |           |           |
|   |                   |последствиями (профилактический     |           |           |
|   |                   |учет), в % к предыдущему году       |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |5. Отношение количества больных,    |2,5        |3,5        |
|   |                   |состоящих на учете в органах        |           |           |
|   |                   |здравоохранения с диагнозом "синдром|           |           |
|   |                   |зависимости от наркотических        |           |           |
|   |                   |веществ", в % к предыдущему году    |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|

         XI. Плановые значения количественных показателей для
           оценки результатов осуществления функций и задач
               департамента социальной защиты населения
                        Администрации области

|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
| N |   Наименование    |      Наименование показателя       | Плановое  | Плановое  |
|п/п|функции управления |                                    |значение на|значение на|
|   |                   |                                    | 2006 год  | 2007 год  |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|1. |Социально -        |1. Доля населения Амурской области, |26,1       |24,9       |
|   |экономическое      |имеющего доходы ниже прожиточного   |           |           |
|   |программирование   |минимума, %                         |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |2. Средняя продолжительность жизни  |61,3       |61,5       |
|   |                   |населения Амурской области, лет     |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|2. |Управление         |1. Обеспеченность учреждениями      |           |           |
|   |предоставлением    |(услугами) социального обслуживания |           |           |
|   |социальной помощи  |в разрезе видов учреждений, %       |           |           |
|   |(в разрезе видов   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |учреждений)        |- дом-интернат для престарелых и    |80,9       |80,9       |
|   |                   |инвалидов                           |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |- детский дом-интернат для умственно|48,8       |48,8       |
|   |                   |отсталых детей                      |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |- центр социальной помощи семье и   |22         |22         |
|   |                   |детям                               |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |- социально-реабилитационный центр  |31         |31         |
|   |                   |для несовершеннолетних              |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |- центр социального обслуживания    |15,8       |15,8       |
|   |                   |населения                           |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |- количество отделений социального  |23         |23         |
|   |                   |обслуживания                        |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |2. Соотношение среднего размера     |2,1        |2,1        |
|   |                   |гарантированного государством дохода|           |           |
|   |                   |(с учетом назначенной месячной      |           |           |
|   |                   |пенсии, ежемесячных денежных выплат,|           |           |
|   |                   |субсидий-льгот) и прожиточного      |           |           |
|   |                   |минимума пенсионера, раз            |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|

        XII.  Плановые значения количественных показателей для
           оценки результатов осуществления функций и задач
             департамента жилищно-коммунального хозяйства
                        Администрации области

|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
| N |   Наименование    |      Наименование показателя       | Плановое  | Плановое  |
|п/п|функции управления |                                    |значение на|значение на|
|   |                   |                                    | 2006 год  | 2007 год  |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|1. |Управление жилищным|1. Отношение капитально             |26,0       |30,0       |
|   |фондом, находящимся|отремонтированного муниципального   |           |           |
|   |в государственной  |жилищного фонда (кв. метров) к      |           |           |
|   |собственности      |норме, % в год                      |           |           |
|   |Амурской области   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |2. Удельный вес нуждающегося в      |74,0       |70,0       |
|   |                   |капитальном ремонте муниципального  |           |           |
|   |                   |жилищного фонда (недоремонт) в общем|           |           |
|   |                   |объеме муниципального жилищного     |           |           |
|   |                   |фонда, нарастающий по годам, %      |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |3. Уровень благоустройства          |           |           |
|   |                   |муниципального жилищного фонда, %,  |           |           |
|   |                   |оборудованного:                     |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |- централизованным водопроводом     |62,8       |63,0       |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |- канализацией                      |62,4       |62,5       |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |- центральным отоплением            |65,6       |65,8       |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |- ваннами                           |57,7       |57,8       |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |- горячим водоснабжением            |50,2       |50,4       |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |4. Уровень газификации (удельный вес|36,5       |36,0       |
|   |                   |оборудованных газом домов, квартир),|           |           |
|   |                   |%                                   |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|

       XIII.  Плановые значения количественных показателей для
           оценки результатов осуществления функций и задач
              управления культуры Администрации области

|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
| N |   Наименование    |      Наименование показателя       | Плановое  | Плановое  |
|п/п|функции управления |                                    |значение на|значение на|
|   |                   |                                    | 2006 год  | 2007 год  |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|1. |Регулирование      |Обеспеченность учреждениями         |           |           |
|   |отношений в области|культуры, находящимися в            |           |           |
|   |культуры (в том    |государственной и муниципальной     |           |           |
|   |числе искусство,   |собственности, %, в том числе:      |           |           |
|   |кинематография,    |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |охрана и           |- театрально-зрелищными             |           |           |
|   |использование      |учреждениями, количество мест без   |           |           |
|   |историко -         |учета негосударственной сети:       |           |           |
|   |культурного        |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |наследия), религий,|к численности населения городов     |0,3        |0,3        |
|   |деятельности       |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |общественных       |к численности населения области     |0,2        |0,2        |
|   |организаций        |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |- библиотеками                      |46,2       |46,5       |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |- учреждениями клубного типа        |53,4       |53,9       |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |- музеями                           |2,1        |2,1        |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|

        XIV. Плановые значения количественных показателей для
           оценки результатов осуществления функций и задач
               департамента архитектуры и строительства
                        Администрации области

|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
| N |   Наименование    |      Наименование показателя       | Плановое  | Плановое  |
|п/п|функции управления |                                    |значение на|значение на|
|   |                   |                                    | 2006 год  | 2007 год  |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|1. |Управление         |1. Обеспеченность общей площадью на |20,1       |20,3       |
|   |обеспечением прав  |1 жителя, кв. метров                |           |           |
|   |граждан на жилище  |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |2. Доля молодых семей, улучшивших   |10,8       |10,9       |
|   |                   |жилищные условия за счет всех       |           |           |
|   |                   |источников финансирования, в общем  |           |           |
|   |                   |количестве молодых семей,           |           |           |
|   |                   |нуждающихся в улучшении жилищных    |           |           |
|   |                   |условий и состоящих на учете, %     |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|2. |Управление         |1. Удельный вес населения           |27,20      |34,94      |
|   |архитектурным делом|муниципальных образований области   |           |           |
|   |                   |(поселений и городских округов), на |           |           |
|   |                   |которые разработаны                 |           |           |
|   |                   |(откорректированы) и утверждены     |           |           |
|   |                   |генеральные планы, в общей          |           |           |
|   |                   |численности населения области, %    |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |2. Число поселений и городских      |123        |200        |
|   |                   |округов, принявших правила          |           |           |
|   |                   |землепользования и застройки, в     |           |           |
|   |                   |общем количестве числа поселений и  |           |           |
|   |                   |городских округов, единиц           |           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |3. Количество случаев аварийности   |0          |0          |
|   |                   |зданий и сооружений на территории   |           |           |
|   |                   |области в результате несоответствия |           |           |
|   |                   |проектной документации, прошедшей   |           |           |
|   |                   |государственную экспертизу,         |           |           |
|   |                   |требованиям технических норм, единиц|           |           |
|   |                   |————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|   |                   |4. Экономия по результатам          |5          |5          |
|   |                   |экспертизы стоимости строительства  |           |           |
|   |                   |за счет бюджетных источников        |           |           |
|   |                   |финансирования (разница между       |           |           |
|   |                   |заявленной стоимостью и             |           |           |
|   |                   |рекомендуемой к утверждению), в % от|           |           |
|   |                   |заявленной стоимости                |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|3. |Управление         |Выполнение областной адресной       |100        |100        |
|   |строительством     |инвестиционной программы, фактически|           |           |
|   |                   |обеспеченной финансированием за счет|           |           |
|   |                   |средств областного бюджета, %:      |           |           |
|   |                   |                                    |           |           |
|   |                   |Р = (Yфакт / Ффакт) x 100%,         |           |           |
|   |                   |                                    |           |           |
|   |                   |при Ффакт = Yплан,                  |           |           |
|   |                   |где:                                |           |           |
|   |                   |Yфакт - фактический объем           |           |           |
|   |                   |выполненных работ;                  |           |           |
|   |                   |Yплан - плановый годовой объем      |           |           |
|   |                   |бюджетных ассигнований,             |           |           |
|   |                   |предусмотренный на реализацию       |           |           |
|   |                   |областной адресной инвестиционной   |           |           |
|   |                   |программы;                          |           |           |
|   |                   |Ффакт - объем фактически выделенных |           |           |
|   |                   |средств главному распорядителю из   |           |           |
|   |                   |областного бюджета                  |           |           |
|———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————|



Информация по документу
Читайте также