Расширенный поиск
Постановление Губернатора Амурской области от 30.06.2006 № 346ГУБЕРНАТОР АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.06.2006 N 346 г.Благовещенск Об утверждении плановых значений количественных показателей оценки результатов осуществления функций и задач структурных подразделений Администрации области на 2006 - 2007 годы В целях реализации Закона Амурской области от 23.12.2005 N 139-ОЗ "О программе "Реформирование региональных и муниципальных финансов Амурской области на 2005 - 2007 годы" постановляю: 1. Утвердить прилагаемые плановые значения количественных показателей оценки результатов осуществления функций и задач структурных подразделений Администрации области на 2006 - 2007 годы. 2. Структурным подразделениям администрации области организовать работу по достижению плановых значений показателей, указанных в п. 1 настоящего постановления. 3. Департаменту экономического развития и внешних связей администрации области (А.В. Гордеев) организовать подготовку докладов о результатах деятельности за 2006 год и основных направлениях деятельности на 2007 год структурными подразделениями администрации области. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора области - начальника департамента экономического развития и внешних связей А.В. Гордеева. Исполняющий обязанности губернатора области В.А. Ефремов Утверждены постановлением губернатора Амурской области от 30.06.2006 N 346 Плановые значения количественных показателей оценки результатов осуществления функций и задач структурных подразделений Администрации области на 2006 - 2007 годы. |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| | N | Наименование | Наименование показателя | Плановое | Плановое | |п/п|функции управления | | значение | значение | | | | |на 2006 год|на 2007 год| |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |1. |Социально - |1. Объем валового регионального |57,6 |57,9 | | |экономическое |продукта (далее - ВРП) Амурской | | | | |программирование |области на душу населения к объему | | | | | |валового внутреннего продукта | | | | | |Российской Федерации на душу | | | | | |населения, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |2. Темп прироста ВРП в сопоставимых |3,6 |3,4 | | | |ценах к предыдущему году, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |3. Доля обрабатывающей |27,8 |27,3 | | | |промышленности во всей промышленной | | | | | |продукции, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |4. Темп прироста промышленного |2,5 |103 | | | |производства, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |5. Объем отгруженной промышленной |37372 |42516 | | | |продукции на душу населения, руб. | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |6. Объем инвестиций в основной |32,3 |32,1 | | | |капитал, % к ВРП | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |7. Доля населения Амурской области, |26,1 |24,9 | | | |имеющего доходы ниже прожиточного | | | | | |минимума, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |8. Средняя продолжительность жизни |61,3 |61,5 | | | |населения Амурской области, лет | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |9. Уровень безработицы по |9,7 |9,5 | | | |методологии Международной | | | | | |организации труда (на конец | | | | | |периода), % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |10. Государственный долг, % к ВРП |1,73 |- | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |11. Государственный долг к объему |16,8 |- | | | |доходов областного бюджета без учета| | | | | |финансовой помощи из бюджетов других| | | | | |уровней, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |12. Дефицит областного бюджета к |6,6 |- | | | |объему доходов областного бюджета | | | | | |без учета финансовой помощи из | | | | | |бюджетов других уровней, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |13. Доля безубыточных хозяйствующих |54 |56 | | | |субъектов, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |14. Уровень регистрируемой |4,5 |4,3 | | | |безработицы (на конец периода), % | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |2. |Управление |Удельный вес перерабатываемой |6,2 |8,5 | | |промышленностью |древесины в общем объеме заготовок, | | | | | |% | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |3. |Управление пищевой |Доля объемов переработки мяса, |60,0 |62,0 | | |промышленностью |произведенного амурскими | | | | | |сельхозтоваропроизводителями, в | | | | | |общем объеме его переработки | | | | | |мясоперерабатывающими предприятиями | | | | | |области, % | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |4. |Управление сельским|1. Отношение фактического |72,0 |74,0 | | |хозяйством |(прогнозируемого) прироста поголовья| | | | | |молодняка крупного рогатого скота | | | | | |(КРС) в районе к нормативному | | | | | |приросту при заданном поголовье КРС | | | | | |района, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |2. Отношение фактического |71,4 |77,1 | | | |(прогнозируемого) прироста поголовья| | | | | |молодняка свиней в районе к | | | | | |нормативному приросту при заданном | | | | | |поголовье свиней района, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |3. Отношение фактического |90,6 |92,2 | | | |(прогнозируемого) удоя молока на 1 | | | | | |корову в районе к нормативному удою | | | | | |при заданном поголовье коров в | | | | | |районе, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |4. Отношение фактического |82,2 |83,7 | | | |(прогнозируемого) производства | | | | | |молока к нормативному | | | | | |(внутриобластное потребление | | | | | |населением), % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |5. Валовой доход на 1 работающего |46,1 |48,5 | | | |сельскохозяйственной организации, | | | | | |рублей | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |6. Уровень рентабельности |3,2 |4,0 | | | |сельскохозяйственных организаций, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |7. Доля безубыточных |27,1 |30,4 | | | |сельскохозяйственных организаций, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |8. Отношение фактического |51,0 |51,5 | | | |(прогнозируемого) производства мяса | | | | | |КРС в убойном весе к нормативному | | | | | |(внутриобластное потребление | | | | | |населением), % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |9. Отношение фактического |45,5 |47,8 | | | |(прогнозируемого) производства мяса | | | | | |свиней в убойном весе к нормативному| | | | | |(внутриобластное потребление | | | | | |населением), % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |10. Отношение фактического |107,8 |110,4 | | | |(прогнозируемого) производства яйца | | | | | |к нормативному (внутриобластное | | | | | |потребление населением), % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |11. Отношение фактического |16,0 |19,7 | | | |(прогнозируемого) производства | | | | | |товарного зерна в целом по области к| | | | | |нормативному, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |12. Отношение фактического |77,9 |84,1 | | | |(прогнозируемого) производства мяса | | | | | |птицы в убойном весе к нормативному | | | | | |(внутриобластное потребление | | | | | |населением), % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |13. Отношение фактического |14,5 |14,9 | | | |(прогнозируемого) производства | | | | | |фуражного зерна к нормативному | | | | | |потреблению, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |14. Отношение фактической |24,4 |41,7 | | | |(прогнозируемой) переработки | | | | | |предприятиями сои в целом по области| | | | | |к собственному производству ее в | | | | | |области, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |15. Число случаев возникновения на |1 |0 | | | |территории области заразных и | | | | | |массовых незаразных болезней | | | | | |животных, единиц | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |5. |Управление |1. Густота автодорог общего |20,7 |20,8 | | |строительством, |пользования с твердым покрытием (км | | | | |реконструкцией, |путей на 1000 кв. км) | | | | |содержанием и |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | |ремонтом |2. Удельный вес автомобильных дорог |98,11 |98,12 | | |автомобильных дорог|с твердым покрытием в общей | | | | |общего пользования,|протяженности автомобильных дорог, %| | | | |мостов и иных | | | | | |транспортных и | | | | | |инженерных | | | | | |сооружений | | | | | |регионального | | | | | |значения | | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |6. |Развитие малого |1. Число малых предприятий на 1000 |384 |396 | | |предпринимательства|жителей области | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |2. Удельный вес занятых в сфере |21,5 |21,7 | | | |малого бизнеса к числу работающих в | | | | | |различных отраслях экономики | | | | | |области, % | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |7. |Регулирование |1. Соотношение минимальной |0,22 |0,25 | | |оплаты труда, |заработной платы и величины | | | | |трудовых отношений,|прожиточного минимума на душу | | | | |отношений, |населения, раз | | | | |непосредственно |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | |связанных с |2. Отставание в выплате заработной |128 |114 | | |трудовыми |платы на предприятиях с | | | | | |задолженностью по заработной плате, | | | | | |количество месячных фондов оплаты | | | | | |труда (на конец периода) | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |8. |Управление охраной |1. Число человекодней |31,5 |30 | | |труда |нетрудоспособности в расчете на 1 | | | | | |пострадавшего в связи с | | | | | |производственными увечьями и | | | | | |травмами | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |2. Удельный вес занятых в трудовой |35,2 |35 | | | |деятельности, условия которой не | | | | | |соответствуют санитарно - | | | | | |гигиеническим нормам, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |3. Удельный вес работников, занятых |10,9 |10,8 | | | |тяжелым физическим трудом, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |4. Удельный вес работающих на |0,03 |0,02 | | | |оборудовании, не отвечающем | | | | | |требованиям безопасности труда, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |5. Число пострадавших на |3,1 |3,0 | | | |производстве из расчета на 1000 | | | | | |работающих | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |9. |Управление энерго -|1. Отношение затрат на энергию, | | | | |и |затраченную на производство | | | | |ресурсосбережением |произведенной продукции, к объему | | | | | |отгруженных товаров собственного | | | | | |производства, выполненных работ и | | | | | |услуг собственными силами в | | | | | |промышленности, %, | | | | | |в том числе в: | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |- машиностроении и металлообработке |13,0 |13,0 | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |- топливной промышленности |11,0 |12,0 | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |2. Потребление электрической энергии|51564,5 |- | | | |бюджетными учреждениями, | | | | | |финансируемыми из областного | | | | | |бюджета, тыс. кВт/ч | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |3. Потребление электрической энергии|136696,4 |- | | | |бюджетными учреждениями, | | | | | |финансируемыми из муниципальных | | | | | |бюджетов, тыс. кВт/ч | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |4. Потребление тепловой энергии |263545,7 |- | | | |бюджетными учреждениями, | | | | | |финансируемыми из областного | | | | | |бюджета, Гкал | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |5. Потребление тепловой энергии |1218022,5 |- | | | |бюджетными учреждениями, | | | | | |финансируемыми из муниципальных | | | | | |бюджетов, Гкал | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |10.|Управление |1. Исполнение областного бюджета по | | | | |государственными |доходам, в % | | | | |финансами |- всего, в т.ч.: | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |- по налоговым доходам |100,0 |- | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |- по неналоговым доходам |100,0 |- | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |11.|Управление |1. Выполнение прогнозного плана |90,0 |100,0 | | |имуществом, |приватизации государственного | | | | |находящимся в |имущества, % | | | | |собственности | | | | | |Амурской области | | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| | |в том числе: |2. Доля безубыточных хозяйствующих |65,0 |70,0 | | | |субъектов, % | | | | |- государственными |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | |унитарными |3. Уровень рентабельности |3,4 |4,0 | | |предприятиями |государственных предприятий, % | | | | |Амурской области | | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |12.|Регулирование |1. Сохранение покрытых лесом |62,8 |62,8 | | |отношений в области|площадей, % | | | | |использования, |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | |охраны, защиты |2. Удельный вес площади зараженного |0,06 |0,06 | | |лесного фонда и |леса от общей площади лесов, в % | | | | |воспроизводства |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | |лесов в пределах |3. Сохранность лесов, выполняющих |8,2 |8,2 | | |предоставленных |защитные функции, от общей площади | | | | |полномочий. |лесов, в % | | | | |С 1 января | | | | | |2007 года: | | | | | |управление | | | | | |использованием, | | | | | |охраной, защитой | | | | | |лесного фонда и | | | | | |воспроизводством | | | | | |лесов в пределах | | | | | |предоставленных | | | | | |полномочий (за счет| | | | | |средств | | | | | |федерального | | | | | |бюджета), если | | | | | |плотность населения| | | | | |субъекта РФ менее | | | | | |чем в 3 раза | | | | | |превышает среднюю | | | | | |плотность населения| | | | | |РФ | | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |13.|Управление в |Доля загрязненных (без очистки) |5,0 |4,8 | | |области |сточных вод <***> в общем объеме | | | | |использования и |водоотведения, % | | | | |охраны водных | --------------------------------| | | | |объектов в пределах| <***> Загрязненные (без очистки)| | | | |предоставленных |сточные воды - воды, не прошедшие | | | | |полномочий |обработку на очистных сооружениях | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |14.|Управление в |Доля уловленных и обезвреженных |69,0 |70,0 | | |области охраны |выбросов загрязняющих веществ к | | | | |атмосферного |общему количеству загрязняющих | | | | |воздуха в пределах |веществ, отходящих от всех | | | | |предоставленных |стационарных источников, % | | | | |полномочий | | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |15.|Управление в |1. Обеспеченность особо охраняемыми |9,91 |10,14 | | |области организации|природными территориями (отношение | | | | |и функционирования |площади земель, отведенных под особо| | | | |особо охраняемых |охраняемые природные территории, | | | | |природных |организованные на территории | | | | |территорий |Амурской области, к площади | | | | |регионального |области), % | | | | |значения, ведение |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | |Красной книги |2. Количество видов флоры и фауны, |2 |3 | | |Амурской области |занесенных в Красную книгу Амурской | | | | | |области, которые переведены в более | | | | | |низкую категорию статуса (определено| | | | | |6 категорий по растениям и 6 | | | | | |категорий по животным) или выведены | | | | | |из Красной книги, ед. | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |16.|Управление |Доля дезактивированных и |Отсутствует|Отсутствует| | |обеспечением |захороненных источников радиации от | | | | |радиационной |выявленных при обследовании и в иных| | | | |безопасности в |случаях, % | | | | |пределах | | | | | |предоставленных | | | | | |полномочий | | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |17.|Управление в |Доля переработанных отходов |35,0 |38,0 | | |области обращения с|(отношение перерабатываемых отходов | | | | |отходами в пределах|(тыс. т) к объему образующихся | | | | |предоставленных |отходов), % | | | | |полномочий | | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |18.|Управление |Обеспеченность учреждениями |0,50 |0,50 | | |деятельностью по |дополнительного образования детей, | | | | |дополнительному |всего (отношение числа воспитанников| | | | |образованию детей в|к общему числу учащихся в | | | | |учреждениях, |общеобразовательных школах), % | | | | |находящихся в | | | | | |ведении Амурской | | | | | |области | | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |19.|Управление |1. Младенческая смертность на 1000 |18,3 |18,3 | | |здравоохранением |детей, родившихся живыми | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |2. Обеспеченность населения | | | | | |медицинской помощью: | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |2.1. Стационары, койкодни на 1000 |4201,7 |4201,7 | | | |чел., всего, | | | | | |в том числе: | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |а) стационары круглосуточные: |3908,5 |3820,3 | | | |- койкодни на 1000 человек | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |б) стационары дневного пребывания, |293,4 |381,4 | | | |дневные стационары, дни лечения на | | | | | |1000 человек | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |2.2. Поликлиники, посещения на 1000 |8481,9 |8500,0 | | | |человек населения | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |2.3. Скорая медицинская помощь, |512,2 |501,4 | | | |вызовы на 1000 человек населения | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |3. Смертность от туберкулеза, |48,9 |52,1 | | | |человек на 100 тыс. населения | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |4. Отношение количества лиц, |3,0 |3,9 | | | |состоящих на учете в органах | | | | | |здравоохранения за потребление | | | | | |наркотических веществ с вредными | | | | | |последствиями (профилактический | | | | | |учет), в % к предыдущему году | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |5. Отношение количества больных, |2,5 |3,5 | | | |состоящих на учете в органах | | | | | |здравоохранения с диагнозом "синдром| | | | | |зависимости от наркотических | | | | | |веществ", в % к предыдущему году | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |20.|Управление |1. Обеспеченность учреждениями | | | | |предоставлением |(услугами) социального обслуживания | | | | |социальной помощи |в разрезе видов учреждений, %, в том| | | | |(в разрезе видов |числе: | | | | |учреждений) | | | | | | |- дом-интернат для престарелых и |80,9 |80,9 | | | |инвалидов | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |- детский дом-интернат для умственно|48,8 |48,8 | | | |отсталых детей | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |- центр социальной помощи семье и |22 |22 | | | |детям | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |- социально-реабилитационный центр |31 |31 | | | |для несовершеннолетних | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |- центр социального обслуживания |15,8 |15,8 | | | |населения | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |- количество отделений социального |23 |23 | | | |обслуживания | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |2. Соотношение среднего размера |2,1 |2,1 | | | |гарантированного государством дохода| | | | | |(с учетом назначенной месячной | | | | | |пенсии, ежемесячных денежных выплат,| | | | | |субсидий-льгот) и прожиточного | | | | | |минимума пенсионера, раз | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |21.|Управление |1. Обеспеченность общей площадью на |20,1 |20,3 | | |обеспечением прав |1 жителя, кв. метров | | | | |граждан на жилище |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |2. Доля молодых семей, улучшивших |10,8 |10,9 | | | |жилищные условия за счет всех | | | | | |источников финансирования, в общем | | | | | |количестве молодых семей, | | | | | |нуждающихся в улучшении жилищных | | | | | |условий и состоящих на учете, % | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |22.|Управление жилищным|1. Отношение капитально |26,0 |30,0 | | |фондом, находящимся|отремонтированного муниципального | | | | |в государственной |жилищного фонда (кв. метров) к | | | | |собственности |норме, % в год | | | | |Амурской области |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |2. Удельный вес нуждающегося в |74,0 |70,0 | | | |капитальном ремонте муниципального | | | | | |жилищного фонда (недоремонт) в общем| | | | | |объеме муниципального жилищного | | | | | |фонда, нарастающий по годам, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |3. Уровень благоустройства | | | | | |муниципального жилищного фонда, %, | | | | | |оборудованного: | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |- централизованным водопроводом |62,8 |63,0 | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |- канализацией |62,4 |62,5 | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |- центральным отоплением |65,6 |65,8 | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |- ваннами |57,7 |57,8 | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |- горячим водоснабжением |50,2 |50,4 | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |4. Уровень газификации (удельный вес|36,5 |36,0 | | | |оборудованных газом домов, квартир),| | | | | |% | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |23.|Регулирование |Обеспеченность учреждениями | | | | |отношений в области|культуры, находящимися в | | | | |культуры (в том |государственной и муниципальной | | | | |числе искусство, |собственности, %: | | | | |кинематография, |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | |охрана и |- театрально-зрелищными | | | | |использование |учреждениями, количество мест без | | | | |историко - |учета негосударственной сети: | | | | |культурного |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | |наследия), религий,|к численности населения городов |0,3 |0,3 | | |деятельности |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | |общественных |к численности населения области |0,2 |0,2 | | |организаций |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |- библиотеками |46,2 |46,5 | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |- учреждениями клубного типа |53,4 |53,9 | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |- музеями |2,1 |2,1 | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |24.|Регулирование в |Обеспеченность спортивными | | | | |области развития |сооружениями (с учетом ведомственных| | | | |инфраструктуры |спортивных сооружений), кв. метров | | | | |учреждений |на 10 тыс. населения, %: | | | | |физической |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | |культуры, спорта |- спортивными залами |42,5 |43,0 | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |- плоскостными сооружениями |65,0 |66,0 | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |- плавательными бассейнами |2,1 |2,4 | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| II. Плановые значения количественных показателей для оценки результатов осуществления функций и задач департамента по промышленности, транспорту и связи Администрации области |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| | N | Наименование | Наименование показателя | Плановое | Плановое | |п/п|функции управления | |значение на|значение на| | | | | 2006 год | 2007 год | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |1. |Социально - |1. Доля обрабатывающей |27,8 |27,3 | | |экономическое |промышленности во всей промышленной | | | | |программирование |продукции, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |2. Темп прироста промышленного |2,5 |103 | | | |производства, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |3. Объем отгруженной промышленной |37372 |42516 | | | |продукции на душу населения, руб. | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |4. Доля безубыточных хозяйствующих |54 |56 | | | |субъектов, % | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |2. |Управление |1. Удельный вес перерабатываемой |6,2 |8,5 | | |промышленностью |древесины в общем объеме заготовок, | | | | | |% | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |2. Доля безубыточных хозяйствующих | | | | | |субъектов в % к общей численности | | | | | |хозяйствующих субъектов отрасли: | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |- машиностроение |71 |73 | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |- лесной комплекс |63 |65 | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |3. |Управление |1. Густота автодорог общего |20,7 |20,8 | | |строительством, |пользования с твердым покрытием (км | | | | |реконструкцией, |путей на 1000 кв. км) | | | | |содержанием и |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | |ремонтом |2. Удельный вес автомобильных дорог |98,11 |98,12 | | |автомобильных дорог|с твердым покрытием в общей | | | | |общего пользования,|протяженности автомобильных дорог, %| | | | |мостов и иных | | | | | |транспортных и | | | | | |инженерных | | | | | |сооружений | | | | | |регионального | | | | | |значения | | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |4. |Управление энерго -|1. Отношение затрат на энергию, | | | | |и |затраченную на производство | | | | |ресурсосбережением |произведенной продукции, к объему | | | | | |отгруженных товаров собственного | | | | | |производства, выполненных работ и | | | | | |услуг собственными силами, в | | | | | |промышленности, %, в том числе в: | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |- машиностроении и металлообработке |13,0 |13,0 | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |- топливной промышленности |11,0 |12,0 | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| III. Количественные показатели для оценки результатов осуществления функций и задач департамента агропромышленного комплекса Администрации области и управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Администрации области |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| | N | Наименование | Наименование показателя | Плановое | Плановое | |п/п|функции управления | |значение на|значение на| | | | | 2006 год | 2007 год | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |1. |Социально - |1. Объем валового регионального |57,6 |57,9 | | |экономическое |продукта (далее - ВРП) Амурской | | | | |программирование |области на душу населения к объему | | | | | |валового внутреннего продукта | | | | | |Российской Федерации на душу | | | | | |населения, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |2. Темп прироста ВРП в сопоставимых |3,6 |3,4 | | | |ценах к предыдущему году, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |3. Объем инвестиций в основной |32,3 |32,1 | | | |капитал, % к ВРП | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |4. Доля населения Амурской области, |26,1 |24,9 | | | |имеющего доходы ниже прожиточного | | | | | |минимума, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |5. Доля безубыточных хозяйствующих |54 |56 | | | |субъектов, % | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |2. |Управление пищевой |Доля объемов переработки мяса, |60,0 |62,0 | | |промышленностью |произведенного амурскими | | | | | |сельхозтоваропроизводителями, в | | | | | |общем объеме его переработки | | | | | |мясоперерабатывающими предприятиями | | | | | |области, % | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |3. |Управление сельским|1. Отношение фактического |72,0 |74,0 | | |хозяйством |(прогнозируемого) прироста поголовья| | | | | |молодняка крупного рогатого скота | | | | | |(КРС) в районе к нормативному | | | | | |приросту при заданном поголовье КРС | | | | | |района, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |2. Отношение фактического |71,4 |77,1 | | | |(прогнозируемого) прироста поголовья| | | | | |молодняка свиней в районе к | | | | | |нормативному приросту при заданном | | | | | |поголовье свиней района, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |3. Отношение фактического |90,6 |92,2 | | | |(прогнозируемого) удоя молока на 1 | | | | | |корову в районе к нормативному удою | | | | | |при заданном поголовье коров в | | | | | |районе, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |4. Отношение фактического |82,2 |83,7 | | | |(прогнозируемого) производства | | | | | |молока к нормативному | | | | | |(внутриобластное потребление | | | | | |населением), % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |5. Отношение фактического |51,0 |51,5 | | | |(прогнозируемого) производства мяса | | | | | |КРС в убойном весе по Амурской | | | | | |области к нормативному | | | | | |(внутриобластное потребление | | | | | |населением), % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |6. Отношение фактического |45,5 |47,8 | | | |(прогнозируемого) производства мяса | | | | | |свиней в убойном весе по Амурской | | | | | |области к нормативному | | | | | |(внутриобластное потребление | | | | | |населением), % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |7. Валовой доход на 1 работающего |46,1 |48,5 | | | |сельскохозяйственной организации, | | | | | |рублей | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |8. Уровень рентабельности |3,2 |4,0 | | | |сельскохозяйственных организаций, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |9. Доля безубыточных |27,1 |30,4 | | | |сельскохозяйственных организаций, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |10. Отношение фактического |107,8 |110,4 | | | |(прогнозируемого) производства яйца | | | | | |к нормативному (внутриобластное | | | | | |потребление населением), % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |11. Отношение фактического |77,9 |84,1 | | | |(прогнозируемого) производства мяса | | | | | |птицы в убойном весе к нормативному | | | | | |(внутриобластное потребление | | | | | |населением), % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |12. Отношение фактического |16,0 |19,7 | | | |(прогнозируемого) производства | | | | | |товарного зерна в целом по области к| | | | | |нормативному, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |13. Отношение фактического |14,5 |14,9 | | | |(прогнозируемого) производства | | | | | |фуражного зерна по области к | | | | | |нормативному потреблению, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |14. Отношение фактической |24,4 |41,7 | | | |(прогнозируемой) переработки | | | | | |предприятиями сои в целом по области| | | | | |к собственному производству ее в | | | | | |области, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |15. Число случаев возникновения на |1 |0 | | | |территории области заразных и | | | | | |массовых незаразных болезней | | | | | |животных, единиц | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |4. |Управление в |1. Обеспеченность особо охраняемыми |9,91 |10,14 | | |области организации|природными территориями (отношение | | | | |и функционирования |площади земель, отведенных под особо| | | | |особо охраняемых |охраняемые природные территории, | | | | |природных |организованные на территории | | | | |территорий |Амурской области, к площади | | | | |регионального |области), % | | | | |значения, ведение |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | |Красной книги |2. Количество видов флоры и фауны, |2 |3 | | |Амурской области |занесенных в Красную книгу Амурской | | | | | |области, которые переведены в более | | | | | |низкую категорию статуса (определено| | | | | |6 категорий по растениям и 6 | | | | | |категорий по животным) или выведены | | | | | |из Красной книги | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| IV. Плановые значения количественных показателей для оценки результатов осуществления функций и задач департамента экономического развития и внешних связей Администрации области |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| | N | Наименование | Наименование показателя | Плановое | Плановое | |п/п|функции управления | |значение на|значение на| | | | | 2006 год | 2007 год | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |1. |Социально - |1. Объем валового регионального |57,6 |57,9 | | |экономическое |продукта (далее - ВРП) Амурской | | | | |программирование |области на душу населения к объему | | | | | |валового внутреннего продукта | | | | | |Российской Федерации на душу | | | | | |населения, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |2. Темп прироста ВРП в сопоставимых |3,6 |3,4 | | | |ценах к предыдущему году, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |3. Объем инвестиций в основной |32,3 |32,1 | | | |капитал, % к ВРП | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |4. Доля населения Амурской области, |26,1 |24,9 | | | |имеющего доходы ниже прожиточного | | | | | |минимума, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |5. Средняя продолжительность жизни |61,3 |61,5 | | | |населения Амурской области, лет | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |6. Уровень безработицы по |9,7 |9,5 | | | |методологии Международной | | | | | |организации труда (на конец | | | | | |периода), % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |7. Государственный долг, млн. рублей|1582,7 |- | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |8. Государственный долг к объему |16,8 |- | | | |доходов областного бюджета без учета| | | | | |финансовой помощи из бюджетов других| | | | | |уровней, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |9. Дефицит областного бюджета, |622,1 |- | | | |млн. рублей | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |10. Дефицит областного бюджета к |6,6 |- | | | |объему доходов областного бюджета | | | | | |без учета финансовой помощи из | | | | | |бюджетов других уровней, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |11. Доля безубыточных хозяйствующих |54 |56 | | | |субъектов, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |12. Уровень регистрируемой |4,5 |4,3 | | | |безработицы (на конец периода), % | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |2. |Развитие малого |1. Число малых предприятий на 1000 |384 |396 | | |предпринимательства|жителей области | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |2. Удельный вес занятых в сфере |21,5 |21,7 | | | |малого бизнеса к числу работающих в | | | | | |различных отраслях экономики | | | | | |области, % | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| V. Плановые значения количественных показателей для оценки результатов осуществления функций и задач управления труда Администрации области |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| | N | Наименование | Наименование показателя | Плановое | Плановое | |п/п|функции управления | |значение на|значение на| | | | | 2006 год | 2007 год | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |1. |Регулирование |1. Соотношение минимальной |0,22 |0,25 | | |оплаты труда, |заработной платы и величины | | | | |трудовых отношений,|прожиточного минимума на душу | | | | |отношений, |населения, раз | | | | |непосредственно |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | |связанных с |2. Отставание в выплате заработной |128 |114 | | |трудовыми |платы на предприятиях с | | | | | |задолженностью по заработной плате, | | | | | |количество месячных фондов оплаты | | | | | |труда (на конец периода) | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |2. |Управление охраной |1. Число человекодней |31,5 |30 | | |труда |нетрудоспособности в расчете на 1 | | | | | |пострадавшего в связи с | | | | | |производственными увечьями и | | | | | |травмами | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |2. Удельный вес занятых в трудовой |35,2 |35 | | | |деятельности, условия которой не | | | | | |соответствуют санитарно - | | | | | |гигиеническим нормам, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |3. Удельный вес работников, занятых |10,9 |10,8 | | | |тяжелым физическим трудом, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |4. Удельный вес работающих на |0,03 |0,02 | | | |оборудовании, не отвечающем | | | | | |требованиям безопасности труда, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |5. Число пострадавших на |3,1 |3,0 | | | |производстве из расчета на 1000 | | | | | |работающих | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| VI. Плановые значения количественных показателей для оценки результатов осуществления функций и задач финансового департамента Администрации области |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | Наименование | Наименование показателя | Плановое | Плановое | | |функции управления | |значение на|значение на| | | | | 2006 год | 2007 год | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |1. |Социально - |1. Государственный долг, млн. рублей|1582,7 |- | | |экономическое |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | |программирование |2. Государственный долг к объему |16,8 |- | | | |доходов областного бюджета без учета| | | | | |финансовой помощи из бюджетов других| | | | | |уровней, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |3. Дефицит областного бюджета, |622,1 |- | | | |млн. рублей | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |4. Дефицит областного бюджета к |6,6 |- | | | |объему доходов областного бюджета | | | | | |без учета финансовой помощи из | | | | | |бюджетов других уровней, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |5. Уровень обеспеченности |95,4 | | | | |собственными доходами, отношение | | | | | |собственных доходов к расходам, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |доходы, млн. рублей |15146,6 |- | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |расходы, млн. рублей |15876,4 |- | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |6. Доля самообеспеченности |1 |- | | | |муниципальных районов и городских | | | | | |округов по бюджету с обеспеченностью| | | | | |налоговыми и неналоговыми доходами | | | | | |(Д - отношение налоговых и | | | | | |неналоговых доходов к расходам без | | | | | |субвенций из областного фонда | | | | | |компенсаций), всего, в том числе: | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |0 < Д <= 25 |0,55 |- | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |25 < Д <= 50 |0,28 |- | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |50 < Д <= 75 |0,14 |- | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |75 < Д < 100 |0,03 |- | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |2. |Управление |1. Исполнение областного бюджета по | | | | |государственными |доходам, в %, | | | | |финансами |всего, в том числе: | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |- по налоговым доходам |100,0 |- | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |- по неналоговым доходам |100,0 |- | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| VII. Плановые значения количественных показателей для оценки результатов осуществления функций и задач департамента Администрации области по управлению государственным имуществом области |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| | N | Наименование | Наименование показателя | Плановое | Плановое | |п/п|функции управления | |значение на|значение на| | | | | 2006 год | 2007 год | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |1. |Управление |1. Выполнение прогнозного плана |90,0 |100,00 | | |имуществом, |приватизации государственного | | | | |находящимся в |имущества: | | | | |собственности | | | | | |Амурской области |В = (Кn + Коn) / Квкл, | | | | | | | | | | | |где: | | | | | |Кn - количество объектов, | | | | | |подготовленных к приватизации и | | | | | |переданных для продажи в ГУ "Фонд | | | | | |имущества Амурской области" в | | | | | |отчетном периоде, ед.; | | | | | |Коn - количество объектов, в | | | | | |отношении которых осуществлялась | | | | | |процедура приватизации в отчетном | | | | | |периоде (за исключением переданных | | | | | |для продажи в ГУ "Фонд имущества | | | | | |Амурской области"), ед.; | | | | | |Квкл - количество объектов, | | | | | |включенных в план приватизации на | | | | | |отчетный период, ед. | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |2. Удельный вес вовлеченных в |95,8 |96,0 | | | |хозяйственный оборот объектов | | | | | |недвижимости в общем объеме | | | | | |недвижимого имущества, включенного в| | | | | |реестр государственной собственности| | | | | |Амурской области, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |3. Удельный вес имущества, на |65,0 |70,0 | | | |которое зарегистрировано право | | | | | |собственности области, в общем | | | | | |объеме государственного имущества | | | | | |области, подлежащего регистрации, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |4. Исполнение бюджетного задания по |110,5 |100,0 | | | |неналоговым доходам, | | | | | |администрируемым департаментом, % | | | | |———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| | |в том числе: |5. Доля безубыточных хозяйствующих |65,0 |70,0 | | | |субъектов, % | | | | |- государственными |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | |унитарными |6. Уровень рентабельности |3,4 |4,0 | | |предприятиями |государственных предприятий, %: | | | | |Амурской области | | | | | | | SUM(Пi / Ii) | | | | | | R = ------------ x 100, | | | | | | n | | | | | | | | | | | |где: | | | | | |Пi - прибыль (убыток) i-го | | | | | |предприятия, планируемая, | | | | | |фактическая за год, рублей; | | | | | |Ii - себестоимость продукции | | | | | |(работ, услуг) i-го | | | | | |предприятия, планируемая, | | | | | |фактическая за год, рублей; | | | | | |n - число государственных | | | | | |предприятий | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |7. Уровень рентабельности |1,7 |2,0 | | | |продаж государственных | | | | | |предприятий, %: | | | | | | | | | | | | SUM(Пi / Ii) | | | | | | R = ------------ x 100, | | | | | | n | | | | | | | | | | | |где: | | | | | |Пi - прибыль (убыток) i-го | | | | | |предприятия, планируемая, | | | | | |фактическая за год, рублей; | | | | | |Ii - выручка от реализации | | | | | |товаров (работ, услуг) i-го | | | | | |предприятия, планируемая, | | | | | |фактическая за год, рублей; | | | | | |n - число государственных | | | | | |предприятий | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| VIII. Плановые значения количественных показателей для оценки результатов осуществления функций и задач департамента по природопользованию и горнодобывающему комплексу Администрации области |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| | N | Наименование | Наименование показателя | Плановое | Плановое | |п/п|функции управления | |значение на|значение на| | | | | 2006 год | 2007 год | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |1. |Регулирование |1. Сохранение покрытых лесом |62,8 |62,8 | | |отношений в области|площадей (а): | | | | |использования, | | | | | |охраны, защиты |a = (Пн - Пвыр + Пвос) / Пн, | | | | |лесного фонда и | | | | | |воспроизводства |где: | | | | |лесов в пределах |Пн - нормативная площадь, покрытая | | | | |предоставленных |лесом; | | | | |полномочий. |Пвыр - площадь сплошной вырубки; | | | | |С 1 января 2007 |Пвос - площадь воспроизводства | | | | |года: |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | |управление |2. Удельный вес площади зараженного |0,06 |0,06 | | |использованием, |леса от общей площади лесов, в % | | | | |охраной, защитой |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | |лесного фонда и |3. Сохранность лесов, выполняющих |8,2 |8,2 | | |воспроизводством |защитные функции, от общей площади | | | | |лесов в пределах |лесов, в % | | | | |предоставленных | | | | | |полномочий (за счет| | | | | |средств | | | | | |федерального | | | | | |бюджета), если | | | | | |плотность населения| | | | | |субъекта РФ менее | | | | | |чем в 3 раза | | | | | |превышает среднюю | | | | | |плотность населения| | | | | |РФ | | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |2. |Управление в |Доля загрязненных (без очистки) |5,0 |4,8 | | |области |сточных вод <***> в общем объеме | | | | |использования и |водоотведения, % | | | | |охраны водных | --------------------------------| | | | |объектов в пределах| <***> Загрязненные (без очистки)| | | | |предоставленных |сточные воды - воды, не прошедшие | | | | |полномочий |обработку на очистных сооружениях | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |3. |Управление в |Доля уловленных и обезвреженных |69,0 |70,0 | | |области охраны |выбросов загрязняющих веществ к | | | | |атмосферного |общему количеству загрязняющих | | | | |воздуха в пределах |веществ, отходящих от всех | | | | |предоставленных |стационарных источников, % | | | | |полномочий | | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |4. |Управление |Доля дезактивированных и |Отсутствуют|Отсутствуют| | |обеспечением |захороненных источников радиации от | | | | |радиационной |выявленных при обследовании и в иных| | | | |безопасности в |случаях, % | | | | |пределах | | | | | |предоставленных | | | | | |полномочий | | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |5. |Управление в |Доля переработанных отходов |35,0 |38,0 | | |области обращения с|(отношение перерабатываемых отходов | | | | |отходами в пределах|(тыс. т) к объему образующихся | | | | |предоставленных |отходов), % | | | | |полномочий | | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| IX. Плановые значения количественных показателей для оценки результатов осуществления функций и задач департамента образования Администрации области |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| | N | Наименование | Наименование показателя | Плановое | Плановое | |п/п|функции управления | |значение на|значение на| | | | | 2006 год | 2007 год | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |1. |Управление |Обеспеченность учреждениями |0,50 |0,50 | | |деятельностью по |дополнительного образования детей, | | | | |дополнительному |всего (отношение числа воспитанников| | | | |образованию детей в|к общему числу учащихся в | | | | |учреждениях, |общеобразовательных школах), включая| | | | |находящихся в |детско-юношеские спортивные школы, %| | | | |ведении Амурской | | | | | |области | | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| X. Плановые значения количественных показателей для оценки результатов осуществления функций и задач департамента здравоохранения Администрации области |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| | N | Наименование | Наименование показателя | Плановое | Плановое | |п/п|функции управления | |значение на|значение на| | | | | 2006 год | 2007 год | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |1. |Социально - |1. Средняя продолжительность жизни |61,3 | | | |экономическое |населения Амурской области, лет | | | | |программирование | | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |2. |Управление |1. Младенческая смертность на 1000 |18,3 |18,3 | | |здравоохранением |детей, родившихся живыми | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |2. Обеспеченность населения | | | | | |медицинской помощью: | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |2.1. Стационары, койкодни на 1000 |4201,7 |4201,7 | | | |чел., всего, | | | | | |в том числе: | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |а) стационары круглосуточные: |3908,5 |3820,3 | | | |- койкодни на 1000 человек | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |б) стационары дневного пребывания, |293,4 |381,4 | | | |дневные стационары, дни лечения на | | | | | |1000 человек | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |2.2. Поликлиники, посещения на 1000 |8481,9 |8500,0 | | | |человек населения | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |2.3. Скорая медицинская помощь, |512,2 |501,4 | | | |вызовы на 1000 человек населения | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |3. Смертность от туберкулеза, |48,9 |52,1 | | | |человек на 100 тыс. населения | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |4. Отношение количества лиц, |3,0 |3,9 | | | |состоящих на учете в органах | | | | | |здравоохранения за потребление | | | | | |наркотических веществ с вредными | | | | | |последствиями (профилактический | | | | | |учет), в % к предыдущему году | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |5. Отношение количества больных, |2,5 |3,5 | | | |состоящих на учете в органах | | | | | |здравоохранения с диагнозом "синдром| | | | | |зависимости от наркотических | | | | | |веществ", в % к предыдущему году | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| XI. Плановые значения количественных показателей для оценки результатов осуществления функций и задач департамента социальной защиты населения Администрации области |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| | N | Наименование | Наименование показателя | Плановое | Плановое | |п/п|функции управления | |значение на|значение на| | | | | 2006 год | 2007 год | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |1. |Социально - |1. Доля населения Амурской области, |26,1 |24,9 | | |экономическое |имеющего доходы ниже прожиточного | | | | |программирование |минимума, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |2. Средняя продолжительность жизни |61,3 |61,5 | | | |населения Амурской области, лет | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |2. |Управление |1. Обеспеченность учреждениями | | | | |предоставлением |(услугами) социального обслуживания | | | | |социальной помощи |в разрезе видов учреждений, % | | | | |(в разрезе видов |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | |учреждений) |- дом-интернат для престарелых и |80,9 |80,9 | | | |инвалидов | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |- детский дом-интернат для умственно|48,8 |48,8 | | | |отсталых детей | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |- центр социальной помощи семье и |22 |22 | | | |детям | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |- социально-реабилитационный центр |31 |31 | | | |для несовершеннолетних | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |- центр социального обслуживания |15,8 |15,8 | | | |населения | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |- количество отделений социального |23 |23 | | | |обслуживания | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |2. Соотношение среднего размера |2,1 |2,1 | | | |гарантированного государством дохода| | | | | |(с учетом назначенной месячной | | | | | |пенсии, ежемесячных денежных выплат,| | | | | |субсидий-льгот) и прожиточного | | | | | |минимума пенсионера, раз | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| XII. Плановые значения количественных показателей для оценки результатов осуществления функций и задач департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации области |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| | N | Наименование | Наименование показателя | Плановое | Плановое | |п/п|функции управления | |значение на|значение на| | | | | 2006 год | 2007 год | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |1. |Управление жилищным|1. Отношение капитально |26,0 |30,0 | | |фондом, находящимся|отремонтированного муниципального | | | | |в государственной |жилищного фонда (кв. метров) к | | | | |собственности |норме, % в год | | | | |Амурской области |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |2. Удельный вес нуждающегося в |74,0 |70,0 | | | |капитальном ремонте муниципального | | | | | |жилищного фонда (недоремонт) в общем| | | | | |объеме муниципального жилищного | | | | | |фонда, нарастающий по годам, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |3. Уровень благоустройства | | | | | |муниципального жилищного фонда, %, | | | | | |оборудованного: | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |- централизованным водопроводом |62,8 |63,0 | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |- канализацией |62,4 |62,5 | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |- центральным отоплением |65,6 |65,8 | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |- ваннами |57,7 |57,8 | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |- горячим водоснабжением |50,2 |50,4 | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |4. Уровень газификации (удельный вес|36,5 |36,0 | | | |оборудованных газом домов, квартир),| | | | | |% | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| XIII. Плановые значения количественных показателей для оценки результатов осуществления функций и задач управления культуры Администрации области |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| | N | Наименование | Наименование показателя | Плановое | Плановое | |п/п|функции управления | |значение на|значение на| | | | | 2006 год | 2007 год | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |1. |Регулирование |Обеспеченность учреждениями | | | | |отношений в области|культуры, находящимися в | | | | |культуры (в том |государственной и муниципальной | | | | |числе искусство, |собственности, %, в том числе: | | | | |кинематография, |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | |охрана и |- театрально-зрелищными | | | | |использование |учреждениями, количество мест без | | | | |историко - |учета негосударственной сети: | | | | |культурного |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | |наследия), религий,|к численности населения городов |0,3 |0,3 | | |деятельности |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | |общественных |к численности населения области |0,2 |0,2 | | |организаций |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |- библиотеками |46,2 |46,5 | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |- учреждениями клубного типа |53,4 |53,9 | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |- музеями |2,1 |2,1 | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| XIV. Плановые значения количественных показателей для оценки результатов осуществления функций и задач департамента архитектуры и строительства Администрации области |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| | N | Наименование | Наименование показателя | Плановое | Плановое | |п/п|функции управления | |значение на|значение на| | | | | 2006 год | 2007 год | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |1. |Управление |1. Обеспеченность общей площадью на |20,1 |20,3 | | |обеспечением прав |1 жителя, кв. метров | | | | |граждан на жилище |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |2. Доля молодых семей, улучшивших |10,8 |10,9 | | | |жилищные условия за счет всех | | | | | |источников финансирования, в общем | | | | | |количестве молодых семей, | | | | | |нуждающихся в улучшении жилищных | | | | | |условий и состоящих на учете, % | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |2. |Управление |1. Удельный вес населения |27,20 |34,94 | | |архитектурным делом|муниципальных образований области | | | | | |(поселений и городских округов), на | | | | | |которые разработаны | | | | | |(откорректированы) и утверждены | | | | | |генеральные планы, в общей | | | | | |численности населения области, % | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |2. Число поселений и городских |123 |200 | | | |округов, принявших правила | | | | | |землепользования и застройки, в | | | | | |общем количестве числа поселений и | | | | | |городских округов, единиц | | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |3. Количество случаев аварийности |0 |0 | | | |зданий и сооружений на территории | | | | | |области в результате несоответствия | | | | | |проектной документации, прошедшей | | | | | |государственную экспертизу, | | | | | |требованиям технических норм, единиц| | | | | |————————————————————————————————————|———————————|———————————| | | |4. Экономия по результатам |5 |5 | | | |экспертизы стоимости строительства | | | | | |за счет бюджетных источников | | | | | |финансирования (разница между | | | | | |заявленной стоимостью и | | | | | |рекомендуемой к утверждению), в % от| | | | | |заявленной стоимости | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| |3. |Управление |Выполнение областной адресной |100 |100 | | |строительством |инвестиционной программы, фактически| | | | | |обеспеченной финансированием за счет| | | | | |средств областного бюджета, %: | | | | | | | | | | | |Р = (Yфакт / Ффакт) x 100%, | | | | | | | | | | | |при Ффакт = Yплан, | | | | | |где: | | | | | |Yфакт - фактический объем | | | | | |выполненных работ; | | | | | |Yплан - плановый годовой объем | | | | | |бюджетных ассигнований, | | | | | |предусмотренный на реализацию | | | | | |областной адресной инвестиционной | | | | | |программы; | | | | | |Ффакт - объем фактически выделенных | | | | | |средств главному распорядителю из | | | | | |областного бюджета | | | |———|———————————————————|————————————————————————————————————|———————————|———————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|