Расширенный поиск

Постановление Мэра г. Благовещенска от 28.01.2010 № 306

 



                  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК
                           АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                          28.01.2010   N 306
                            г.Благовещенск

  Об установлении тарифа на услуги водоотведения (перекачка сточных
       вод), оказываемые ГОУ СПО "Амурский медицинский колледж"


     В соответствии с п.  З статьи 5 Федерального закона от 30.12.2004
N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов  организаций  коммунального
комплекса",   решением   комиссии  по  ценообразованию  от  21.01.2010
(протокол N 1)

постановляю:

     1. Установить с 01 февраля 2010 года по 31 января 2011 года тариф
на  услуги водоотведения (перекачка сточных вод),  оказываемые ГОУ СПО
"Амурский медицинский колледж",  в размере 3,11 руб.  за куб.  м  (без
НДС).
     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
газете "Благовещенск".
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя мэра города Благовещенска В.А.Орлова.


Мэр города Благовещенска          А.А.Мигуля



                                        Приложение к постановлению
                                        администрации
                                        города Благовещенска
                                        от 28.01.2010   N 306

 Производственная программа ГОУ СПО "Амурский медицинский колледж" в
  сфере водоотведения (перекачка сточных вод) на период с 01.02.2010
                       года по 31.01.2011 года

|—————|——————————————————————————————————————————|——————————————|———————————|
|N    | Показатели производственной деятельности |     Ед.      |  Величина |
|п/п  |                                          |  измерения   | показателя|
|—————|——————————————————————————————————————————|——————————————|———————————|
|1    |                  2                       |      3       |     4     |
|—————|——————————————————————————————————————————|——————————————|———————————|
|  Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества      |
|                услуг в сфере водоотведения                                |
|—————|——————————————————————————————————————————|——————————————|———————————|
|1.   | Объем отведенных стоков                  | тыс. куб. м. |    55,5   |
|—————|——————————————————————————————————————————|——————————————|———————————|
|2.   | Объем отведенных стоков, пропущенных     | тыс. куб. м. |     -     |
|     | через очистные сооружения                |              |           |
|—————|——————————————————————————————————————————|——————————————|———————————|
|7.   | Объем реализации товаров и услуг, в том  | тыс. куб. м. |    54,7   |
|     | числе по потребителям:                   |              |           |
|—————|——————————————————————————————————————————|——————————————|———————————|
|7.1. | - населению                              | тыс. куб. м. |    54,7   |
|—————|——————————————————————————————————————————|——————————————|———————————|
|7.2. | - бюджетным потребителям                 | тыс. куб. м. |     -     |
|—————|——————————————————————————————————————————|——————————————|———————————|
|7.3. | - прочим потребителям                    | тыс. куб. м. |     -     |
|—————|——————————————————————————————————————————|——————————————|———————————|
     Раздел 2.   План   мероприятий   по    повышению    эффективности
деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоотведения

|———|———————————————————|————————————|—————————————|———————————————————————|
|N  |Наименование       |Срок        |Финансовые   |Ожидаемый эффект       |
|   |                   |            |             |———————————————|————|——|
|п/п|мероприятия        |реализации  |потребности  |наименование   |ТЫС.|% |
|   |                   |мероприятия,|на реализацию|показателя     |руб.|  |
|   |                   |лет         |мероприятия, |               |    |  |
|   |                   |            |тыс. руб.    |               |    |  |
|———|———————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————|——|
|1  |       2           |3           |4            |5              |6   |7 |
|———|———————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————|——|
|1. |Установка          |1           | 75,0        |Снижение       |    |3%|
|   |циркулярного насоса|            |             |износа системы |    |  |
|   |                   |            |             |коммунальной   |    |  |
|   |                   |            |             |инфраструктуры |    |  |
|———|———————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————|——|

     Раздел 3.   План   мероприятий   энергосбережению   и   повышению
энергетической эффективности

|———|—————————————————|————————————|—————————————|————————————————————————|
|N  |Наименование     |Срок        |Финансовые   |Ожидаемый эффект        |
|п/п|мероприятия      |реализации  |потребности  |                        |
|   |                 |мероприятия,|на реализацию|————————————————|————|——|
|   |                 |лет         |мероприятия, |наименование    |тыс.|% |
|   |                 |            |тыс. руб.    |показателя      |    |  |
|   |                 |            |             |                |руб.|  |
|   |                 |            |             |                |    |  |
|   |                 |            |             |                |    |  |
|   |                 |            |             |                |    |  |
|   |                 |            |             |                |    |  |
|———|—————————————————|————————————|—————————————|————————————————|————|——|
|1  |     2           |   3        |    4        |    5           |6   |7 |
|———|—————————————————|————————————|—————————————|————————————————|————|——|
|1. |Замена ламп      |1           | 5,0         |Повышение       |    |  |
|   |накаливания на   |            |             |эффективности   |    |  |
|   |энергосберегающие|            |             |использования   |    |  |
|   |лампы            |            |             |энергетических  |    |  |
|   |                 |            |             |ресурсов        |    |  |
|   |                 |            |             |Снижение        |    |  |
|   |                 |            |             |расходов на     |    |1%|
|   |                 |            |             |обеспечение     |    |  |
|   |                 |            |             |энергетическими |    |  |
|   |                 |            |             |ресурсами       |    |  |
|———|—————————————————|————————————|—————————————|————————————————|————|——|

Информация по документу
Читайте также