Расширенный поиск
Постановление Правительства Амурской области от 24.08.2012 № 455ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.08.2012 N 455 г.Благовещенск Утратилo силу - Постановление Правительства Амурской области от 03.07.2013 г. N 302 О внесении изменений в постановление Правительства области от 23.09.2011 N 613 В целях корректировки программных мероприятий и объемов финансирования долгосрочной целевой программы "Развитие здравоохранения Амурской области на 2012 - 2014 годы" Правительство области постановляет: Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие здравоохранения Амурской области на 2012 - 2014 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 23.09.2011 N 613 (в редакции постановления Правительства области от 11.07.2012 N 373), изменения согласно приложению к настоящему постановлению. Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко Приложение к постановлению Правительства Амурской области от 24.08.2012 N 455 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2014 ГОДЫ" 1. В паспорте программы: 1) в строке "Задачи программы": а) пункт 7 изложить в следующей редакции: "7. Создание условий для рождения здоровых детей, внедрение высокотехнологичных методов диагностики и профилактики наследственных заболеваний и врожденных пороков развития у детей, совершенствование специализированной амбулаторно-поликлинической помощи детям. Обеспечение соответствия медицинских учреждений требованиям санитарных правил и норм, действующих в Российской Федерации (далее - СанПиН)."; б) дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания: "13. Достижение высокого уровня охвата экстренной профилактикой при клещевых инфекциях. 14. Обеспечение безопасности, улучшение условий пребывания пациентов в учреждениях здравоохранения области."; 2) строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции: " |————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Общий объем финансирования программы | |финансирования программы|на 2012 - 2014 годы - 3698482,42 тыс. рублей,| | |из них: | | | | | |средства областного бюджета - | | |570872,42 тыс. рублей, в том числе: | | | | | |2012 год - 488272,42 тыс. рублей; | | |2013 год - 77000,0 тыс. рублей; | | |2014 год - 5600,0 тыс. рублей; | | | | | |средства федерального бюджета - | | |3111060,0 тыс. рублей, в том числе: | | | | | |2012 год - 1175550,0 тыс. рублей; | | |2013 год - 1935510,0 тыс. рублей; | | | | | |средства местного бюджета - | | |16550 тыс. рублей, в том числе: | | | | | |2012 год - 15000,0 тыс. рублей; | | |2013 год - 1350,0 тыс. рублей; | | |2014 год - 200,0 тыс. рублей | |————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|"; 3) в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации программы": а) пункт 3 изложить в следующей редакции: "3. Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами ежегодно на 55%, улучшение показателя абациллирования на 2%, сокращение сроков пребывания больных в стационаре на 2 дня, снижение уровня заболеваемости на 1%."; б) пункты 8, 9 изложить в следующей редакции: "8. Проведение лечения 17 больных, в том числе 15 больных с хроническим вирусным гепатитом C, 2 больных с хроническим вирусным гепатитом B. Снижение вирусной нагрузки, уменьшение количества осложнений, улучшение качества жизни больных в 60 - 70% случаев. Приобретение 1 единицы лабораторного оборудования позволит проводить до 3145 исследований в год больным вирусными гепатитами, сократить время исследований. 9. Охват вакцинацией населения области в среднем 90% детей, 30% взрослых. Снижение заболеваемости гриппом, менингококковой инфекцией, клещевым вирусным энцефалитом, шигеллезом. Предупреждение возникновения заболеваемости сибирской язвой, лептоспирозом, туляремией, бешенством среди лиц, имеющих высокий риск заражения, удержание заболеваемости острым вирусным гепатитом A на уровне 95 - 98 случаев на 100 тыс. населения. Охват населения области до 100% экстренной профилактикой и лечебными мероприятиями при клещевых инфекциях, что приведет к достижению высокого терапевтического эффекта, снижению инвалидизации населения."; в) дополнить пунктами 21 и 22 следующего содержания: "21. Обеспечение соответствия нормам экологической безопасности и требованиям СанПиН ГАУЗ Амурской области "Амурский областной детский санаторий "Василек". 22. Прирост мощности в наркологическом диспансере на 35 коек, в медико-оздоровительном комплексе на 300 посещений в смену, улучшение качества и доступности медицинской помощи детям.". 2. В подпрограмме "Сахарный диабет" на 2012 - 2013 годы: 1) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|————————————————————————————————————————| | Объемы и источники |Общий объем финансирования программы | |финансирования подпрограммы|на 2012 - 2013 годы - 76366,4 тыс. руб.,| | |в том числе: | | | | | |2012 год - 51362,4 тыс. руб.; | | |2013 год - 25004,0 тыс. руб. | |———————————————————————————|————————————————————————————————————————|"; 2) в столбце "количественная оценка" таблицы N 1 раздела 3 подпрограммы слова "132256 единиц/упаковок" заменить словами "132601 единицы/упаковки"; 3) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции: "6. Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 - 2013 годы - 76366,4 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 51362,4 тыс. руб.; 2013 год - 25004,0 тыс. руб. Структура финансирования подпрограммы (тыс.руб.) |————————————————————————————————————|—————————|————————|————————| | Наименование мероприятий | Всего, |2012 год|2013 год| | |областной| | | | | бюджет | | | |————————————————————————————————————|—————————|————————|————————| |Всего по программе |76366,4 |51362,4 |25004,0 | |------------------------------------+---------+--------+--------| |Капитальные вложения |0,0 |0,0 |0,0 | |------------------------------------+---------+--------+--------| |НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 | |------------------------------------+---------+--------+--------| |Прочие нужды |76366,4 |51362,4 |25004,0 | |————————————————————————————————————|—————————|————————|————————| Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы (тыс.руб.) |——————|————————————————————————————————————————|—————————|———————————————| | N | Наименование мероприятий | Всего, | В том числе | | п/п | |областной| по годам: | | | | бюджет |———————|———————| | | | | 2012 | 2013 | |——————|————————————————————————————————————————|—————————|———————|———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |——————|————————————————————————————————————————|—————————|———————|———————| | |Всего по подпрограмме |76366,4 |51362,4|25004,0| +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Капитальные вложения | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |НИОКР | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Прочие нужды |76366,4 |51362,4|25004,0| +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ |1. |Совершенствование оказания |76366,4 |51362,4|25004,0| | |специализированной медицинской помощи | | | | | |при сахарном диабете | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Капитальные вложения | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |НИОКР | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Прочие нужды |76366,4 |51362,4|25004,0| +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ |1.1. |Внедрение в клиническую практику |69535,7 |47671,0|21864,7| | |современных лекарственных средств | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Капитальные вложения | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |НИОКР | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Прочие нужды |69535,7 |47671,0|21864,7| +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |в том числе: | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ |1.1.1.|Лечение больных сахарным диабетом 1 типа|10844,0 |8122,8 |2721,2 | | |(с учетом впервые выявленных) | | | | | |высококачественными инсулинами | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Капитальные вложения | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |НИОКР | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Прочие нужды |10844,0 |8122,8 |2721,2 | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ |1.1.2.|Лечение больных сахарным диабетом 2 типа|38945,8 |23796,5|15149,3| | |высококачественными инсулинами | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Капитальные вложения | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |НИОКР | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Прочие нужды |38945,8 |23796,5|15149,3| +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ |1.1.3.|Лечение больных сахарным диабетом 2 типа|19745,9 |15751,7|3994,2 | | |с применением современных | | | | | |таблетированных сахароснижающих | | | | | |препаратов | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Капитальные вложения | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |НИОКР | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Прочие нужды |19745,9 |15751,7|3994,2 | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ |1.2. |Внедрение в клиническую практику |6830,7 |3691,4 |3139,3 | | |современных диагностических систем | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Капитальные вложения | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |НИОКР | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Прочие нужды |6830,7 |3691,4 |3139,3 | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |в том числе: | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ |1.2.1.|Обеспечение детей, больных сахарным |6740,8 |3654,8 |3086,0 | | |диабетом, средствами самоконтроля | | | | | |для экспресс-диагностики | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Капитальные вложения | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |НИОКР | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Прочие нужды |6740,8 |3654,8 |3086,0 | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ |1.2.2.|Обеспечение детей с впервые выявленным |89,9 |36,6 |53,3 | | |сахарным диабетом средствами | | | | | |самоконтроля для проведения мониторинга | | | | | |уровня глюкозы крови | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Капитальные вложения | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |НИОКР | | | | |------+----------------------------------------+---------+-------+-------| | |Прочие нужды |89,9 |36,6 |53,3 | |——————|————————————————————————————————————————|—————————|———————|———————|"; 4) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящим изменениям; 5) приложение N 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящим изменениям. 3. В подпрограмме "Туберкулез" на 2012 - 2013 годы: 1) в паспорте подпрограммы: а) строку "Цель подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |———————————————————————|——————————————————————————————————————————| | Цель подпрограммы |Снижение заболеваемости, инвалидности | | |и смертности населения при заболевании | | |туберкулезом, увеличение продолжительности| | |и улучшение качества жизни больных | | |туберкулезом, недопущение распространения | | |туберкулезной инфекции | |———————————————————————|——————————————————————————————————————————|"; б) строку "Перечень основных мероприятий" изложить в следующей редакции: " |——————————————————|—————————————————————————————————————————————| |Перечень основных |1. Обеспечение лекарственными средствами | |мероприятий |противотуберкулезных учреждений. | | | | | |2. Оснащение противотуберкулезной службы | | |оборудованием | |——————————————————|—————————————————————————————————————————————|"; в) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|————————————————————————————————————————| | Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы | |финансирования подпрограммы|на 2012 - 2013 годы - 30018,1 тыс. руб.,| | |в том числе: | | | | | |2012 год - 21417,1 тыс. руб.; | | |2013 год - 8601,0 тыс. руб. | |———————————————————————————|————————————————————————————————————————|"; г) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |—————————————————————|—————————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Обеспечение больных туберкулезом | |результаты реализации|противотуберкулезными препаратами ежегодно | |подпрограммы |на 55%, улучшение показателя абациллирования | | |на 2%, сокращение сроков пребывания больных | | |в стационаре на 2 дня, снижение уровня | | |заболеваемости туберкулезом на 1% | |—————————————————————|—————————————————————————————————————————————|"; 2) таблицу N 1 раздела 3 подпрограммы изложить в следующей редакции: "Задачи подпрограммы |———|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование задачи | Наименование решаемой | Период | Ожидаемый результат | |п/п| | проблемы |реализации|—————————————————————————————————|————————————————————————————————| | | | | |описание результата (качественная| количественная оценка | | | | | | характеристика) | | |———|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————————————————————————————|————————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |———|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————————————————————————————|————————————————————————————————| |1. |Совершенствование методов|Неблагоприятная ситуация |2012 - |Обеспечение больных туберкулезом |Приобретение 166409 единиц | | |лечения больных |по туберкулезу, высокие |2013 годы |противотуберкулезными препаратами|лекарственных форм | | |туберкулезом |показатели заболеваемости| |ежегодно на 55%, улучшение |противотуберкулезных препаратов,| | | |и смертности населения | |показателя абациллирования на 2%,|приобретение 7 единиц | | | | | |сокращение сроков пребывания |оборудования: 5 единиц | | | | | |больных в стационаре на 2 дня, |дезинфекционных камер | | | | | |снижение уровня заболеваемости |(в том числе 2 передвижных), | | | | | |туберкулезом на 1% |2 единиц прикроватных | | | | | | |мониторов | |———|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————————————————————————————|————————————————————————————————|"; 3) таблицу "Система мероприятий подпрограммы" раздела 4 дополнить пунктом 1.2 следующего содержания: " |—————|——————————————————————————————|——————|————————|———————————————|—————————————————————————————| | 1.2.|Оснащение противотуберкулезной|4737,1|2012 год|Министерство |Приобретение 7 единиц | | |службы оборудованием | | |здравоохранения|оборудования: 5 единиц | | | | | |области |дезинфекционных камер | | | | | | |(в том числе 2 передвижных), | | | | | | |2 единиц прикроватных | | | | | | |мониторов позволит | | | | | | |проводить мероприятия | | | | | | |по дезинфекции туберкулезных | | | | | | |очагов с целью недопущения | | | | | | |распространения туберкулезной| | | | | | |инфекции, сократить сроки | | | | | | |пребывания больных | | | | | | |в стационаре на 2 дня, | | | | | | |снизить уровень | | | | | | |заболеваемости туберкулезом | | | | | | |на 1% | |—————|——————————————————————————————|——————|————————|———————————————|—————————————————————————————|"; 4) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции: "6. Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 - 2013 годы - 30018,1 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 21417,1 тыс. руб., 2013 год - 8601,0 тыс. руб. Структура финансирования подпрограммы (тыс.руб.) |————————————————————————————————————|—————————|————————|————————| | Наименование мероприятий | Всего, |2012 год|2013 год| | |областной| | | | | бюджет | | | |————————————————————————————————————|—————————|————————|————————| |Всего по программе |30018,1 |21417,1 |8601,0 | |------------------------------------+---------+--------+--------| |Капитальные вложения |4737,1 |4737,1 |0,0 | |------------------------------------+---------+--------+--------| |НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 | |------------------------------------+---------+--------+--------| |Прочие нужды |25281,0 |16680,0 |8601,0 | |————————————————————————————————————|—————————|————————|————————| Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы (тыс.руб.) |—————|——————————————————————————————————————————|—————————|——————————————| | N | Наименования мероприятий | Всего, | В том числе | | п/п | |областной| по годам: | | | | бюджет |———————|——————| | | | | 2012 | 2013 | |—————|——————————————————————————————————————————|—————————|———————|——————| | |Всего по подпрограмме |30018,1 |21417,1|8601,0| |—————|——————————————————————————————————————————|—————————|———————|——————| | |Капитальные вложения |4737,1 |4737,1 | | +-----+------------------------------------------+---------+-------+------+ | |НИОКР | | | | +-----+------------------------------------------+---------+-------+------+ | |Прочие нужды |25281,0 |16680,0|8601,0| +-----+------------------------------------------+---------+-------+------+ |1. |Совершенствование методов диагностики |30018,1 |21417,1|8601,0| | |и лечения больных туберкулезом | | | | +-----+------------------------------------------+---------+-------+------+ | |Капитальные вложения |4737,1 |4737,1 | | +-----+------------------------------------------+---------+-------+------+ | |НИОКР | | | | +-----+------------------------------------------+---------+-------+------+ | |Прочие нужды |25281,0 |16680,0|8601,0| +-----+------------------------------------------+---------+-------+------+ |1.1. |Обеспечение лекарственными средствами |25281,0 |16680,0|8601,0| | |противотуберкулезных учреждений | | | | +-----+------------------------------------------+---------+-------+------+ | |Капитальные вложения | | | | +-----+------------------------------------------+---------+-------+------+ | |НИОКР | | | | +-----+------------------------------------------+---------+-------+------+ | |Прочие нужды |25281,0 |16680,0|8601,0| +-----+------------------------------------------+---------+-------+------+ |1.2. |Оснащение противотуберкулезной службы |4737,1 |4737,1 | | | |оборудованием | | | | +-----+------------------------------------------+---------+-------+------+ | |Капитальные вложения |4737,1 |4737,1 | | +-----+------------------------------------------+---------+-------+------+ | |НИОКР | | | | +-----+------------------------------------------+---------+-------+------+ | |Прочие нужды | | | | |—————|——————————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|"; 5) в разделе 7 подпрограммы: а) в таблице "Социально-экономическая результативность мероприятий подпрограммы": строку "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции: " |—|—————————————————————|———————|—|————————————————|———————————————| | |Всего по подпрограмме|30018,1| |21417,1 тыс.руб.|8601,0 тыс.руб.| |—|—————————————————————|———————|—|————————————————|———————————————|"; дополнить пунктом 1.2 следующего содержания: " |————|——————————————————————————————|——————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|—| |1.2.|Оснащение противотуберкулезной|4737,1|Приобретение 7 единиц |Приобретение 7 единиц | | | |службы оборудованием | |оборудования: 5 единиц |оборудования: 5 единиц | | | | | |дезинфекционных камер |дезинфекционных камер | | | | | |(в том числе 2 передвижных), |(в том числе 2 передвижных), | | | | | |2 единиц прикроватных |2 единиц прикроватных | | | | | |мониторов позволит |мониторов позволит | | | | | |проводить мероприятия |проводить мероприятия | | | | | |по дезинфекции туберкулезных |по дезинфекции туберкулезных | | | | | |очагов с целью недопущения |очагов с целью недопущения | | | | | |распространения туберкулезной|распространения туберкулезной| | | | | |инфекции, сократить сроки |инфекции, сократить сроки | | | | | |пребывания больных |пребывания больных | | | | | |в стационаре на 2 дня, |в стационаре на 2 дня, | | | | | |снизить уровень |снизить уровень | | | | | |заболеваемости туберкулезом |заболеваемости туберкулезом | | | | | |на 1% |на 1% | | |————|——————————————————————————————|——————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|—|"; б) таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы |————|—————————————————————————————————————————|—————————————————| | N | Наименование мероприятий | Коэффициенты | |п/п | | значимости | | | | программных | | | | мероприятий | | | |————————|————————| | | |2012 год|2013 год| |————|—————————————————————————————————————————|————————|————————| |1. |Совершенствование методов диагностики |1,0 |1,0 | | |и лечения больных туберкулезом | | | |----+-----------------------------------------+--------+--------| |1.1.|Обеспечение лекарственными средствами |0,8 |1,0 | | |противотуберкулезных учреждений | | | |----+-----------------------------------------+--------+--------| |1.2.|Оснащение противотуберкулезной службы |0,2 | | | |оборудованием | | | |————|—————————————————————————————————————————|————————|————————|". 4. В подпрограмме "Вирусные гепатиты" на 2012 год: 1) в паспорте подпрограммы: а) строку "Перечень основных мероприятий" изложить в следующей редакции: " |—————————————————|—————————————————————————————————————————————| |Перечень основных|1. Лечение больных вирусными гепатитами | |мероприятий |с применением современных лекарственных | | |средств. | | | | | |2. Приобретение оборудования для диагностики | | |вирусных гепатитов | |—————————————————|—————————————————————————————————————————————|"; б) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Общий объем финансирования программы| |финансирования подпрограммы|на 2012 год - 11106,3 тыс. руб. | |———————————————————————————|————————————————————————————————————|"; в) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |—————————————————————|—————————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |1. Проведение лечения 17 больных, в том числе| |результаты реализации|15 больных с хроническим вирусным | |подпрограммы |гепатитом C, 2 больных с хроническим вирусным| | |гепатитом B. | | | | | |2. Снижение вирусной нагрузки, уменьшение | | |количества осложнений, улучшение качества | | |жизни больных в 60 - 70% случаев. | | | | | |3. Приобретение 1 единицы лабораторного | | |оборудования позволит проводить | | |до 3145 исследований в год больным вирусными | | |гепатитами, сократить время исследований | |—————————————————————|—————————————————————————————————————————————|"; 2) столбец "количественная оценка" таблицы "Задачи подпрограммы" раздела 3 подпрограммы изложить в следующей редакции: "Приобретение 22512 единиц противовирусных лекарственных форм позволит провести лечение 17 больных хроническими формами вирусных гепатитов B и C. Приобретение 1 единицы лабораторного оборудования позволит проводить до 3145 исследований в год больным вирусными гепатитами, сократит время проведения исследований"; 3) таблицу "Система мероприятий подпрограммы" раздела 4 подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящим изменениям; 4) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции: " 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 - 11106,3 тыс. руб. Структура финансирования подпрограммы (тыс. руб.) |—————————————————————————————————————————————|—————————|————————| | Наименование мероприятий | Всего, |2012 год| | |областной| | | | бюджет | | |—————————————————————————————————————————————|—————————|————————| |Всего по программе |11106,3 |11106,3 | |---------------------------------------------+---------+--------| |Капитальные вложения |3870,2 |3870,2 | |---------------------------------------------+---------+--------| |НИОКР |0,0 |0,0 | |---------------------------------------------+---------+--------| |Прочие нужды |7236,1 |7236,1 | |—————————————————————————————————————————————|—————————|————————| Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы (тыс.руб.) |————|————————————————————————————————————————————|———————————|———————————| | N | Наименование мероприятий | Всего, |В том числе| |п/п | | областной | по годам | | | | бюджет |———————————| | | |(тыс. руб.)| 2012 | |————|————————————————————————————————————————————|———————————|———————————| | |Всего по подпрограмме |11106,3 |11106,3 | +----+--------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Капитальные вложения |3870,2 |3870,2 | +----+--------------------------------------------+-----------+-----------+ | |НИОКР | | | +----+--------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Прочие нужды |7236,1 |7236,1 | +----+--------------------------------------------+-----------+-----------+ |1. |Совершенствование специализированной |11106,3 |11106,3 | | |медицинской помощи, оказываемой лицам, | | | | |больным вирусными гепатитами | | | +----+--------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Капитальные вложения |3870,2 |3870,2 | +----+--------------------------------------------+-----------+-----------+ | |НИОКР | | | +----+--------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Прочие нужды |7236,1 |7236,1 | +----+--------------------------------------------+-----------+-----------+ |1.1.|Лечение больных вирусными гепатитами |7236,1 |7236,1 | | |с применением современных лекарственных | | | | |средств | | | +----+--------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Капитальные вложения | | | +----+--------------------------------------------+-----------+-----------+ | |НИОКР | | | +----+--------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Прочие нужды |7236,1 |7236,1 | +----+--------------------------------------------+-----------+-----------+ |1.2.|Приобретение оборудования для диагностики |3870,2 |3870,2 | | |вирусных гепатитов | | | +----+--------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Капитальные вложения |3870,2 |3870,2 | +----+--------------------------------------------+-----------+-----------+ | |НИОКР | | | |————|————————————————————————————————————————————|———————————|———————————| | |Прочие нужды | | | |————|————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|"; 5) в разделе 7 подпрограммы: а) таблицу "Коэффициенты значимости программных мероприятий" изложить в следующей редакции: "Коэффициенты значимости программных мероприятий |————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————| | N | Наименование мероприятий |Коэффициенты значимости| |п/п | |программных мероприятий| | | |———————————————————————| | | | 2012 год | |————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————| |1. |Совершенствование специализированной |1,0 | | |медицинской помощи, оказываемой лицам, | | | |больным вирусными гепатитами | | |----+-----------------------------------------+-----------------------| |1.1.|Лечение больных вирусными гепатитами |0,7 | | |с применением современных лекарственных | | | |средств | | |----+-----------------------------------------+-----------------------| |1.2.|Приобретение оборудования для диагностики|0,3 | | |вирусных гепатитов | | |————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————|"; б) таблицу "Социально-экономическая результативность мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящим изменениям. 5. В подпрограмме "Вакцинопрофилактика" на 2012 - 2014 годы: 1) в паспорте подпрограммы: а) строку "Основные задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |————————————————|——————————————————————————————————————| |Основные задачи |1. Достижение высокого уровня охвата | |подпрограммы |населения профилактическими прививками| | |по эпидемическим показаниям. | | | | | |2. Достижение высокого уровня охвата | | |экстренной профилактикой при клещевых | | |инфекциях | |————————————————|——————————————————————————————————————|"; б) строку "Перечень основных мероприятий" изложить в следующей редакции: " |——————————————————|——————————————————————————————————————————| |Перечень основных |1. Обеспечение учреждений здравоохранения | |мероприятий |вакцинами по эпидемическим показаниям. | | | | | |2. Обеспечение учреждений здравоохранения | | |иммуноглобулином человека против клещевого| | |вирусного энцефалита | |——————————————————|——————————————————————————————————————————|"; в) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————| | Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы | |финансирования подпрограммы|на 2012 - 2014 годы - 58396,92 тыс. руб.,| | |в том числе: | | | | | |2012 год - 48350,92 тыс. руб.; | | |2013 год - 8446,0 тыс. руб.; | | |2014 год - 1600,0 тыс. руб. | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|"; г) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |—————————————————————|—————————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |1. Охват вакцинацией населения области | |результаты реализации|в среднем 90% детей, 30% взрослых. | |подпрограммы | | | |2. Снижение заболеваемости гриппом, | | |менингококковой инфекцией, клещевым вирусным | | |энцефалитом, шигеллезом. Предупреждение | | |возникновения заболеваемости сибирской язвой,| | |лептоспирозом, туляремией, бешенством | | |среди лиц, имеющих высокий риск заражения, | | |удержание заболеваемости острым вирусным | | |гепатитом A на уровне 95 - 98 случаев | | |на 100 тыс. населения. | | | | | |3. Охват населения области до 100% экстренной| | |профилактикой и лечебными мероприятиями | | |при клещевых инфекциях, что приведет | | |к достижению высокого терапевтического | | |эффекта, снижению инвалидизации населения | |—————————————————————|—————————————————————————————————————————————|"; 2) в таблице N 1 раздела 3 подпрограммы: а) в столбце "количественная оценка" пункта 1 слова "244290 доз" заменить словами "244312 доз"; б) дополнить пунктом 2 следующего содержания: " |——|——————————————————————————|————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————————| |2.|Достижение высокого уровня|Напряженная эпидемическая |2012 год|Достижение высокого |Приобретение 1320 мл | | |охвата экстренной |ситуация по заболеваемости | |терапевтического эффекта,|иммуноглобулина человека | | |профилактикой при клещевых|клещевыми энцефалитами | |снижение инвалидизации |против клещевого вирусного| | |инфекциях |на территории области, | |населения при клещевых |энцефалита позволит | | | |имеющей 16 районов, | |инфекциях |охватить до 100% населения| | | |эндемичных по заболеваемости| | |области экстренной | | | |клещевыми инфекциями | | |профилактикой и лечебными | | | | | | |мероприятиями при клещевых| | | | | | |инфекциях | |——|——————————————————————————|————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————————|"; 3) раздел 4 подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящим изменениям; 4) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции: " 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 - 2014 годы - 58398,92 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 48350,92 тыс. руб., 2013 год - 8446,0 тыс. руб., 2014 год - 1600,0 тыс. руб. Структура финансирования подпрограммы (тыс. руб.) |———————————————————————————|—————————|————————|————————|————————| | Наименование мероприятий | Всего, |2012 год|2013 год|2014 год| | |областной| | | | | | бюджет | | | | |———————————————————————————|—————————|————————|————————|————————| |Всего по программе |58396,92 |48350,92|8446,0 |1600,0 | |---------------------------+---------+--------+--------+--------| |Капитальные вложения |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | |---------------------------+---------+--------+--------+--------| |НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | |---------------------------+---------+--------+--------+--------| |Прочие нужды |58396,92 |48350,92|8446,0 |1600,0 | |———————————————————————————|—————————|————————|————————|————————| Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы (тыс.руб.) |————|——————————————————————————————————|—————————|———————————————————————| | N | Наименование мероприятий | Всего, | В том числе по годам: | |п/п | |областной|————————|———————|——————| | | | бюджет | 2012 | 2013 | 2014 | |————|——————————————————————————————————|—————————|————————|———————|——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |————|——————————————————————————————————|—————————|————————|———————|——————| | |Всего по подпрограмме |58396,92 |48350,92|8446,0 |1600,0| +----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+ | |Капитальные вложения | | | | | +----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+ | |НИОКР | | | | | +----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+ | |Прочие нужды |58396,92 |48350,92|8446,0 |1600,0| +----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+ |1. |Достижение высокого уровня охвата |57696,92 |47650,92|8446,0 |1600,0| | |населения профилактическими | | | | | | |прививками по эпидемическим | | | | | | |показаниям | | | | | +----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+ | |Капитальные вложения | | | | | +----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+ | |НИОКР | | | | | +----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+ | |Прочие нужды |57696,92 |47650,92|8446,0 |1600,0| +----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+ |1.1.|Обеспечение медицинских учреждений|57696,92 |47650,92|8446,0 |1600,0| | |области вакцинами, в том числе: | | | | | +----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+ | |вакцина гриппозная |2796,26 |1858,92 |937,34 | | +----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+ | |вакцина менингококковая |16861,42 |11736,1 |4333,32|792,0 | +----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+ | |вакцина клещевого энцефалита |28354,75 |24499,48|3047,27|808,0 | +----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+ | |вакцина против гепатита A |8478,83 |8350,76 |128,07 | | +----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+ | |вакцина против лептоспироза |47,52 |47,52 | | | +----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+ | |вакцина против туляремии |81,27 |81,27 | | | +----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+ | |вакцина против шигеллеза |202,24 |202,24 | | | +----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+ | |вакцина против бешенства |661,79 |661,79 | | | +----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+ | |вакцина против сибирской язвы |212,84 |212,84 | | | +----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+ |2. |Достижение высокого уровня охвата |700,0 |700,0 | | | | |экстренной профилактикой | | | | | | |при клещевых инфекциях | | | | | +----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+ | |Капитальные вложения | | | | | +----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+ | |НИОКР | | | | | +----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+ | |Прочие нужды |700,0 |700,0 | | | +----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+ |2.1.|Обеспечение учреждений |700,0 |700,0 | | | | |здравоохранения иммуноглобулином | | | | | | |человека против клещевого | | | | | | |вирусного энцефалита | | | | | +----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+ | |Капитальные вложения | | | | | +----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+ | |НИОКР | | | | | |————|——————————————————————————————————|—————————|————————|———————|——————| | |Прочие нужды |700,0 |700,0 | | | |————|——————————————————————————————————|—————————|————————|———————|——————|"; 5) в разделе 7 подпрограммы: а) таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции: " Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы |————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| | | Наименование мероприятий | Коэффициенты значимости | | | | мероприятий подпрограммы | | | |————————|————————|————————| | | |2012 год|2013 год|2014 год| |————|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————| |1. |Достижение высокого уровня охвата населения |0,9 |1,0 |1,0 | | |профилактическими прививками по эпидемическим | | | | | |показаниям | | | | +----+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+ |1.1.|Обеспечение медицинских учреждений области |0,9 |1,0 |1,0 | | |вакцинами | | | | +----+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+ |2. |Достижение высокого уровня охвата экстренной |0,1 | | | | |профилактикой при клещевых инфекциях | | | | +----+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+ |2.1.|Обеспечение учреждений здравоохранения |0,1 | | | | |иммуноглобулином человека против клещевого | | | | | |вирусного энцефалита | | | | |————|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|"; б) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящим изменениям. 6. В подпрограмме "Строительство объектов здравоохранения" на 2012 - 2014 годы: 1) в паспорте подпрограммы: а) строку "Основные задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |————————————————|—————————————————————————————————————————————| |Основные задачи |1. Совершенствование оказания хирургической | |подпрограммы |помощи населению области. | | | | | |2. Обеспечение доступности медицинской помощи| | |сельскому населению. | | | | | |3. Обеспечение соответствия медицинских | | |учреждений требованиям санитарных правил | | |и норм, действующих в Российской Федерации. | | | | | |4. Обеспечение безопасности, улучшение | | |условий пребывания пациентов в учреждениях | | |здравоохранения области | |————————————————|—————————————————————————————————————————————|"; б) строку "Перечень основных мероприятий" изложить в следующей редакции: " |—————————————————|—————————————————————————————————————————————| |Перечень основных|1. Строительство хирургического корпуса | |мероприятий |на 250 коек ОГУЗ "Амурская областная | | |клиническая больница", г. Благовещенск. | | | | | |2. Софинансирование объектов капитального | | |строительства муниципальной собственности | | |в сфере здравоохранения. | | | | | |3. Строительство здания амбулатории | | |на 150 посещений с дневным стационаром | | |на 20 коек в с. Тыгда Магдагачинского района.| | | | | |4. Строительство очистных сооружений | | |производительностью 60 куб. м/сутки | | |и реконструкция наружных канализационных | | |сетей ГАУЗ Амурской области "Амурский | | |областной детский санаторий "Василек". | | | | | |5. Реконструкция здания хирургического | | |корпуса ОГУЗ "Амурская областная детская | | |клиническая больница" под детскую поликлинику| | |(государственная экспертиза проекта | | |и проверка достоверности определения сметной | | |стоимости объекта). | | | | | |6. Медико-оздоровительный комплекс, | | |расположенный на территории ОГУЗ "Амурская | | |областная клиническая больница" (проверка | | |достоверности определения сметной стоимости | | |объекта). | | | | | |7. Реконструкция здания лечебного корпуса | | |филиала ОГУЗ "Амурский областной | | |наркологический диспансер" под стационарное | | |отделение для наркологических больных | | |в с. Дубовка Свободненского района | | |(государственная экспертиза проекта | | |и проверка достоверности определения сметной | | |стоимости объекта) | |—————————————————|—————————————————————————————————————————————|"; в) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы | |финансирования подпрограммы|на 2012 - 2014 годы - 3281180,38 тыс. рублей,| | |из них: | | | | | |средства областного бюджета - | | |153570,38 тыс. рублей, в том числе: | | | | | |2012 год - 122570,38 тыс. рублей; | | |2013 год - 27000,0 тыс. рублей; | | |2014 год - 4000,0 тыс. рублей; | | | | | |средства федерального бюджета - | | |3111060,0 тыс. рублей, в том числе: | | | | | |2012 год - 1175550,0 тыс. рублей; | | |2013 год - 1935510,0 тыс. рублей; | | | | | |средства местного бюджета - | | |16550,0 тыс. рублей, в том числе: | | | | | |2012 год - 15000,0 тыс. рублей; | | |2013 год - 1350,0 тыс. рублей; | | |2014 год - 200,0 тыс. рублей | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|"; г) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |—————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |1. Ввод в эксплуатацию объектов | |результаты реализации|здравоохранения. | |подпрограммы | | | |2. Обеспечение соответствия нормам | | |экологической безопасности и требованиям | | |санитарных правил и норм (далее - СанПиН) | | |ГАУЗ Амурской области "Амурский областной | | |детский санаторий "Василек". | | | | | |3. Прирост мощности в наркологическом | | |диспансере на 35 коек, в медико - | | |оздоровительном комплексе на 300 посещений| | |в смену, улучшение качества и доступности | | |медицинской помощи детям | |—————————————————————|——————————————————————————————————————————|"; 2) в разделе 2 подпрограммы: а) подраздел 2.1 дополнить абзацем следующего содержания: "Реконструкция объектов здравоохранения позволит обеспечить соответствие учреждений здравоохранения требованиям строительных правил, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов, а также требованиям порядка оказания медицинской помощи."; б) подраздел 2.2 дополнить абзацами следующего содержания: "В ГАУЗ Амурской области "Амурский областной санаторий "Василек" ежегодно проходят стационарное лечение свыше 2 тысяч детей в возрасте от 4 до 14 лет. Строительство очистных сооружений производительностью 60 куб. м/сутки и реконструкция наружных канализационных сетей позволят обеспечить нормы экологической безопасности и требования СанПиН. Материально-техническое состояние учреждений здравоохранения области характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов. Темпы старения и износа зданий учреждений здравоохранения существенно опережают темпы реконструкции и строительства новых объектов. Деревянные постройки, в которых расположены существующие медицинские учреждения, не соответствуют СанПиН. В Амурской области насчитывается 795 зданий, в которых осуществляется оказание медицинской помощи населению. Процент износа зданий составляет более 60%, в том числе: стационаров - 58%; поликлиник - 46%; участковых больниц - 65%; амбулаторий - 75%; фельдшерско-акушерских пунктов - 66%; зданий вспомогательного назначения - 70%. Своевременная реконструкция объектов здравоохранения позволит оказывать своевременную и качественную медицинскую помощь населению в соответствии с действующими в Российской Федерации стандартами медицинской помощи."; в) подраздел 2.3 дополнить абзацами следующего содержания: "Инвестирование в благополучие и развитие детей позитивно скажется на перспективах развития области, снижении младенческой смертности, повышении рождаемости, росте престижа материнства и отцовства, окажет благоприятное влияние на демографическую ситуацию в стране в целом, позволит повысить эффективность использования бюджетных средств. Реконструкция объектов здравоохранения позволит осуществлять оказание медицинской помощи в помещениях, соответствующих требованиям СанПиН, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи."; 3) таблицу "Задачи подпрограммы" раздела 3 подпрограммы дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания: " |——|————————————————————————————|——————————————————————————|————————|——————————————————————————————|——————————————————————————————| |3.|Обеспечение соответствия |Отсутствие очистных |2012 год|Обеспечение соблюдения норм |Строительство очистных | | |медицинских учреждений |сооружений в ГАУЗ Амурской| |экологической безопасности |сооружений производительностью| | |требованиям санитарных |области "Амурский | |и требований СанПиН |60 куб. м/сутки | | |правил и норм, действующих |областной детский | | |и реконструкция наружных | | |в Российской Федерации |санаторий "Василек" | | |канализационных сетей | |——|————————————————————————————|——————————————————————————|————————|——————————————————————————————|——————————————————————————————| |4.|Обеспечение безопасности, |Высокая степень |2012 год|Приведение материально - |Получение заключения | | |улучшение условий пребывания|изношенности основных | |технической базы учреждений |государственной экспертизы | | |пациентов в учреждениях |фондов | |здравоохранения в соответствие|проекта и заключения | | |здравоохранения области | | |предъявляемым к ним |о проверке достоверности | | | | | |нормативным требованиям, |определения сметной стоимости | | | | | |а также в соответствие |объекта | | | | | |требованиям порядков оказания | | | | | | |медицинской помощи | | |——|————————————————————————————|——————————————————————————|————————|——————————————————————————————|——————————————————————————————|"; 6) таблицу "Система программных мероприятий" раздела 4 подпрограммы дополнить пунктами следующего содержания: " |————|——————————————————————————————|———————|—————————|—————————————|——————————————————————————————| |3. |Обеспечение соответствия | | | | | | |медицинских учреждений | | | | | | |требованиям санитарных правил | | | | | | |и норм, действующих | | | | | | |в Российской Федерации | | | | | +----+------------------------------+-------+---------+-------------+------------------------------| |3.1.|Строительство очистных |1150,18|2012 год |Министерство |Строительство очистных | | |сооружений производительностью| | |строительства|сооружений производительностью| | |60 куб. м/сутки | | |и архитектуры|60 куб. м/сутки | | |и реконструкция наружных | | |области, |и реконструкция наружных | | |канализационных сетей | | |ГКУ Амурской |канализационных сетей позволит| | |ГАУЗ Амурской области | | |области |обеспечить соблюдение норм | | |"Амурский областной детский | | |"Строитель" |экологической безопасности | | |санаторий "Василек" | | | |и требований СанПиН | +----+------------------------------+-------+---------+-------------+------------------------------+ |4. |Обеспечение безопасности, | | | | | | |улучшение условий пребывания | | | | | | |пациентов в учреждениях | | | | | | |здравоохранения области | | | | | +----+------------------------------+-------+---------+-------------+------------------------------+ |4.1.|Реконструкция здания |396,3 |2012 год |Министерство |Получение заключения | | |хирургического корпуса | | |строительства|государственной экспертизы | | |ОГУЗ "Амурская областная | | |и архитектуры|проекта и заключения | | |детская клиническая больница" | | |области, |о проверке достоверности | | |под детскую поликлинику | | |ГКУ Амурской |определения сметной стоимости | | |(государственная экспертиза | | |области |объекта | | |проекта и проверка | | |"Строитель" | | | |достоверности определения | | | | | | |сметной стоимости объекта) | | | | | +----+------------------------------+-------+---------+-------------+------------------------------+ |4.2.|Медико-оздоровительный |52,9 |2012 год |Министерство |Получение заключения | | |комплекс, расположенный | | |строительства|о проверке достоверности | | |на территории ОГУЗ "Амурская | | |и архитектуры|определения сметной стоимости | | |областная клиническая | | |области, |объекта | | |больница" (государственная | | |ГКУ Амурской | | | |экспертиза по достоверности | | |области | | | |определения сметной стоимости | | |"Строитель" | | | |объекта) | | | | | +----+------------------------------+-------+---------+-------------+------------------------------+ |4.3.|Реконструкция здания лечебного|431,3 |2012 год |Министерство |Получение заключения | | |корпуса филиала ОГУЗ "Амурский| | |строительства|государственной экспертизы | | |областной наркологический | | |и архитектуры|проекта и заключения | | |диспансер" под стационарное | | |области, |о проверке достоверности | | |отделение для наркологических | | |ГКУ Амурской |определения сметной стоимости | | |больных в с. Дубовка | | |области |объекта | | |Свободненского района | | |"Строитель" | | | |(государственная экспертиза | | | | | | |проекта и проверка | | | | | | |достоверности определения | | | | | | |сметной стоимости объекта) | | | | | |————|——————————————————————————————|———————|—————————|—————————————|——————————————————————————————|"; 7) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции: " 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы на 2012 - 2014 годы - 3281180,38 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета - 153570,38 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 122570,38 тыс. рублей; 2013 год - 27000,0 тыс. рублей; 2014 год - 4000,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 3111060,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 1175550,0 тыс. рублей; 2013 год - 1935510,0 тыс. рублей; средства местного бюджета - 16550,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 15000,0 тыс. рублей; 2013 год - 1350,0 тыс. рублей; 2014 год - 200,0 тыс. рублей. Структура финансирования подпрограммы (тыс. руб.) |———————————————————————|——————————|——————————|—————————|————————| | Наименование | Всего | 2012 год |2013 год |2014 год| | мероприятий | | | | | |———————————————————————|——————————|——————————|—————————|————————| |Всего по программе |3281180,38|1313120,38|1963860,0|4200,0 | |———————————————————————|——————————|——————————|—————————|————————| |Капитальные вложения |3281180,38|1313120,38|1963860,0|4200,0 | +-----------------------+----------+----------+---------+--------+ |Федеральный бюджет |3111060,0 |1175550,0 |1935510,0|0,0 | +-----------------------+----------+----------+---------+--------+ |Областной бюджет |153570,38 |122570,38 |27000,0 |4000,0 | +-----------------------+----------+----------+---------+--------+ |Местный бюджет |16550,0 |15000,0 |1350,0 |200,0 | +-----------------------+----------+----------+---------+--------+ |НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +-----------------------+----------+----------+---------+--------+ |Федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +-----------------------+----------+----------+---------+--------+ |Областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +-----------------------+----------+----------+---------+--------+ |Прочие нужды |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +-----------------------+----------+----------+---------+--------+ |Федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | |———————————————————————|——————————|——————————|—————————|————————| Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы (тыс. руб.) |————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————————| | N | Наименование мероприятий |Вид расходов| Объемы | В том числе: | |п/п | |(капитальные|финансирования|———————————|—————————|———————| | | | вложения, | (всего) |федеральный|областной|местный| | | | НИОКР, | | бюджет | бюджет |бюджет | | | | прочие | | | | | | | | расходы) | | | | | |————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————|———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————|———————| | |Всего по подпрограмме | |3281180,38 |3111060,0 |153570,38|16550,0| +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ |1. |Совершенствование оказания | |3213310,0 |3111060,0 |85700,0 |16550,0| | |хирургической помощи населению| | | | | | | |области | | | | | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ |1.1.|Строительство хирургического |Капитальные | | | | | | |корпуса на 250 коек областного|вложения | | | | | | |государственного учреждения | | | | | | | |здравоохранения "Амурская | | | | | | | |областная детская клиническая | | | | | | | |больница", г. Благовещенск | | | | | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |2012 год | |738550,0 |687350,0 |51200,0 | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |2013 год | |1114010,0 |1100510,0 |13500,0 | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |2014 год | |2000,0 |0,0 |2000,0 | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |Итого | |1854560,0 |1787860,0 |66700,0 | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ |1.2.|Софинансирование объектов |Капитальные | | | | | | |капитального строительства |вложения | | | | | | |муниципальной собственности | | | | | | | |в сфере здравоохранения | | | | | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |2012 год | |506700,0 |488200,0 |3500,0 |15000,0| +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |2013 год | |849850,0 |835000,0 |13500,0 |1350,0 | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |2014 год | |2200,0 |0,0 |2000,0 |200,0 | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |Итого | |1358750,0 |1323200,0 |19000,0 |16550,0| +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ |2. |Обеспечение доступности | |65839,7 | |65839,7 | | | |медицинской помощи сельскому | | | | | | | |населению | | | | | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ |2.1.|Строительство здания |Капитальные | | | | | | |амбулатории на 150 посещений |вложения | | | | | | |с дневным стационаром | | | | | | | |на 20 коек в с. Тыгда | | | | | | | |Магдагачинского района | | | | | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |2012 год | |65839,7 | |65839,7 | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |Итого | |65839,7 | |65839,7 | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ |3. |Обеспечение соответствия | |1150,18 | |1150,18 | | | |медицинских учреждений | | | | | | | |требованиям санитарных правил | | | | | | | |и норм, действующих | | | | | | | |в Российской Федерации | | | | | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ |3.1.|Строительство очистных |Капитальные | | | | | | |сооружений производительностью|вложения | | | | | | |60 куб. м/сутки | | | | | | | |и реконструкция наружных | | | | | | | |канализационных сетей | | | | | | | |ГАУЗ Амурской области | | | | | | | |"Амурский областной детский | | | | | | | |санаторий "Василек" | | | | | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |2012 год | |1150,18 | |1150,18 | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |Итого | |1150,18 | |1150,18 | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ |4. |Обеспечение безопасности, | |880,5 | |880,5 | | | |улучшение условий пребывания | | | | | | | |пациентов в учреждениях | | | | | | | |здравоохранения области | | | | | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ |4.1.|Реконструкция здания |Капитальные | | | | | | |хирургического корпуса |вложения | | | | | | |ОГУЗ "Амурская областная | | | | | | | |детская клиническая больница" | | | | | | | |под детскую поликлинику | | | | | | | |(государственная экспертиза | | | | | | | |проекта и проверка | | | | | | | |достоверности определения | | | | | | | |сметной стоимости объекта) | | | | | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |2012 год | |396,3 | |396,3 | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |Итого | |396,3 | |396,3 | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ |4.2.|Медико-оздоровительный |Капитальные | | | | | | |комплекс, расположенный |вложения | | | | | | |на территории ОГУЗ "Амурская | | | | | | | |областная клиническая | | | | | | | |больница" (проверка | | | | | | | |достоверности определения | | | | | | | |сметной стоимости объекта) | | | | | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |2012 год | |52,9 | |52,9 | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |Итого | |52,9 | |52,9 | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ |4.3.|Реконструкция здания лечебного|Капитальные | | | | | | |корпуса филиала ОГУЗ "Амурский|вложения | | | | | | |областной наркологический | | | | | | | |диспансер" под стационарное | | | | | | | |отделение для наркологических | | | | | | | |больных в с. Дубовка | | | | | | | |Свободненского района | | | | | | | |(государственная экспертиза | | | | | | | |проекта и проверка | | | | | | | |достоверности определения | | | | | | | |сметной стоимости объекта) | | | | | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |2012 год | |431,3 | |431,3 | | |————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————|———————| | |Итого | |431,3 | |431,3 | | |————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————|———————|"; 7) таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы" раздела 7 подпрограммы изложить в следующей редакции: " |———|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————| | N | Наименование мероприятий | Коэффициенты значимости | |п/п| | программных мероприятий | | | |————————|————————|————————| | | |2012 год|2013 год|2014 год| |———|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |———|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————| |1. |Хирургический корпус на 250 коек |0,25 |0,5 |0,5 | | |областного государственного учреждения | | | | | |здравоохранения "Амурская областная | | | | | |детская клиническая больница", | | | | | |г. Благовещенск | | | | +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ |2. |Софинансирование объектов капитального |0,25 |0,5 |0,5 | | |строительства муниципальной собственности | | | | | |в сфере здравоохранения | | | | +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ |3. |Строительство здания амбулатории |0,25 | | | | |на 150 посещений с дневным стационаром | | | | | |на 20 коек в с. Тыгда Магдагачинского | | | | | |района | | | | +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ |4. |Строительство очистных сооружений |0,1 | | | | |производительностью 60 куб. м/сутки | | | | | |и реконструкция наружных канализационных | | | | | |сетей ГАУЗ Амурской области "Амурский | | | | | |областной детский санаторий "Василек" | | | | +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ |5. |Реконструкция здания хирургического |0,05 | | | | |корпуса ОГУЗ "Амурская областная детская | | | | | |клиническая больница" под детскую | | | | | |поликлинику (государственная экспертиза | | | | | |проекта и проверка достоверности | | | | | |определения сметной стоимости объекта) | | | | +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ |6. |Медико-оздоровительный комплекс, |0,05 | | | | |расположенный на территории ОГУЗ "Амурская| | | | | |областная клиническая больница" (проверка | | | | | |достоверности определения сметной | | | | | |стоимости объекта) | | | | +---+------------------------------------------+--------+--------+--------+ |7. |Реконструкция здания лечебного корпуса |0,05 | | | | |филиала ОГУЗ "Амурский областной | | | | | |наркологический диспансер" | | | | | |под стационарное отделение | | | | | |для наркологических больных в с. Дубовка | | | | | |Свободненского района (государственная | | | | | |экспертиза проекта и проверка | | | | | |достоверности определения сметной | | | | | |стоимости объекта) | | | | |———|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|"; 8) в таблице "Социально-экономическая результативность мероприятий подпрограммы "Строительство объектов здравоохранения на 2012 - 2014 годы" приложения N 1 к подпрограмме: а) строку "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции: " |——|—————————————————————|——————————|——|——————————|—————————|——————| | |Всего по подпрограмме|3281180,38| |1313120,38|1963860,0|4200,0| |——|—————————————————————|——————————|——|——————————|—————————|——————|"; б) дополнить пунктами следующего содержания: " |————|——————————————————————————————|———————|——————————————————————————————|——————————————————————————————|—| |3. |Обеспечение соответствия |1150,18| | | | | |медицинских учреждений | | | | | | |требованиям санитарных правил | | | | | | |и норм, действующих | | | | | | |в Российской Федерации | | | | | |————|——————————————————————————————|———————|——————————————————————————————|——————————————————————————————|—| |3.1.|Строительство очистных |1150,18|Строительство очистных |Строительство очистных | | | |сооружений производительностью| |сооружений производительностью|сооружений производительностью| | | |60 куб. м/сутки | |60 куб. м/сутки |60 куб. м/сутки | | | |и реконструкция наружных | |и реконструкция наружных |и реконструкция наружных | | | |канализационных сетей | |канализационных сетей позволят|канализационных сетей позволят| | | |ГАУЗ Амурской области | |обеспечить соблюдение норм |обеспечить соблюдение норм | | | |"Амурский областной детский | |экологической безопасности |экологической безопасности | | | |санаторий "Василек" | |и требований СанПиН |и требований СанПиН | | +----+------------------------------+-------+------------------------------+------------------------------+-+ |4. |Обеспечение безопасности, | | | | | | |улучшение условий пребывания | | | | | | |пациентов в учреждениях | | | | | | |здравоохранения области | | | | | +----+------------------------------+-------+------------------------------+------------------------------+-+ |4.1.|Реконструкция здания |396,3 |Получение положительного |Получение заключения | | | |хирургического корпуса | |заключения государственной |государственной экспертизы | | | |ОГУЗ "Амурская областная | |экспертизы по достоверности |проекта и заключения | | | |детская клиническая больница" | |определения сметной стоимости |о проверке достоверности | | | |под детскую поликлинику | |объекта |определения сметной стоимости | | | |(государственная экспертиза | | |объекта | | | |проекта и проверка | | | | | | |достоверности определения | | | | | | |сметной стоимости объекта) | | | | | +----+------------------------------+-------+------------------------------+------------------------------+-+ |4.2.|Медико-оздоровительный |52,9 |Получение положительного |Получение заключения | | | |комплекс, расположенный | |заключения государственной |о проверке достоверности | | | |на территории ОГУЗ "Амурская | |экспертизы по достоверности |определения сметной стоимости | | | |областная клиническая | |определения сметной стоимости |объекта | | | |больница" (проверка | |объекта | | | | |достоверности определения | | | | | | |сметной стоимости объекта) | | | | | +----+------------------------------+-------+------------------------------+------------------------------+-+ |4.3.|Реконструкция здания лечебного|431,3 |Получение положительного |Получение заключения | | | |корпуса филиала ОГУЗ "Амурский| |заключения государственной |государственной экспертизы | | | |областной наркологический | |экспертизы по достоверности |проекта и заключения | | | |диспансер" под стационарное | |определения сметной стоимости |о проверке достоверности | | | |отделение для наркологических | |объекта |определения сметной стоимости | | | |больных в с. Дубовка | | |объекта | | | |Свободненского района | | | | | | |(государственная экспертиза | | | | | | |проекта и проверка | | | | | | |достоверности определения | | | | | | |сметной стоимости объекта) | | | | | |————|——————————————————————————————|———————|——————————————————————————————|——————————————————————————————|—|". 7. В подпрограмме "Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями" на 2012 год: 1) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|———————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы| |финансирования подпрограммы|на 2012 год - 138653,72 тыс. рублей | |———————————————————————————|———————————————————————————————————————|"; 2) в таблице "Система мероприятий подпрограммы" раздела 4 подпрограммы: в графе 3: в пункте 1.2 цифры "79052,8" заменить цифрами "74968,3"; в подпункте 1.2.1 цифры "62931,8" заменить цифрами "58847,3"; в пункте 1.4 цифры "200,0" заменить цифрами "89,0"; 3) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции: " 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 год - 138653,72 тыс. руб. Структура финансирования подпрограммы (тыс. руб.) |————————————————————————————————————————————|—————————|—————————| | Наименование мероприятий | Всего, |2012 год | | |областной| | | | бюджет | | |————————————————————————————————————————————|—————————|—————————| | 1 | 2 | 3 | |————————————————————————————————————————————|—————————|—————————| |Всего по подпрограмме |138653,72|138653,72| |--------------------------------------------+---------+---------| |Капитальные вложения |117443,72|117443,72| |--------------------------------------------+---------+---------| |НИОКР | | | |--------------------------------------------+---------+---------| |Прочие нужды |21210,0 |21210,0 | |————————————————————————————————————————————|—————————|—————————| Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы (тыс. руб.) |——————|————————————————————————————————————————————|—————————|———————————| | N | Наименования мероприятий | Всего, |В том числе| | п/п | |областной| по годам | | | | бюджет |———————————| | | | | 2012 | |——————|————————————————————————————————————————————|—————————|———————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |——————|————————————————————————————————————————————|—————————|———————————| | |Всего по подпрограмме |138653,72|138653,72 | +------+--------------------------------------------+---------+-----------+ | |Капитальные вложения |117443,72|117443,72 | +------+--------------------------------------------+---------+-----------+ | |НИОКР | | | +------+--------------------------------------------+---------+-----------+ | |Прочие нужды |21210,0 |21210,0 | +------+--------------------------------------------+---------+-----------+ |1. |Совершенствование оказания медицинской |138653,72|138653,72 | | |помощи больным с онкологическими | | | | |заболеваниями | | | +------+--------------------------------------------+---------+-----------+ | |Капитальные вложения |117443,72|117443,72 | +------+--------------------------------------------+---------+-----------+ | |НИОКР | | | +------+--------------------------------------------+---------+-----------+ | |Прочие нужды |21210,0 |21210,0 | +------+--------------------------------------------+---------+-----------+ |1.1. |Реконструкция отделения лучевой терапии |58596,42 |58596,42 | | |корпуса ГБУЗ Амурской области "Амурский | | | | |областной онкологический диспансер" | | | +------+--------------------------------------------+---------+-----------+ | |Капитальные вложения |58596,42 |58596,42 | +------+--------------------------------------------+---------+-----------+ | |НИОКР | | | +------+--------------------------------------------+---------+-----------+ | |Прочие нужды | | | +------+--------------------------------------------+---------+-----------+ |1.2. |Обеспечение оказания специализированной |74968,3 |74968,3 | | |и высокотехнологичной помощи больным | | | | |со злокачественными новообразованиями | | | +------+--------------------------------------------+---------+-----------+ | |Капитальные вложения |58847,3 |58847,3 | +------+--------------------------------------------+---------+-----------+ | |НИОКР | | | +------+--------------------------------------------+---------+-----------+ | |Прочие нужды |16121,0 |16121,0 | +------+--------------------------------------------+---------+-----------+ |1.2.1.|Приобретение оборудования |58847,3 |58847,3 | +------+--------------------------------------------+---------+-----------+ | |Капитальные вложения |58847,3 |58847,3 | +------+--------------------------------------------+---------+-----------+ | |НИОКР | | | +------+--------------------------------------------+---------+-----------+ | |Прочие нужды | | | +------+--------------------------------------------+---------+-----------+ |1.2.2.|Приобретение лекарственных препаратов |16121,0 |16121,0 | +------+--------------------------------------------+---------+-----------+ | |Капитальные вложения | | | +------+--------------------------------------------+---------+-----------+ | |НИОКР | | | +------+--------------------------------------------+---------+-----------+ | |Прочие нужды |16121,0 |16121,0 | +------+--------------------------------------------+---------+-----------+ |1.3. |Подготовка помещений для монтажа |5000,0 |5000,0 | | |медицинского оборудования ГБУЗ Амурской | | | | |области "Амурский областной онкологический | | | | |диспансер" | | | +------+--------------------------------------------+---------+-----------+ | |Капитальные вложения | | | +------+--------------------------------------------+---------+-----------+ | |НИОКР | | | +------+--------------------------------------------+---------+-----------+ | |Прочие нужды |5000,0 |5000,0 | +------+--------------------------------------------+---------+-----------+ |1.4. |Разработка проектно-сметной документации |89,0 |89,0 | | |для монтажа системы лечебного газоснабжения | | | | |стационара ГБУЗ Амурской области "Амурский | | | | |областной онкологический диспансер" | | | +------+--------------------------------------------+---------+-----------+ | |Капитальные вложения | | | +------+--------------------------------------------+---------+-----------+ | |НИОКР | | | |------+--------------------------------------------+---------+-----------| | |Прочие нужды |89,0 |89,0 | |——————|————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|"; 4) в таблице "Социально-экономическая результативность мероприятий подпрограммы" раздела 7: а) строку "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции: " |———|——————————————————————|—————————|—|———————————| | |Всего по подпрограмме |138653,72| |138653,72 | |———|——————————————————————|—————————|—|———————————|"; б) в графе 3: в пункте 1 цифры "142849,22" заменить цифрами "138653,72"; в подпункте 1.2 цифры "79052,8" заменить цифрами "74968,3"; в подпункте 1.2.1 цифры "62931,8" заменить цифрами "58847,3"; в подпункте 1.4 цифры "200,0" заменить цифрами "89,0". Приложение N 1 к изменениям СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "САХАРНЫЙ ДИАБЕТ" НА 2012 - 2013 ГОДЫ |——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————————————| | N | Наименование программных | Затраты, | Сроки |Государственный | Ожидаемый результат | | п/п | мероприятий | всего |реализации| заказчик, | (в количественном измерении) | | | |(тыс. руб.)| |соответствующее | | | | | | |подведомственное| | | | | | | бюджетное | | | | | | | учреждение, | | | | | | | ответственное | | | | | | | за реализацию | | | | | | | мероприятия | | |——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————————————| | 1. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи при сахарном диабете | |——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————————————| |1.1. |Внедрение в клиническую |69535,7 |2012 - |Министерство |Приобретение 132601 единицы/упаковки| | |практику современных | |2013 годы |здравоохранения |лекарственных форм сахароснижающих | | |лекарственных средств | | |области |препаратов позволит обеспечить | | | | | | |3783 больных сахарным диабетом | | | | | | |инсулинами и 12048 больных | | | | | | |таблетированными сахароснижающими | | | | | | |препаратами в 2012 году на 100%, | | | | | | |в 2013 году на 45 и 25% | | | | | | |соответственно. Это приведет | | | | | | |в 2012 году к снижению частоты | | | | | | |острых осложнений заболевания, | | | | | | |к снижению смертности на 0,5 - 0,8%,| | | | | | |отсрочит поздние осложнения | | | | | | |заболевания на 1,5 - 2 года, | | | | | | |увеличит продолжительность жизни | | | | | | |больных на 0,5 - 1 год | +------+------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------------+ |1.1.1.|Лечение больных сахарным |10844,0 |2012 - | |Приобретение 5090 единиц/упаковок | | |диабетом 1 типа (с учетом | |2013 годы | |лекарственных форм инсулинов | | |впервые выявленных) | | | |в пенфиллах позволит обеспечить | | |высококачественными инсулинами| | | |больных сахарным диабетом 1 типа | | | | | | |в 2012 году на 100%, в 2013 году | | | | | | |на 45%. Это приведет в 2012 году | | | | | | |к снижению частоты острых осложнений| | | | | | |заболевания, к снижению смертности | | | | | | |на 0,2 - 0,5%, отсрочит поздние | | | | | | |осложнения заболевания | | | | | | |на 1,5 - 2 года, увеличит | | | | | | |продолжительность жизни больных | | | | | | |на 0,5 - 1 год | +------+------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------------+ |1.1.2.|Лечение больных сахарным |38945,8 |2012 - | |Приобретение 22565 единиц/упаковок | | |диабетом 2 типа | |2013 годы | |лекарственных форм инсулинов, | | |высококачественными инсулинами| | | |в том числе 21240 единиц/упаковок | | | | | | |лекарственных форм инсулинов | | | | | | |в пенфиллах и 1325 единиц/упаковок | | | | | | |лекарственных форм инсулинов | | | | | | |во флаконах, позволит обеспечить | | | | | | |больных сахарным диабетом 2 типа, | | | | | | |нуждающихся в инсулинотерапии, | | | | | | |в 2012 году на 100%, в 2013 году | | | | | | |на 45%. Это приведет в 2012 году | | | | | | |к снижению частоты острых осложнений| | | | | | |заболевания, к снижению смертности | | | | | | |на 0,2 - 0,5%, отсрочит поздние | | | | | | |осложнения заболевания | | | | | | |на 1,5 - 2 года, увеличит | | | | | | |продолжительность жизни больных | | | | | | |на 0,5 - 1 год | +------+------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------------+ |1.1.3.|Лечение больных сахарным |19745,9 |2012 - | |Приобретение 104946 единиц/упаковок | | |диабетом 2 типа с применением | |2013 годы | |лекарственных форм таблетированных | | |современных таблетированных | | | |сахароснижающих препаратов позволит | | |сахароснижающих препаратов | | | |обеспечить 12048 больных сахарным | | | | | | |диабетом таблетированными | | | | | | |препаратами в 2012 году на 100%, | | | | | | |в 2013 году - на 25%. Это приведет | | | | | | |в 2012 году к снижению частоты | | | | | | |острых осложнений заболевания, | | | | | | |к снижению смертности на 0,2 - 0,5%,| | | | | | |отсрочит поздние осложнения | | | | | | |заболевания на 1,5 - 2 года, | | | | | | |увеличит продолжительность жизни | | | | | | |больных на 0,5 - 1 год | +------+------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------------+ |1.2. |Внедрение в клиническую |6830,7 |2012 - |Министерство |Приобретение 9297 единиц/упаковок | | |практику современных | |2013 годы |здравоохранения |средств самоконтроля, в том числе | | |диагностических систем | | |области |7757 единиц/упаковок тест-полосок | | | | | | |для контроля гликемии, 1500 единиц /| | | | | | |упаковок игл для шприц-ручек, | | | | | | |40 штук глюкометров, позволит | | | | | | |ежегодно обеспечить детей средствами| | | | | | |самоконтроля на 100%. Это приведет | | | | | | |к повышению эффективности лечения, | | | | | | |достижению компенсации сахарного | | | | | | |диабета, сокращению расходов | | | | | | |на лечение острых осложнений | | | | | | |сахарного диабета (кетоацидоз, | | | | | | |гипогликемия) на 10% ежегодно | +------+------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------------+ |1.2.1.|Обеспечение детей, больных |6740,8 |2012 - | |Приобретение 9257 единиц/упаковок | | |сахарным диабетом, средствами | |2013 годы | |средств самоконтроля, в том числе | | |самоконтроля для экспресс - | | | |7757 единиц/упаковок тест-полосок | | |диагностики | | | |для контроля гликемии, 1500 единиц /| | | | | | |упаковок игл для шприц-ручек, | | | | | | |позволит ежегодно обеспечить детей | | | | | | |средствами самоконтроля на 100%. | | | | | | |Это приведет к повышению | | | | | | |эффективности лечения, достижению | | | | | | |компенсации сахарного диабета, | | | | | | |сокращению расходов на лечение | | | | | | |острых осложнений сахарного диабета | | | | | | |(кетоацидоз, гипогликемия) на 10% | | | | | | |ежегодно | +------+------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------------+ |1.2.2.|Обеспечение детей с впервые |89,9 |2012 - | |Приобретение 40 единиц глюкометров | | |выявленным сахарным диабетом | |2013 годы | |позволит ежегодно обеспечить детей | | |средствами самоконтроля | | | |с впервые выявленным сахарным | | |для проведения мониторинга | | | |диабетом глюкометрами на 100%. | | |уровня глюкозы крови | | | |Это приведет к повышению | | | | | | |эффективности лечения и достижению | | | | | | |компенсации углеводородного обмена | |——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————————————| Приложение N 2 к изменениям СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "САХАРНЫЙ ДИАБЕТ" НА 2012 - 2013 ГОДЫ |——————|——————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование мероприятия |Финансирование,|Планируемый результат в стоимостном | В том числе по годам реализации: | | п/п | | всего | или количественном выражении |————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| | | | (тыс. руб.) | | 2012 год | 2013 год | |——————|——————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |——————|——————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| | |Всего по подпрограмме |76366,4 | |51362,4 тыс. руб. |25004,0 тыс. руб. | +------+------------------------------+---------------+------------------------------------+------------------------------------+-----------------------------------+ |1.1. |Внедрение в клиническую |69535,7 |Приобретение 132601 единицы/упаковки|Приобретение 103131 единицы/упаковки|Приобретение 29470 единиц/упаковок | | |практику современных | |лекарственных форм сахароснижающих |лекарственных форм сахароснижающих |лекарственных форм сахароснижающих | | |лекарственных средств | |препаратов позволит обеспечить |препаратов позволит обеспечить |препаратов позволит обеспечить | | | | |3783 больных сахарным диабетом |3783 больных сахарным диабетом |3783 больных сахарным диабетом | | | | |инсулинами и 12048 больных |инсулинами и 12048 больных сахарным |инсулинами на 45% и 12048 больных | | | | |таблетированными сахароснижающими |диабетом таблетированными |сахарным диабетом таблетированными | | | | |препаратами в 2012 году на 100%, |сахароснижающими препаратами |сахароснижающими препаратами на 25%| | | | |в 2013 году - на 45 и 25% |на 100%. Это приведет к снижению | | | | | |соответственно. Это приведет |частоты острых осложнений | | | | | |к снижению частоты острых осложнений|заболевания, к снижению смертности | | | | | |заболевания, к снижению смертности |на 0,2 - 0,5%, отсрочит развитие | | | | | |на 0,5 - 0,8%, отсрочит поздние |поздних осложнений заболевания | | | | | |осложнения заболевания |на 1,5 - 2 года, увеличит | | | | | |на 1,5 - 2 года, увеличит |продолжительность жизни больных | | | | | |продолжительность жизни больных |на 0,5 - 1 год | | | | | |на 0,5 - 1 год | | | +------+------------------------------+---------------+------------------------------------+------------------------------------+-----------------------------------+ |1.1.1.|Лечение больных сахарным |10844,0 |Приобретение 5090 единиц/упаковок |Приобретение 4110 единиц/упаковок |Приобретение 980 единиц/упаковок | | |диабетом 1 типа (с учетом | |лекарственных форм инсулинов |лекарственных форм инсулинов |лекарственных форм инсулинов | | |впервые выявленных) | |в пенфиллах позволит обеспечить |в пенфиллах позволит обеспечить |в пенфиллах позволит обеспечить | | |высококачественными инсулинами| |больных сахарным диабетом 1 типа |больных сахарным диабетом 1 типа |больных сахарным диабетом 1 типа | | | | |в 2012 году на 100%, в 2013 году - |на 100%. Это приведет к снижению |на 45% | | | | |на 45%. Это приведет к снижению |частоты острых осложнений | | | | | |частоты острых осложнений |заболевания, к снижению смертности | | | | | |заболевания, к снижению смертности |на 0,2 - 0,5%, отсрочит развитие | | | | | |на 0,2 - 0,5%, отсрочит поздние |поздних осложнений заболевания | | | | | |осложнения заболевания |на 1,5 - 2 года, увеличит | | | | | |на 1,5 - 2 года, увеличит |продолжительность жизни больных | | | | | |продолжительность жизни больных |на 0,5 - 1 год | | | | | |на 0,5 - 1 год | | | +------+------------------------------+---------------+------------------------------------+------------------------------------+-----------------------------------+ |1.1.2.|Лечение больных сахарным |38945,8 |Приобретение 22565 единиц/упаковок |Приобретение 14165 единиц/упаковок |Приобретение 8400 единиц/упаковок | | |диабетом 2 типа | |лекарственных форм инсулинов, |лекарственных форм инсулинов, |лекарственных форм инсулинов, | | |высококачественными инсулинами| |в том числе 21240 единиц/упаковок |в том числе 13740 единиц/упаковок |в том числе 7500 единиц/упаковок | | | | |лекарственных форм инсулинов |лекарственных форм инсулинов |лекарственных форм инсулинов | | | | |в пенфиллах и 1325 единиц/упаковок |в пенфиллах и 700 единиц/упаковок |в пенфиллах и 900 единиц/упаковок | | | | |лекарственных форм инсулинов |лекарственных форм инсулинов |лекарственных форм инсулинов | | | | |во флаконах, позволит обеспечить |во флаконах, позволит обеспечить |во флаконах, позволит обеспечить | | | | |больных сахарным диабетом 2 типа, |больных сахарным диабетом 2 типа, |больных сахарным диабетом 2 типа, | | | | |нуждающихся в инсулинотерапии, |нуждающихся в инсулинотерапии, |нуждающихся в инсулинотерапии, | | | | |в 2012 году на 100%, в 2013 году - |на 100%. Это приведет к снижению |на 45% | | | | |на 45%. Это приведет к снижению |частоты острых осложнений | | | | | |частоты острых осложнений |заболевания, к снижению смертности | | | | | |заболевания, к снижению смертности |на 0,2 - 0,5%, отсрочит развитие | | | | | |на 0,2 - 0,5%, отсрочит поздние |поздних осложнений заболевания | | | | | |осложнения заболевания |на 1,5 - 2 года, увеличит | | | | | |на 1,5 - 2 года, увеличит |продолжительность жизни больных | | | | | |продолжительность жизни больных |на 0,5 - 1 год | | | | | |на 0,5 - 1 год | | | +------+------------------------------+---------------+------------------------------------+------------------------------------+-----------------------------------+ |1.1.3.|Лечение больных сахарным |19745,9 |Приобретение 104946 единиц/упаковок |Приобретение 84856 единиц/упаковок |Приобретение 20090 единиц/упаковок | | |диабетом 2 типа с применением | |лекарственных форм таблетированных |лекарственных форм таблетированных |лекарственных форм таблетированных | | |современных таблетированных | |сахароснижающих препаратов позволит |сахароснижающих препаратов позволит |сахароснижающих препаратов позволит| | |сахароснижающих препаратов | |обеспечить 12048 больных сахарным |обеспечить 12048 больных сахарным |обеспечить 12048 больных сахарным | | | | |диабетом таблетированными |диабетом таблетированными |диабетом таблетированными | | | | |препаратами в 2012 году на 100%, |препаратами на 100%. Это приведет |препаратами на 25% | | | | |в 2013 году - на 25%. Это приведет |к снижению частоты острых осложнений| | | | | |к снижению частоты острых осложнений|заболевания, к снижению смертности | | | | | |заболевания, к снижению смертности |на 0,2 - 0,5%, отсрочит развитие | | | | | |на 0,2 - 0,5%, отсрочит поздние |поздних осложнений заболевания | | | | | |осложнения заболевания |на 1,5 - 2 года, увеличит | | | | | |на 1,5 - 2 года, увеличит |продолжительность жизни больных | | | | | |продолжительность жизни больных |на 0,5 - 1 год | | | | | |на 0,5 - 1 год | | | +------+------------------------------+---------------+------------------------------------+------------------------------------+-----------------------------------+ |1.2. |Внедрение в клиническую |6830,7 |Приобретение 9297 единиц/упаковок |Приобретение 5747 единиц/упаковок |Приобретение 3550 единиц/упаковок | | |практику современных | |средств самоконтроля, в том числе |средств самоконтроля, в том числе |средств самоконтроля, в том числе | | |диагностических систем | |7757 единиц/упаковок тест-полосок |4727 единиц/упаковок тест-полосок |3030 единиц/упаковок тест-полосок | | | | |для контроля гликемии, 1500 единиц /|для контроля гликемии, 1000 единиц /|для контроля гликемии, 500 единиц /| | | | |упаковок игл для шприц-ручек, |упаковок игл для шприц-ручек, |упаковок игл для шприц-ручек, | | | | |40 штук глюкометров, позволит |20 штук глюкометров, позволит |20 штук глюкометров, позволит | | | | |ежегодно обеспечить детей средствами|обеспечить детей средствами |обеспечить детей средствами | | | | |самоконтроля на 100%. Это приведет |самоконтроля на 100%. Это приведет |самоконтроля на 100%. Это приведет | | | | |к повышению эффективности лечения, |к повышению эффективности лечения, |к повышению эффективности лечения, | | | | |достижению компенсации сахарного |достижению компенсации сахарного |достижению компенсации сахарного | | | | |диабета, сокращению расходов |диабета, сокращению расходов |диабета, сокращению расходов | | | | |на лечение острых осложнений |на лечение острых осложнений |на лечение острых осложнений | | | | |сахарного диабета (кетоацидоз, |сахарного диабета (кетоацидоз, |сахарного диабета (кетоацидоз, | | | | |гипогликемия) на 10% ежегодно |гипогликемия) на 10% |гипогликемия) на 10% | +------+------------------------------+---------------+------------------------------------+------------------------------------+-----------------------------------+ |1.2.1.|Обеспечение детей, больных |6740,8 |Приобретение 9257 единиц/упаковок |Приобретение 5727 единиц/упаковок |Приобретение 3530 единиц/упаковок | | |сахарным диабетом, средствами | |средств самоконтроля, в том числе |средств самоконтроля, в том числе |средств самоконтроля, в том числе | | |самоконтроля для экспресс - | |7757 единиц/упаковок тест-полосок |4727 единиц/упаковок тест-полосок |3030 единиц/упаковок тест-полосок | | |диагностики | |для контроля гликемии, 1500 единиц /|для контроля гликемии, 1000 единиц /|для контроля гликемии, 500 единиц /| | | | |упаковок игл для шприц-ручек, |упаковок игл для шприц-ручек, |упаковок игл для шприц-ручек, | | | | |позволит ежегодно обеспечить детей |позволит обеспечить детей средствами|позволит обеспечить детей | | | | |средствами самоконтроля на 100%. |самоконтроля на 100%. Это приведет |средствами самоконтроля на 100%. | | | | |Это приведет к повышению |к повышению эффективности лечения, |Это приведет к повышению | | | | |эффективности лечения, достижению |достижению компенсации сахарного |эффективности лечения, достижению | | | | |компенсации сахарного диабета, |диабета, сокращению расходов |компенсации сахарного диабета, | | | | |сокращению расходов на лечение |на лечение острых осложнений |сокращению расходов на лечение | | | | |острых осложнений сахарного диабета |сахарного диабета (кетоацидоз, |острых осложнений сахарного диабета| | | | |(кетоацидоз, гипогликемия) на 10% |гипогликемия) на 10% |(кетоацидоз, гипогликемия) на 10% | | | | |ежегодно | | | +------+------------------------------+---------------+------------------------------------+------------------------------------+-----------------------------------+ |1.2.2.|Обеспечение детей с впервые |89,9 |Приобретение 40 единиц глюкометров |Приобретение 20 единиц глюкометров |Приобретение 20 единиц глюкометров | | |выявленным сахарным диабетом | |позволит ежегодно обеспечить детей |позволит обеспечить детей с впервые |позволит обеспечить детей с впервые| | |средствами самоконтроля | |с впервые выявленным сахарным |выявленным сахарным диабетом |выявленным сахарным диабетом | | |для проведения мониторинга | |диабетом глюкометрами на 100%. |глюкометрами на 100%. Это приведет |глюкометрами на 100%. Это приведет | | |уровня глюкозы крови | |Это приведет к повышению |к повышению эффективности лечения |к повышению эффективности лечения | | | | |эффективности лечения и достижению |и достижению компенсации |и достижению компенсации | | | | |компенсации углеводородного обмена |углеводородного обмена |углеводородного обмена | |——————|——————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|