Расширенный поиск

Постановление Правительства Амурской области от 24.08.2012 № 455





                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
                           АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                          24.08.2012   N 455
                            г.Благовещенск

                                      Утратилo силу - Постановление
                                     Правительства Амурской области
                                         от 03.07.2013 г. N 302

О внесении изменений
в постановление Правительства
области от 23.09.2011 N 613


     В целях   корректировки   программных   мероприятий   и   объемов
финансирования    долгосрочной     целевой     программы     "Развитие
здравоохранения  Амурской  области  на 2012 - 2014 годы" Правительство
области

постановляет:

     Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие здравоохранения
Амурской  области  на  2012 - 2014 годы",  утвержденную постановлением
Правительства области от 23.09.2011 N 613  (в  редакции  постановления
Правительства   области  от  11.07.2012  N  373),  изменения  согласно
приложению к настоящему постановлению.


Губернатор Амурской области          О.Н.Кожемяко



                                                   Приложение
                                                   к постановлению
                                                   Правительства
                                                   Амурской области
                                                   от 24.08.2012 N 455

         ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
              "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
                         НА 2012 - 2014 ГОДЫ"

     1. В паспорте программы:
     1) в строке "Задачи программы":
     а) пункт 7 изложить в следующей редакции:
     "7. Создание  условий  для  рождения  здоровых  детей,  внедрение
высокотехнологичных  методов диагностики и профилактики наследственных
заболеваний и врожденных пороков развития у  детей,  совершенствование
специализированной     амбулаторно-поликлинической    помощи    детям.
Обеспечение соответствия медицинских учреждений требованиям санитарных
правил и норм, действующих в Российской Федерации (далее - СанПиН).";
     б) дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания:
     "13. Достижение  высокого  уровня охвата экстренной профилактикой
при клещевых инфекциях.
     14. Обеспечение   безопасности,   улучшение   условий  пребывания
пациентов в учреждениях здравоохранения области.";
     2) строку  "Объемы и источники финансирования программы" изложить
в следующей редакции:
"
|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Объемы и источники      |Общий объем финансирования программы         |
|финансирования программы|на 2012 - 2014 годы - 3698482,42 тыс. рублей,|
|                        |из них:                                      |
|                        |                                             |
|                        |средства областного бюджета -                |
|                        |570872,42 тыс. рублей, в том числе:          |
|                        |                                             |
|                        |2012 год - 488272,42 тыс. рублей;            |
|                        |2013 год - 77000,0 тыс. рублей;              |
|                        |2014 год - 5600,0 тыс. рублей;               |
|                        |                                             |
|                        |средства федерального бюджета -              |
|                        |3111060,0 тыс. рублей, в том числе:          |
|                        |                                             |
|                        |2012 год - 1175550,0 тыс. рублей;            |
|                        |2013 год - 1935510,0 тыс. рублей;            |
|                        |                                             |
|                        |средства местного бюджета -                  |
|                        |16550 тыс. рублей, в том числе:              |
|                        |                                             |
|                        |2012 год - 15000,0 тыс. рублей;              |
|                        |2013 год - 1350,0 тыс. рублей;               |
|                        |2014 год - 200,0 тыс. рублей                 |
|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";

     3) в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации программы":
     а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
     "3. Обеспечение   больных   туберкулезом    противотуберкулезными
препаратами  ежегодно на 55%,  улучшение показателя абациллирования на
2%,  сокращение сроков пребывания  больных  в  стационаре  на  2  дня,
снижение уровня заболеваемости на 1%.";
     б) пункты 8, 9 изложить в следующей редакции:
     "8. Проведение  лечения  17  больных,  в  том  числе 15 больных с
хроническим вирусным гепатитом C,  2 больных  с  хроническим  вирусным
гепатитом   B.   Снижение  вирусной  нагрузки,  уменьшение  количества
осложнений,  улучшение качества жизни больных  в  60  -  70%  случаев.
Приобретение  1  единицы лабораторного оборудования позволит проводить
до 3145 исследований в год  больным  вирусными  гепатитами,  сократить
время исследований.
     9. Охват вакцинацией населения области в среднем 90%  детей,  30%
взрослых.  Снижение заболеваемости гриппом, менингококковой инфекцией,
клещевым    вирусным    энцефалитом,    шигеллезом.     Предупреждение
возникновения    заболеваемости    сибирской   язвой,   лептоспирозом,
туляремией,  бешенством среди лиц,  имеющих  высокий  риск  заражения,
удержание заболеваемости острым вирусным гепатитом A на уровне 95 - 98
случаев на  100  тыс.  населения.  Охват  населения  области  до  100%
экстренной   профилактикой  и  лечебными  мероприятиями  при  клещевых
инфекциях,  что  приведет  к  достижению   высокого   терапевтического
эффекта, снижению инвалидизации населения.";
     в) дополнить пунктами 21 и 22 следующего содержания:
     "21. Обеспечение соответствия нормам экологической безопасности и
требованиям СанПиН ГАУЗ Амурской области "Амурский  областной  детский
санаторий "Василек".
     22. Прирост мощности в наркологическом диспансере на 35  коек,  в
медико-оздоровительном  комплексе на 300 посещений в смену,  улучшение
качества и доступности медицинской помощи детям.".
     2. В подпрограмме "Сахарный диабет" на 2012 - 2013 годы:
     1) строку  "Объемы  и  источники   финансирования   подпрограммы"
паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|
| Объемы и источники        |Общий объем финансирования программы    |
|финансирования подпрограммы|на 2012 - 2013 годы - 76366,4 тыс. руб.,|
|                           |в том числе:                            |
|                           |                                        |
|                           |2012 год - 51362,4 тыс. руб.;           |
|                           |2013 год - 25004,0 тыс. руб.            |
|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|";

     2) в столбце  "количественная  оценка"  таблицы  N  1  раздела  3
подпрограммы  слова  "132256 единиц/упаковок" заменить словами "132601
единицы/упаковки";
     3) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

                "6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

     Общий объем   финансирования   подпрограммы   за   счет   средств
областного бюджета на 2012 - 2013 годы -  76366,4  тыс.  руб.,  в  том
числе: 2012 год - 51362,4 тыс. руб.; 2013 год - 25004,0 тыс. руб.

                Структура финансирования подпрограммы

                                                       (тыс.руб.)
|————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|
|      Наименование мероприятий      | Всего,  |2012 год|2013 год|
|                                    |областной|        |        |
|                                    | бюджет  |        |        |
|————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|
|Всего по программе                  |76366,4  |51362,4 |25004,0 |
|------------------------------------+---------+--------+--------|
|Капитальные вложения                |0,0      |0,0     |0,0     |
|------------------------------------+---------+--------+--------|
|НИОКР                               |0,0      |0,0     |0,0     |
|------------------------------------+---------+--------+--------|
|Прочие нужды                        |76366,4  |51362,4 |25004,0 |
|————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|

     Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы

                                                           (тыс.руб.)
|——————|————————————————————————————————————————|—————————|———————————————|
|  N   |        Наименование мероприятий        | Всего,  |  В том числе  |
| п/п  |                                        |областной|   по годам:   |
|      |                                        | бюджет  |———————|———————|
|      |                                        |         | 2012  | 2013  |
|——————|————————————————————————————————————————|—————————|———————|———————|
|  1   |                   2                    |    3    |   4   |   5   |
|——————|————————————————————————————————————————|—————————|———————|———————|
|      |Всего по подпрограмме                   |76366,4  |51362,4|25004,0|
+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
|      |Капитальные вложения                    |         |       |       |
+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
|      |НИОКР                                   |         |       |       |
+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
|      |Прочие нужды                            |76366,4  |51362,4|25004,0|
+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
|1.    |Совершенствование оказания              |76366,4  |51362,4|25004,0|
|      |специализированной медицинской помощи   |         |       |       |
|      |при сахарном диабете                    |         |       |       |
+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
|      |Капитальные вложения                    |         |       |       |
+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
|      |НИОКР                                   |         |       |       |
+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
|      |Прочие нужды                            |76366,4  |51362,4|25004,0|
+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
|1.1.  |Внедрение в клиническую практику        |69535,7  |47671,0|21864,7|
|      |современных лекарственных средств       |         |       |       |
+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
|      |Капитальные вложения                    |         |       |       |
+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
|      |НИОКР                                   |         |       |       |
+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
|      |Прочие нужды                            |69535,7  |47671,0|21864,7|
+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
|      |в том числе:                            |         |       |       |
+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
|1.1.1.|Лечение больных сахарным диабетом 1 типа|10844,0  |8122,8 |2721,2 |
|      |(с учетом впервые выявленных)           |         |       |       |
|      |высококачественными инсулинами          |         |       |       |
+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
|      |Капитальные вложения                    |         |       |       |
+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
|      |НИОКР                                   |         |       |       |
+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
|      |Прочие нужды                            |10844,0  |8122,8 |2721,2 |
+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
|1.1.2.|Лечение больных сахарным диабетом 2 типа|38945,8  |23796,5|15149,3|
|      |высококачественными инсулинами          |         |       |       |
+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
|      |Капитальные вложения                    |         |       |       |
+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
|      |НИОКР                                   |         |       |       |
+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
|      |Прочие нужды                            |38945,8  |23796,5|15149,3|
+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
|1.1.3.|Лечение больных сахарным диабетом 2 типа|19745,9  |15751,7|3994,2 |
|      |с применением современных               |         |       |       |
|      |таблетированных сахароснижающих         |         |       |       |
|      |препаратов                              |         |       |       |
+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
|      |Капитальные вложения                    |         |       |       |
+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
|      |НИОКР                                   |         |       |       |
+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
|      |Прочие нужды                            |19745,9  |15751,7|3994,2 |
+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
|1.2.  |Внедрение в клиническую практику        |6830,7   |3691,4 |3139,3 |
|      |современных диагностических систем      |         |       |       |
+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
|      |Капитальные вложения                    |         |       |       |
+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
|      |НИОКР                                   |         |       |       |
+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
|      |Прочие нужды                            |6830,7   |3691,4 |3139,3 |
+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
|      |в том числе:                            |         |       |       |
+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
|1.2.1.|Обеспечение детей, больных сахарным     |6740,8   |3654,8 |3086,0 |
|      |диабетом, средствами самоконтроля       |         |       |       |
|      |для экспресс-диагностики                |         |       |       |
+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
|      |Капитальные вложения                    |         |       |       |
+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
|      |НИОКР                                   |         |       |       |
+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
|      |Прочие нужды                            |6740,8   |3654,8 |3086,0 |
+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
|1.2.2.|Обеспечение детей с впервые выявленным  |89,9     |36,6   |53,3   |
|      |сахарным диабетом средствами            |         |       |       |
|      |самоконтроля для проведения мониторинга |         |       |       |
|      |уровня глюкозы крови                    |         |       |       |
+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
|      |Капитальные вложения                    |         |       |       |
+------+----------------------------------------+---------+-------+-------+
|      |НИОКР                                   |         |       |       |
|------+----------------------------------------+---------+-------+-------|
|      |Прочие нужды                            |89,9     |36,6   |53,3   |
|——————|————————————————————————————————————————|—————————|———————|———————|";

     4) приложение  N  1  к  подпрограмме  изложить  в  новой редакции
согласно приложению N 1 к настоящим изменениям;
     5) приложение  N  2  к  подпрограмме  изложить  в  новой редакции
согласно приложению N 2 к настоящим изменениям.
     3. В подпрограмме "Туберкулез" на 2012 - 2013 годы:
     1) в паспорте подпрограммы:
     а) строку "Цель подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|
| Цель подпрограммы     |Снижение заболеваемости, инвалидности     |
|                       |и смертности населения при заболевании    |
|                       |туберкулезом, увеличение продолжительности|
|                       |и улучшение качества жизни больных        |
|                       |туберкулезом, недопущение распространения |
|                       |туберкулезной инфекции                    |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|";

     б) строку "Перечень основных мероприятий"  изложить  в  следующей
редакции:
"
|——————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Перечень основных |1. Обеспечение лекарственными средствами     |
|мероприятий       |противотуберкулезных учреждений.             |
|                  |                                             |
|                  |2. Оснащение противотуберкулезной службы     |
|                  |оборудованием                                |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————————|";

     в) строку   "Объемы   и  источники  финансирования  подпрограммы"
изложить в следующей редакции:
"
|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|
| Объемы и источники        |Общий объем финансирования подпрограммы |
|финансирования подпрограммы|на 2012 - 2013 годы - 30018,1 тыс. руб.,|
|                           |в том числе:                            |
|                           |                                        |
|                           |2012 год - 21417,1 тыс. руб.;           |
|                           |2013 год - 8601,0 тыс. руб.             |
|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|";

     г) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы"
изложить в следующей редакции:
"
|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные   |Обеспечение больных туберкулезом             |
|результаты реализации|противотуберкулезными препаратами ежегодно   |
|подпрограммы         |на 55%, улучшение показателя абациллирования |
|                     |на 2%, сокращение сроков пребывания больных  |
|                     |в стационаре на 2 дня, снижение уровня       |
|                     |заболеваемости туберкулезом на 1%            |
|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";

     2) таблицу  N  1  раздела  3  подпрограммы  изложить  в следующей
редакции:

                         "Задачи подпрограммы

|———|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N |   Наименование задачи   |  Наименование решаемой  |  Период  |                       Ожидаемый результат                        |
|п/п|                         |        проблемы         |реализации|—————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|   |                         |                         |          |описание результата (качественная|     количественная оценка      |
|   |                         |                         |          |         характеристика)         |                                |
|———|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————————————————————————————|————————————————————————————————|
| 1 |            2            |            3            |    4     |                5                |               6                |
|———|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|1. |Совершенствование методов|Неблагоприятная ситуация |2012 -    |Обеспечение больных туберкулезом |Приобретение 166409 единиц      |
|   |лечения больных          |по туберкулезу, высокие  |2013 годы |противотуберкулезными препаратами|лекарственных форм              |
|   |туберкулезом             |показатели заболеваемости|          |ежегодно на 55%, улучшение       |противотуберкулезных препаратов,|
|   |                         |и смертности населения   |          |показателя абациллирования на 2%,|приобретение 7 единиц           |
|   |                         |                         |          |сокращение сроков пребывания     |оборудования: 5 единиц          |
|   |                         |                         |          |больных в стационаре на 2 дня,   |дезинфекционных камер           |
|   |                         |                         |          |снижение уровня заболеваемости   |(в том числе 2 передвижных),    |
|   |                         |                         |          |туберкулезом на 1%               |2 единиц прикроватных           |
|   |                         |                         |          |                                 |мониторов                       |
|———|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————————————————————————————|————————————————————————————————|";

    3) таблицу  "Система мероприятий подпрограммы" раздела 4 дополнить
пунктом 1.2 следующего содержания:
"
|—————|——————————————————————————————|——————|————————|———————————————|—————————————————————————————|
| 1.2.|Оснащение противотуберкулезной|4737,1|2012 год|Министерство   |Приобретение 7 единиц        |
|     |службы оборудованием          |      |        |здравоохранения|оборудования: 5 единиц       |
|     |                              |      |        |области        |дезинфекционных камер        |
|     |                              |      |        |               |(в том числе 2 передвижных), |
|     |                              |      |        |               |2 единиц прикроватных        |
|     |                              |      |        |               |мониторов позволит           |
|     |                              |      |        |               |проводить мероприятия        |
|     |                              |      |        |               |по дезинфекции туберкулезных |
|     |                              |      |        |               |очагов с целью недопущения   |
|     |                              |      |        |               |распространения туберкулезной|
|     |                              |      |        |               |инфекции, сократить сроки    |
|     |                              |      |        |               |пребывания больных           |
|     |                              |      |        |               |в стационаре на 2 дня,       |
|     |                              |      |        |               |снизить уровень              |
|     |                              |      |        |               |заболеваемости туберкулезом  |
|     |                              |      |        |               |на 1%                        |
|—————|——————————————————————————————|——————|————————|———————————————|—————————————————————————————|";

     4) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

                "6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

     Общий объем   финансирования   подпрограммы   за   счет   средств
областного бюджета на 2012 - 2013 годы -  30018,1  тыс.  руб.,  в  том
числе: 2012 год - 21417,1 тыс. руб., 2013 год - 8601,0 тыс. руб.

                Структура финансирования подпрограммы

                                                       (тыс.руб.)
|————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|
|      Наименование мероприятий      | Всего,  |2012 год|2013 год|
|                                    |областной|        |        |
|                                    | бюджет  |        |        |
|————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|
|Всего по программе                  |30018,1  |21417,1 |8601,0  |
|------------------------------------+---------+--------+--------|
|Капитальные вложения                |4737,1   |4737,1  |0,0     |
|------------------------------------+---------+--------+--------|
|НИОКР                               |0,0      |0,0     |0,0     |
|------------------------------------+---------+--------+--------|
|Прочие нужды                        |25281,0  |16680,0 |8601,0  |
|————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|

     Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы

                                                             (тыс.руб.)
|—————|——————————————————————————————————————————|—————————|——————————————|
|  N  |         Наименования мероприятий         | Всего,  | В том числе  |
| п/п |                                          |областной|  по годам:   |
|     |                                          | бюджет  |———————|——————|
|     |                                          |         | 2012  | 2013 |
|—————|——————————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|     |Всего по подпрограмме                     |30018,1  |21417,1|8601,0|
|—————|——————————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|
|     |Капитальные вложения                      |4737,1   |4737,1 |      |
+-----+------------------------------------------+---------+-------+------+
|     |НИОКР                                     |         |       |      |
+-----+------------------------------------------+---------+-------+------+
|     |Прочие нужды                              |25281,0  |16680,0|8601,0|
+-----+------------------------------------------+---------+-------+------+
|1.   |Совершенствование методов диагностики     |30018,1  |21417,1|8601,0|
|     |и лечения больных туберкулезом            |         |       |      |
+-----+------------------------------------------+---------+-------+------+
|     |Капитальные вложения                      |4737,1   |4737,1 |      |
+-----+------------------------------------------+---------+-------+------+
|     |НИОКР                                     |         |       |      |
+-----+------------------------------------------+---------+-------+------+
|     |Прочие нужды                              |25281,0  |16680,0|8601,0|
+-----+------------------------------------------+---------+-------+------+
|1.1. |Обеспечение лекарственными средствами     |25281,0  |16680,0|8601,0|
|     |противотуберкулезных учреждений           |         |       |      |
+-----+------------------------------------------+---------+-------+------+
|     |Капитальные вложения                      |         |       |      |
+-----+------------------------------------------+---------+-------+------+
|     |НИОКР                                     |         |       |      |
+-----+------------------------------------------+---------+-------+------+
|     |Прочие нужды                              |25281,0  |16680,0|8601,0|
+-----+------------------------------------------+---------+-------+------+
|1.2. |Оснащение противотуберкулезной службы     |4737,1   |4737,1 |      |
|     |оборудованием                             |         |       |      |
+-----+------------------------------------------+---------+-------+------+
|     |Капитальные вложения                      |4737,1   |4737,1 |      |
+-----+------------------------------------------+---------+-------+------+
|     |НИОКР                                     |         |       |      |
+-----+------------------------------------------+---------+-------+------+
|     |Прочие нужды                              |         |       |      |
|—————|——————————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|";

     5) в разделе 7 подпрограммы:
     а) в    таблице     "Социально-экономическая     результативность
мероприятий подпрограммы":
     строку "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"
|—|—————————————————————|———————|—|————————————————|———————————————|
| |Всего по подпрограмме|30018,1| |21417,1 тыс.руб.|8601,0 тыс.руб.|
|—|—————————————————————|———————|—|————————————————|———————————————|";

     дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
"
|————|——————————————————————————————|——————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|—|
|1.2.|Оснащение противотуберкулезной|4737,1|Приобретение 7 единиц        |Приобретение 7 единиц        | |
|    |службы оборудованием          |      |оборудования: 5 единиц       |оборудования: 5 единиц       | |
|    |                              |      |дезинфекционных камер        |дезинфекционных камер        | |
|    |                              |      |(в том числе 2 передвижных), |(в том числе 2 передвижных), | |
|    |                              |      |2 единиц прикроватных        |2 единиц прикроватных        | |
|    |                              |      |мониторов позволит           |мониторов позволит           | |
|    |                              |      |проводить мероприятия        |проводить мероприятия        | |
|    |                              |      |по дезинфекции туберкулезных |по дезинфекции туберкулезных | |
|    |                              |      |очагов с целью недопущения   |очагов с целью недопущения   | |
|    |                              |      |распространения туберкулезной|распространения туберкулезной| |
|    |                              |      |инфекции, сократить сроки    |инфекции, сократить сроки    | |
|    |                              |      |пребывания больных           |пребывания больных           | |
|    |                              |      |в стационаре на 2 дня,       |в стационаре на 2 дня,       | |
|    |                              |      |снизить уровень              |снизить уровень              | |
|    |                              |      |заболеваемости туберкулезом  |заболеваемости туберкулезом  | |
|    |                              |      |на 1%                        |на 1%                        | |
|————|——————————————————————————————|——————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|—|";

     б) таблицу  "Коэффициенты  значимости  мероприятий  подпрограммы"
изложить в следующей редакции:

          "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы

|————|—————————————————————————————————————————|—————————————————|
| N  |        Наименование мероприятий         |  Коэффициенты   |
|п/п |                                         |   значимости    |
|    |                                         |   программных   |
|    |                                         |   мероприятий   |
|    |                                         |————————|————————|
|    |                                         |2012 год|2013 год|
|————|—————————————————————————————————————————|————————|————————|
|1.  |Совершенствование методов диагностики    |1,0     |1,0     |
|    |и лечения больных туберкулезом           |        |        |
|----+-----------------------------------------+--------+--------|
|1.1.|Обеспечение лекарственными средствами    |0,8     |1,0     |
|    |противотуберкулезных учреждений          |        |        |
|----+-----------------------------------------+--------+--------|
|1.2.|Оснащение противотуберкулезной службы    |0,2     |        |
|    |оборудованием                            |        |        |
|————|—————————————————————————————————————————|————————|————————|".

     4. В подпрограмме "Вирусные гепатиты" на 2012 год:
     1) в паспорте подпрограммы:
     а) строку "Перечень основных мероприятий"  изложить  в  следующей
редакции:
"
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Перечень основных|1. Лечение больных вирусными гепатитами      |
|мероприятий      |с применением современных лекарственных      |
|                 |средств.                                     |
|                 |                                             |
|                 |2. Приобретение оборудования для диагностики |
|                 |вирусных гепатитов                           |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————|";

     б) строку  "Объемы  и  источники   финансирования   подпрограммы"
изложить в следующей редакции:
"
|———————————————————————————|————————————————————————————————————|
|Объемы и источники         |Общий объем финансирования программы|
|финансирования подпрограммы|на 2012 год - 11106,3 тыс. руб.     |
|———————————————————————————|————————————————————————————————————|";

     в) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы"
изложить в следующей редакции:
"
|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные   |1. Проведение лечения 17 больных, в том числе|
|результаты реализации|15 больных с хроническим вирусным            |
|подпрограммы         |гепатитом C, 2 больных с хроническим вирусным|
|                     |гепатитом B.                                 |
|                     |                                             |
|                     |2. Снижение вирусной нагрузки, уменьшение    |
|                     |количества осложнений, улучшение качества    |
|                     |жизни больных в 60 - 70% случаев.            |
|                     |                                             |
|                     |3. Приобретение 1 единицы лабораторного      |
|                     |оборудования позволит проводить              |
|                     |до 3145 исследований в год больным вирусными |
|                     |гепатитами, сократить время исследований     |
|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";

     2) столбец  "количественная оценка" таблицы "Задачи подпрограммы"
раздела 3 подпрограммы изложить в следующей редакции:
     "Приобретение 22512  единиц  противовирусных  лекарственных  форм
позволит провести лечение 17  больных  хроническими  формами  вирусных
гепатитов  B  и  C.  Приобретение 1 единицы лабораторного оборудования
позволит проводить  до  3145  исследований  в  год  больным  вирусными
гепатитами, сократит время проведения исследований";
     3) таблицу   "Система   мероприятий   подпрограммы"   раздела   4
подпрограммы  изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению N 3 к
настоящим изменениям;
     4) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

"
                6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

     Общий объем   финансирования   подпрограммы   за   счет   средств
областного бюджета на 2012 - 11106,3 тыс. руб.

                Структура финансирования подпрограммы

                                                       (тыс. руб.)
|—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
|          Наименование мероприятий           | Всего,  |2012 год|
|                                             |областной|        |
|                                             | бюджет  |        |
|—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
|Всего по программе                           |11106,3  |11106,3 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Капитальные вложения                         |3870,2   |3870,2  |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|НИОКР                                        |0,0      |0,0     |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Прочие нужды                                 |7236,1   |7236,1  |
|—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|

     Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы

                                                    (тыс.руб.)
|————|————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
| N  |          Наименование мероприятий          |  Всего,   |В том числе|
|п/п |                                            | областной | по годам  |
|    |                                            |  бюджет   |———————————|
|    |                                            |(тыс. руб.)|   2012    |
|————|————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|    |Всего по подпрограмме                       |11106,3    |11106,3    |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
|    |Капитальные вложения                        |3870,2     |3870,2     |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
|    |НИОКР                                       |           |           |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
|    |Прочие нужды                                |7236,1     |7236,1     |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
|1.  |Совершенствование специализированной        |11106,3    |11106,3    |
|    |медицинской помощи, оказываемой лицам,      |           |           |
|    |больным вирусными гепатитами                |           |           |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
|    |Капитальные вложения                        |3870,2     |3870,2     |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
|    |НИОКР                                       |           |           |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
|    |Прочие нужды                                |7236,1     |7236,1     |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
|1.1.|Лечение больных вирусными гепатитами        |7236,1     |7236,1     |
|    |с применением современных лекарственных     |           |           |
|    |средств                                     |           |           |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
|    |Капитальные вложения                        |           |           |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
|    |НИОКР                                       |           |           |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
|    |Прочие нужды                                |7236,1     |7236,1     |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
|1.2.|Приобретение оборудования для диагностики   |3870,2     |3870,2     |
|    |вирусных гепатитов                          |           |           |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
|    |Капитальные вложения                        |3870,2     |3870,2     |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
|    |НИОКР                                       |           |           |
|————|————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|    |Прочие нужды                                |           |           |
|————|————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|";

     5) в разделе 7 подпрограммы:
     а) таблицу  "Коэффициенты  значимости  программных   мероприятий"
изложить в следующей редакции:

           "Коэффициенты значимости программных мероприятий

|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————|
| N  |          Наименование мероприятий       |Коэффициенты значимости|
|п/п |                                         |программных мероприятий|
|    |                                         |———————————————————————|
|    |                                         |       2012 год        |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|1.  |Совершенствование специализированной     |1,0                    |
|    |медицинской помощи, оказываемой лицам,   |                       |
|    |больным вирусными гепатитами             |                       |
|----+-----------------------------------------+-----------------------|
|1.1.|Лечение больных вирусными гепатитами     |0,7                    |
|    |с применением современных лекарственных  |                       |
|    |средств                                  |                       |
|----+-----------------------------------------+-----------------------|
|1.2.|Приобретение оборудования для диагностики|0,3                    |
|    |вирусных гепатитов                       |                       |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————|";

     б) таблицу  "Социально-экономическая результативность мероприятий
подпрограммы" изложить в новой редакции  согласно  приложению  N  4  к
настоящим изменениям.
     5. В подпрограмме "Вакцинопрофилактика" на 2012 - 2014 годы:
     1) в паспорте подпрограммы:
     а) строку "Основные задачи  подпрограммы"  изложить  в  следующей
редакции:
"
|————————————————|——————————————————————————————————————|
|Основные задачи |1. Достижение высокого уровня охвата  |
|подпрограммы    |населения профилактическими прививками|
|                |по эпидемическим показаниям.          |
|                |                                      |
|                |2. Достижение высокого уровня охвата  |
|                |экстренной профилактикой при клещевых |
|                |инфекциях                             |
|————————————————|——————————————————————————————————————|";

     б) строку  "Перечень  основных  мероприятий" изложить в следующей
редакции:
"
|——————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Перечень основных |1. Обеспечение учреждений здравоохранения |
|мероприятий       |вакцинами по эпидемическим показаниям.    |
|                  |                                          |
|                  |2. Обеспечение учреждений здравоохранения |
|                  |иммуноглобулином человека против клещевого|
|                  |вирусного энцефалита                      |
|——————————————————|——————————————————————————————————————————|";

     в) строку   "Объемы   и  источники  финансирования  подпрограммы"
изложить в следующей редакции:
"
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
| Объемы и источники        |Общий объем финансирования подпрограммы  |
|финансирования подпрограммы|на 2012 - 2014 годы - 58396,92 тыс. руб.,|
|                           |в том числе:                             |
|                           |                                         |
|                           |2012 год - 48350,92 тыс. руб.;           |
|                           |2013 год - 8446,0 тыс. руб.;             |
|                           |2014 год - 1600,0 тыс. руб.              |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|";

     г) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы"
изложить в следующей редакции:
"
|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные   |1. Охват вакцинацией населения области       |
|результаты реализации|в среднем 90% детей, 30% взрослых.           |
|подпрограммы         |                                             |
|                     |2. Снижение заболеваемости гриппом,          |
|                     |менингококковой инфекцией, клещевым вирусным |
|                     |энцефалитом, шигеллезом. Предупреждение      |
|                     |возникновения заболеваемости сибирской язвой,|
|                     |лептоспирозом, туляремией, бешенством        |
|                     |среди лиц, имеющих высокий риск заражения,   |
|                     |удержание заболеваемости острым вирусным     |
|                     |гепатитом A на уровне 95 - 98 случаев        |
|                     |на 100 тыс. населения.                       |
|                     |                                             |
|                     |3. Охват населения области до 100% экстренной|
|                     |профилактикой и лечебными мероприятиями      |
|                     |при клещевых инфекциях, что приведет         |
|                     |к достижению высокого терапевтического       |
|                     |эффекта, снижению инвалидизации населения    |
|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";

     2) в таблице N 1 раздела 3 подпрограммы:
     а) в  столбце "количественная оценка" пункта 1 слова "244290 доз"
заменить словами "244312 доз";
     б) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
"
|——|——————————————————————————|————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————————|
|2.|Достижение высокого уровня|Напряженная эпидемическая   |2012 год|Достижение высокого      |Приобретение 1320 мл      |
|  |охвата экстренной         |ситуация по заболеваемости  |        |терапевтического эффекта,|иммуноглобулина человека  |
|  |профилактикой при клещевых|клещевыми энцефалитами      |        |снижение инвалидизации   |против клещевого вирусного|
|  |инфекциях                 |на территории области,      |        |населения при клещевых   |энцефалита позволит       |
|  |                          |имеющей 16 районов,         |        |инфекциях                |охватить до 100% населения|
|  |                          |эндемичных по заболеваемости|        |                         |области экстренной        |
|  |                          |клещевыми инфекциями        |        |                         |профилактикой и лечебными |
|  |                          |                            |        |                         |мероприятиями при клещевых|
|  |                          |                            |        |                         |инфекциях                 |
|——|——————————————————————————|————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————————|";

     3) раздел  4  подпрограммы  изложить  в  новой  редакции согласно
приложению N 5 к настоящим изменениям;
     4) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

"
                6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

     Общий объем   финансирования   подпрограммы   за   счет   средств
областного  бюджета  на 2012 - 2014 годы - 58398,92 тыс.  руб.,  в том
числе:  2012 год - 48350,92 тыс.  руб.,  2013 год - 8446,0 тыс.  руб.,
2014 год - 1600,0 тыс. руб.

                Структура финансирования подпрограммы

                                                       (тыс. руб.)
|———————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|
| Наименование мероприятий  | Всего,  |2012 год|2013 год|2014 год|
|                           |областной|        |        |        |
|                           | бюджет  |        |        |        |
|———————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|
|Всего по программе         |58396,92 |48350,92|8446,0  |1600,0  |
|---------------------------+---------+--------+--------+--------|
|Капитальные вложения       |0,0      |0,0     |0,0     |0,0     |
|---------------------------+---------+--------+--------+--------|
|НИОКР                      |0,0      |0,0     |0,0     |0,0     |
|---------------------------+---------+--------+--------+--------|
|Прочие нужды               |58396,92 |48350,92|8446,0  |1600,0  |
|———————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|

     Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы

                                                       (тыс.руб.)
|————|——————————————————————————————————|—————————|———————————————————————|
| N  |     Наименование мероприятий     | Всего,  | В том числе по годам: |
|п/п |                                  |областной|————————|———————|——————|
|    |                                  | бюджет  |  2012  | 2013  | 2014 |
|————|——————————————————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 1  |                2                 |    3    |   4    |   5   |  6   |
|————|——————————————————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|    |Всего по подпрограмме             |58396,92 |48350,92|8446,0 |1600,0|
+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+
|    |Капитальные вложения              |         |        |       |      |
+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+
|    |НИОКР                             |         |        |       |      |
+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+
|    |Прочие нужды                      |58396,92 |48350,92|8446,0 |1600,0|
+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+
|1.  |Достижение высокого уровня охвата |57696,92 |47650,92|8446,0 |1600,0|
|    |населения профилактическими       |         |        |       |      |
|    |прививками по эпидемическим       |         |        |       |      |
|    |показаниям                        |         |        |       |      |
+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+
|    |Капитальные вложения              |         |        |       |      |
+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+
|    |НИОКР                             |         |        |       |      |
+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+
|    |Прочие нужды                      |57696,92 |47650,92|8446,0 |1600,0|
+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+
|1.1.|Обеспечение медицинских учреждений|57696,92 |47650,92|8446,0 |1600,0|
|    |области вакцинами, в том числе:   |         |        |       |      |
+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+
|    |вакцина гриппозная                |2796,26  |1858,92 |937,34 |      |
+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+
|    |вакцина менингококковая           |16861,42 |11736,1 |4333,32|792,0 |
+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+
|    |вакцина клещевого энцефалита      |28354,75 |24499,48|3047,27|808,0 |
+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+
|    |вакцина против гепатита A         |8478,83  |8350,76 |128,07 |      |
+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+
|    |вакцина против лептоспироза       |47,52    |47,52   |       |      |
+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+
|    |вакцина против туляремии          |81,27    |81,27   |       |      |
+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+
|    |вакцина против шигеллеза          |202,24   |202,24  |       |      |
+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+
|    |вакцина против бешенства          |661,79   |661,79  |       |      |
+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+
|    |вакцина против сибирской язвы     |212,84   |212,84  |       |      |
+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+
|2.  |Достижение высокого уровня охвата |700,0    |700,0   |       |      |
|    |экстренной профилактикой          |         |        |       |      |
|    |при клещевых инфекциях            |         |        |       |      |
+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+
|    |Капитальные вложения              |         |        |       |      |
+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+
|    |НИОКР                             |         |        |       |      |
+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+
|    |Прочие нужды                      |700,0    |700,0   |       |      |
+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+
|2.1.|Обеспечение учреждений            |700,0    |700,0   |       |      |
|    |здравоохранения иммуноглобулином  |         |        |       |      |
|    |человека против клещевого         |         |        |       |      |
|    |вирусного энцефалита              |         |        |       |      |
+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+
|    |Капитальные вложения              |         |        |       |      |
+----+----------------------------------+---------+--------+-------+------+
|    |НИОКР                             |         |        |       |      |
|————|——————————————————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|    |Прочие нужды                      |700,0    |700,0   |       |      |
|————|——————————————————————————————————|—————————|————————|———————|——————|";

     5) в разделе 7 подпрограммы:
     а) таблицу  "Коэффициенты  значимости  мероприятий  подпрограммы"
изложить в следующей редакции:

"
           Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы

|————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|    |            Наименование мероприятий             | Коэффициенты значимости  |
|    |                                                 | мероприятий подпрограммы |
|    |                                                 |————————|————————|————————|
|    |                                                 |2012 год|2013 год|2014 год|
|————|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|
|1.  |Достижение высокого уровня охвата населения      |0,9     |1,0     |1,0     |
|    |профилактическими прививками по эпидемическим    |        |        |        |
|    |показаниям                                       |        |        |        |
+----+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+
|1.1.|Обеспечение медицинских учреждений области       |0,9     |1,0     |1,0     |
|    |вакцинами                                        |        |        |        |
+----+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+
|2.  |Достижение высокого уровня охвата экстренной     |0,1     |        |        |
|    |профилактикой при клещевых инфекциях             |        |        |        |
+----+-------------------------------------------------+--------+--------+--------+
|2.1.|Обеспечение учреждений здравоохранения           |0,1     |        |        |
|    |иммуноглобулином человека против клещевого       |        |        |        |
|    |вирусного энцефалита                             |        |        |        |
|————|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|";

     б) приложение N  1  к  подпрограмме  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению N 6 к настоящим изменениям.
     6. В подпрограмме  "Строительство  объектов  здравоохранения"  на
2012 - 2014 годы:
     1) в паспорте подпрограммы:
     а) строку  "Основные  задачи  подпрограммы"  изложить в следующей
редакции:
"
|————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Основные задачи |1. Совершенствование оказания хирургической  |
|подпрограммы    |помощи населению области.                    |
|                |                                             |
|                |2. Обеспечение доступности медицинской помощи|
|                |сельскому населению.                         |
|                |                                             |
|                |3. Обеспечение соответствия медицинских      |
|                |учреждений требованиям санитарных правил     |
|                |и норм, действующих в Российской Федерации.  |
|                |                                             |
|                |4. Обеспечение безопасности, улучшение       |
|                |условий пребывания пациентов в учреждениях   |
|                |здравоохранения области                      |
|————————————————|—————————————————————————————————————————————|";

     б) строку "Перечень основных мероприятий"  изложить  в  следующей
редакции:
"
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Перечень основных|1. Строительство хирургического корпуса      |
|мероприятий      |на 250 коек ОГУЗ "Амурская областная         |
|                 |клиническая больница", г. Благовещенск.      |
|                 |                                             |
|                 |2. Софинансирование объектов капитального    |
|                 |строительства муниципальной собственности    |
|                 |в сфере здравоохранения.                     |
|                 |                                             |
|                 |3. Строительство здания амбулатории          |
|                 |на 150 посещений с дневным стационаром       |
|                 |на 20 коек в с. Тыгда Магдагачинского района.|
|                 |                                             |
|                 |4. Строительство очистных сооружений         |
|                 |производительностью 60 куб. м/сутки          |
|                 |и реконструкция наружных канализационных     |
|                 |сетей ГАУЗ Амурской области "Амурский        |
|                 |областной детский санаторий "Василек".       |
|                 |                                             |
|                 |5. Реконструкция здания хирургического       |
|                 |корпуса ОГУЗ "Амурская областная детская     |
|                 |клиническая больница" под детскую поликлинику|
|                 |(государственная экспертиза проекта          |
|                 |и проверка достоверности определения сметной |
|                 |стоимости объекта).                          |
|                 |                                             |
|                 |6. Медико-оздоровительный комплекс,          |
|                 |расположенный на территории ОГУЗ "Амурская   |
|                 |областная клиническая больница" (проверка    |
|                 |достоверности определения сметной стоимости  |
|                 |объекта).                                    |
|                 |                                             |
|                 |7. Реконструкция здания лечебного корпуса    |
|                 |филиала ОГУЗ "Амурский областной             |
|                 |наркологический диспансер" под стационарное  |
|                 |отделение для наркологических больных        |
|                 |в с. Дубовка Свободненского района           |
|                 |(государственная экспертиза проекта          |
|                 |и проверка достоверности определения сметной |
|                 |стоимости объекта)                           |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————|";

     в) строку   "Объемы   и  источники  финансирования  подпрограммы"
паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Объемы и источники         |Общий объем финансирования подпрограммы      |
|финансирования подпрограммы|на 2012 - 2014 годы - 3281180,38 тыс. рублей,|
|                           |из них:                                      |
|                           |                                             |
|                           |средства областного бюджета -                |
|                           |153570,38 тыс. рублей, в том числе:          |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 122570,38 тыс. рублей;            |
|                           |2013 год - 27000,0 тыс. рублей;              |
|                           |2014 год - 4000,0 тыс. рублей;               |
|                           |                                             |
|                           |средства федерального бюджета -              |
|                           |3111060,0 тыс. рублей, в том числе:          |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 1175550,0 тыс. рублей;            |
|                           |2013 год - 1935510,0 тыс. рублей;            |
|                           |                                             |
|                           |средства местного бюджета -                  |
|                           |16550,0 тыс. рублей, в том числе:            |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 15000,0 тыс. рублей;              |
|                           |2013 год - 1350,0 тыс. рублей;               |
|                           |2014 год - 200,0 тыс. рублей                 |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";

     г) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы"
изложить в следующей редакции:
"
|—————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные   |1. Ввод в эксплуатацию объектов           |
|результаты реализации|здравоохранения.                          |
|подпрограммы         |                                          |
|                     |2. Обеспечение соответствия нормам        |
|                     |экологической безопасности и требованиям  |
|                     |санитарных правил и норм (далее - СанПиН) |
|                     |ГАУЗ Амурской области "Амурский областной |
|                     |детский санаторий "Василек".              |
|                     |                                          |
|                     |3. Прирост мощности в наркологическом     |
|                     |диспансере на 35 коек, в медико -         |
|                     |оздоровительном комплексе на 300 посещений|
|                     |в смену, улучшение качества и доступности |
|                     |медицинской помощи детям                  |
|—————————————————————|——————————————————————————————————————————|";

     2) в разделе 2 подпрограммы:
     а) подраздел 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
     "Реконструкция объектов   здравоохранения   позволит   обеспечить
соответствие   учреждений   здравоохранения  требованиям  строительных
правил,  санитарных правил и норм,  гигиенических нормативов,  а также
требованиям порядка оказания медицинской помощи.";
     б) подраздел 2.2 дополнить абзацами следующего содержания:
     "В ГАУЗ  Амурской области "Амурский областной санаторий "Василек"
ежегодно проходят стационарное лечение свыше 2 тысяч детей в  возрасте
от 4 до 14 лет.  Строительство очистных сооружений производительностью
60  куб.  м/сутки  и  реконструкция  наружных  канализационных   сетей
позволят  обеспечить  нормы  экологической  безопасности  и требования
СанПиН.
     Материально-техническое состояние    учреждений   здравоохранения
области характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов.
Темпы  старения и износа зданий учреждений здравоохранения существенно
опережают  темпы  реконструкции  и   строительства   новых   объектов.
Деревянные  постройки,  в которых расположены существующие медицинские
учреждения,  не соответствуют СанПиН. В Амурской области насчитывается
795  зданий,  в  которых  осуществляется  оказание  медицинской помощи
населению.  Процент износа зданий составляет более 60%,  в том  числе:
стационаров  -  58%;  поликлиник  -  46%;  участковых  больниц  - 65%;
амбулаторий  -  75%;  фельдшерско-акушерских  пунктов  -  66%;  зданий
вспомогательного   назначения   -   70%.  Своевременная  реконструкция
объектов   здравоохранения   позволит   оказывать   своевременную    и
качественную   медицинскую   помощь   населению   в   соответствии   с
действующими в Российской Федерации стандартами медицинской помощи.";
     в) подраздел 2.3 дополнить абзацами следующего содержания:
     "Инвестирование в  благополучие  и   развитие   детей   позитивно
скажется  на  перспективах  развития  области,  снижении  младенческой
смертности,  повышении  рождаемости,  росте  престижа  материнства   и
отцовства,  окажет благоприятное влияние на демографическую ситуацию в
стране  в  целом,  позволит   повысить   эффективность   использования
бюджетных средств.
     Реконструкция объектов  здравоохранения   позволит   осуществлять
оказание медицинской помощи в помещениях,  соответствующих требованиям
СанПиН, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи.";
     3) таблицу "Задачи подпрограммы" раздела 3 подпрограммы дополнить
пунктами 3 и 4 следующего содержания:
"
|——|————————————————————————————|——————————————————————————|————————|——————————————————————————————|——————————————————————————————|
|3.|Обеспечение соответствия    |Отсутствие очистных       |2012 год|Обеспечение соблюдения норм   |Строительство очистных        |
|  |медицинских учреждений      |сооружений в ГАУЗ Амурской|        |экологической безопасности    |сооружений производительностью|
|  |требованиям санитарных      |области "Амурский         |        |и требований СанПиН           |60 куб. м/сутки               |
|  |правил и норм, действующих  |областной детский         |        |                              |и реконструкция наружных      |
|  |в Российской Федерации      |санаторий "Василек"       |        |                              |канализационных сетей         |
|——|————————————————————————————|——————————————————————————|————————|——————————————————————————————|——————————————————————————————|
|4.|Обеспечение безопасности,   |Высокая степень           |2012 год|Приведение материально -      |Получение заключения          |
|  |улучшение условий пребывания|изношенности основных     |        |технической базы учреждений   |государственной экспертизы    |
|  |пациентов в учреждениях     |фондов                    |        |здравоохранения в соответствие|проекта и заключения          |
|  |здравоохранения области     |                          |        |предъявляемым к ним           |о проверке достоверности      |
|  |                            |                          |        |нормативным требованиям,      |определения сметной стоимости |
|  |                            |                          |        |а также в соответствие        |объекта                       |
|  |                            |                          |        |требованиям порядков оказания |                              |
|  |                            |                          |        |медицинской помощи            |                              |
|——|————————————————————————————|——————————————————————————|————————|——————————————————————————————|——————————————————————————————|";

     6) таблицу    "Система   программных   мероприятий"   раздела   4
подпрограммы дополнить пунктами следующего содержания:
"
|————|——————————————————————————————|———————|—————————|—————————————|——————————————————————————————|
|3.  |Обеспечение соответствия      |       |         |             |                              |
|    |медицинских учреждений        |       |         |             |                              |
|    |требованиям санитарных правил |       |         |             |                              |
|    |и норм, действующих           |       |         |             |                              |
|    |в Российской Федерации        |       |         |             |                              |
+----+------------------------------+-------+---------+-------------+------------------------------|
|3.1.|Строительство очистных        |1150,18|2012 год |Министерство |Строительство очистных        |
|    |сооружений производительностью|       |         |строительства|сооружений производительностью|
|    |60 куб. м/сутки               |       |         |и архитектуры|60 куб. м/сутки               |
|    |и реконструкция наружных      |       |         |области,     |и реконструкция наружных      |
|    |канализационных сетей         |       |         |ГКУ Амурской |канализационных сетей позволит|
|    |ГАУЗ Амурской области         |       |         |области      |обеспечить соблюдение норм    |
|    |"Амурский областной детский   |       |         |"Строитель"  |экологической безопасности    |
|    |санаторий "Василек"           |       |         |             |и требований СанПиН           |
+----+------------------------------+-------+---------+-------------+------------------------------+
|4.  |Обеспечение безопасности,     |       |         |             |                              |
|    |улучшение условий пребывания  |       |         |             |                              |
|    |пациентов в учреждениях       |       |         |             |                              |
|    |здравоохранения области       |       |         |             |                              |
+----+------------------------------+-------+---------+-------------+------------------------------+
|4.1.|Реконструкция здания          |396,3  |2012 год |Министерство |Получение заключения          |
|    |хирургического корпуса        |       |         |строительства|государственной экспертизы    |
|    |ОГУЗ "Амурская областная      |       |         |и архитектуры|проекта и заключения          |
|    |детская клиническая больница" |       |         |области,     |о проверке достоверности      |
|    |под детскую поликлинику       |       |         |ГКУ Амурской |определения сметной стоимости |
|    |(государственная экспертиза   |       |         |области      |объекта                       |
|    |проекта и проверка            |       |         |"Строитель"  |                              |
|    |достоверности определения     |       |         |             |                              |
|    |сметной стоимости объекта)    |       |         |             |                              |
+----+------------------------------+-------+---------+-------------+------------------------------+
|4.2.|Медико-оздоровительный        |52,9   |2012 год |Министерство |Получение заключения          |
|    |комплекс, расположенный       |       |         |строительства|о проверке достоверности      |
|    |на территории ОГУЗ "Амурская  |       |         |и архитектуры|определения сметной стоимости |
|    |областная клиническая         |       |         |области,     |объекта                       |
|    |больница" (государственная    |       |         |ГКУ Амурской |                              |
|    |экспертиза по достоверности   |       |         |области      |                              |
|    |определения сметной стоимости |       |         |"Строитель"  |                              |
|    |объекта)                      |       |         |             |                              |
+----+------------------------------+-------+---------+-------------+------------------------------+
|4.3.|Реконструкция здания лечебного|431,3  |2012 год |Министерство |Получение заключения          |
|    |корпуса филиала ОГУЗ "Амурский|       |         |строительства|государственной экспертизы    |
|    |областной наркологический     |       |         |и архитектуры|проекта и заключения          |
|    |диспансер" под стационарное   |       |         |области,     |о проверке достоверности      |
|    |отделение для наркологических |       |         |ГКУ Амурской |определения сметной стоимости |
|    |больных в с. Дубовка          |       |         |области      |объекта                       |
|    |Свободненского района         |       |         |"Строитель"  |                              |
|    |(государственная экспертиза   |       |         |             |                              |
|    |проекта и проверка            |       |         |             |                              |
|    |достоверности определения     |       |         |             |                              |
|    |сметной стоимости объекта)    |       |         |             |                              |
|————|——————————————————————————————|———————|—————————|—————————————|——————————————————————————————|";

     7) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

"
                6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

     Общий объем финансирования подпрограммы на 2012  -  2014  годы  -
3281180,38 тыс. рублей, из них:
     средства областного бюджета - 153570,38 тыс. рублей, в том числе:
     2012 год - 122570,38 тыс. рублей;
     2013 год - 27000,0 тыс. рублей;
     2014 год - 4000,0 тыс. рублей;
     средства федерального бюджета -  3111060,0  тыс.  рублей,  в  том
числе:
     2012 год - 1175550,0 тыс. рублей;
     2013 год - 1935510,0 тыс. рублей;
     средства местного бюджета - 16550,0 тыс. рублей, в том числе:
     2012 год - 15000,0 тыс. рублей;
     2013 год - 1350,0 тыс. рублей;
     2014 год - 200,0 тыс. рублей.

                Структура финансирования подпрограммы

                                                       (тыс. руб.)
|———————————————————————|——————————|——————————|—————————|————————|
|     Наименование      |  Всего   | 2012 год |2013 год |2014 год|
|      мероприятий      |          |          |         |        |
|———————————————————————|——————————|——————————|—————————|————————|
|Всего по программе     |3281180,38|1313120,38|1963860,0|4200,0  |
|———————————————————————|——————————|——————————|—————————|————————|
|Капитальные вложения   |3281180,38|1313120,38|1963860,0|4200,0  |
+-----------------------+----------+----------+---------+--------+
|Федеральный бюджет     |3111060,0 |1175550,0 |1935510,0|0,0     |
+-----------------------+----------+----------+---------+--------+
|Областной бюджет       |153570,38 |122570,38 |27000,0  |4000,0  |
+-----------------------+----------+----------+---------+--------+
|Местный бюджет         |16550,0   |15000,0   |1350,0   |200,0   |
+-----------------------+----------+----------+---------+--------+
|НИОКР                  |0,0       |0,0       |0,0      |0,0     |
+-----------------------+----------+----------+---------+--------+
|Федеральный бюджет     |0,0       |0,0       |0,0      |0,0     |
+-----------------------+----------+----------+---------+--------+
|Областной бюджет       |0,0       |0,0       |0,0      |0,0     |
+-----------------------+----------+----------+---------+--------+
|Прочие нужды           |0,0       |0,0       |0,0      |0,0     |
+-----------------------+----------+----------+---------+--------+
|Федеральный бюджет     |0,0       |0,0       |0,0      |0,0     |
|———————————————————————|——————————|——————————|—————————|————————|

     Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы

                                                                (тыс. руб.)
|————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————————|
| N  |   Наименование мероприятий   |Вид расходов|    Объемы    |        В том числе:         |
|п/п |                              |(капитальные|финансирования|———————————|—————————|———————|
|    |                              | вложения,  |   (всего)    |федеральный|областной|местный|
|    |                              |   НИОКР,   |              |  бюджет   | бюджет  |бюджет |
|    |                              |   прочие   |              |           |         |       |
|    |                              |  расходы)  |              |           |         |       |
|————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————|———————|
| 1  |              2               |     3      |      4       |     5     |    6    |   7   |
|————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————|———————|
|    |Всего по подпрограмме         |            |3281180,38    |3111060,0  |153570,38|16550,0|
+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|1.  |Совершенствование оказания    |            |3213310,0     |3111060,0  |85700,0  |16550,0|
|    |хирургической помощи населению|            |              |           |         |       |
|    |области                       |            |              |           |         |       |
+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|1.1.|Строительство хирургического  |Капитальные |              |           |         |       |
|    |корпуса на 250 коек областного|вложения    |              |           |         |       |
|    |государственного учреждения   |            |              |           |         |       |
|    |здравоохранения "Амурская     |            |              |           |         |       |
|    |областная детская клиническая |            |              |           |         |       |
|    |больница", г. Благовещенск    |            |              |           |         |       |
+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |2012 год                      |            |738550,0      |687350,0   |51200,0  |       |
+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |2013 год                      |            |1114010,0     |1100510,0  |13500,0  |       |
+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |2014 год                      |            |2000,0        |0,0        |2000,0   |       |
+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |Итого                         |            |1854560,0     |1787860,0  |66700,0  |       |
+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|1.2.|Софинансирование объектов     |Капитальные |              |           |         |       |
|    |капитального строительства    |вложения    |              |           |         |       |
|    |муниципальной собственности   |            |              |           |         |       |
|    |в сфере здравоохранения       |            |              |           |         |       |
+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |2012 год                      |            |506700,0      |488200,0   |3500,0   |15000,0|
+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |2013 год                      |            |849850,0      |835000,0   |13500,0  |1350,0 |
+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |2014 год                      |            |2200,0        |0,0        |2000,0   |200,0  |
+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |Итого                         |            |1358750,0     |1323200,0  |19000,0  |16550,0|
+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|2.  |Обеспечение доступности       |            |65839,7       |           |65839,7  |       |
|    |медицинской помощи сельскому  |            |              |           |         |       |
|    |населению                     |            |              |           |         |       |
+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|2.1.|Строительство здания          |Капитальные |              |           |         |       |
|    |амбулатории на 150 посещений  |вложения    |              |           |         |       |
|    |с дневным стационаром         |            |              |           |         |       |
|    |на 20 коек в с. Тыгда         |            |              |           |         |       |
|    |Магдагачинского района        |            |              |           |         |       |
+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |2012 год                      |            |65839,7       |           |65839,7  |       |
+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |Итого                         |            |65839,7       |           |65839,7  |       |
+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|3.  |Обеспечение соответствия      |            |1150,18       |           |1150,18  |       |
|    |медицинских учреждений        |            |              |           |         |       |
|    |требованиям санитарных правил |            |              |           |         |       |
|    |и норм, действующих           |            |              |           |         |       |
|    |в Российской Федерации        |            |              |           |         |       |
+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|3.1.|Строительство очистных        |Капитальные |              |           |         |       |
|    |сооружений производительностью|вложения    |              |           |         |       |
|    |60 куб. м/сутки               |            |              |           |         |       |
|    |и реконструкция наружных      |            |              |           |         |       |
|    |канализационных сетей         |            |              |           |         |       |
|    |ГАУЗ Амурской области         |            |              |           |         |       |
|    |"Амурский областной детский   |            |              |           |         |       |
|    |санаторий "Василек"           |            |              |           |         |       |
+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |2012 год                      |            |1150,18       |           |1150,18  |       |
+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |Итого                         |            |1150,18       |           |1150,18  |       |
+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|4.  |Обеспечение безопасности,     |            |880,5         |           |880,5    |       |
|    |улучшение условий пребывания  |            |              |           |         |       |
|    |пациентов в учреждениях       |            |              |           |         |       |
|    |здравоохранения области       |            |              |           |         |       |
+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|4.1.|Реконструкция здания          |Капитальные |              |           |         |       |
|    |хирургического корпуса        |вложения    |              |           |         |       |
|    |ОГУЗ "Амурская областная      |            |              |           |         |       |
|    |детская клиническая больница" |            |              |           |         |       |
|    |под детскую поликлинику       |            |              |           |         |       |
|    |(государственная экспертиза   |            |              |           |         |       |
|    |проекта и проверка            |            |              |           |         |       |
|    |достоверности определения     |            |              |           |         |       |
|    |сметной стоимости объекта)    |            |              |           |         |       |
+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |2012 год                      |            |396,3         |           |396,3    |       |
+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |Итого                         |            |396,3         |           |396,3    |       |
+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|4.2.|Медико-оздоровительный        |Капитальные |              |           |         |       |
|    |комплекс, расположенный       |вложения    |              |           |         |       |
|    |на территории ОГУЗ "Амурская  |            |              |           |         |       |
|    |областная клиническая         |            |              |           |         |       |
|    |больница" (проверка           |            |              |           |         |       |
|    |достоверности определения     |            |              |           |         |       |
|    |сметной стоимости объекта)    |            |              |           |         |       |
+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |2012 год                      |            |52,9          |           |52,9     |       |
+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |Итого                         |            |52,9          |           |52,9     |       |
+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|4.3.|Реконструкция здания лечебного|Капитальные |              |           |         |       |
|    |корпуса филиала ОГУЗ "Амурский|вложения    |              |           |         |       |
|    |областной наркологический     |            |              |           |         |       |
|    |диспансер" под стационарное   |            |              |           |         |       |
|    |отделение для наркологических |            |              |           |         |       |
|    |больных в с. Дубовка          |            |              |           |         |       |
|    |Свободненского района         |            |              |           |         |       |
|    |(государственная экспертиза   |            |              |           |         |       |
|    |проекта и проверка            |            |              |           |         |       |
|    |достоверности определения     |            |              |           |         |       |
|    |сметной стоимости объекта)    |            |              |           |         |       |
+----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |2012 год                      |            |431,3         |           |431,3    |       |
|————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————|———————|
|    |Итого                         |            |431,3         |           |431,3    |       |
|————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————|———————|";

     7) таблицу  "Коэффициенты  значимости  мероприятий  подпрограммы"
раздела 7 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
|———|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
| N |         Наименование мероприятий         | Коэффициенты значимости  |
|п/п|                                          | программных мероприятий  |
|   |                                          |————————|————————|————————|
|   |                                          |2012 год|2013 год|2014 год|
|———|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|
| 1 |                    2                     |   3    |   4    |   5    |
|———|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|
|1. |Хирургический корпус на 250 коек          |0,25    |0,5     |0,5     |
|   |областного государственного учреждения    |        |        |        |
|   |здравоохранения "Амурская областная       |        |        |        |
|   |детская клиническая больница",            |        |        |        |
|   |г. Благовещенск                           |        |        |        |
+---+------------------------------------------+--------+--------+--------+
|2. |Софинансирование объектов капитального    |0,25    |0,5     |0,5     |
|   |строительства муниципальной собственности |        |        |        |
|   |в сфере здравоохранения                   |        |        |        |
+---+------------------------------------------+--------+--------+--------+
|3. |Строительство здания амбулатории          |0,25    |        |        |
|   |на 150 посещений с дневным стационаром    |        |        |        |
|   |на 20 коек в с. Тыгда Магдагачинского     |        |        |        |
|   |района                                    |        |        |        |
+---+------------------------------------------+--------+--------+--------+
|4. |Строительство очистных сооружений         |0,1     |        |        |
|   |производительностью 60 куб. м/сутки       |        |        |        |
|   |и реконструкция наружных канализационных  |        |        |        |
|   |сетей ГАУЗ Амурской области "Амурский     |        |        |        |
|   |областной детский санаторий "Василек"     |        |        |        |
+---+------------------------------------------+--------+--------+--------+
|5. |Реконструкция здания хирургического       |0,05    |        |        |
|   |корпуса ОГУЗ "Амурская областная детская  |        |        |        |
|   |клиническая больница" под детскую         |        |        |        |
|   |поликлинику (государственная экспертиза   |        |        |        |
|   |проекта и проверка достоверности          |        |        |        |
|   |определения сметной стоимости объекта)    |        |        |        |
+---+------------------------------------------+--------+--------+--------+
|6. |Медико-оздоровительный комплекс,          |0,05    |        |        |
|   |расположенный на территории ОГУЗ "Амурская|        |        |        |
|   |областная клиническая больница" (проверка |        |        |        |
|   |достоверности определения сметной         |        |        |        |
|   |стоимости объекта)                        |        |        |        |
+---+------------------------------------------+--------+--------+--------+
|7. |Реконструкция здания лечебного корпуса    |0,05    |        |        |
|   |филиала ОГУЗ "Амурский областной          |        |        |        |
|   |наркологический диспансер"                |        |        |        |
|   |под стационарное отделение                |        |        |        |
|   |для наркологических больных в с. Дубовка  |        |        |        |
|   |Свободненского района (государственная    |        |        |        |
|   |экспертиза проекта и проверка             |        |        |        |
|   |достоверности определения сметной         |        |        |        |
|   |стоимости объекта)                        |        |        |        |
|———|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|";

     8) в     таблице     "Социально-экономическая    результативность
мероприятий подпрограммы "Строительство  объектов  здравоохранения  на
2012 - 2014 годы" приложения N 1 к подпрограмме:
     а) строку "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"
|——|—————————————————————|——————————|——|——————————|—————————|——————|
|  |Всего по подпрограмме|3281180,38|  |1313120,38|1963860,0|4200,0|
|——|—————————————————————|——————————|——|——————————|—————————|——————|";

     б) дополнить пунктами следующего содержания:
"
|————|——————————————————————————————|———————|——————————————————————————————|——————————————————————————————|—|
|3.  |Обеспечение соответствия      |1150,18|                              |                              | |
|    |медицинских учреждений        |       |                              |                              | |
|    |требованиям санитарных правил |       |                              |                              | |
|    |и норм, действующих           |       |                              |                              | |
|    |в Российской Федерации        |       |                              |                              | |
|————|——————————————————————————————|———————|——————————————————————————————|——————————————————————————————|—|
|3.1.|Строительство очистных        |1150,18|Строительство очистных        |Строительство очистных        | |
|    |сооружений производительностью|       |сооружений производительностью|сооружений производительностью| |
|    |60 куб. м/сутки               |       |60 куб. м/сутки               |60 куб. м/сутки               | |
|    |и реконструкция наружных      |       |и реконструкция наружных      |и реконструкция наружных      | |
|    |канализационных сетей         |       |канализационных сетей позволят|канализационных сетей позволят| |
|    |ГАУЗ Амурской области         |       |обеспечить соблюдение норм    |обеспечить соблюдение норм    | |
|    |"Амурский областной детский   |       |экологической безопасности    |экологической безопасности    | |
|    |санаторий "Василек"           |       |и требований СанПиН           |и требований СанПиН           | |
+----+------------------------------+-------+------------------------------+------------------------------+-+
|4.  |Обеспечение безопасности,     |       |                              |                              | |
|    |улучшение условий пребывания  |       |                              |                              | |
|    |пациентов в учреждениях       |       |                              |                              | |
|    |здравоохранения области       |       |                              |                              | |
+----+------------------------------+-------+------------------------------+------------------------------+-+
|4.1.|Реконструкция здания          |396,3  |Получение положительного      |Получение заключения          | |
|    |хирургического корпуса        |       |заключения государственной    |государственной экспертизы    | |
|    |ОГУЗ "Амурская областная      |       |экспертизы по достоверности   |проекта и заключения          | |
|    |детская клиническая больница" |       |определения сметной стоимости |о проверке достоверности      | |
|    |под детскую поликлинику       |       |объекта                       |определения сметной стоимости | |
|    |(государственная экспертиза   |       |                              |объекта                       | |
|    |проекта и проверка            |       |                              |                              | |
|    |достоверности определения     |       |                              |                              | |
|    |сметной стоимости объекта)    |       |                              |                              | |
+----+------------------------------+-------+------------------------------+------------------------------+-+
|4.2.|Медико-оздоровительный        |52,9   |Получение положительного      |Получение заключения          | |
|    |комплекс, расположенный       |       |заключения государственной    |о проверке достоверности      | |
|    |на территории ОГУЗ "Амурская  |       |экспертизы по достоверности   |определения сметной стоимости | |
|    |областная клиническая         |       |определения сметной стоимости |объекта                       | |
|    |больница" (проверка           |       |объекта                       |                              | |
|    |достоверности определения     |       |                              |                              | |
|    |сметной стоимости объекта)    |       |                              |                              | |
+----+------------------------------+-------+------------------------------+------------------------------+-+
|4.3.|Реконструкция здания лечебного|431,3  |Получение положительного      |Получение заключения          | |
|    |корпуса филиала ОГУЗ "Амурский|       |заключения государственной    |государственной экспертизы    | |
|    |областной наркологический     |       |экспертизы по достоверности   |проекта и заключения          | |
|    |диспансер" под стационарное   |       |определения сметной стоимости |о проверке достоверности      | |
|    |отделение для наркологических |       |объекта                       |определения сметной стоимости | |
|    |больных в с. Дубовка          |       |                              |объекта                       | |
|    |Свободненского района         |       |                              |                              | |
|    |(государственная экспертиза   |       |                              |                              | |
|    |проекта и проверка            |       |                              |                              | |
|    |достоверности определения     |       |                              |                              | |
|    |сметной стоимости объекта)    |       |                              |                              | |
|————|——————————————————————————————|———————|——————————————————————————————|——————————————————————————————|—|".

     7. В подпрограмме "Совершенствование медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями" на 2012 год:
     1) строку  "Объемы  и  источники   финансирования   подпрограммы"
паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
|———————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|Объемы и источники         |Общий объем финансирования подпрограммы|
|финансирования подпрограммы|на 2012 год - 138653,72 тыс. рублей    |
|———————————————————————————|———————————————————————————————————————|";

     2) в  таблице  "Система  мероприятий  подпрограммы"   раздела   4
подпрограммы:
     в графе 3:
     в пункте 1.2 цифры "79052,8" заменить цифрами "74968,3";
     в подпункте 1.2.1 цифры "62931,8" заменить цифрами "58847,3";
     в пункте 1.4 цифры "200,0" заменить цифрами "89,0";
     3) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

"                6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

     Общий объем   финансирования   подпрограммы   за   счет   средств
областного бюджета на 2012 год - 138653,72 тыс. руб.

                Структура финансирования подпрограммы

                                                       (тыс. руб.)
|————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
|          Наименование мероприятий          | Всего,  |2012 год |
|                                            |областной|         |
|                                            | бюджет  |         |
|————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
|                     1                      |    2    |    3    |
|————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
|Всего по подпрограмме                       |138653,72|138653,72|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Капитальные вложения                        |117443,72|117443,72|
|--------------------------------------------+---------+---------|
|НИОКР                                       |         |         |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Прочие нужды                                |21210,0  |21210,0  |
|————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|

     Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы

                                                    (тыс. руб.)
|——————|————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|
|  N   |          Наименования мероприятий          | Всего,  |В том числе|
| п/п  |                                            |областной| по годам  |
|      |                                            | бюджет  |———————————|
|      |                                            |         |   2012    |
|——————|————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|
|  1   |                     2                      |    3    |     4     |
|——————|————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|
|      |Всего по подпрограмме                       |138653,72|138653,72  |
+------+--------------------------------------------+---------+-----------+
|      |Капитальные вложения                        |117443,72|117443,72  |
+------+--------------------------------------------+---------+-----------+
|      |НИОКР                                       |         |           |
+------+--------------------------------------------+---------+-----------+
|      |Прочие нужды                                |21210,0  |21210,0    |
+------+--------------------------------------------+---------+-----------+
|1.    |Совершенствование оказания медицинской      |138653,72|138653,72  |
|      |помощи больным с онкологическими            |         |           |
|      |заболеваниями                               |         |           |
+------+--------------------------------------------+---------+-----------+
|      |Капитальные вложения                        |117443,72|117443,72  |
+------+--------------------------------------------+---------+-----------+
|      |НИОКР                                       |         |           |
+------+--------------------------------------------+---------+-----------+
|      |Прочие нужды                                |21210,0  |21210,0    |
+------+--------------------------------------------+---------+-----------+
|1.1.  |Реконструкция отделения лучевой терапии     |58596,42 |58596,42   |
|      |корпуса ГБУЗ Амурской области "Амурский     |         |           |
|      |областной онкологический диспансер"         |         |           |
+------+--------------------------------------------+---------+-----------+
|      |Капитальные вложения                        |58596,42 |58596,42   |
+------+--------------------------------------------+---------+-----------+
|      |НИОКР                                       |         |           |
+------+--------------------------------------------+---------+-----------+
|      |Прочие нужды                                |         |           |
+------+--------------------------------------------+---------+-----------+
|1.2.  |Обеспечение оказания специализированной     |74968,3  |74968,3    |
|      |и высокотехнологичной помощи больным        |         |           |
|      |со злокачественными новообразованиями       |         |           |
+------+--------------------------------------------+---------+-----------+
|      |Капитальные вложения                        |58847,3  |58847,3    |
+------+--------------------------------------------+---------+-----------+
|      |НИОКР                                       |         |           |
+------+--------------------------------------------+---------+-----------+
|      |Прочие нужды                                |16121,0  |16121,0    |
+------+--------------------------------------------+---------+-----------+
|1.2.1.|Приобретение оборудования                   |58847,3  |58847,3    |
+------+--------------------------------------------+---------+-----------+
|      |Капитальные вложения                        |58847,3  |58847,3    |
+------+--------------------------------------------+---------+-----------+
|      |НИОКР                                       |         |           |
+------+--------------------------------------------+---------+-----------+
|      |Прочие нужды                                |         |           |
+------+--------------------------------------------+---------+-----------+
|1.2.2.|Приобретение лекарственных препаратов       |16121,0  |16121,0    |
+------+--------------------------------------------+---------+-----------+
|      |Капитальные вложения                        |         |           |
+------+--------------------------------------------+---------+-----------+
|      |НИОКР                                       |         |           |
+------+--------------------------------------------+---------+-----------+
|      |Прочие нужды                                |16121,0  |16121,0    |
+------+--------------------------------------------+---------+-----------+
|1.3.  |Подготовка помещений для монтажа            |5000,0   |5000,0     |
|      |медицинского оборудования ГБУЗ Амурской     |         |           |
|      |области "Амурский областной онкологический  |         |           |
|      |диспансер"                                  |         |           |
+------+--------------------------------------------+---------+-----------+
|      |Капитальные вложения                        |         |           |
+------+--------------------------------------------+---------+-----------+
|      |НИОКР                                       |         |           |
+------+--------------------------------------------+---------+-----------+
|      |Прочие нужды                                |5000,0   |5000,0     |
+------+--------------------------------------------+---------+-----------+
|1.4.  |Разработка проектно-сметной документации    |89,0     |89,0       |
|      |для монтажа системы лечебного газоснабжения |         |           |
|      |стационара ГБУЗ Амурской области "Амурский  |         |           |
|      |областной онкологический диспансер"         |         |           |
+------+--------------------------------------------+---------+-----------+
|      |Капитальные вложения                        |         |           |
+------+--------------------------------------------+---------+-----------+
|      |НИОКР                                       |         |           |
|------+--------------------------------------------+---------+-----------|
|      |Прочие нужды                                |89,0     |89,0       |
|——————|————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|";

     4) в    таблице     "Социально-экономическая     результативность
мероприятий подпрограммы" раздела 7:
     а) строку "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"
|———|——————————————————————|—————————|—|———————————|
|   |Всего по подпрограмме |138653,72| |138653,72  |
|———|——————————————————————|—————————|—|———————————|";

     б) в графе 3:
     в пункте 1 цифры "142849,22" заменить цифрами "138653,72";
     в подпункте 1.2 цифры "79052,8" заменить цифрами "74968,3";
     в подпункте 1.2.1 цифры "62931,8" заменить цифрами "58847,3";
     в подпункте 1.4 цифры "200,0" заменить цифрами "89,0".



                                                        Приложение N 1
                                                        к изменениям

          СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "САХАРНЫЙ ДИАБЕТ"
                         НА 2012 - 2013 ГОДЫ

|——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————————————|
|  N   |   Наименование программных   | Затраты,  |  Сроки   |Государственный |        Ожидаемый результат         |
| п/п  |         мероприятий          |   всего   |реализации|   заказчик,    |    (в количественном измерении)    |
|      |                              |(тыс. руб.)|          |соответствующее |                                    |
|      |                              |           |          |подведомственное|                                    |
|      |                              |           |          |   бюджетное    |                                    |
|      |                              |           |          |  учреждение,   |                                    |
|      |                              |           |          | ответственное  |                                    |
|      |                              |           |          | за реализацию  |                                    |
|      |                              |           |          |  мероприятия   |                                    |
|——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————————————|
|  1   |              2               |     3     |    4     |       5        |                 6                  |
|——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————————————|
|             1. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи при сахарном диабете             |
|——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————————————|
|1.1.  |Внедрение в клиническую       |69535,7    |2012 -    |Министерство    |Приобретение 132601 единицы/упаковки|
|      |практику современных          |           |2013 годы |здравоохранения |лекарственных форм сахароснижающих  |
|      |лекарственных средств         |           |          |области         |препаратов позволит обеспечить      |
|      |                              |           |          |                |3783 больных сахарным диабетом      |
|      |                              |           |          |                |инсулинами и 12048 больных          |
|      |                              |           |          |                |таблетированными сахароснижающими   |
|      |                              |           |          |                |препаратами в 2012 году на 100%,    |
|      |                              |           |          |                |в 2013 году на 45 и 25%             |
|      |                              |           |          |                |соответственно. Это приведет        |
|      |                              |           |          |                |в 2012 году к снижению частоты      |
|      |                              |           |          |                |острых осложнений заболевания,      |
|      |                              |           |          |                |к снижению смертности на 0,5 - 0,8%,|
|      |                              |           |          |                |отсрочит поздние осложнения         |
|      |                              |           |          |                |заболевания на 1,5 - 2 года,        |
|      |                              |           |          |                |увеличит продолжительность жизни    |
|      |                              |           |          |                |больных на 0,5 - 1 год              |
+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------------+
|1.1.1.|Лечение больных сахарным      |10844,0    |2012 -    |                |Приобретение 5090 единиц/упаковок   |
|      |диабетом 1 типа (с учетом     |           |2013 годы |                |лекарственных форм инсулинов        |
|      |впервые выявленных)           |           |          |                |в пенфиллах позволит обеспечить     |
|      |высококачественными инсулинами|           |          |                |больных сахарным диабетом 1 типа    |
|      |                              |           |          |                |в 2012 году на 100%, в 2013 году    |
|      |                              |           |          |                |на 45%. Это приведет в 2012 году    |
|      |                              |           |          |                |к снижению частоты острых осложнений|
|      |                              |           |          |                |заболевания, к снижению смертности  |
|      |                              |           |          |                |на 0,2 - 0,5%, отсрочит поздние     |
|      |                              |           |          |                |осложнения заболевания              |
|      |                              |           |          |                |на 1,5 - 2 года, увеличит           |
|      |                              |           |          |                |продолжительность жизни больных     |
|      |                              |           |          |                |на 0,5 - 1 год                      |
+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------------+
|1.1.2.|Лечение больных сахарным      |38945,8    |2012 -    |                |Приобретение 22565 единиц/упаковок  |
|      |диабетом 2 типа               |           |2013 годы |                |лекарственных форм инсулинов,       |
|      |высококачественными инсулинами|           |          |                |в том числе 21240 единиц/упаковок   |
|      |                              |           |          |                |лекарственных форм инсулинов        |
|      |                              |           |          |                |в пенфиллах и 1325 единиц/упаковок  |
|      |                              |           |          |                |лекарственных форм инсулинов        |
|      |                              |           |          |                |во флаконах, позволит обеспечить    |
|      |                              |           |          |                |больных сахарным диабетом 2 типа,   |
|      |                              |           |          |                |нуждающихся в инсулинотерапии,      |
|      |                              |           |          |                |в 2012 году на 100%, в 2013 году    |
|      |                              |           |          |                |на 45%. Это приведет в 2012 году    |
|      |                              |           |          |                |к снижению частоты острых осложнений|
|      |                              |           |          |                |заболевания, к снижению смертности  |
|      |                              |           |          |                |на 0,2 - 0,5%, отсрочит поздние     |
|      |                              |           |          |                |осложнения заболевания              |
|      |                              |           |          |                |на 1,5 - 2 года, увеличит           |
|      |                              |           |          |                |продолжительность жизни больных     |
|      |                              |           |          |                |на 0,5 - 1 год                      |
+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------------+
|1.1.3.|Лечение больных сахарным      |19745,9    |2012 -    |                |Приобретение 104946 единиц/упаковок |
|      |диабетом 2 типа с применением |           |2013 годы |                |лекарственных форм таблетированных  |
|      |современных таблетированных   |           |          |                |сахароснижающих препаратов позволит |
|      |сахароснижающих препаратов    |           |          |                |обеспечить 12048 больных сахарным   |
|      |                              |           |          |                |диабетом таблетированными           |
|      |                              |           |          |                |препаратами в 2012 году на 100%,    |
|      |                              |           |          |                |в 2013 году - на 25%. Это приведет  |
|      |                              |           |          |                |в 2012 году к снижению частоты      |
|      |                              |           |          |                |острых осложнений заболевания,      |
|      |                              |           |          |                |к снижению смертности на 0,2 - 0,5%,|
|      |                              |           |          |                |отсрочит поздние осложнения         |
|      |                              |           |          |                |заболевания на 1,5 - 2 года,        |
|      |                              |           |          |                |увеличит продолжительность жизни    |
|      |                              |           |          |                |больных на 0,5 - 1 год              |
+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------------+
|1.2.  |Внедрение в клиническую       |6830,7     |2012 -    |Министерство    |Приобретение 9297 единиц/упаковок   |
|      |практику современных          |           |2013 годы |здравоохранения |средств самоконтроля, в том числе   |
|      |диагностических систем        |           |          |области         |7757 единиц/упаковок тест-полосок   |
|      |                              |           |          |                |для контроля гликемии, 1500 единиц /|
|      |                              |           |          |                |упаковок игл для шприц-ручек,       |
|      |                              |           |          |                |40 штук глюкометров, позволит       |
|      |                              |           |          |                |ежегодно обеспечить детей средствами|
|      |                              |           |          |                |самоконтроля на 100%. Это приведет  |
|      |                              |           |          |                |к повышению эффективности лечения,  |
|      |                              |           |          |                |достижению компенсации сахарного    |
|      |                              |           |          |                |диабета, сокращению расходов        |
|      |                              |           |          |                |на лечение острых осложнений        |
|      |                              |           |          |                |сахарного диабета (кетоацидоз,      |
|      |                              |           |          |                |гипогликемия) на 10% ежегодно       |
+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------------+
|1.2.1.|Обеспечение детей, больных    |6740,8     |2012 -    |                |Приобретение 9257 единиц/упаковок   |
|      |сахарным диабетом, средствами |           |2013 годы |                |средств самоконтроля, в том числе   |
|      |самоконтроля для экспресс -   |           |          |                |7757 единиц/упаковок тест-полосок   |
|      |диагностики                   |           |          |                |для контроля гликемии, 1500 единиц /|
|      |                              |           |          |                |упаковок игл для шприц-ручек,       |
|      |                              |           |          |                |позволит ежегодно обеспечить детей  |
|      |                              |           |          |                |средствами самоконтроля на 100%.    |
|      |                              |           |          |                |Это приведет к повышению            |
|      |                              |           |          |                |эффективности лечения, достижению   |
|      |                              |           |          |                |компенсации сахарного диабета,      |
|      |                              |           |          |                |сокращению расходов на лечение      |
|      |                              |           |          |                |острых осложнений сахарного диабета |
|      |                              |           |          |                |(кетоацидоз, гипогликемия) на 10%   |
|      |                              |           |          |                |ежегодно                            |
+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------------+
|1.2.2.|Обеспечение детей с впервые   |89,9       |2012 -    |                |Приобретение 40 единиц глюкометров  |
|      |выявленным сахарным диабетом  |           |2013 годы |                |позволит ежегодно обеспечить детей  |
|      |средствами самоконтроля       |           |          |                |с впервые выявленным сахарным       |
|      |для проведения мониторинга    |           |          |                |диабетом глюкометрами на 100%.      |
|      |уровня глюкозы крови          |           |          |                |Это приведет к повышению            |
|      |                              |           |          |                |эффективности лечения и достижению  |
|      |                              |           |          |                |компенсации углеводородного обмена  |
|——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————————————|



                                                   Приложение N 2
                                                   к изменениям

         СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ
          ПОДПРОГРАММЫ "САХАРНЫЙ ДИАБЕТ" НА 2012 - 2013 ГОДЫ

|——————|——————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  N   |   Наименование мероприятия   |Финансирование,|Планируемый результат в стоимостном |                    В том числе по годам реализации:                    |
| п/п  |                              |     всего     |    или количественном выражении    |————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|      |                              |  (тыс. руб.)  |                                    |              2012 год              |             2013 год              |
|——————|——————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|  1   |              2               |       3       |                 4                  |                 6                  |                 7                 |
|——————|——————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|      |Всего по подпрограмме         |76366,4        |                                    |51362,4 тыс. руб.                   |25004,0 тыс. руб.                  |
+------+------------------------------+---------------+------------------------------------+------------------------------------+-----------------------------------+
|1.1.  |Внедрение в клиническую       |69535,7        |Приобретение 132601 единицы/упаковки|Приобретение 103131 единицы/упаковки|Приобретение 29470 единиц/упаковок |
|      |практику современных          |               |лекарственных форм сахароснижающих  |лекарственных форм сахароснижающих  |лекарственных форм сахароснижающих |
|      |лекарственных средств         |               |препаратов позволит обеспечить      |препаратов позволит обеспечить      |препаратов позволит обеспечить     |
|      |                              |               |3783 больных сахарным диабетом      |3783 больных сахарным диабетом      |3783 больных сахарным диабетом     |
|      |                              |               |инсулинами и 12048 больных          |инсулинами и 12048 больных сахарным |инсулинами на 45% и 12048 больных  |
|      |                              |               |таблетированными сахароснижающими   |диабетом таблетированными           |сахарным диабетом таблетированными |
|      |                              |               |препаратами в 2012 году на 100%,    |сахароснижающими препаратами        |сахароснижающими препаратами на 25%|
|      |                              |               |в 2013 году - на 45 и 25%           |на 100%. Это приведет к снижению    |                                   |
|      |                              |               |соответственно. Это приведет        |частоты острых осложнений           |                                   |
|      |                              |               |к снижению частоты острых осложнений|заболевания, к снижению смертности  |                                   |
|      |                              |               |заболевания, к снижению смертности  |на 0,2 - 0,5%, отсрочит развитие    |                                   |
|      |                              |               |на 0,5 - 0,8%, отсрочит поздние     |поздних осложнений заболевания      |                                   |
|      |                              |               |осложнения заболевания              |на 1,5 - 2 года, увеличит           |                                   |
|      |                              |               |на 1,5 - 2 года, увеличит           |продолжительность жизни больных     |                                   |
|      |                              |               |продолжительность жизни больных     |на 0,5 - 1 год                      |                                   |
|      |                              |               |на 0,5 - 1 год                      |                                    |                                   |
+------+------------------------------+---------------+------------------------------------+------------------------------------+-----------------------------------+
|1.1.1.|Лечение больных сахарным      |10844,0        |Приобретение 5090 единиц/упаковок   |Приобретение 4110 единиц/упаковок   |Приобретение 980 единиц/упаковок   |
|      |диабетом 1 типа (с учетом     |               |лекарственных форм инсулинов        |лекарственных форм инсулинов        |лекарственных форм инсулинов       |
|      |впервые выявленных)           |               |в пенфиллах позволит обеспечить     |в пенфиллах позволит обеспечить     |в пенфиллах позволит обеспечить    |
|      |высококачественными инсулинами|               |больных сахарным диабетом 1 типа    |больных сахарным диабетом 1 типа    |больных сахарным диабетом 1 типа   |
|      |                              |               |в 2012 году на 100%, в 2013 году -  |на 100%. Это приведет к снижению    |на 45%                             |
|      |                              |               |на 45%. Это приведет к снижению     |частоты острых осложнений           |                                   |
|      |                              |               |частоты острых осложнений           |заболевания, к снижению смертности  |                                   |
|      |                              |               |заболевания, к снижению смертности  |на 0,2 - 0,5%, отсрочит развитие    |                                   |
|      |                              |               |на 0,2 - 0,5%, отсрочит поздние     |поздних осложнений заболевания      |                                   |
|      |                              |               |осложнения заболевания              |на 1,5 - 2 года, увеличит           |                                   |
|      |                              |               |на 1,5 - 2 года, увеличит           |продолжительность жизни больных     |                                   |
|      |                              |               |продолжительность жизни больных     |на 0,5 - 1 год                      |                                   |
|      |                              |               |на 0,5 - 1 год                      |                                    |                                   |
+------+------------------------------+---------------+------------------------------------+------------------------------------+-----------------------------------+
|1.1.2.|Лечение больных сахарным      |38945,8        |Приобретение 22565 единиц/упаковок  |Приобретение 14165 единиц/упаковок  |Приобретение 8400 единиц/упаковок  |
|      |диабетом 2 типа               |               |лекарственных форм инсулинов,       |лекарственных форм инсулинов,       |лекарственных форм инсулинов,      |
|      |высококачественными инсулинами|               |в том числе 21240 единиц/упаковок   |в том числе 13740 единиц/упаковок   |в том числе 7500 единиц/упаковок   |
|      |                              |               |лекарственных форм инсулинов        |лекарственных форм инсулинов        |лекарственных форм инсулинов       |
|      |                              |               |в пенфиллах и 1325 единиц/упаковок  |в пенфиллах и 700 единиц/упаковок   |в пенфиллах и 900 единиц/упаковок  |
|      |                              |               |лекарственных форм инсулинов        |лекарственных форм инсулинов        |лекарственных форм инсулинов       |
|      |                              |               |во флаконах, позволит обеспечить    |во флаконах, позволит обеспечить    |во флаконах, позволит обеспечить   |
|      |                              |               |больных сахарным диабетом 2 типа,   |больных сахарным диабетом 2 типа,   |больных сахарным диабетом 2 типа,  |
|      |                              |               |нуждающихся в инсулинотерапии,      |нуждающихся в инсулинотерапии,      |нуждающихся в инсулинотерапии,     |
|      |                              |               |в 2012 году на 100%, в 2013 году -  |на 100%. Это приведет к снижению    |на 45%                             |
|      |                              |               |на 45%. Это приведет к снижению     |частоты острых осложнений           |                                   |
|      |                              |               |частоты острых осложнений           |заболевания, к снижению смертности  |                                   |
|      |                              |               |заболевания, к снижению смертности  |на 0,2 - 0,5%, отсрочит развитие    |                                   |
|      |                              |               |на 0,2 - 0,5%, отсрочит поздние     |поздних осложнений заболевания      |                                   |
|      |                              |               |осложнения заболевания              |на 1,5 - 2 года, увеличит           |                                   |
|      |                              |               |на 1,5 - 2 года, увеличит           |продолжительность жизни больных     |                                   |
|      |                              |               |продолжительность жизни больных     |на 0,5 - 1 год                      |                                   |
|      |                              |               |на 0,5 - 1 год                      |                                    |                                   |
+------+------------------------------+---------------+------------------------------------+------------------------------------+-----------------------------------+
|1.1.3.|Лечение больных сахарным      |19745,9        |Приобретение 104946 единиц/упаковок |Приобретение 84856 единиц/упаковок  |Приобретение 20090 единиц/упаковок |
|      |диабетом 2 типа с применением |               |лекарственных форм таблетированных  |лекарственных форм таблетированных  |лекарственных форм таблетированных |
|      |современных таблетированных   |               |сахароснижающих препаратов позволит |сахароснижающих препаратов позволит |сахароснижающих препаратов позволит|
|      |сахароснижающих препаратов    |               |обеспечить 12048 больных сахарным   |обеспечить 12048 больных сахарным   |обеспечить 12048 больных сахарным  |
|      |                              |               |диабетом таблетированными           |диабетом таблетированными           |диабетом таблетированными          |
|      |                              |               |препаратами в 2012 году на 100%,    |препаратами на 100%. Это приведет   |препаратами на 25%                 |
|      |                              |               |в 2013 году - на 25%. Это приведет  |к снижению частоты острых осложнений|                                   |
|      |                              |               |к снижению частоты острых осложнений|заболевания, к снижению смертности  |                                   |
|      |                              |               |заболевания, к снижению смертности  |на 0,2 - 0,5%, отсрочит развитие    |                                   |
|      |                              |               |на 0,2 - 0,5%, отсрочит поздние     |поздних осложнений заболевания      |                                   |
|      |                              |               |осложнения заболевания              |на 1,5 - 2 года, увеличит           |                                   |
|      |                              |               |на 1,5 - 2 года, увеличит           |продолжительность жизни больных     |                                   |
|      |                              |               |продолжительность жизни больных     |на 0,5 - 1 год                      |                                   |
|      |                              |               |на 0,5 - 1 год                      |                                    |                                   |
+------+------------------------------+---------------+------------------------------------+------------------------------------+-----------------------------------+
|1.2.  |Внедрение в клиническую       |6830,7         |Приобретение 9297 единиц/упаковок   |Приобретение 5747 единиц/упаковок   |Приобретение 3550 единиц/упаковок  |
|      |практику современных          |               |средств самоконтроля, в том числе   |средств самоконтроля, в том числе   |средств самоконтроля, в том числе  |
|      |диагностических систем        |               |7757 единиц/упаковок тест-полосок   |4727 единиц/упаковок тест-полосок   |3030 единиц/упаковок тест-полосок  |
|      |                              |               |для контроля гликемии, 1500 единиц /|для контроля гликемии, 1000 единиц /|для контроля гликемии, 500 единиц /|
|      |                              |               |упаковок игл для шприц-ручек,       |упаковок игл для шприц-ручек,       |упаковок игл для шприц-ручек,      |
|      |                              |               |40 штук глюкометров, позволит       |20 штук глюкометров, позволит       |20 штук глюкометров, позволит      |
|      |                              |               |ежегодно обеспечить детей средствами|обеспечить детей средствами         |обеспечить детей средствами        |
|      |                              |               |самоконтроля на 100%. Это приведет  |самоконтроля на 100%. Это приведет  |самоконтроля на 100%. Это приведет |
|      |                              |               |к повышению эффективности лечения,  |к повышению эффективности лечения,  |к повышению эффективности лечения, |
|      |                              |               |достижению компенсации сахарного    |достижению компенсации сахарного    |достижению компенсации сахарного   |
|      |                              |               |диабета, сокращению расходов        |диабета, сокращению расходов        |диабета, сокращению расходов       |
|      |                              |               |на лечение острых осложнений        |на лечение острых осложнений        |на лечение острых осложнений       |
|      |                              |               |сахарного диабета (кетоацидоз,      |сахарного диабета (кетоацидоз,      |сахарного диабета (кетоацидоз,     |
|      |                              |               |гипогликемия) на 10% ежегодно       |гипогликемия) на 10%                |гипогликемия) на 10%               |
+------+------------------------------+---------------+------------------------------------+------------------------------------+-----------------------------------+
|1.2.1.|Обеспечение детей, больных    |6740,8         |Приобретение 9257 единиц/упаковок   |Приобретение 5727 единиц/упаковок   |Приобретение 3530 единиц/упаковок  |
|      |сахарным диабетом, средствами |               |средств самоконтроля, в том числе   |средств самоконтроля, в том числе   |средств самоконтроля, в том числе  |
|      |самоконтроля для экспресс -   |               |7757 единиц/упаковок тест-полосок   |4727 единиц/упаковок тест-полосок   |3030 единиц/упаковок тест-полосок  |
|      |диагностики                   |               |для контроля гликемии, 1500 единиц /|для контроля гликемии, 1000 единиц /|для контроля гликемии, 500 единиц /|
|      |                              |               |упаковок игл для шприц-ручек,       |упаковок игл для шприц-ручек,       |упаковок игл для шприц-ручек,      |
|      |                              |               |позволит ежегодно обеспечить детей  |позволит обеспечить детей средствами|позволит обеспечить детей          |
|      |                              |               |средствами самоконтроля на 100%.    |самоконтроля на 100%. Это приведет  |средствами самоконтроля на 100%.   |
|      |                              |               |Это приведет к повышению            |к повышению эффективности лечения,  |Это приведет к повышению           |
|      |                              |               |эффективности лечения, достижению   |достижению компенсации сахарного    |эффективности лечения, достижению  |
|      |                              |               |компенсации сахарного диабета,      |диабета, сокращению расходов        |компенсации сахарного диабета,     |
|      |                              |               |сокращению расходов на лечение      |на лечение острых осложнений        |сокращению расходов на лечение     |
|      |                              |               |острых осложнений сахарного диабета |сахарного диабета (кетоацидоз,      |острых осложнений сахарного диабета|
|      |                              |               |(кетоацидоз, гипогликемия) на 10%   |гипогликемия) на 10%                |(кетоацидоз, гипогликемия) на 10%  |
|      |                              |               |ежегодно                            |                                    |                                   |
+------+------------------------------+---------------+------------------------------------+------------------------------------+-----------------------------------+
|1.2.2.|Обеспечение детей с впервые   |89,9           |Приобретение 40 единиц глюкометров  |Приобретение 20 единиц глюкометров  |Приобретение 20 единиц глюкометров |
|      |выявленным сахарным диабетом  |               |позволит ежегодно обеспечить детей  |позволит обеспечить детей с впервые |позволит обеспечить детей с впервые|
|      |средствами самоконтроля       |               |с впервые выявленным сахарным       |выявленным сахарным диабетом        |выявленным сахарным диабетом       |
|      |для проведения мониторинга    |               |диабетом глюкометрами на 100%.      |глюкометрами на 100%. Это приведет  |глюкометрами на 100%. Это приведет |
|      |уровня глюкозы крови          |               |Это приведет к повышению            |к повышению эффективности лечения   |к повышению эффективности лечения  |
|      |                              |               |эффективности лечения и достижению  |и достижению компенсации            |и достижению компенсации           |
|      |                              |               |компенсации углеводородного обмена  |углеводородного обмена              |углеводородного обмена             |
|——————|——————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|




Информация по документу
Читайте также