Расширенный поиск
Постановление Правительства Амурской области от 24.09.2012 № 511ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.09.2012 N 511 г.Благовещенск Утратилo силу - Постановление Правительства Амурской области от 24.10.2013 г. N 519 О внесении изменений в постановление Правительства области от 23.09.2011 N 608 В целях корректировки программных мероприятий и их финансирования Правительство Амурской области постановляет: Внести в долгосрочную целевую программу "Эффективное управление на 2012 - 2015 годы", утвержденную постановлением Правительства Амурской области от 23.09.2011 N 608 (в редакции постановления Правительства области от 30.08.2012 N 468), следующие изменения: 1. В паспорте программы строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции: " |————————————————————————|————————————————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Предполагаемый общий объем финансовых средств, | |финансирования программы|необходимых для реализации программы, составляет| | |488230,24 тыс. рублей, в том числе по годам | | |(областной бюджет): | | | | | |2012 г. - 105503 тыс. рублей; | | |2013 г. - 20000 тыс. рублей; | | |2014 г. - 1000 тыс. рублей; | | |2015 г. - 318684,5 тыс. рублей. | | | | | |Иные источники финансирования: | | | | | |2012 г. - 20302,95 тыс. рублей; | | |2013 г. - 11087,45 тыс. рублей; | | |2014 - 10907,34 тыс. рублей. | | | | | |Местный бюджет 2012 г. - 745 тыс. рублей | |————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|". 2. В подпрограмму "Создание автоматизированной системы ведения государственного кадастра недвижимости на территории Амурской области (2012 - 2015 годы)" внести изменения согласно приложению N 1 к настоящему постановлению. 3. В подпрограмму "Электронное Приамурье на 2012 - 2013 годы" внести следующие изменения: 1) в паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|———————————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Общий объем финансовых средств, необходимых| |финансирования подпрограммы|для реализации подпрограммы, составляет | | |82768,5 тыс. рублей, в том числе по годам: | | | | | |2012 г. - 77898 тыс. рублей; | | |2013 г. - 4870,5 тыс. рублей. | | | | | |Источники финансирования подпрограммы: | | | | | |средства областного бюджета - | | |82023,5 тыс. рублей; | | | | | |местного бюджета - 745 тыс. рублей | |———————————————————————————|———————————————————————————————————————————|"; 2) раздел 6 подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению; 3) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению; 4) приложение N 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению; 5) приложение N 4 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению. Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко Приложение N 1 к постановлению Правительства Амурской области от 24.09.2012 N 511 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОДПРОГРАММУ "СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (2012 - 2015 ГОДЫ)" 1. В паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы, | |финансирования подпрограммы|на 2012 - 2015 годы за счет областного | | |бюджета - 332055 тыс. рублей, в том числе:| | | | | |на 2012 год - 8350 тыс. рублей; | | |на 2013 год - 4870,5 тыс. рублей; | | |на 2014 год - 150 тыс. рублей; | | |на 2015 год - 318684,5 тыс. рублей | |———————————————————————————|——————————————————————————————————————————|". 2. Раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции: "6. Финансовое и ресурсное обеспечение подпрограммы Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Структура финансирования подпрограммы тыс. руб. |————————————————————————|——————|———————|———————|———————|————————| |Источники финансирования|Итого |2012 г.|2013 г.|2014 г.|2015 г. | |------------------------+------+-------+-------+-------+--------| |Всего по подпрограмме |332055|8350 |4870,5 |150 |318684,5| |------------------------+------+-------+-------+-------+--------| |В том числе: | | | | | | |------------------------+------+-------+-------+-------+--------| |Областной бюджет |332055|8350 |4870,5 |150 |318684,5| |------------------------+------+-------+-------+-------+--------| |Прочие расходы |332055|8350 |4870,5 |150 |318684,5| |————————————————————————|——————|———————|———————|———————|————————| Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2012 - 2015 годах составляет 332055 тыс. рублей (приложение N 3 к настоящей подпрограмме).". 3. В приложении N 2 к подпрограмме в графе 3 пункта 3 цифры "5500" заменить цифрами "5350". 4. Приложение N 3 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим изменениям. Приложение к изменениям ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ тыс.рублей |—————————————————————————————————————|——————————————|———————————| | Наименование мероприятия | Объемы |В том числе| | |финансирования|———————————| | | | областной | | | | бюджет | |—————————————————————————————————————|——————————————|———————————| | 1 | 2 | 3 | |—————————————————————————————————————|——————————————|———————————| |Всего по подпрограмме |332055 |332055 | +-------------------------------------+--------------+-----------+ |2012 г. |8350 |8350 | +-------------------------------------+--------------+-----------+ |2013 г. |4870,5 |4870,5 | +-------------------------------------+--------------+-----------+ |2014 г. |150 |150 | +-------------------------------------+--------------+-----------+ |2015 г. |318684,5 |318684,5 | +-------------------------------------+--------------+-----------+ |В том числе прочие расходы, всего |332055 |332055 | |по подпрограмме | | | +-------------------------------------+--------------+-----------+ |2012 г. |8350 |8350 | +-------------------------------------+--------------+-----------+ |2013 г. |4870,5 |4870,5 | +-------------------------------------+--------------+-----------+ |2014 г. |150 |150 | +-------------------------------------+--------------+-----------+ |2015 г. |318684,5 |318684,5 | +-------------------------------------+--------------+-----------+ |1. Создание и обновление цифровой |289205 |289205 | |картографической основы ведения | | | |государственного кадастра объектов | | | |недвижимости | | | +-------------------------------------+--------------+-----------+ |2012 г. |- |- | +-------------------------------------+--------------+-----------+ |2013 г. |- |- | +-------------------------------------+--------------+-----------+ |2014 г. |- |- | +-------------------------------------+--------------+-----------+ |2015 г. |289205 |289205 | +-------------------------------------+--------------+-----------+ |2. Организация работ по актуализации |35500 |35500 | |кадастровой стоимости земель | | | |различных категорий и видов | | | |использования на территории области | | | +-------------------------------------+--------------+-----------+ |2012 г. |7000 |7000 | +-------------------------------------+--------------+-----------+ |2013 г. |- |- | +-------------------------------------+--------------+-----------+ |2014 г. |- |- | +-------------------------------------+--------------+-----------+ |2015 г. |28500 |28500 | +-------------------------------------+--------------+-----------+ |3. Проведение кадастровых работ |5350 |5350 | |в отношении земельных участков, | | | |находящихся в собственности области | | | |или подлежащих к ее отнесению | | | +-------------------------------------+--------------+-----------+ |2012 г. |1350 |1350 | +-------------------------------------+--------------+-----------+ |2013 г. |3870,5 |3870,5 | +-------------------------------------+--------------+-----------+ |2014 г. |100 |100 | +-------------------------------------+--------------+-----------+ |2015 г. |29,5 |29,5 | +-------------------------------------+--------------+-----------+ |4. Мониторинг земель |2000 |2000 | +-------------------------------------+--------------+-----------+ |2012 г. |0 |0 | +-------------------------------------+--------------+-----------+ |2013 г. |1000 |1000 | +-------------------------------------+--------------+-----------+ |2014 г. |50 |50 | |—————————————————————————————————————|——————————————|———————————| |2015 г. |950 |950 | |—————————————————————————————————————|——————————————|———————————| Приложение N 2 к постановлению Правительства Амурской области от 24.09.2012 N 511 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы Подпрограмма реализуется за счет средств областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования подпрограммы - 82768,5 тыс. рублей, в том числе по годам: областной бюджет: 2012 г. - 77153 тыс. рублей; 2013 г. - 4870,5 тыс. рублей; местный бюджет: 2012 г. - 745 тыс. рублей. Структура финансирования подпрограммы приведена в таблице 2. Таблица 2 Структура финансирования подпрограммы (тыс. рублей) |—————————————————————————————————————|———————|—————————|————————| |Источники финансирования |Итого |2012 год |2013 год| |—————————————————————————————————————|———————|—————————|————————| | Всего | |—————————————————————————————————————|———————|—————————|————————| |Федеральный бюджет |- |- |- | |-------------------------------------+-------+---------+--------| |Областной бюджет |82023,5|77153 |4870,5 | |-------------------------------------+-------+---------+--------| |Местный бюджет |745 |745 |- | |-------------------------------------+-------+---------+--------| |Другие источники |- |- |- | |-------------------------------------+-------+---------+--------| |Итого |82768,5|77898 |4870,5 | |—————————————————————————————————————|———————|—————————|————————| | Капитальные вложения | |—————————————————————————————————————|———————|—————————|————————| |Федеральный бюджет |- |- |- | |-------------------------------------+-------+---------+--------| |Областной бюджет |2100 |1100 |1000 | |-------------------------------------+-------+---------+--------| |Местный бюджет |- |- |- | |-------------------------------------+-------+---------+--------| |Другие источники |- |- |- | |-------------------------------------+-------+---------+--------| |Итого |2100 |1100 |1000 | |—————————————————————————————————————|———————|—————————|————————| | Прочие расходы | |—————————————————————————————————————|———————|—————————|————————| |Федеральный бюджет |- |- |- | |-------------------------------------+-------+---------+--------| |Областной бюджет |79923,5|76053 |3870,5 | |-------------------------------------+-------+---------+--------| |Местный бюджет |745 |745 |- | |-------------------------------------+-------+---------+--------| |Другие источники |- |- |- | |-------------------------------------+-------+---------+--------| |Итого |80668,5|76798 |3870,5 | |—————————————————————————————————————|———————|—————————|————————| Объемы и источники финансирования подпрограммы указаны в приложении N 2 к настоящей подпрограмме. Распределение объемов финансирования по главным распорядителям средств областного бюджета приведено в таблице 3. Таблица 3 Распределение объемов финансирования по главным распорядителям средств областного бюджета (тыс. рублей) |———|——————————————————————————————————|———————|————————|————————| | N | Главный распорядитель бюджетных | Итого |2012 год|2013 год| |п/п| средств | | | | |———|——————————————————————————————————|———————|————————|————————| |1. |Министерство финансов области |29153 |29153 |- | |---+----------------------------------+-------+--------+--------| |2. |Управление информатизации области |52870,5|48000 |4870,5 | |---+----------------------------------+-------+--------+--------| | |Итого |82023,5|77153 |4870,5 | |———|——————————————————————————————————|———————|————————|————————| Предполагается при формировании проекта областного бюджета на соответствующий год и плановый период ежегодное уточнение объемов финансирования подпрограммы. Приложение N 3 к постановлению Правительства Амурской области от 24.09.2012 N 511 СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |——————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | N | Наименование задач, программных | Затраты, | Сроки |Государственный заказчик,| Ожидаемый результат | | п/п | мероприятий | всего, |реализации| соответствующее | (в количественном | | | |тыс. рублей| | подведомственное | измерении) | | | | | | бюджетное учреждение, | | | | | | | ответственные | | | | | | |за реализацию мероприятия| | |——————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | 1. Предоставление государственных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий | |——————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |1.1. |Сопровождение Интернет-портала |500 |2012 г. |Управление информатизации|Количество государственных | | |Правительства области с Порталом | | |области |и муниципальных услуг, | | |государственных и муниципальных | | | |предоставляемых с помощью | | |услуг | | | |Интернет-портала | | | | | | |в электронной форме, - не | | | | | | |менее 40 ед. к концу | | | | | | |2012 года | +------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+ |1.2. |Создание и развитие |10770,5 | | |1. Количество услуг, | | |автоматизированной информационной| | | |предоставляемых | | |системы | | | |с использованием | | | | | | |автоматизированной | | | | | | |информационной системы | +------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+ | |"Универсальная электронная карта | | | |"Универсальная электронная | | |жителя Амурской области" | | | |карта жителя Амурской | | | | | | |области" - не менее 10 ед. | | | | | | |к концу 2013 года. | | | | | | |2. Количество граждан, | | | | | | |являющихся пользователями | | | | | | |автоматизированной | | | | | | |информационной системы | | | | | | |"Универсальная электронная | | | | | | |карта жителя Амурской | | | | | | |области", - не менее | | | | | | |2000 чел. к концу | | | | | | |2013 года | +------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+ |1.2.1.|Разработка и внедрение |9770,5 |2012 - |Управление информатизации| | | |автоматизированной информационной| |2013 гг. |области | | | |системы "Универсальная | | | | | | |электронная карта жителя Амурской| | | | | | |области" | | | | | +------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+ |1.2.2.|Сопровождение автоматизированной |1000 |2013 г. |Управление информатизации| | | |информационной системы | | |области | | | |"Универсальная электронная карта | | | | | | |жителя Амурской области" | | | | | +------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+ |1.3. |Организация мероприятий |40600 | | |Количество государственных | | |по проектированию, интеграции и | | | |и муниципальных услуг, | | |сопровождению региональной | | | |предоставляемых посредством| | |системы межведомственного | | | |межведомственного | | |электронного взаимодействия | | | |взаимодействия, - не менее | | | | | | |90 ед. к концу 2012 года | +------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+ |1.3.1.|Проектирование, интеграция и |39500 |2012 г. |Управление информатизации| | | |сопровождение региональной | | |области | | | |системы межведомственного | | | | | | |электронного взаимодействия | | | | | +------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+ |1.3.2.|Приобретение серверного |1100 |2012 г. |Управление информатизации| | | |оборудования для АИС МФЦ | | |области | | +------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+ | |Всего, раздел 1 |51870,5 | | | | |——————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |2. Совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения решений, принимаемых Правительством области или| | отдельными государственными органами | |——————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |2.1. |Создание и внедрение |15000 |2012 г. |Министерство финансов |Количество органов | | |централизованной информационно - | | |области |государственной власти | | |технической платформы | | | |области, в которых введена | | |для автоматизации процессов | | | |в эксплуатацию ЦИТП, - | | |хранения, обработки данных и | | | |32 ед., органов местного | | |получения оперативной информации | | | |самоуправления - 29 ед. | | |об исполнении областного бюджета | | | |к концу 2012 года | | |и бюджетов муниципальных | | | | | | |образований (далее - ЦИТП) | | | | | +------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+ |2.2. |Приобретение, сопровождение, |14898 |2012 г. |Министерство финансов |Количество муниципальных | | |внедрение и развитие программного| | |области |образований, использующих | | |обеспечения, используемого | | | |автоматизированные системы | | |при организации исполнения | | | |для исполнения местных | | |местных бюджетов и учета сведений| | | |бюджетов, - 29 ед. к концу | | |о земельных участках, | | | |2012 года | | |расположенных в границах | | | | | | |муниципальных образований | | | | | +------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+ | |Всего, раздел 2 |29898 | | | | |——————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | 3. Реализация общепрограммных обеспечивающих и инфраструктурных мероприятий | |——————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————————————|———————————————————————————| |3.1. |Разработка и реализация проекта |1000 |2013 г. |Управление информатизации|Количество абонентов | | |корпоративной вычислительной сети| | |области |корпоративной | | |органов исполнительной власти | | | |вычислительной сети органов| | |области и органов местного | | | |исполнительной власти | | |самоуправления области | | | |области - не менее 26, | | | | | | |органов местного | | | | | | |самоуправления области - | | | | | | |не менее 2 ед. к концу | | | | | | |2013 года | |------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+ | |Всего, раздел 3 |1000 | | |- | |——————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————————————|———————————————————————————| | |Всего по программе |82768,5 | | | | |——————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————————————|———————————————————————————| Приложение N 4 к постановлению Правительства Амурской области от 24.09.2012 N 511 ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ (тыс.рублей) |——————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————| | N | Наименование задач/мероприятий | Вид расходов | Объемы | В том числе: | | п/п | | (капитальные |финансирования,|———————————|—————————|———————|—————————| | | | вложения, НИОКР, | всего |федеральный|областной|местный| другие | | | | прочие расходы) | | бюджет | бюджет |бюджет |источники| |——————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |——————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————| | |Всего по подпрограмме | |82768,5 |- |82023,5 |745 |- | +------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год | |77898 |- |77153 |745 |- | +------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год | |4870,5 |- |4870,5 |- |- | +------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |1. |Предоставление государственных | |51870,5 |- |51870,5 | | | | |услуг с использованием | | | | | | | | |информационно-коммуникационных | | | | | | | | |технологий | | | | | | | +------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год | |48000 |- |48000 |- |- | +------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год | |3870,5 |- |3870,5 |- |- | +------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |1.1. |Сопровождение Интернет-портала | |500 | |500 | | | | |Правительства области с Порталом | | | | | | | | |государственных и муниципальных | | | | | | | | |услуг | | | | | | | +------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год |Прочие расходы |500 |- |500 |- |- | +------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год | |- |- |- |- |- | +------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |1.2. |Создание и развитие | |10770,5 | |10770,5 | | | | |автоматизированной информационной| | | | | | | | |системы "Универсальная | | | | | | | | |электронная карта жителя Амурской| | | | | | | | |области" | | | | | | | +------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год | |6900 |- |6900 |- | | +------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год | |3870,5 | |3870,5 |- |- | +------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |1.2.1.|Разработка и внедрение | |9770,5 | |9770,5 | | | | |автоматизированной информационной| | | | | | | | |системы "Универсальная | | | | | | | | |электронная карта жителя Амурской| | | | | | | | |области" | | | | | | | +------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год |Прочие расходы |6900 |- |6900 |- |- | +------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год |Прочие расходы |2870,5 | |2870,5 |- |- | +------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |1.2.2.|Сопровождение автоматизированной | |1000 | |1000 |- |- | | |информационной системы | | | | | | | | |"Универсальная электронная карта | | | | | | | | |жителя Амурской области" | | | | | | | +------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год |Прочие расходы |- |- |- |- |- | +------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год |Прочие расходы |1000 |- |1000 |- |- | +------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |1.3. |Организация мероприятий | |40600 |- |40600 | | | | |по проектированию, интеграции и | | | | | | | | |сопровождению региональной | | | | | | | | |системы межведомственного | | | | | | | | |электронного взаимодействия | | | | | | | +------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год | |40600 |- |40600 |- |- | +------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год | |- |- |- |- |- | +------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |1.3.1.|Проектирование, интеграция и | | | | | | | | |сопровождение региональной | | | | | | | | |системы межведомственного | | | | | | | | |электронного взаимодействия | | | | | | | +------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год |Прочие расходы |39500 | |39500 | | | +------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год | | | | | | | +------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |1.3.2.|Приобретение серверного | | | | | | | | |оборудования для АИС МФЦ | | | | | | | +------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год |Капитальные вложения|1100 | |1100 | | | +------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год | | | | | | | +------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |2. |Совершенствование системы | |29898 | |23153 |745 | | | |информационно-аналитического | | | | | | | | |обеспечения решений, принимаемых | | | | | | | | |Правительством области или | | | | | | | | |отдельными государственными | | | | | | | | |органами | | | | | | | +------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год | |29898 |- |23153 |745 |- | +------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год | |- |- |- |- |- | +------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |2.1. |Создание и внедрение | |15000 |- |15000 |- |- | | |централизованной информационно - | | | | | | | | |технической платформы | | | | | | | | |для автоматизации процессов | | | | | | | | |хранения, обработки данных и | | | | | | | | |получения оперативной информации | | | | | | | | |об исполнении областного бюджета | | | | | | | | |и бюджетов муниципальных | | | | | | | | |образований | | | | | | | +------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год |Прочие расходы |15000 |- |15000 |- |- | +------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год | |- |- |- |- |- | +------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |2.2. |Приобретение, сопровождение, | |14898 |- |14153 |745 |- | | |внедрение и развитие программного| | | | | | | | |обеспечения, используемого | | | | | | | | |при организации исполнения | | | | | | | | |местных бюджетов и учета сведений| | | | | | | | |о земельных участках, | | | | | | | | |расположенных в границах | | | | | | | | |муниципальных образований | | | | | | | +------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год |Прочие расходы |14898 |- |14153 |745 |- | +------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год | |- |- |- |- |- | +------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |3. |Реализация общепрограммных | |1000 |- |1000 |- |- | | |обеспечивающих и инфраструктурных| | | | | | | | |мероприятий | | | | | | | +------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год | |- |- |- |- |- | +------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год | |1000 |- |1000 |- |- | +------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |3.1. |Разработка и реализация проекта | |1000 | |1000 |- |- | | |корпоративной вычислительной сети| | | | | | | | |органов исполнительной власти | | | | | | | | |области и органов местного | | | | | | | | |самоуправления области | | | | | | | +------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год | |- |- |- |- |- | |——————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————| | |2013 год |Капитальные вложения|1000 |- |1000 |- |- | |——————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————| Приложение N 5 к постановлению Правительства Амурской области от 24.09.2012 N 511 КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗНАЧИМОСТИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |———|——————————————————————————————————————————|—————————————————| | N | Наименование мероприятий | Коэффициенты | |п/п| | значимости | | | | мероприятий | | | |————————|————————| | | |2012 год|2013 год| |———|——————————————————————————————————————————|————————|————————| |1. |Сопровождение Интернет-портала |0,1 |- | | |Правительства области с Порталом | | | | |государственных и муниципальных услуг | | | +---+------------------------------------------+--------+--------+ |2. |Создание и развитие автоматизированной |0,2 |0,7 | | |информационной системы "Универсальная | | | | |электронная карта жителя Амурской области"| | | +---+------------------------------------------+--------+--------+ |3. |Организация мероприятий по проектированию,|0,2 |- | | |интеграции и сопровождению региональной | | | | |системы межведомственного электронного | | | | |взаимодействия | | | +---+------------------------------------------+--------+--------+ |4. |Создание и внедрение централизованной |0,3 |- | | |информационно-технической платформы | | | | |для автоматизации процессов хранения, | | | | |обработки данных и получения оперативной | | | | |информации об исполнении областного | | | | |бюджета и бюджетов муниципальных | | | | |образований | | | +---+------------------------------------------+--------+--------+ |5. |Приобретение, сопровождение, внедрение и |0,2 |- | | |развитие программного обеспечения, | | | | |используемого при организации исполнения | | | | |местных бюджетов и учета сведений | | | | |о земельных участках, расположенных | | | | |в границах муниципальных образований | | | +---+------------------------------------------+--------+--------+ |6. |Разработка и реализация проекта | |0,3 | | |корпоративной вычислительной сети органов | | | | |исполнительной власти области и органов | | | | |местного самоуправления области | | | |———|——————————————————————————————————————————|————————|————————| | |Итого |1,0 |1,0 | |———|——————————————————————————————————————————|————————|————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|