Расширенный поиск

Постановление Правительства Амурской области от 24.09.2012 № 511

 



                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
                           АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                          24.09.2012   N 511
                            г.Благовещенск

                                      Утратилo силу - Постановление
                                     Правительства Амурской области
                                         от 24.10.2013 г. N 519

О внесении изменений в
постановление Правительства
области от 23.09.2011 N 608


     В целях корректировки программных мероприятий и их финансирования
Правительство Амурской области

постановляет:

     Внести в долгосрочную целевую программу  "Эффективное  управление
на  2012  -  2015  годы",  утвержденную  постановлением  Правительства
Амурской  области  от  23.09.2011  N  608  (в  редакции  постановления
Правительства области от 30.08.2012 N 468), следующие изменения:
     1. В паспорте программы строку "Объемы и источники финансирования
программы" изложить в следующей редакции:
"
|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Объемы и источники      |Предполагаемый общий объем финансовых средств,  |
|финансирования программы|необходимых для реализации программы, составляет|
|                        |488230,24 тыс. рублей, в том числе по годам     |
|                        |(областной бюджет):                             |
|                        |                                                |
|                        |2012 г. - 105503 тыс. рублей;                   |
|                        |2013 г. - 20000 тыс. рублей;                    |
|                        |2014 г. - 1000 тыс. рублей;                     |
|                        |2015 г. - 318684,5 тыс. рублей.                 |
|                        |                                                |
|                        |Иные источники финансирования:                  |
|                        |                                                |
|                        |2012 г. - 20302,95 тыс. рублей;                 |
|                        |2013 г. - 11087,45 тыс. рублей;                 |
|                        |2014  - 10907,34 тыс. рублей.                   |
|                        |                                                |
|                        |Местный бюджет 2012 г. - 745 тыс. рублей        |
|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|".

     2. В  подпрограмму  "Создание  автоматизированной системы ведения
государственного кадастра недвижимости на территории Амурской  области
(2012  -  2015  годы)"  внести  изменения  согласно  приложению  N 1 к
настоящему постановлению.
     3. В  подпрограмму  "Электронное  Приамурье  на 2012 - 2013 годы"
внести следующие изменения:
     1) в   паспорте   подпрограммы   строку   "Объемы   и   источники
финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
|———————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|Объемы и источники         |Общий объем финансовых средств, необходимых|
|финансирования подпрограммы|для реализации подпрограммы, составляет    |
|                           |82768,5 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|                           |                                           |
|                           |2012 г. - 77898 тыс. рублей;               |
|                           |2013 г. - 4870,5 тыс. рублей.              |
|                           |                                           |
|                           |Источники финансирования подпрограммы:     |
|                           |                                           |
|                           |средства областного бюджета -              |
|                           |82023,5 тыс. рублей;                       |
|                           |                                           |
|                           |местного бюджета - 745 тыс. рублей         |
|———————————————————————————|———————————————————————————————————————————|";

     2) раздел 6  подпрограммы  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению N 2 к настоящему постановлению;
     3) приложение N  1  к  подпрограмме  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
     4) приложение N  2  к  подпрограмме  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;
     5) приложение N  4  к  подпрограмме  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.


Губернатор Амурской области          О.Н.Кожемяко



                                                   Приложение N 1
                                                   к постановлению
                                                   Правительства
                                                   Амурской области
                                                   от 24.09.2012 N 511

             ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОДПРОГРАММУ "СОЗДАНИЕ
         АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
             КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ
                     ОБЛАСТИ (2012 - 2015 ГОДЫ)"

     1. В   паспорте   подпрограммы   строку   "Объемы   и   источники
финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Объемы и источники         |Общий объем финансирования подпрограммы,  |
|финансирования подпрограммы|на 2012 - 2015 годы за счет областного    |
|                           |бюджета - 332055 тыс. рублей, в том числе:|
|                           |                                          |
|                           |на 2012 год - 8350 тыс. рублей;           |
|                           |на 2013 год - 4870,5 тыс. рублей;         |
|                           |на 2014 год - 150 тыс. рублей;            |
|                           |на 2015 год - 318684,5 тыс. рублей        |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————|".

     2. Раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

         "6. Финансовое и ресурсное обеспечение подпрограммы

     Финансирование мероприятий  подпрограммы  осуществляется  за счет
средств областного бюджета.

                Структура финансирования подпрограммы

                                                         тыс. руб.
|————————————————————————|——————|———————|———————|———————|————————|
|Источники финансирования|Итого |2012 г.|2013 г.|2014 г.|2015 г. |
|------------------------+------+-------+-------+-------+--------|
|Всего по подпрограмме   |332055|8350   |4870,5 |150    |318684,5|
|------------------------+------+-------+-------+-------+--------|
|В том числе:            |      |       |       |       |        |
|------------------------+------+-------+-------+-------+--------|
|Областной бюджет        |332055|8350   |4870,5 |150    |318684,5|
|------------------------+------+-------+-------+-------+--------|
|Прочие расходы          |332055|8350   |4870,5 |150    |318684,5|
|————————————————————————|——————|———————|———————|———————|————————|

     Общий объем   финансирования   подпрограммы   за   счет   средств
областного бюджета в 2012 - 2015 годах составляет 332055  тыс.  рублей
(приложение N 3 к настоящей подпрограмме).".
     3. В приложении N 2 к подпрограмме  в  графе  3  пункта  3  цифры
"5500" заменить цифрами "5350".
     4. Приложение N  3  к  подпрограмме  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению к настоящим изменениям.



                                                      Приложение
                                                      к изменениям

            ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

                                                       тыс.рублей
|—————————————————————————————————————|——————————————|———————————|
|      Наименование мероприятия       |    Объемы    |В том числе|
|                                     |финансирования|———————————|
|                                     |              | областной |
|                                     |              |  бюджет   |
|—————————————————————————————————————|——————————————|———————————|
|                  1                  |      2       |     3     |
|—————————————————————————————————————|——————————————|———————————|
|Всего по подпрограмме                |332055        |332055     |
+-------------------------------------+--------------+-----------+
|2012 г.                              |8350          |8350       |
+-------------------------------------+--------------+-----------+
|2013 г.                              |4870,5        |4870,5     |
+-------------------------------------+--------------+-----------+
|2014 г.                              |150           |150        |
+-------------------------------------+--------------+-----------+
|2015 г.                              |318684,5      |318684,5   |
+-------------------------------------+--------------+-----------+
|В том числе прочие расходы, всего    |332055        |332055     |
|по подпрограмме                      |              |           |
+-------------------------------------+--------------+-----------+
|2012 г.                              |8350          |8350       |
+-------------------------------------+--------------+-----------+
|2013 г.                              |4870,5        |4870,5     |
+-------------------------------------+--------------+-----------+
|2014 г.                              |150           |150        |
+-------------------------------------+--------------+-----------+
|2015 г.                              |318684,5      |318684,5   |
+-------------------------------------+--------------+-----------+
|1. Создание и обновление цифровой    |289205        |289205     |
|картографической основы ведения      |              |           |
|государственного кадастра объектов   |              |           |
|недвижимости                         |              |           |
+-------------------------------------+--------------+-----------+
|2012 г.                              |-             |-          |
+-------------------------------------+--------------+-----------+
|2013 г.                              |-             |-          |
+-------------------------------------+--------------+-----------+
|2014 г.                              |-             |-          |
+-------------------------------------+--------------+-----------+
|2015 г.                              |289205        |289205     |
+-------------------------------------+--------------+-----------+
|2. Организация работ по актуализации |35500         |35500      |
|кадастровой стоимости земель         |              |           |
|различных категорий и видов          |              |           |
|использования на территории области  |              |           |
+-------------------------------------+--------------+-----------+
|2012 г.                              |7000          |7000       |
+-------------------------------------+--------------+-----------+
|2013 г.                              |-             |-          |
+-------------------------------------+--------------+-----------+
|2014 г.                              |-             |-          |
+-------------------------------------+--------------+-----------+
|2015 г.                              |28500         |28500      |
+-------------------------------------+--------------+-----------+
|3. Проведение кадастровых работ      |5350          |5350       |
|в отношении земельных участков,      |              |           |
|находящихся в собственности области  |              |           |
|или подлежащих к ее отнесению        |              |           |
+-------------------------------------+--------------+-----------+
|2012 г.                              |1350          |1350       |
+-------------------------------------+--------------+-----------+
|2013 г.                              |3870,5        |3870,5     |
+-------------------------------------+--------------+-----------+
|2014 г.                              |100           |100        |
+-------------------------------------+--------------+-----------+
|2015 г.                              |29,5          |29,5       |
+-------------------------------------+--------------+-----------+
|4. Мониторинг земель                 |2000          |2000       |
+-------------------------------------+--------------+-----------+
|2012 г.                              |0             |0          |
+-------------------------------------+--------------+-----------+
|2013 г.                              |1000          |1000       |
+-------------------------------------+--------------+-----------+
|2014 г.                              |50            |50         |
|—————————————————————————————————————|——————————————|———————————|
|2015 г.                              |950           |950        |
|—————————————————————————————————————|——————————————|———————————|



                                                 Приложение N 2
                                                 к постановлению
                                                 Правительства
                                                 Амурской области
                                                 от 24.09.2012 N 511

                6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

     Подпрограмма реализуется за счет средств  областного  и  местного
бюджетов.  Общий  объем  финансирования  подпрограммы  -  82768,5 тыс.
рублей, в том числе по годам:
     областной бюджет:
     2012 г. - 77153 тыс. рублей;
     2013 г. - 4870,5 тыс. рублей;
     местный бюджет:
     2012 г. - 745 тыс. рублей.
     Структура финансирования подпрограммы приведена в таблице 2.

                                                        Таблица 2

                Структура финансирования подпрограммы

                                                     (тыс. рублей)
|—————————————————————————————————————|———————|—————————|————————|
|Источники финансирования             |Итого  |2012 год |2013 год|
|—————————————————————————————————————|———————|—————————|————————|
|                             Всего                              |
|—————————————————————————————————————|———————|—————————|————————|
|Федеральный бюджет                   |-      |-        |-       |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Областной бюджет                     |82023,5|77153    |4870,5  |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Местный бюджет                       |745    |745      |-       |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Другие источники                     |-      |-        |-       |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Итого                                |82768,5|77898    |4870,5  |
|—————————————————————————————————————|———————|—————————|————————|
|                      Капитальные вложения                      |
|—————————————————————————————————————|———————|—————————|————————|
|Федеральный бюджет                   |-      |-        |-       |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Областной бюджет                     |2100   |1100     |1000    |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Местный бюджет                       |-      |-        |-       |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Другие источники                     |-      |-        |-       |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Итого                                |2100   |1100     |1000    |
|—————————————————————————————————————|———————|—————————|————————|
|                         Прочие расходы                         |
|—————————————————————————————————————|———————|—————————|————————|
|Федеральный бюджет                   |-      |-        |-       |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Областной бюджет                     |79923,5|76053    |3870,5  |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Местный бюджет                       |745    |745      |-       |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Другие источники                     |-      |-        |-       |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Итого                                |80668,5|76798    |3870,5  |
|—————————————————————————————————————|———————|—————————|————————|

     Объемы и   источники   финансирования   подпрограммы   указаны  в
приложении  N  2  к  настоящей  подпрограмме.  Распределение   объемов
финансирования  по  главным  распорядителям средств областного бюджета
приведено в таблице 3.

                                                         Таблица 3

           Распределение объемов финансирования по главным
              распорядителям средств областного бюджета

                                                     (тыс. рублей)
|———|——————————————————————————————————|———————|————————|————————|
| N | Главный распорядитель бюджетных  | Итого |2012 год|2013 год|
|п/п|             средств              |       |        |        |
|———|——————————————————————————————————|———————|————————|————————|
|1. |Министерство финансов области     |29153  |29153   |-       |
|---+----------------------------------+-------+--------+--------|
|2. |Управление информатизации области |52870,5|48000   |4870,5  |
|---+----------------------------------+-------+--------+--------|
|   |Итого                             |82023,5|77153   |4870,5  |
|———|——————————————————————————————————|———————|————————|————————|

     Предполагается при  формировании  проекта  областного  бюджета на
соответствующий год и  плановый  период  ежегодное  уточнение  объемов
финансирования подпрограммы.



                                                Приложение N 3
                                                к постановлению
                                                Правительства
                                                Амурской области
                                                от 24.09.2012 N 511

                   СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|——————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————————————|———————————————————————————|
|  N   | Наименование задач, программных | Затраты,  |  Сроки   |Государственный заказчик,|    Ожидаемый результат    |
| п/п  |           мероприятий           |  всего,   |реализации|     соответствующее     |     (в количественном     |
|      |                                 |тыс. рублей|          |    подведомственное     |        измерении)         |
|      |                                 |           |          |  бюджетное учреждение,  |                           |
|      |                                 |           |          |      ответственные      |                           |
|      |                                 |           |          |за реализацию мероприятия|                           |
|——————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————————————|———————————————————————————|
|  1   |                2                |     3     |    4     |            5            |             6             |
|——————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————————————|———————————————————————————|
|         1. Предоставление государственных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий          |
|——————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————————————|———————————————————————————|
|1.1.  |Сопровождение Интернет-портала   |500        |2012 г.   |Управление информатизации|Количество государственных |
|      |Правительства области с Порталом |           |          |области                  |и муниципальных услуг,     |
|      |государственных и муниципальных  |           |          |                         |предоставляемых с помощью  |
|      |услуг                            |           |          |                         |Интернет-портала           |
|      |                                 |           |          |                         |в электронной форме, - не  |
|      |                                 |           |          |                         |менее 40 ед. к концу       |
|      |                                 |           |          |                         |2012 года                  |
+------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+
|1.2.  |Создание и развитие              |10770,5    |          |                         |1. Количество услуг,       |
|      |автоматизированной информационной|           |          |                         |предоставляемых            |
|      |системы                          |           |          |                         |с использованием           |
|      |                                 |           |          |                         |автоматизированной         |
|      |                                 |           |          |                         |информационной системы     |
+------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+
|      |"Универсальная электронная карта |           |          |                         |"Универсальная электронная |
|      |жителя Амурской области"         |           |          |                         |карта жителя Амурской      |
|      |                                 |           |          |                         |области" - не менее 10 ед. |
|      |                                 |           |          |                         |к концу 2013 года.         |
|      |                                 |           |          |                         |2. Количество граждан,     |
|      |                                 |           |          |                         |являющихся пользователями  |
|      |                                 |           |          |                         |автоматизированной         |
|      |                                 |           |          |                         |информационной системы     |
|      |                                 |           |          |                         |"Универсальная электронная |
|      |                                 |           |          |                         |карта жителя Амурской      |
|      |                                 |           |          |                         |области", - не менее       |
|      |                                 |           |          |                         |2000 чел. к концу          |
|      |                                 |           |          |                         |2013 года                  |
+------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+
|1.2.1.|Разработка и внедрение           |9770,5     |2012 -    |Управление информатизации|                           |
|      |автоматизированной информационной|           |2013 гг.  |области                  |                           |
|      |системы "Универсальная           |           |          |                         |                           |
|      |электронная карта жителя Амурской|           |          |                         |                           |
|      |области"                         |           |          |                         |                           |
+------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+
|1.2.2.|Сопровождение автоматизированной |1000       |2013 г.   |Управление информатизации|                           |
|      |информационной системы           |           |          |области                  |                           |
|      |"Универсальная электронная карта |           |          |                         |                           |
|      |жителя Амурской области"         |           |          |                         |                           |
+------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+
|1.3.  |Организация мероприятий          |40600      |          |                         |Количество государственных |
|      |по проектированию, интеграции и  |           |          |                         |и муниципальных услуг,     |
|      |сопровождению региональной       |           |          |                         |предоставляемых посредством|
|      |системы межведомственного        |           |          |                         |межведомственного          |
|      |электронного взаимодействия      |           |          |                         |взаимодействия, - не менее |
|      |                                 |           |          |                         |90 ед. к концу 2012 года   |
+------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+
|1.3.1.|Проектирование, интеграция и     |39500      |2012 г.   |Управление информатизации|                           |
|      |сопровождение региональной       |           |          |области                  |                           |
|      |системы межведомственного        |           |          |                         |                           |
|      |электронного взаимодействия      |           |          |                         |                           |
+------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+
|1.3.2.|Приобретение серверного          |1100       |2012 г.   |Управление информатизации|                           |
|      |оборудования для АИС МФЦ         |           |          |области                  |                           |
+------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+
|      |Всего, раздел 1                  |51870,5    |          |                         |                           |
|——————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————————————|———————————————————————————|
|2. Совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения решений, принимаемых Правительством области или|
|                                        отдельными государственными органами                                         |
|——————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————————————|———————————————————————————|
|2.1.  |Создание и внедрение             |15000      |2012 г.   |Министерство финансов    |Количество органов         |
|      |централизованной информационно - |           |          |области                  |государственной власти     |
|      |технической платформы            |           |          |                         |области, в которых введена |
|      |для автоматизации процессов      |           |          |                         |в эксплуатацию ЦИТП, -     |
|      |хранения, обработки данных и     |           |          |                         |32 ед., органов местного   |
|      |получения оперативной информации |           |          |                         |самоуправления - 29 ед.    |
|      |об исполнении областного бюджета |           |          |                         |к концу 2012 года          |
|      |и бюджетов муниципальных         |           |          |                         |                           |
|      |образований (далее - ЦИТП)       |           |          |                         |                           |
+------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+
|2.2.  |Приобретение, сопровождение,     |14898      |2012 г.   |Министерство финансов    |Количество муниципальных   |
|      |внедрение и развитие программного|           |          |области                  |образований, использующих  |
|      |обеспечения, используемого       |           |          |                         |автоматизированные системы |
|      |при организации исполнения       |           |          |                         |для исполнения местных     |
|      |местных бюджетов и учета сведений|           |          |                         |бюджетов, - 29 ед. к концу |
|      |о земельных участках,            |           |          |                         |2012 года                  |
|      |расположенных в границах         |           |          |                         |                           |
|      |муниципальных образований        |           |          |                         |                           |
+------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+
|      |Всего, раздел 2                  |29898      |          |                         |                           |
|——————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————————————|———————————————————————————|
|                     3. Реализация общепрограммных обеспечивающих и инфраструктурных мероприятий                     |
|——————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————————————|———————————————————————————|
|3.1.  |Разработка и реализация проекта  |1000       |2013 г.   |Управление информатизации|Количество абонентов       |
|      |корпоративной вычислительной сети|           |          |области                  |корпоративной              |
|      |органов исполнительной власти    |           |          |                         |вычислительной сети органов|
|      |области и органов местного       |           |          |                         |исполнительной власти      |
|      |самоуправления области           |           |          |                         |области - не менее 26,     |
|      |                                 |           |          |                         |органов местного           |
|      |                                 |           |          |                         |самоуправления области -   |
|      |                                 |           |          |                         |не менее 2 ед. к концу     |
|      |                                 |           |          |                         |2013 года                  |
|------+---------------------------------+-----------+----------+-------------------------+---------------------------+
|      |Всего, раздел 3                  |1000       |          |                         |-                          |
|——————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————————————|———————————————————————————|
|      |Всего по программе               |82768,5    |          |                         |                           |
|——————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————————————|———————————————————————————|



                                                   Приложение N 4
                                                   к постановлению
                                                   Правительства
                                                   Амурской области
                                                   от 24.09.2012 N 511

            ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

                                                          (тыс.рублей)
|——————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————|
|  N   | Наименование задач/мероприятий  |    Вид расходов    |    Объемы     |             В том числе:              |
| п/п  |                                 |    (капитальные    |финансирования,|———————————|—————————|———————|—————————|
|      |                                 |  вложения, НИОКР,  |     всего     |федеральный|областной|местный| другие  |
|      |                                 |  прочие расходы)   |               |  бюджет   | бюджет  |бюджет |источники|
|——————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————|
|  1   |                2                |         3          |       4       |     5     |    6    |   7   |    8    |
|——————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————|
|      |Всего по подпрограмме            |                    |82768,5        |-          |82023,5  |745    |-        |
+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+
|      |2012 год                         |                    |77898          |-          |77153    |745    |-        |
+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+
|      |2013 год                         |                    |4870,5         |-          |4870,5   |-      |-        |
+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+
|1.    |Предоставление государственных   |                    |51870,5        |-          |51870,5  |       |         |
|      |услуг с использованием           |                    |               |           |         |       |         |
|      |информационно-коммуникационных   |                    |               |           |         |       |         |
|      |технологий                       |                    |               |           |         |       |         |
+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+
|      |2012 год                         |                    |48000          |-          |48000    |-      |-        |
+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+
|      |2013 год                         |                    |3870,5         |-          |3870,5   |-      |-        |
+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+
|1.1.  |Сопровождение Интернет-портала   |                    |500            |           |500      |       |         |
|      |Правительства области с Порталом |                    |               |           |         |       |         |
|      |государственных и муниципальных  |                    |               |           |         |       |         |
|      |услуг                            |                    |               |           |         |       |         |
+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+
|      |2012 год                         |Прочие расходы      |500            |-          |500      |-      |-        |
+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+
|      |2013 год                         |                    |-              |-          |-        |-      |-        |
+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+
|1.2.  |Создание и развитие              |                    |10770,5        |           |10770,5  |       |         |
|      |автоматизированной информационной|                    |               |           |         |       |         |
|      |системы "Универсальная           |                    |               |           |         |       |         |
|      |электронная карта жителя Амурской|                    |               |           |         |       |         |
|      |области"                         |                    |               |           |         |       |         |
+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+
|      |2012 год                         |                    |6900           |-          |6900     |-      |         |
+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+
|      |2013 год                         |                    |3870,5         |           |3870,5   |-      |-        |
+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+
|1.2.1.|Разработка и внедрение           |                    |9770,5         |           |9770,5   |       |         |
|      |автоматизированной информационной|                    |               |           |         |       |         |
|      |системы "Универсальная           |                    |               |           |         |       |         |
|      |электронная карта жителя Амурской|                    |               |           |         |       |         |
|      |области"                         |                    |               |           |         |       |         |
+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+
|      |2012 год                         |Прочие расходы      |6900           |-          |6900     |-      |-        |
+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+
|      |2013 год                         |Прочие расходы      |2870,5         |           |2870,5   |-      |-        |
+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+
|1.2.2.|Сопровождение автоматизированной |                    |1000           |           |1000     |-      |-        |
|      |информационной системы           |                    |               |           |         |       |         |
|      |"Универсальная электронная карта |                    |               |           |         |       |         |
|      |жителя Амурской области"         |                    |               |           |         |       |         |
+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+
|      |2012 год                         |Прочие расходы      |-              |-          |-        |-      |-        |
+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+
|      |2013 год                         |Прочие расходы      |1000           |-          |1000     |-      |-        |
+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+
|1.3.  |Организация мероприятий          |                    |40600          |-          |40600    |       |         |
|      |по проектированию, интеграции и  |                    |               |           |         |       |         |
|      |сопровождению региональной       |                    |               |           |         |       |         |
|      |системы межведомственного        |                    |               |           |         |       |         |
|      |электронного взаимодействия      |                    |               |           |         |       |         |
+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+
|      |2012 год                         |                    |40600          |-          |40600    |-      |-        |
+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+
|      |2013 год                         |                    |-              |-          |-        |-      |-        |
+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+
|1.3.1.|Проектирование, интеграция и     |                    |               |           |         |       |         |
|      |сопровождение региональной       |                    |               |           |         |       |         |
|      |системы межведомственного        |                    |               |           |         |       |         |
|      |электронного взаимодействия      |                    |               |           |         |       |         |
+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+
|      |2012 год                         |Прочие расходы      |39500          |           |39500    |       |         |
+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+
|      |2013 год                         |                    |               |           |         |       |         |
+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+
|1.3.2.|Приобретение серверного          |                    |               |           |         |       |         |
|      |оборудования для АИС МФЦ         |                    |               |           |         |       |         |
+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+
|      |2012 год                         |Капитальные вложения|1100           |           |1100     |       |         |
+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+
|      |2013 год                         |                    |               |           |         |       |         |
+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+
|2.    |Совершенствование системы        |                    |29898          |           |23153    |745    |         |
|      |информационно-аналитического     |                    |               |           |         |       |         |
|      |обеспечения решений, принимаемых |                    |               |           |         |       |         |
|      |Правительством области или       |                    |               |           |         |       |         |
|      |отдельными государственными      |                    |               |           |         |       |         |
|      |органами                         |                    |               |           |         |       |         |
+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+
|      |2012 год                         |                    |29898          |-          |23153    |745    |-        |
+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+
|      |2013 год                         |                    |-              |-          |-        |-      |-        |
+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+
|2.1.  |Создание и внедрение             |                    |15000          |-          |15000    |-      |-        |
|      |централизованной информационно - |                    |               |           |         |       |         |
|      |технической платформы            |                    |               |           |         |       |         |
|      |для автоматизации процессов      |                    |               |           |         |       |         |
|      |хранения, обработки данных и     |                    |               |           |         |       |         |
|      |получения оперативной информации |                    |               |           |         |       |         |
|      |об исполнении областного бюджета |                    |               |           |         |       |         |
|      |и бюджетов муниципальных         |                    |               |           |         |       |         |
|      |образований                      |                    |               |           |         |       |         |
+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+
|      |2012 год                         |Прочие расходы      |15000          |-          |15000    |-      |-        |
+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+
|      |2013 год                         |                    |-              |-          |-        |-      |-        |
+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+
|2.2.  |Приобретение, сопровождение,     |                    |14898          |-          |14153    |745    |-        |
|      |внедрение и развитие программного|                    |               |           |         |       |         |
|      |обеспечения, используемого       |                    |               |           |         |       |         |
|      |при организации исполнения       |                    |               |           |         |       |         |
|      |местных бюджетов и учета сведений|                    |               |           |         |       |         |
|      |о земельных участках,            |                    |               |           |         |       |         |
|      |расположенных в границах         |                    |               |           |         |       |         |
|      |муниципальных образований        |                    |               |           |         |       |         |
+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+
|      |2012 год                         |Прочие расходы      |14898          |-          |14153    |745    |-        |
+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+
|      |2013 год                         |                    |-              |-          |-        |-      |-        |
+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+
|3.    |Реализация общепрограммных       |                    |1000           |-          |1000     |-      |-        |
|      |обеспечивающих и инфраструктурных|                    |               |           |         |       |         |
|      |мероприятий                      |                    |               |           |         |       |         |
+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+
|      |2012 год                         |                    |-              |-          |-        |-      |-        |
+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+
|      |2013 год                         |                    |1000           |-          |1000     |-      |-        |
+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+
|3.1.  |Разработка и реализация проекта  |                    |1000           |           |1000     |-      |-        |
|      |корпоративной вычислительной сети|                    |               |           |         |       |         |
|      |органов исполнительной власти    |                    |               |           |         |       |         |
|      |области и органов местного       |                    |               |           |         |       |         |
|      |самоуправления области           |                    |               |           |         |       |         |
+------+---------------------------------+--------------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+
|      |2012 год                         |                    |-              |-          |-        |-      |-        |
|——————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————|
|      |2013 год                         |Капитальные вложения|1000           |-          |1000     |-      |-        |
|——————|—————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————|



                                               Приложение N 5
                                               к постановлению
                                               Правительства
                                               Амурской области
                                               от 24.09.2012 N 511

           КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗНАЧИМОСТИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|———|——————————————————————————————————————————|—————————————————|
| N |         Наименование мероприятий         |  Коэффициенты   |
|п/п|                                          |   значимости    |
|   |                                          |   мероприятий   |
|   |                                          |————————|————————|
|   |                                          |2012 год|2013 год|
|———|——————————————————————————————————————————|————————|————————|
|1. |Сопровождение Интернет-портала            |0,1     |-       |
|   |Правительства области с Порталом          |        |        |
|   |государственных и муниципальных услуг     |        |        |
+---+------------------------------------------+--------+--------+
|2. |Создание и развитие автоматизированной    |0,2     |0,7     |
|   |информационной системы "Универсальная     |        |        |
|   |электронная карта жителя Амурской области"|        |        |
+---+------------------------------------------+--------+--------+
|3. |Организация мероприятий по проектированию,|0,2     |-       |
|   |интеграции и сопровождению региональной   |        |        |
|   |системы межведомственного электронного    |        |        |
|   |взаимодействия                            |        |        |
+---+------------------------------------------+--------+--------+
|4. |Создание и внедрение централизованной     |0,3     |-       |
|   |информационно-технической платформы       |        |        |
|   |для автоматизации процессов хранения,     |        |        |
|   |обработки данных и получения оперативной  |        |        |
|   |информации об исполнении областного       |        |        |
|   |бюджета и бюджетов муниципальных          |        |        |
|   |образований                               |        |        |
+---+------------------------------------------+--------+--------+
|5. |Приобретение, сопровождение, внедрение и  |0,2     |-       |
|   |развитие программного обеспечения,        |        |        |
|   |используемого при организации исполнения  |        |        |
|   |местных бюджетов и учета сведений         |        |        |
|   |о земельных участках, расположенных       |        |        |
|   |в границах муниципальных образований      |        |        |
+---+------------------------------------------+--------+--------+
|6. |Разработка и реализация проекта           |        |0,3     |
|   |корпоративной вычислительной сети органов |        |        |
|   |исполнительной власти области и органов   |        |        |
|   |местного самоуправления области           |        |        |
|———|——————————————————————————————————————————|————————|————————|
|   |Итого                                     |1,0     |1,0     |
|———|——————————————————————————————————————————|————————|————————|



Информация по документу
Читайте также