Расширенный поиск
Постановление Правительства Амурской области от 24.09.2012 № 522ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.09.2012 N 522 г.Благовещенск Утратилo силу - Постановление Правительства Амурской области от 03.07.2013 г. N 302 О внесении изменений в постановление Правительства области от 23.09.2011 N 613 В целях корректировки программных мероприятий и объемов финансирования долгосрочной целевой программы "Развитие здравоохранения Амурской области на 2012 - 2014 годы" Правительство области постановляет: Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие здравоохранения Амурской области на 2012 - 2014 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 23.09.2011 N 613 (в редакции постановления Правительства области от 24.09.2012 N 508), изменения согласно приложению к настоящему постановлению. Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко Приложение к постановлению Правительства Амурской области от 24.09.2012 N 522 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2014 ГОДЫ" 1. В паспорте программы: 1) в строке "Перечень подпрограмм": а) пункт 2 изложить в следующей редакции: "2. "Туберкулез" на 2012 - 2014 годы."; б) пункт 7 изложить в следующей редакции: "7. "Здоровое поколение" на 2012 год."; 2) строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции: " |————————————————————————|——————————————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Общий объем финансирования программы на 2012 -| |финансирования программы|2014 годы - 3669483,42 тыс. рублей, из них: | | | | | |средства областного бюджета - | | |541873,42 тыс. рублей, в том числе: | | | | | |2012 год - 485873,42 тыс. рублей; | | |2013 год - 50000,0 тыс. рублей; | | |2014 год - 6000,0 тыс. рублей; | | | | | |средства федерального бюджета - | | |3111060,0 тыс. рублей, в том числе: | | | | | |2012 год - 1175550,0 тыс. рублей; | | |2013 год - 1935510,0 тыс. рублей; | | | | | |средства местного бюджета - 16550 тыс. рублей,| | |в том числе: | | | | | |2012 год - 15000,0 тыс. рублей; | | |2013 год - 1350,0 тыс. рублей; | | |2014 год - 200,0 тыс. рублей | |————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|"; 3) в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации программы": а) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: "1. Обеспечение 15831 больного сахарным диабетом сахароснижающими препаратами на 100% в 2012 году, на 30% - в 2013 году. 2. Обеспечение детей, больных сахарным диабетом, средствами самоконтроля в 2012 году на 100%, в 2013 году - на 50%."; б) в пункте 9 слова "30% взрослых" заменить словами "27% взрослых". 2. В подпрограмме "Сахарный диабет" на 2012 - 2013 годы: 1) в паспорте подпрограммы: а) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|————————————————————————————————————————| | Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы | |финансирования подпрограммы|на 2012 - 2013 годы - 57520,3 тыс. руб.,| | |в том числе: | | | | | |2012 год - 49520,3 тыс. руб.; | | |2013 год - 8000,0 тыс. руб. | |———————————————————————————|————————————————————————————————————————|"; б) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |—————————————————————|—————————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |1. Обеспечение 15831 больного сахарным | |результаты реализации|диабетом сахароснижающими препаратами на 100%| |подпрограммы |в 2012 году, на 30% - в 2013 году. | | | | | |2. Обеспечение детей, больных сахарным | | |диабетом, средствами самоконтроля в 2012 году| | |на 100%, в 2013 году - на 50% | |—————————————————————|—————————————————————————————————————————————|"; 2) в таблице N 1 раздела 3: а) в столбце "описание результата (качественная характеристика)" слова "на 0,5 - 0,8%" заменить словами "на 0,2 - 0,5%"; б) столбец "количественная оценка" изложить в следующей редакции: "Приобретение 112340 единиц/упаковок лекарственных форм сахароснижающих препаратов позволит обеспечить 3783 больных сахарным диабетом инсулинами и 12048 больных таблетированными сахароснижающими препаратами в 2012 году на 100%, в 2013 году - на 30%. Приобретение 8452 единиц/упаковок средств самоконтроля позволит обеспечить детей средствами самоконтроля"; 3) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции: " 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 - 2013 годы - 57520,3 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 49520,3 тыс. руб., 2013 год - 8000,0 тыс. руб. Структура финансирования подпрограммы (тыс. руб.) |————————————————————————|————————————————|———————————|——————————| |Наименование мероприятий|Всего, областной| 2012 год | 2013 год | | | бюджет | | | |————————————————————————|————————————————|———————————|——————————| |Всего по подпрограмме |57520,3 |49520,3 |8000,0 | |------------------------+----------------+-----------+----------| |Капитальные вложения |0,0 |0,0 |0,0 | |------------------------+----------------+-----------+----------| |НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 | |------------------------+----------------+-----------+----------| |Прочие нужды |57520,3 |49520,3 |8000,0 | |————————————————————————|————————————————|———————————|——————————| Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы (тыс.руб.) |——————|——————————————————————————————|—————————|———————————————————————————————| | N | Наименование мероприятий | Всего, | В том числе по годам: | | п/п | |областной|———————————————|———————————————| | | | бюджет | 2012 | 2013 | |——————|——————————————————————————————|—————————|———————————————|———————————————| | |Всего по подпрограмме |57520,3 |49520,3 |8000,0 | |——————|——————————————————————————————|—————————|———————————————|———————————————| | |Капитальные вложения | | | | +------+------------------------------+---------+---------------+---------------+ | |НИОКР | | | | +------+------------------------------+---------+---------------+---------------+ | |Прочие нужды |57520,3 |49520,3 |8000,0 | +------+------------------------------+---------+---------------+---------------+ |1. |Совершенствование оказания |57520,3 |49520,3 |8000,0 | | |специализированной медицинской| | | | | |помощи при сахарном диабете | | | | +------+------------------------------+---------+---------------+---------------+ | |Капитальные вложения | | | | +------+------------------------------+---------+---------------+---------------+ | |НИОКР | | | | +------+------------------------------+---------+---------------+---------------+ | |Прочие нужды |57520,3 |49520,3 |8000,0 | +------+------------------------------+---------+---------------+---------------+ |1.1. |Внедрение в клиническую |51828,9 |45828,9 |6000,0 | | |практику современных | | | | | |лекарственных средств | | | | +------+------------------------------+---------+---------------+---------------+ | |Капитальные вложения | | | | +------+------------------------------+---------+---------------+---------------+ | |НИОКР | | | | +------+------------------------------+---------+---------------+---------------+ | |Прочие нужды |51828,9 |45828,9 |6000,0 | +------+------------------------------+---------+---------------+---------------+ | |в том числе: | | | | +------+------------------------------+---------+---------------+---------------+ |1.1.1.|Лечение больных сахарным |14122,8 |8122,8 |6000,0 | | |диабетом 1 типа (с учетом | | | | | |впервые выявленных) | | | | | |высококачественными инсулинами| | | | +------+------------------------------+---------+---------------+---------------+ | |Капитальные вложения | | | | +------+------------------------------+---------+---------------+---------------+ | |НИОКР | | | | +------+------------------------------+---------+---------------+---------------+ | |Прочие нужды |14122,8 |8122,8 |6000,0 | +------+------------------------------+---------+---------------+---------------+ |1.1.2.|Лечение больных сахарным |23796,5 |23796,5 |0,0 | | |диабетом 2 типа | | | | | |высококачественными инсулинами| | | | +------+------------------------------+---------+---------------+---------------+ | |Капитальные вложения | | | | +------+------------------------------+---------+---------------+---------------+ | |НИОКР | | | | +------+------------------------------+---------+---------------+---------------+ | |Прочие нужды |23796,5 |23796,5 |0,0 | +------+------------------------------+---------+---------------+---------------+ |1.1.3.|Лечение больных сахарным |13909,6 |13909,6 |0,0 | | |диабетом 2 типа с применением | | | | | |современных таблетированных | | | | | |сахароснижающих препаратов | | | | +------+------------------------------+---------+---------------+---------------+ | |Капитальные вложения | | | | +------+------------------------------+---------+---------------+---------------+ | |НИОКР | | | | +------+------------------------------+---------+---------------+---------------+ | |Прочие нужды |13909,6 |13909,6 |0,0 | +------+------------------------------+---------+---------------+---------------+ |1.2. |Внедрение в клиническую |5691,4 |3691,4 |2000,0 | | |практику современных | | | | | |диагностических систем | | | | +------+------------------------------+---------+---------------+---------------+ | |Капитальные вложения | | | | +------+------------------------------+---------+---------------+---------------+ | |НИОКР | | | | +------+------------------------------+---------+---------------+---------------+ | |Прочие нужды |5691,4 |3691,4 |2000,0 | +------+------------------------------+---------+---------------+---------------+ | |в том числе: | | | | +------+------------------------------+---------+---------------+---------------+ |1.2.1.|Обеспечение детей, больных |5599,4 |3654,8 |1944,6 | | |сахарным диабетом, средствами | | | | | |самоконтроля для экспресс - | | | | | |диагностики | | | | +------+------------------------------+---------+---------------+---------------+ | |Капитальные вложения | | | | +------+------------------------------+---------+---------------+---------------+ | |НИОКР | | | | +------+------------------------------+---------+---------------+---------------+ | |Прочие нужды |5599,4 |3654,8 |1944,6 | +------+------------------------------+---------+---------------+---------------+ |1.2.2.|Обеспечение детей с впервые |92,0 |36,6 |55,4 | | |выявленным сахарным диабетом | | | | | |средствами самоконтроля | | | | | |для проведения мониторинга | | | | | |уровня глюкозы крови | | | | +------+------------------------------+---------+---------------+---------------+ | |Капитальные вложения | | | | +------+------------------------------+---------+---------------+---------------+ | |НИОКР | | | | |——————|——————————————————————————————|—————————|———————————————|———————————————| | |Прочие нужды |92,0 |36,6 |55,4 | |——————|——————————————————————————————|—————————|———————————————|———————————————|"; 4) в разделе 7 подпрограммы: а) в таблице "Индикаторы эффективности реализации подпрограммы" в столбце "2013 год" цифры "35" заменить цифрами "30"; б) таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции: " Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы |——————|———————————————————————————————————————|—————————————————| | N | Наименование мероприятий | Коэффициенты | | п/п | | значимости | | | | программных | | | | мероприятий | | | |————————|————————| | | |2012 год|2013 год| |——————|———————————————————————————————————————|————————|————————| |1.1. |Внедрение в клиническую практику |0,7 |0,7 | | |современных лекарственных средств | | | +------+---------------------------------------+--------+--------+ |1.1.1.|Лечение больных сахарным диабетом |0,3 |0,7 | | |1 типа (с учетом впервые выявленных) | | | | |высококачественными инсулинами | | | +------+---------------------------------------+--------+--------+ |1.1.2.|Лечение больных сахарным диабетом |0,2 |- | | |2 типа высококачественными инсулинами | | | +------+---------------------------------------+--------+--------+ |1.1.3.|Лечение больных сахарным диабетом |0,2 |- | | |2 типа с применением современных | | | | |таблетированных сахароснижающих | | | | |препаратов | | | +------+---------------------------------------+--------+--------+ |1.2. |Внедрение в клиническую практику |0,3 |0,3 | | |современных диагностических систем | | | +------+---------------------------------------+--------+--------+ |1.2.1.|Обеспечение детей, больных сахарным |0,15 |0,15 | | |диабетом, средствами самоконтроля | | | | |для экспресс-диагностики | | | |——————|———————————————————————————————————————|————————|————————| |1.2.2.|Обеспечение детей с впервые выявленным |0,15 |0,15 | | |сахарным диабетом средствами | | | | |самоконтроля для проведения мониторинга| | | | |уровня глюкозы крови | | | |——————|———————————————————————————————————————|————————|————————|"; 5) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящим изменениям; 6) приложение N 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящим изменениям. 3. В подпрограмме "Туберкулез" на 2012 - 2013 годы: 1) наименование подпрограммы изложить в следующей редакции: "II. Подпрограмма "Туберкулез" на 2012 - 2014 годы"; 2) в паспорте подпрограммы: а) строку "Наименование подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|—————————————————————————————————| | Наименование подпрограммы |"Туберкулез" на 2012 - 2014 годы | |———————————————————————————|—————————————————————————————————|"; б) в строке "Сроки реализации подпрограммы" слова "2012 - 2013 годы" заменить словами "2012 - 2014 годы"; в) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|————————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы | |финансирования подпрограммы|на 2012 - 2014 годы - 37706,5 тыс. руб.,| | |в том числе: | | | | | |2012 год - 21306,5 тыс. руб.; | | |2013 год - 12000,0 тыс. руб.; | | |2014 год - 4400,0 тыс. руб. | |———————————————————————————|————————————————————————————————————————|"; 3) в таблице "Задачи подпрограммы" раздела 3 подпрограммы: а) в графе "Период реализации" слова "2012 - 2013 годы" заменить словами "2012 - 2014 годы"; б) в столбце "количественная оценка" слова "141580 единиц лекарственных форм" заменить словами "242921 единицы лекарственных форм"; 4) пункт 1.1 таблицы раздела 4 изложить в следующей редакции: " |————|———————————————————————————————|———————|—————————|———————————————|—————————————————————| |1.1.|Обеспечение лекарственными |32969,4|2012 - |Министерство |Приобретение | | |средствами противотуберкулезных| |2014 годы|здравоохранения|242921 единицы | | |учреждений | | |области |лекарственных форм | | | | | | |позволит обеспечить | | | | | | |лечение больных | | | | | | |туберкулезом | | | | | | |противотуберкулезными| | | | | | |препаратами на 55%, | | | | | | |сократить сроки | | | | | | |пребывания больных | | | | | | |в стационаре на 2 дня| |————|———————————————————————————————|———————|—————————|———————————————|—————————————————————|"; 5) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции: " 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 - 2014 годы - 37706,5 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 21306,5 тыс. руб., 2013 год - 12000,0 тыс. руб., 2014 год - 4400,0 тыс. руб. Структура финансирования подпрограммы (тыс. руб.) |————————————————————————|————————————|————————|————————|————————| |Наименование мероприятий| Всего, |2012 год|2013 год|2014 год| | | областной | | | | | | бюджет | | | | |————————————————————————|————————————|————————|————————|————————| |Всего по подпрограмме |37706,5 |21306,5 |12000,0 |4400,0 | |------------------------+------------+--------+--------+--------| |Капитальные вложения |4737,1 |4737,1 |0,0 |0,0 | |------------------------+------------+--------+--------+--------| |НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | |------------------------+------------+--------+--------+--------| |Прочие нужды |32969,4 |16569,4 |12000,0 |4400,0 | |————————————————————————|————————————|————————|————————|————————| Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы (тыс. руб.) |————|———————————————————————————————|—————————|————————————————————————| | N | Наименования мероприятий | Всего, | В том числе по годам: | |п/п | |областной|————————|————————|——————| | | | бюджет | 2012 | 2013 | 2014 | |————|———————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————| | |Всего по подпрограмме |37706,5 |21306,5 |12000,0 |4400,0| +----+-------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |Капитальные вложения |4737,1 |4737,1 |0,0 |0,0 | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |НИОКР | | | | | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |Прочие нужды |32969,4 |16569,4 |12000,0 |4400,0| +----+-------------------------------+---------+--------+--------+------+ |1. |Совершенствование методов |37706,5 |21306,5 |12000,0 |4400,0| | |диагностики и лечения больных | | | | | | |туберкулезом | | | | | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |Капитальные вложения |4737,1 |4737,1 |0,0 |0,0 | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |НИОКР | | | | | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |Прочие нужды |32969,4 |16569,4 |12000,0 |4400,0| +----+-------------------------------+---------+--------+--------+------+ |1.1.|Обеспечение лекарственными |32969,4 |16569,4 |12000,0 |4400,0| | |средствами противотуберкулезных| | | | | | |учреждений | | | | | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |Капитальные вложения | | | | | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |НИОКР | | | | | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |Прочие нужды |32969,4 |16569,4 |12000,0 |4400,0| +----+-------------------------------+---------+--------+--------+------+ |1.2 |Оснащение противотуберкулезной |4737,1 |4737,1 |0,0 |0,0 | | |службы оборудованием | | | | | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |Капитальные вложения |4737,1 |4737,1 |0,0 |0,0 | +----+-------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |НИОКР | | | | | |----+-------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |Прочие нужды | | | | | |————|———————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————|"; 6) в разделе 7 подпрограммы: а) таблицу "Индикаторы эффективности реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции: " Индикаторы эффективности реализации подпрограммы |—————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|——————————————————————————| | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение | Показатель по годам | | эффективности | | показателя | реализации: | | | |за предшествующий| | | | | год | | | | |—————————————————|————————|————————|————————| | | | 2011 год |2012 год|2013 год|2014 год| |—————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|————————|————————|————————| |Подпрограмма "Туберкулез"| | | | | | |—————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|————————|————————|————————| |Индикатор 1: |Случаев |143,3 |142,2 |141,1 |139,5 | |заболеваемость населения |на 100 тыс. населения| | | | | |туберкулезом | | | | | | |—————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|————————|————————|————————| |Индикатор 2: |Случаев |37,6 |36,6 |35,6 |34,2 | |смертность населения |на 100 тыс. населения| | | | | |от туберкулеза | | | | | | |—————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|————————|————————|————————|"; б) таблицу "Социально-экономическая результативность мероприятий подпрограммы" изложить согласно приложению N 3 к настоящим изменениям; в) таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции: " Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы |————|———————————————————————————————|——————————————————————————| | N | Наименование мероприятий | Коэффициенты значимости | |п/п | | программных мероприятий | | | |————————|————————|————————| | | |2012 год|2013 год|2014 год| |————|———————————————————————————————|————————|————————|————————| |1. |Совершенствование методов |1,0 |1,0 |1,0 | | |диагностики и лечения больных | | | | | |туберкулезом | | | | |----+-------------------------------+--------+--------+--------| |1.1.|Обеспечение лекарственными |0,8 |1,0 |1,0 | | |средствами противотуберкулезных| | | | | |учреждений | | | | |----+-------------------------------+--------+--------+--------| |1.2.|Оснащение противотуберкулезной |0,2 | | | | |службы оборудованием | | | | |————|———————————————————————————————|————————|————————|————————|"; 4. В подпрограмме "Вакцинопрофилактика" на 2012 - 2014 годы: 1) в паспорте подпрограммы: а) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы | |финансирования подпрограммы|на 2012 - 2014 годы - 79950,92 тыс. руб.,| | |в том числе: | | | | | |2012 год - 48350,92 тыс. руб.; | | |2013 год - 30000,0 тыс. руб.; | | |2014 год - 1600,0 тыс. руб. | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|"; б) в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" в пункте 1 слова "30% взрослых" заменить словами "27% взрослых"; 2) в таблице 1 раздела 3 подпрограммы в столбце "количественная оценка" пункта 1 слова "244312 доз" заменить словами "338630 доз"; 3) раздел 4 подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящим изменениям; 4) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции: " 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 - 2014 годы - 79950,92 тыс. руб., в том числе 2012 год - 48350,92 тыс. руб., 2013 год - 30000,0 тыс. руб., 2014 год - 1600,0 тыс. руб. Структура финансирования подпрограммы (тыс. руб.) |————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Наименование мероприятий| Всего, |2012 год |2013 год |2014 год | | |областной| | | | | | бюджет | | | | |————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Всего по подпрограмме |79950,92 |48350,92 |30000,0 |1600,0 | |------------------------+---------+---------+---------+---------| |Капитальные вложения |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | |------------------------+---------+---------+---------+---------| |НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | |------------------------+---------+---------+---------+---------| |Прочие нужды |79950,92 |48350,92 |30000,0 |1600,0 | |————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы (тыс. руб.) |————|————————————————————————————————|—————————|—————————————————————————| | N | Наименование мероприятий | Всего, | В том числе по годам: | |п/п | |областной|————————|———————|————————| | | | бюджет | 2012 | 2013 | 2014 | |————|————————————————————————————————|—————————|————————|———————|————————| | |Всего по подпрограмме |79950,92 |48350,92|30000,0|1600,0 | |----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+ | |Капитальные вложения | | | | | |----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+ | |НИОКР | | | | | |----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+ | |Прочие нужды |79950,92 |48350,92|30000,0|1600,0 | |----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+ |1. |Достижение высокого уровня |79250,92 |47650,92|30000,0|1600,0 | | |охвата населения | | | | | | |профилактическими прививками | | | | | | |по эпидемическим показаниям | | | | | +----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+ | |Капитальные вложения | | | | | +----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+ | |НИОКР | | | | | +----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+ | |Прочие нужды |79250,92 |47650,92|30000,0|1600,0 | +----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+ |1.1.|Обеспечение медицинских |79250,92 |47650,92|30000,0|1600,0 | | |учреждений области вакцинами, | | | | | | |в том числе: | | | | | +----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+ | |вакцина гриппозная |1858,92 |1858,92 | | | +----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+ | |вакцина менингококковая |21165,1 |11736,1 |8637,0 |792,0 | +----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+ | |вакцина клещевого энцефалита |40310,88 |24499,48|15003,4|808,0 | +----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+ | |вакцина против гепатита A |13390,76 |8350,76 |5040,0 | | +----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+ | |вакцина против лептоспироза |94,35 |47,52 |46,83 | | +----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+ | |вакцина против туляремии |98,52 |81,27 |17,25 | | +----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+ | |вакцина против шигеллеза |479,46 |202,24 |277,22 | | +----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+ | |вакцина против бешенства |1397,79 |661,79 |736,0 | | +----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+ | |вакцина против сибирской язвы |455,14 |212,84 |242,3 | | +----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+ |2. |Достижение высокого уровня |700,0 |700,0 |0,0 |0,0 | | |охвата экстренной профилактикой | | | | | | |при клещевых инфекциях | | | | | +----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+ | |Капитальные вложения | | | | | +----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+ | |НИОКР | | | | | +----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+ | |Прочие нужды |700,0 |700,0 | | | +----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+ |2.1.|Обеспечение учреждений |700,0 |700,0 | | | | |здравоохранения иммуноглобулином| | | | | | |человека против клещевого | | | | | | |вирусного энцефалита | | | | | +----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+ | |Капитальные вложения | | | | | +----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+ | |НИОКР | | | | | +----+--------------------------------+---------+--------+-------+--------+ | |Прочие нужды |700,0 |700,0 | | | |————|————————————————————————————————|—————————|————————|———————|————————|"; 5) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящим изменениям. 5. В подпрограмме "Здоровое поколение" на 2012 - 2013 годы: 1) наименование подпрограммы изложить в следующей редакции: "VII. Подпрограмма "Здоровое поколение" на 2012 год"; 2) в паспорте подпрограммы: а) в строке "Наименование подпрограммы" слова "2012 - 2013 годы" заменить словами "2012 год"; б) в строке "Сроки реализации подпрограммы" слова "2012 - 2013 годы" заменить словами "2012 год"; в) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|———————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы| |финансирования подпрограммы|на 2012 год - 6564,0 тыс. руб. | |———————————————————————————|———————————————————————————————————————|"; г) в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" слова "к уровню 2013 года" заменить словами "к уровню 2010 года"; 3) в таблице N 1 "Задачи подпрограммы" раздела 3 подпрограммы: а) в графе "Период реализации" слова "2012 - 2013 годы" заменить словами "2012 год"; б) в столбце "количественная оценка" исключить слово "ежегодно"; 4) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции: "6. Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 год - 6564,0 тыс. руб. Структура финансирования подпрограммы (тыс. руб.) |——————————————————————————————|————————————————|————————————————| | Наименование мероприятий |Всего, областной| 2012 год | | | бюджет | | |——————————————————————————————|————————————————|————————————————| |Всего по подпрограмме |6564,0 |6564,0 | |------------------------------+----------------+----------------| |Капитальные вложения |0,0 |0,0 | |------------------------------+----------------+----------------| |НИОКР |0,0 |0,0 | |------------------------------+----------------+----------------| |Прочие нужды |6564,0 |6564,0 | |——————————————————————————————|————————————————|————————————————| Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы (тыс. руб.) |————|————————————————————————————————————|————————————————|———————————| | N | Наименование мероприятий |Всего, областной|В том числе| |п/п | | бюджет |———————————| | | | (тыс. руб.) | 2012 год | |————|————————————————————————————————————|————————————————|———————————| | |Всего по подпрограмме |6564,0 |6564,0 | +----+------------------------------------+----------------+-----------+ | |Капитальные вложения | | | +----+------------------------------------+----------------+-----------+ | |НИОКР | | | +----+------------------------------------+----------------+-----------+ | |Прочие нужды |6564,0 |6564,0 | +----+------------------------------------+----------------+-----------+ |1. |Совершенствование службы |6364,0 |6364,0 | | |планирования семьи и медико - | | | | |генетического консультирования | | | +----+------------------------------------+----------------+-----------+ | |Капитальные вложения | | | +----+------------------------------------+----------------+-----------+ | |НИОКР | | | +----+------------------------------------+----------------+-----------+ | |Прочие нужды |6364,0 |6364,0 | +----+------------------------------------+----------------+-----------+ |1.1.|Проведение мероприятий по оснащению |4000,0 |4000,0 | | |ГБУЗ Амурской области "Амурская | | | | |областная клиническая больница" | | | | |(региональный центр планирования | | | | |семьи и репродукции) расходными | | | | |материалами для проведения | | | | |пренатальной (дородовой) диагностики| | | | |нарушений развития ребенка | | | +----+------------------------------------+----------------+-----------+ | |Капитальные вложения | | | +----+------------------------------------+----------------+-----------+ | |НИОКР | | | +----+------------------------------------+----------------+-----------+ | |Прочие нужды |4000,0 |4000,0 | +----+------------------------------------+----------------+-----------+ |1.2.|Профилактика и раннее выявление |1000,0 |1000,0 | | |внутриутробных инфекций у беременных| | | | |и новорожденных в ГБУЗ Амурской | | | | |области "Амурская областная | | | | |клиническая больница" (региональный | | | | |центр планирования семьи | | | | |и репродукции) | | | +----+------------------------------------+----------------+-----------+ | |Капитальные вложения | | | +----+------------------------------------+----------------+-----------+ | |НИОКР | | | +----+------------------------------------+----------------+-----------+ | |Прочие нужды |1000,0 |1000,0 | +----+------------------------------------+----------------+-----------+ |1.3.|Обеспечение реализации неонатального|1364,0 |1364,0 | | |скрининга на наследственные | | | | |и врожденные заболевания | | | +----+------------------------------------+----------------+-----------+ | |Капитальные вложения | | | +----+------------------------------------+----------------+-----------+ | |НИОКР | | | +----+------------------------------------+----------------+-----------+ | |Прочие нужды |1364,0 |1364,0 | +----+------------------------------------+----------------+-----------+ |2. |Совершенствование специализированной|200,0 |200,0 | | |амбулаторной помощи детям | | | +----+------------------------------------+----------------+-----------+ | |Капитальные вложения | | | +----+------------------------------------+----------------+-----------+ | |НИОКР | | | +----+------------------------------------+----------------+-----------+ | |Прочие нужды |200,0 |200,0 | +----+------------------------------------+----------------+-----------+ |2.1.|Обеспечение проведения |200,0 |200,0 | | |и усовершенствования универсального | | | | |аудиологического скрининга | | | | |новорожденных и детей первого года | | | | |жизни | | | +----+------------------------------------+----------------+-----------+ | |Капитальные вложения | | | +----+------------------------------------+----------------+-----------+ | |НИОКР | | | |————|————————————————————————————————————|————————————————|———————————| | |Прочие нужды |200,0 |200,0 | |————|————————————————————————————————————|————————————————|———————————|"; 5) в разделе 7 подпрограммы: а) в таблице "Индикаторы эффективности реализации подпрограммы" исключить столбец "2013 год"; б) в таблице "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы" исключить столбец "2013 год"; 6) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящим изменениям; 7) приложение N 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящим изменениям. 6. В подпрограмме "Строительство объектов здравоохранения" на 2012 - 2014 годы: 1) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы | |финансирования подпрограммы|на 2012 - 2014 годы - 3250180,38 тыс. рублей,| | |из них: | | | | | |средства областного бюджета - | | |122570,38 тыс. рублей, в том числе: | | | | | |2012 год - 122570,38 тыс. рублей; | | | | | |средства федерального бюджета - | | |3111060,0 тыс. рублей, в том числе: | | | | | |2012 год - 1175550,0 тыс. рублей; | | |2013 год - 1935510,0 тыс. рублей; | | | | | |средства местного бюджета - | | |16550,0 тыс. рублей, в том числе: | | | | | |2012 год - 15000,0 тыс. рублей; | | |2013 год - 1350,0 тыс. рублей; | | |2014 год - 200,0 тыс. рублей | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|"; 2) в таблице раздела 4 подпрограммы пункты 1, 1.1, 1.2 изложить в следующей редакции: " |————|————————————————————————————|—————————|—————————|—————————————|——————————————————| | 1. |Совершенствование оказания | | | | | | |хирургической помощи | | | | | | |населению области | | | | | |————|————————————————————————————|—————————|—————————|—————————————|——————————————————| |1.1.|Строительство хирургического|1839060,0|2012 - |Министерство |Строительство | | |корпуса на 250 коек | |2013 годы|строительства|хирургического | | |областного государственного | | |и архитектуры|корпуса позволит | | |учреждения здравоохранения | | |области, |повысить уровень | | |"Амурская областная детская | | |казенное |специализированной| | |клиническая больница", | | |учреждение |хирургической | | |г. Благовещенск | | |Амурской |помощи и улучшить | | | | | |области |условия пребывания| | | | | |"Строитель" |детей в стационаре| +----+----------------------------+---------+---------+-------------+------------------+ |1.2.|Софинансирование объектов |1343250,0|2012 - |Министерство |Строительство | | |капитального строительства | |2014 годы|строительства|хирургического | | |муниципальной собственности | | |и архитектуры|блока позволит | | |в сфере здравоохранения | | |области, |обеспечить | | | | | |казенное |доступность | | | | | |учреждение |современной | | | | | |Амурской |хирургической | | | | | |области |помощи населению | | | | | |"Строитель" |области | |————|————————————————————————————|—————————|—————————|—————————————|——————————————————|"; 3) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции: "6. Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы на 2012 - 2014 годы 3250180,38 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета - 122570,38 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 122570,38 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 3111060,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 1175550,0 тыс. рублей; 2013 год - 1935510,0 тыс. рублей; средства местного бюджета - 16550,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 15000,0 тыс. рублей; 2013 год - 1350,0 тыс. рублей; 2014 год - 200,0 тыс. рублей. Структура финансирования подпрограммы (тыс.руб.) |———————————————————————|——————————|——————————|—————————|————————| | Наименование | Всего | 2012 год |2013 год |2014 год| | мероприятий | | | | | |———————————————————————|——————————|——————————|—————————|————————| |Всего по программе |3250180,38|1313120,38|1936860,0|200,0 | +-----------------------+----------+----------+---------+--------+ |Капитальные вложения |3250180,38|1313120,38|1936860,0|200,0 | +-----------------------+----------+----------+---------+--------+ |Федеральный бюджет |3111060,0 |1175550,0 |1935510,0|0,0 | +-----------------------+----------+----------+---------+--------+ |Областной бюджет |122570,38 |122570,38 |0,0 |0,0 | +-----------------------+----------+----------+---------+--------+ |Местный бюджет |16550,0 |15000,0 |1350,0 |200,0 | +-----------------------+----------+----------+---------+--------+ |НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +-----------------------+----------+----------+---------+--------+ |Федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +-----------------------+----------+----------+---------+--------+ |Областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +-----------------------+----------+----------+---------+--------+ |Прочие нужды |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +-----------------------+----------+----------+---------+--------+ |Федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | |———————————————————————|——————————|——————————|—————————|————————| Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы (тыс.руб.) |————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————————| | N | Наименование мероприятий |Вид расходов| Объемы | В том числе: | |п/п | |(капитальные|финансирования|———————————|—————————|———————| | | | вложения, | (всего) |федеральный|областной|местный| | | | НИОКР, | | бюджет | бюджет |бюджет | | | | прочие | | | | | | | | расходы) | | | | | |————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————|———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————|———————| | |Всего по подпрограмме | |3250180,38 |3111060,0 |122570,38|16550,0| +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ |1. |Совершенствование оказания | |3182310,0 |3111060,0 |54700,0 |16550,0| | |хирургической помощи населению| | | | | | | |области | | | | | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ |1.1.|Строительство хирургического |Капитальные | | | | | | |корпуса на 250 коек областного|вложения | | | | | | |государственного учреждения | | | | | | | |здравоохранения "Амурская | | | | | | | |областная детская клиническая | | | | | | | |больница", г. Благовещенск | | | | | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |2012 год | |738550,0 |687350,0 |51200,0 | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |2013 год | |1100510,0 |1100510,0 |0,0 | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |2014 год | |0,0 |0,0 |0,0 | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |Итого | |1839060,0 |1787860,0 |51200,0 | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ |1.2.|Софинансирование объектов |Капитальные | | | | | | |капитального строительства |вложения | | | | | | |муниципальной собственности | | | | | | | |в сфере здравоохранения | | | | | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |2012 год | |506700,0 |488200,0 |3500,0 |15000,0| +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |2013 год | |836350,0 |835000,0 |0,0 |1350,0 | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |2014 год | |200,0 |0,0 |0,0 |200,0 | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |Итого | |1343250,0 |1323200,0 |3500,0 |16550,0| +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ |2. |Обеспечение доступности | |65839,7 | |65839,7 | | | |медицинской помощи сельскому | | | | | | | |населению | | | | | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ |2.1.|Строительство здания |Капитальные | | | | | | |амбулатории на 150 посещений |вложения | | | | | | |с дневным стационаром | | | | | | | |на 20 коек в с. Тыгда | | | | | | | |Магдагачинского района | | | | | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |2012 год | |65839,7 | |65839,7 | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |Итого | |65839,7 | |65839,7 | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ |3. |Обеспечение соответствия | |1150,18 | |1150,18 | | | |медицинских учреждений | | | | | | | |требованиям санитарных правил | | | | | | | |и норм, действующих | | | | | | | |в Российской Федерации | | | | | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ |3.1.|Строительство очистных |Капитальные | | | | | | |сооружений производительностью|вложения | | | | | | |60 куб. м/сутки | | | | | | | |и реконструкция наружных | | | | | | | |канализационных сетей ГАУЗ | | | | | | | |Амурской области "Амурский | | | | | | | |областной детский санаторий | | | | | | | |"Василек" | | | | | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |2012 год | |1150,18 | |1150,18 | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |Итого | |1150,18 | |1150,18 | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ |4. |Обеспечение безопасности, | |880,5 | |880,5 | | | |улучшение условий пребывания | | | | | | | |пациентов в учреждениях | | | | | | | |здравоохранения области | | | | | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ |4.1.|Реконструкция здания |Капитальные | | | | | | |хирургического корпуса |вложения | | | | | | |ОГУЗ "Амурская областная | | | | | | | |детская клиническая больница" | | | | | | | |под детскую поликлинику | | | | | | | |(государственная экспертиза | | | | | | | |проекта и проверка | | | | | | | |достоверности определения | | | | | | | |сметной стоимости объекта) | | | | | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |2012 год | |396,3 | |396,3 | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |Итого | |396,3 | |396,3 | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ |4.2.|Медико-оздоровительный |Капитальные | | | | | | |комплекс, расположенный |вложения | | | | | | |на территории ОГУЗ "Амурская | | | | | | | |областная клиническая | | | | | | | |больница" (проверка | | | | | | | |достоверности определения | | | | | | | |сметной стоимости объекта) | | | | | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |2012 год | |52,9 | |52,9 | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |Итого | |52,9 | |52,9 | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ |4.3.|Реконструкция здания лечебного|Капитальные | | | | | | |корпуса филиала ОГУЗ "Амурский|вложения | | | | | | |областной наркологический | | | | | | | |диспансер" под стационарное | | | | | | | |отделение для наркологических | | | | | | | |больных в с. Дубовка | | | | | | | |Свободненского района | | | | | | | |(государственная экспертиза | | | | | | | |проекта и проверка | | | | | | | |достоверности определения | | | | | | | |сметной стоимости объекта) | | | | | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |2012 год | |431,3 | |431,3 | | +----+------------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------| | |Итого | |431,3 | |431,3 | | |————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————|———————|"; 4) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящим изменениям. Приложение N 1 к изменениям СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "САХАРНЫЙ ДИАБЕТ" НА 2012 - 2013 ГОДЫ |——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————————| | N | Наименование программных | Затраты, | Сроки |Государственный | Ожидаемый результат | | п/п | мероприятий | всего |реализации| заказчик, | (в количественном измерении) | | | |(тыс. руб.)| |соответствующее | | | | | | |подведомственное| | | | | | | бюджетное | | | | | | | учреждение, | | | | | | | ответственное | | | | | | | за реализацию | | | | | | | мероприятия | | |——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————————| | 1. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи при сахарном диабете | |——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————————| |1.1. |Внедрение в клиническую |51828,9 |2012 - |Министерство |Приобретение 112340 единиц / | | |практику современных | |2013 годы |здравоохранения |упаковок лекарственных форм | | |лекарственных средств | | |области |сахароснижающих препаратов | | | | | | |позволит обеспечить 3783 больных| | | | | | |сахарным диабетом инсулинами | | | | | | |и 12048 больных таблетированными| | | | | | |сахароснижающими препаратами | | | | | | |в 2012 году на 100%, | | | | | | |в 2013 году - на 30%. Это | | | | | | |приведет к снижению частоты | | | | | | |острых осложнений заболевания, | | | | | | |к снижению смертности на 0,2 - | | | | | | |0,5%, отсрочит поздние | | | | | | |осложнения заболевания на 1,5 - | | | | | | |2 года, увеличит | | | | | | |продолжительность жизни больных | | | | | | |на 0,5 - 1 год | +------+------------------------------+-----------+----------+----------------+--------------------------------+ |1.1.1.|Лечение больных сахарным |14122,8 |2012 - | |Приобретение 6790 единиц / | | |диабетом 1 типа (с учетом | |2013 годы | |упаковок лекарственных форм | | |впервые выявленных) | | | |инсулинов в пенфиллах позволит | | |высококачественными инсулинами| | | |обеспечить больных сахарным | | | | | | |диабетом 1 типа в 2012 году | | | | | | |на 100%, в 2013 году - на 30%. | | | | | | |Это приведет к снижению частоты | | | | | | |острых осложнений заболевания, | | | | | | |к снижению смертности на 0,2 - | | | | | | |0,5%, отсрочит поздние | | | | | | |осложнения заболевания на 1,5 - | | | | | | |2 года, увеличит | | | | | | |продолжительность жизни больных | | | | | | |на 0,5 - 1 год | +------+------------------------------+-----------+----------+----------------+--------------------------------+ |1.1.2.|Лечение больных сахарным |23796,5 |2012 год | |Приобретение 14265 единиц / | | |диабетом 2 типа | | | |упаковок лекарственных форм | | |высококачественными инсулинами| | | |инсулинов, в том числе | | | | | | |13840 единиц/упаковок | | | | | | |лекарственных форм инсулинов | | | | | | |в пенфиллах и 425 единиц / | | | | | | |упаковок лекарственных форм | | | | | | |инсулинов во флаконах, позволит | | | | | | |обеспечить больных сахарным | | | | | | |диабетом 2 типа, нуждающихся | | | | | | |в инсулинотерапии, на 100%. Это | | | | | | |приведет к снижению частоты | | | | | | |острых осложнений заболевания, | | | | | | |к снижению смертности на 0,2 - | | | | | | |0,5%, отсрочит развитие поздних | | | | | | |осложнений заболевания на 1,5 - | | | | | | |2 года, увеличит | | | | | | |продолжительность жизни больных | | | | | | |на 0,5 - 1 год | +------+------------------------------+-----------+----------+----------------+--------------------------------+ |1.1.3.|Лечение больных сахарным |13909,6 |2012 год | |Приобретение 91285 единиц / | | |диабетом 2 типа с применением | | | |упаковок лекарственных форм | | |современных таблетированных | | | |таблетированных сахароснижающих | | |сахароснижающих препаратов | | | |препаратов позволит обеспечить | | | | | | |12048 больных сахарным диабетом | | | | | | |таблетированными препаратами | | | | | | |в 2012 году на 100%. Это | | | | | | |приведет к снижению частоты | | | | | | |острых осложнений заболевания, | | | | | | |к снижению смертности на 0,2 - | | | | | | |0,5%, отсрочит развитие поздних | | | | | | |осложнений заболевания на 1,5 - | | | | | | |2 года, увеличит | | | | | | |продолжительность жизни больных | | | | | | |на 0,5 - 1 год | +------+------------------------------+-----------+----------+----------------+--------------------------------+ |1.2. |Внедрение в клиническую |5691,4 |2012 - |Министерство |Приобретение 8452 единиц / | | |практику современных | |2013 годы |здравоохранения |упаковок средств самоконтроля, | | |диагностических систем | | |области |в том числе 6907 единиц/упаковок| | | | | | |тест-полосок для контроля | | | | | | |гликемии, 1500 единиц/упаковок | | | | | | |игл для шприц-ручек, 45 штук | | | | | | |глюкометров, позволит обеспечить| | | | | | |детей средствами самоконтроля | | | | | | |в 2012 году на 100%, | | | | | | |в 2013 году - на 50%. Это | | | | | | |приведет к повышению | | | | | | |эффективности лечения, | | | | | | |достижению компенсации сахарного| | | | | | |диабета, сокращению расходов | | | | | | |на лечение острых осложнений | | | | | | |сахарного диабета (кетоацидоз, | | | | | | |гипогликемия) на 10% в 2012 году| +------+------------------------------+-----------+----------+----------------+--------------------------------+ |1.2.1.|Обеспечение детей, больных |5599,4 |2012 - | |Приобретение 8407 единиц / | | |сахарным диабетом, средствами | |2013 годы | |упаковок средств самоконтроля, | | |самоконтроля для экспресс - | | | |в том числе 6907 единиц/упаковок| | |диагностики | | | |тест-полосок для контроля | | | | | | |гликемии, 1500 единиц/упаковок | | | | | | |игл для шприц-ручек, позволит | | | | | | |обеспечить детей средствами | | | | | | |самоконтроля в 2012 году | | | | | | |на 100%, в 2013 году - на 50%. | | | | | | |Это приведет в 2012 году | | | | | | |к повышению эффективности | | | | | | |лечения, достижению компенсации | | | | | | |сахарного диабета, сокращению | | | | | | |расходов на лечение острых | | | | | | |осложнений сахарного диабета | | | | | | |(кетоацидоз, гипогликемия) | | | | | | |на 10% | +------+------------------------------+-----------+----------+----------------+--------------------------------+ |1.2.2.|Обеспечение детей с впервые |92,0 |2012 - | |Приобретение 45 единиц | | |выявленным сахарным диабетом | |2013 годы | |глюкометров позволит ежегодно | | |средствами самоконтроля | | | |обеспечивать детей с впервые | | |для проведения мониторинга | | | |выявленным сахарным диабетом | | |уровня глюкозы крови | | | |глюкометрами на 100%. Это | | | | | | |приведет к повышению | | | | | | |эффективности лечения | | | | | | |и достижению компенсации | | | | | | |углеводородного обмена | |——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————————| Приложение N 2 к изменениям СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "САХАРНЫЙ ДИАБЕТ" НА 2012 - 2013 ГОДЫ |——————|——————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование мероприятия |Финансирование,| Планируемый результат | В том числе по годам реализации: | | п/п | | всего |в стоимостном или количественном|—————————————————————————————————|———————————————————————————| | | | (тыс. руб.) | выражении | 2012 год | 2013 год | |——————|——————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————|——————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————————| | |Всего по подпрограмме |57520,3 | |49520,3 тыс. руб. |8000,0 тыс. руб. | +------+------------------------------+---------------+--------------------------------+---------------------------------+---------------------------+ |1.1. |Внедрение в клиническую |51828,9 |Приобретение 112340 единиц / |Приобретение 109660 единиц / |Приобретение 2680 единиц / | | |практику современных | |упаковок лекарственных форм |упаковок лекарственных форм |упаковок лекарственных форм| | |лекарственных средств | |сахароснижающих препаратов |сахароснижающих препаратов |инсулинов в пенфиллах | | | | |позволит обеспечить 3783 больных|позволит обеспечить 3783 больных |позволит обеспечить больных| | | | |сахарным диабетом инсулинами |сахарным диабетом инсулинами |сахарным диабетом 1 типа | | | | |и 12048 больных таблетированными|и 12048 больных сахарным диабетом|на 30%. Это приведет | | | | |сахароснижающими препаратами |таблетированными сахароснижающими|к снижению частоты острых | | | | |в 2012 году на 100%, |препаратами на 100%. Это приведет|осложнений заболевания, | | | | |в 2013 году - на 30%. Это |к снижению частоты острых |к снижению смертности | | | | |приведет к снижению частоты |осложнений заболевания, |на 0,1 - 0,3%, отсрочит | | | | |острых осложнений заболевания, |к снижению смертности на 0,2 - |развитие поздних осложнений| | | | |к снижению смертности на 0,2 - |0,5%, отсрочит развитие поздних |заболевания на 1,5 - | | | | |0,5%, отсрочит поздние |осложнений заболевания на 1,5 - |2 года, увеличит | | | | |осложнения заболевания на 1,5 - |2 года, увеличит |продолжительность жизни | | | | |2 года, увеличит |продолжительность жизни больных |больных на 0,5 - 1 год | | | | |продолжительность жизни больных |на 0,5 - 1 год | | | | | |на 0,5 - 1 год | | | +------+------------------------------+---------------+--------------------------------+---------------------------------+---------------------------+ |1.1.1.|Лечение больных сахарным |14122,8 |Приобретение 6790 единиц / |Приобретение 4110 единиц/упаковок|Приобретение 2680 единиц / | | |диабетом 1 типа (с учетом | |упаковок лекарственных форм |лекарственных форм инсулинов |упаковок лекарственных форм| | |впервые выявленных) | |инсулинов в пенфиллах позволит |в пенфиллах позволит обеспечить |инсулинов в пенфиллах | | |высококачественными инсулинами| |обеспечить больных сахарным |больных сахарным диабетом 1 типа |позволит обеспечить больных| | | | |диабетом 1 типа в 2012 году |на 100%. Это приведет к снижению |сахарным диабетом 1 типа | | | | |на 100%, в 2013 году - на 30%. |частоты острых осложнений |на 30%. Это приведет | | | | |Это приведет к снижению частоты |заболевания, к снижению |к снижению частоты острых | | | | |острых осложнений заболевания, |смертности на 0,2 - 0,5%, |осложнений заболевания, | | | | |к снижению смертности на 0,2 - |отсрочит развитие поздних |к снижению смертности | | | | |0,5%, отсрочит поздние |осложнений заболевания на 1,5 - |на 0,1 - 0,3%, отсрочит | | | | |осложнения заболевания на 1,5 - |2 года, увеличит |развитие поздних осложнений| | | | |2 года, увеличит |продолжительность жизни больных |заболевания на 1,5 - | | | | |продолжительность жизни больных |на 0,5 - 1 год |2 года, увеличит | | | | |на 0,5 - 1 год | |продолжительность жизни | | | | | | |больных на 0,5 - 1 год | +------+------------------------------+---------------+--------------------------------+---------------------------------+---------------------------+ |1.1.2.|Лечение больных сахарным |23796,5 |Приобретение 14265 единиц / |Приобретение 14265 единиц / | | | |диабетом 2 типа | |упаковок лекарственных форм |упаковок лекарственных форм | | | |высококачественными инсулинами| |инсулинов, в том числе |инсулинов, в том числе | | | | | |13840 единиц/упаковок |13840 единиц/упаковок | | | | | |лекарственных форм инсулинов |лекарственных форм инсулинов | | | | | |в пенфиллах и 425 единиц / |в пенфиллах и 425 единиц/упаковок| | | | | |упаковок лекарственных форм |лекарственных форм инсулинов | | | | | |инсулинов во флаконах, позволит |во флаконах, позволит обеспечить | | | | | |обеспечить больных сахарным |больных сахарным диабетом 2 типа,| | | | | |диабетом 2 типа, нуждающихся |нуждающихся в инсулинотерапии, | | | | | |в инсулинотерапии, на 100%. Это |на 100%. Это приведет к снижению | | | | | |приведет к снижению частоты |частоты острых осложнений | | | | | |острых осложнений заболевания, |заболевания, к снижению | | | | | |к снижению смертности на 0,2 - |смертности на 0,2 - 0,5%, | | | | | |0,5%, отсрочит развитие поздних |отсрочит развитие поздних | | | | | |осложнений заболевания на 1,5 - |осложнений заболевания на 1,5 - | | | | | |2 года, увеличит |2 года, увеличит | | | | | |продолжительность жизни больных |продолжительность жизни больных | | | | | |на 0,5 - 1 год |на 0,5 - 1 год | | +------+------------------------------+---------------+--------------------------------+---------------------------------+---------------------------+ |1.1.3.|Лечение больных сахарным |13909,6 |Приобретение 91285 единиц / |Приобретение 91285 единиц / | | | |диабетом 2 типа с применением | |упаковок лекарственных форм |упаковок лекарственных форм | | | |современных таблетированных | |таблетированных сахароснижающих |таблетированных сахароснижающих | | | |сахароснижающих препаратов | |препаратов позволит обеспечить |препаратов позволит обеспечить | | | | | |12048 больных сахарным диабетом |12048 больных сахарным диабетом | | | | | |100%. Это приведет к снижению |таблетированными препаратами | | | | | |частоты острых осложнений |на 100%. Это приведет к снижению | | | | | |заболевания, к снижению |частоты острых осложнений | | | | | |смертности на 0,2 - 0,5%, |заболевания, к снижению | | | | | |отсрочит развитие поздних |смертности на 0,2 - 0,5%, | | | | | |осложнений заболевания на 1,5 - |отсрочит развитие поздних | | | | | |2 года, увеличит |осложнений заболевания на 1,5 - | | | | | |продолжительность жизни больных |2 года, увеличит | | | | | |на 0,5 - 1 год |продолжительность жизни больных | | | | | | |на 0,5 - 1 год | | +------+------------------------------+---------------+--------------------------------+---------------------------------+---------------------------+ |1.2. |Внедрение в клиническую |5691,4 |Приобретение 8452 единиц / |Приобретение 5747 единиц/упаковок|Приобретение 2705 единиц / | | |практику современных | |упаковок средств самоконтроля, |средств самоконтроля, в том числе|упаковок средств | | |диагностических систем | |в том числе 6907 единиц/упаковок|4727 единиц/упаковок тест-полосок|самоконтроля, в том числе | | | | |тест-полосок для контроля |для контроля гликемии, |2180 единиц/упаковок | | | | |гликемии, 1500 единиц/упаковок |1000 единиц/упаковок игл |тест-полосок для контроля | | | | |игл для шприц-ручек, 45 штук |для шприц-ручек, 20 штук |гликемии, 500 единиц / | | | | |глюкометров, позволит обеспечить|глюкометров, позволит обеспечить |упаковок игл для шприц - | | | | |детей средствами самоконтроля |детей средствами самоконтроля |ручек, 25 штук глюкометров,| | | | |в 2012 году на 100%, |на 100%. Это приведет к повышению|позволит обеспечить детей | | | | |в 2013 году - на 50%. Это |эффективности лечения, достижению|средствами самоконтроля | | | | |приведет к повышению |компенсации сахарного диабета, |на 50% | | | | |эффективности лечения, |сокращению расходов на лечение | | | | | |достижению компенсации сахарного|острых осложнений сахарного | | | | | |диабета, сокращению расходов |диабета (кетоацидоз, | | | | | |на лечение острых осложнений |гипогликемия) на 10% | | | | | |сахарного диабета (кетоацидоз, | | | | | | |гипогликемия) на 10% в 2012 году| | | +------+------------------------------+---------------+--------------------------------+---------------------------------+---------------------------+ |1.2.1.|Обеспечение детей, больных |5599,4 |Приобретение 8407 единиц / |Приобретение 5727 единиц/упаковок|Приобретение 2680 единиц / | | |сахарным диабетом, средствами | |упаковок средств самоконтроля, |средств самоконтроля, в том числе|упаковок средств | | |самоконтроля для экспресс - | |в том числе 6907 единиц/упаковок|4727 единиц/упаковок тест-полосок|самоконтроля, в том числе | | |диагностики | |тест-полосок для контроля |для контроля гликемии, |2180 единиц/упаковок тест -| | | | |гликемии, 1500 единиц/упаковок |1000 единиц/упаковок игл |полосок для контроля | | | | |игл для шприц-ручек, позволит |для шприц-ручек, позволит |гликемии, 500 единиц / | | | | |обеспечить детей средствами |обеспечить детей средствами |упаковок игл для шприц - | | | | |самоконтроля в 2012 году |самоконтроля на 100%. Это |ручек, позволит обеспечить | | | | |на 100%, в 2013 году - на 50%. |приведет к повышению |детей средствами | | | | |Это приведет в 2012 году |эффективности лечения, достижению|самоконтроля на 50% | | | | |к повышению эффективности |компенсации сахарного диабета, | | | | | |лечения, достижению компенсации |сокращению расходов на лечение | | | | | |сахарного диабета, сокращению |острых осложнений сахарного | | | | | |расходов на лечение острых |диабета (кетоацидоз, | | | | | |осложнений сахарного диабета |гипогликемия) на 10%. | | | | | |(кетоацидоз, гипогликемия) | | | | | | |на 10% | | | +------+------------------------------+---------------+--------------------------------+---------------------------------+---------------------------+ |1.2.2.|Обеспечение детей с впервые |92,0 |Приобретение 45 единиц |Приобретение 20 единиц |Приобретение 25 единиц | | |выявленным сахарным диабетом | |глюкометров позволит ежегодно |глюкометров позволит обеспечить |глюкометров позволит | | |средствами самоконтроля | |обеспечивать детей с впервые |детей с впервые выявленным |обеспечить детей с впервые | | |для проведения мониторинга | |выявленным сахарным диабетом |сахарным диабетом глюкометрами |выявленным сахарным | | |уровня глюкозы крови | |глюкометрами на 100%. Это |на 100%. Это приведет к повышению|диабетом глюкометрами | | | | |приведет к повышению |эффективности лечения |на 100%. Это приведет | | | | |эффективности лечения |и достижению компенсации |к повышению эффективности | | | | |и достижению компенсации |углеводородного обмена |лечения и достижению | | | | |углеводородного обмена | |компенсации углеводородного| | | | | | |обмена | |——————|——————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————————| Приложение N 3 к изменениям СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ |——————|———————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование мероприятия |Финансирование,| Планируемый результат | В том числе по годам реализации: | | п/п | | всего | в стоимостном или |————————————————————————————|———————————————————————————|—————————————————————————| | | | (тыс. руб.) | количественном выражении | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |——————|———————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————————————|—————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |——————|———————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————————————|—————————————————————————| | |Всего по подпрограмме |37706,5 | |21306,5 тыс. руб. |12000,0 тыс. руб. |4400,0 тыс. руб. | +------+-------------------------------+---------------+----------------------------+----------------------------+---------------------------+-------------------------+ |1. |Совершенствование методов | | | | | | | |лечения больных туберкулезом | | | | | | +------+-------------------------------+---------------+----------------------------+----------------------------+---------------------------+-------------------------+ |1.1. |Обеспечение лекарственными |32969,4 |Приобретение 242921 единицы |Приобретение 88861 единицы |Приобретение 118508 единиц |Приобретение 35552 единиц| | |средствами противотуберкулезных| |лекарственных форм позволит |лекарственных форм позволит |лекарственных форм позволит|лекарственных форм | | |учреждений | |обеспечить лечение больных |обеспечить лечение больных |обеспечить лечение больных |позволит обеспечить | | | | |туберкулезом |туберкулезом |туберкулезом |лечение больных | | | | |противотуберкулезными |противотуберкулезными |противотуберкулезными |туберкулезом | | | | |препаратами на 55%, |препаратами на 60%, улучшить|препаратами на 58% |противотуберкулезными | | | | |сократить сроки пребывания |показатель абациллирования | |препаратами на 39,2% | | | | |больных в стационаре |на 2%, сократить сроки | | | | | | |на 2 дня |пребывания больных | | | | | | | |в стационаре на 2 дня | | | +------+-------------------------------+---------------+----------------------------+----------------------------+---------------------------+-------------------------+ |1.2. |Оснащение противотуберкулезной |4737,1 |Приобретение 7 единиц |Приобретение 7 единиц | | | | |службы оборудованием | |оборудования: 5 единиц |оборудования: 5 единиц | | | | | | |дезинфекционных камер |дезинфекционных камер | | | | | | |(в том числе 2 передвижных),|(в том числе 2 передвижных),| | | | | | |2 единиц прикроватных |2 единиц прикроватных | | | | | | |мониторов позволит проводить|мониторов позволит проводить| | | | | | |мероприятия по дезинфекции |мероприятия по дезинфекции | | | | | | |туберкулезных очагов с целью|туберкулезных очагов с целью| | | | | | |недопущения распространения |недопущения распространения | | | | | | |туберкулезной инфекции, |туберкулезной инфекции, | | | | | | |сократить сроки пребывания |сократить сроки пребывания | | | | | | |больных в стационаре |больных в стационаре | | | | | | |на 2 дня, снизить уровень |на 2 дня, снизить уровень | | | | | | |заболеваемости туберкулезом |заболеваемости туберкулезом | | | | | | |на 1% |на 1% | | | |——————|———————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————————————|—————————————————————————| Приложение N 4 к изменениям 4. Система мероприятий подпрограммы |——————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————| | N | Наименование программных | Затраты, | Сроки |Государственный | Ожидаемый результат | | п/п | мероприятий | всего |реализации| заказчик, |(в количественном измерении)| | | |(тыс. руб.)| |соответствующее | | | | | | |подведомственное| | | | | | | бюджетное | | | | | | | учреждение, | | | | | | | ответственное | | | | | | | за реализацию | | | | | | | мероприятия | | |——————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————| | 1. Достижение высокого уровня охвата населения профилактическими прививками по эпидемическим показаниям | |——————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————| |1.1. |Обеспечение медицинских |79250,92 |2012 - |Министерство |Приобретение 338630 доз | | |организаций области вакцинами, | |2014 годы |здравоохранения |вакцин позволит добиться | | |всего | | |области |охвата вакцинацией населения| | |в том числе: | | | |области в среднем 90% детей,| | | | | | |27% взрослых. Это приведет | | | | | | |к снижению заболеваемости | | | | | | |гриппом, менингококковой | | | | | | |инфекцией, клещевым вирусным| | | | | | |энцефалитом, шигеллезом, | | | | | | |позволит предупредить | | | | | | |возникновение заболеваемости| | | | | | |сибирской язвой, | | | | | | |лептоспирозом, туляремией, | | | | | | |бешенством среди лиц, | | | | | | |имеющих высокий риск | | | | | | |заражения, удержанию | | | | | | |заболеваемости острым | | | | | | |вирусным гепатитом A | | | | | | |на уровне 95 - 98 случаев | | | | | | |на 100 тыс. населения | +------+--------------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------+ | |вакцина гриппозная |1858,92 |2012 год | |Приобретение 7817 доз | | | | | | |вакцины позволит добиться | | | | | | |охвата в 2012 году 100% | | | | | | |детей в возрасте | | | | | | |от 6 мес. до 3 лет, | | | | | | |подлежащих вакцинации | +------+--------------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------+ | |вакцина менингококковая |21165,1 |2012 - | |Приобретение 29424 доз | | | | |2014 годы | |вакцины позволит добиться | | | | | | |в среднем охвата | | | | | | |51% граждан, подлежащих | | | | | | |вакцинации | +------+--------------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------+ | |вакцина клещевого энцефалита |40310,88 |2012 - | |Приобретение 262657 доз | | | | |2014 годы | |вакцины позволит добиться | | | | | | |в среднем охвата | | | | | | |40% граждан, подлежащих | | | | | | |вакцинации | +------+--------------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------+ | |вакцина против гепатита A |13390,76 |2012 - | |Приобретение 27552 доз | | | | |2013 годы | |вакцины позволит удержать | | | | | | |заболеваемость населения | | | | | | |вирусным гепатитом A | | | | | | |на уровне 95 - 98 случаев | | | | | | |на 100 тыс. населения | +------+--------------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------+ | |вакцина против лептоспироза |94,35 |2012 - | |Приобретение 325 доз вакцины| | | | |2013 годы | |позволит добиться охвата | | | | | | |100% граждан, подлежащих | | | | | | |вакцинации | +------+--------------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------+ | |вакцина против туляремии |98,52 |2012 - | |Приобретение 2310 доз | | | | |2013 годы | |вакцины позволит добиться | | | | | | |охвата 100% граждан, | | | | | | |подлежащих вакцинации | +------+--------------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------+ | |вакцина против шигеллеза |479,46 |2012 - | |Приобретение 1038 доз | | | | |2013 годы | |вакцины позволит добиться | | | | | | |охвата 100% граждан, | | | | | | |подлежащих вакцинации | +------+--------------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------+ | |вакцина против бешенства |1397,79 |2012 - | |Приобретение 4515 доз | | | | |2013 годы | |вакцины позволит добиться | | | | | | |охвата 100% граждан, | | | | | | |подлежащих вакцинации | +------+--------------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------+ | |вакцина против сибирской язвы |455,14 |2012 - | |Приобретение 2992 доз | | | | |2013 годы | |вакцины позволит добиться | | | | | | |охвата 100% граждан, | | | | | | |подлежащих вакцинации | |——————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————| | 2. Достижение высокого уровня охвата экстренной профилактикой при клещевых инфекциях | |——————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————| |2.1. |Обеспечение учреждений |700,0 |2012 год |Министерство |Приобретение 1320 мл | | |здравоохранения иммуноглобулином| | |здравоохранения |иммуноглобулина человека | | |человека против клещевого | | |области |позволит охватить до 100% | | |вирусного энцефалита | | | |населения области экстренной| | | | | | |профилактикой при клещевых | | | | | | |инфекциях, что приведет | | | | | | |к достижению высокого | | | | | | |терапевтического эффекта, | | | | | | |снижению инвалидизации | | | | | | |населения | |——————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————| Приложение N 5 к изменениям СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА" НА 2012 - 2014 ГОДЫ |————|————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование мероприятия |Финансирование,| Планируемый результат | В том числе по годам реализации: | |п/п | | всего | в стоимостном или |—————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————| | | | (тыс. руб.) | количественном выражении | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |————|————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |————|————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————| | |Всего по подпрограмме |79950,92 | |48350,92 тыс. руб. |30000,0 тыс. руб. |1600,0 тыс. руб. | +----+--------------------------------+---------------+----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+ |1. |Достижение высокого уровня |79250,92 | | | | | | |охвата населения | | | | | | | |профилактическими прививками | | | | | | | |по эпидемическим показаниям | | | | | | +----+--------------------------------+---------------+----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+ |1.1.|Обеспечение медицинских |79250,92 |Приобретение 338630 доз |Приобретение 214241 дозы |Приобретение 118784 доз |Приобретение 4700 доз | | |организаций области вакцинами, | |вакцин позволит добиться |вакцин позволит добиться |вакцин позволит добиться |вакцин позволит добиться | | |всего | |охвата вакцинацией населения|охвата вакцинацией |охвата вакцинацией 70% детей,|охвата вакцинацией | | | | |области в среднем 90% детей,|100% подлежащего контингента.|53% взрослых. Это приведет |3,3% детей. Это приведет | | | | |27% взрослых. Это приведет |Это приведет к снижению |к снижению заболеваемости |к снижению заболеваемости | | | | |к снижению заболеваемости |заболеваемости гриппом, |менингококковой инфекцией, |менингококковой инфекцией,| | | | |гриппом, менингококковой |менингококковой инфекцией, |клещевым энцефалитом, |клещевым энцефалитом | | | | |инфекцией, клещевым |клещевым энцефалитом, |удержанию заболеваемости | | | | | |энцефалитом, шигеллезом, |шигеллезом, предупреждению |острым вирусным гепатитом A | | | | | |предупреждению возникновения|возникновения заболеваемости |на уровне 95 - 98 случаев | | | | | |заболеваемости сибирской |сибирской язвой, |на 100 тыс. населения | | | | | |язвой, лептоспирозом, |лептоспирозом, туляремией, | | | | | | |туляремией, бешенством |бешенством среди лиц, имеющих| | | | | | |среди лиц, имеющих высокий |высокий риск заражения, | | | | | | |риск заражения, удержанию |удержанию заболеваемости | | | | | | |заболеваемости острым |острым вирусным гепатитом A | | | | | | |вирусным гепатитом A |на уровне 95 - 98 случаев | | | | | | |на уровне 95 - 98 случаев |на 100 тыс. населения | | | | | | |на 100 тыс. населения | | | | +----+--------------------------------+---------------+----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+ | |в том числе: вакцина гриппозная |1858,92 |Приобретение 7817 доз |Приобретение 7817 доз вакцины| | | | | | |вакцины позволит добиться |позволит добиться 100% охвата| | | | | | |охвата в 2012 году |детей в возрасте от 6 мес. | | | | | | |100% детей в возрасте |до 3 лет, подлежащих | | | | | | |от 6 мес. до 3 лет, |вакцинации | | | | | | |подлежащих вакцинации | | | | +----+--------------------------------+---------------+----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+ | |вакцина менингококковая |21165,1 |Приобретение 29424 доз |Приобретение 18566 доз |Приобретение 10000 доз |Приобретение 858 доз | | | | |вакцины позволит добиться |вакцины позволит добиться |вакцины позволит добиться |вакцины позволит добиться | | | | |в среднем охвата |охвата 100% граждан, |охвата 49% граждан, |охвата 5% граждан, | | | | |51% граждан, подлежащих |подлежащих вакцинации |подлежащих вакцинации |подлежащих вакцинации | | | | |вакцинации | | | | +----+--------------------------------+---------------+----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+ | |вакцина клещевого энцефалита |40310,88 |Приобретение 262657 доз |Приобретение 163756 доз |Приобретение 94154 доз |Приобретение 4747 доз | | | | |вакцины позволит добиться |вакцины позволит добиться |вакцины позволит добиться |вакцины позволит добиться | | | | |в среднем охвата |охвата в 2012 году |охвата 15% граждан, |охвата 3,7% граждан, | | | | |40% граждан, подлежащих |100% граждан, подлежащих |подлежащих вакцинации |подлежащих вакцинации | | | | |вакцинации |вакцинации | | | +----+--------------------------------+---------------+----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+ | |вакцина против гепатита A |13390,76 |Приобретение 27552 доз |Приобретение 18552 доз |Приобретение 9000 доз вакцины| | | | | |вакцины позволит удержать |вакцины позволит удержать |позволит удержать | | | | | |заболеваемость населения |заболеваемость населения |заболеваемость населения | | | | | |вирусным гепатитом A |вирусным гепатитом A |вирусным гепатитом A | | | | | |на уровне 95 - 98 случаев |на уровне 95 - 98 случаев |на уровне 95 - 98 случаев | | | | | |на 100 тыс. населения |на 100 тыс. населения |на 100 тыс. населения | | +----+--------------------------------+---------------+----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+ | |вакцина против лептоспироза |94,35 |Приобретение 325 доз вакцины|Приобретение 165 доз вакцины |Приобретение 160 доз вакцины | | | | | |позволит добиться охвата |позволит добиться охвата |позволит добиться охвата | | | | | |100% граждан, подлежащих |100% граждан, подлежащих |100% граждан, подлежащих | | | | | |вакцинации |вакцинации |вакцинации | | +----+--------------------------------+---------------+----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+ | |вакцина против туляремии |98,52 |Приобретение 2310 доз |Приобретение 1160 доз вакцины|Приобретение 1150 доз вакцины| | | | | |вакцины позволит добиться |позволит добиться охвата |позволит добиться охвата | | | | | |охвата 100% граждан, |100% граждан, подлежащих |100% граждан, подлежащих | | | | | |подлежащих вакцинации |вакцинации |вакцинации | | +----+--------------------------------+---------------+----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+ | |вакцина против шигеллеза |479,46 |Приобретение 1038 доз |Приобретение 518 доз вакцины |Приобретение 520 доз вакцины | | | | | |вакцины позволит добиться |позволит добиться охвата |позволит добиться охвата | | | | | |охвата 100% граждан, |100% граждан, подлежащих |100% граждан, подлежащих | | | | | |подлежащих вакцинации |вакцинации |вакцинации | | +----+--------------------------------+---------------+----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+ | |вакцина против бешенства |1397,79 |Приобретение 4515 доз |Приобретение 2215 доз вакцины|Приобретение 2300 доз вакцины| | | | | |вакцины позволит добиться |позволит добиться охвата |позволит добиться охвата | | | | | |охвата 100% граждан, |100% граждан, подлежащих |100% граждан, подлежащих | | | | | |подлежащих вакцинации |вакцинации |вакцинации | | +----+--------------------------------+---------------+----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+ | |вакцина против сибирской язвы |455,14 |Приобретение 2992 доз |Приобретение 1492 доз вакцины|Приобретение 1500 доз вакцины| | | | | |вакцины позволит добиться |позволит добиться охвата |позволит добиться охвата | | | | | |охвата 100% граждан, |100% граждан, подлежащих |100% граждан, подлежащих | | | | | |подлежащих вакцинации |вакцинации |вакцинации | | +----+--------------------------------+---------------+----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+ |2. |Достижение высокого уровня |700,0 | | | | | | |охвата экстренной профилактикой | | | | | | | |при клещевых инфекциях | | | | | | +----+--------------------------------+---------------+----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+ |2.1.|Обеспечение учреждений |700,0 |Приобретение 1320 мл |Приобретение 1320 мл | | | | |здравоохранения иммуноглобулином| |иммуноглобулина человека |иммуноглобулина человека | | | | |человека против клещевого | |позволит охватить |позволит охватить | | | | |вирусного энцефалита | |до 100% населения области |до 100% населения области | | | | | | |экстренной профилактикой |экстренной профилактикой | | | | | | |при клещевых инфекциях, |при клещевых инфекциях, | | | | | | |что приведет к достижению |что приведет к достижению | | | | | | |высокого терапевтического |высокого терапевтического | | | | | | |эффекта, снижению |эффекта, снижению | | | | | | |инвалидизации населения |инвалидизации населения | | | |————|————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————| Приложение N 6 к изменениям СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" НА 2012 ГОД |————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|————————————————————————————| | N | Наименование программных | Затраты, | Сроки | Государственный | Ожидаемый результат | |п/п | мероприятий | всего |реализации| заказчик, |(в количественном измерении)| | | |(тыс. руб.)| | соответствующее | | | | | | |подведомственное | | | | | | | бюджетное | | | | | | | учреждение, | | | | | | | ответственное | | | | | | | за реализацию | | | | | | | мероприятия | | |————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|————————————————————————————| | 1. Совершенствование службы планирования семьи и медико-генетического консультирования | |————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|————————————————————————————| |1.1.|Проведение мероприятий |4000,0 |2012 год |Министерство |Приобретение расходных | | |по оснащению ГБУЗ Амурской | | |здравоохранения |материалов в количестве | | |области "Амурская областная | | |области, |1500 наборов реактивов | | |клиническая больница" | | |ГБУЗ Амурской |для проведения пренатальной | | |(региональный центр планирования | | |области "Амурская|(дородовой) диагностики | | |семьи и репродукции) расходными | | |областная |нарушения развития ребенка | | |материалами для проведения | | |клиническая |позволит уменьшить | | |пренатальной (дородовой) | | |больница" |количество детей-инвалидов | | |диагностики нарушений развития | | |(региональный |с нервно-психической | | |ребенка | | |центр |патологией и врожденными | | | | | |планирования |пороками развития; | | | | | |семьи |по хромосомным заболеваниям,| | | | | |и репродукции) |в том числе болезнь Дауна, | | | | | | |уменьшить рождение больных | | | | | | |детей на 10%; по врожденным | | | | | | |порокам развития нервной | | | | | | |системы - на 10% к уровню | | | | | | |2010 года | +----+---------------------------------+-----------+----------+-----------------+----------------------------+ |1.2.|Профилактика и раннее выявление |1000,0 |2012 год |Министерство |Приобретение 450 наборов | | |внутриутробных инфекций | | |здравоохранения |реактивов позволит уменьшить| | |у беременных и новорожденных | | |области, |количество детей-инвалидов | | |в ГБУЗ Амурской области "Амурская| | |ГБУЗ Амурской |с последствиями инфекционных| | |областная клиническая больница" | | |области "Амурская|поражений органов и систем | | |(региональный центр планирования | | |областная |у новорожденных на 10% | | |семьи и репродукции) | | |клиническая |к уровню 2010 года | | | | | |больница" | | | | | | |(региональный | | | | | | |центр | | | | | | |планирования | | | | | | |семьи | | | | | | |и репродукции) | | +----+---------------------------------+-----------+----------+-----------------+----------------------------+ |1.3.|Обеспечение реализации |1364,0 |2012 год |Министерство |Приобретение 6 наборов | | |неонатального скрининга | | |здравоохранения |расходных материалов | | |на наследственные и врожденные | | |области, |для выявления по каждому | | |заболевания | | |ГБУЗ Амурской |виду наследственных | | | | | |области "Амурская|заболеваний (врожденный | | | | | |областная |гипотериоз, фенилкетонурия, | | | | | |клиническая |андрогенитальный синдром, | | | | | |больница" |галактоземия, муковисцидоз) | | | | | | |позволит уменьшить | | | | | | |количество инвалидов | | | | | | |с нервно-психической | | | | | | |патологией, нарушением | | | | | | |полового развития | | | | | | |и бронхолегочной патологией | | | | | | |на 10%; сохранить нормальное| | | | | | |психическое развитие у 80% | | | | | | |детей с фенилкетонурией | | | | | | |и врожденным гипотериозом; | | | | | | |снизить младенческую | | | | | | |смертность от наследственных| | | | | | |заболеваний на 5% | |————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|————————————————————————————| | 2. Совершенствование специализированной амбулаторной помощи детям | |————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|————————————————————————————| |2.1.|Обеспечение проведения и |200,0 |2012 год |Министерство |Приобретение индивидуальных | | |усовершенствования универсального| | |здравоохранения |ушных вкладышей | | |аудиологического скрининга | | |области, |для проведения | | |новорожденных и детей первого | | |ГБУЗ Амурской |аудиологического скрининга | | |года жизни | | |области "Амурская|в количестве 4000 шт. | | | | | |областная |позволит охватить | | | | | |клиническая |36% новорожденных и детей | | | | | |больница" |первого года жизни | | | | | | |аудиологическим скринингом | | | | | | |(4000 детей), уменьшить | | | | | | |инвалидизацию детей | | | | | | |с нарушением слуха на 5% | |————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|————————————————————————————| Приложение N 7 к изменениям СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПОДПРОГРАММЫ "ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" НА 2012 ГОД ------T------------------------------------T---------------T--------------------------------T--------------------------------| | N | Наименование мероприятия |Финансирование,| Планируемый результат | 2012 год | | п/п | | всего |в стоимостном или количественном| | | | | (тыс. руб.) | выражении | | +-----+------------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +-----+------------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+ | |Всего по подпрограмме |6564,0 | |6564,0 тыс. руб. | +-----+------------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+ |1. |Совершенствование службы |6364,0 | | | | |планирования семьи и медико - | | | | | |генетического консультирования | | | | +-----+------------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+ |1.1. |Проведение мероприятий по оснащению |4000,0 |Приобретение расходных |Приобретение расходных | | |ГБУЗ Амурской области "Амурская | |материалов в количестве |материалов в количестве | | |областная клиническая больница" | |1500 наборов реактивов |1500 наборов реактивов | | |(региональный центр планирования | |для проведения пренатальной |для проведения пренатальной | | |семьи и репродукции) расходными | |(дородовой) диагностики |(дородовой) диагностики | | |материалами для проведения | |нарушения развития ребенка |нарушения развития ребенка | | |пренатальной (дородовой) диагностики| |позволит уменьшить количество | | | |нарушений развития ребенка | |детей-инвалидов с нервно - | | | | | |психической патологией | | | | | |и врожденными пороками развития;| | | | | |по хромосомным заболеваниям, | | | | | |в том числе болезнь Дауна, | | | | | |уменьшить рождение больных детей| | | | | |на 10%; по врожденным порокам | | | | | |развития нервной системы - | | | | | |на 10% к уровню 2010 года | | +-----+------------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+ |1.2. |Профилактика и раннее выявление |1000,0 |Приобретение 450 наборов |Приобретение 450 наборов | | |внутриутробных инфекций у беременных| |реактивов позволит уменьшить |реактивов для обследования | | |и новорожденных в ГБУЗ Амурской | |количество детей-инвалидов |беременных в региональном центре| | |области "Амурская областная | |с последствиями инфекционных |планирования семьи и репродукции| | |клиническая больница" (региональный | |поражений органов и систем |ГБУЗ Амурской области "Амурская | | |центр планирования семьи | |у новорожденных на 10% к уровню |областная клиническая больница" | | |и репродукции) | |2010 года | | +-----+------------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+ |1.3. |Обеспечение реализации неонатального|1364,0 |Приобретение 6 наборов расходных|Приобретение 6 наборов расходных| | |скрининга на наследственные | |материалов для выявления |материалов для выявления | | |и врожденные заболевания | |по каждому виду наследственных |по каждому виду наследственных | | | | |заболеваний (врожденный |заболеваний (врожденный | | | | |гипотериоз, фенилкетонурия, |гипотериоз, фенилкетонурия, | | | | |андрогенитальный синдром, |андрогенитальный синдром, | | | | |галактоземия, муковисцидоз) |галактоземия, муковисцидоз) | | | | |позволит уменьшить количество |позволит уменьшить количество | | | | |инвалидов с нервно-психической |инвалидов с нервно-психической | | | | |патологией, нарушением полового |патологией, нарушением полового | | | | |развития и бронхолегочной |развития и бронхолегочной | | | | |патологией на 10%; сохранить |патологией на 10%; сохранить | | | | |нормальное психическое развитие |нормальное психическое развитие | | | | |у 80% детей с фенилкетонурией и |у 80% детей с фенилкетонурией | | | | |врожденным гипотериозом; снизить|и врожденным гипотериозом; | | | | |младенческую смертность |снизить младенческую смертность | | | | |от наследственных заболеваний |от наследственных заболеваний | | | | |на 5% |на 5% | +-----+------------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+ |2. |Совершенствование специализированной|200,0 | | | | |амбулаторной помощи детям | | | | +-----+------------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+ |2.1. |Обеспечение проведения и |200,0 |Приобретение индивидуальных |Приобретение индивидуальных | | |усовершенствования универсального | |ушных вкладышей для проведения |ушных вкладышей для проведения | | |аудиологического скрининга | |аудиологического скрининга |аудиологического скрининга | | |новорожденных и детей первого года | |в количестве 4000 шт. позволит |в количестве 4000 шт. позволит | | |жизни | |охватить 36% новорожденных |охватить 36% новорожденных | | | | |и детей первого года жизни |и детей первого года жизни | | | | |аудиологическим скринингом |аудиологическим скринингом | | | | |(4000 детей), уменьшить |(4000 детей), уменьшить | | | | |инвалидизацию детей с нарушением|инвалидизацию детей с нарушением| | | | |слуха на 5% |слуха на 5% | L-----+------------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------- Приложение N 8 к изменениям СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" НА 2012 - 2014 ГОДЫ -----T------------------------------T---------------T---------------------T----------------------------------------| | N | Наименование мероприятия |Финансирование,|Планируемый результат| В том числе по годам реализации: | |п/п | | всего | в стоимостном или +---------------------T---------T--------+ | | | (тыс. руб.) | количественном | 2012 год |2013 год |2014 год| | | | | выражении | | | | +----+------------------------------+---------------+---------------------+---------------------+---------+--------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +----+------------------------------+---------------+---------------------+---------------------+---------+--------+ | |Всего по подпрограмме |3250180,38 | |1313120,38 |1936860,0|200,0 | +----+------------------------------+---------------+---------------------+---------------------+---------+--------+ |1. |Совершенствование оказания |3182310,0 | | | | | | |хирургической помощи населению| | | | | | | |области | | | | | | +----+------------------------------+---------------+---------------------+---------------------+---------+--------+ |1.1.|Строительство хирургического |1839060,0 |Строительство |Строительство | | | | |корпуса на 250 коек областного| |хирургического |хирургического | | | | |государственного учреждения | |корпуса позволит |корпуса позволит | | | | |здравоохранения "Амурская | |повысить уровень |повысить уровень | | | | |областная детская клиническая | |специализированной |специализированной | | | | |больница", г. Благовещенск | |хирургической помощи |хирургической помощи | | | | | | |и улучшить условия |и улучшить условия | | | | | | |пребывания детей |пребывания детей | | | | | | |в стационаре. Ввод |в стационаре. Ввод | | | | | | |объекта на 250 коек |объекта на 250 коек | | | | | | |в эксплуатацию |в эксплуатацию | | | +----+------------------------------+---------------+---------------------+---------------------+---------+--------+ |1.2.|Софинансирование объектов |1343250,0 |Строительство |Строительство | | | | |капитального строительства | |хирургического блока |хирургического блока | | | | |муниципальной собственности | |позволит повысить |позволит повысить | | | | |в сфере здравоохранения | |уровень хирургической|уровень хирургической| | | | | | |помощи населению |помощи населению | | | | | | |и улучшить условия |и улучшить условия | | | | | | |пребывания |пребывания | | | | | | |в стационаре. Ввод |в стационаре. Ввод | | | | | | |объекта на 300 коек |объекта на 300 коек | | | | | | |в эксплуатацию |в эксплуатацию | | | +----+------------------------------+---------------+---------------------+---------------------+---------+--------+ |2. |Обеспечение доступности |65839,7 | | | | | | |медицинской помощи сельскому | | | | | | | |населению | | | | | | +----+------------------------------+---------------+---------------------+---------------------+---------+--------+ |2.1.|Строительство здания |65839,7 |Строительство здания |Строительство здания | | | | |амбулатории на 150 посещений | |амбулатории |амбулатории | | | | |с дневным стационаром | |на 150 посещений |на 150 посещений | | | | |на 20 коек в с. Тыгда | |с дневным стационаром|с дневным стационаром| | | | |Магдагачинского района | |на 20 коек в с. Тыгда|на 20 коек в с. Тыгда| | | | | | |позволит оказывать |позволит оказывать | | | | | | |качественную |качественную | | | | | | |медицинскую помощь |медицинскую помощь | | | | | | |населению с. Тыгда |населению с. Тыгда | | | | | | |и ближайших поселений|и ближайших поселений| | | | | | |Магдагачинского |Магдагачинского | | | | | | |района |района | | | +----+------------------------------+---------------+---------------------+---------------------+---------+--------+ |3. |Обеспечение соответствия |1150,18 | | | | | | |медицинских учреждений | | | | | | | |требованиям санитарных правил | | | | | | | |и норм, действующих | | | | | | | |в Российской Федерации | | | | | | +----+------------------------------+---------------+---------------------+---------------------+---------+--------+ |3.1.|Строительство очистных |1150,18 |Строительство |Строительство | | | | |сооружений производительностью| |очистных сооружений |очистных сооружений | | | | |60 куб. м/сутки | |производительностью |производительностью | | | | |и реконструкция наружных | |60 куб. м/сутки |60 куб. м/сутки | | | | |канализационных сетей | |и реконструкция |и реконструкция | | | | |ГАУЗ Амурской области | |наружных |наружных | | | | |"Амурский областной детский | |канализационных сетей|канализационных сетей| | | | |санаторий "Василек" | |позволят обеспечить |позволят обеспечить | | | | | | |соблюдение норм |соблюдение норм | | | | | | |экологической |экологической | | | | | | |безопасности |безопасности | | | | | | |и требований СанПиН |и требований СанПиН | | | +----+------------------------------+---------------+---------------------+---------------------+---------+--------+ |4. |Обеспечение безопасности, |880,5 | | | | | | |улучшение условий пребывания | | | | | | | |пациентов в учреждениях | | | | | | | |здравоохранения области | | | | | | +----+------------------------------+---------------+---------------------+---------------------+---------+--------+ |4.1.|Реконструкция здания |396,3 |Получение |Получение заключения | | | | |хирургического корпуса | |положительного |государственной | | | | |ОГУЗ "Амурская областная | |заключения |экспертизы проекта и | | | | |детская клиническая больница" | |государственной |заключения о проверке| | | | |под детскую поликлинику | |экспертизы |достоверности | | | | |(государственная экспертиза | |по достоверности |определения сметной | | | | |проекта и проверка | |определения сметной |стоимости объекта | | | | |достоверности определения | |стоимости объекта | | | | | |сметной стоимости объекта) | | | | | | +----+------------------------------+---------------+---------------------+---------------------+---------+--------+ |4.2.|Медико-оздоровительный |52,9 |Получение |Получение заключения | | | | |комплекс, расположенный | |положительного |о проверке | | | | |на территории ОГУЗ "Амурская | |заключения |достоверности | | | | |областная клиническая | |государственной |определения сметной | | | | |больница" (проверка | |экспертизы |стоимости объекта | | | | |достоверности определения | |по достоверности | | | | | |сметной стоимости объекта) | |определения сметной | | | | | | | |стоимости объекта | | | | +----+------------------------------+---------------+---------------------+---------------------+---------+--------+ |4.3.|Реконструкция здания лечебного|431,3 |Получение |Получение заключения | | | | |корпуса филиала ОГУЗ "Амурский| |положительного |государственной | | | | |областной наркологический | |заключения |экспертизы проекта и | | | | |диспансер" под стационарное | |государственной |заключения о проверке| | | | |отделение для наркологических | |экспертизы |достоверности | | | | |больных в с. Дубовка | |по достоверности |определения сметной | | | | |Свободненского района | |определения |стоимости объекта | | | | |(государственная экспертиза | |сметной стоимости | | | | | |проекта и проверка | |объекта | | | | | |достоверности определения | | | | | | | |сметной стоимости объекта) | | | | | | L----+------------------------------+---------------+---------------------+---------------------+---------+--------- ------------------------------------------------------------------ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|