Расширенный поиск
Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 30.10.2012 № 4863Администрация города Благовещенска Амурской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.10.2012 N 4863 г.Благовещенск О внесении изменения в долгосрочную целевую программу "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске на 2011 - 2015 годы", утвержденную постановлением мэра города Благовещенска от 21.10.2008 N 3368 В целях совершенствования механизма реализации мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске на 2011 - 2015 годы", в соответствии с постановлением vnpa города Благовещенска от 06.08.2008 N 2495 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формирования и реализации в муниципальном образовании городе Благовещенске", постановляю: 1. Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие пассажирскою транспорта в городе Благовещенске на 2011 т 2015 годы", утвержденную постановлением мэра города Благовещенска от 21.10.2008 N 3368 (в редакции постановления администрации города Благовещенска от 02.10.2012 N 4521). следующее изменение: 1.1. Строку "Объемы и источники финансирования программы" Паспорта долгосрочной целевой программы цифру изложить в новой редакции: "Общий объем финансовых средств по программе - 269910,2 тыс. руб., в том числе: 2011 г. -15933,0 тыс. руб., 2012 г. -62166,0 тыс. руб., 2013 г. -57478,8 тыс. руб., 2014 г. -48167,8 тыс. руб., 2015 г. -86164,6 тыс. руб., из них: федеральный бюджет - 3000,0 тыс. руб. областной бюджет - 53704,0 тыс. руб. городской бюджет - 208350,2 тыс. руб. внебюджетные источники - 4856,0 тыс. руб.". 1.2. В разделе 2 "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом": 1.2.1. В абзаце двенадцатом цифру "206,35" заменить цифрой "208,35". 1.3. В разделе 5 "Объемы и источники финансирования": 1.3.1. Абзац первый изложить в новой редакции: "Для выполнения всех программных мероприятий за период 2011 - 2015 годы необходимы средства в сумме 269910,2 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 3000,0 тыс. руб., средства областного бюджета - 53704,0 тыс. руб., средства городского бюджета - 208350,2 тыс. руб., собственные средства муниципальных предприятий - 4856,0 тыс. руб.". 1.3.2. Таблицу 2 "Структура финансирования программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению. 1.4. Таблицу 3 "Система программных мероприятий" раздела 6 "Методы реализации программы и ожидаемые результаты" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 1.5. Приложение N 1 к долгосрочной целевой программе "Показатели развития городского электротранспорта до 2015 года" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению. 1.6. Приложение N 4 к долгосрочной целевой программе "Распределение средств программы по источникам финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете "Благовещенск". 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации - начальника управления ЖКХ администрации города Благовещенска В.А.Константинова. Глава администрации города Благовещенска П.В.Березовский Приложение N 1 к постановлению администрации города Благовещенска от 30.10.2012 N 4863 Таблица 2 Структура финансирования программы тыс. руб. |———————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Источники и направления расходов | | | | | |——————————————————|—————————|——————————————————————————————————————————| | | Всего | в том числе по годам | | | | | | | |———————|—————————|———————|————————|———————| | | |2011 г.| 2012 г. |2013 г.| 2014 г.|2015 г.| | | | | | | | | |——————————————————|—————————|———————|—————————|———————|————————|———————| |Федеральный бюджет| 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |——————————————————|—————————|———————|—————————|———————|————————|———————| |Областной бюджет | 53704,0 | 0,0 |14000,0 | 0,0 | 0,0 |39704,0| |——————————————————|—————————|———————|—————————|———————|————————|———————| | Городской бюджет | 208350,2|15933,0|45166,0 |56872,8|46737,8 |43640,6| |——————————————————|—————————|———————|—————————|———————|————————|———————| | Другие источники | 4856,0 | 0,0 | 0,0 | 606,0 | 1430,0 | 2820,0| |——————————————————|—————————|———————|—————————|———————|————————|———————| | ВСЕГО | 269910,2|15933,0|62166,0 |57478,8|48167,8 |86164,6| |——————————————————|—————————|———————|—————————|———————|————————|———————| Приложение N 2 к постановлению администрации города Благовещенска от 30.10.2012 N 4863 Система программных мероприятий Таблица 3 |———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————————| |п/п| Наименование | Источники | Объем | в том числе по срокам |Исполнители | Ожидаемый | | |программных | финансирования | финансиро- | |программных |результат в ко- | | |мероприятий | | вания | |мероприятий | личественном | | | | | всего, тыс. | | | измерении | | | | | руб. | | | | | | | | |—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————| | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | | | | год | год | год | год | год | | | |———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————| | Развитие материально-технической базы МП "Троллейбусное управление" | |———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————| | |Всего: | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————| | 1 |Приобретение | всего, в том | | 70580,0 | 0,0 | 9980.0 | 5200,0 |5400,0 | | | | |троллейбусов. | числе: | | | | | | | | | | | |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————| | | | | | федеральный бюджет | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————| | | | | | областной бюджет | 35000,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 |35000,0| | | | | |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————| | | | | | городской бюджет | 30680,0 | 0,0 | 6980,0 | 4800,0 | 4900,0 |14000,0| | | | | |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————| | | | | | собственные средства | 1900,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 500,0 |1000,0 | | | |———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————| | |Модернизация и | Всего, в том | 26139,7 | 3319.4 | 3116,3 | 5000,0 | 5000.0 |9704,0 | -//-//- | Повышение КТГ | | |реконструкция | числе | | | | | | | | предприятия до | | |электрических сетей, | | | | | | | | | 0,90 | | |контактной троллейбусной | | | | | | | | | | | |сети, тяговых подстанций.| | | | | | | | | | | | |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————| | | | | | областной бюджет | 4704,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |4704.0 | | | | | |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————| | | | | | городской бюджет | 21435.7 | 3319,4 | 3116,3 | 5000,0 | 5000,0 |5000,0 | | | |———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————| | Развитие материально-технической базы МП "Автоколонна 1275" | |———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————| | |Всего: | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————| | 1 |Расходы на приобретение | Всего, в том | 5124,0 | 877.0 | 791,0 | 706,0 | 930.0 |1820.0 |МП | Повышение КТГ | | |оборудования для участка | числе | | | | | | |"Автоколонна| предприятия до | | |технического | | | | | | | |1275" | 0,90 | | |обслуживания и ремонта | | | | | | | | | | | | |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————| | | | | | городской бюджет | 2168,0 | 877.0 | 791,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————| | | | | | собственные средства | 2956,0 | 0.0 | 0.0 | 206.0 | 930,0 |1820.0 | | | |———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————| |2 |Приобретение автобусов | Всего, в том | 164106,5 | 11736,6 | 44318.7 | 46572.8 | 36837.8|24640,6| | Повышение | | | | числе | | | | | | | | коэффициента | | | | | | | | | | | |ыпуска автобусов | | | | | | | | | | | | до 0,72 | | | |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————| | | | | | областной бюджет | 14000 | 0,0 | 14000,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————| | | | | | городской бюджет | 150106,5 | 11736.6 | 30318,7 | 46572.8 | 36837,8|24640,6| | | |———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————| |3 |Оснащение подвижного | Всего, в том | 3960,0 | 0,0 | 3960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Повышение без- | | |состава техническими | числе | | | | | | | | опасности | | |средствами контроля за | | | | | | | | | перевозок | | |соблюдением водителями | | | | | | | | | пассажиров | | | |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————| | | | |режима труда и отдыха. | городской бюджет | 3960,0 | 0,0 | 3960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————| Приложение N 3 к постановлению администрации города Благовещенска 30.10.2012 N 4863 Показатели развития городского электротранспорта до 2015 года |—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————| |N пп |Показатели |Всего: |2011 г.|2012 г. |2013 г. |2014 г. |2015 г. | |—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————| |1. |Количество перевозимых пассажиров в год, тыс. чел. | 26310,0|4680,0 |4830,0 |5200,0 |5600,0 |6000,0 | |—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————| |2. |Доходы предприятия, тыс. руб. |548306,6|97456,6|104600,0|108700,0|113100,0|124450,0| |—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————| |3. |Расходы предприятия, всего, тыс. руб. |546370,5|97420,5|104600,0|108300,0|112600,0|123450,0| |—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————| |4. |Финансовый результат, тыс. руб. |1936,1 |36,1 |0,0 | 400,0 |500,0 | 1000,0 | |—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————| |5. |Расходы на реализацию программы всего, тыс. руб., |127399,7|3319,4 |20076,3 |15000,0 |15300,0 |73704,0 | | |в том числе: | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————| |5.1. |на модернизацию и реконструкцию электрических | 26139,7|3319,4 |3116,3 | 5000,0 |5000,0 |9704,0 | | |сетей, контактной троллейбусной сети, тяговых | | | | | | | | |подстанций, тыс. руб. из них, | | | | | | | | |—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————| | |1) расходы из областного бюджета; |4704,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0. | 0,0 | 4704,0 | | |—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————| | |2) расходы из городского бюджета на возврат кредита и| 21435,7|3319,4 |3116,3 | 5000,0 |5000,0 | 5000,0 | | |уплату процентов по кредиту. | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————| | 5.2.|на приобретение троллейбусов, тыс. руб. |101260,0| 0,0 |16960,0 |10000,0 |10300,0 |64000,0 | | |из них, | | | | | | | | |—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————| | |1) расходы из федерального бюджета; | 3000,0| 0,0 |3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————| | |2) расходы из областного бюджета; | 35000,0| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |35000,0 | | |—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————| | |3) расходы из городского бюджета, всего. в том | 30680,0| 0,0 |6980,0 | 4800,0 |4900,0 | 14000,0| | |числе: | | | | | | | | |—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————| | |на возврат кредита и уплату процентов по кредиту; | 28680.0| 0,0 |4980,0 | 4800,0 |4900,0 | 14000,0| | |—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————| | |на софинансирование приобретения троллейбуса. | 2000,0| 0,0 |2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————| | |4) собственные средства предприятия | 1900.0| 0.0 | 0,0 | 400,0 | 500.0 | 1000.0 | |—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————| | 3.2.|по МП "Троллейбусное управление" (приобретение | 3319.4 |10096,3| 9800,0 | 9900,0 |19000,0 | 52115,7| | |троллейбусов, возврат кредита и уплата процентов по | | | | | | | | |кредиту на приобретение троллейбусов, модернизация и | | | | | | | | |реконструкция электрических сетей, контактной | | | | | | | | |троллейбусной сети, тяговых подстанций) | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————| | 4. |Финансовые средства федерального бюджета на | 0,0 |3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | | |приобретение троллейбуса для МП "Троллейбусное | | | | | | | | |управление", всего | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————| | 5. |Финансовые средства областного бюджета, всего, | 0,0 |14000,0| 0,0 | 0,0 |39704,0 | 53704,0| | |—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————| | |в том числе: | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————| | 5.1.|по МП "Автоколонна 1275" (расходы на приобретение | 0,0 |14000,0| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14000,0| | |автобусов для организации транспортного обслуживания | | | | | | | | |населения в границах муниципального образования) | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————| | 5.2.|по МП "Троллейбусное управление" (расходы на | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |39704,0 | 39704,0| | |приобретение троллейбусов, на модернизацию и | | | | | | | | |реконструкцию электрических сетей, контактной | | | | | | | | |троллейбусной сети, тяговых подстанций) | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————| Приложение N 4 к постановлению администрации города Благовещенска От 30.10.2012 N 4863 Распределение средств программы по источникам финансирования тыс. руб. |————|—————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————| |N.пп| Показатели |2011 г.|2012 г.|2013 г.|2014 г.|2015 г.| Всего | |————|—————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————| |1. |Вcero финансовых средств на выполнение |15933,0|62166,0|57478,8|48167,8|86164,6|269910,2| | |мероприятий программы | | | | | | | |————|—————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————| |2. |Собственные финансовые средства предприятий, | 0,0 | 0,0 | 606,0 |1430,0 |2820,0 | 4856,0 | | |всего: | | | | | | | |————|—————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————| |2.1.|МП "Автоколонна 1275" | 0,0 | 0,0 | 206,0 | 930,0 | 1820,0| 2956,0 | |————|—————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————| |2.2.|МП "Троллейбусное управление" | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 500,0 | 1000,0| 1900,0 | |————|—————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————| |3. |Финансовые средства городского бюджета, всего, |15933,0|45166,0|56872,8|46737,8|43640,6|208350,2| | |—————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————| | |в том числе: | | | | | | | |————|—————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————| |3.1.|по МП "Автоколонна 1275" (уплата первоначального |12613,6|35069,7|47072,8|36837,8|24640,6|156234,5| | |взноса (аванса) и лизинговых платежей за приобретение| | | | | | | | |автобусов, возврат кредита и уплата процентов по | | | | | | | | |кредиту на приобретение автобусов, расходных | | | | | | | | |эксплуатационных материалов, запасных частей и | | | | | | | | |доставку автобусов к месту назначения; на | | | | | | | | |приобретение оборудования для участка технического | | | | | | | | |обслуживания и ремонта, оснащение подвижного | | | | | | | | |состава техническими средствами контроля за | | | | | | | | |соблюдением водителями режима труда и отдыха) | | | | | | | |————|—————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|