Расширенный поиск

Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 30.10.2012 № 4863

 



                  Администрация города Благовещенска
                           Амурской области

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                         30.10.2012   N 4863
                            г.Благовещенск

О внесении изменения в
долгосрочную целевую программу
"Развитие пассажирского
транспорта в городе
Благовещенске на 2011 - 2015
годы", утвержденную
постановлением мэра города
Благовещенска от 21.10.2008
N 3368


     В целях   совершенствования   механизма   реализации  мероприятий
долгосрочной целевой программы "Развитие  пассажирского  транспорта  в
городе   Благовещенске   на  2011  -  2015  годы",  в  соответствии  с
постановлением vnpa города Благовещенска  от  06.08.2008  N  2495  "Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых
программ и их формирования и реализации  в  муниципальном  образовании
городе Благовещенске",

постановляю:

     1. Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие пассажирскою
транспорта в городе Благовещенске на 2011 т 2015  годы",  утвержденную
постановлением  мэра  города  Благовещенска  от  21.10.2008  N 3368 (в
редакции   постановления   администрации   города   Благовещенска   от
02.10.2012 N 4521). следующее изменение:
     1.1.  Строку  "Объемы  и  источники   финансирования   программы"
Паспорта  долгосрочной  целевой  программы  цифру  изложить  в   новой
редакции:
     "Общий объем финансовых средств  по  программе  -  269910,2  тыс.
руб., в том числе:
     2011 г. -15933,0 тыс. руб.,
     2012 г. -62166,0 тыс. руб.,
     2013 г. -57478,8 тыс. руб.,
     2014 г. -48167,8 тыс. руб.,
     2015 г. -86164,6 тыс. руб.,
     из них:
     федеральный бюджет - 3000,0 тыс.  руб.
     областной бюджет - 53704,0 тыс. руб.
     городской бюджет - 208350,2 тыс. руб.
     внебюджетные источники - 4856,0 тыс. руб.".
     1.2. В разделе 2 "Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом":
     1.2.1. В   абзаце  двенадцатом  цифру  "206,35"  заменить  цифрой
"208,35".
     1.3. В разделе 5 "Объемы и источники финансирования":
     1.3.1. Абзац первый изложить в новой редакции:
     "Для выполнения  всех  программных  мероприятий  за период 2011 -
2015 годы необходимы средства в сумме 269910,2 тыс.  руб., в том числе
средства федерального бюджета - 3000,0 тыс.  руб., средства областного
бюджета - 53704,0 тыс.  руб.,  средства городского бюджета -  208350,2
тыс.  руб.,  собственные  средства  муниципальных предприятий - 4856,0
тыс. руб.".
     1.3.2. Таблицу  2 "Структура финансирования программы" изложить в
новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
     1.4. Таблицу   3  "Система  программных  мероприятий"  раздела  6
"Методы реализации программы и ожидаемые результаты" изложить в  новой
редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
     1.5. Приложение N 1 к долгосрочной целевой программе  "Показатели
развития  городского  электротранспорта до 2015 года" изложить в новой
редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
     1.6. Приложение    N   4   к   долгосрочной   целевой   программе
"Распределение  средств  программы   по   источникам   финансирования"
изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  N  4  к настоящему
постановлению.
     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
газете "Благовещенск".
     3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации -  начальника  управления  ЖКХ
администрации города Благовещенска В.А.Константинова.


Глава администрации
города Благовещенска          П.В.Березовский



                                       Приложение N 1
                                       к постановлению администрации
                                       города Благовещенска
                                       от 30.10.2012 N 4863

                                                          Таблица 2
                  Структура финансирования программы
                                                          тыс. руб.


|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|             Источники и направления расходов                          |
|                                                                       |
|                                                                       |
|——————————————————|—————————|——————————————————————————————————————————|
|                  |  Всего  |        в том числе по годам              |
|                  |         |                                          |
|                  |         |———————|—————————|———————|————————|———————|
|                  |         |2011 г.| 2012 г. |2013 г.| 2014 г.|2015 г.|
|                  |         |       |         |       |        |       |
|——————————————————|—————————|———————|—————————|———————|————————|———————|
|Федеральный бюджет|  3000,0 |  0,0  | 3000,0  |  0,0  |  0,0   | 0,0   |
|——————————————————|—————————|———————|—————————|———————|————————|———————|
|Областной бюджет  | 53704,0 |  0,0  |14000,0  |  0,0  |  0,0   |39704,0|
|——————————————————|—————————|———————|—————————|———————|————————|———————|
| Городской бюджет | 208350,2|15933,0|45166,0  |56872,8|46737,8 |43640,6|
|——————————————————|—————————|———————|—————————|———————|————————|———————|
| Другие источники |  4856,0 |  0,0  | 0,0     | 606,0 | 1430,0 | 2820,0|
|——————————————————|—————————|———————|—————————|———————|————————|———————|
|  ВСЕГО           | 269910,2|15933,0|62166,0  |57478,8|48167,8 |86164,6|
|——————————————————|—————————|———————|—————————|———————|————————|———————|



                                        Приложение N 2
                                        к постановлению администрации
                                        города
                                        Благовещенска от 30.10.2012
                                        N 4863

                   Система программных мероприятий

                                                           Таблица 3

|———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————————|
|п/п| Наименование            | Источники              |       Объем        |        в том числе по срокам                 |Исполнители |   Ожидаемый     |
|   |программных              | финансирования         |    финансиро-      |                                              |программных |результат в ко-  |
|   |мероприятий              |                        |       вания        |                                              |мероприятий |  личественном   |
|   |                         |                        |    всего, тыс.     |                                              |            |   измерении     |
|   |                         |                        |       руб.         |                                              |            |                 |
|   |                         |                        |                    |—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————|
|   |                         |                        |                    |  2011   |  2012   |  2013   |  2014  | 2015  |            |                 |
|   |                         |                        |                    |   год   |   год   |   год   |   год  |  год  |            |                 |
|———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————|
|                                            Развитие материально-технической базы МП "Троллейбусное управление"                                          |
|———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————|
|   |Всего:                   |                        |                    |         |         |         |        |       |            |                 |
|———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————|
| 1 |Приобретение             | всего, в том           |                    | 70580,0 |   0,0   | 9980.0  | 5200,0 |5400,0 |            |                 |
|   |троллейбусов.            | числе:                 |                    |         |         |         |        |       |            |                 |
|   |                         |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|            |                 |
|   |                         | федеральный бюджет     |       3000,0       |   0,0   | 3000,0  |   0,0   |   0,0  |  0,0  |            |                 |
|   |                         |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|            |                 |
|   |                         | областной бюджет       |      35000,0       |   0,0   |   0,0   |   0.0   |   0,0  |35000,0|            |                 |
|   |                         |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|            |                 |
|   |                         | городской бюджет       |      30680,0       |   0,0   | 6980,0  | 4800,0  | 4900,0 |14000,0|            |                 |
|   |                         |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|            |                 |
|   |                         | собственные средства   |       1900,0       |   0,0   |   0,0   |  400,0  |  500,0 |1000,0 |            |                 |
|———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————|
|   |Модернизация и           | Всего, в том           |      26139,7       | 3319.4  | 3116,3  | 5000,0  | 5000.0 |9704,0 |  -//-//-   | Повышение КТГ   |
|   |реконструкция            | числе                  |                    |         |         |         |        |       |            | предприятия до  |
|   |электрических сетей,     |                        |                    |         |         |         |        |       |            |      0,90       |
|   |контактной троллейбусной |                        |                    |         |         |         |        |       |            |                 |
|   |сети, тяговых подстанций.|                        |                    |         |         |         |        |       |            |                 |
|   |                         |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|            |                 |
|   |                         | областной бюджет       |       4704,0       |   0.0   |   0,0   |   0,0   |   0,0  |4704.0 |            |                 |
|   |                         |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|            |                 |
|   |                         | городской бюджет       |      21435.7       | 3319,4  | 3116,3  | 5000,0  | 5000,0 |5000,0 |            |                 |
|———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————|
|                                                Развитие материально-технической базы МП "Автоколонна 1275"                                              |
|———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————|
|   |Всего:                   |                        |                    |         |         |         |        |       |            |                 |
|———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————|
| 1 |Расходы на приобретение  | Всего, в том           |       5124,0       |  877.0  |  791,0  |  706,0  |  930.0 |1820.0 |МП          | Повышение КТГ   |
|   |оборудования для участка | числе                  |                    |         |         |         |        |       |"Автоколонна| предприятия до  |
|   |технического             |                        |                    |         |         |         |        |       |1275"       |      0,90       |
|   |обслуживания и ремонта   |                        |                    |         |         |         |        |       |            |                 |
|   |                         |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|            |                 |
|   |                         | городской бюджет       |       2168,0       |  877.0  |  791,0  |  500,0  |   0,0  |  0,0  |            |                 |
|   |                         |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|            |                 |
|   |                         | собственные средства   |       2956,0       |   0.0   |   0.0   |  206.0  |  930,0 |1820.0 |            |                 |
|———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————|
|2  |Приобретение автобусов   | Всего, в том           |      164106,5      | 11736,6 | 44318.7 | 46572.8 | 36837.8|24640,6|            |   Повышение     |
|   |                         | числе                  |                    |         |         |         |        |       |            | коэффициента    |
|   |                         |                        |                    |         |         |         |        |       |            |ыпуска автобусов |
|   |                         |                        |                    |         |         |         |        |       |            |    до 0,72      |
|   |                         |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|            |                 |
|   |                         | областной бюджет       |       14000        |   0,0   | 14000,0 |   0,0   |   0.0  |  0,0  |            |                 |
|   |                         |                        |                    |         |         |         |        |       |            |                 |
|   |                         |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|            |                 |
|   |                         | городской бюджет       | 150106,5           | 11736.6 | 30318,7 | 46572.8 | 36837,8|24640,6|            |                 |
|———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————|
|3  |Оснащение подвижного     | Всего, в том           |       3960,0       |   0,0   |  3960,0 |   0,0   |   0,0  |  0,0  |            | Повышение без-  |
|   |состава техническими     | числе                  |                    |         |         |         |        |       |            |   опасности     |
|   |средствами контроля за   |                        |                    |         |         |         |        |       |            |   перевозок     |
|   |соблюдением водителями   |                        |                    |         |         |         |        |       |            |   пассажиров    |
|   |                         |————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|            |                 |
|   |режима труда и отдыха.   | городской бюджет       |       3960,0       |   0,0   |  3960,0 |   0,0   |   0,0  |  0,0  |            |                 |
|———|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|———————|————————————|—————————————————|



                                        Приложение N 3
                                        к постановлению администрации
                                        города Благовещенска
                                        30.10.2012 N 4863

    Показатели развития городского электротранспорта до 2015 года


|—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|N пп |Показатели                                           |Всего:  |2011 г.|2012 г. |2013 г. |2014 г. |2015 г. |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|1.   |Количество перевозимых пассажиров в год, тыс. чел.   | 26310,0|4680,0 |4830,0  |5200,0  |5600,0  |6000,0  |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|2.   |Доходы предприятия, тыс. руб.                        |548306,6|97456,6|104600,0|108700,0|113100,0|124450,0|
|—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|3.   |Расходы предприятия, всего, тыс. руб.                |546370,5|97420,5|104600,0|108300,0|112600,0|123450,0|
|—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|4.   |Финансовый результат, тыс. руб.                      |1936,1  |36,1   |0,0     | 400,0  |500,0   | 1000,0 |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|5.   |Расходы на реализацию программы всего, тыс. руб.,    |127399,7|3319,4 |20076,3 |15000,0 |15300,0 |73704,0 |
|     |в том числе:                                         |        |       |        |        |        |        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|5.1. |на модернизацию и реконструкцию электрических        | 26139,7|3319,4 |3116,3  | 5000,0 |5000,0  |9704,0  |
|     |сетей, контактной троллейбусной сети, тяговых        |        |       |        |        |        |        |
|     |подстанций, тыс. руб. из них,                        |        |       |        |        |        |        |
|     |—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|     |1) расходы из областного бюджета;                    |4704,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0.   | 0,0    | 4704,0 |
|     |—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|     |2) расходы из городского бюджета на возврат кредита и| 21435,7|3319,4 |3116,3  | 5000,0 |5000,0  | 5000,0 |
|     |уплату процентов по кредиту.                         |        |       |        |        |        |        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
| 5.2.|на приобретение троллейбусов, тыс. руб.              |101260,0| 0,0   |16960,0 |10000,0 |10300,0 |64000,0 |
|     |из них,                                              |        |       |        |        |        |        |
|     |—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|     |1) расходы из федерального бюджета;                  |  3000,0| 0,0   |3000,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
|     |—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|     |2) расходы из областного бюджета;                    | 35000,0| 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    |35000,0 |
|     |—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|     |3) расходы из городского бюджета, всего. в том       | 30680,0| 0,0   |6980,0  | 4800,0 |4900,0  | 14000,0|
|     |числе:                                               |        |       |        |        |        |        |
|     |—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|     |на возврат кредита и уплату процентов по кредиту;    | 28680.0| 0,0   |4980,0  | 4800,0 |4900,0  | 14000,0|
|     |—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|     |на софинансирование приобретения троллейбуса.        |  2000,0| 0,0   |2000,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
|     |—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|     |4) собственные средства предприятия                  |  1900.0| 0.0   | 0,0    | 400,0  | 500.0  | 1000.0 |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
| 3.2.|по МП "Троллейбусное управление" (приобретение       | 3319.4 |10096,3| 9800,0 | 9900,0 |19000,0 | 52115,7|
|     |троллейбусов, возврат кредита и уплата процентов по  |        |       |        |        |        |        |
|     |кредиту на приобретение троллейбусов, модернизация и |        |       |        |        |        |        |
|     |реконструкция электрических сетей, контактной        |        |       |        |        |        |        |
|     |троллейбусной сети, тяговых подстанций)              |        |       |        |        |        |        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
| 4.  |Финансовые средства федерального бюджета на          |  0,0   |3000,0 |  0,0   |  0,0   |  0,0   | 3000,0 |
|     |приобретение троллейбуса для МП "Троллейбусное       |        |       |        |        |        |        |
|     |управление", всего                                   |        |       |        |        |        |        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
| 5.  |Финансовые средства областного бюджета, всего,       |  0,0   |14000,0|  0,0   |  0,0   |39704,0 | 53704,0|
|     |—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
|     |в том числе:                                         |        |       |        |        |        |        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
| 5.1.|по МП "Автоколонна 1275" (расходы на приобретение    |  0,0   |14000,0|  0,0   |  0,0   |  0,0   | 14000,0|
|     |автобусов для организации транспортного обслуживания |        |       |        |        |        |        |
|     |населения в границах муниципального образования)     |        |       |        |        |        |        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|
| 5.2.|по МП "Троллейбусное управление" (расходы на         |  0,0   |  0,0  |  0,0   |  0,0   |39704,0 | 39704,0|
|     |приобретение троллейбусов, на модернизацию и         |        |       |        |        |        |        |
|     |реконструкцию электрических сетей, контактной        |        |       |        |        |        |        |
|     |троллейбусной сети, тяговых подстанций)              |        |       |        |        |        |        |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|



                                        Приложение N 4 к постановлению
                                        администрации города
                                        Благовещенска
                                        От 30.10.2012 N 4863

     Распределение средств программы по источникам финансирования
                                                             тыс. руб.

|————|—————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|
|N.пп|     Показатели                                      |2011 г.|2012 г.|2013 г.|2014 г.|2015 г.| Всего  |
|————|—————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|
|1.  |Вcero финансовых средств на выполнение               |15933,0|62166,0|57478,8|48167,8|86164,6|269910,2|
|    |мероприятий программы                                |       |       |       |       |       |        |
|————|—————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|
|2.  |Собственные финансовые средства предприятий,         |  0,0  |  0,0  | 606,0 |1430,0 |2820,0 | 4856,0 |
|    |всего:                                               |       |       |       |       |       |        |
|————|—————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|
|2.1.|МП "Автоколонна 1275"                                |  0,0  |  0,0  | 206,0 | 930,0 | 1820,0| 2956,0 |
|————|—————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|
|2.2.|МП "Троллейбусное управление"                        |  0,0  |  0,0  | 400,0 | 500,0 | 1000,0| 1900,0 |
|————|—————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|
|3.  |Финансовые средства городского бюджета, всего,       |15933,0|45166,0|56872,8|46737,8|43640,6|208350,2|
|    |—————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|
|    |в том числе:                                         |       |       |       |       |       |        |
|————|—————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|
|3.1.|по МП "Автоколонна 1275" (уплата первоначального     |12613,6|35069,7|47072,8|36837,8|24640,6|156234,5|
|    |взноса (аванса) и лизинговых платежей за приобретение|       |       |       |       |       |        |
|    |автобусов, возврат кредита и уплата процентов по     |       |       |       |       |       |        |
|    |кредиту на приобретение автобусов, расходных         |       |       |       |       |       |        |
|    |эксплуатационных материалов, запасных частей и       |       |       |       |       |       |        |
|    |доставку автобусов к месту назначения; на            |       |       |       |       |       |        |
|    |приобретение оборудования для участка технического   |       |       |       |       |       |        |
|    |обслуживания и ремонта, оснащение подвижного         |       |       |       |       |       |        |
|    |состава техническими средствами контроля за          |       |       |       |       |       |        |
|    |соблюдением водителями режима труда и отдыха)        |       |       |       |       |       |        |
|————|—————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|


Информация по документу
Читайте также