Расширенный поиск

Постановление Правительства Амурской области от 13.12.2012 № 720

 



                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
                           АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                          13.12.2012   N 720
                            г.Благовещенск

                                      Утратилo силу - Постановление
                                     Правительства Амурской области
                                         от 24.10.2013 г. N 519

О внесении изменений в
постановление Правительства
Амурской области от 23 сентября
2011 г. N 607


     В целях корректировки объемов финансирования долгосрочной целевой
программы  "Развитие  транспортной  системы Амурской области на 2012 -
2020 годы" Правительство Амурской области

постановляет:

     Внести в долгосрочную целевую  программу  "Развитие  транспортной
системы   Амурской   области   на  2012  -  2020  годы",  утвержденную
постановлением Правительства области от 23.09.2011 N 607  (в  редакции
постановления  Правительства  области от 15.11.2012 N 650),  следующие
изменения:
     1. В паспорте программы строку "Объемы и источники финансирования
программы" изложить в следующей редакции:
"
|————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|Объемы и источники      |Программа финансируется за счет средств     |
|финансирования программы|федерального, областного бюджетов, бюджетов |
|                        |муниципальных образований, собственных      |
|                        |средств предприятий и средств иных          |
|                        |внебюджетных источников.                    |
|                        |                                            |
|                        |Всего - 12481495,425 тыс. руб., в том числе:|
|                        |                                            |
|                        |федеральный бюджет - 6405034,2 тыс. руб.;   |
|                        |                                            |
|                        |областной бюджет - 3468281,125 тыс. руб.;   |
|                        |                                            |
|                        |собственные средства предприятий -          |
|                        |12900,0 тыс. руб.;                          |
|                        |                                            |
|                        |бюджеты муниципальных образований -         |
|                        |35680,1 тыс. руб.;                          |
|                        |                                            |
|                        |средства иных внебюджетных источников -     |
|                        |2559600,0 тыс. руб.                         |
|                        |                                            |
|                        |Общий объем средств областного бюджета      |
|                        |на финансирование программы в 2012 - 2020   |
|                        |годах составляет 3468281,125 тыс. руб.,     |
|                        |в том числе по годам:                       |
|                        |                                            |
|                        |2012 г. - 172081,125 тыс. руб.;             |
|                        |2013 г. - 5000,0 тыс. руб.;                 |
|                        |2014 г. - 3000,0 тыс. руб.;                 |
|                        |2015 г. - 3000,0 тыс. руб.;                 |
|                        |2016 - 2020 гг. - 3285200,00 тыс. руб.      |
|                        |                                            |
|                        |Объемы финансовых средств, направляемых     |
|                        |на реализацию программы, ежегодно уточняются|
|                        |на основании перспектив и программ развития |
|                        |предприятий воздушного, железнодорожного    |
|                        |и внутреннего водного транспорта в этом     |
|                        |направлении                                 |
|————————————————————————|————————————————————————————————————————————|".

     2. В  подпрограмме  "Развитие  транспортного  комплекса  Амурской
области на 2012 - 2015 годы":
     1) в паспорте подпрограммы:
     а) строку  "Объемы  и  источники   финансирования   подпрограммы"
изложить в следующей редакции:
"
|———————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|Объемы и источники         |Подпрограмма финансируется за счет средств |
|финансирования подпрограммы|федерального, областного бюджетов, бюджетов|
|                           |муниципальных образований.                 |
|                           |                                           |
|                           |Планируемый общий объем финансирования     |
|                           |подпрограммы на 2012 - 2015 годы -         |
|                           |125758,0 тыс. руб., из них:                |
|                           |                                           |
|                           |федеральный бюджет - 3000,0 тыс. руб.;     |
|                           |                                           |
|                           |областной бюджет - 89778,0 тыс. руб.;      |
|                           |                                           |
|                           |бюджеты муниципальных образований -        |
|                           |32980,0 тыс. руб.                          |
|                           |                                           |
|                           |Общий объем средств областного бюджета     |
|                           |на финансирование подпрограммы в 2012 -    |
|                           |2015 годах составляет 89778,0 тыс. руб.,   |
|                           |в том числе по годам:                      |
|                           |                                           |
|                           |2012 г. - 79778,0 тыс. руб.;               |
|                           |2013 г. - 4000,0 тыс. руб.;                |
|                           |2014 г. - 3000,0 тыс. руб.;                |
|                           |2015 г. - 3000,0 тыс. руб.                 |
|———————————————————————————|———————————————————————————————————————————|";

     б) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы"
изложить в следующей редакции:
"
|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные   |Реализация мероприятий подпрограммы позволит:|
|результаты реализации|                                             |
|подпрограммы         |1) повысить уровень доступности транспортных |
|                     |услуг и качество обслуживания пассажиров;    |
|                     |                                             |
|                     |2) увеличить количество перевезенных         |
|                     |пассажиров в год, в том числе:               |
|                     |                                             |
|                     |автомобильным транспортом -                  |
|                     |до 64,0 млн. чел.;                           |
|                     |                                             |
|                     |железнодорожным транспортом в пригородном    |
|                     |сообщении - до 1,44 млн. чел.;               |
|                     |                                             |
|                     |водным транспортом - до 0,04 млн. чел.;      |
|                     |                                             |
|                     |3) приобрести 32 автобуса;                   |
|                     |                                             |
|                     |4) повысить регулярность движения автобусов  |
|                     |до 98,8%;                                    |
|                     |                                             |
|                     |5) приобрести 1 троллейбус;                  |
|                     |                                             |
|                     |6) удовлетворить потребности населения       |
|                     |по обеспечению передвижения между населенными|
|                     |пунктами области;                            |
|                     |                                             |
|                     |7) увеличить количество перевезенных         |
|                     |транспортных средств до 34,0 тыс. в год;     |
|                     |                                             |
|                     |8) осуществить строительство паромной        |
|                     |переправы и несамоходного парома             |
|                     |грузоподъемностью 50 тонн                    |
|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";

     2) в  подразделе  2.3 подпрограммы таблицу 6 изложить в следующей
редакции:

"
                                                             Таблица 6

|———|———————————————————————————|————————————————————————————|——————————|————————————————————————————————————————————————————|
| N |    Наименование задачи    |   Наименование решаемой    |  Период  |                Ожидаемый результат                 |
|п/п|                           |          проблемы          |реализации|————————————————————————|———————————————————————————|
|   |                           |                            |          |      качественная      |      количественная       |
|   |                           |                            |          |     характеристика     |      характеристика       |
|———|———————————————————————————|————————————————————————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————————|
| 1 |             2             |             3              |    4     |           5            |             6             |
|———|———————————————————————————|————————————————————————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————————|
|1. |Развитие пассажирского     |Высокий износ подвижного    |2012 г.   |1. Повышение уровня     |1. Приобретение            |
|   |автомобильного транспорта  |состава                     |          |доступности услуг.      |32 автобусов.              |
|   |                           |                            |          |2. Повышение качества   |2. Регулярность движения   |
|   |                           |                            |          |обслуживания пассажиров.|автобусов - 98,8%.         |
|   |                           |                            |          |3. Удовлетворение       |3. Увеличение количества   |
|   |                           |                            |          |потребностей населения  |перевезенных пассажиров    |
|   |                           |                            |          |по обеспечению          |до 64,0 млн. чел. в год    |
|   |                           |                            |          |передвижения            |                           |
|   |                           |                            |          |между населенными       |                           |
|   |                           |                            |          |пунктами области        |                           |
+---+---------------------------+----------------------------+----------+------------------------+---------------------------+
|2. |Развитие городского        |Высокий износ подвижного    |2012 г.   |Повышение качества      |Приобретение 1 троллейбуса |
|   |наземного электрического   |состава                     |          |обслуживания пассажиров |                           |
|   |транспорта                 |                            |          |                        |                           |
+---+---------------------------+----------------------------+----------+------------------------+---------------------------+
|3. |Развитие пассажирского     |Недостаточность финансовых  |2012 -    |                        |Увеличение количества      |
|   |железнодорожного транспорта|средств на увеличение       |2015 гг.  |                        |перевезенных пассажиров    |
|   |                           |периодичности и составности |          |                        |до 1,44 млн. чел. в год    |
|   |                           |движения, открытие новых    |          |                        |                           |
|   |                           |маршрутов, введение         |          |                        |                           |
|   |                           |социально ориентированных   |          |                        |                           |
|   |                           |тарифов на перевозки        |          |                        |                           |
+---+---------------------------+----------------------------+----------+------------------------+---------------------------+
|4. |Развитие внутреннего       |Отсутствие между поселениями|2012 -    |                        |1. Увеличение количества   |
|   |водного транспорта         |транспортного сообщения     |2015 гг.  |                        |перевезенных пассажиров    |
|   |                           |другими видами транспорта   |          |                        |до 40,0 тыс. чел. в год.   |
|   |                           |                            |          |                        |2. Увеличение количества   |
|   |                           |                            |          |                        |перевезенных транспортных  |
|   |                           |                            |          |                        |средств до 34,0 тыс. в год.|
|   |                           |                            |          |                        |3. Строительство паромной  |
|   |                           |                            |          |                        |переправы и приобретение   |
|   |                           |                            |          |                        |несамоходного парома       |
|   |                           |                            |          |                        |г/п 50 т";                 |
|———|———————————————————————————|————————————————————————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————————|

     3) подраздел 2.6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

"
               2.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

     Финансирование мероприятий     подпрограммы     предусматривается
осуществлять  за  счет  средств  федерального,  областного,   местного
бюджетов.
     Предполагаемое общее  финансирование   мероприятий   подпрограммы
составит 125758,00 тыс. рублей, в том числе:
     на 2012 год - 115758,00 тыс. рублей;
     на 2013 год - 4000,00 тыс. рублей;
     на 2014 год - 3000,00 тыс. рублей;
     на 2015 год - 3000,00 тыс. рублей.
     Подпрограмма реализуется за счет средств федерального, областного
бюджетов,  бюджетов муниципальных образований,  в т.ч. из федерального
бюджета - 3000,0 тыс.  руб., областного бюджета - 89778,0 тыс. рублей,
бюджетов муниципальных образований области - 32980,0 тыс. рублей.
     Структура финансирования  подпрограммы  по  годам  ее  реализации
приведена в таблице 7.

            Таблица 7. Структура финансирования программы

                                                       тыс. рублей
|————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————|
|     Источники      |  Итого  |  2012   | 2013  | 2014  | 2015  |
|   финансирования   |         |         |       |       |       |
|————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————|
|                       ВСЕГО - 125758,00                        |
|————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————|
|Федеральный бюджет  |3000,0   |3000,00  |0,00   |0,00   |0,00   |
|--------------------+---------+---------+-------+-------+-------|
|Областной бюджет    |89778,00 |79778,00 |4000,00|3000,00|3000,00|
|--------------------+---------+---------+-------+-------+-------|
|Местный бюджет      |32980,00 |32980,0  |0,00   |0,00   |0,00   |
|--------------------+---------+---------+-------+-------+-------|
|Другие источники    |0,00     |0,00     |0,00   |0,00   |0,00   |
|--------------------+---------+---------+-------+-------+-------|
|Итого               |125758,00|115758,00|4000,00|3000,00|3000,00|
|————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————|
|                 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ - 64436,9                 |
|————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————|
|Федеральный бюджет  |3000,00  |3000,00  |0,00   |0,00   |0,00   |
|--------------------+---------+---------+-------+-------+-------|
|Областной бюджет    |28456,90 |28456,90 |0,00   |0,00   |0,00   |
|--------------------+---------+---------+-------+-------+-------|
|Местный бюджет      |32980,00 |32980,00 |0,00   |0,00   |0,00   |
|--------------------+---------+---------+-------+-------+-------|
|Другие источники    |0,00     |0,00     |0,00   |0,00   |0,00   |
|--------------------+---------+---------+-------+-------+-------|
|Итого               |64436,9  |64436,90 |0,00   |0,00   |0,00   |
|————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————|
|                   ПРОЧИЕ РАСХОДЫ - 61321,10                    |
|————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————|
|Федеральный бюджет  |0,00     |0,00     |0,00   |0,00   |0,00   |
|--------------------+---------+---------+-------+-------+-------|
|Областной бюджет    |61321,10 |51321,10 |4000,00|3000,00|3000,00|
|--------------------+---------+---------+-------+-------+-------|
|Местный бюджет      |0,00     |0,00     |0,00   |0,0    |0,00   |
|--------------------+---------+---------+-------+-------+-------|
|Другие источники    |0,00     |0,00     |0,00   |0,00   |0,00   |
|--------------------+---------+---------+-------+-------+-------|
|Итого               |61321,10 |51321,10 |4000,00|3000,00|3000,0 |
|————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————|
|                          НИОКР - 0,00                          |
|————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————|
|Федеральный бюджет  |0,00     |0,00     |0,00   |0,00   |0,00   |
|--------------------+---------+---------+-------+-------+-------|
|Областной бюджет    |0,00     |0,00     |0,00   |0,00   |0,00   |
|--------------------+---------+---------+-------+-------+-------|
|Местный бюджет      |0,00     |0,00     |0,00   |0,00   |0,00   |
|--------------------+---------+---------+-------+-------+-------|
|Другие источники    |0,00     |0,00     |0,00   |0,00   |0,00   |
|--------------------+---------+---------+-------+-------+-------|
|Итого               |0,00     |0,00     |0,00   |0,00   |0,00   |
|————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————|

     Объемы и   источники   финансирования   подпрограммы   указаны  в
приложении N 3 к настоящей подпрограмме.
     Объемы финансирования  подлежат  ежегодному  уточнению  исходя из
возможностей соответствующего бюджета на очередной  финансовый  год  и
плановый период.".
     3. Приложение N  1  к  подпрограмме  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
     4. Приложение N  3  к  подпрограмме  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
     5. Приложение N  4  к  подпрограмме  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.


Губернатор Амурской области          О.Н.Кожемяко



                                                 Приложение N 1
                                                 к постановлению
                                                 Правительства
                                                 Амурской области
                                                 от 13.12.2012 N 720

                   СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————————————|
|  N   |     Наименование задач,      | Затраты,  |  Сроки   |Государственный|  Ожидаемый результат  |
| п/п  |   программных мероприятий    |  всего    |реализации|   заказчик,   |   (в количественном   |
|      |                              |(тыс. руб.)|          | организация,  |      измерении)       |
|      |                              |           |          | ответственная |                       |
|      |                              |           |          | за реализацию |                       |
|      |                              |           |          |  мероприятий  |                       |
|——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————————————|
|  1   |              2               |     3     |    4     |       5       |           6           |
|——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————————————|
|                  I. Пассажирский автомобильный и наземный электрический транспорт                  |
|——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————————————|
|1.    |Повышение транспортной        |39980,00   |2012 г.   |Министерство   |1. Приобретение        |
|      |доступности, обеспечение      |           |          |транспорта     |автобусов - 32 ед.     |
|      |условий для реализации        |           |          |и дорожного    |2. Приобретение        |
|      |потребностей граждан          |           |          |хозяйства      |троллейбусов - 1 ед.   |
|      |в перевозках                  |           |          |области        |3. Регулярность        |
+------+------------------------------+-----------+----------+               |движения - 98,8%.      |
|1.1.  |Обновление подвижного состава |5000,00    |2012 г.   |               |4. Увеличение          |
|      |транспорта                    |           |          |               |количества перевезенных|
+------+------------------------------+-----------+----------+               |пассажиров к 2015 году |
|1.1.1.|Компенсация части затрат      |5000,00    |2012 г.   |               |до 64,0 млн. чел. в год|
|      |по лизинговым платежам        |           |          |               |                       |
|      |на приобретение автобусов     |           |          |               |                       |
|      |для обслуживания муниципальных|           |          |               |                       |
|      |и межмуниципальных маршрутов  |           |          |               |                       |
+------+------------------------------+-----------+----------+               |                       |
|1.2.  |Организация транспортного     |30000,00   |2012 г.   |               |                       |
|      |обслуживания населения        |           |          |               |                       |
|      |автомобильным пассажирским    |           |          |               |                       |
|      |транспортом в границах        |           |          |               |                       |
|      |муниципального образования    |           |          |               |                       |
+------+------------------------------+-----------+----------+               |                       |
|1.3.  |Организация транспортного     |4980,00    |2012 г.   |               |                       |
|      |обслуживания наземным         |           |          |               |                       |
|      |электрическим транспортом     |           |          |               |                       |
|      |в границах муниципального     |           |          |               |                       |
|      |образования                   |           |          |               |                       |
|——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————————————|
|                             II. Пассажирский железнодорожный транспорт                             |
|——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————————————|
|1.    |Повышение транспортной        |60321,1    |2012 -    |Министерство   |Увеличение количества  |
|      |доступности, обеспечение      |           |2015 гг.  |транспорта     |перевезенных пассажиров|
|      |условий для реализации        |           |          |и дорожного    |к 2015 году            |
|      |потребностей граждан          |           |          |хозяйства      |до 1,44 млн. чел. в год|
|      |в перевозках                  |           |          |области        |                       |
|------+------------------------------+-----------+----------+---------------+-----------------------|
|1.1.  |Возмещение части затрат,      |60321,1    |2012 -    |               |Увеличение количества  |
|      |возникших в результате        |           |2015 гг.  |               |перевезенных пассажиров|
|      |перевозки пассажиров          |           |          |               |к 2015 году            |
|      |в пригородном сообщении       |           |          |               |до 1,44 млн. чел. в год|
|——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————————————|
|                                  III. Внутренний водный транспорт                                  |
|——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————————————|
|1.    |Повышение транспортной        |25456,90   |2012 -    |Министерство   |Увеличение количества  |
|      |доступности, обеспечение      |           |2013 гг.  |транспорта     |перевезенных пассажиров|
|      |условий для реализации        |           |          |и дорожного    |к 2015 году            |
|      |потребностей граждан          |           |          |хозяйства      |до 40,0 тыс. чел.,     |
|      |в перевозках                  |           |          |области        |транспортных средств - |
|      |                              |           |          |               |до 34,0 тыс. ед. в год |
+------+------------------------------+-----------+----------+---------------+-----------------------|
|1.1.  |Организация перевозок         |25456,90   |2012 -    |Министерство   |Увеличение количества  |
|      |пассажиров и грузов внутренним|           |2013 гг.  |транспорта     |перевезенных пассажиров|
|      |водным транспортом,           |           |          |и дорожного    |к 2015 году            |
|      |организация новых маршрутов   |           |          |хозяйства      |до 40,0 тыс. чел.,     |
|      |и переправ                    |           |          |области        |транспортных средств - |
|      |                              |           |          |               |до 34,0 тыс. ед. в год |
+------+------------------------------+-----------+----------+---------------+-----------------------+
|1.1.1.|Возмещение части затрат       |7008,00    |2012 -    |Министерство   |Увеличение количества  |
|      |организациям, осуществляющим  |           |2013 гг.  |транспорта     |перевезенных           |
|      |перевозки пассажиров и грузов |           |          |и дорожного    |пассажиров к 2015 году |
|      |водным транспортом            |           |          |хозяйства      |до 36,6 тыс. чел.,     |
|      |                              |           |          |области        |транспортных средств - |
|      |                              |           |          |               |до 24,7 тыс. ед. в год |
+------+------------------------------+-----------+----------+---------------+-----------------------+
|1.1.2.|Возмещение части затрат       |3448,9     |2012 г.   |Министерство   |Увеличение количества  |
|      |по перевозке пассажиров       |           |          |транспорта     |перевезенных пассажиров|
|      |и грузов на речных паромных   |           |          |и дорожного    |к 2015 году            |
|      |переправах между поселениями  |           |          |хозяйства      |до 1,4 тыс. чел.,      |
|      |в границах муниципального     |           |          |области        |транспортных средств - |
|      |района                        |           |          |               |до 8,3 тыс. ед. в год  |
+------+------------------------------+-----------+----------+---------------+-----------------------+
|1.1.3.|Строительство паромной        |15000,0    |2012 г.   |Министерство   |Увеличение количества  |
|      |переправы и приобретение      |           |          |транспорта     |перевезенных пассажиров|
|      |несамоходного парома          |           |          |и дорожного    |к 2015 году            |
|      |грузоподъемностью 50 тонн     |           |          |хозяйства      |до 2,0 тыс. чел.,      |
|      |                              |           |          |области        |транспортных средств - |
|      |                              |           |          |               |до 3,0 тыс. ед. в год  |
|——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————————————|



                                                 Приложение N 2
                                                 к постановлению
                                                 Правительства
                                                 Амурской области
                                                 от 13.12.2012 N 720

            ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

                                                         тыс.рублей
|——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————————————————————————————|
|  N   |Наименование задач/мероприятий|Вид расходов|    Объемы     |              В том числе:              |
|      |                              |(капитальные|финансирования,|———————————|—————————|————————|—————————|
|      |                              | вложения,  |     всего     |федеральный|областной|местный | другие  |
|      |                              |   НИОКР,   |               |  бюджет   | бюджет  | бюджет |источники|
|      |                              |   прочие   |               |           |         |        |         |
|      |                              |  расходы)  |               |           |         |        |         |
|——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————|
|  1   |              2               |     3      |       4       |     5     |    6    |   7    |    8    |
|——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————|
|      |ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ            |            |125758,0       |3000,00    |89778,0  |32980,0 |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2012 год                      |            |115758,0       |3000,00    |79778,0  |32980,0 |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2013 год                      |            |4000,00        |0,00       |4000,00  |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2014 год                      |            |3000,00        |0,00       |3000,00  |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2015 год                      |            |3000,00        |0,00       |3000,00  |0,00    |0,00     |
|——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————|
|                     I. Пассажирский автомобильный и наземный электрический транспорт                      |
|——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————|
|      |ВСЕГО                         |            |39980,00       |3000,00    |19000,00 |17980,00|0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2012 год                      |            |39980,00       |3000,00    |19000,00 |17980,00|0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2013 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2014 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2015 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|1.    |Повышение транспортной        |Капитальные |39980,00       |3000,00    |19000,00 |17980,00|0,00     |
|      |доступности, обеспечение      |вложения    |               |           |         |        |         |
|      |условий для реализации        |            |               |           |         |        |         |
|      |потребностей граждан          |            |               |           |         |        |         |
|      |в перевозках                  |            |               |           |         |        |         |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2012 год                      |            |39980,00       |3000,00    |19000,00 |17980,00|0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2013 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2014 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2015 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|1.1.  |Обновление подвижного состава |Капитальные |5000,00        |0,00       |5000,00  |0,00    |0,00     |
|      |транспорта                    |вложения    |               |           |         |        |         |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2012 год                      |            |5000,00        |0,00       |5000,00  |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2013 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2014 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2015 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|1.1.1.|Компенсация части затрат      |Капитальные |5000,00        |0,00       |5000,00  |0,00    |0,00     |
|      |по лизинговым платежам        |вложения    |               |           |         |        |         |
|      |на приобретение автобусов     |            |               |           |         |        |         |
|      |для обслуживания муниципальных|            |               |           |         |        |         |
|      |и межмуниципальных маршрутов  |            |               |           |         |        |         |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2012 год                      |            |5000,00        |0,00       |5000,00  |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2013 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2014 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2015 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|1.2.  |Организация транспортного     |Капитальные |30000,00       |0,00       |14000,00 |16000,00|0,00     |
|      |обслуживания населения        |вложения    |               |           |         |        |         |
|      |автомобильным пассажирским    |            |               |           |         |        |         |
|      |транспортом в границах        |            |               |           |         |        |         |
|      |муниципального образования    |            |               |           |         |        |         |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2012 год                      |            |30000,00       |0,00       |14000,00 |16000,00|0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2013 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2014 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2015 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|1.3.  |Организация транспортного     |Капитальные |4980,00        |3000,00    |0,00     |1980,00 |0,00     |
|      |обслуживания населения        |вложения    |               |           |         |        |         |
|      |пассажирским наземным         |            |               |           |         |        |         |
|      |электрическим транспортом     |            |               |           |         |        |         |
|      |в границах муниципального     |            |               |           |         |        |         |
|      |образования                   |            |               |           |         |        |         |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2012 год                      |            |4980,00        |3000,00    |0,00     |1980,00 |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2013 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2014 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2015 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |
|——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————|
|                                II. Пассажирский железнодорожный транспорт                                 |
|——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————|
|      |ВСЕГО                         |Прочие      |60321,1        |0,00       |60321,1  |0,00    |0,00     |
|      |                              |вложения    |               |           |         |        |         |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2012 год                      |            |51321,10       |0,00       |51321,10 |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2013 год                      |            |3000,00        |0,00       |3000,00  |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2014 год                      |            |3000,00        |0,00       |3000,00  |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2015 год                      |            |3000,00        |0,00       |3000,00  |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|1.    |Повышение транспортной        |Прочие      |60321,1        |0,00       |60321,1  |0,00    |0,00     |
|      |доступности, обеспечение      |вложения    |               |           |         |        |         |
|      |условий для реализации        |            |               |           |         |        |         |
|      |потребностей граждан          |            |               |           |         |        |         |
|      |в перевозках                  |            |               |           |         |        |         |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2012 год                      |            |51321,10       |0,00       |51321,10 |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2013 год                      |            |3000,00        |0,00       |3000,00  |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2014 год                      |            |3000,00        |0,00       |3000,00  |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2015 год                      |            |3000,00        |0,00       |3000,00  |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|1.1.  |Возмещение части затрат,      |Прочие      |60321,10       |0,00       |60321,10 |0,00    |0,00     |
|      |возникших в результате        |вложения    |               |           |         |        |         |
|      |перевозки пассажиров          |            |               |           |         |        |         |
|      |в пригородном сообщении       |            |               |           |         |        |         |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2012 год                      |            |51321,10       |0,00       |51321,10 |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2013 год                      |            |3000,00        |0,00       |3000,00  |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2014 год                      |            |3000,00        |0,00       |3000,00  |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2015 год                      |            |3000,00        |0,00       |3000,00  |0,00    |0,00     |
|——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————|
|                                     III. Внутренний водный транспорт                                      |
|——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————|
|      |ВСЕГО                         |Капитальные |25456,90       |0,00       |10456,90 |15000,00|0,00     |
|      |                              |вложения,   |               |           |         |        |         |
|      |                              |прочие      |               |           |         |        |         |
|      |                              |вложения    |               |           |         |        |         |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2012 год                      |            |24456,90       |0,00       |9456,90  |15000,00|0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2013 год                      |            |1000,00        |0,00       |1000,00  |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2014 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|1.    |Повышение транспортной        |Капитальные |25456,90       |0,00       |10456,90 |15000,00|0,00     |
|      |доступности, обеспечение      |вложения,   |               |           |         |        |         |
|      |условий для реализации        |прочие      |               |           |         |        |         |
|      |потребностей граждан          |вложения    |               |           |         |        |         |
|      |в перевозках                  |            |               |           |         |        |         |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2012 год                      |            |24456,90       |0,00       |9456,90  |15000,00|0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2013 год                      |            |1000,00        |0,00       |1000,00  |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2014 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2015 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|1.1.  |Организация перевозок         |Капитальные |25456,90       |0,00       |10456,90 |15000,00|0,00     |
|      |пассажиров и грузов внутренним|вложения,   |               |           |         |        |         |
|      |водным транспортом,           |прочие      |               |           |         |        |         |
|      |организация новых маршрутов   |вложения    |               |           |         |        |         |
|      |и переправ                    |            |               |           |         |        |         |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2012 год                      |            |24456,90       |0,00       |9456,90  |15000,00|0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2013 год                      |            |1000,00        |0,00       |1000,00  |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2014 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2015 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|1.1.1.|Возмещение части затрат       |Прочие      |7008,00        |0,00       |7008,00  |0,00    |0,00     |
|      |организациям, осуществляющим  |вложения    |               |           |         |        |         |
|      |перевозки пассажиров и грузов |            |               |           |         |        |         |
|      |водным транспортом            |            |               |           |         |        |         |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2012 год                      |            |6008,00        |0,00       |6008,00  |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2013 год                      |            |1000,0         |0,00       |1000,00  |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2014 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2015 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|1.1.2.|Возмещение части затрат       |Прочие      |3448,90        |0,00       |3448,90  |0,00    |0,00     |
|      |по перевозке пассажиров       |вложения    |               |           |         |        |         |
|      |и грузов на речных паромных   |            |               |           |         |        |         |
|      |переправах между поселениями  |            |               |           |         |        |         |
|      |в границах муниципального     |            |               |           |         |        |         |
|      |района                        |            |               |           |         |        |         |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2012 год                      |            |3448,90        |0,00       |3448,90  |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2013 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2014 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2015 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|1.1.3.|Строительство паромной        |Капитальные |15000,00       |0,00       |0,00     |15000,00|0,00     |
|      |переправы и приобретение      |вложения    |               |           |         |        |         |
|      |несамоходного парома          |            |               |           |         |        |         |
|      |грузоподъемностью 50 тонн     |            |               |           |         |        |         |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2012 год                      |            |15000,00       |0,00       |0,00     |15000,00|0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2013 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |
+------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+
|      |2014 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |
|——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————|
|      |2015 год                      |            |0,00           |0,00       |0,00     |0,00    |0,00     |
|——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————|



                                                  Приложение N 3
                                                  к постановлению
                                                  Правительства
                                                  Амурской области
                                                  от 13.12.2012 N 720

               СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
                       ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|——————|——————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  N   |   Наименование мероприятий   |  Планируемый результат    |                 В том числе по годам реализации:                  |
|      |                              |в количественном выражении |———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|      |                              |                           |       2012        |     2013      |     2014      |     2015      |
|——————|——————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|  1   |              2               |             3             |         4         |       5       |       6       |       7       |
|——————|——————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|                                               I. Пассажирский автомобильный транспорт                                               |
|——————|——————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|1.    |Повышение транспортной        |1. Закупка 32 автобусов    |1. Количество      |Количество     |Количество     |1. Количество  |
|      |доступности, обеспечение      |и 1 троллейбуса.           |перевезенных       |перевезенных   |перевезенных   |перевезенных   |
|      |условий для реализации        |2. Увеличение количества   |пассажиров -       |пассажиров -   |пассажиров -   |пассажиров -   |
|      |потребностей граждан          |перевезенных пассажиров    |62,5 млн. чел.     |63,6 млн. чел. |63,8 млн. чел. |64,0 млн. чел. |
|      |в перевозках                  |к 2015 году                |в год.             |в год          |в год          |в год.         |
|      |                              |до 64,0 млн. чел. в год.   |2. Закупка         |               |               |2. Регулярность|
|      |                              |3. Регулярность перевозок  |32 автобусов       |               |               |перевозок -    |
|      |                              |к 2015 году - 98,8%        |                   |               |               |98,8%          |
+------+------------------------------+---------------------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|1.1.  |Обновление подвижного состава |1. Увеличение количества   |1. Количество      |Количество     |Количество     |1. Количество  |
|      |транспорта                    |перевезенных пассажиров    |перевезенных       |перевезенных   |перевезенных   |перевезенных   |
|      |                              |к 2015 году                |пассажиров -       |пассажиров -   |пассажиров -   |пассажиров -   |
|      |                              |до 64,0 млн. чел. в год.   |62,5 млн. чел.     |63,6 млн. чел. |63,8 млн. чел. |64,0 млн. чел. |
|      |                              |2. Регулярность перевозок -|в год.             |в год          |в год          |в год.         |
|      |                              |98,8%                      |2. Закупка         |               |               |2. Регулярность|
|      |                              |                           |32 автобусов       |               |               |перевозок -    |
|      |                              |                           |                   |               |               |98,8%          |
+------+------------------------------+---------------------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|1.1.1.|Компенсация части затрат      |1. Увеличение количества   |Закупка            |-              |-              |-              |
|      |по лизинговым платежам        |перевезенных пассажиров    |32 автобусов       |               |               |               |
|      |на приобретение автобусов     |к 2015 году                |                   |               |               |               |
|      |для обслуживания муниципальных|до 64,0 млн. чел. в год.   |                   |               |               |               |
|      |и межмуниципальных маршрутов  |2. Регулярность перевозок -|                   |               |               |               |
|      |                              |98,8%                      |                   |               |               |               |
+------+------------------------------+---------------------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|1.2.  |Организация транспортного     |Закупка 32 автобусов       |Закупка            |-              |-              |-              |
|      |обслуживания населения        |                           |32 автобусов       |               |               |               |
|      |автомобильным пассажирским    |                           |                   |               |               |               |
|      |транспортом в границах        |                           |                   |               |               |               |
|      |муниципального образования    |                           |                   |               |               |               |
+------+------------------------------+---------------------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|1.3.  |Организация транспортного     |Закупка 1 троллейбуса      |Закупка            |-              |-              |-              |
|      |обслуживания населения        |                           |1 троллейбуса      |               |               |               |
|      |наземным электрическим        |                           |                   |               |               |               |
|      |пассажирским транспортом      |                           |                   |               |               |               |
|      |в границах муниципального     |                           |                   |               |               |               |
|      |образования                   |                           |                   |               |               |               |
|——————|——————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|                                             II. Пассажирский железнодорожный транспорт                                              |
|——————|——————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|1.    |Повышение транспортной        |Увеличение количества      |Количество         |Количество     |Количество     |Количество     |
|      |доступности, обеспечение      |перевезенных пассажиров    |перевезенных       |перевезенных   |перевезенных   |перевезенных   |
|      |условий для реализации        |к 2015 году                |пассажиров -       |пассажиров -   |пассажиров -   |пассажиров -   |
|      |потребностей граждан          |до 1,44 млн. чел. в год    |1,410 млн. чел.    |1,420 млн. чел.|1,430 млн. чел.|1,440 млн. чел.|
|      |в перевозках                  |                           |в год              |в год          |в год          |в год          |
+------+------------------------------+---------------------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|1.1.  |Возмещение части затрат,      |Увеличение количества      |Количество         |Количество     |Количество     |Количество     |
|      |возникших в результате        |перевезенных пассажиров    |перевезенных       |перевезенных   |перевезенных   |перевезенных   |
|      |перевозки пассажиров          |к 2015 году                |пассажиров -       |пассажиров -   |пассажиров -   |пассажиров -   |
|      |в пригородном сообщении       |до 1,44 млн. чел. в год    |1,410 млн. чел.    |1,420 млн. чел.|1,430 млн. чел.|1,440 млн. чел.|
|      |                              |                           |в год              |в год          |в год          |в год          |
|——————|——————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|                                                  III. Внутренний водный транспорт                                                   |
|——————|——————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|1.    |Повышение транспортной        |Увеличение количества      |Количество         |Количество     |Количество     |Количество     |
|      |доступности, обеспечение      |перевезенных пассажиров    |перевезенных       |перевезенных   |перевезенных   |перевезенных   |
|      |условий для реализации        |к 2015 году                |пассажиров -       |пассажиров -   |пассажиров -   |пассажиров -   |
|      |потребностей граждан          |до 38,0 тыс. чел. в год,   |37,5 тыс. тыс. чел.|38,0 тыс. чел. |38,0 тыс. чел. |38,0 тыс. чел. |
|      |в перевозках                  |транспортных средств -     |в год,             |в год,         |в год,         |в год,         |
|      |                              |до 34,0 тыс. ед. в год     |33,5 тыс. ед.      |34,0 тыс. ед.  |34,0 тыс. ед.  |34,0 тыс. ед.  |
|      |                              |                           |транспортных       |транспортных   |транспортных   |транспортных   |
|      |                              |                           |средств            |средств        |средств        |средств        |
+------+------------------------------+---------------------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|1.1.  |Организация перевозок         |Увеличение количества      |Количество         |Количество     |Количество     |Количество     |
|      |пассажиров и грузов водным    |перевезенных пассажиров    |перевезенных       |перевезенных   |перевезенных   |перевезенных   |
|      |транспортом. Организация новых|к 2015 году                |пассажиров -       |пассажиров -   |пассажиров -   |пассажиров -   |
|      |маршрутов и переправ          |до 38,0 тыс. чел. в год,   |37,5 тыс. чел.     |38,0 тыс. чел. |38,0 тыс. чел. |38,0 тыс. чел. |
|      |                              |транспортных средств -     |в год,             |в год,         |в год,         |в год,         |
|      |                              |до 34,0 тыс. ед. в год     |33,5 тыс. ед.      |34,0 тыс. ед.  |34,0 тыс. ед.  |34,0 тыс. ед.  |
|      |                              |                           |транспортных       |транспортных   |транспортных   |транспортных   |
|      |                              |                           |средств            |средств        |средств        |средств        |
+------+------------------------------+---------------------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|1.1.1.|Возмещение части затрат       |Увеличение количества      |Количество         |Количество     |Количество     |Количество     |
|      |организациям, осуществляющим  |перевезенных пассажиров    |перевезенных       |перевезенных   |перевезенных   |перевезенных   |
|      |перевозки пассажиров и грузов |к 2015 году                |пассажиров -       |пассажиров -   |пассажиров -   |пассажиров -   |
|      |водным транспортом            |до 34,8 тыс. чел. в год,   |34,4 тыс. чел.     |34,8 тыс. чел. |34,8 тыс. чел. |34,8 тыс. чел. |
|      |                              |транспортных средств -     |в год,             |в год,         |в год,         |в год,         |
|      |                              |до 22,9 тыс. ед. в год     |22,5 тыс. ед.      |22,9 тыс. ед.  |22,9 тыс. ед.  |22,9 тыс. ед.  |
|      |                              |                           |транспортных       |транспортных   |транспортных   |транспортных   |
|      |                              |                           |средств            |средств        |средств        |средств        |
+------+------------------------------+---------------------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|1.1.2.|Возмещение части затрат       |Увеличение количества      |Количество         |Количество     |Количество     |Количество     |
|      |по перевозке пассажиров       |перевезенных пассажиров    |перевезенных       |перевезенных   |перевезенных   |перевезенных   |
|      |и грузов на речных паромных   |к 2015 году                |пассажиров -       |пассажиров -   |пассажиров -   |пассажиров -   |
|      |переправах между поселениями  |до 1,2 тыс. чел. в год,    |1,1 тыс. чел.      |1,2 тыс. чел.  |1,2 тыс. чел.  |1,2 тыс. чел.  |
|      |в границах муниципального     |транспортных средств -     |в год, 8,0 тыс. ед.|в год,         |в год,         |в год,         |
|      |района                        |до 8,1 тыс. ед. в год      |транспортных       |8,1 тыс. ед.   |8,1 тыс. ед.   |8,1 тыс. ед.   |
|      |                              |                           |средств            |транспортных   |транспортных   |транспортных   |
|      |                              |                           |                   |средств        |средств        |средств        |
+------+------------------------------+---------------------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|1.1.3.|Строительство паромной        |Количество перевезенных    |Количество         |Количество     |Количество     |Количество     |
|      |переправы и приобретение      |пассажиров ежегодно -      |перевезенных       |перевезенных   |перевезенных   |перевезенных   |
|      |несамоходного парома          |2,0 тыс. чел. в год,       |пассажиров -       |пассажиров -   |пассажиров -   |пассажиров -   |
|      |грузоподъемностью 50 тонн     |транспортных средств -     |2,0 тыс. чел.      |2,0 тыс. чел.  |2,0 тыс. чел.  |2,0 тыс. чел.  |
|      |                              |3,0 тыс. ед.               |в год, 3,0 тыс. ед.|в год,         |в год,         |в год,         |
|      |                              |                           |транспортных       |3,0 тыс. ед.   |3,0 тыс. ед.   |3,0 тыс. ед.   |
|      |                              |                           |средств            |транспортных   |транспортных   |транспортных   |
|      |                              |                           |                   |средств        |средств        |средств        |
|——————|——————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|



Информация по документу
Читайте также