Расширенный поиск
Постановление Правительства Амурской области от 13.12.2012 № 720ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.12.2012 N 720 г.Благовещенск Утратилo силу - Постановление Правительства Амурской области от 24.10.2013 г. N 519 О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 23 сентября 2011 г. N 607 В целях корректировки объемов финансирования долгосрочной целевой программы "Развитие транспортной системы Амурской области на 2012 - 2020 годы" Правительство Амурской области постановляет: Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие транспортной системы Амурской области на 2012 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 23.09.2011 N 607 (в редакции постановления Правительства области от 15.11.2012 N 650), следующие изменения: 1. В паспорте программы строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции: " |————————————————————————|————————————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Программа финансируется за счет средств | |финансирования программы|федерального, областного бюджетов, бюджетов | | |муниципальных образований, собственных | | |средств предприятий и средств иных | | |внебюджетных источников. | | | | | |Всего - 12481495,425 тыс. руб., в том числе:| | | | | |федеральный бюджет - 6405034,2 тыс. руб.; | | | | | |областной бюджет - 3468281,125 тыс. руб.; | | | | | |собственные средства предприятий - | | |12900,0 тыс. руб.; | | | | | |бюджеты муниципальных образований - | | |35680,1 тыс. руб.; | | | | | |средства иных внебюджетных источников - | | |2559600,0 тыс. руб. | | | | | |Общий объем средств областного бюджета | | |на финансирование программы в 2012 - 2020 | | |годах составляет 3468281,125 тыс. руб., | | |в том числе по годам: | | | | | |2012 г. - 172081,125 тыс. руб.; | | |2013 г. - 5000,0 тыс. руб.; | | |2014 г. - 3000,0 тыс. руб.; | | |2015 г. - 3000,0 тыс. руб.; | | |2016 - 2020 гг. - 3285200,00 тыс. руб. | | | | | |Объемы финансовых средств, направляемых | | |на реализацию программы, ежегодно уточняются| | |на основании перспектив и программ развития | | |предприятий воздушного, железнодорожного | | |и внутреннего водного транспорта в этом | | |направлении | |————————————————————————|————————————————————————————————————————————|". 2. В подпрограмме "Развитие транспортного комплекса Амурской области на 2012 - 2015 годы": 1) в паспорте подпрограммы: а) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|———————————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Подпрограмма финансируется за счет средств | |финансирования подпрограммы|федерального, областного бюджетов, бюджетов| | |муниципальных образований. | | | | | |Планируемый общий объем финансирования | | |подпрограммы на 2012 - 2015 годы - | | |125758,0 тыс. руб., из них: | | | | | |федеральный бюджет - 3000,0 тыс. руб.; | | | | | |областной бюджет - 89778,0 тыс. руб.; | | | | | |бюджеты муниципальных образований - | | |32980,0 тыс. руб. | | | | | |Общий объем средств областного бюджета | | |на финансирование подпрограммы в 2012 - | | |2015 годах составляет 89778,0 тыс. руб., | | |в том числе по годам: | | | | | |2012 г. - 79778,0 тыс. руб.; | | |2013 г. - 4000,0 тыс. руб.; | | |2014 г. - 3000,0 тыс. руб.; | | |2015 г. - 3000,0 тыс. руб. | |———————————————————————————|———————————————————————————————————————————|"; б) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |—————————————————————|—————————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Реализация мероприятий подпрограммы позволит:| |результаты реализации| | |подпрограммы |1) повысить уровень доступности транспортных | | |услуг и качество обслуживания пассажиров; | | | | | |2) увеличить количество перевезенных | | |пассажиров в год, в том числе: | | | | | |автомобильным транспортом - | | |до 64,0 млн. чел.; | | | | | |железнодорожным транспортом в пригородном | | |сообщении - до 1,44 млн. чел.; | | | | | |водным транспортом - до 0,04 млн. чел.; | | | | | |3) приобрести 32 автобуса; | | | | | |4) повысить регулярность движения автобусов | | |до 98,8%; | | | | | |5) приобрести 1 троллейбус; | | | | | |6) удовлетворить потребности населения | | |по обеспечению передвижения между населенными| | |пунктами области; | | | | | |7) увеличить количество перевезенных | | |транспортных средств до 34,0 тыс. в год; | | | | | |8) осуществить строительство паромной | | |переправы и несамоходного парома | | |грузоподъемностью 50 тонн | |—————————————————————|—————————————————————————————————————————————|"; 2) в подразделе 2.3 подпрограммы таблицу 6 изложить в следующей редакции: " Таблица 6 |———|———————————————————————————|————————————————————————————|——————————|————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование задачи | Наименование решаемой | Период | Ожидаемый результат | |п/п| | проблемы |реализации|————————————————————————|———————————————————————————| | | | | | качественная | количественная | | | | | | характеристика | характеристика | |———|———————————————————————————|————————————————————————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |———|———————————————————————————|————————————————————————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————————| |1. |Развитие пассажирского |Высокий износ подвижного |2012 г. |1. Повышение уровня |1. Приобретение | | |автомобильного транспорта |состава | |доступности услуг. |32 автобусов. | | | | | |2. Повышение качества |2. Регулярность движения | | | | | |обслуживания пассажиров.|автобусов - 98,8%. | | | | | |3. Удовлетворение |3. Увеличение количества | | | | | |потребностей населения |перевезенных пассажиров | | | | | |по обеспечению |до 64,0 млн. чел. в год | | | | | |передвижения | | | | | | |между населенными | | | | | | |пунктами области | | +---+---------------------------+----------------------------+----------+------------------------+---------------------------+ |2. |Развитие городского |Высокий износ подвижного |2012 г. |Повышение качества |Приобретение 1 троллейбуса | | |наземного электрического |состава | |обслуживания пассажиров | | | |транспорта | | | | | +---+---------------------------+----------------------------+----------+------------------------+---------------------------+ |3. |Развитие пассажирского |Недостаточность финансовых |2012 - | |Увеличение количества | | |железнодорожного транспорта|средств на увеличение |2015 гг. | |перевезенных пассажиров | | | |периодичности и составности | | |до 1,44 млн. чел. в год | | | |движения, открытие новых | | | | | | |маршрутов, введение | | | | | | |социально ориентированных | | | | | | |тарифов на перевозки | | | | +---+---------------------------+----------------------------+----------+------------------------+---------------------------+ |4. |Развитие внутреннего |Отсутствие между поселениями|2012 - | |1. Увеличение количества | | |водного транспорта |транспортного сообщения |2015 гг. | |перевезенных пассажиров | | | |другими видами транспорта | | |до 40,0 тыс. чел. в год. | | | | | | |2. Увеличение количества | | | | | | |перевезенных транспортных | | | | | | |средств до 34,0 тыс. в год.| | | | | | |3. Строительство паромной | | | | | | |переправы и приобретение | | | | | | |несамоходного парома | | | | | | |г/п 50 т"; | |———|———————————————————————————|————————————————————————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————————| 3) подраздел 2.6 подпрограммы изложить в следующей редакции: " 2.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств федерального, областного, местного бюджетов. Предполагаемое общее финансирование мероприятий подпрограммы составит 125758,00 тыс. рублей, в том числе: на 2012 год - 115758,00 тыс. рублей; на 2013 год - 4000,00 тыс. рублей; на 2014 год - 3000,00 тыс. рублей; на 2015 год - 3000,00 тыс. рублей. Подпрограмма реализуется за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований, в т.ч. из федерального бюджета - 3000,0 тыс. руб., областного бюджета - 89778,0 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований области - 32980,0 тыс. рублей. Структура финансирования подпрограммы по годам ее реализации приведена в таблице 7. Таблица 7. Структура финансирования программы тыс. рублей |————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————| | Источники | Итого | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | финансирования | | | | | | |————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————| | ВСЕГО - 125758,00 | |————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————| |Федеральный бюджет |3000,0 |3000,00 |0,00 |0,00 |0,00 | |--------------------+---------+---------+-------+-------+-------| |Областной бюджет |89778,00 |79778,00 |4000,00|3000,00|3000,00| |--------------------+---------+---------+-------+-------+-------| |Местный бюджет |32980,00 |32980,0 |0,00 |0,00 |0,00 | |--------------------+---------+---------+-------+-------+-------| |Другие источники |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | |--------------------+---------+---------+-------+-------+-------| |Итого |125758,00|115758,00|4000,00|3000,00|3000,00| |————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————| | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ - 64436,9 | |————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————| |Федеральный бюджет |3000,00 |3000,00 |0,00 |0,00 |0,00 | |--------------------+---------+---------+-------+-------+-------| |Областной бюджет |28456,90 |28456,90 |0,00 |0,00 |0,00 | |--------------------+---------+---------+-------+-------+-------| |Местный бюджет |32980,00 |32980,00 |0,00 |0,00 |0,00 | |--------------------+---------+---------+-------+-------+-------| |Другие источники |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | |--------------------+---------+---------+-------+-------+-------| |Итого |64436,9 |64436,90 |0,00 |0,00 |0,00 | |————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————| | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ - 61321,10 | |————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————| |Федеральный бюджет |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | |--------------------+---------+---------+-------+-------+-------| |Областной бюджет |61321,10 |51321,10 |4000,00|3000,00|3000,00| |--------------------+---------+---------+-------+-------+-------| |Местный бюджет |0,00 |0,00 |0,00 |0,0 |0,00 | |--------------------+---------+---------+-------+-------+-------| |Другие источники |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | |--------------------+---------+---------+-------+-------+-------| |Итого |61321,10 |51321,10 |4000,00|3000,00|3000,0 | |————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————| | НИОКР - 0,00 | |————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————| |Федеральный бюджет |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | |--------------------+---------+---------+-------+-------+-------| |Областной бюджет |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | |--------------------+---------+---------+-------+-------+-------| |Местный бюджет |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | |--------------------+---------+---------+-------+-------+-------| |Другие источники |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | |--------------------+---------+---------+-------+-------+-------| |Итого |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | |————————————————————|—————————|—————————|———————|———————|———————| Объемы и источники финансирования подпрограммы указаны в приложении N 3 к настоящей подпрограмме. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.". 3. Приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению. 4. Приложение N 3 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 5. Приложение N 4 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению. Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко Приложение N 1 к постановлению Правительства Амурской области от 13.12.2012 N 720 СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————————————| | N | Наименование задач, | Затраты, | Сроки |Государственный| Ожидаемый результат | | п/п | программных мероприятий | всего |реализации| заказчик, | (в количественном | | | |(тыс. руб.)| | организация, | измерении) | | | | | | ответственная | | | | | | | за реализацию | | | | | | | мероприятий | | |——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————————————| | I. Пассажирский автомобильный и наземный электрический транспорт | |——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————————————| |1. |Повышение транспортной |39980,00 |2012 г. |Министерство |1. Приобретение | | |доступности, обеспечение | | |транспорта |автобусов - 32 ед. | | |условий для реализации | | |и дорожного |2. Приобретение | | |потребностей граждан | | |хозяйства |троллейбусов - 1 ед. | | |в перевозках | | |области |3. Регулярность | +------+------------------------------+-----------+----------+ |движения - 98,8%. | |1.1. |Обновление подвижного состава |5000,00 |2012 г. | |4. Увеличение | | |транспорта | | | |количества перевезенных| +------+------------------------------+-----------+----------+ |пассажиров к 2015 году | |1.1.1.|Компенсация части затрат |5000,00 |2012 г. | |до 64,0 млн. чел. в год| | |по лизинговым платежам | | | | | | |на приобретение автобусов | | | | | | |для обслуживания муниципальных| | | | | | |и межмуниципальных маршрутов | | | | | +------+------------------------------+-----------+----------+ | | |1.2. |Организация транспортного |30000,00 |2012 г. | | | | |обслуживания населения | | | | | | |автомобильным пассажирским | | | | | | |транспортом в границах | | | | | | |муниципального образования | | | | | +------+------------------------------+-----------+----------+ | | |1.3. |Организация транспортного |4980,00 |2012 г. | | | | |обслуживания наземным | | | | | | |электрическим транспортом | | | | | | |в границах муниципального | | | | | | |образования | | | | | |——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————————————| | II. Пассажирский железнодорожный транспорт | |——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————————————| |1. |Повышение транспортной |60321,1 |2012 - |Министерство |Увеличение количества | | |доступности, обеспечение | |2015 гг. |транспорта |перевезенных пассажиров| | |условий для реализации | | |и дорожного |к 2015 году | | |потребностей граждан | | |хозяйства |до 1,44 млн. чел. в год| | |в перевозках | | |области | | |------+------------------------------+-----------+----------+---------------+-----------------------| |1.1. |Возмещение части затрат, |60321,1 |2012 - | |Увеличение количества | | |возникших в результате | |2015 гг. | |перевезенных пассажиров| | |перевозки пассажиров | | | |к 2015 году | | |в пригородном сообщении | | | |до 1,44 млн. чел. в год| |——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————————————| | III. Внутренний водный транспорт | |——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————————————| |1. |Повышение транспортной |25456,90 |2012 - |Министерство |Увеличение количества | | |доступности, обеспечение | |2013 гг. |транспорта |перевезенных пассажиров| | |условий для реализации | | |и дорожного |к 2015 году | | |потребностей граждан | | |хозяйства |до 40,0 тыс. чел., | | |в перевозках | | |области |транспортных средств - | | | | | | |до 34,0 тыс. ед. в год | +------+------------------------------+-----------+----------+---------------+-----------------------| |1.1. |Организация перевозок |25456,90 |2012 - |Министерство |Увеличение количества | | |пассажиров и грузов внутренним| |2013 гг. |транспорта |перевезенных пассажиров| | |водным транспортом, | | |и дорожного |к 2015 году | | |организация новых маршрутов | | |хозяйства |до 40,0 тыс. чел., | | |и переправ | | |области |транспортных средств - | | | | | | |до 34,0 тыс. ед. в год | +------+------------------------------+-----------+----------+---------------+-----------------------+ |1.1.1.|Возмещение части затрат |7008,00 |2012 - |Министерство |Увеличение количества | | |организациям, осуществляющим | |2013 гг. |транспорта |перевезенных | | |перевозки пассажиров и грузов | | |и дорожного |пассажиров к 2015 году | | |водным транспортом | | |хозяйства |до 36,6 тыс. чел., | | | | | |области |транспортных средств - | | | | | | |до 24,7 тыс. ед. в год | +------+------------------------------+-----------+----------+---------------+-----------------------+ |1.1.2.|Возмещение части затрат |3448,9 |2012 г. |Министерство |Увеличение количества | | |по перевозке пассажиров | | |транспорта |перевезенных пассажиров| | |и грузов на речных паромных | | |и дорожного |к 2015 году | | |переправах между поселениями | | |хозяйства |до 1,4 тыс. чел., | | |в границах муниципального | | |области |транспортных средств - | | |района | | | |до 8,3 тыс. ед. в год | +------+------------------------------+-----------+----------+---------------+-----------------------+ |1.1.3.|Строительство паромной |15000,0 |2012 г. |Министерство |Увеличение количества | | |переправы и приобретение | | |транспорта |перевезенных пассажиров| | |несамоходного парома | | |и дорожного |к 2015 году | | |грузоподъемностью 50 тонн | | |хозяйства |до 2,0 тыс. чел., | | | | | |области |транспортных средств - | | | | | | |до 3,0 тыс. ед. в год | |——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————————————| Приложение N 2 к постановлению Правительства Амурской области от 13.12.2012 N 720 ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ тыс.рублей |——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————————————————————————————| | N |Наименование задач/мероприятий|Вид расходов| Объемы | В том числе: | | | |(капитальные|финансирования,|———————————|—————————|————————|—————————| | | | вложения, | всего |федеральный|областной|местный | другие | | | | НИОКР, | | бюджет | бюджет | бюджет |источники| | | | прочие | | | | | | | | | расходы) | | | | | | |——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————| | |ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | |125758,0 |3000,00 |89778,0 |32980,0 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2012 год | |115758,0 |3000,00 |79778,0 |32980,0 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2013 год | |4000,00 |0,00 |4000,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2014 год | |3000,00 |0,00 |3000,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2015 год | |3000,00 |0,00 |3000,00 |0,00 |0,00 | |——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————| | I. Пассажирский автомобильный и наземный электрический транспорт | |——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————| | |ВСЕГО | |39980,00 |3000,00 |19000,00 |17980,00|0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2012 год | |39980,00 |3000,00 |19000,00 |17980,00|0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2013 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2015 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ |1. |Повышение транспортной |Капитальные |39980,00 |3000,00 |19000,00 |17980,00|0,00 | | |доступности, обеспечение |вложения | | | | | | | |условий для реализации | | | | | | | | |потребностей граждан | | | | | | | | |в перевозках | | | | | | | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2012 год | |39980,00 |3000,00 |19000,00 |17980,00|0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2013 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2015 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ |1.1. |Обновление подвижного состава |Капитальные |5000,00 |0,00 |5000,00 |0,00 |0,00 | | |транспорта |вложения | | | | | | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2012 год | |5000,00 |0,00 |5000,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2013 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2015 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ |1.1.1.|Компенсация части затрат |Капитальные |5000,00 |0,00 |5000,00 |0,00 |0,00 | | |по лизинговым платежам |вложения | | | | | | | |на приобретение автобусов | | | | | | | | |для обслуживания муниципальных| | | | | | | | |и межмуниципальных маршрутов | | | | | | | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2012 год | |5000,00 |0,00 |5000,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2013 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2015 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ |1.2. |Организация транспортного |Капитальные |30000,00 |0,00 |14000,00 |16000,00|0,00 | | |обслуживания населения |вложения | | | | | | | |автомобильным пассажирским | | | | | | | | |транспортом в границах | | | | | | | | |муниципального образования | | | | | | | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2012 год | |30000,00 |0,00 |14000,00 |16000,00|0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2013 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2015 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ |1.3. |Организация транспортного |Капитальные |4980,00 |3000,00 |0,00 |1980,00 |0,00 | | |обслуживания населения |вложения | | | | | | | |пассажирским наземным | | | | | | | | |электрическим транспортом | | | | | | | | |в границах муниципального | | | | | | | | |образования | | | | | | | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2012 год | |4980,00 |3000,00 |0,00 |1980,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2013 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2015 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | |——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————| | II. Пассажирский железнодорожный транспорт | |——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————| | |ВСЕГО |Прочие |60321,1 |0,00 |60321,1 |0,00 |0,00 | | | |вложения | | | | | | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2012 год | |51321,10 |0,00 |51321,10 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2013 год | |3000,00 |0,00 |3000,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2014 год | |3000,00 |0,00 |3000,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2015 год | |3000,00 |0,00 |3000,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ |1. |Повышение транспортной |Прочие |60321,1 |0,00 |60321,1 |0,00 |0,00 | | |доступности, обеспечение |вложения | | | | | | | |условий для реализации | | | | | | | | |потребностей граждан | | | | | | | | |в перевозках | | | | | | | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2012 год | |51321,10 |0,00 |51321,10 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2013 год | |3000,00 |0,00 |3000,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2014 год | |3000,00 |0,00 |3000,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2015 год | |3000,00 |0,00 |3000,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ |1.1. |Возмещение части затрат, |Прочие |60321,10 |0,00 |60321,10 |0,00 |0,00 | | |возникших в результате |вложения | | | | | | | |перевозки пассажиров | | | | | | | | |в пригородном сообщении | | | | | | | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2012 год | |51321,10 |0,00 |51321,10 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2013 год | |3000,00 |0,00 |3000,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2014 год | |3000,00 |0,00 |3000,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2015 год | |3000,00 |0,00 |3000,00 |0,00 |0,00 | |——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————| | III. Внутренний водный транспорт | |——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————| | |ВСЕГО |Капитальные |25456,90 |0,00 |10456,90 |15000,00|0,00 | | | |вложения, | | | | | | | | |прочие | | | | | | | | |вложения | | | | | | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2012 год | |24456,90 |0,00 |9456,90 |15000,00|0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2013 год | |1000,00 |0,00 |1000,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ |1. |Повышение транспортной |Капитальные |25456,90 |0,00 |10456,90 |15000,00|0,00 | | |доступности, обеспечение |вложения, | | | | | | | |условий для реализации |прочие | | | | | | | |потребностей граждан |вложения | | | | | | | |в перевозках | | | | | | | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2012 год | |24456,90 |0,00 |9456,90 |15000,00|0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2013 год | |1000,00 |0,00 |1000,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2015 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ |1.1. |Организация перевозок |Капитальные |25456,90 |0,00 |10456,90 |15000,00|0,00 | | |пассажиров и грузов внутренним|вложения, | | | | | | | |водным транспортом, |прочие | | | | | | | |организация новых маршрутов |вложения | | | | | | | |и переправ | | | | | | | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2012 год | |24456,90 |0,00 |9456,90 |15000,00|0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2013 год | |1000,00 |0,00 |1000,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2015 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ |1.1.1.|Возмещение части затрат |Прочие |7008,00 |0,00 |7008,00 |0,00 |0,00 | | |организациям, осуществляющим |вложения | | | | | | | |перевозки пассажиров и грузов | | | | | | | | |водным транспортом | | | | | | | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2012 год | |6008,00 |0,00 |6008,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2013 год | |1000,0 |0,00 |1000,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2015 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ |1.1.2.|Возмещение части затрат |Прочие |3448,90 |0,00 |3448,90 |0,00 |0,00 | | |по перевозке пассажиров |вложения | | | | | | | |и грузов на речных паромных | | | | | | | | |переправах между поселениями | | | | | | | | |в границах муниципального | | | | | | | | |района | | | | | | | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2012 год | |3448,90 |0,00 |3448,90 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2013 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2015 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ |1.1.3.|Строительство паромной |Капитальные |15000,00 |0,00 |0,00 |15000,00|0,00 | | |переправы и приобретение |вложения | | | | | | | |несамоходного парома | | | | | | | | |грузоподъемностью 50 тонн | | | | | | | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2012 год | |15000,00 |0,00 |0,00 |15000,00|0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2013 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | +------+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+---------+ | |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | |——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————| | |2015 год | |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | |——————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|—————————| Приложение N 3 к постановлению Правительства Амурской области от 13.12.2012 N 720 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |——————|——————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование мероприятий | Планируемый результат | В том числе по годам реализации: | | | |в количественном выражении |———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |——————|——————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |——————|——————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| | I. Пассажирский автомобильный транспорт | |——————|——————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| |1. |Повышение транспортной |1. Закупка 32 автобусов |1. Количество |Количество |Количество |1. Количество | | |доступности, обеспечение |и 1 троллейбуса. |перевезенных |перевезенных |перевезенных |перевезенных | | |условий для реализации |2. Увеличение количества |пассажиров - |пассажиров - |пассажиров - |пассажиров - | | |потребностей граждан |перевезенных пассажиров |62,5 млн. чел. |63,6 млн. чел. |63,8 млн. чел. |64,0 млн. чел. | | |в перевозках |к 2015 году |в год. |в год |в год |в год. | | | |до 64,0 млн. чел. в год. |2. Закупка | | |2. Регулярность| | | |3. Регулярность перевозок |32 автобусов | | |перевозок - | | | |к 2015 году - 98,8% | | | |98,8% | +------+------------------------------+---------------------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+ |1.1. |Обновление подвижного состава |1. Увеличение количества |1. Количество |Количество |Количество |1. Количество | | |транспорта |перевезенных пассажиров |перевезенных |перевезенных |перевезенных |перевезенных | | | |к 2015 году |пассажиров - |пассажиров - |пассажиров - |пассажиров - | | | |до 64,0 млн. чел. в год. |62,5 млн. чел. |63,6 млн. чел. |63,8 млн. чел. |64,0 млн. чел. | | | |2. Регулярность перевозок -|в год. |в год |в год |в год. | | | |98,8% |2. Закупка | | |2. Регулярность| | | | |32 автобусов | | |перевозок - | | | | | | | |98,8% | +------+------------------------------+---------------------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+ |1.1.1.|Компенсация части затрат |1. Увеличение количества |Закупка |- |- |- | | |по лизинговым платежам |перевезенных пассажиров |32 автобусов | | | | | |на приобретение автобусов |к 2015 году | | | | | | |для обслуживания муниципальных|до 64,0 млн. чел. в год. | | | | | | |и межмуниципальных маршрутов |2. Регулярность перевозок -| | | | | | | |98,8% | | | | | +------+------------------------------+---------------------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+ |1.2. |Организация транспортного |Закупка 32 автобусов |Закупка |- |- |- | | |обслуживания населения | |32 автобусов | | | | | |автомобильным пассажирским | | | | | | | |транспортом в границах | | | | | | | |муниципального образования | | | | | | +------+------------------------------+---------------------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+ |1.3. |Организация транспортного |Закупка 1 троллейбуса |Закупка |- |- |- | | |обслуживания населения | |1 троллейбуса | | | | | |наземным электрическим | | | | | | | |пассажирским транспортом | | | | | | | |в границах муниципального | | | | | | | |образования | | | | | | |——————|——————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| | II. Пассажирский железнодорожный транспорт | |——————|——————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| |1. |Повышение транспортной |Увеличение количества |Количество |Количество |Количество |Количество | | |доступности, обеспечение |перевезенных пассажиров |перевезенных |перевезенных |перевезенных |перевезенных | | |условий для реализации |к 2015 году |пассажиров - |пассажиров - |пассажиров - |пассажиров - | | |потребностей граждан |до 1,44 млн. чел. в год |1,410 млн. чел. |1,420 млн. чел.|1,430 млн. чел.|1,440 млн. чел.| | |в перевозках | |в год |в год |в год |в год | +------+------------------------------+---------------------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+ |1.1. |Возмещение части затрат, |Увеличение количества |Количество |Количество |Количество |Количество | | |возникших в результате |перевезенных пассажиров |перевезенных |перевезенных |перевезенных |перевезенных | | |перевозки пассажиров |к 2015 году |пассажиров - |пассажиров - |пассажиров - |пассажиров - | | |в пригородном сообщении |до 1,44 млн. чел. в год |1,410 млн. чел. |1,420 млн. чел.|1,430 млн. чел.|1,440 млн. чел.| | | | |в год |в год |в год |в год | |——————|——————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| | III. Внутренний водный транспорт | |——————|——————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| |1. |Повышение транспортной |Увеличение количества |Количество |Количество |Количество |Количество | | |доступности, обеспечение |перевезенных пассажиров |перевезенных |перевезенных |перевезенных |перевезенных | | |условий для реализации |к 2015 году |пассажиров - |пассажиров - |пассажиров - |пассажиров - | | |потребностей граждан |до 38,0 тыс. чел. в год, |37,5 тыс. тыс. чел.|38,0 тыс. чел. |38,0 тыс. чел. |38,0 тыс. чел. | | |в перевозках |транспортных средств - |в год, |в год, |в год, |в год, | | | |до 34,0 тыс. ед. в год |33,5 тыс. ед. |34,0 тыс. ед. |34,0 тыс. ед. |34,0 тыс. ед. | | | | |транспортных |транспортных |транспортных |транспортных | | | | |средств |средств |средств |средств | +------+------------------------------+---------------------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+ |1.1. |Организация перевозок |Увеличение количества |Количество |Количество |Количество |Количество | | |пассажиров и грузов водным |перевезенных пассажиров |перевезенных |перевезенных |перевезенных |перевезенных | | |транспортом. Организация новых|к 2015 году |пассажиров - |пассажиров - |пассажиров - |пассажиров - | | |маршрутов и переправ |до 38,0 тыс. чел. в год, |37,5 тыс. чел. |38,0 тыс. чел. |38,0 тыс. чел. |38,0 тыс. чел. | | | |транспортных средств - |в год, |в год, |в год, |в год, | | | |до 34,0 тыс. ед. в год |33,5 тыс. ед. |34,0 тыс. ед. |34,0 тыс. ед. |34,0 тыс. ед. | | | | |транспортных |транспортных |транспортных |транспортных | | | | |средств |средств |средств |средств | +------+------------------------------+---------------------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+ |1.1.1.|Возмещение части затрат |Увеличение количества |Количество |Количество |Количество |Количество | | |организациям, осуществляющим |перевезенных пассажиров |перевезенных |перевезенных |перевезенных |перевезенных | | |перевозки пассажиров и грузов |к 2015 году |пассажиров - |пассажиров - |пассажиров - |пассажиров - | | |водным транспортом |до 34,8 тыс. чел. в год, |34,4 тыс. чел. |34,8 тыс. чел. |34,8 тыс. чел. |34,8 тыс. чел. | | | |транспортных средств - |в год, |в год, |в год, |в год, | | | |до 22,9 тыс. ед. в год |22,5 тыс. ед. |22,9 тыс. ед. |22,9 тыс. ед. |22,9 тыс. ед. | | | | |транспортных |транспортных |транспортных |транспортных | | | | |средств |средств |средств |средств | +------+------------------------------+---------------------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+ |1.1.2.|Возмещение части затрат |Увеличение количества |Количество |Количество |Количество |Количество | | |по перевозке пассажиров |перевезенных пассажиров |перевезенных |перевезенных |перевезенных |перевезенных | | |и грузов на речных паромных |к 2015 году |пассажиров - |пассажиров - |пассажиров - |пассажиров - | | |переправах между поселениями |до 1,2 тыс. чел. в год, |1,1 тыс. чел. |1,2 тыс. чел. |1,2 тыс. чел. |1,2 тыс. чел. | | |в границах муниципального |транспортных средств - |в год, 8,0 тыс. ед.|в год, |в год, |в год, | | |района |до 8,1 тыс. ед. в год |транспортных |8,1 тыс. ед. |8,1 тыс. ед. |8,1 тыс. ед. | | | | |средств |транспортных |транспортных |транспортных | | | | | |средств |средств |средств | +------+------------------------------+---------------------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+ |1.1.3.|Строительство паромной |Количество перевезенных |Количество |Количество |Количество |Количество | | |переправы и приобретение |пассажиров ежегодно - |перевезенных |перевезенных |перевезенных |перевезенных | | |несамоходного парома |2,0 тыс. чел. в год, |пассажиров - |пассажиров - |пассажиров - |пассажиров - | | |грузоподъемностью 50 тонн |транспортных средств - |2,0 тыс. чел. |2,0 тыс. чел. |2,0 тыс. чел. |2,0 тыс. чел. | | | |3,0 тыс. ед. |в год, 3,0 тыс. ед.|в год, |в год, |в год, | | | | |транспортных |3,0 тыс. ед. |3,0 тыс. ед. |3,0 тыс. ед. | | | | |средств |транспортных |транспортных |транспортных | | | | | |средств |средств |средств | |——————|——————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|