Расширенный поиск
Постановление Правительства Амурской области от 29.05.2013 № 252ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.05.2013 N 252 г.Благовещенск Утратилo силу - Постановление Правительства Амурской области от 24.10.2013 г. N 519 О внесении изменений в постановление Правительства области от 23.09.2011 N 608 В целях корректировки программных мероприятий и их финансирования Правительство Амурской области п о с т а н о в л я е т: Внести в долгосрочную целевую программу "Эффективное управление на 2012 - 2015 годы", утвержденную постановлением Правительства Амурской области от 23.09.2011 N 608 (в редакции постановления Правительства области от 26.04.2013 N 200), следующие изменения: 1. В паспорте программы: 1) в пункте 3 строки "Государственные заказчики подпрограмм" слова "на 2012 - 2013 годы" заменить словами "на 2012 - 2014 годы"; 2) в пункте 4 строки "Основные задачи программы" слова "на 2012 - 2013 годы" заменить словами "на 2012 - 2014 годы"; 3) в пункте 4 строки "Перечень подпрограмм" слова "на 2012 - 2013 годы" заменить словами "на 2012 - 2014 годы"; 4) в строке "Объемы и источники финансирования программы": сумму "199624,34 тыс. рублей" заменить суммой "254624,34 тыс. рублей"; сумму "57088,5 тыс. рублей" заменить суммой "100588,5 тыс. рублей"; сумму "2175 тыс. рублей" заменить суммой "13675 тыс. рублей"; 5) в пункте 4 строки "Ожидаемые конечные результаты реализации программы": слова "на 2012 - 2013 годы" заменить словами "на 2012 - 2014 годы"; дополнить подпунктами 4.8 и 4.9 следующего содержания: "4.8. Количество исполнительных органов государственной власти области, которые перешли на автоматизированную систему планирования на базе ЦИТП, - 34 ед. к концу 2013 года; органов местного самоуправления, имеющих возможность перехода, - 17 ед. к концу 2013 года, 12 ед. - к концу 2014 года. 4.9. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в МФЦ, - 40,67% к концу 2013 года.". 2. Внести в подпрограмму "Электронное Приамурье на 2012 - 2013 годы" изменения согласно приложению к настоящему постановлению. Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко Приложение к постановлению Правительства Амурской области от 29.05.2013 N 252 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОДПРОГРАММУ "ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИАМУРЬЕ НА 2012 - 2013 ГОДЫ" ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА 2012 - 2015 ГОДЫ" 1. В заголовке подпрограммы слова "2012 - 2013 годы" заменить словами "2012 - 2014 годы". 2. В паспорте подпрограммы: 1) в строке "Наименование подпрограммы" слова "2012 - 2013 годы" заменить словами "2012 - 2014 годы"; 2) строку "Перечень основных мероприятий" дополнить пунктом 8 следующего содержания: "8. Переход на автоматизированную систему планирования на базе централизованной информационно-технической системы (ЦИТП) в части планирования средств областного бюджета и обеспечение возможности централизации планирования средств бюджетов муниципальных образований на базе автоматизированного комплекса "АЦК-Планирование", установленного в министерстве финансов Амурской области"; 3) в строке "Сроки и этапы реализации подпрограммы" слова "2012 - 2013 годы" заменить словами "2012 - 2014 годы"; 4) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|———————————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Общий объем финансовых средств, необходимых| |финансирования подпрограммы|для реализации подпрограммы, составляет | | |144894 тыс. рублей, в том числе по годам: | | | | | |2012 г. - 76894 тыс. рублей; | | |2013 г. - 56500 тыс. рублей; | | |2014 г. - 11500 тыс. рублей. | | | | | |Источники финансирования подпрограммы: | | | | | |средства областного бюджета - | | |144149 тыс. рублей; | | | | | |местного бюджета - 745 тыс. рублей | |———————————————————————————|———————————————————————————————————————————|"; 5) строку "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы" дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания: "8. Количество исполнительных органов государственной власти области, которые перешли на автоматизированную систему планирования на базе ЦИТП, - 34 ед. к концу 2013 года; органов местного самоуправления, имеющих возможность перехода, - 17 ед. к концу 2013 года, 12 ед. - к концу 2014 года. 9. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в МФЦ, - 40,67% к концу 2013 года.". 3. В разделе 3 подпрограммы: 1) в абзаце шестом слова "в 2012 - 2013 годах" заменить словами "в 2012 - 2014 годах"; 2) в таблице 1: в пункте 1 графу 6 дополнить пунктом 5 следующего содержания: "5. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в МФЦ, - 40,67%."; пункт 2 изложить в следующей редакции: " |——|————————————————————————————|————————————————————————————|—————————|————————————————————————|———————————————————————————| |2.|Совершенствование системы |Недостаточный уровень |2012 г. -|Наличие введенной |1. Количество | | |информационно-аналитического|информационно-аналитического|2014 г. |в эксплуатацию |исполнительных органов | | |обеспечения решений, |обеспечения решений, | |централизованной |государственной власти | | |принимаемых Правительством |принимаемых государственными| |информационно - |области, в которых введена | | |области или отдельными |органами области | |технической платформы |в эксплуатацию ЦИТП, - | | |государственными органами | | |(ЦИТП) для автоматизации|32 ед., органов местного | | |области | | |процессов хранения, |самоуправления - 29 ед. | | | | | |обработки данных |к концу 2012 года. | | | | | |и получения оперативной |2. Количество муниципальных| | | | | |информации об исполнении|образований, использующих | | | | | |областного бюджета |автоматизированные | | | | | |и бюджетов муниципальных|системы для исполнения | | | | | |образований. Переход |местных бюджетов, - 29 ед. | | | | | |на автоматизированную |к концу 2012 года. | | | | | |систему планирования |3. Количество | | | | | |на базе ЦИТП в части |исполнительных органов | | | | | |планирования средств |государственной власти | | | | | |областного бюджета |области, которые перешли | | | | | | |на автоматизированную | | | | | | |систему планирования | | | | | | |на базе ЦИТП, - 34 ед. | | | | | | |и органов местного | | | | | | |самоуправления, имеющих | | | | | | |возможность перехода, - | | | | | | |17 ед. к концу 2013 года, | | | | | | |12 ед. - к концу | | | | | | |2014 года | |——|————————————————————————————|————————————————————————————|—————————|————————————————————————|———————————————————————————|". 4. В абзаце первом раздела 4 слово "двухгодичный" заменить словом "трехгодичный". 5. Раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции: "6. Ресурсное обеспечение подпрограммы Подпрограмма реализуется за счет средств областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования подпрограммы - 144894 тыс. рублей, в том числе по годам: областной бюджет: 2012 г. - 76149 тыс. рублей; 2013 г. - 56500 тыс. рублей; 2014 г. - 11500 тыс. рублей; местный бюджет: 2012 г. - 745 тыс. рублей. Структура финансирования подпрограммы приведена в таблице 2. Таблица 2 Структура финансирования подпрограммы (тыс. рублей) |————————————————————————————|————————|————————|————————|————————| | Источники финансирования | Итого |2012 год|2013 год|2014 год| |————————————————————————————|————————|————————|————————|————————| | Всего | |————————————————————————————|————————|————————|————————|————————| |Федеральный бюджет |- |- |- |- | |----------------------------+--------+--------+--------+--------| |Областной бюджет |144149 |76149 |56500 |11500 | |----------------------------+--------+--------+--------+--------| |Местный бюджет |745 |745 |- |- | |----------------------------+--------+--------+--------+--------| |Другие источники |- |- |- |- | |----------------------------+--------+--------+--------+--------| |Итого |144894 |76894 |56500 |11500 | |————————————————————————————|————————|————————|————————|————————| | Капитальные вложения | |————————————————————————————|————————|————————|————————|————————| |Федеральный бюджет |- |- |- |- | |----------------------------+--------+--------+--------+--------| |Областной бюджет |15400 |7545 |7855 |- | |----------------------------+--------+--------+--------+--------| |Местный бюджет |- |- |- |- | |----------------------------+--------+--------+--------+--------| |Другие источники |- |- |- |- | |----------------------------+--------+--------+--------+--------| |Итого |15400 |7545 |7855 |- | |————————————————————————————|————————|————————|————————|————————| | Прочие расходы | |————————————————————————————|————————|————————|————————|————————| |Федеральный бюджет |- |- |- | | |----------------------------+--------+--------+--------+--------| |Областной бюджет |128749 |68604 |48645 |11500 | |----------------------------+--------+--------+--------+--------| |Местный бюджет |745 |745 |- |- | |----------------------------+--------+--------+--------+--------| |Другие источники |- |- |- |- | |----------------------------+--------+--------+--------+--------| |Итого |129494 |69349 |48645 |11500 | |————————————————————————————|————————|————————|————————|————————| Объемы и источники финансирования подпрограммы указаны в приложении N 2 к настоящей подпрограмме. Распределение объемов финансирования по главным распорядителям средств областного бюджета приведено в таблице 3. Таблица 3 Распределение объемов финансирования по главным распорядителям средств областного бюджета (тыс. рублей) |———|—————————————————————————|———————|————————|————————|————————| | N | Главный распорядитель | Итого |2012 год|2013 год|2014 год| |п/п| бюджетных средств | | | | | |———|—————————————————————————|———————|————————|————————|————————| |1. |Министерство финансов |74153 |29153 |33500 |11500 | | |области | | | | | |---+-------------------------+-------+--------+--------+--------| |2. |Управление информатизации|69996 |46996 |23000 |- | | |области | | | | | |---+-------------------------+-------+--------+--------+--------| | |Итого |144149 |76149 |56500 |11500 | |———|—————————————————————————|———————|————————|————————|————————| Предполагается при формировании проекта областного бюджета на соответствующий год и плановый период ежегодное уточнение объемов финансирования подпрограммы.". 6. В разделе 7 подпрограммы таблицу 4 изложить в следующей редакции: " |———|—————————————————————————————————|——————————|——————————————|——————————————————————————| | N | Наименование индикатора | Единица | Значения | Значения показателей | | | эффективности |измерения | показателей | по годам: | | | | | на год, |————————|————————|————————| | | | |предшествующий|2012 год|2013 год|2014 год| | | | | году начала | | | | | | | | реализации | | | | | | | | подпрограммы | | | | |———|—————————————————————————————————|——————————|——————————————|————————|————————|————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |———|—————————————————————————————————|——————————|——————————————|————————|————————|————————| |1. |Количество государственных |Единиц |15 |40 |60 |- | | |и муниципальных услуг, | | | | | | | |предоставляемых с помощью | | | | | | | |Интернет-портала в электронной | | | | | | | |форме | | | | | | +---+---------------------------------+----------+--------------+--------+--------+--------+ |2. |Количество услуг, |Единиц |- |5 |6 |- | | |предоставляемых с использованием | | | | | | | |автоматизированной информационной| | | | | | | |системы "Универсальная | | | | | | | |электронная карта | | | | | | | |жителя Амурской области" | | | | | | +---+---------------------------------+----------+--------------+--------+--------+--------+ |3. |Доля граждан области, являющихся |% |- |0,1 |0,3 |- | | |пользователями автоматизированной| | | | | | | |информационной системы | | | | | | | |"Универсальная электронная карта | | | | | | | |жителя Амурской области" | | | | | | +---+---------------------------------+----------+--------------+--------+--------+--------+ |4. |Количество исполнительных органов|Единиц |- |32 |- |- | | |государственной власти области, | | | | | | | |в которых введена | | | | | | | |в эксплуатацию ЦИТП | | | | | | | | | | | | | | | |органов местного самоуправления | | |29 |- |- | +---+---------------------------------+----------+--------------+--------+--------+--------+ |5. |Доля исполнительных органов |% |20 |- |26 |- | | |государственной власти области, | | | | | | | |являющихся пользователями | | | | | | | |корпоративной вычислительной сети| | | | | | +---+---------------------------------+----------+--------------+--------+--------+--------+ |6. |Количество государственных |Единиц |- |90 |100 |- | | |и муниципальных услуг, | | | | | | | |предоставляемых посредством | | | | | | | |межведомственного взаимодействия | | | | | | +---+---------------------------------+----------+--------------+--------+--------+--------+ |7. |Количество муниципальных |Единиц |- |29 |- |- | | |образований, использующих | | | | | | | |автоматизированные системы | | | | | | | |для исполнения местных бюджетов | | | | | | +---+---------------------------------+----------+--------------+--------+--------+--------+ |8. |Количество исполнительных органов|Единиц |- |- |34 | | | |государственной власти области, | | | | | | | |которые перешли | | | | | | | |на автоматизированную систему | | | | | | | |планирования на базе ЦИТП | | | | | | | | | | | | | | | |органов местного самоуправления, | | | |17 |12 | | |имеющих возможность перехода | | | | | | |———|—————————————————————————————————|——————————|——————————————|————————|————————|————————|". 7. Приложения N 1, N 2, N 3, N 4 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям N 1, N 2, N 3, N 4 к настоящим изменениям соответственно. Приложение N 1 к изменениям СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————| | N | Наименование задач, программных | Затраты, | Сроки |Государственный | Ожидаемый результат | | п/п | мероприятий | всего |реализации| заказчик, | (в количественном | | | |(тыс. рублей)| |соответствующее | измерении) | | | | | |подведомственное| | | | | | | бюджетное | | | | | | | учреждение, | | | | | | | ответственные | | | | | | | за реализацию | | | | | | | мероприятия | | |——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————| | 1. Предоставление государственных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий | |——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————| |1.1. |Сопровождение Интернет-портала |1000 |2012 - |Управление |Количество государственных| | |Правительства области с порталом | |2013 гг. |информатизации |и муниципальных услуг, | | |государственных и муниципальных | | |области |предоставляемых с помощью | | |услуг | | | |Интернет-портала | | | | | | |в электронной форме, - | | | | | | |не менее 60 ед. к концу | | | | | | |2013 года | +------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+ |1.2. |Создание и развитие |8400 | | |1. Количество услуг, | | |автоматизированной информационной| | | |предоставляемых | | |системы "Универсальная | | | |с использованием | | |электронная карта жителя Амурской| | | |автоматизированной | | |области" | | | |информационной системы | | | | | | |"Универсальная электронная| | | | | | |карта жителя Амурской | | | | | | |области", - не менее 6 ед.| | | | | | |к концу 2013 года. | | | | | | |2. Количество граждан, | | | | | | |являющихся пользователями | | | | | | |автоматизированной | | | | | | |информационной системы | | | | | | |"Универсальная электронная| | | | | | |карта жителя Амурской | | | | | | |области", - не менее | | | | | | |1200 чел. к концу | | | | | | |2013 года | +------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+ |1.2.1.|Разработка и внедрение |8000 |2012 - |Управление | | | |автоматизированной информационной| |2013 гг. |информатизации | | | |системы "Универсальная | | |области | | | |электронная карта жителя Амурской| | |(ГБУ "Центр | | | |области" | | |информационных | | | | | | |технологий") | | +------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+ |1.2.2.|Сопровождение автоматизированной |400 |2013 г. |Управление | | | |информационной системы | | |информатизации | | | |"Универсальная электронная карта | | |области | | | |жителя Амурской области" | | |(ГБУ "Центр | | | | | | |информационных | | | | | | |технологий") | | +------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+ |1.3. |Организация мероприятий |42951 | | |1. Количество | | |по проектированию, интеграции | | | |государственных | | |и сопровождению региональной | | | |и муниципальных услуг, | | |системы межведомственного | | | |предоставляемых | | |электронного взаимодействия | | | |посредством | | | | | | |межведомственного | | | | | | |взаимодействия, - не менее| | | | | | |100 ед. к концу 2013 года.| | | | | | |2. Доля граждан, имеющих | | | | | | |доступ к получению | | | | | | |государственных | | | | | | |и муниципальных услуг | | | | | | |по принципу "одного окна" | | | | | | |в МФЦ, - 40,67% к концу | | | | | | |2013 года | +------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+ |1.3.1.|Проектирование, интеграция |40051 |2012 - |Управление | | | |и сопровождение региональной | |2013 гг. |информатизации | | | |системы межведомственного | | |области | | | |электронного взаимодействия | | | | | +------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+ |1.3.2.|Приобретение серверного |1100 |2012 г. |Управление | | | |оборудования для АИС МФЦ | | |информатизации | | | | | | |области | | +------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+ |1.3.3.|Сопровождение и развитие |1800 |2013 г. |Управление | | | |автоматизированной информационной| | |информатизации | | | |системы "АИС МФЦ" | | |области | | +------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+ | |Всего по разделу 1 |52351 | | | | |——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————| | 2. Совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения решений, принимаемых Правительством | | области или отдельными государственными органами области | |——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————| |2.1. |Создание и внедрение |15000 |2012 г. |Министерство |Количество исполнительных | | |централизованной информационно - | | |финансов области|органов государственной | | |технической платформы | | | |власти области, в которых | | |для автоматизации процессов | | | |введена в эксплуатацию | | |хранения, обработки данных и | | | |ЦИТП, - 32 ед., органов | | |получения оперативной информации | | | |местного самоуправления - | | |об исполнении областного бюджета | | | |29 ед. к концу 2012 года | | |и бюджетов муниципальных | | | | | | |образований (далее - ЦИТП) | | | | | +------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+ |2.2. |Приобретение, сопровождение, |14898 |2012 г. |Министерство |Количество муниципальных | | |внедрение и развитие программного| | |финансов области|образований, использующих | | |обеспечения, используемого | | | |автоматизированные системы| | |при организации исполнения | | | |для исполнения местных | | |местных бюджетов и учета сведений| | | |бюджетов, - 29 ед. к концу| | |о земельных участках, | | | |2012 года | | |расположенных в границах | | | | | | |муниципальных образований | | | | | +------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+ |2.3. |Сопровождение и актуализация |945 |2013 г. |Управление |Обеспечение | | |системы "Управление" | | |информатизации |бесперебойности работы | | | | | |области |системы - 100% | +------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+ |2.4. |Переход на автоматизированную |55000 |2013 г. - | |Количество исполнительных | | |систему планирования на базе | |2014 г. | |органов государственной | | |централизованной информационно - | | | |власти области, которые | | |технической системы (ЦИТП) | | | |перешли | | |в части планирования средств | | | |на автоматизированную | | |областного бюджета и обеспечение | | | |систему планирования | | |возможности централизации | | | |на базе ЦИТП, - 34 ед. | | |планирования средств бюджетов | | | |к концу 2013 года; органов| | |муниципальных образований на базе| | | |местного самоуправления, | | |автоматизированного комплекса | | | |имеющих возможность | | |"АЦК-Планирование", | | | |перехода, - 17 ед. к концу| | |установленного в министерстве | | | |2013 года, 12 ед. к концу | | |финансов Амурской области | | | |2014 года | +------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+ |2.4.1.|Проектирование, интеграция |45000 |2013 г. - |Министерство | | | |и сопровождение системы | |2014 г. |финансов области| | | |планирования на базе | | | | | | |централизованной информационно - | | | | | | |технической платформы | | | | | +------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+ |2.4.2.|Приобретение оборудования |7600 |2013 г. |Управление | | | |для системы планирования на базе | | |информатизации | | | |централизованной информационно - | | |области | | | |технической платформы | | |(ГБУ "Центр | | | | | | |информационных | | | | | | |технологий") | | +------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+ |2.4.3.|Приобретение программного |2400 |2013 г. |Управление | | | |обеспечения для системы | | |информатизации | | | |планирования на базе | | |области | | | |централизованной информационно - | | |(ГБУ "Центр | | | |технической платформы | | |информационных | | | | | | |технологий") | | +------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+ | |Всего по разделу 2 |85843 | | | | |——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————| | 3. Реализация общепрограммных обеспечивающих и инфраструктурных мероприятий | |——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————| |3.1. |Разработка и реализация проекта |255 |2013 г. |Управление |Количество абонентов | | |корпоративной вычислительной сети| | |информатизации |корпоративной | | |органов исполнительной власти | | |области |вычислительной сети | | |области | | | |органов исполнительной | | | | | | |власти области - | | | | | | |не менее 26 | +------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+ |3.2. |Модернизация и техническое |6445 |2012 г. |Управление |Приобретение оборудования | | |обеспечение информационных систем| | |информатизации |для информационного | | | | | |области |взаимодействия, | | | | | |(ГАУ "МФЦ", |в том числе для работы | | | | | |ГБУ "Центр |МФЦ, - 100 ед. к концу | | | | | |информационных |2012 года | | | | | |технологий") | | +------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+ | |Всего по разделу 3 |6700 | | | | |——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————| | |Всего по подпрограмме |144894 | | | | |——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————| Приложение N 2 к изменениям ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ (тыс.рублей) |——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————| | N | Наименование задач/мероприятий |Вид расходов| Объемы | В том числе: | | п/п | |(капитальные|финансирования,|———————————|—————————|———————|—————————| | | | вложения, | всего |федеральный|областной|местный| другие | | | | НИОКР, | | бюджет | бюджет |бюджет |источники| | | | прочие | | | | | | | | | расходы) | | | | | | |——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————| | |Всего по подпрограмме | |144894 |- |144149 |745 |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год | |76894 |- |76149 |745 |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год | |56500 |- |56500 |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2014 год | |11500 |- |11500 |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |1. |Предоставление государственных | |52351 |- |52351 |- |- | | |услуг с использованием | | | | | | | | |информационно-коммуникационных | | | | | | | | |технологий | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год | |40551 |- |40551 |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год | |11800 |- |11800 |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2014 год | |- |- |- |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |1.1. |Сопровождение Интернет-портала | |1000 |- |1000 |- |- | | |Правительства области | | | | | | | | |с порталом государственных | | | | | | | | |и муниципальных услуг | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год |Прочие |500 |- |500 |- |- | | | |расходы | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год | |500 |- |500 |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2014 год | |- |- |- |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |1.2. |Создание и развитие | |8400 | |8400 | | | | |автоматизированной информационной| | | | | | | | |системы "Универсальная | | | | | | | | |электронная карта жителя Амурской| | | | | | | | |области" | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год | |6900 |- |6900 |- | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год | |1500 |- |1500 |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2014 год | |- |- |- |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |1.2.1.|Разработка и внедрение | |8000 | |8000 | | | | |автоматизированной информационной| | | | | | | | |системы "Универсальная | | | | | | | | |электронная карта жителя Амурской| | | | | | | | |области" | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год |Прочие |6900 |- |6900 |- |- | | | |расходы | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год |Прочие |1100 |- |1100 |- |- | | | |расходы | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2014 год | |- |- |- |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |1.2.2.|Сопровождение автоматизированной | |400 | |400 |- |- | | |информационной системы | | | | | | | | |"Универсальная электронная | | | | | | | | |карта жителя Амурской области" | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год |Прочие |- |- |- |- |- | | | |расходы | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год |Прочие |400 |- |400 |- |- | | | |расходы | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2014 год | |- |- |- |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |1.3. |Организация мероприятий | |42951 |- |42951 |- |- | | |по проектированию, интеграции | | | | | | | | |и сопровождению региональной | | | | | | | | |системы межведомственного | | | | | | | | |электронного взаимодействия | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год | |33151 |- |33151 |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год | |9800 |- |9800 |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2014 год | |- |- |- |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |1.3.1.|Проектирование, интеграция | |40051 | |40051 | | | | |и сопровождение региональной | | | | | | | | |системы межведомственного | | | | | | | | |электронного взаимодействия | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год |Прочие |32051 |- |32051 |- |- | | | |расходы | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год | |8000 |- |8000 |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2014 год | |- |- |- |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |1.3.2.|Приобретение серверного | |1100 |- |1100 |- |- | | |оборудования для АИС МФЦ | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год |Капитальные |1100 |- |1100 |- |- | | | |вложения | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год | |- |- |- |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2014 год | |- |- |- |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |1.3.3.|Сопровождение и развитие | |1800 |- |1800 |- |- | | |автоматизированной информационной| | | | | | | | |системы "АИС МФЦ" | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год | |- |- |- |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год |Прочие |1800 |- |1800 |- |- | | | |расходы | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2014 год | |- |- |- |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |2. |Совершенствование системы | |85843 | |85098 |745 | | | |информационно-аналитического | | | | | | | | |обеспечения решений, принимаемых | | | | | | | | |Правительством области или | | | | | | | | |отдельными государственными | | | | | | | | |органами области | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год | |29898 |- |29153 |745 |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год | |44445 |- |44445 |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2014 год | |11500 |- |11500 |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |2.1. |Создание и внедрение | |15000 |- |15000 |- |- | | |централизованной информационно - | | | | | | | | |технической платформы | | | | | | | | |для автоматизации процессов | | | | | | | | |хранения, обработки данных и | | | | | | | | |получения оперативной информации | | | | | | | | |об исполнении областного бюджета | | | | | | | | |и бюджетов муниципальных | | | | | | | | |образований | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год |Прочие |15000 |- |15000 |- |- | | | |расходы | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год | |- |- |- |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2014 год | |- |- |- |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |2.2. |Приобретение, сопровождение, | |14898 |- |14153 |745 |- | | |внедрение и развитие программного| | | | | | | | |обеспечения, используемого | | | | | | | | |при организации исполнения | | | | | | | | |местных бюджетов и учета сведений| | | | | | | | |о земельных участках, | | | | | | | | |расположенных в границах | | | | | | | | |муниципальных образований | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год |Прочие |14898 |- |14153 |745 |- | | | |расходы | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год | |- |- |- |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |2.3. |Сопровождение и актуализация | |945 |- |945 |- |- | | |системы "Управление" | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год | |- |- |- |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год |Прочие |945 |- |945 |- |- | | | |расходы | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2014 год | |- |- |- |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |2.4. |Переход на автоматизированную | |55000 |- |55000 |- |- | | |систему планирования на базе | | | | | | | | |централизованной информационно - | | | | | | | | |технической системы (ЦИТП) | | | | | | | | |в части планирования средств | | | | | | | | |областного бюджета и обеспечение | | | | | | | | |возможности централизации | | | | | | | | |планирования средств бюджетов | | | | | | | | |муниципальных образований на базе| | | | | | | | |автоматизированного комплекса | | | | | | | | |"АЦК-Планирование", | | | | | | | | |установленного в министерстве | | | | | | | | |финансов Амурской области | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год | |- |- |- |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год | |43500 |- |43500 |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2014 год | |11500 |- |11500 |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |2.4.1.|Проектирование, интеграция | |45000 |- |45000 |- |- | | |и сопровождение системы | | | | | | | | |планирования на базе | | | | | | | | |централизованной информационно - | | | | | | | | |технической платформы | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год | |- |- |- |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год |Прочие |33500 |- |33500 |- |- | | | |расходы | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2014 год | |11500 |- |11500 |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |2.4.2.|Приобретение оборудования | |7600 |- |7600 |- |- | | |для системы планирования на базе | | | | | | | | |централизованной информационно - | | | | | | | | |технической платформы | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год | |- |- |- |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год |Капитальные |7600 |- |7600 |- |- | | | |вложения | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2014 год | |- |- |- |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |2.4.3.|Приобретение программного | |2400 |- |2400 |- |- | | |обеспечения для системы | | | | | | | | |планирования на базе | | | | | | | | |централизованной информационно - | | | | | | | | |технической платформы | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год | |- |- |- |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год |Прочие |2400 |- |2400 | | | | | |расходы | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2014 год | |- |- |- |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |3. |Реализация общепрограммных | |6700 |- |6700 |- |- | | |обеспечивающих и инфраструктурных| | | | | | | | |мероприятий | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год | |6445 |- |6445 |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год | |255 |- |255 |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2014 год | |- |- |- |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |3.1. |Разработка и реализация проекта | |255 | |255 |- |- | | |корпоративной вычислительной сети| | | | | | | | |органов исполнительной власти | | | | | | | | |области | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год | |- |- |- |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год |Капитальные |255 |- |255 |- |- | | | |вложения | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2014 год | |- |- |- |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |3.2. |Модернизация и техническое | |6445 |- |6445 |- |- | | |обеспечение информационных систем| | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год |Капитальные |6445 |- |6445 |- |- | | | |вложения | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год | |- |- |- |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2014 год | |- |- |- |- |- | |——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————| Приложение N 3 к изменениям СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование задач/мероприятий | Планируемый результат | В том числе по годам реализации: | |п/п | | в количественном выражении |———————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————| | | | | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————| |1. | Предоставление государственных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий | |————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————| |1.1.|Сопровождение Интернет-портала |Количество государственных |Количество государственных |Количество государственных | | | |Правительства области с порталом |и муниципальных услуг, |и муниципальных услуг, |и муниципальных услуг, | | | |государственных и муниципальных |предоставляемых с помощью |предоставляемых с помощью |предоставляемых с помощью | | | |услуг |Интернет-портала в электронной |Интернет-портала в электронной |Интернет-портала в электронной| | | | |форме, - не менее 60 ед. к концу |форме, - не менее 40 ед. |форме, - не менее 60 ед. | | | | |2013 года | | | | +----+---------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------+------------------------------+---------------------+ |1.2.|Создание и развитие |1. Количество услуг, |1. Количество услуг, |1. Количество услуг, | | | |автоматизированной информационной|предоставляемых с использованием |предоставляемых с использованием |предоставляемых | | | |системы "Универсальная |автоматизированной информационной |автоматизированной информационной |с использованием | | | |электронная карта жителя Амурской|системы "Универсальная электронная |системы "Универсальная электронная |автоматизированной | | | |области" |карта жителя Амурской области", - |карта жителя Амурской области", - |информационной системы | | | | |не менее 6 ед. к концу 2013 года. |не менее 5 ед. |"Универсальная электронная | | | | |2. Количество граждан, являющихся |2. Количество граждан, являющихся |карта жителя Амурской | | | | |пользователями автоматизированной |пользователями автоматизированной |области", - не менее 6 ед. | | | | |информационной системы |информационной системы |2. Количество граждан, | | | | |"Универсальная электронная карта |"Универсальная электронная карта |являющихся пользователями | | | | |жителя Амурской области", - |жителя Амурской области", - |автоматизированной | | | | |не менее 1200 чел. к концу |не менее 1000 чел. |информационной системы | | | | |2013 года | |"Универсальная электронная | | | | | | |карта жителя Амурской | | | | | | |области", - не менее 1200 чел.| | +----+---------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------+------------------------------+---------------------+ |1.3.|Организация мероприятий |Количество государственных |Количество государственных |Количество государственных | | | |по проектированию, интеграции |и муниципальных услуг, |и муниципальных услуг, |и муниципальных услуг, | | | |и сопровождению региональной |предоставляемых посредством |предоставляемых посредством |предоставляемых посредством | | | |системы межведомственного |межведомственного взаимодействия, -|межведомственного взаимодействия, -|межведомственного | | | |электронного взаимодействия |не менее 100 ед. к концу |не менее 90 ед. |взаимодействия, - не менее | | | | |2013 года; доля граждан, имеющих | |100 ед.; доля граждан, имеющих| | | | |доступ к получению | |доступ к получению | | | | |государственных и муниципальных | |государственных | | | | |услуг по принципу "одного окна" | |и муниципальных услуг | | | | |в МФЦ, - 40,67% к концу 2013 года | |по принципу "одного окна" | | | | | | |в МФЦ, - 40,67% | | |————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————| | | 2. Совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения решений, принимаемых Правительством области или отдельными государственными | | | органами области | |————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————| |2.1.|Создание и внедрение |Количество исполнительных органов |Количество исполнительных органов | | | | |централизованной информационно - |государственной власти области, |государственной власти области, | | | | |технической платформы |в которых введена в эксплуатацию |в которых введена в эксплуатацию | | | | |для автоматизации процессов |ЦИТП, - 32 ед., органов местного |ЦИТП, - 32 ед., органов местного | | | | |хранения, обработки данных и |самоуправления - 29 ед. к концу |самоуправления - 29 ед. к концу | | | | |получения оперативной информации |2012 года |2012 года | | | | |об исполнении областного бюджета | | | | | | |и бюджетов муниципальных | | | | | | |образований (далее - ЦИТП) | | | | | +----+---------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------+------------------------------+---------------------+ |2.2.|Приобретение, сопровождение, |Количество муниципальных |Количество муниципальных | | | | |внедрение и развитие программного|образований, использующих |образований, использующих | | | | |обеспечения, используемого |автоматизированные системы |автоматизированные системы | | | | |при организации исполнения |для исполнения местных бюджетов, - |для исполнения местных бюджетов, - | | | | |местных бюджетов и учета сведений|29 ед. к концу 2012 года |29 ед. к концу 2012 года | | | | |о земельных участках, | | | | | | |расположенных в границах | | | | | | |муниципальных образований | | | | | +----+---------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------+------------------------------+---------------------+ |2.3.|Сопровождение и актуализация |Обеспечение бесперебойности работы |- |Обеспечение бесперебойности | | | |системы "Управление" |системы - 100% | |работы системы - 100% | | +----+---------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------+------------------------------+---------------------+ |2.4.|Переход на автоматизированную |Количество исполнительных органов | |Количество исполнительных |Органы местного | | |систему планирования на базе |государственной власти области, | |органов государственной власти|самоуправления, | | |централизованной информационно - |которые перешли | |области, которые перешли |имеющие возможность | | |технической системы (ЦИТП) |на автоматизированную систему | |на автоматизированную систему |перехода | | |в части планирования средств |планирования на базе ЦИТП, - 34 ед.| |планирования на базе ЦИТП - |на автоматизированную| | |областного бюджета и обеспечение |и органов местного самоуправления, | |34 ед.; органов местного |систему планирования | | |возможности централизации |имеющих возможность перехода, - | |самоуправления, имеющих |на базе ЦИТП, - | | |планирования средств бюджетов |17 ед. к концу 2013 года, 12 ед. - | |возможность перехода |12 ед. | | |муниципальных образований на базе|к концу 2014 года | |на автоматизированную систему | | | |автоматизированного комплекса | | |планирования на базе ЦИТП, - | | | |"АЦК-Планирование", | | |17 ед. | | | |установленного в министерстве | | | | | | |финансов Амурской области | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————| |3. | Реализация общепрограммных обеспечивающих и инфраструктурных мероприятий | |————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————| |3.1.|Разработка и реализация проекта |Количество абонентов корпоративной | |Количество абонентов | | | |корпоративной вычислительной сети|вычислительной сети органов | |корпоративной вычислительной | | | |органов исполнительной власти |исполнительной власти области - | |сети органов исполнительной | | | |области |не менее 26 ед. к концу 2013 года | |власти области - не менее | | | | | | |26 ед. | | |————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————| |3.2.|Модернизация и техническое |Совершенствование материально - |Приобретение оборудований | | | | |обеспечение информационных систем|технической базы подведомственных |для информационного взаимодействия,| | | | | |учреждений |в том числе для работы МФЦ, - | | | | | | |100 ед. | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————| Приложение N 4 к изменениям КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗНАЧИМОСТИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |———|—————————————————————————————————|——————————————————————————| | N | Наименование мероприятий | Коэффициенты значимости | |п/п| | мероприятий | | | |————————|————————|————————| | | |2012 год|2013 год|2014 год| |———|—————————————————————————————————|————————|————————|————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |———|—————————————————————————————————|————————|————————|————————| |1. |Сопровождение Интернет-портала |0,1 |0,06 |- | | |Правительства области с порталом | | | | | |государственных и муниципальных | | | | | |услуг | | | | +---+---------------------------------+--------+--------+--------+ |2. |Создание и развитие |0,2 |0,08 |- | | |автоматизированной информационной| | | | | |системы "Универсальная | | | | | |электронная карта жителя Амурской| | | | | |области" | | | | +---+---------------------------------+--------+--------+--------+ |3. |Организация мероприятий |0,2 |0,2 |- | | |по проектированию, интеграции | | | | | |и сопровождению региональной | | | | | |системы межведомственного | | | | | |электронного взаимодействия | | | | +---+---------------------------------+--------+--------+--------+ |4. |Создание и внедрение |0,3 |- |- | | |централизованной информационно - | | | | | |технической платформы | | | | | |для автоматизации процессов | | | | | |хранения, обработки данных и | | | | | |получения оперативной информации | | | | | |об исполнении областного бюджета | | | | | |и бюджетов муниципальных | | | | | |образований | | | | +---+---------------------------------+--------+--------+--------+ |5. |Приобретение, сопровождение, |0,2 |- |- | | |внедрение и развитие программного| | | | | |обеспечения, используемого | | | | | |при организации исполнения | | | | | |местных бюджетов и учета сведений| | | | | |о земельных участках, | | | | | |расположенных в границах | | | | | |муниципальных образований | | | | +---+---------------------------------+--------+--------+--------+ |6. |Разработка и реализация проекта |- |0,06 |- | | |корпоративной вычислительной сети| | | | | |органов исполнительной власти | | | | | |области | | | | +---+---------------------------------+--------+--------+--------+ |7. |Сопровождение и актуализация |- |0,1 |- | | |системы "Управление" | | | | +---+---------------------------------+--------+--------+--------+ |8. |Модернизация и техническое |- |- |- | | |обеспечение информационных систем| | | | +---+---------------------------------+--------+--------+--------+ |9. |Переход на автоматизированную | |0,5 |1 | | |систему планирования на базе | | | | | |централизованной информационно - | | | | | |технической системы (ЦИТП) | | | | | |в части планирования средств | | | | | |областного бюджета и обеспечение | | | | | |возможности централизации | | | | | |планирования средств бюджетов | | | | | |муниципальных образований на базе| | | | | |автоматизированного комплекса | | | | | |"ЦК-Планирование", установленного| | | | | |в министерстве финансов Амурской | | | | | |области | | | | |———|—————————————————————————————————|————————|————————|————————| | |Итого |1,0 |1,0 |1,0 | |———|—————————————————————————————————|————————|————————|————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|