Расширенный поиск
Постановление Правительства Амурской области от 16.07.2013 № 323ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.07.2013 N 323 г.Благовещенск Утратилo силу - Постановление Правительства Амурской области от 24.10.2013 г. N 519 О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 23.09.2011 N 616 В целях корректировки объемов финансирования мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие туризма и этнокультурного наследия в Амурской области на 2012 - 2016 годы" Правительство Амурской области п о с т а н о в л я е т: Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие туризма и этнокультурного наследия в Амурской области на 2012 - 2016 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 23.09.2011 N 616 (в редакции постановления Правительства области от 20.12.2012 N 763), изменения согласно приложению к настоящему постановлению. Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко Приложение к постановлению Правительства Амурской области от 16.07.2013 N 323 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И ЭТНОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2016 ГОДЫ" 1. В паспорте программы: пункт 10 паспорта программы изложить в следующей редакции: " |———|————————————————————————|—————————————————————————————————————| |10.|Объемы и источники |Общий объем финансовых ресурсов, | | |финансирования программы|необходимый для реализации программы,| | | |составляет 3356432,6 тыс. рублей, | | | |в том числе по годам: | | | | | | | |2012 г. - 43179,0 тыс. рублей; | | | |2013 г. - 67973,9 тыс. рублей; | | | |2014 г. - 121875,0 тыс. рублей; | | | |2015 г. - 152050,0 тыс. рублей; | | | |2016 г. - 2971354,7 тыс. рублей; | | | | | | | |средства федерального бюджета - | | | |943793,4 тыс. рублей: | | | | | | | |2012 г. - 2203,5 тыс. рублей; | | | |2013 г. - 2339,9 тыс. рублей; | | | |2014 г. - 0,0 тыс. рублей; | | | |2015 г. - 0,0 тыс. рублей; | | | |2016 г. - 939250,0 тыс. рублей; | | | | | | | |средства областного бюджета - | | | |211947,2 тыс. рублей: | | | | | | | |2012 г. - 29835,5 тыс. рублей; | | | |2013 г. - 4182,0 тыс. рублей; | | | |2014 г. - 1825,0 тыс. рублей; | | | |2015 г. - 2000,0 тыс. рублей; | | | |2016 г. - 174104,7 тыс. рублей; | | | | | | | |средства местных бюджетов - | | | |2692,0 тыс. рублей: | | | | | | | |2012 г. - 1340,0 тыс. рублей; | | | |2013 г. - 1252,0 тыс. рублей; | | | |2014 г. - 50,0 тыс. рублей; | | | |2015 г. - 50,0 тыс. рублей; | | | | | | | |внебюджетные источники - | | | |2198000,0 тыс. рублей: | | | | | | | |2012 г. - 9800,0 тыс. рублей; | | | |2013 г. - 60200,0 тыс. рублей; | | | |2014 г. - 120000,0 тыс. рублей; | | | |2015 г. - 150000,0 тыс. рублей; | | | |2016 г. - 1858000,0 тыс. рублей | |———|————————————————————————|—————————————————————————————————————|"; в пункте 11 паспорта программы слова "до 6 мероприятий" заменить словами "до 5 мероприятий". 2. В подпрограмме "Развитие туризма в Амурской области на 2012 - 2016 годы": 1) в паспорте подпрограммы: пункт 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: " |——|———————————————————————————|————————————————————————————————————————| |8.|Объемы и источники |Общий объем финансовых ресурсов, | | |финансирования подпрограммы|необходимый для реализации подпрограммы,| | | |составляет 3323692,0 тыс. руб., | | | |в том числе по годам: | | | | | | | |средства федерального бюджета - | | | |939250,0 тыс. руб.: | | | | | | | |2016 г. - 939250,0 тыс. руб.; | | | | | | | |средства областного бюджета - | | | |186742,0 тыс. руб.: | | | | | | | |2012 г. - 14250,0 тыс. рублей; | | | |2013 г. - 2132,0 тыс. рублей; | | | |2014 г. - 1525,0 тыс. рублей; | | | |2015 г. - 1300,0 тыс. рублей; | | | |2016 г. - 167535,0 тыс. рублей; | | | | | | | |внебюджетные источники - | | | |2197700,0 тыс. рублей: | | | | | | | |2012 г. - 9600,0 тыс. рублей; | | | |2013 г. - 60100,0 тыс. рублей; | | | |2014 г. - 120000,0 тыс. рублей; | | | |2015 г. - 150000,0 тыс. рублей; | | | |2016 г. - 1858000,0 тыс. рублей | |——|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|"; в пункте 9 паспорта подпрограммы слова "до 6 мероприятий" заменить словами "до 5 мероприятий"; 2) раздел 1.6 подпрограммы изложить в следующей редакции: "1.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3323692 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 939250 тыс. руб., средства областного бюджета - 186742 тыс. руб., внебюджетные средства - 2197700 тыс. руб. Средства областного бюджета на реализацию подпрограммы ежегодно предусматриваются в законе Амурской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Структура финансирования подпрограммы представлена в таблице 2. Таблица 2 Структура финансирования подпрограммы (тыс. руб.) |————————————————————|——————————|———————————|—————————|————————|————————————| | | Всего |Федеральный|Областной|Местный |Внебюджетные| | | | бюджет | бюджет | бюджет | источники | |————————————————————|——————————|———————————|—————————|————————|————————————| |Всего |3323692,00|939250,00 |186742,00|- |2197700,00 | |--------------------+----------+-----------+---------+--------+------------| |2012 год |23850,00 |- |14250,00 |- |9600,00 | |--------------------+----------+-----------+---------+--------+------------| |2013 год |62232,00 |- |2132,00 |- |60100,00 | |--------------------+----------+-----------+---------+--------+------------| |2014 год |121525,00 |- |1525,00 |- |120000,00 | |--------------------+----------+-----------+---------+--------+------------| |2015 год |151300,00 |- |1300,00 |- |150000,00 | |--------------------+----------+-----------+---------+--------+------------| |2016 год |2964785,00|939250,00 |167535,00|- |1858000,00 | |--------------------+----------+-----------+---------+--------+------------| |Капитальные вложения|2551750,00|650250,00 |122000,00|- |1779500,0 | |--------------------+----------+-----------+---------+--------+------------| |2012 год |5000,00 |- |- |- |5000,00 | |--------------------+----------+-----------+---------+--------+------------| |2013 год |60000,00 |- |- |- |60000,00 | |--------------------+----------+-----------+---------+--------+------------| |2014 год |120500,00 |- |500,00 |- |120000,00 | |--------------------+----------+-----------+---------+--------+------------| |2015 год |150000,00 |- |- |- |150000,00 | |--------------------+----------+-----------+---------+--------+------------| |2016 год |2216250,00|650250,00 |121500,00|- |1444500,00 | |--------------------+----------+-----------+---------+--------+------------| |Прочие расходы |771942,00 |289000,00 |64742,00 |- |418200,00 | |--------------------+----------+-----------+---------+--------+------------| |2012 год |18850,00 |- |14250,00 |- |4600,00 | |--------------------+----------+-----------+---------+--------+------------| |2013 год |2232,00 |- |2132,00 |- |100,00 | |--------------------+----------+-----------+---------+--------+------------| |2014 год |1025,00 |- |1025,00 |- |- | |--------------------+----------+-----------+---------+--------+------------| |2015 год |1300,00 |- |1300,00 |- |- | |--------------------+----------+-----------+---------+--------+------------| |2016 год |748535,00 |289000,00 |46035,00 |- |413500,00 | |————————————————————|——————————|———————————|—————————|————————|————————————| Привлечение средств из федерального бюджета осуществляется на основе федеральных нормативных правовых актов и выполнения софинансирования за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников. Внебюджетные источники формируются из заемных (кредитов банков и прочих) и собственных средств организаций. Финансирование подпрограммы из областного бюджета осуществляется через государственного заказчика подпрограммы, обеспечивающего целевое использование средств, в объемах согласно приложению N 2 к настоящей подпрограмме."; 3) в таблице 3 раздела 1.7 подпрограммы: а) в столбце "2014" пункта 4 цифру "6" заменить цифрой "5"; б) в столбце "2015" пункта 4 цифру "6" заменить цифрой "5"; в) в столбце "2016" пункта 4 цифру "6" заменить цифрой "5"; 4) приложения N 1, N 2, N 3, N 6 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям N 1, N 2, N 3, N 4 к настоящему постановлению. 3. В подпрограмме "Сохранение и развитие промыслов и национальной культуры коренных малочисленных народов Севера Амурской области на период 2012 - 2015 годов": 1) пункт 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: " |——|———————————————————————————|————————————————————————————————————————| |8.|Объемы и источники |Всего по подпрограмме в 2012 - | | |финансирования подпрограммы|2015 годах - 25570,9 тыс. рублей, | | | |в том числе: | | | | | | | |федеральный бюджет - 4543,4 тыс. рублей;| | | | | | | |областной бюджет - 17935,5 тыс. рублей; | | | | | | | |местные бюджеты - 2692,0 тыс. рублей; | | | | | | | |внебюджетные источники - | | | |400,0 тыс. рублей | |——|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|"; 2) в разделе 2.6 подпрограммы: в абзаце первом сумму "22229,0 тыс. рублей" заменить суммой "25570,9 тыс. рублей"; в абзаце втором сумму "2203,5 тыс. рублей" заменить суммой "4543,4 тыс. рублей"; в абзаце третьем сумму "17685,5 тыс. рублей" заменить суммой "17935,5 тыс. рублей"; в абзаце четвертом сумму "1940,0 тыс. рублей" заменить суммой "2692,0 тыс. рублей"; таблицу 2 изложить в следующей редакции: "Таблица 2 Структура финансирования подпрограммы (тыс. рублей) |——————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————| | Источники | Всего |2012 год|2013 год|2014 год|2015 год| | финансирования | | | | | | |——————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————| |Федеральный бюджет |4543,4 |2203,5 |2339,9 |- |- | |----------------------+-------+--------+--------+--------+--------| |Областной бюджет |17935,5|15585,5 |1750,0 |100,0 |500,0 | |----------------------+-------+--------+--------+--------+--------| |Местные бюджеты |2692,0 |1340,0 |1252 |50,0 |50,0 | |----------------------+-------+--------+--------+--------+--------| |Внебюджетные источники|400,0 |200,0 |200,0 |- |- | |----------------------+-------+--------+--------+--------+--------| |ИТОГО |25570,9|19329,0 |5541,9 |150,0 |550,0 | |——————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————| | Капитальные вложения | |——————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————| |Федеральный бюджет |4543,4 |2203,5 |2339,9 |- |- | |----------------------+-------+--------+--------+--------+--------| |Областной бюджет |15735,5|14535,5 |1000,0 |50,0 |150,0 | |----------------------+-------+--------+--------+--------+--------| |Местные бюджеты |2692,0 |1340,0 |1252,0 |50,0 |50,0 | |----------------------+-------+--------+--------+--------+--------| |Внебюджетные источники|- |- |- |- |- | |----------------------+-------+--------+--------+--------+--------| |ИТОГО |22970,9|18079,0 |4591,9 |100,0 |200,0 | |——————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————| | НИОКР | |——————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————| |Федеральный бюджет |- |- |- |- |- | |----------------------+-------+--------+--------+--------+--------| |Областной бюджет |680,0 |540,0 |90,0 |- |50,0 | |----------------------+-------+--------+--------+--------+--------| |Местные бюджеты |- |- |- |- |- | |----------------------+-------+--------+--------+--------+--------| |Внебюджетные источники|- |- |- |- |- | |----------------------+-------+--------+--------+--------+--------| |ИТОГО |680,0 |540,0 |90,0 |- |50,0 | |——————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————| | Прочие расходы | |——————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————| |Федеральный бюджет |- |- |- |- |- | |----------------------+-------+--------+--------+--------+--------| |Областной бюджет |1520,0 |510,0 |660,0, |50,0 |300,0 | |----------------------+-------+--------+--------+--------+--------| |Местные бюджеты |- |- |- |- |- | |----------------------+-------+--------+--------+--------+--------| |Внебюджетные источники|400,00 |200,0 |200,0 |- |- | |----------------------+-------+--------+--------+--------+--------| |ИТОГО |1920,00|710,0 |860,0 |50,0 |300,0 | |——————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|"; 3) в приложении N 1 к подпрограмме: в графе 3: а) в пункте 2 цифры "21489,0" заменить цифрами "24830,9"; б) в пункте 2.2 цифры "16479,0" заменить цифрами "19570,9"; в) в пункте 2.3 цифры "930,0" заменить цифрами "1180,0"; г) в строке "Всего по подпрограмме" цифры "22229,0" заменить цифрами "25570,9"; 4) приложение N 3 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящим изменениям. 4. В подпрограмме "Возрождение и развитие казачества Амурской области на период 2013 - 2016 годов": 1) в разделе 3.6: дополнить абзацем следующего содержания: "Распределение объемов финансирования по главным распорядителям бюджетных средств представлено в таблице 2-1."; дополнить таблицей 2-1 следующего содержания: " Таблица 2-1 Распределение объемов финансирования по главным распорядителям бюджетных средств |———|———————————————————————————————————————————————|————————————| | N | Главный распорядитель бюджетных средств | Объем | |п/п| |ассигнований| | | | областного | | | | бюджета | | | |на 2013 год | | | | (рублей) | |———|———————————————————————————————————————————————|————————————| |1. |Министерство культуры и архивного дела Амурской|100000,00 | | |области | | |---+-----------------------------------------------+------------| |2. |Министерство образования и науки Амурской |200000,00 | | |области | | |———|———————————————————————————————————————————————|————————————|"; 2) таблицу 3 раздела 3.7 изложить в следующей редакции: " Таблица 3 Индикаторы эффективности реализации подпрограммы |———|——————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————| | N | Наименование индикатора | Единица |2013 год|2014 год|2015 год|2016 год| |п/п| эффективности |измерения| | | | | |———|——————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————| |1. |Привлечение казачьей |чел. |25 |- |40 |135 | | |молодежи к патриотическому| | | | | | | |воспитанию в местах | | | | | | | |компактного проживания | | | | | | | |казаков | | | | | | +---+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+ |2. |Удельный вес населения, |% |17,0% |17,0% |17,0% |25,0% | | |участвующего в культурных,| | | | | | | |физических (спортивных) | | | | | | | |мероприятиях в местах | | | | | | | |компактного проживания | | | | | | | |казаков | | | | | | +---+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+ |3. |Доля казачьего населения, |% |48% |63% |60% |65% | | |участвующего в культурно -| | | | | | | |спортивных мероприятиях, | | | | | | | |от общей численности | | | | | | | |казаков | | | | | | |———|——————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|". Приложение N 1 к изменениям СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|——————————————————————————————————————| | N | Наименование задач, программных | Затраты, | Сроки | Государственный |Ожидаемый результат (в количественном | | п/п | мероприятий | всего, |реализации| заказчик, | измерении) | | | |(тыс. рублей)| (годы) | соответствующее | | | | | | | учреждение, | | | | | | | ответственное | | | | | | | за реализацию | | | | | | | мероприятия | | |——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|——————————————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|——————————————————————————————————————| |1. |Увеличение количества и разнообразия объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры. Создание туристско - | | |рекреационного кластера "Города-близнецы" | |——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|——————————————————————————————————————| |1.1. |Создание инфраструктуры |985500,00 |2014, |Министерство |Создание инженерной инфраструктуры | | |культурно-развлекательной зоны | |2016 гг. |внешнеэкономических|культурно-развлекательной зоны | | |международного уровня "Золотая | | |связей, туризма и |международного уровня, включающей | | |миля" | | |предпринимательства|объекты коммерческого назначения: | | | | | |области |водный развлекательный комплекс, | | | | | | |ледовый центр, гостиничный комплекс, | | | | | | |торговый центр | +------+---------------------------------+-------------+----------+-------------------+--------------------------------------+ |1.2. |Создание инфраструктуры |620625,00 |2012, |Министерство |Подготовка проектной документации | | |многофункционального гостинично -| |2016 гг. |внешнеэкономических|на создание гостинично-рекреационного | | |рекреационного комплекса | | |связей, туризма и |комплекса "Этническая Россия" | | |"Этническая Россия" | | |предпринимательства| | | | | | |области | | +------+---------------------------------+-------------+----------+-------------------+--------------------------------------+ |1.3. |Создание многофункционального |615625,00 |2016 г. |Министерство |Создание тематического комплекса "Парк| | |туристско-рекреационного | | |внешнеэкономических|мелового периода" | | |комплекса "Парк мелового периода"| | |связей, туризма и | | | | | | |предпринимательства| | | | | | |области | | +------+---------------------------------+-------------+----------+-------------------+--------------------------------------+ |1.4. |Создание инфраструктуры |945625,00 |2013 - |Министерство |Создание многофункционального | | |многофункционального туристско - | |2016 гг. |внешнеэкономических|туристско-познавательного центра | | |познавательного центра | | |связей, туризма и |"Космическая одиссея", разработка | | |"Космическая одиссея" | | |предпринимательства|проектно-сметной документации объектов| | | | | |области |туристической инфраструктуры, | | | | | | |обустройство прилегающей территории | +------+---------------------------------+-------------+----------+-------------------+--------------------------------------+ |1.5. |Мероприятия по развитию круизного|130875,00 |2016 г. |Министерство |Создание в области условий | | |туризма | | |внешнеэкономических|для полноценного отдыха населения и | | | | | |связей, туризма и |вовлечение в туристический оборот | | | | | |предпринимательства|незадействованных в настоящее время | | | | | |области |ресурсов, создание 2 объектов | | | | | | |инфраструктуры | +------+---------------------------------+-------------+----------+-------------------+--------------------------------------+ |1.6. |Создание и комплексная разработка|3500,00 |2012 г. |Министерство |Проведение конкурса на выполнение | | |проекта "Города-близнецы" | | |внешнеэкономических|научно-исследовательской работы | | | | | |связей, туризма и |по теме "Проведение комплексных | | | | | |предпринимательства|научных исследований по определению | | | | | |области |наиболее перспективных региональных | | | | | | |инвестиционных проектов в сфере | | | | | | |туризма". Комплексная разработка | | | | | | |проекта "Города-близнецы" | |——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|——————————————————————————————————————| |2. |Поддержка перспективных видов туризма (аграрного, экологического, событийного, делового, водного, активного | | |спортивного и пр.) | |——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|——————————————————————————————————————| |2.1. |Организация изготовления и |772,00 |2012, |Министерство |Создание комфортных условий | | |установки наружных средств | |2016 гг. |внешнеэкономических|для туристов, повышение уровня | | |навигации туристов (баннеров, | | |связей, туризма и |образования и информированности | | |щитов, указателей, табличек и | | |предпринимательства|о туристических достопримечательностях| | |прочего) | | |области, |области. Установка более 17 баннеров и| | | | | |государственное |указателей туристической навигации | | | | | |бюджетное | | | | | | |учреждение Амурской| | | | | | |области "Агентство | | | | | | |по туризму Амурской| | | | | | |области" | | +------+---------------------------------+-------------+----------+-------------------+--------------------------------------+ |2.2. |Организация и проведение конкурса|994,00 |2012 - |Министерство |Популяризация туристических ресурсов | | |профессионального мастерства | |2016 гг. |внешнеэкономических|Амурской области, повышение качества | | | | | |связей, туризма и |обслуживания туристов. Стимулирование | | | | | |предпринимательства|профессионального роста более | | | | | |области |1000 человек, занятых в сфере туризма | +------+---------------------------------+-------------+----------+-------------------+--------------------------------------+ |2.3. |Организация и проведение |150,00 |2012 - |Министерство |Развитие активного туризма, | | |ежегодных открытых областных | |2013 гг. |внешнеэкономических|популяризация среди широких слоев | | |соревнований по технике | | |связей, туризма и |населения, проведение 1 соревнования | | |спортивного туризма | | |предпринимательства|в год с охватом более 300 человек | | | | | |области | | +------+---------------------------------+-------------+----------+-------------------+--------------------------------------+ |2.4. |Оказание мер государственной |11800,00 |2012 - |Министерство | | | |поддержки юридическим лицам и | |2013 гг. |внешнеэкономических| | | |индивидуальным предпринимателям, | | |связей, туризма и | | | |направленной: | | |предпринимательства| | | | | | |области | | +------+---------------------------------+-------------+----------+-------------------+--------------------------------------+ |2.4.1.|На создание туристской |8200,0 |2012 - |Министерство |Реализация до 4 проектов приоритетных | | |инфраструктуры, необходимой | |2013 г. |внешнеэкономических|направлений развития туризма | | |для реализации основных | | |связей, туризма и |в Амурской области, создание | | |направлений развития туризма | | |предпринимательства|до 30 дополнительных рабочих мест | | |в Амурской области | | |области |в сфере туризма | |——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|——————————————————————————————————————| |3. |Формирование имиджа Амурской области как центра всесезонного туризма и продвижение туристического продукта региона | |——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|——————————————————————————————————————| |3.1. |Мероприятия по созданию, |2270,00 |2012 - |Министерство |Развитие культурно-познавательного, | | |поддержке и продвижению | |2014, |внешнеэкономических|природного туризма на территории | | |туристических брендов области | |2016 гг. |связей, туризма и |области, привлечение российских и | | | | | |предпринимательства|иностранных туристов в Амурскую | | | | | |области |область, проведение более | | | | | | |10 мероприятий | +------+---------------------------------+-------------+----------+-------------------+--------------------------------------+ |3.2. |Создание, подготовка и размещение|1387,00 |2012 - |Министерство |Формирование и актуализация базы | | |всех видов информации | |2013, |внешнеэкономических|данных информационного продвижения | | |о туристическом потенциале | |2015 - |связей, туризма и |отрасли туризма (фото- и | | |области в СМИ и печатных изданиях| |2016 гг. |предпринимательства|видеоматериалы). Проведение | | | | | |области |1 конкурса, создание 4 видеофильмов, | | | | | | |организация 2 - 3 публикаций и | | | | | | |размещение информации | | | | | | |в 2 - 3 средствах массовой информации | +------+---------------------------------+-------------+----------+-------------------+--------------------------------------+ |3.3. |Проведение рекламных туров и |1389,00 |2012 - |Министерство |Мероприятия направлены на увеличение | | |пресс-туров, семинаров и | |2016 гг. |внешнеэкономических|въездного туристического потока и | | |презентаций с целью развития | | |связей, туризма и |включают в себя обеспечение программы | | |туристической индустрии области | | |предпринимательства|пребывания групп, представителей | | | | | |области |средств массовой информации с целью | | | | | | |освещения в средствах массовой | | | | | | |информации и турагентств с целью | | | | | | |заключения контрактов | | | | | | |на туробслуживание, проведение | | | | | | |11 рекламных туров | +------+---------------------------------+-------------+----------+-------------------+--------------------------------------+ |3.4. |Участие в работе международных |1910,00 |2012 - |Министерство |Участие в выставках позволит заявить | | |туристических выставок | |2016 гг. |внешнеэкономических|о перспективных возможностях и | | | | | |связей, туризма и |огромном туристическом потенциале | | | | | |предпринимательства|области, увеличит приток туристов | | | | | |области |из других регионов, даст импульс | | | | | | |к созданию конкурентоспособного | | | | | | |туристско-рекреационного комплекса, | | | | | | |проведение и участие более чем | | | | | | |в 5 мероприятиях в год | +------+---------------------------------+-------------+----------+-------------------+--------------------------------------+ |3.5. |Изготовление рекламно - |1270,00 |2012 - |Министерство |Изготовление 1 тематического | | |информационной и сувенирной | |2013, |внешнеэкономических|путеводителя в год, разработка бренд -| | |продукции о туристическом | |2015 - |связей, туризма и |бука новой сувенирной продукции, | | |потенциале области | |2016 гг. |предпринимательства|изготовление ежегодно до 300 единиц | | | | | |области |нового сувенирного продукта с целью | | | | | | |презентации туристических возможностей| | | | | | |области на общероссийском и | | | | | | |международном уровнях | |——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|——————————————————————————————————————| Приложение N 2 к изменениям ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ тыс.рублей |——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————————————————————————————| | N | Наименование задач/мероприятий |Вид расходов| Объем | В том числе: | | п/п | |(капитальные|финансирования,|———————————|—————————|———————|——————————| | | | вложения, | всего |федеральный|областной|местные| другие | | | | НИОКР, | | бюджет | бюджет |бюджеты|источники | | | | прочие | | | | | | | | | расходы) | | | | | | |——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————| | |ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | |3323692,00 |939250,00 |186742,00| |2197700,00| +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2012 год | |23850,00 | |14250,00 | |9600,00 | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2013 год | |62232,00 | |2132,00 | |60100,00 | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2014 год | |121525,00 | |1525,00 | |120000,00 | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2015 год | |151300,00 | |1300,00 | |150000,00 | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2016 год | |2964785,00 |939250,00 |167535,00| |1858000,00| +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ |1. |Увеличение количества и | |3301750,00 |939250,00 |169500,00| |2193000,00| | |разнообразия объектов туризма и | | | | | | | | |сопутствующей инфраструктуры. | | | | | | | | |Создание туристско-рекреационного| | | | | | | | |кластера "Города-близнецы" | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2012 год | |8500,00 | |3500,00 | |5000,00 | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2013 год | |60000,00 | | | |60000,00 | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2014 год | |120500,00 | |500,00 | |120000,00 | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2015 год | |150000,00 | | | |150000,00 | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2016 год | |2962750,00 |939250,00 |165500,00| |1858000,00| +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ |1.1. |Создание инфраструктуры |Капитальные |985500,00 |289000,00 |54500,00 | |642000,00 | | |культурно-развлекательной зоны |вложения | | | | | | | |"Золотая миля" | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2012 год | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2013 год | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2014 год | |500,00 | |500,00 | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2015 год | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2016 год | |985000,00 |289000,00 |54000,00 | |642000,00 | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ |1.2. |Создание инфраструктуры |Капитальные |620625,00 |180625,00 |33750,00 | |406250,00 | | |многофункционального гостинично -|вложения | | | | | | | |рекреационного комплекса | | | | | | | | |"Этническая Россия" | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2012 год | |5000,00 | | | |5000,00 | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2013 год | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2014 год | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2015 год | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2016 год | |615625,00 |180625,00 |33750,00 | |401250,00 | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ |1.3. |Создание многофункционального |Прочие |615625,00 |180625,00 |33750,00 | |401250,00 | | |туристско-рекреационного |расходы | | | | | | | |комплекса "Парк мелового периода"| | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2012 год | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2013 год | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2014 год | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2015 год | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2016 год | |615625,00 |180625,00 |33750,00 | |401250,00 | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ |1.4. |Создание инфраструктуры |Капитальные |945625,00 |180625,00 |33750,00 | |731250,00 | | |многофункционального туристско - |вложения | | | | | | | |познавательного центра | | | | | | | | |"Космическая одиссея" | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2012 год | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2013 год | |60000,00 | | | |60000,00 | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2014 год | |120000,00 | | | |120000,00 | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2015 год | |150000,00 | | | |150000,00 | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2016 год | |615625,00 |180625,00 |33750,00 | |401250,00 | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ |1.5. |Мероприятия по развитию круизного|Прочие |130875,00 |108375,00 |10250*00 | |12250,00 | | |туризма |расходы | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2012 год | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2013 год | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2014 год | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2015 год | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2016 год | |130875,00 |108375,00 |10250,00 | |12250,00 | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ |1.6. |Создание и комплексная разработка|Прочие |3500,00 | |3500,00 | | | | |проекта "Города-близнецы" |расходы | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2012 год | |3500,00 | |3500,00 | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2013 год | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2014 год | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2015 год | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2016 год | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ |2. |Поддержка перспективных видов | |13716,00 | |9016,00 | |4700,00 | | |туризма (аграрного, | | | | | | | | |экологического, событийного, | | | | | | | | |делового, водного, активного | | | | | | | | |спортивного и пр.) | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2012 год | |12613,00 | |8013,00 | |4600,00 | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2013 год | |433,00 | |333,00 | |100,00 | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2014 год | |200,00 | |200,00 | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2015 год | |200,00 | |200,00 | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2016 год | |270,00 | |270,00 | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ |2.1. |Организация изготовления и |Прочие |772,00 | |772,00 | | | | |установки наружных средств |расходы | | | | | | | |навигации туристов (баннеров, | | | | | | | | |щитов, указателей, табличек и | | | | | | | | |прочего) | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2012 год | |700,00 | |700,00 | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2013 год | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2014 год | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2015 год | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2016 год | |72,00 | |72,00 | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ |2.2. |Организация и проведение конкурса|Прочие |994,00 | |994,00 | | | | |профессионального мастерства |расходы | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2012 год | |198,00 | |198,00 | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2013 год | |198,00 | |198,00 | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2014 год | |200,00 | |200,00 | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2015 год | |200,00 | |200,00 | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2016 год | |198,00 | |198,00 | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ |2.3. |Организация и проведение |Прочие |150,00 | |150,00 | | | | |ежегодных открытых областных |расходы | | | | | | | |соревнований по технике | | | | | | | | |спортивного туризма | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2012 год | |115,00 | |115,00 | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2013 год | |35,00 | |35,00 | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2014 год | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2015 год | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2016 год | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ |2.4. |Оказание мер государственной |Прочие |11800,00 | |7100,00 | |4700,00 | | |поддержки юридическим лицам и |расходы | | | | | | | |индивидуальным предпринимателям, | | | | | | | | |направленной: | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ |2.4.1.|На создание туристской | |8200,00 | |4100,00 | |4100,00 | | |инфраструктуры, необходимой | | | | | | | | |для реализации основных | | | | | | | | |направлений развития туризма | | | | | | | | |в Амурской области | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2012 год | |8000,00 | |4000,00 | |4000,00 | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2013 год | |100,00 | |100,00 | |100,00 | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2014 год | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2015 год | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2016 год | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ |2.4.2.|На создание и обустройство |Прочие |3600,00 | |3000,00 | |600,00 | | |туристических маршрутов и |расходы | | | | | | | |объектов туристской индустрии | | | | | | | | |в сфере внутреннего и въездного | | | | | | | | |туризма | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2012 год | |3600,00 | |3000,00 | |600,00 | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2013 год | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2014 год | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2015 год | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2016 год | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ |3. |Формирование имиджа Амурской | |8226,00 | |8226,00 | | | | |области как центра всесезонного | | | | | | | | |туризма и продвижение | | | | | | | | |туристического продукта региона | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2012 год | |2737,00 | |2737,00 | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2013 год | |1799,00 | |1799,00 | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2014 год | |825,00 | |825,00 | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2015 год | |1100,00 | |1100,00 | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2016 год | |1765,00 | |1765,00 | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ |3.1. |Мероприятия по созданию, |Прочие |2270,00 | |2270,00 | | | | |поддержке и продвижению |расходы | | | | | | | |туристических брендов области | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2012 год | |1250,00 | |1250,00 | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2013 год | |340,00 | |340,00 | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2014 год | |340,00 | |340,00 | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2015 год | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2016 год | |340,00 | |340,00 | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ |3.2. |Создание, подготовка и размещение|Прочие |1387,00 | |1387,00 | | | | |всех видов информации |расходы | | | | | | | |о туристическом потенциале | | | | | | | | |области в средствах массовой | | | | | | | | |информации и печатных изданиях | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2012 год | |487,00 | |487,00 | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2013 год | |400,00 | |400,00 | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2014 год | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2015 год | |200,00 | |200,00 | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2016 год | |300,00 | |300,00 | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ |3.3. |Проведение рекламных туров и |Прочие |1389,00 | |1389,00 | | | | |пресс-туров, семинаров и |расходы | | | | | | | |презентаций с целью развития | | | | | | | | |туристической индустрии области | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2012 год | |400,00 | |400,00 | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2013 год | |389,00 | |389,00 | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2014 год | |200,00 | |200,00 | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2015 год | |200,00 | |200,00 | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2016 год | |200,00 | |200,00 | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ |3.4. |Участие в работе международных |Прочие |1910,00 | |1910,00 | | | | |туристических выставок |расходы | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2012 год | |300,00 | |300,00 | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2013 год | |400,00 | |400,00 | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2014 год | |285,00 | |285,00 | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2015 год | |400,00 | |400,00 | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2016 год | |525,00 | |525,00 | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ |3.5. |Изготовление рекламно - |Прочие |1270,00 | |1270,00 | | | | |информационной и сувенирной |расходы | | | | | | | |продукции о туристическом | | | | | | | | |потенциале области | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2012 год | |300,00 | |300,00 | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2013 год | |270,00 | |270,00 | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2014 год | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2015 год | |300,00 | |300,00 | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2016 год | |400,00 | |400,00 | | | |——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————| Приложение N 3 к изменениям КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗНАЧИМОСТИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |———|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————| | N | Наименование мероприятий | Коэффициенты значимости мероприятий | | | |———————|———————|———————|———————|———————| | | |2012 г.|2013 г.|2014 г.|2015 г.|2016 г.| |———|—————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |———|—————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————| |1. |Создание инфраструктуры |- |- |0,1 | |0,2 | | |культурно-развлекательной зоны | | | | | | | |международного уровня "Золотая | | | | | | | |миля" | | | | | | +---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2. |Создание инфраструктуры |- |- |- |- |0,1 | | |многофункционального гостинично -| | | | | | | |рекреационного комплекса | | | | | | | |"Этническая Россия" | | | | | | +---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3. |Создание многофункционального |- |- |- |- |0,2 | | |туристско-рекреационного | | | | | | | |комплекса "Парк мелового периода"| | | | | | +---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4. |Создание инфраструктуры |- |- |- |- |0,05 | | |туристско-познавательного центра | | | | | | | |"Космическая одиссея" | | | | | | +---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5. |Мероприятия по развитию круизного|- |- |- |- |0,08 | | |туризма | | | | | | +---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6. |Создание и комплексная разработка|0,15 |- |- |- |- | | |проекта "Города-близнецы" | | | | | | +---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |7. |Организация изготовления и |0,05 |- |- |- |0,03 | | |установки наружных средств | | | | | | | |навигации туристов | | | | | | +---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |8. |Организация и проведение конкурса|0,05 |0,1 |0,2 |0,2 |0,2 | | |профессионального мастерства | | | | | | +---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |9. |Организация и проведение |0,05 |0,05 |- |- |- | | |ежегодных открытых областных | | | | | | | |соревнований по технике | | | | | | | |спортивного туризма | | | | | | +---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |10.|Оказание мер государственной | | | | | | | |поддержки юридическим лицам и | | | | | | | |индивидуальным предпринимателям, | | | | | | | |направленной: | | | | | | +---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |на создание туристской |0,25 |0,01 |- |- |- | | |инфраструктуры, необходимой | | | | | | | |для реализации основных | | | | | | | |направлений развития туризма | | | | | | | |в Амурской области | | | | | | +---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |на создание и обустройство |0,15 |- |- |- |- | | |туристических маршрутов и | | | | | | | |объектов туристской индустрии | | | | | | | |в сфере внутреннего и въездного | | | | | | | |туризма | | | | | | +---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |11.|Мероприятия по созданию, |0,05 |0,2 |0,3 |- |0,05 | | |поддержке и продвижению | | | | | | | |туристических брендов области | | | | | | +---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |12.|Создание, подготовка и размещение|0,05 |0,1 |- |0,2 |0,05 | | |всех видов информации | | | | | | | |о туристическом потенциале | | | | | | | |области в средствах массовой | | | | | | | |информации и печатных изданиях | | | | | | +---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |13.|Проведение рекламных туров и |0,05 |0,2 |0,2 |0,2 |0,04 | | |пресс-туров, семинаров и | | | | | | | |презентаций с целью развития | | | | | | | |туристической индустрии области | | | | | | +---+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |14.|Участие в работе международных |0,1 |0,24 |0,2 |0,2 |0,05 | | |туристических выставок | | | | | | |———|—————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————| |15.|Изготовление рекламно - |0,05 |0,1 |- |0,2 |0,05 | | |информационной и сувенирной | | | | | | | |продукции о туристическом | | | | | | | |потенциале области | | | | | | |———|—————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————| Приложение N 4 к изменениям СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |——————|—————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————————————————| | N |Наименование подпрограмм (задач) | Планируемый результат | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | п/п | и мероприятий | в количественном | | | | | | | | | выражении | | | | | | |——————|—————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |——————|—————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————————————————| |1. | Увеличение количества и разнообразия объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры. Создание туристско-рекреационного кластера "Города-близнецы" | |——————|—————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————————————————| |1.1. |Создание инфраструктуры |Создание инженерной | | |Проведение конкурса | |Разработка проектно - | | |культурно-развлекательной зоны |инфраструктуры | | |на архитектурное | |сметной документации | | |международного уровня "Золотая |культурно-развлекательной| | |планирование | |объектов туристической | | |миля" |зоны международного | | |территории, ТЭО, | |инфраструктуры | | | |уровня, включающей | | |изыскательские | | | | | |объекты коммерческого | | |работы | | | | | |назначения: водный | | | | | | | | |развлекательный комплекс,| | | | | | | | |ледовый центр, | | | | | | | | |гостиничный комплекс, | | | | | | | | |торговый центр | | | | | | +------+---------------------------------+-------------------------+----------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+ |1.2. |Создание инфраструктуры |Разработка проектно - |Создание схемы, | | | |Подготовка проектной | | |многофункционального гостинично -|сметной документации |межевание земельного | | | |документации на создание | | |рекреационного комплекса |объектов туристической |участка | | | |гостинично-рекреационного| | |"Этническая Россия" |инфраструктуры, | | | | |комплекса "Этническая | | | |обустройство прилегающей | | | | |Россия" | | | |территории, создание | | | | | | | | |объектов туристического | | | | | | | | |показа | | | | | | +------+---------------------------------+-------------------------+----------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+ |1.3. |Создание многофункционального |Создание тематического | | | | |Первый этап: создание | | |туристско-рекреационного |комплекса "Парк мелового | | | | |элементов туристического | | |комплекса "Парк мелового периода"|периода" | | | | |показа тематического | | | | | | | | |комплекса "Парк мелового | | | | | | | | |периода" | +------+---------------------------------+-------------------------+----------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+ |1.4. |Создание инфраструктуры |Создание | |Создание |Строительство |Строительство |Создание | | |многофункционального туристско - |многофункционального | |инфраструктуры |главного корпуса |развлекательного и |многофункционального | | |познавательного центра |туристско-познавательного| |объекта, |аэрокосмического |учебного корпусов |туристско-познавательного| | |"Космическая одиссея" |центра "Космическая | |строительство |музея |аэрокосмического |центра "Космическая | | | |одиссея", разработка | |искусственного | |музея, строительство|одиссея", разработка | | | |проектно-сметной | |водоема и зоны | |гостиничного |проектно-сметной | | | |документации объектов | |активного отдыха | |комплекса |документации объектов | | | |туристической | | | |на 300 мест |туристической | | | |инфраструктуры, | | | | |инфраструктуры, | | | |обустройство прилегающей | | | | |обустройство прилегающей | | | |территории | | | | |территории | +------+---------------------------------+-------------------------+----------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+ |1.5. |Мероприятия по развитию круизного|Создание в области | | | | |Создание 2 объектов | | |туризма |условий для полноценного | | | | |инфраструктуры | | | |отдыха населения и | | | | |для организации водных | | | |вовлечение в туристский | | | | |маршрутов | | | |оборот незадействованных | | | | | | | | |в настоящее время | | | | | | | | |ресурсов, создание | | | | | | | | |2 объектов инфраструктуры| | | | | | +------+---------------------------------+-------------------------+----------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+ |1.6. |Создание и комплексная разработка|Проведение конкурса |Проведение конкурса | | | | | | |проекта "Города-близнецы" |на выполнение научно - |на выполнение научно -| | | | | | | |исследовательской работы |исследовательской | | | | | | | |по теме "Проведение |работы по теме | | | | | | | |комплексных научных |"Проведение | | | | | | | |исследований |комплексных научных | | | | | | | |по определению наиболее |исследований | | | | | | | |перспективных |по определению | | | | | | | |региональных |наиболее перспективных| | | | | | | |инвестиционных проектов |региональных | | | | | | | |в сфере туризма". |инвестиционных | | | | | | | |Комплексная разработка |проектов в сфере | | | | | | | |проекта "Города-близнецы"|туризма". Комплексная | | | | | | | | |разработка проекта | | | | | | | | |"Города-близнецы" | | | | | |——————|—————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————————————————| |2. | Поддержка перспективных видов туризма (аграрного, экологического, событийного, делового, водного, активного спортивного и пр.) | |——————|—————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————————————————| |2.1. |Организация изготовления и |Создание комфортных |Изучение спроса, | | | |Ремонт и поддержание | | |установки наружных средств |условий для туристов, |разработка дизайна, | | | |установленных средств | | |навигации туристов (баннеров, |повышение уровня |заказ и установка | | | |навигации в рабочем | | |щитов, указателей, табличек и |образования и |более 17 указателей | | | |состоянии, частичное | | |пр.) |информированности | | | | |обновление | | | |о туристических | | | | | | | | |достопримечательностях | | | | | | | | |области. Установка более | | | | | | | | |17 баннеров и указателей | | | | | | | | |Ремонт и поддержание | | | | | | | | |установленных средств | | | | | | | | |навигации в рабочем | | | | | | | | |состоянии, частичное | | | | | | | | |обновление | | | | | | +------+---------------------------------+-------------------------+----------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+ |2.2. |Организация и проведение конкурса|Популяризация |Участие в мероприятии |Участие |Участие |Участие |Участие в мероприятии | | |профессионального мастерства |туристических ресурсов |200 представителей |в мероприятии |в мероприятии |в мероприятии |200 представителей | | | |Амурской области, |туристической |200 представителей |200 представителей |200 представителей |туристической индустрии | | | |повышение качества |индустрии |туристической |туристической |туристической |(туристические компании, | | | |обслуживания туристов. |(туристические |индустрии |индустрии |индустрии |гостиницы, экскурсоводы и| | | |Стимулирование |компании, гостиницы, |(туристические |(туристические |(туристические |др. специалисты) | | | |профессионального роста |экскурсоводы и др. |компании, гостиницы,|компании, гостиницы,|компании, гостиницы,| | | | |более 1000 человек, |специалисты) |экскурсоводы и др. |экскурсоводы и др. |экскурсоводы и др. | | | | |занятых в сфере туризма | |специалисты) |специалисты) |специалисты) | | +------+---------------------------------+-------------------------+----------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+ |2.3. |Организация и проведение |Развитие активного |Проведение |Проведение | | | | | |ежегодных открытых областных |туризма, популяризация |1 соревнования |1 соревнования | | | | | |соревнований по технике |среди широких слоев | | | | | | | |спортивного туризма |населения, проведение | | | | | | | | |1 соревнования в год | | | | | | | | |с охватом более | | | | | | | | |300 человек | | | | | | +------+---------------------------------+-------------------------+----------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+ |2.4. |Оказание мер государственной | | | | | | | | |поддержки юридическим лицам и | | | | | | | | |индивидуальным предпринимателям, | | | | | | | | |направленной: | | | | | | | +------+---------------------------------+-------------------------+----------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+ |2.4.1.|На создание туристской |Реализация до 4 проектов |Реализация |Реализация | | | | | |инфраструктуры, необходимой |приоритетных направлений |до 2 проектов |до 2 проектов | | | | | |для реализации основных |развития туризма |приоритетных |приоритетных | | | | | |направлений развития туризма |в Амурской области, |направлений развития |направлений развития| | | | | |в Амурской области |создание |туризма в Амурской |туризма в Амурской | | | | | | |до 30 дополнительных |области, создание |области, создание | | | | | | |рабочих мест в сфере |до 15 дополнительных |до 15 дополнительных| | | | | | |туризма |рабочих мест в сфере |рабочих мест в сфере| | | | | | | |туризма |туризма | | | | +------+---------------------------------+-------------------------+----------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+ |2.4.2.|На создание и обустройство |Создание инфраструктуры |Создание | | | | | | |туристических маршрутов и |3 туристических объектов |инфраструктуры | | | | | | |объектов туристской индустрии |показа и разработка |3 туристических | | | | | | |в сфере внутреннего и въездного |2 туристических |объектов показа | | | | | | |туризма |маршрутов, привлечение |и 2 туристических | | | | | | | |более 1000 туристов в год|маршрутов. Увеличение | | | | | | | | |турпотока | | | | | | | | |до 1000 человек в год | | | | | |——————|—————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————————————————| |3. | Формирование имиджа Амурской области как центра всесезонного туризма и продвижение туристического продукта региона | |——————|—————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————————————————| |3.1. |Мероприятия по созданию, |Развитие культурно - |День журавля, |Акция "Подари |Акция "Подари | |Акция "Подари туристу | | |поддержке и продвижению |познавательного, |"Эвенкийские |туристу день", |туристу день", | |день", привлечение более | | |туристических брендов области |природного туризма |праздники", |привлечение более |привлечение более | |300 чел. Всемирный день | | | |на территории области, |спортивно - |300 чел. Всемирный |300 чел. Всемирный | |туризма, привлечение | | | |привлечение российских и |туристические |день туризма, |день туризма, | |более 300 человек | | | |иностранных туристов |мероприятия, общий |привлечение более |привлечение более | | | | | |в Амурскую область, |охват более |300 человек |300 человек | | | | | |проведение более |500 человек | | | | | | | |10 мероприятий | | | | | | +------+---------------------------------+-------------------------+----------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+ |3.2. |Создание, подготовка и размещение|Формирование и |Проведение конкурса |Организация серии | |Организация серии |Организация серии | | |всех видов информации |актуализация базы данных |на лучший фото- и |публикаций | |публикаций |публикаций в центральных | | |о туристическом потенциале |информационного |видеоматериал |в центральных | |в центральных |средства массовой | | |области в средствах массовой |продвижения отрасли |о туристическом |средствах массовой | |средствах массовой |информации. Организация | | |информации и печатных изданиях |туризма (фото- и |потенциале области, |информации. | |информации. |создания 1 видеофильма и | | | |видеоматериалы). |создание фильма |Организация создания| |Организация создания|видеороликов | | | |Проведение 1 конкурса, |(видеоролика) и |2 видеофильмов и | |1 видеофильма и |о туристической | | | |создание 4 видеофильмов, |размещение информации |видеороликов | |видеороликов |привлекательности | | | |организация |в 2 - 3 средствах |о туристической | |о туристической |области. Трансляция | | | |2 - 3 публикаций и |массовой информации |привлекательности | |привлекательности |видеороликов | | | |размещение информации | |области. Трансляция | |области. Трансляция |на телевидении | | | |в 2 - 3 средствах | |видеороликов | |видеороликов | | | | |массовой информации | |на телевидении | |на телевидении | | +------+---------------------------------+-------------------------+----------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+ |3.3. |Проведение рекламных туров и |Мероприятия направлены |Проведение |Проведение |Проведение |Проведение |Проведение 2 рекламных и | | |пресс-туров, семинаров и |на увеличение въездного |1 рекламного тура |3 рекламных и |3 рекламных и |2 рекламных и |пресс-туров | | |презентации с целью развития |туристического потока и | |пресс-туров |пресс-туров |пресс-туров | | | |туристической индустрии области |включают обеспечение | | | | | | | | |программы пребывания | | | | | | | | |групп представителей | | | | | | | | |средств массовой | | | | | | | | |информации с целью | | | | | | | | |освещения в средствах | | | | | | | | |массовой информации и | | | | | | | | |турагентств с целью | | | | | | | | |заключения контрактов | | | | | | | | |на туробслуживание, | | | | | | | | |проведение 11 рекламных | | | | | | | | |туров | | | | | | +------+---------------------------------+-------------------------+----------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+ |3.4. |Участие в работе международных |Участие в выставках |Участие в работе |Участие в работе |Участие в работе |Участие в работе |Участие в работе | | |туристических выставок |позволит заявить |5 специализированных |6 специализированных|7 специализированных|6 специализированных|7 специализированных | | | |о перспективных |выставках |выставках |выставках |выставках |выставках | | | |возможностях и огромном | | | | | | | | |туристическом потенциале | | | | | | | | |области, увеличит приток | | | | | | | | |туристов из других | | | | | | | | |регионов, даст импульс | | | | | | | | |к созданию | | | | | | | | |конкурентоспособного | | | | | | | | |туристско-рекреационного | | | | | | | | |комплекса. Проведение и | | | | | | | | |участие более чем | | | | | | | | |в 5 мероприятиях в год | | | | | | +------+---------------------------------+-------------------------+----------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+ |3.5. |Изготовление рекламно - |Изготовление |Изготовление |Изготовление | |Изготовление |Изготовление | | |информационной и сувенирной |1 тематического |1 путеводителя |1 тематического | |1 тематического |2 тематического | | |продукции о туристическом |путеводителя в год, |по экологическому |путеводителя | |путеводителя |путеводителя по туризму, | | |потенциале области |разработка бренд-бука |туризму, до 300 единиц|по туризму, | |по туризму, |до 300 единиц сувенирной | | | |новой сувенирной |сувенирной продукции |до 300 единиц | |до 300 единиц |продукции | | | |продукции, изготовление | |сувенирной продукции| |сувенирной продукции| | | | |ежегодно до 300 единиц | | | | | | | | |нового сувенирного | | | | | | | | |продукта с целью | | | | | | | | |презентации туристических| | | | | | | | |возможностей области | | | | | | | | |на общероссийском и | | | | | | | | |международном уровнях | | | | | | |——————|—————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————————————————| Приложение N 5 к изменениям ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ (тыс.рублей) |————|——————————————————————————————|———————————|———————————————|——————————————————————————————————————————| | N | Наименование задачи / | Вид | Объем | В том числе: | |п/п | мероприятия | расходов |финансирования,|———————————|—————————|———————|————————————| | | | | всего |федеральный|областной|местный|внебюджетные| | | | | | бюджет | бюджет |бюджет | источники | |————|——————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|—————————|———————|————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |————|——————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|—————————|———————|————————————| | |Всего по подпрограмме | |25570,9 |4543,4 |17935,5 |2692,0 |400,0 | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |19329,0 |2203,5 |15585,5 |1340,0 |200,0 | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |5541,9 |2339,9 |1750,0 |1252,0 |200,0 | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2014 год | |150,0 |- |100,0 |50,0 |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2015 год | |550,0 |- |500,0 |50,0 |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |1. |Развитие традиционных |Прочие |740,0 |- |340,0 |- |400,0 | | |промыслов коренных |расходы | | | | | | | |малочисленных народов Севера | | | | | | | | |(далее - КМНС) | | | | | | | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |320,0 |- |120,0 |- |200,0 | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |320,0 |- |120,0 |- |200,0 | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2014 год | |- |- |- |- |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2015 год | |100,0 |- |100,0 |- |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |1.1.|Продвижение продукции |Прочие |740,0 |- |340,0 |- |400,0 | | |традиционных промыслов и |расходы | | | | | | | |отраслей хозяйствования КМНС | | | | | | | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |320,0 |- |120,0 |- |200,0 | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |320,0 |- |120,0 |- |200,0 | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2014 год | |- |- |- |- |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2015 год | |100,0 |- |100,0 |- |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |2. |Возрождение и развитие | |24830,9 |4543,4 |17595,5 |2692,0 |- | | |самобытной национальной | | | | | | | | |культуры КМНС | | | | | | | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |19009,0 |2203,5 |15465,5 |1340,0 |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |5221,9 |2339,9 |1630,0 |1252,0 |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2014 год | |150,0 |- |100,0 |50,0 |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2015 год | |450,0 |- |400,0 |50,0 |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |2.1.|Строительство этнографического|Капитальные|3400,0 |- |3400,0 |- |- | | |комплекса "Эвенкийская |вложения | | | | | | | |деревня" в с. Первомайское | | | | | | | | |Тындинского района (2 очередь | | | | | | | | |строительства) | | | | | | | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |3400,0 |- |3400,0 |- |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |- |- |- |- |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2014 год | |- |- |- |- |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2015 год | |- |- |- |- |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |2.2.|Софинансирование строительства|Капитальные|19570,9 |4543,4 |12335,5 |2692,0 |- | | |объектов культуры |вложения | | | | | | | |муниципальной собственности | | | | | | | | |в местах традиционного | | | | | | | | |проживания КМНС | | | | | | | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |14679 |2203,5 |11135,5,0|1340,0 |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |4591,9,0 |2339,9 |1000,0 |1252,0 |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2014 год | |100,0 |- |50,0 |50,0 |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2015 год | |200,0 |- |150,0 |50,0 |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |2.3.|Проведение и участие |Прочие |1180,0 |- |1180,0 |- |- | | |в национально-культурных |расходы | | | | | | | |мероприятиях различного уровня| | | | | | | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |390,0 |- |390,0 |- |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |540,0 |- |540,0 |- |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2014 год | |50,0 |- |50,0 |- |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2015 год | |200,0 |- |200,0 |- |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |2.4.|Проведение исследований языка |НИОКР |680,0 |- |680,0 |- |- | | |и культуры КМНС, создание | | | | | | | | |банка данных по сохранению и | | | | | | | | |развитию этнокультурного | | | | | | | | |наследия | | | | | | | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |540,0 |- |540,0 |- |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |90,0 |- |90,0 |- |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2014 год | |- |- |- |- |- | |————|——————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|—————————|———————|————————————| | |2015 год | |50,0 |- |50,0 |- |- | |————|——————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|—————————|———————|————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|