Расширенный поиск
Постановление Правительства Амурской области от 28.08.2013 № 387ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.08.2013 N 387 г.Благовещенск Утратилo силу - Постановление Правительства Амурской области от 24.10.2013 г. N 519 О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 23.09.2011 N 617 В целях корректировки программных мероприятий и объемов финансирования долгосрочной целевой программы "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Амурской области на 2012 - 2015 годы" Правительство Амурской области п о с т а н о в л я е т: Внести в долгосрочную целевую программу "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Амурской области на 2012 - 2015 годы", утвержденную постановлением Правительства Амурской области от 23.09.2011 N 617 (в редакции постановления Правительства Амурской области от 16.08.2013 N 372), изменения согласно приложению к настоящему постановлению. Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко Приложение к постановлению Правительства Амурской области от 28.08.2013 N 387 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ И УСЛУГАМИ ЖКХ НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ" 1. В паспорте программы: 1) строку "Основные задачи программы" дополнить пунктом 5.7 следующего содержания: "5.7. Обеспечение снабжения населения Амурской области топливом твердым по сниженным ценам."; 2) строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции: " |————————————————————————|———————————————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Общий объем финансирования программы в 2012 - | |финансирования программы|2015 годах составит 13342905,879 тыс. рублей, | | |в том числе: | | | | | |за счет средств областного бюджета - | | |5751959,301 тыс. рублей, в том числе по годам: | | | | | |2012 год - 1571871,34 тыс. рублей; | | |2013 год - 3846251,262 тыс. рублей; | | |2014 год - 77563,60 тыс. рублей; | | |2015 год - 256273,10 тыс. рублей; | | | | | |за счет средств федерального бюджета - | | |6880618,04 тыс. рублей; | | | | | |за счет средств местных бюджетов - | | |371292,538 тыс. рублей; | | | | | |за счет собственных (заемных) средств граждан -| | |339036,00 тыс. рублей | |————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|"; 3) пункт 7 в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" изложить в следующей редакции: "7. Переселение к 2015 году 860 человек из ветхого жилищного фонда в зоне БАМ". 2. В подпрограмме "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Амурской области на 2012 - 2015 годы": 1) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Источники финансирования подпрограммы: | |финансирования подпрограммы|средства федерального, областного и местных | | |бюджетов. | | | | | |Общий объем финансирования программных | | |мероприятий составляет | | |5352467,825 тыс. рублей, в том числе | | |с разбивкой по годам и источникам | | |финансирования: | | | | | |2012 год - 2194059,863 тыс. рублей; | | |2013 год - 1779957,962 тыс. рублей; | | |2014 год - 953030,0 тыс. рублей; | | |2015 год - 425420,0 тыс. рублей. | | | | | |Средства федерального бюджета планируются | | |в сумме 4221960,0 тыс. рублей, в том числе: | | | | | |2012 год - 1867870,0 тыс. рублей; | | |2013 год - 991140,0 тыс. рублей; | | |2014 год - 948030,0 тыс. рублей; | | |2015 год - 414920,0 тыс. рублей. | | | | | |Средства областного бюджета планируются | | |в сумме 1129866,255 тыс. рублей, в том числе:| | | | | |2012 год - 325773,343 тыс. рублей; | | |2013 год - 788592,912 тыс. рублей; | | |2014 год - 5000,0 тыс. рублей; | | |2015 год - 10500,0 тыс. рублей. | | | | | |Средства местного бюджета планируются в сумме| | |641,570 тыс. рублей, в том числе: | | | | | |2012 год - 416,520 тыс. рублей; | | |2013 год - 225,050 тыс. рублей | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|"; 2) в столбце "количественная оценка" таблицы 2 раздела 3 подпрограммы слова "97657,91 кв. м" заменить словами "96891,134 кв. м"; 3) в таблице 3 раздела 4 подпрограммы: а) в графе "Затраты, всего, тыс. руб." пункта 1 цифры "5396704,913" заменить цифрами "5352467,825"; б) в пункте 1.1: в графе "Затраты, всего, тыс. руб." цифры "5281540,086" заменить цифрами "5237302,998"; в графе "Ожидаемый результат" слова "96106,07 кв. м" заменить словами "95339,29 кв. м"; в) в пункте 1.1.1: в графе "Затраты, всего, тыс. руб." цифры "4824459,472" заменить цифрами "4780222,38"; в графе "Ожидаемый результат" слова "83623,98 кв. м" заменить словами "82857,20 кв. м"; 4) в разделе 6 подпрограммы: а) в абзаце первом слова "5396704,913 тыс. рублей" заменить словами "5352467,825 тыс. рублей", слова "1174103,343 тыс. рублей" заменить словами "1129866,255 тыс. рублей"; б) таблицу 4 изложить в следующей редакции: " Таблица 4 Структура финансирования подпрограммы (тыс.рублей) |——————————————|———————————|———————————————|————————————————|——————————|——————————| | Источники | Итого | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |финансирования| | | | | | |——————————————|———————————|———————————————|————————————————|——————————|——————————| | Общий объем финансирования подпрограммы | |——————————————|———————————|———————————————|————————————————|——————————|——————————| |Всего |5352467,825|2194059,863 |1779957,962 |953030,000|425420,000| |--------------+-----------+---------------+----------------+----------+----------| |Федеральный |4221960,000|1867870,000 <*>|991140,000 |948030,000|414920,000| |бюджет | | | | | | |--------------+-----------+---------------+----------------+----------+----------| |Областной |1129866,255|325773,343 <**>|788592,912 <***>|5000,000 |10500,000 | |бюджет | | | | | | |--------------+-----------+---------------+----------------+----------+----------| |Местный бюджет|641,570 |416,520 |225,050 |- |- | |——————————————|———————————|———————————————|————————————————|——————————|——————————| | Капитальные вложения | |——————————————|———————————|———————————————|————————————————|——————————|——————————| |Всего |5352467,825|2194059,863 |1779957,962 |953030,000|425420,000| |--------------+-----------+---------------+----------------+----------+----------| |Федеральный |4221960,000|1867870,000 <*>|991140,000 |948030,000|414920,000| |бюджет | | | | | | |--------------+-----------+---------------+----------------+----------+----------| |Областной |1129866,255|325773,343 <**>|788592,912 <***>|5000,000 |10500,000 | |бюджет | | | | | | |--------------+-----------+---------------+----------------+----------+----------| |Местный бюджет|641,570 |416,520 |225,050 |- |- | |——————————————|———————————|———————————————|————————————————|——————————|——————————| <*> В том числе за счет остатков средств на 1 января 2012 года в сумме 807160,0 тыс. рублей. <**> В том числе 139580,087 тыс. рублей - выполнение условий софинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом России в 2011 году. <***> В том числе 361025,02 тыс. рублей - выполнение условий софинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом России в 2012 году."; 5) пункт 1.1 таблицы 7 раздела 7 изложить в следующей редакции: " |————|——————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————| |1.1.|Строительство новых |Строительство |40492,93 кв. м|30458,62 кв. м|16519,19 кв. м|7868,55 кв. м| | |сейсмостойких объектов|нового жилья | | | | | | | |площадью | | | | | | | |95339,29 кв. м| | | | | |————|——————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|"; 6) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящим изменениям. 3. В подпрограмме "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Амурской области на 2012 - 2013 годы": 1) в паспорте подпрограммы: а) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Источники финансирования подпрограммы: | |финансирования подпрограммы|средства федерального и областного бюджетов. | | | | | |Общий объем финансирования подпрограммы | | |составляет 839002,90 тыс. рублей, в том числе| | |с разбивкой по годам и источникам | | |финансирования: | | | | | |2012 год - 608720,90 тыс. рублей; | | |2013 год - 230282,00 тыс. рублей. | | | | | |Средства федерального бюджета планируются | | |в 2012 году в сумме 8080,80 тыс. рублей. | | | | | |Средства областного бюджета планируются | | |в сумме 830922,10 тыс. рублей, в том числе: | | | | | |2012 год - 600640,10 тыс. рублей; | | |2013 год - 230282,00 тыс. рублей | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|"; 2) в разделе 6: а) в абзаце первом сумму "828,17 млн. рублей" заменить суммой "839,002 млн. рублей"; б) таблицу 1 изложить в следующей редакции: " Таблица 1 Структура финансирования подпрограммы (тыс.руб.) |——————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————| | Источник финансирования | Итого |2012 год |2013 год | |——————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————| | Прочие расходы | |——————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————| |Всего |839002,90|608720,90|230282,00| |----------------------------------+---------+---------+---------| |Федеральный бюджет |8080,80 |8080,80 |0,0 | |----------------------------------+---------+---------+---------| |Областной бюджет |830922,10|600640,10|230282,00| |----------------------------------+---------+---------+---------| |Местный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 | |----------------------------------+---------+---------+---------| |Другие источники |0,0 |0,0 |0,0 | |——————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|"; 3) в разделе 7: а) таблицу 2 изложить в следующей редакции: " Таблица 2 Индикаторы эффективности реализации мероприятий подпрограммы |——|———————————————————————————|—————————————|————————————————————| |N | Наименование индикатора | Единица | Значение индикатора| | | эффективности | измерения |по годам реализации:| | | | |——————————|—————————| | | | | 2012 | 2013 | |——|———————————————————————————|—————————————|——————————|—————————| |1.|Рост объема выданных |процент |20,0 |5,0 | | |ипотечных жилищных кредитов| | | | | |на территории области | | | | |——|———————————————————————————|—————————————|——————————|—————————| |2.|Ввод в действие жилых домов|тыс.кв.метров|300,0 |260,0 | |——|———————————————————————————|—————————————|——————————|—————————|"; б) таблицу 3 изложить в следующей редакции: " Таблица 3 Коэффициенты значимости программных мероприятий |——|————————————————————————————————————————————————————|—————————————————| |N | Наименование мероприятий | Коэффициенты | | | | значимости | | | | мероприятий | | | |————————|————————| | | |2012 год|2013 год| |——|————————————————————————————————————————————————————|————————|————————| |1 | 2 | 3 | 4 | |——|————————————————————————————————————————————————————|————————|————————| | |По подпрограмме в целом, в том числе |1,0 |1,0 | |——|————————————————————————————————————————————————————|————————|————————| |1.|Оказание государственной поддержки путем возмещения |0,1 |0,1 | | |части затрат на уплату процентов по кредитам, | | | | |направленным на долевое строительство жилья | | | | |на территории Амурской области по цене 1 кв. метра | | | | |общей площади жилья не выше стоимости, | | | | |устанавливаемой Министерством регионального развития| | | | |Российской Федерации для расчета размера социальных | | | | |выплат на территории Амурской области | | | +--+----------------------------------------------------+--------+--------+ |2.|Оказание государственной поддержки путем компенсации|0,3 |0,5 | | |части расходов по уплате процентов по ипотечным | | | | |кредитам (займам), полученным гражданами | | | | |на строительство или приобретение жилья | | | | |на территории Амурской области, и расходов по уплате| | | | |процентов по ипотечным кредитам (займам) гражданам, | | | | |пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков | | | +--+----------------------------------------------------+--------+--------+ |3.|Оказание государственной поддержки работникам |0,2 |0,2 | | |государственных или муниципальных учреждений, | | | | |финансируемых за счет средств областного или местных| | | | |бюджетов, путем оплаты первоначального взноса | | | | |при получении ипотечного кредита, а также | | | | |предоставление дополнительной государственной | | | | |поддержки гражданам при рождении (усыновлении) | | | | |одного или нескольких детей путем погашения части | | | | |ипотечного кредита (суммы основного долга и | | | | |процентов) | | | +--+----------------------------------------------------+--------+--------+ |4.|Оказание государственной поддержки путем компенсации|0,1 |0,1 | | |расходов по уплате процентов по ипотечным кредитам | | | | |(займам), полученным на строительство или | | | | |приобретение жилья молодыми семьями, один из членов | | | | |которой работает в государственном или муниципальном| | | | |учреждении, финансируемом за счет средств областного| | | | |или местных бюджетов | | | +--+----------------------------------------------------+--------+--------+ |5.|Оказание государственной поддержки молодым |0,2 |0,0 | | |в возрасте до 35 лет учителям государственных и | | | | |муниципальных образовательных учреждений Амурской | | | | |области путем оплаты первоначального взноса | | | | |при получении ипотечного кредита (займа) | | | | |на строительство или приобретение жилья | | | | |на территории Амурской области | | | +--+----------------------------------------------------+--------+--------+ |6.|Оказание государственной поддержки путем |0,05 |0,05 | | |субсидирования части затрат на уплату процентов | | | | |по кредитам юридическим лицам, направленным | | | | |на строительство арендного жилья на территории | | | | |Амурской области | | | +--+----------------------------------------------------+--------+--------+ |7.|Оказание государственной поддержки путем |0,05 |0,0 | | |предоставления субсидий юридическим лицам, | | | | |осуществляющим деятельность по организации жилищного| | | | |ипотечного кредитования, на возмещение части затрат,| | | | |связанных со строительством жилых многоквартирных | | | | |домов в районах, расположенных в зоне Байкало - | | | | |Амурской магистрали | | | +--+----------------------------------------------------+--------+--------+ |8.|Оказание государственной поддержки |0,0 |0,05 | | |путем субсидирования части затрат на строительство | | | | |арендного жилья юридическим лицам, осуществляющим | | | | |деятельность по организации системы жилищного | | | | |ипотечного кредитования в Амурской области | | | |——|————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|"; 4) в приложении N 1 к подпрограмме: а) пункт 1 изложить в следующей редакции: " |——|——————————————————————————————|———————|————————|——————————————|————————————————————| |1.|Оказание государственной |20755,3|2012 - |Министерство |Снижение стоимости | | |поддержки путем возмещения | |2013 гг.|экономического|1 кв. метра жилья | | |части затрат на уплату | | |развития |(по субсидируемому | | |процентов по кредитам, | | |Амурской |кругу долевого | | |направленным на долевое | | |области |строительства жилья)| | |строительство жилья | | | |на 20% в сравнении | | |на территории Амурской области| | | |с рыночной | | |по цене 1 кв. метра общей | | | |стоимостью жилья | | |площади жилья не выше | | | | | | |стоимости, устанавливаемой | | | | | | |Министерством регионального | | | | | | |развития Российской Федерации | | | | | | |для расчета размера социальных| | | | | | |выплат на территории Амурской | | | | | | |области | | | | | |——|——————————————————————————————|———————|————————|——————————————|————————————————————|"; б) пункт 6 изложить в следующей редакции: " |——|———————————————————————————————|——————|————————|——————————————|—————————————————| |6.|Оказание государственной |5477,0|2012 - |Министерство |Введение | | |поддержки путем субсидирования | |2013 гг.|экономического|на территории | | |части затрат на уплату | | |развития |области порядка | | |процентов по кредитам | | |Амурской |3 тыс. кв. метров| | |юридическим лицам, направленным| | |области |арендного жилья | | |на строительство арендного | | | | | | |жилья на территории Амурской | | | | | | |области | | | | | |——|———————————————————————————————|——————|————————|——————————————|—————————————————|"; 5) в приложении N 3 к подпрограмме: а) строку "Всего по программе, в том числе по годам:" изложить в следующей редакции: " |———|—————————————————————|———|—————————|————————|—————————|———|———| | |Всего по программе, | |839002,9 |8080,8 |830922,1 |0,0|0,0| | |в том числе по годам:| | | | | | | |———|—————————————————————|———|—————————|————————|—————————|———|———| | |2012 | |608720,9 |8080,8 |600640,1 |0,0|0,0| |---+---------------------+---+---------+--------+---------+---+---| | |2013 | |230282,0 |0,0 |230282,0 |0,0|0,0| |———|—————————————————————|———|—————————|————————|—————————|———|———|"; б) пункт 1 изложить в следующей редакции: " |——|——————————————————————————————|———————|———————|———|———————|———|———| |1.|Оказание государственной |Прочие |20755,3|0,0|20755,3|0,0|0,0| | |поддержки путем возмещения |расходы| | | | | | | |части затрат на уплату | | | | | | | | |процентов по кредитам, | | | | | | | | |направленным на долевое | | | | | | | | |строительство жилья | | | | | | | | |на территории Амурской | | | | | | | | |области по цене 1 кв. метра | | | | | | | | |общей площади жилья не выше | | | | | | | | |стоимости, устанавливаемой | | | | | | | | |Министерством регионального | | | | | | | | |развития Российской | | | | | | | | |Федерации для расчета размера | | | | | | | | |социальных выплат | | | | | | | | |на территории Амурской области| | | | | | | |——|——————————————————————————————|———————|———————|———|———————|———|———| | |2012 | |11755,3|0,0|11755,3|0,0|0,0| |——|——————————————————————————————|———————|———————|———|———————|———|———| | |2013 | |9000,0 |0,0|9000,0 |0,0|0,0| |——|——————————————————————————————|———————|———————|———|———————|———|———|"; в) пункт 6 изложить в следующей редакции: " |——|——————————————————————————————|———————|——————|———|——————|———|———| |6.|Оказание государственной |Прочие |5477,0|0,0|5477,0|0,0|0,0| | |поддержки путем субсидирования|расходы| | | | | | | |части затрат на уплату | | | | | | | | |процентов по кредитам | | | | | | | | |юридическим лицам, | | | | | | | | |направленным на строительство | | | | | | | | |арендного жилья на территории | | | | | | | | |Амурской области | | | | | | | |——|——————————————————————————————|———————|——————|———|——————|———|———| | |2012 | |647,0 |0,0|647,0 |0,0|0,0| |——|——————————————————————————————|———————|——————|———|——————|———|———| | |2013 | |4830,0|0,0|4830,0|0,0|0,0| |——|——————————————————————————————|———————|——————|———|——————|———|———|"; 6) в приложении N 4 к подпрограмме: а) пункт 6 изложить в следующей редакции: " |——|——————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|———————————————————| |6.|Оказание государственной |Введение ежегодно|Введение |Введение | | |поддержки путем субсидирования|на территории |на территории |на территории | | |части затрат на уплату |области порядка |области порядка |области порядка | | |процентов по кредитам |3 тыс. кв. метров|1,2 тыс. кв. метров|1,8 тыс. кв. метров| | |юридическим лицам, |арендного жилья |арендного жилья |арендного жилья | | |направленным на строительство | | | | | |арендного жилья на территории | | | | | |Амурской области | | | | |——|——————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|———————————————————|". 4. В подпрограмме "Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на территории Амурской области, на 2012 - 2015 годы": 1) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Источники финансирования подпрограммы: | |финансирования подпрограммы|средства федерального, областного и местных | | |бюджетов. | | | | | |Общий объем финансирования программных | | |мероприятий составляет 742923,75 тыс. рублей,| | |в том числе с разбивкой по годам и источникам| | |финансирования: | | | | | |2012 год - 162004,5 тыс. рублей; | | |2013 год - 280009,25 тыс. рублей; | | |2014 год - 134570,0 тыс. рублей; | | |2015 год - 166340,0 тыс. рублей. | | | | | |Средства федерального бюджета планируются | | |в сумме 483120,0 тыс. рублей, в том числе: | | | | | |2012 год - 89290,0 тыс. рублей; | | |2013 год - 92920,0 тыс. рублей; | | |2014 год - 134570,0 тыс. рублей; | | |2015 год - 166340,0 тыс. рублей. | | | | | |Средства областного бюджета планируются | | |в сумме 247605,0 тыс. рублей, в том числе: | | | | | |2012 год - 65000,0 тыс. рублей; | | |2013 год - 182605,0 тыс. рублей. | | | | | |Средства местных бюджетов планируются в сумме| | |12198,75 тыс. рублей, в том числе: | | | | | |2012 год - 7714,5 тыс. рублей; | | |2013 год - 4484,25 тыс. рублей | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|"; 2) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: "Переселение к 2015 году 860 человек из ветхого жилищного фонда в зоне БАМ."; 3) в разделе 2 слова "Для определения площади ветхого и аварийного жилищного фонда используются показатели, установленные инструкцией по заполнению формы федерального государственного статистического наблюдения "Сведения о жилищном фонде" (форма N 1-жилфонд), утвержденной постановлением Росстата от 25.09.2007 N 66, которой определено, что к ветхим домам относятся каменные дома с износом свыше 70%, прочие - с износом свыше 65%." исключить; 4) столбец "количественная оценка" таблицы 2 раздела 3 подпрограммы изложить в следующей редакции: "Приобретение 11653,3 кв. м жилых помещений. Строительство 3695,3 кв. м жилых помещений"; 5) таблицу 3 раздела 4 изложить в следующей редакции: " Таблица 3 СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |——————|————————————————————————————|—————————|——————————|————————————————|—————————————| | N | Наименование задач, |Затраты, | Сроки |Государственный | Ожидаемый | | п/п | программных мероприятий | всего, |реализации| заказчик, | результат | | | |тыс. руб.| |подведомственное| | | | | | | учреждение, | | | | | | | ответственные | | | | | | | за реализацию | | | | | | | мероприятия | | |——————|————————————————————————————|—————————|——————————|————————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————|————————————————————————————|—————————|——————————|————————————————|—————————————| |1. |Обеспечение жилыми |742923,75|2012 - | | | | |помещениями экономического | |2015 гг. | | | | |класса граждан, проживающих | | | | | | |в жилищном фонде, признанном| | | | | | |непригодным для проживания, | | | | | | |и (или) жилищном фонде | | | | | | |с высоким уровнем износа | | | | | +------+----------------------------+---------+----------+----------------+-------------+ |1.1. |Приобретение муниципальными |429815,0 |2012 - |Министерство |Приобретение | | |образованиями жилых | |2013 гг. |строительства и |11653,3 кв. м| | |помещений экономического | | |архитектуры |жилых | | |класса на первичном и (или) | | |области |помещений | | |вторичном рынках жилья | | | | | +------+----------------------------+---------+----------+----------------+-------------+ |1.2. |Строительство жилых |300910,0 |2014 - |Министерство |Строительство| | |помещений экономического | |2015 гг. |строительства и |3695,3 кв. м | | |класса | | |архитектуры |жилых | | | | | |области, |помещений | | | | | |ГКУ Амурской | | | | | | |области | | | | | | |"Строитель" | | +------+----------------------------+---------+----------+----------------+-------------+ |1.2.1.|Многоквартирный жилой дом |229316,0 |2014 - |Министерство |Строительство| | |по ул. Кирова, 1 "А", | |2015 гг. |строительства и |3695,3 кв. м | | |г. Тында | | |архитектуры |жилых | | | | | |области, |помещений | | | | | |ГКУ Амурской | | | | | | |области | | | | | | |"Строитель" | | +------+----------------------------+---------+----------+----------------+-------------+ |1.2.2.|Многоквартирный жилой дом |71594,0 |2015 г. |Министерство |Начало | | |по ул. Кирова, 1 "Б", | | |строительства и |строительства| | |г. Тында | | |архитектуры |объекта | | | | | |области, | | | | | | |ГКУ Амурской | | | | | | |области | | | | | | |"Строитель" | | +------+----------------------------+---------+----------+----------------+-------------+ |1.3. |Ликвидация жилищного фонда, |12198,75 |2012 - |Муниципальные |Ликвидация | | |признанного непригодным | |2013 гг. |образования |11653,3 кв. м| | |для проживания, и (или) | | |Амурской области|ветхого | | |жилищного фонда с высоким | | | |жилищного | | |уровнем износа | | | |фонда"; | |——————|————————————————————————————|—————————|——————————|————————————————|—————————————| 6) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции: "6. Ресурсное обеспечение подпрограммы Финансовые ресурсы для реализации мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания, формируются на условиях софинансирования за счет средств федерального, областного и местных бюджетов. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы предусматривается в размере 742923,75 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет - 483120,0 тыс. рублей, областной бюджет - 247605,0 тыс. рублей, местный бюджет - 12198,75 тыс. рублей. Структура финансирования подпрограммы представлена в таблице 4. Таблица 4 Структура финансирования подпрограммы |———————————————————|—————————|———————————|—————————————|————————|————————| | Источники | Итого | 2012 год | 2013 год |2014 год|2015 год| | финансирования | | | | | | |———————————————————|—————————|———————————|—————————————|————————|————————| | ВСЕГО | |———————————————————|—————————|———————————|—————————————|————————|————————| |Федеральный бюджет |483120,0 |89290,0 |92920,0 |134570,0|166340,0| |-------------------+---------+-----------+-------------+--------+--------| |Областной бюджет |247605,0 |65000,0 <*>|182605,0 <**>|- |- | |-------------------+---------+-----------+-------------+--------+--------| |Местный бюджет |12198,75 |7714,5 |4484,25 |- |- | |-------------------+---------+-----------+-------------+--------+--------| |Итого |742923,75|162004,5 |280009,25 |134570,0|166340,0| |———————————————————|—————————|———————————|—————————————|————————|————————| | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | |———————————————————|—————————|———————————|—————————————|————————|————————| |Федеральный бюджет |483120,0 |89290,0 |92920,0 |134570,0|166340,0| |-------------------+---------+-----------+-------------+--------+--------| |Областной бюджет |247605,0 |65000,0 <*>|182605,0 <**>|- |- | |-------------------+---------+-----------+-------------+--------+--------| |Местный бюджет |- |- |- |- |- | |-------------------+---------+-----------+-------------+--------+--------| |Итого |730725,0 |154290,0 |275525,0 |134570,0|166340,0| |———————————————————|—————————|———————————|—————————————|————————|————————| | ПРОЧИЕ | |———————————————————|—————————|———————————|—————————————|————————|————————| |Федеральный бюджет |- |- |- |- |- | |-------------------+---------+-----------+-------------+--------+--------| |Областной бюджет |- |- |- |- |- | |-------------------+---------+-----------+-------------+--------+--------| |Местный бюджет |12198,75 |7714,5 |4484,25 | | | |-------------------+---------+-----------+-------------+--------+--------| |Итого |12198,75 |7714,5 |4484,25 | | | |———————————————————|—————————|———————————|—————————————|————————|————————| <*> В том числе 64613,8 тыс. рублей - выполнение условий софинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом России в 2011 году. <**> В том числе 89685,0 тыс. рублей - выполнение условий софинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом России в 2012 году. В рамках реализации мероприятий подпрограммы размер средств, направляемых на приобретение и строительство жилых помещений экономического класса, рассчитывается исходя из средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья, устанавливаемой Министерством регионального развития Российской Федерации для субъекта Российской Федерации на соответствующий период. Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении N 2."; 7) в разделе 7 подпрограммы: а) таблицу 5 изложить в следующей редакции: " Таблица 5 |——|—————————————————————————————————|—————————|————————————————————————| |N | Наименование индикатора | Единица | Показатель по годам | | | эффективности |измерения| реализации: | | | | |————|————|————|————|————| | | | |2011|2012|2013|2014|2015| |——|—————————————————————————————————|—————————|————|————|————|————|————| |1.|Количество граждан, переселенных |человек |- |251 |396 |- |213 | | |из ветхого жилищного фонда в зоне| | | | | | | | |БАМ | | | | | | | |——|—————————————————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|"; б) таблицу 6 изложить в следующей редакции: " Таблица 6 Коэффициенты значимости программных мероприятий |——|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————| |N | Наименование мероприятия |Коэффициенты значимости мероприятий| | | |————————|————————|————————|————————| | | |2012 год|2013 год|2014 год|2015 год| |——|——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————| |1.|Приобретение муниципальными |0,95 |0,95 | | | | |образованиями жилых помещений | | | | | | |экономического класса на первичном| | | | | | |и (или) вторичном рынках жилья | | | | | +--+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+ |2.|Строительство жилых помещений | | |1,0 |1,0 | | |экономического класса | | | | | +--+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+ |3.|Ликвидация жилищного фонда, |0,05 |0,05 | | | | |признанного непригодным | | | | | | |для проживания, и (или) жилищного | | | | | | |фонда с высоким уровнем износа | | | | | |——|——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|"; в) таблицу 7 изложить в следующей редакции: " Таблица 7 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |——|—————————————————————————————————|————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| |N | Наименование мероприятий | Планируемый | В том числе по годам реализации: | | | | результат |————————————|——————————————|————————————————|————————————| | | |в количественном| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | выражении | | | | | |——|—————————————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|————————————————|————————————| |1.|Приобретение муниципальными |Приобретение |4524,6 кв. м|7128,7 кв. м |- |- | | |образованиями жилых помещений |11653,3 кв. м | | | | | | |экономического класса |жилых помещений | | | | | | |на первичном и (или) вторичном | | | | | | | |рынках жилья | | | | | | +--+---------------------------------+----------------+------------+--------------+----------------+------------+ |2.|Строительство жилых помещений |Строительство |- |- |Степень |3695,3 кв. м| | |экономического класса |3695,3 кв. м | | |строительной | | | | |жилых помещений | | |готовности | | | | | | | |многоквартирного| | | | | | | |дома 45,9% | | |--+---------------------------------+----------------+------------+--------------+----------------+------------+ |3.|Ликвидация жилищного фонда, |Ликвидация |4524,6 кв. м|7128,7 кв. м | | | | |признанного непригодным |11653,3 кв. м | | | | | | |для проживания, и (или) жилищного|ветхого | | | | | | |фонда с высоким уровнем износа |жилищного фонда | | | | | |——|—————————————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|————————————————|————————————|"; 8) приложение N 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящим изменениям; 9) в приложении N 4 к подпрограмме: а) наименование изложить в следующей редакции: "Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий, предусмотренных подпрограммой "Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на территории Амурской области, на 2012 - 2015 годы"; б) в пункте 1 слова "и расходования" исключить. 5. В подпрограмме "Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения Амурской области": 1) в паспорте подпрограммы: а) строку "Основные задачи подпрограммы" дополнить словами "; обеспечение снабжения населения Амурской области топливом твердым по сниженным ценам."; б) строку "Перечень основных мероприятий" дополнить словами "; софинансирование расходов по реализации топлива твердого гражданам."; 2) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Источники финансирования подпрограммы: | |финансирования подпрограммы|средства федерального, областного и местных | | |бюджетов. | | | | | |Общий объем финансирования программных | | |мероприятий составляет | | |5430537,35 тыс. рублей, в том числе | | |с разбивкой по годам и источникам | | |финансирования: | | | | | |2012 год - 1591179,00 тыс. рублей; | | |2013 год - 3522079,05 тыс. рублей; | | |2014 год - 70876,50 тыс. рублей; | | |2015 год - 246402,80 тыс. рублей. | | | | | |Средства федерального бюджета планируются | | |в сумме 2101010,00 тыс. рублей, в том числе: | | | | | |2012 год - 1085400,00 тыс. рублей; | | |2013 год - 1015610,00 тыс. рублей. | | | | | |Средства областного бюджета планируются | | |в сумме 3039541,65 тыс. рублей, в том числе: | | | | | |2012 год - 406523,60 тыс. рублей; | | |2013 год - 2322681,35 тыс. рублей; | | |2014 год - 69563,60 тыс. рублей; | | |2015 год - 240773,10 тыс. рублей. | | | | | |Средства местных бюджетов планируются в сумме| | |289985,70 тыс. рублей, в том числе: | | | | | |2012 год - 99255,40 тыс. рублей; | | |2013 год - 183787,70 тыс. рублей; | | |2014 год - 1312,90 тыс. рублей; | | |2015 год - 5629,70 тыс. рублей | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|"; 3) в разделе 2 подпрограммы: а) после одиннадцатого абзаца дополнить абзацем следующего содержания: "В результате наводнения, произошедшего в 2013 году в Амурской области, было подтоплено не только значительное количество жилых домов, приусадебных участков, но и частично угольные разрезы. В результате сложилась ситуация, при которой предприятия, снабжающие население топливом, вынуждены будут закупать уголь из других регионов, в результате чего его цена окажется выше, чем предполагалось. Однако реализовывать твердое топливо гражданам необходимо в соответствии с предельными розничными ценами, установленными управлением государственного регулирования цен и тарифов области. В результате организации, занимающиеся снабжением топливом населения, несут убытки."; б) дополнить абзацем следующего содержания: "; обеспечить население необходимым ему топливом твердым без ухудшения финансового состояния юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих соответствующий вид деятельности."; 4) в разделе 3 подпрограммы: а) после восьмого абзаца дополнить абзацем следующего содержания: "; обеспечение снабжения населения Амурской области топливом твердым по сниженным ценам."; б) после шестнадцатого абзаца дополнить абзацем следующего содержания: "; обеспечение населения необходимым ему твердым топливом."; в) таблицу 1 дополнить строкой 7 следующего содержания: " |——|————————————————————————|——————————————————————————|———————|—————————————|——————————————————| |7.|Обеспечение снабжения |Увеличение стоимости |2013 г.|Снижение |Снижение стоимости| | |населения Амурской |топлива твердого | |стоимости |на 52,5 млн. руб. | | |области топливом твердым|в результате необходимости| |топлива | | | |по сниженным ценам |завоза его из других | |твердого | | | | |регионов в связи | |для населения| | | | |с наводнением | |по сравнению | | | | | | |с рыночной | | | | | | |стоимостью | | |——|————————————————————————|——————————————————————————|———————|—————————————|——————————————————|"; 5) в разделе 4 подпрограммы: а) после первого абзаца дополнить абзацем следующего содержания: а) после первого абзаца дополнить абзацем следующего содержания: "Кроме того, подпрограмма включает мероприятия, направленные на минимизацию последствий наводнения, произошедшего в 2013 году, в части обеспечения возможности гражданам закупать необходимое им для отопления топливо твердое по прежним ценам, без учета надбавки, необходимой в связи с завозом топлива из других регионов."; б) в таблице 2: в пункте 1, в графе "Затраты, всего, тыс. рублей" цифры "2121185,00" заменить цифрами "2267135,00"; в пункте 1.4, в графе "Затраты, всего, тыс. рублей" цифры "360319,621671" заменить цифрами "506269,62"; в пункте 4, в графе "Затраты, всего, тыс. рублей" цифры "1268384,40" заменить цифрами "2042164,70"; в пункте 4.1: в графе "Затраты, всего, тыс. рублей" цифры "1268384,40" заменить цифрами "2042164,70"; в пункте 6, в графе "Затраты, всего, тыс. рублей" цифры "20423,650" заменить цифрами "23923,65"; в пункте 6.1, в графе "Затраты, всего, тыс. рублей" цифры "20423,650" заменить цифрами "23923,65"; в) таблицу 2 дополнить строками 7, 7.1 следующего содержания: " |————|——————————————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————————| | 7. |Обеспечение снабжения |52500,0|2013 г.|Министерство |Снижение | | |населения Амурской области| | |жилищно - |стоимости топлива| | |топливом ценам | | |коммунального|твердого | | | | | |хозяйства |для населения | | | | | |Амурской |по сравнению | | | | | |области |с рыночной | | | | | | |стоимостью | | | | | | |на 50 млн. руб. | +----+--------------------------+-------+-------+-------------+-----------------+ |7.1.|Софинансирование расходов |52500,0|2013 г.|Министерство |Снижение | | |по реализации топлива | | |жилищно - |стоимости топлива| | |твердого гражданам | | |коммунального|твердого | | | | | |хозяйства |для населения | | | | | |Амурской |по сравнению | | | | | |области |с рыночной | | | | | | |стоимостью | | | | | | |на 50 млн. руб. | |————|——————————————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————————|"; 5) в разделе 5 подпрограммы: а) после третьего абзаца дополнить абзацем следующего содержания: "местным бюджетам на софинансирование расходов по реализации топлива твердого гражданам;"; б) дополнить абзацем следующего содержания: "Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам городских округов и поселений на софинансирование расходов по реализации топлива твердого гражданам приведен в приложении N 6 к настоящей подпрограмме."; 6) в разделе 6 подпрограммы: а) абзац первый изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников в 2012 - 2015 годах планируется в сумме 5430537,35 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 3039541,65 тыс. рублей, средства местных бюджетов в сумме 289985,70 тыс. рублей."; б) таблицу 3 изложить в следующей редакции: " Таблица 3 Структура финансирования подпрограммы (тыс.рублей) |——————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| | Источники | Итого | 2012 год | 2013 год |2014 год| 2015 год| | финансирования | | | | | | |——————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |Федеральный бюджет|2101010,00|1085400,00|1015610,00|0,00 |0,00 | |------------------+----------+----------+----------+--------+---------| |Областной бюджет |3039541,65|406523,60 |2322681,35|69563,60|240773,10| |------------------+----------+----------+----------+--------+---------| |Местный бюджет |289985,70 |99255,40 |183787,70 |1312,90 |5629,70 | |------------------+----------+----------+----------+--------+---------| |Всего капитальных |5430537,35|1591179,00|3522079,05|70876,50|246402,80| |вложений | | | | | | |——————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|"; в) таблицу 4 изложить в следующей редакции: " Таблица 4 Объемы и источники финансирования подпрограммы (тыс.рублей) |————|—————————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————| | N | Наименование задач/мероприятий | Виды | Объемы | В том числе: | |п/п | | расходов |финансирования,|———————————|——————————|—————————|——————————————| | | | | всего |федеральный|областной | местный | другие | | | | | | бюджет | бюджет | бюджет | источники | | | | | | | | |финансирования| |————|—————————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|——————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |————|—————————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|——————————————| | |Всего по подпрограмме |Капитальные|5430537,35 |2101010,00 |3039541,65|289985,70|0,00 | | | |вложения | | | | | | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2012 год | |1591179,00 |1085400,00 |406523,60 |99255,40 |0,00 | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2013 год | |3522079,05 |1015610,00 |2322681,35|183787,70|0,00 | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2014 год | |70876,50 |0,00 |69563,60 |1312,90 |0,00 | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2015 год | |246402,80 |0,00 |240773,10 |5629,70 |0,00 | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ |1. |Модернизация объектов |Капитальные|2267135,00 |1305610,00 |767710,00 |193815,00|0,00 | | |коммунальной инфраструктуры |вложения | | | | | | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2012 год | |893365,00 |563000,00 |267000,00 |63365,00 |0,00 | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2013 год | |1371670,00 |742610,00 |498710,00 |130350,00|0,00 | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2014 год | |2100,00 |0,00 |2000,00 |100,00 |0,00 | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ |1.1.|Модернизация объектов системы |Капитальные|92065,38 |0,00 |87967,03 |4098,35 |0,00 | | |водоснабжения |вложения | | | | | | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2012 год | |92065,38 |0,00 |87967,03 |4098,35 |0,00 | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ |1.2.|Модернизация объектов системы |Капитальные|503320,00 |250610,00 |128710,00 |124000,00|0,00 | | |канализации |вложения | | | | | | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2012 год | |170000,00 |85000,00 |42000,00 |43000,00 |0,00 | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2013 год | |331220,00 |165610,00 |84710,00 |80900,00 |0,00 | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2014 год | |2100,00 |0,00 |2000,00 |100,00 |0,00 | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ |1.3.|Модернизация объектов |Капитальные|24780,00 |0,00 |23600,00 |1180,00 |0,00 | | |теплоснабжения |вложения | | | | | | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2012 год | |24780,00 |0,00 |23600,00 |1180,00 |0,00 | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ |1.4.|Капитальный ремонт объектов |Капитальные|506269,62 |0,00 |481732,97 |24536,65 |0,00 | | |теплоснабжения, систем |вложения | | | | | | | |канализации, водоснабжения | | | | | | | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2012 год | |97819,62 |0,00 |92732,97 |5086,65 |0,00 | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2013 год | |408450,00 |0,00 |389000,00 |19450,00 |0,00 | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ |1.5.|Реконструкция сетей канализации |Капитальные|1140700,00 |1055000,00 |45700,00 |40000,00 |0,00 | | | |вложения | | | | | | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2012 год | |508700,00 |478000,00 |20700,00 |10000,00 |0,00 | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2013 год | |632000,00 |577000,00 |25000,00 |30000,00 |0,00 | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ |2. |Осуществление глубокой |Капитальные|852010,00 |795400,00 |27000,00 |29610,00 |0,00 | | |переработки бытовых и |вложения | | | | | | | |промышленных отходов с внедрением| | | | | | | | |современных технологий | | | | | | | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ |2.1.|Строительство объектов |Капитальные|852010,00 |795400,00 |27000,00 |29610,00 |0,00 | | |мусоропереработки |вложения | | | | | | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2012 год | |565010,00 |522400,00 |20000,00 |22610,00 |0,00 | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2013 год | |287000,00 |273000,00 |7000,00 |7000,00 |0,00 | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ |3. |Обеспечение объектов комплексной |Капитальные|132804,00 |0,00 |119523,60 |13280,40 |0,00 | | |застройки коммунальными ресурсами|вложения | | | | | | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ |3.1.|Строительство и реконструкция |Капитальные|132804,00 |0,00 |119523,60 |13280,40 |0,00 | | |внеплощадочных сетей |вложения | | | | | | | |для обеспечения коммунальными | | | | | | | | |ресурсами объектов комплексной | | | | | | | | |застройки | | | | | | | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2012 год | |132804,00 |0,00 |119523,60 |13280,40 |0,00 | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ |4. |Обеспечение функционирования и |Прочие |2042164,70 |0,00 |1991384,40|50780,30 |0,00 | | |развития системы |расходы | | | | | | | |топливообеспечения | | | | | | | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2013 год | |1766985,40 |0,00 |1723047,70|43937,70 |0,00 | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2014 год | |48776,50 |0,00 |47563,60 |1212,90 |0,00 | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2015 год | |226402,80 |0,00 |220773,10 |5629,70 |0,00 | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ |4.1.|Софинансирование расходов |Прочие |2042164,70 |0,00 |1991384,40|50780,30 |0,00 | | |по организации коммунального |расходы | | | | | | | |хозяйства в части заготовки | | | | | | | | |топлива | | | | | | | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2013 год | |1766985,40 |0,00 |1723047,70|43937,70 |0,00 | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2014 год | |48776,50 |0,00 |47563,60 |1212,90 |0,00 | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2015 год | |226402,80 |0,00 |220773,10 |5629,70 |0,00 | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ |5. |Увеличение доли заемных средств |Прочие |60000,00 |0,00 |60000,00 |0,00 |0,00 | | |в общем объеме капитальных |расходы | | | | | | | |вложений в сфере ЖКХ | | | | | | | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2013 год | |20000,00 |0,00 |20000,00 |0,00 |0,00 | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2014 год | |20000,00 |0,00 |20000,00 |0,00 |0,00 | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2015 год | |20000,00 |0,00 |20000,00 |0,00 |0,00 | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ |5.1.|Возмещение части затрат |Прочие |60000,00 |0,00 |60000,00 |0,00 |0,00 | | |на уплату процентов организациям |расходы | | | | | | | |ЖКХ, привлекающим кредитные | | | | | | | | |ресурсы на осуществление | | | | | | | | |приоритетных мероприятий в сфере | | | | | | | | |ЖКХ | | | | | | | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2013 год | |20000,00 |0,00 |20000,00 |0,00 |0,00 | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2014 год | |20000,00 |0,00 |20000,00 |0,00 |0,00 | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2015 год | |20000,00 |0,00 |20000,00 |0,00 |0,00 | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ |6. |Обеспечение функционирования и |Капитальные|23923,65 |0,00 |23923,65 |0,00 |0,00 | | |развития системы поставки |вложения | | | | | | | |населению электроэнергии, | | | | | | | | |вырабатываемой дизельными | | | | | | | | |электростанциями | | | | | | | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ |6.1.|Возмещение недополученных доходов|Капитальные|23923,65 |0,00 |23923,65 |0,00 |0,00 | | |юридических лиц (индивидуальных |вложения | | | | | | | |предпринимателей), осуществляющих| | | | | | | | |производство электрической | | | | | | | | |энергии посредством работы | | | | | | | | |дизельной электростанции, | | | | | | | | |возникающих в результате поставки| | | | | | | | |электрической энергии (мощности) | | | | | | | | |по регулируемым ценам (тарифам) | | | | | | | | |населению и приравненным к нему | | | | | | | | |категориям потребителей | | | | | | | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2013 год | |23923,65 |0,00 |23923,65 |0,00 |0,00 | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ |7. |Обеспечение снабжения населения |Прочие |52500,00 |0,00 |50000,00 |2500,00 |0,00 | | |Амурской области топливом твердым|расходы | | | | | | | |по сниженным ценам | | | | | | | +----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ |7.1.|Софинансирование расходов |Прочие |52500,00 |0,00 |50000,00 |2500,00 |0,00 | | |по реализации топлива твердого |расходы | | | | | | | |гражданам | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|——————————————| | |2013 год | |52500,00 |0,00 |50000,00 |2500,00 |0,00 | |————|—————————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|——————————————|"; 7) в разделе 7 подпрограммы: а) дополнить пунктом "е" следующего содержания: "снижение стоимости топлива твердого для населения по сравнению с рыночной стоимостью на 52,5 млн. руб."; б) в строках 4 и 4.1 таблицы 6 цифру "0,2" заменить цифрой "0,15"; в) таблицу 6 дополнить строками 7, 7.1 следующего содержания: " |————|—————————————————————————————————————————————|——|————|—|———| |7. |Обеспечение снабжения населения Амурской |0 |0,05|0|0 | | |области топливом твердым по сниженным ценам | | | | | |————|—————————————————————————————————————————————|——|————|—|———| |7.1.|Софинансирование расходов по реализации |0 |0,05|0|0 | | |топлива твердого гражданам | | | | | |————|—————————————————————————————————————————————|——|————|—|———|"; г) таблицу 7 дополнить строкой 11 следующего содержания: " |———|—————————————————————————|———————————————————|—|——————————————|—|—| |11.|Софинансирование расходов|Снижение стоимости |-|52,5 млн. руб.|-|-| | |по реализации топлива |топлива твердого | | | | | | |твердого гражданам |для населения | | | | | | | |по сравнению | | | | | | | |с рыночной | | | | | | | |стоимостью | | | | | | | |на 52,5 млн. руб. | | | | | |———|—————————————————————————|———————————————————|—|——————————————|—|—|"; 8) дополнить приложением N 6 к подпрограмме согласно приложению N 3 к настоящим изменениям. 6. В градостроительной подпрограмме Амурской области на 2012 год: 1) в названии подпрограммы слова "на 2012 год" заменить словами "на 2012 - 2013 годы"; 2) в паспорте подпрограммы: а) в строке "Наименование подпрограммы" слова "на 2012 год" заменить словами "на 2012 - 2013 годы"; б) в строке "Сроки реализации подпрограммы" слова "2012 год" заменить словами "2012 - 2013 годы"; в) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Источники финансирования подпрограммы - | |финансирования подпрограммы|средства областного и местных бюджетов. | | | | | |Предполагаемый общий объем финансирования | | |программных мероприятий составляет | | |73308,074 тыс. рублей, в том числе | | |с разбивкой по годам: | | | | | |2012 год - 29608,074 тыс. рублей; | | |2013 год - 43700,0 тыс. рублей. | | | | | |Средства областного бюджета планируются | | |в сумме 57502,136 тыс. рублей, в том числе: | | | | | |2012 год - 22502,136 тыс. рублей; | | |2013 год - 35000,0 тыс. рублей. | | | | | |Средства местного бюджета планируются в сумме| | |15805,938 тыс. рублей, в том числе: | | | | | |2012 год - 7105,938 тыс. рублей; | | |2013 год - 8700,0 тыс. рублей. | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|"; г) в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" слова "30 генеральных планов сельских поселений" заменить словами "70 генеральных планов сельских поселений"; 3) в разделе 2 подпрограммы: а) в абзацах пятом и тринадцатом дату "31 декабря 2012 года" заменить датой "31 декабря 2013 года"; б) в абзаце шестнадцатом цифру "8" заменить цифрой "6"; в) в абзаце семнадцатом цифру "209" заменить цифрой "70"; г) абзац 18 признать утратившим силу; 4) в разделе 3 подпрограммы: а) в абзаце четвертом слова "в течение 2012 года" заменить словами "в течение 2012 - 2013 годов"; б) в таблице 1: в графе "Период реализации" цифры "2012" заменить цифрами "2012 - 2013"; в графе "Ожидаемый результат" слова "30 генеральных планов сельских поселений" заменить словами "70 генеральных планов сельских поселений"; в) в абзаце пятом слова "на 2012 год" заменить словами "на 2012 - 2013 годы"; г) в абзаце шестом дату "31.12.2012" заменить датой "31.12.2013"; 5) в таблице 2 раздела 4: в графе "Затраты, всего, тыс. рублей" цифры "29608,074" заменить цифрами "73308,074"; в графе "Сроки реализации" слова "2012 г." заменить словами "2012 - 2013 гг."; в графе "Ожидаемый результат" слова "30 генеральных планов сельских поселений" заменить словами "70 генеральных планов сельских поселений"; 6) в разделе 6 подпрограммы: а) в абзаце втором сумму "29608,074 тыс. рублей" заменить суммой "73308,074 тыс. рублей"; б) таблицу 3 изложить в следующей редакции: " Таблица 3 Структура финансирования программы (тыс. руб.) |————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————| | Источники финансирования | Итого |2012 год |2013 год | |————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————| |Областной бюджет |57502,136 |22502,136|35000,0 | +--------------------------------+-----------+---------+---------+ |Местный бюджет |15805,938 |7105,938 |8700,0 | +--------------------------------+-----------+---------+---------+ |Итого |73308,074 |29608,074|43700,0 | +--------------------------------+-----------+---------+---------+ |В том числе прочие расходы | | | | +--------------------------------+-----------+---------+---------+ |Областной бюджет |57502,136 |22502,136|35000,0 | +--------------------------------+-----------+---------+---------+ |Местный бюджет |15805,938 |7105,938 |8700,0 | |————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————| |Итого |73308,074 |29608,074|43700,0 | |————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|"; в) в таблице 4 наименование графы "2012 год" заменить на "2012 - 2013 годы"; г) в таблице 5, в наименовании графы "Коэффициенты значимости мероприятий на 2012 год" слова "2012 год" заменить словами "2012 - 2013 годы"; д) в таблице 6, в графе "Планируемый результат в количественном выражении" слова "30 генеральных планов сельских поселений" заменить словами "70 генеральных планов сельских поселений"; 7) в приложении к подпрограмме: а) в заголовке слова "на 2012 год" заменить словами "на 2012 - 2013 годы"; б) пункт 5 изложить в следующей редакции: "5. Для получения субсидий в 2013 году муниципальные образования в срок до 20.09.2013 подают в минстрой области заявки на предоставление субсидий. Если к установленному сроку бюджетные заявки отсутствуют либо суммарная потребность бюджетов муниципальных образований в субсидиях по представленным бюджетным заявкам меньше объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в текущем году, главный распорядитель в течение 10 рабочих дней с момента истечения срока, установленного для подачи бюджетных заявок, принимает решение о продлении срока подачи бюджетных заявок, о чем письменно извещает муниципальные образования в течение 3 рабочих дней со дня принятия им указанного решения. Срок подачи бюджетных заявок продлевается главным распорядителем на 30 дней с момента принятия им решения о продлении срока подачи бюджетных заявок. В случае увеличения объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий минстрой области продлевает срок приема заявок на предоставление субсидий, о чем письменно извещает муниципальные образования."; в) в абзаце четвертом пункта 7 слова "на 2012 год" заменить словами "на 2013 год"; г) абзац четвертый подпункта 3 пункта 8 исключить. Приложение N 1 к изменениям ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ тыс.рублей |——————|———————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————————————————————————————————————| | N |Наименование задач/мероприятий |Вид расходов| Объемы | В том числе: | | п/п | |(капитальные|финансирования,|———————————————|——————————————|———————|—————————| | | | вложения, | всего | федеральный | областной |местный| другие | | | | НИОКР, | | бюджет | бюджет |бюджет |источники| | | | прочие | | | | | | | | | расходы) | | | | | | |——————|———————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————|——————————————|———————|—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |——————|———————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————|——————————————|———————|—————————| | |Всего по подпрограмме | |5352467,825 |4221960,000 |1129866,255 |641,570|- | +------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+ | |2012 год | |2194059,863 |1867870,000 |325773,343 |416,520|- | +------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+ | |2013 год | |1779957,962 |991140,000 |788592,912 |225,050|- | +------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+ | |2014 год | |953030,000 |948030,000 |5000,000 |- |- | +------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+ | |2015 год | |425420,000 |414920,000 |10500,000 |- |- | +------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+ |1. |Повышение уровня | |5352467,825 |4221960,000 |1129866,255 |641,570|- | | |сейсмоустойчивости жилых домов | | | | | | | +------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+ |1.1. |Строительство новых |Капитальные |5237302,998 |4221960,000 |1015342,998 |- |- | | |сейсмостойких объектов |вложения | | | | | | +------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+ | |2012 год | |2101625,066 |1867870,000 |233755,066 |- |- | +------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+ | |2013 год | |1757227,932 |991140,000 |766087,932 |- |- | +------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+ | |2014 год | |953030,000 |948030,000 |5000,000 |- |- | +------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+ | |2015 год | |425420,000 |414920,000 <1> |10500,000 |- |- | +------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+ |1.1.1.|Малоэтажное быстровозводимое |Капитальные |4780222,384 |3807040,000 |973182,384 |- |- | | |жилье, г. Тында, мкр. Таежный |вложения | | | | | | +------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+ | |2012 год | |2059464,452 |1867870,000 <2>|191594,452 <3>|- |- | +------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+ | |2013 год | |1757227,932 |991140,000 |766087,932 <4>|- |- | +------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+ | |2014 год | |953030,000 |948030,000 |5000,000 |- |- | +------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+ | |2015 год | |10500,000 |0,000 |10500,000 |- |- | +------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+ |1.1.2.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |31994,176 | |31994,176 | | | | |(достройка) в мкр. 2 - 3, |вложения | | | | | | | |ул. Верхне-Набережная, г. Тында| | | | | | | +------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+ | |2012 год | |31994,176 |- |31994,176 <5> |- |- | +------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+ |1.1.3.|Жилой дом (достройка), |Капитальные |10166,439 |- |10166,439 |- |- | | |ул. Студенческий проезд, |вложения | | | | | | | |г. Тында | | | | | | | +------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+ | |2012 год | |10166,439 |- |10166,439 <5> |- |- | +------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+ |1.2. |Разработка проектов |Капитальные |50366,252 |- |50366,252 |- |- | | |строительства сейсмостойких |вложения | | | | | | | |жилых зданий | | | | | | | +------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+ | |2012 год | |50366,252 |- |50366,252 |- |- | +------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+ |1.2.1.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |5838,042 |- |5838,042 |- |- | | |по ул. Кирова, 1 "А", г. Тында |вложения | | | | | | +------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+ | |2012 год | |5838,042 |- |5838,042 |- |- | +------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+ |1.2.2.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |3661,040 |- |3661,040 |- |- | | |по ул. Кирова, 1 "Б", г. Тында |вложения | | | | | | +------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+ | |2012 год | |3661,040 |- |3661,040 |- |- | +------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+ |1.2.3.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |3199,240 |- |3199,240 |- |- | | |по ул. Кирова, 2 "А", г. Тында |вложения | | | | | | +------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+ | |2012 год | |3199,240 |- |3199,240 |- |- | +------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+ |1.2.4.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |4316,700 |- |4316,700 |- |- | | |по ул. Кирова, 2 "Б", г. Тында |вложения | | | | | | +------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+ | |2012 год | |4316,700 |- |4316,700 |- |- | +------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+ |1.2.5.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |2725,920 |- |2725,920 |- |- | | |по ул. Кирова, 2 "В", г. Тында |вложения | | | | | | +------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+ | |2012 год | |2725,920 |- |2725,920 |- |- | +------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+ |1.2.6.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |3225,310 |- |3225,310 |- |- | | |по ул. Кирова, 2 "Г", |вложения | | | | | | | |г. Тында | | | | | | | +------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+ | |2012 год | |3225,310 |- |3225,310 |- |- | +------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+ |1.2.7.|Малоэтажное быстровозводимое |Капитальные |27400,000 |- |27400,000 |- |- | | |жилье, г. Тында, мкр. Таежный |вложения | | | | | | +------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+ | |2012 год | |27400,000 |- |27400,000 |- |- | +------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+ |1.3. |Софинансирование строительства |Капитальные |64798,575 |- |64157,005 |641,57 |- | | |сейсмостойких объектов |вложения | | | | | | | |муниципальной собственности | | | | | | | +------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+ | |2012 год | |42068,545 |- |41652,025 |416,520|- | |——————|———————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————|——————————————|———————|—————————| | |2013 год | |22730,030 |- |22504,980 |225,050|- | |——————|———————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————|——————————————|———————|—————————| <1> Распределение данных средств по объектам капитального строительства планируется в соответствующем финансовом году по итогам заключенного соглашения с Минрегионом России. <2> В том числе за счет остатков средств на 01.01.2012 в сумме 807160,0 тыс. рублей. <3> В том числе 97419,472 тыс. рублей - выполнение условий софинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом России в 2011 году. <4> В том числе 361025,020 тыс. рублей - выполнение условий софинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом России в 2012 году. <5> Выполнение условий софинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом России в 2011 году. Приложение N 2 к изменениям ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ тыс. рублей |——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————————————————————————————————| | N | Наименование задач/мероприятий |Вид расходов| Объемы | В том числе: | | | |(капитальные|финансирования,|———————————|—————————————|————————|—————————| | | | вложения, | всего |федеральный| областной |местный | другие | | | | НИОКР, | | бюджет | бюджет | бюджет |источники| | | | прочие | | | | | | | | | расходы) | | | | | | |——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————————|————————|—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————————|————————|—————————| | |Всего по подпрограмме |Капитальные |742923,75 |483120,00 |247605,00 |12198,75|0,0 | +------+---------------------------------+вложения +---------------+-----------+-------------+--------+---------+ |1. |Обеспечение жилыми помещениями | |742923,75 |483120,00 |247605,00 |12198,75|0,0 | | |экономического класса граждан, | | | | | | | | |проживающих в жилищном фонде, | | | | | | | | |признанном непригодным | | | | | | | | |для проживания, и (или) жилищном | | | | | | | | |фонде с высоким уровнем износа | | | | | | | +------+---------------------------------+ +---------------+-----------+-------------+--------+---------+ | |2012 год | |162004,5 |89290,0 |65000,0 |7714,5 |0,0 | +------+---------------------------------+ +---------------+-----------+-------------+--------+---------+ | |2013 год | |280009,25 |92920,00 |182605,00 |4484,25 |0,0 | +------+---------------------------------+ +---------------+-----------+-------------+--------+---------+ | |2014 год | |134570,0 |134570,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +------+---------------------------------+ +---------------+-----------+-------------+--------+---------+ | |2015 год | |166340,0 |166340,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+-------------+--------+---------+ |1.1. |Приобретение муниципальными |Капитальные |429815,00 |182210,00 |247605,00 |0,0 |0,0 | | |образованиями жилых помещений |вложения | | | | | | | |экономического класса | | | | | | | | |на первичном и (или) вторичном | | | | | | | | |рынках жилья | | | | | | | +------+---------------------------------+ +---------------+-----------+-------------+--------+---------+ | |2012 год | |154290,00 |89290,00 |65000,0 <*> |0,0 |0,0 | +------+---------------------------------+ +---------------+-----------+-------------+--------+---------+ | |2013 год | |275525,00 |92920,00 |182605,0 <**>|0,0 |0,0 | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+-------------+--------+---------+ |1.2. |Строительство жилых помещений |Капитальные |300910,00 |300910,00 |0,00 |0,0 |0,0 | | |экономического класса |вложения | | | | | | +------+---------------------------------+ +---------------+-----------+-------------+--------+---------+ | |2014 год | |134570,00 |134570,00 |0,00 |0,00 |0,0 | +------+---------------------------------+ +---------------+-----------+-------------+--------+---------+ | |2015 год | |166340,00 |166340,00 |0,00 |0,00 |0,0 | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+-------------+--------+---------+ |1.2.1.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |229316,00 |229316,00 |0,00 |0,0 |0,0 | | |по ул. Кирова, 1 "А", г. Тында |вложения | | | | | | +------+---------------------------------+ +---------------+-----------+-------------+--------+---------+ | |2014 год | |134570,00 |134570,00 |0,00 |0,00 |0,0 | +------+---------------------------------+ +---------------+-----------+-------------+--------+---------+ | |2015 год | |94746,00 |94746,00 |0,00 |0,00 |0,0 | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+-------------+--------+---------+ |1.2.2.|Многоквартирный жилой дом |Капитальные |71594,00 |71594,00 |0,00 |0,0 |0,0 | | |по ул. Кирова, 1 "Б", г. Тында |вложения | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+-------------+--------+---------+ | |2015 год | |71594,00 |71594,00 |0,00 |0,00 |0,0 | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+-------------+--------+---------+ |1.3. |Ликвидация жилищного фонда, |Прочие |12198,75 |0,00 |0,00 |12198,75|0,0 | | |признанного непригодным |расходы | | | | | | | |для проживания, и (или) жилищного| | | | | | | | |фонда с высоким уровнем износа, | | | | | | | | |всего | | | | | | | +------+---------------------------------+ +---------------+-----------+-------------+--------+---------+ | |2012 год | |7714,50 |0,00 |0,00 |7714,50 |0,0 | +------+---------------------------------+ +---------------+-----------+-------------+--------+---------+ | |2013 год | |4484,25 |0,00 |0,00 |4484,25 |0,0 | |——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————————|————————|—————————| <*> В том числе 64613,8 тыс. рублей на выполнение условий софинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом России в 2011 году. <**> В том числе 89685,0 тыс. рублей на выполнение условий софинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом России в 2012 году. Приложение N 3 к изменениям ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И ПОСЕЛЕНИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТОПЛИВА ТВЕРДОГО ГРАЖДАНАМ 1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления и расходования субсидий бюджетам городских округов и поселений области (далее - муниципальные образования) из областного бюджета на софинансирование расходов по реализации топлива твердого гражданам (далее - субсидии), а также критерии отбора для предоставления субсидий. 2. Субсидии предоставляются и расходуются в целях возмещения затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, возникших при реализации гражданам приобретенного топлива твердого. 3. Условиями предоставления субсидий являются: а) наличие соответствующих муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим реализацию топлива твердого гражданам; б) долевое финансирование из местного бюджета расходных обязательств, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в размере, определяемом в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка. 4. Размер долевого финансирования из местного бюджета определяется по формуле: РДФi = 0,0255 х УБОi х Сi, где: РДФi - размер долевого финансирования из местного бюджета по i-му муниципальному образованию; 0,0255 - средний размер долевого финансирования из местного бюджета; УБОi - уровень бюджетной обеспеченности по i-му муниципальному образованию на очередной финансовый год после распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности; Сi - объем субсидии по i-му муниципальному образованию, определяемый в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка. 5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии являются: наличие на территории муниципального образования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих реализацию гражданам топлива твердого; превышение цены, по которой юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальными предпринимателями приобретено топливо твердое, над предельной розничной ценой на уголь райчихинский, установленной управлением государственного регулирования цен и тарифов Амурской области; отсутствие проведения в отношении юридического лица процедуры банкротства или ликвидации; соответствие условиям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка. 6. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований области по i-му муниципальному образованию (Ci) рассчитывается по следующей формуле: Ci = С х Пi / П, где: С - общий объем субсидий, предусмотренный в областном бюджете; П - общая потребность муниципальных образований в средствах областного бюджета, определяемая как сумма потребностей муниципальных образований (П = сумма Пi); Пi - потребность муниципального образования в средствах областного бюджета для возмещения затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, возникших при реализации гражданам приобретенного топлива твердого по ценам выше предельных розничных цен на уголь райчихинский, установленных управлением государственного регулирования цен и тарифов Амурской области, рассчитывается по формуле: Пi = (Sз - Sпр) x Vi, где: Sз - цена 1 тонны топлива твердого, приобретаемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; Sпр - цена 1 тонны топлива твердого, реализуемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями гражданам; Vi - план по завозу топлива твердого на отопительный сезон населению i-го муниципального образования. 7. Главный распорядитель рассчитывает объем средств на предоставление субсидий на основании представленных органами местного самоуправления муниципальных образований области сведений: о цене 1 тонны топлива твердого, приобретаемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; о цене 1 тонны топлива твердого, реализуемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями гражданам; о плане по завозу топлива твердого на отопительный сезон населению i-го муниципального образования. 8. Распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждается Правительством области. 9. Предоставление субсидий осуществляется на основании заключенного между главным распорядителем и органом местного самоуправления муниципального образования соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий. 10. Главный распорядитель в пределах бюджетных ассигнований, определенных сводной бюджетной росписью, и лимитов бюджетных обязательств представляет в министерство финансов области заявку на финансирование для перечисления субсидии. Министерство финансов области в пределах лимитов бюджетных обязательств перечисляет средства на лицевой счет главного распорядителя. 11. Главный распорядитель в пределах бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств перечисляет субсидии на балансовый счет Управления Федерального казначейства по Амурской области N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации" для последующего перечисления на счета бюджетов муниципальных образований, открытые в органах Федерального казначейства. При этом субсидии из областного бюджета отражаются в доходах и расходах местных бюджетов по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации. 12. После получения субсидии органы местного самоуправления ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют главному распорядителю сведения о расходовании субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 13. В случае невыполнения муниципальным образованием в отчетном финансовом году условий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, или нарушения сроков представления отчетности, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, выделение субсидии приостанавливается. При этом главный распорядитель средств областного бюджета информирует руководителя органа местного самоуправления о приостановлении выделения субсидии с указанием причин. 14. В случае неустранения муниципальным образованием допущенных нарушений в течение месяца со дня официального уведомления или повторного нарушения сроков представления отчетности выделение субсидии прекращается. 15. В случае отсутствия потребности муниципального образования в субсидиях в утвержденном размере, что подтверждается письменным обращением муниципального образования, неиспользованные субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета и перераспределению в соответствии с настоящим Порядком. 16. В случае увеличения в текущем финансовом году объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, главный распорядитель осуществляет дополнительное распределение средств субсидии в соответствии с настоящим Порядком. 17. Перераспределение средств субсидий между муниципальными образованиями (дополнительное распределение) осуществляется согласно методике на основании письменных обращений муниципальных образований о дополнительной потребности с внесением изменений в постановление о распределении субсидии. 16. Контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета возлагается на главного распорядителя. Приложение к Порядку Сведения о расходовании субсидии на 01 _____________ 20__ года __________________________________________________ (наименование муниципального образования) |—————————————————————————|—————————————————————————|——————————————|————————————————————————————|———————————|—————————————————| | Предусмотрено субсидий, | Фактически направлено | Наименование | Цена 1 тонны топлива |Фактически | Перечислено | | рублей | субсидий, рублей |хозяйствующего| твердого, рублей |реализовано| субсидий | | | | субъекта <*> | |населению, | хозяйствующему | | | | | | тонн | субъекту <*> | |—————————————|———————————|—————————————|———————————| |——————————————|—————————————| |——————————|—|————| |из областного|из местного|из областного|из местного| |приобретенного|реализуемого | | номер и |сумма,| | бюджета | бюджета | бюджета | бюджета | |хозяйствующим |хозяйствующим| | дата |рублей| | | | | | | субъектом | субъектом | |платежного| | | | | | | | | населению | |поручения | | |—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————|——————| | | | | | | | | | | | |-------------+-----------+-------------+-----------+--------------+--------------+-------------+-----------+----------+------| | | | | | | | | | | | |-------------+-----------+-------------+-----------+--------------+--------------+-------------+-----------+----------+------| | | | | | | | | | | | |-------------+-----------+-------------+-----------+--------------+--------------+-------------+-----------+----------+------| | | | | | | | | | | | |—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————|——————| Все значения в таблице указываются нарастающим итогом с начала года (начала предоставления субсидии). <*> Хозяйствующий субъект - юридическое лицо (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальный предприниматель, осуществляющие реализацию топлива твердого гражданам. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|