Расширенный поиск

Постановление Правительства Амурской области от 28.08.2013 № 387

 



                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
                           АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                          28.08.2013   N 387
                            г.Благовещенск

                                      Утратилo силу - Постановление
                                     Правительства Амурской области
                                         от 24.10.2013 г. N 519

О внесении изменений в
постановление Правительства
Амурской области
от 23.09.2011 N 617


     В целях   корректировки   программных   мероприятий   и   объемов
финансирования    долгосрочной    целевой    программы    "Обеспечение
качественным жильем и услугами ЖКХ населения Амурской области на  2012
- 2015 годы" Правительство Амурской области
п о с т а н о в л я е т:
     Внести в долгосрочную целевую программу "Обеспечение качественным
жильем и услугами ЖКХ населения Амурской области на 2012 - 2015 годы",
утвержденную   постановлением   Правительства   Амурской   области  от
23.09.2011 N 617  (в  редакции  постановления  Правительства  Амурской
области   от  16.08.2013  N  372),  изменения  согласно  приложению  к
настоящему постановлению.


Губернатор Амурской области          О.Н.Кожемяко



                                                 Приложение
                                                 к постановлению
                                                 Правительства
                                                 Амурской области
                                                 от 28.08.2013 N 387

         ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
           "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ И УСЛУГАМИ ЖКХ
           НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ"

     1. В паспорте программы:
     1) строку  "Основные  задачи  программы"  дополнить  пунктом  5.7
следующего содержания:
     "5.7. Обеспечение снабжения населения Амурской  области  топливом
твердым по сниженным ценам.";
     2) строку "Объемы и источники финансирования программы"  изложить
в следующей редакции:
"
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
|Объемы и источники      |Общий объем финансирования программы в 2012 -  |
|финансирования программы|2015 годах составит 13342905,879 тыс. рублей,  |
|                        |в том числе:                                   |
|                        |                                               |
|                        |за счет средств областного бюджета -           |
|                        |5751959,301 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|                        |                                               |
|                        |2012 год - 1571871,34 тыс. рублей;             |
|                        |2013 год - 3846251,262 тыс. рублей;            |
|                        |2014 год - 77563,60 тыс. рублей;               |
|                        |2015 год - 256273,10 тыс. рублей;              |
|                        |                                               |
|                        |за счет средств федерального бюджета -         |
|                        |6880618,04 тыс. рублей;                        |
|                        |                                               |
|                        |за счет средств местных бюджетов -             |
|                        |371292,538 тыс. рублей;                        |
|                        |                                               |
|                        |за счет собственных (заемных) средств граждан -|
|                        |339036,00 тыс. рублей                          |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|";

     3) пункт 7 в строке  "Ожидаемые  конечные  результаты  реализации
программы" изложить в следующей редакции:
     "7. Переселение к 2015 году  860  человек  из  ветхого  жилищного
фонда в зоне БАМ".
     2. В подпрограмме "Повышение устойчивости жилых  домов,  основных
объектов  и  систем  жизнеобеспечения  в сейсмических районах Амурской
области на 2012 - 2015 годы":
     1) строку   "Объемы   и  источники  финансирования  подпрограммы"
паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Объемы и источники         |Источники финансирования подпрограммы:       |
|финансирования подпрограммы|средства федерального, областного и местных  |
|                           |бюджетов.                                    |
|                           |                                             |
|                           |Общий объем финансирования программных       |
|                           |мероприятий составляет                       |
|                           |5352467,825 тыс. рублей, в том числе         |
|                           |с разбивкой по годам и источникам            |
|                           |финансирования:                              |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 2194059,863 тыс. рублей;          |
|                           |2013 год - 1779957,962 тыс. рублей;          |
|                           |2014 год - 953030,0 тыс. рублей;             |
|                           |2015 год - 425420,0 тыс. рублей.             |
|                           |                                             |
|                           |Средства федерального бюджета планируются    |
|                           |в сумме 4221960,0 тыс. рублей, в том числе:  |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 1867870,0 тыс. рублей;            |
|                           |2013 год - 991140,0 тыс. рублей;             |
|                           |2014 год - 948030,0 тыс. рублей;             |
|                           |2015 год - 414920,0 тыс. рублей.             |
|                           |                                             |
|                           |Средства областного бюджета планируются      |
|                           |в сумме 1129866,255 тыс. рублей, в том числе:|
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 325773,343 тыс. рублей;           |
|                           |2013 год - 788592,912 тыс. рублей;           |
|                           |2014 год - 5000,0 тыс. рублей;               |
|                           |2015 год - 10500,0 тыс. рублей.              |
|                           |                                             |
|                           |Средства местного бюджета планируются в сумме|
|                           |641,570 тыс. рублей, в том числе:            |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 416,520 тыс. рублей;              |
|                           |2013 год - 225,050 тыс. рублей               |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";

     2) в   столбце   "количественная  оценка"  таблицы  2  раздела  3
подпрограммы слова "97657,91 кв.  м" заменить словами  "96891,134  кв.
м";
     3) в таблице 3 раздела 4 подпрограммы:
     а) в   графе   "Затраты,   всего,   тыс.  руб."  пункта  1  цифры
"5396704,913" заменить цифрами "5352467,825";
     б) в пункте 1.1:
     в графе "Затраты,  всего, тыс. руб." цифры "5281540,086" заменить
цифрами "5237302,998";
     в графе "Ожидаемый результат" слова  "96106,07  кв.  м"  заменить
словами "95339,29 кв. м";
     в) в пункте 1.1.1:
     в графе "Затраты,  всего, тыс. руб." цифры "4824459,472" заменить
цифрами "4780222,38";
     в графе  "Ожидаемый  результат"  слова "83623,98 кв.  м" заменить
словами "82857,20 кв. м";
     4) в разделе 6 подпрограммы:
     а) в абзаце  первом  слова  "5396704,913  тыс.  рублей"  заменить
словами  "5352467,825 тыс.  рублей",  слова "1174103,343 тыс.  рублей"
заменить словами "1129866,255 тыс. рублей";
     б) таблицу 4 изложить в следующей редакции:

"                                                            Таблица 4

                Структура финансирования подпрограммы

                                                          (тыс.рублей)
|——————————————|———————————|———————————————|————————————————|——————————|——————————|
|  Источники   |   Итого   |   2012 год    |    2013 год    | 2014 год | 2015 год |
|финансирования|           |               |                |          |          |
|——————————————|———————————|———————————————|————————————————|——————————|——————————|
|                     Общий объем финансирования подпрограммы                     |
|——————————————|———————————|———————————————|————————————————|——————————|——————————|
|Всего         |5352467,825|2194059,863    |1779957,962     |953030,000|425420,000|
|--------------+-----------+---------------+----------------+----------+----------|
|Федеральный   |4221960,000|1867870,000 <*>|991140,000      |948030,000|414920,000|
|бюджет        |           |               |                |          |          |
|--------------+-----------+---------------+----------------+----------+----------|
|Областной     |1129866,255|325773,343 <**>|788592,912 <***>|5000,000  |10500,000 |
|бюджет        |           |               |                |          |          |
|--------------+-----------+---------------+----------------+----------+----------|
|Местный бюджет|641,570    |416,520        |225,050         |-         |-         |
|——————————————|———————————|———————————————|————————————————|——————————|——————————|
|                              Капитальные вложения                               |
|——————————————|———————————|———————————————|————————————————|——————————|——————————|
|Всего         |5352467,825|2194059,863    |1779957,962     |953030,000|425420,000|
|--------------+-----------+---------------+----------------+----------+----------|
|Федеральный   |4221960,000|1867870,000 <*>|991140,000      |948030,000|414920,000|
|бюджет        |           |               |                |          |          |
|--------------+-----------+---------------+----------------+----------+----------|
|Областной     |1129866,255|325773,343 <**>|788592,912 <***>|5000,000  |10500,000 |
|бюджет        |           |               |                |          |          |
|--------------+-----------+---------------+----------------+----------+----------|
|Местный бюджет|641,570    |416,520        |225,050         |-         |-         |
|——————————————|———————————|———————————————|————————————————|——————————|——————————|

     <*> В  том числе за счет остатков средств на 1 января 2012 года в
сумме 807160,0 тыс. рублей.
     <**> В  том  числе  139580,087  тыс.  рублей - выполнение условий
софинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом России
в 2011 году.
     <***> В том числе 361025,02  тыс.  рублей  -  выполнение  условий
софинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом России
в 2012 году.";
     5) пункт 1.1 таблицы 7 раздела 7 изложить в следующей редакции:
"
|————|——————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|
|1.1.|Строительство новых   |Строительство |40492,93 кв. м|30458,62 кв. м|16519,19 кв. м|7868,55 кв. м|
|    |сейсмостойких объектов|нового жилья  |              |              |              |             |
|    |                      |площадью      |              |              |              |             |
|    |                      |95339,29 кв. м|              |              |              |             |
|————|——————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|";

     6) приложение N  1  к  подпрограмме  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению N 1 к настоящим изменениям.
     3. В подпрограмме "Развитие ипотечного жилищного  кредитования  в
Амурской области на 2012 - 2013 годы":
     1) в паспорте подпрограммы:
     а) строку   "Объемы   и  источники  финансирования  подпрограммы"
изложить в следующей редакции:
"
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Объемы и источники         |Источники финансирования подпрограммы:       |
|финансирования подпрограммы|средства федерального и областного бюджетов. |
|                           |                                             |
|                           |Общий объем финансирования подпрограммы      |
|                           |составляет 839002,90 тыс. рублей, в том числе|
|                           |с разбивкой по годам и источникам            |
|                           |финансирования:                              |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 608720,90 тыс. рублей;            |
|                           |2013 год - 230282,00 тыс. рублей.            |
|                           |                                             |
|                           |Средства федерального бюджета планируются    |
|                           |в 2012 году в сумме 8080,80 тыс. рублей.     |
|                           |                                             |
|                           |Средства областного бюджета планируются      |
|                           |в сумме 830922,10 тыс. рублей, в том числе:  |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 600640,10 тыс. рублей;            |
|                           |2013 год - 230282,00 тыс. рублей             |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";

     2) в разделе 6:
     а) в  абзаце  первом  сумму "828,17 млн.  рублей" заменить суммой
"839,002 млн. рублей";
     б) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

"                                                       Таблица 1

                Структура финансирования подпрограммы

                                                       (тыс.руб.)
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
|     Источник финансирования      |  Итого  |2012 год |2013 год |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
|                         Прочие расходы                         |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
|Всего                             |839002,90|608720,90|230282,00|
|----------------------------------+---------+---------+---------|
|Федеральный бюджет                |8080,80  |8080,80  |0,0      |
|----------------------------------+---------+---------+---------|
|Областной бюджет                  |830922,10|600640,10|230282,00|
|----------------------------------+---------+---------+---------|
|Местный бюджет                    |0,0      |0,0      |0,0      |
|----------------------------------+---------+---------+---------|
|Другие источники                  |0,0      |0,0      |0,0      |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|";

     3) в разделе 7:
     а) таблицу 2 изложить в следующей редакции:

"                                                           Таблица 2

     Индикаторы эффективности реализации мероприятий подпрограммы

|——|———————————————————————————|—————————————|————————————————————|
|N |  Наименование индикатора  |    Единица  | Значение индикатора|
|  |       эффективности       |   измерения |по годам реализации:|
|  |                           |             |——————————|—————————|
|  |                           |             |   2012   |   2013  |
|——|———————————————————————————|—————————————|——————————|—————————|
|1.|Рост объема выданных       |процент      |20,0      |5,0      |
|  |ипотечных жилищных кредитов|             |          |         |
|  |на территории области      |             |          |         |
|——|———————————————————————————|—————————————|——————————|—————————|
|2.|Ввод в действие жилых домов|тыс.кв.метров|300,0     |260,0    |
|——|———————————————————————————|—————————————|——————————|—————————|";

     б) таблицу 3 изложить в следующей редакции:

"                                                        Таблица 3

           Коэффициенты значимости программных мероприятий

|——|————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|N |              Наименование мероприятий              |  Коэффициенты   |
|  |                                                    |   значимости    |
|  |                                                    |   мероприятий   |
|  |                                                    |————————|————————|
|  |                                                    |2012 год|2013 год|
|——|————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|
|1 |                         2                          |   3    |   4    |
|——|————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|
|  |По подпрограмме в целом, в том числе                |1,0     |1,0     |
|——|————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|
|1.|Оказание государственной поддержки путем возмещения |0,1     |0,1     |
|  |части затрат на уплату процентов по кредитам,       |        |        |
|  |направленным на долевое строительство жилья         |        |        |
|  |на территории Амурской области по цене 1 кв. метра  |        |        |
|  |общей площади жилья не выше стоимости,              |        |        |
|  |устанавливаемой Министерством регионального развития|        |        |
|  |Российской Федерации для расчета размера социальных |        |        |
|  |выплат на территории Амурской области               |        |        |
+--+----------------------------------------------------+--------+--------+
|2.|Оказание государственной поддержки путем компенсации|0,3     |0,5     |
|  |части расходов по уплате процентов по ипотечным     |        |        |
|  |кредитам (займам), полученным гражданами            |        |        |
|  |на строительство или приобретение жилья             |        |        |
|  |на территории Амурской области, и расходов по уплате|        |        |
|  |процентов по ипотечным кредитам (займам) гражданам, |        |        |
|  |пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков |        |        |
+--+----------------------------------------------------+--------+--------+
|3.|Оказание государственной поддержки работникам       |0,2     |0,2     |
|  |государственных или муниципальных учреждений,       |        |        |
|  |финансируемых за счет средств областного или местных|        |        |
|  |бюджетов, путем оплаты первоначального взноса       |        |        |
|  |при получении ипотечного кредита, а также           |        |        |
|  |предоставление дополнительной государственной       |        |        |
|  |поддержки гражданам при рождении (усыновлении)      |        |        |
|  |одного или нескольких детей путем погашения части   |        |        |
|  |ипотечного кредита (суммы основного долга и         |        |        |
|  |процентов)                                          |        |        |
+--+----------------------------------------------------+--------+--------+
|4.|Оказание государственной поддержки путем компенсации|0,1     |0,1     |
|  |расходов по уплате процентов по ипотечным кредитам  |        |        |
|  |(займам), полученным на строительство или           |        |        |
|  |приобретение жилья молодыми семьями, один из членов |        |        |
|  |которой работает в государственном или муниципальном|        |        |
|  |учреждении, финансируемом за счет средств областного|        |        |
|  |или местных бюджетов                                |        |        |
+--+----------------------------------------------------+--------+--------+
|5.|Оказание государственной поддержки молодым          |0,2     |0,0     |
|  |в возрасте до 35 лет учителям государственных и     |        |        |
|  |муниципальных образовательных учреждений Амурской   |        |        |
|  |области путем оплаты первоначального взноса         |        |        |
|  |при получении ипотечного кредита (займа)            |        |        |
|  |на строительство или приобретение жилья             |        |        |
|  |на территории Амурской области                      |        |        |
+--+----------------------------------------------------+--------+--------+
|6.|Оказание государственной поддержки путем            |0,05    |0,05    |
|  |субсидирования части затрат на уплату процентов     |        |        |
|  |по кредитам юридическим лицам, направленным         |        |        |
|  |на строительство арендного жилья на территории      |        |        |
|  |Амурской области                                    |        |        |
+--+----------------------------------------------------+--------+--------+
|7.|Оказание государственной поддержки путем            |0,05    |0,0     |
|  |предоставления субсидий юридическим лицам,          |        |        |
|  |осуществляющим деятельность по организации жилищного|        |        |
|  |ипотечного кредитования, на возмещение части затрат,|        |        |
|  |связанных со строительством жилых многоквартирных   |        |        |
|  |домов в районах, расположенных в зоне Байкало -     |        |        |
|  |Амурской магистрали                                 |        |        |
+--+----------------------------------------------------+--------+--------+
|8.|Оказание государственной поддержки                  |0,0     |0,05    |
|  |путем субсидирования части затрат на строительство  |        |        |
|  |арендного жилья юридическим лицам, осуществляющим   |        |        |
|  |деятельность по организации системы жилищного       |        |        |
|  |ипотечного кредитования в Амурской области          |        |        |
|——|————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|";

     4) в приложении N 1 к подпрограмме:
     а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"
|——|——————————————————————————————|———————|————————|——————————————|————————————————————|
|1.|Оказание государственной      |20755,3|2012 -  |Министерство  |Снижение стоимости  |
|  |поддержки путем возмещения    |       |2013 гг.|экономического|1 кв. метра жилья   |
|  |части затрат на уплату        |       |        |развития      |(по субсидируемому  |
|  |процентов по кредитам,        |       |        |Амурской      |кругу долевого      |
|  |направленным на долевое       |       |        |области       |строительства жилья)|
|  |строительство жилья           |       |        |              |на 20% в сравнении  |
|  |на территории Амурской области|       |        |              |с рыночной          |
|  |по цене 1 кв. метра общей     |       |        |              |стоимостью жилья    |
|  |площади жилья не выше         |       |        |              |                    |
|  |стоимости, устанавливаемой    |       |        |              |                    |
|  |Министерством регионального   |       |        |              |                    |
|  |развития Российской Федерации |       |        |              |                    |
|  |для расчета размера социальных|       |        |              |                    |
|  |выплат на территории Амурской |       |        |              |                    |
|  |области                       |       |        |              |                    |
|——|——————————————————————————————|———————|————————|——————————————|————————————————————|";

     б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"
|——|———————————————————————————————|——————|————————|——————————————|—————————————————|
|6.|Оказание государственной       |5477,0|2012 -  |Министерство  |Введение         |
|  |поддержки путем субсидирования |      |2013 гг.|экономического|на территории    |
|  |части затрат на уплату         |      |        |развития      |области порядка  |
|  |процентов по кредитам          |      |        |Амурской      |3 тыс. кв. метров|
|  |юридическим лицам, направленным|      |        |области       |арендного жилья  |
|  |на строительство арендного     |      |        |              |                 |
|  |жилья на территории Амурской   |      |        |              |                 |
|  |области                        |      |        |              |                 |
|——|———————————————————————————————|——————|————————|——————————————|—————————————————|";

     5) в приложении N 3 к подпрограмме:
     а) строку "Всего по программе,  в том числе по годам:" изложить в
следующей редакции:
"
|———|—————————————————————|———|—————————|————————|—————————|———|———|
|   |Всего по программе,  |   |839002,9 |8080,8  |830922,1 |0,0|0,0|
|   |в том числе по годам:|   |         |        |         |   |   |
|———|—————————————————————|———|—————————|————————|—————————|———|———|
|   |2012                 |   |608720,9 |8080,8  |600640,1 |0,0|0,0|
|---+---------------------+---+---------+--------+---------+---+---|
|   |2013                 |   |230282,0 |0,0     |230282,0 |0,0|0,0|
|———|—————————————————————|———|—————————|————————|—————————|———|———|";

     б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"
|——|——————————————————————————————|———————|———————|———|———————|———|———|
|1.|Оказание государственной      |Прочие |20755,3|0,0|20755,3|0,0|0,0|
|  |поддержки путем возмещения    |расходы|       |   |       |   |   |
|  |части затрат на уплату        |       |       |   |       |   |   |
|  |процентов по кредитам,        |       |       |   |       |   |   |
|  |направленным на долевое       |       |       |   |       |   |   |
|  |строительство жилья           |       |       |   |       |   |   |
|  |на территории Амурской        |       |       |   |       |   |   |
|  |области по цене 1 кв. метра   |       |       |   |       |   |   |
|  |общей площади жилья не выше   |       |       |   |       |   |   |
|  |стоимости, устанавливаемой    |       |       |   |       |   |   |
|  |Министерством регионального   |       |       |   |       |   |   |
|  |развития Российской           |       |       |   |       |   |   |
|  |Федерации для расчета размера |       |       |   |       |   |   |
|  |социальных выплат             |       |       |   |       |   |   |
|  |на территории Амурской области|       |       |   |       |   |   |
|——|——————————————————————————————|———————|———————|———|———————|———|———|
|  |2012                          |       |11755,3|0,0|11755,3|0,0|0,0|
|——|——————————————————————————————|———————|———————|———|———————|———|———|
|  |2013                          |       |9000,0 |0,0|9000,0 |0,0|0,0|
|——|——————————————————————————————|———————|———————|———|———————|———|———|";

     в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"
|——|——————————————————————————————|———————|——————|———|——————|———|———|
|6.|Оказание государственной      |Прочие |5477,0|0,0|5477,0|0,0|0,0|
|  |поддержки путем субсидирования|расходы|      |   |      |   |   |
|  |части затрат на уплату        |       |      |   |      |   |   |
|  |процентов по кредитам         |       |      |   |      |   |   |
|  |юридическим лицам,            |       |      |   |      |   |   |
|  |направленным на строительство |       |      |   |      |   |   |
|  |арендного жилья на территории |       |      |   |      |   |   |
|  |Амурской области              |       |      |   |      |   |   |
|——|——————————————————————————————|———————|——————|———|——————|———|———|
|  |2012                          |       |647,0 |0,0|647,0 |0,0|0,0|
|——|——————————————————————————————|———————|——————|———|——————|———|———|
|  |2013                          |       |4830,0|0,0|4830,0|0,0|0,0|
|——|——————————————————————————————|———————|——————|———|——————|———|———|";

     6) в приложении N 4 к подпрограмме:
     а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"
|——|——————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|———————————————————|
|6.|Оказание государственной      |Введение ежегодно|Введение           |Введение           |
|  |поддержки путем субсидирования|на территории    |на территории      |на территории      |
|  |части затрат на уплату        |области порядка  |области порядка    |области порядка    |
|  |процентов по кредитам         |3 тыс. кв. метров|1,2 тыс. кв. метров|1,8 тыс. кв. метров|
|  |юридическим лицам,            |арендного жилья  |арендного жилья    |арендного жилья    |
|  |направленным на строительство |                 |                   |                   |
|  |арендного жилья на территории |                 |                   |                   |
|  |Амурской области              |                 |                   |                   |
|——|——————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|———————————————————|".

     4. В  подпрограмме  "Переселение  граждан  из  ветхого  жилищного
фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда
с высоким уровнем износа (более 70 процентов),  расположенного в  зоне
Байкало-Амурской  магистрали (БАМ) на территории Амурской области,  на
2012 - 2015 годы":
     1) строку   "Объемы   и  источники  финансирования  подпрограммы"
паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Объемы и источники         |Источники финансирования подпрограммы:       |
|финансирования подпрограммы|средства федерального, областного и местных  |
|                           |бюджетов.                                    |
|                           |                                             |
|                           |Общий объем финансирования программных       |
|                           |мероприятий составляет 742923,75 тыс. рублей,|
|                           |в том числе с разбивкой по годам и источникам|
|                           |финансирования:                              |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 162004,5 тыс. рублей;             |
|                           |2013 год - 280009,25 тыс. рублей;            |
|                           |2014 год - 134570,0 тыс. рублей;             |
|                           |2015 год - 166340,0 тыс. рублей.             |
|                           |                                             |
|                           |Средства федерального бюджета планируются    |
|                           |в сумме 483120,0 тыс. рублей, в том числе:   |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 89290,0 тыс. рублей;              |
|                           |2013 год - 92920,0 тыс. рублей;              |
|                           |2014 год - 134570,0 тыс. рублей;             |
|                           |2015 год - 166340,0 тыс. рублей.             |
|                           |                                             |
|                           |Средства областного бюджета планируются      |
|                           |в сумме 247605,0 тыс. рублей, в том числе:   |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 65000,0 тыс. рублей;              |
|                           |2013 год - 182605,0 тыс. рублей.             |
|                           |                                             |
|                           |Средства местных бюджетов планируются в сумме|
|                           |12198,75 тыс. рублей, в том числе:           |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 7714,5 тыс. рублей;               |
|                           |2013 год - 4484,25 тыс. рублей               |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";

     2) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы"
паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
     "Переселение к 2015 году 860 человек из ветхого жилищного фонда в
зоне БАМ.";
     3) в  разделе  2  слова  "Для  определения  площади   ветхого   и
аварийного  жилищного  фонда  используются  показатели,  установленные
инструкцией  по   заполнению   формы   федерального   государственного
статистического  наблюдения  "Сведения  о  жилищном  фонде"  (форма  N
1-жилфонд),  утвержденной постановлением Росстата от 25.09.2007 N  66,
которой  определено,  что  к  ветхим  домам  относятся каменные дома с
износом свыше 70%, прочие - с износом свыше 65%." исключить;
     4) столбец   "количественная   оценка"   таблицы   2   раздела  3
подпрограммы изложить в следующей редакции:
     "Приобретение 11653,3 кв. м жилых помещений. Строительство 3695,3
кв. м жилых помещений";
     5) таблицу 3 раздела 4 изложить в следующей редакции:

"                                                            Таблица 3

                   СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|——————|————————————————————————————|—————————|——————————|————————————————|—————————————|
|  N   |    Наименование задач,     |Затраты, |  Сроки   |Государственный |  Ожидаемый  |
| п/п  |  программных мероприятий   | всего,  |реализации|   заказчик,    |  результат  |
|      |                            |тыс. руб.|          |подведомственное|             |
|      |                            |         |          |  учреждение,   |             |
|      |                            |         |          | ответственные  |             |
|      |                            |         |          | за реализацию  |             |
|      |                            |         |          |  мероприятия   |             |
|——————|————————————————————————————|—————————|——————————|————————————————|—————————————|
|  1   |             2              |    3    |    4     |       5        |      6      |
|——————|————————————————————————————|—————————|——————————|————————————————|—————————————|
|1.    |Обеспечение жилыми          |742923,75|2012 -    |                |             |
|      |помещениями экономического  |         |2015 гг.  |                |             |
|      |класса граждан, проживающих |         |          |                |             |
|      |в жилищном фонде, признанном|         |          |                |             |
|      |непригодным для проживания, |         |          |                |             |
|      |и (или) жилищном фонде      |         |          |                |             |
|      |с высоким уровнем износа    |         |          |                |             |
+------+----------------------------+---------+----------+----------------+-------------+
|1.1.  |Приобретение муниципальными |429815,0 |2012 -    |Министерство    |Приобретение |
|      |образованиями жилых         |         |2013 гг.  |строительства и |11653,3 кв. м|
|      |помещений экономического    |         |          |архитектуры     |жилых        |
|      |класса на первичном и (или) |         |          |области         |помещений    |
|      |вторичном рынках жилья      |         |          |                |             |
+------+----------------------------+---------+----------+----------------+-------------+
|1.2.  |Строительство жилых         |300910,0 |2014 -    |Министерство    |Строительство|
|      |помещений экономического    |         |2015 гг.  |строительства и |3695,3 кв. м |
|      |класса                      |         |          |архитектуры     |жилых        |
|      |                            |         |          |области,        |помещений    |
|      |                            |         |          |ГКУ Амурской    |             |
|      |                            |         |          |области         |             |
|      |                            |         |          |"Строитель"     |             |
+------+----------------------------+---------+----------+----------------+-------------+
|1.2.1.|Многоквартирный жилой дом   |229316,0 |2014 -    |Министерство    |Строительство|
|      |по ул. Кирова, 1 "А",       |         |2015 гг.  |строительства и |3695,3 кв. м |
|      |г. Тында                    |         |          |архитектуры     |жилых        |
|      |                            |         |          |области,        |помещений    |
|      |                            |         |          |ГКУ Амурской    |             |
|      |                            |         |          |области         |             |
|      |                            |         |          |"Строитель"     |             |
+------+----------------------------+---------+----------+----------------+-------------+
|1.2.2.|Многоквартирный жилой дом   |71594,0  |2015 г.   |Министерство    |Начало       |
|      |по ул. Кирова, 1 "Б",       |         |          |строительства и |строительства|
|      |г. Тында                    |         |          |архитектуры     |объекта      |
|      |                            |         |          |области,        |             |
|      |                            |         |          |ГКУ Амурской    |             |
|      |                            |         |          |области         |             |
|      |                            |         |          |"Строитель"     |             |
+------+----------------------------+---------+----------+----------------+-------------+
|1.3.  |Ликвидация жилищного фонда, |12198,75 |2012 -    |Муниципальные   |Ликвидация   |
|      |признанного непригодным     |         |2013 гг.  |образования     |11653,3 кв. м|
|      |для проживания, и (или)     |         |          |Амурской области|ветхого      |
|      |жилищного фонда с высоким   |         |          |                |жилищного    |
|      |уровнем износа              |         |          |                |фонда";      |
|——————|————————————————————————————|—————————|——————————|————————————————|—————————————|

     6) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

                "6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

     Финансовые ресурсы  для  реализации  мероприятий  по  переселению
граждан  из  жилищного  фонда,  признанного  в  установленном  порядке
непригодным  для проживания,  формируются на условиях софинансирования
за счет средств федерального,  областного и  местных  бюджетов.  Общий
объем  финансирования  мероприятий  подпрограммы  предусматривается  в
размере 742923,75 тыс.  рублей,  в  том  числе  федеральный  бюджет  -
483120,0 тыс. рублей, областной бюджет - 247605,0 тыс. рублей, местный
бюджет - 12198,75 тыс. рублей.
     Структура финансирования подпрограммы представлена в таблице 4.

                                                             Таблица 4

                Структура финансирования подпрограммы

|———————————————————|—————————|———————————|—————————————|————————|————————|
|     Источники     |  Итого  | 2012 год  |  2013 год   |2014 год|2015 год|
|  финансирования   |         |           |             |        |        |
|———————————————————|—————————|———————————|—————————————|————————|————————|
|                                  ВСЕГО                                  |
|———————————————————|—————————|———————————|—————————————|————————|————————|
|Федеральный бюджет |483120,0 |89290,0    |92920,0      |134570,0|166340,0|
|-------------------+---------+-----------+-------------+--------+--------|
|Областной бюджет   |247605,0 |65000,0 <*>|182605,0 <**>|-       |-       |
|-------------------+---------+-----------+-------------+--------+--------|
|Местный бюджет     |12198,75 |7714,5     |4484,25      |-       |-       |
|-------------------+---------+-----------+-------------+--------+--------|
|Итого              |742923,75|162004,5   |280009,25    |134570,0|166340,0|
|———————————————————|—————————|———————————|—————————————|————————|————————|
|                          КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ                           |
|———————————————————|—————————|———————————|—————————————|————————|————————|
|Федеральный бюджет |483120,0 |89290,0    |92920,0      |134570,0|166340,0|
|-------------------+---------+-----------+-------------+--------+--------|
|Областной бюджет   |247605,0 |65000,0 <*>|182605,0 <**>|-       |-       |
|-------------------+---------+-----------+-------------+--------+--------|
|Местный бюджет     |-        |-          |-            |-       |-       |
|-------------------+---------+-----------+-------------+--------+--------|
|Итого              |730725,0 |154290,0   |275525,0     |134570,0|166340,0|
|———————————————————|—————————|———————————|—————————————|————————|————————|
|                                 ПРОЧИЕ                                  |
|———————————————————|—————————|———————————|—————————————|————————|————————|
|Федеральный бюджет |-        |-          |-            |-       |-       |
|-------------------+---------+-----------+-------------+--------+--------|
|Областной бюджет   |-        |-          |-            |-       |-       |
|-------------------+---------+-----------+-------------+--------+--------|
|Местный бюджет     |12198,75 |7714,5     |4484,25      |        |        |
|-------------------+---------+-----------+-------------+--------+--------|
|Итого              |12198,75 |7714,5     |4484,25      |        |        |
|———————————————————|—————————|———————————|—————————————|————————|————————|

     <*> В  том  числе  64613,8  тыс.  рублей  -  выполнение   условий
софинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом России
в 2011 году.
     <**> В  том  числе  89685,0  тыс.  рублей  -  выполнение  условий
софинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом России
в 2012 году.
     В рамках  реализации  мероприятий  подпрограммы  размер  средств,
направляемых   на   приобретение   и   строительство  жилых  помещений
экономического  класса,  рассчитывается  исходя  из  средней  рыночной
стоимости 1 кв.  м жилья,  устанавливаемой Министерством регионального
развития Российской Федерации для  субъекта  Российской  Федерации  на
соответствующий период.
     Объемы и источники  финансирования  подпрограммы  представлены  в
приложении N 2.";
     7) в разделе 7 подпрограммы:
     а) таблицу 5 изложить в следующей редакции:

"                                                            Таблица 5

|——|—————————————————————————————————|—————————|————————————————————————|
|N |     Наименование индикатора     | Единица |   Показатель по годам  |
|  |          эффективности          |измерения|       реализации:      |
|  |                                 |         |————|————|————|————|————|
|  |                                 |         |2011|2012|2013|2014|2015|
|——|—————————————————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|
|1.|Количество граждан, переселенных |человек  |-   |251 |396 |-   |213 |
|  |из ветхого жилищного фонда в зоне|         |    |    |    |    |    |
|  |БАМ                              |         |    |    |    |    |    |
|——|—————————————————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|";

     б) таблицу 6 изложить в следующей редакции:

"                                                         Таблица 6

           Коэффициенты значимости программных мероприятий

|——|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|N |     Наименование мероприятия     |Коэффициенты значимости мероприятий|
|  |                                  |————————|————————|————————|————————|
|  |                                  |2012 год|2013 год|2014 год|2015 год|
|——|——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|
|1.|Приобретение муниципальными       |0,95    |0,95    |        |        |
|  |образованиями жилых помещений     |        |        |        |        |
|  |экономического класса на первичном|        |        |        |        |
|  |и (или) вторичном рынках жилья    |        |        |        |        |
+--+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|2.|Строительство жилых помещений     |        |        |1,0     |1,0     |
|  |экономического класса             |        |        |        |        |
+--+----------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|3.|Ликвидация жилищного фонда,       |0,05    |0,05    |        |        |
|  |признанного непригодным           |        |        |        |        |
|  |для проживания, и (или) жилищного |        |        |        |        |
|  |фонда с высоким уровнем износа    |        |        |        |        |
|——|——————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|";

     в) таблицу 7 изложить в следующей редакции:

"                                                          Таблица 7

               СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
                       ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|——|—————————————————————————————————|————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|
|N |    Наименование мероприятий     |  Планируемый   |            В том числе по годам реализации:             |
|  |                                 |   результат    |————————————|——————————————|————————————————|————————————|
|  |                                 |в количественном|  2012 год  |   2013 год   |    2014 год    |  2015 год  |
|  |                                 |   выражении    |            |              |                |            |
|——|—————————————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|————————————————|————————————|
|1.|Приобретение муниципальными      |Приобретение    |4524,6 кв. м|7128,7 кв. м  |-               |-           |
|  |образованиями жилых помещений    |11653,3 кв. м   |            |              |                |            |
|  |экономического класса            |жилых помещений |            |              |                |            |
|  |на первичном и (или) вторичном   |                |            |              |                |            |
|  |рынках жилья                     |                |            |              |                |            |
+--+---------------------------------+----------------+------------+--------------+----------------+------------+
|2.|Строительство жилых помещений    |Строительство   |-           |-             |Степень         |3695,3 кв. м|
|  |экономического класса            |3695,3 кв. м    |            |              |строительной    |            |
|  |                                 |жилых помещений |            |              |готовности      |            |
|  |                                 |                |            |              |многоквартирного|            |
|  |                                 |                |            |              |дома 45,9%      |            |
|--+---------------------------------+----------------+------------+--------------+----------------+------------+
|3.|Ликвидация жилищного фонда,      |Ликвидация      |4524,6 кв. м|7128,7 кв. м  |                |            |
|  |признанного непригодным          |11653,3 кв. м   |            |              |                |            |
|  |для проживания, и (или) жилищного|ветхого         |            |              |                |            |
|  |фонда с высоким уровнем износа   |жилищного фонда |            |              |                |            |
|——|—————————————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|————————————————|————————————|";

     8) приложение N  2  к  подпрограмме  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению N 2 к настоящим изменениям;
     9) в приложении N 4 к подпрограмме:
     а) наименование изложить в следующей редакции:
     "Порядок предоставления    субсидий    бюджетам     муниципальных
образований    на    софинансирование   мероприятий,   предусмотренных
подпрограммой  "Переселение  граждан  из  ветхого   жилищного   фонда,
признанного  непригодным  для  проживания,  и  (или) жилищного фонда с
высоким уровнем износа (более 70  процентов),  расположенного  в  зоне
Байкало-Амурской  магистрали (БАМ) на территории Амурской области,  на
2012 - 2015 годы";
     б) в пункте 1 слова "и расходования" исключить.
     5. В    подпрограмме    "Повышение    качества    и    надежности
жилищно-коммунального обслуживания населения Амурской области":
     1) в паспорте подпрограммы:
     а) строку  "Основные  задачи  подпрограммы"  дополнить словами ";
обеспечение снабжения населения Амурской области топливом  твердым  по
сниженным ценам.";
     б) строку "Перечень основных мероприятий"  дополнить  словами  ";
софинансирование расходов по реализации топлива твердого гражданам.";
     2) строку  "Объемы  и  источники   финансирования   подпрограммы"
изложить в следующей редакции:
"
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Объемы и источники         |Источники финансирования подпрограммы:       |
|финансирования подпрограммы|средства федерального, областного и местных  |
|                           |бюджетов.                                    |
|                           |                                             |
|                           |Общий объем финансирования программных       |
|                           |мероприятий составляет                       |
|                           |5430537,35 тыс. рублей, в том числе          |
|                           |с разбивкой по годам и источникам            |
|                           |финансирования:                              |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 1591179,00 тыс. рублей;           |
|                           |2013 год - 3522079,05 тыс. рублей;           |
|                           |2014 год - 70876,50 тыс. рублей;             |
|                           |2015 год - 246402,80 тыс. рублей.            |
|                           |                                             |
|                           |Средства федерального бюджета планируются    |
|                           |в сумме 2101010,00 тыс. рублей, в том числе: |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 1085400,00 тыс. рублей;           |
|                           |2013 год - 1015610,00 тыс. рублей.           |
|                           |                                             |
|                           |Средства областного бюджета планируются      |
|                           |в сумме 3039541,65 тыс. рублей, в том числе: |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 406523,60 тыс. рублей;            |
|                           |2013 год - 2322681,35 тыс. рублей;           |
|                           |2014 год - 69563,60 тыс. рублей;             |
|                           |2015 год - 240773,10 тыс. рублей.            |
|                           |                                             |
|                           |Средства местных бюджетов планируются в сумме|
|                           |289985,70 тыс. рублей, в том числе:          |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 99255,40 тыс. рублей;             |
|                           |2013 год - 183787,70 тыс. рублей;            |
|                           |2014 год - 1312,90 тыс. рублей;              |
|                           |2015 год - 5629,70 тыс. рублей               |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";

     3) в разделе 2 подпрограммы:
     а) после   одиннадцатого   абзаца  дополнить  абзацем  следующего
содержания:
     "В результате  наводнения,  произошедшего  в 2013 году в Амурской
области,  было подтоплено  не  только  значительное  количество  жилых
домов,  приусадебных  участков,  но  и  частично  угольные разрезы.  В
результате сложилась ситуация,  при  которой  предприятия,  снабжающие
население топливом, вынуждены будут закупать уголь из других регионов,
в результате чего его цена окажется выше,  чем предполагалось.  Однако
реализовывать  твердое  топливо  гражданам необходимо в соответствии с
предельными    розничными    ценами,    установленными     управлением
государственного  регулирования  цен  и тарифов области.  В результате
организации,  занимающиеся  снабжением   топливом   населения,   несут
убытки.";
     б) дополнить абзацем следующего содержания:
     "; обеспечить  население  необходимым  ему  топливом  твердым без
ухудшения  финансового  состояния  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих соответствующий вид деятельности.";
     4) в разделе 3 подпрограммы:
     а) после восьмого абзаца дополнить абзацем следующего содержания:
     "; обеспечение  снабжения  населения  Амурской  области  топливом
твердым по сниженным ценам.";
     б) после  шестнадцатого  абзаца  дополнить   абзацем   следующего
содержания:
     "; обеспечение населения необходимым ему твердым топливом.";
     в) таблицу 1 дополнить строкой 7 следующего содержания:
"
|——|————————————————————————|——————————————————————————|———————|—————————————|——————————————————|
|7.|Обеспечение снабжения   |Увеличение стоимости      |2013 г.|Снижение     |Снижение стоимости|
|  |населения Амурской      |топлива твердого          |       |стоимости    |на 52,5 млн. руб. |
|  |области топливом твердым|в результате необходимости|       |топлива      |                  |
|  |по сниженным ценам      |завоза его из других      |       |твердого     |                  |
|  |                        |регионов в связи          |       |для населения|                  |
|  |                        |с наводнением             |       |по сравнению |                  |
|  |                        |                          |       |с рыночной   |                  |
|  |                        |                          |       |стоимостью   |                  |
|——|————————————————————————|——————————————————————————|———————|—————————————|——————————————————|";

     5) в разделе 4 подпрограммы:
     а) после первого абзаца дополнить абзацем следующего содержания:
     а) после первого абзаца дополнить абзацем следующего содержания:
     "Кроме того,  подпрограмма включает мероприятия,  направленные на
минимизацию последствий наводнения, произошедшего в 2013 году, в части
обеспечения   возможности   гражданам   закупать  необходимое  им  для
отопления топливо  твердое  по  прежним  ценам,  без  учета  надбавки,
необходимой в связи с завозом топлива из других регионов.";
     б) в таблице 2:
     в пункте   1,   в  графе  "Затраты,  всего,  тыс.  рублей"  цифры
"2121185,00" заменить цифрами "2267135,00";
     в пункте  1.4,  в  графе  "Затраты,  всего,  тыс.  рублей"  цифры
"360319,621671" заменить цифрами "506269,62";
     в пункте   4,   в  графе  "Затраты,  всего,  тыс.  рублей"  цифры
"1268384,40" заменить цифрами "2042164,70";
     в пункте 4.1:
     в графе "Затраты, всего, тыс. рублей" цифры "1268384,40" заменить
цифрами "2042164,70";
     в пункте  6,  в  графе  "Затраты,  всего,  тыс.   рублей"   цифры
"20423,650" заменить цифрами "23923,65";
     в пункте  6.1,  в  графе  "Затраты,  всего,  тыс.  рублей"  цифры
"20423,650" заменить цифрами "23923,65";
     в) таблицу 2 дополнить строками 7, 7.1 следующего содержания:
"
|————|——————————————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————————|
| 7. |Обеспечение снабжения     |52500,0|2013 г.|Министерство |Снижение         |
|    |населения Амурской области|       |       |жилищно -    |стоимости топлива|
|    |топливом ценам            |       |       |коммунального|твердого         |
|    |                          |       |       |хозяйства    |для населения    |
|    |                          |       |       |Амурской     |по сравнению     |
|    |                          |       |       |области      |с рыночной       |
|    |                          |       |       |             |стоимостью       |
|    |                          |       |       |             |на 50 млн. руб.  |
+----+--------------------------+-------+-------+-------------+-----------------+
|7.1.|Софинансирование расходов |52500,0|2013 г.|Министерство |Снижение         |
|    |по реализации топлива     |       |       |жилищно -    |стоимости топлива|
|    |твердого гражданам        |       |       |коммунального|твердого         |
|    |                          |       |       |хозяйства    |для населения    |
|    |                          |       |       |Амурской     |по сравнению     |
|    |                          |       |       |области      |с рыночной       |
|    |                          |       |       |             |стоимостью       |
|    |                          |       |       |             |на 50 млн. руб.  |
|————|——————————————————————————|———————|———————|—————————————|—————————————————|";

     5) в разделе 5 подпрограммы:
     а) после третьего абзаца дополнить абзацем следующего содержания:
     "местным бюджетам  на  софинансирование  расходов  по  реализации
топлива твердого гражданам;";
     б) дополнить абзацем следующего содержания:
     "Порядок предоставления    и   расходования   субсидий   бюджетам
городских  округов  и  поселений  на  софинансирование   расходов   по
реализации  топлива  твердого  гражданам  приведен  в приложении N 6 к
настоящей подпрограмме.";
     6) в разделе 6 подпрограммы:
     а) абзац первый изложить в следующей редакции:
     "Общий объем  финансирования подпрограммы за счет всех источников
в 2012 - 2015 годах планируется в сумме 5430537,35 тыс.  рублей, в том
числе средства областного бюджета - 3039541,65 тыс.  рублей,  средства
местных бюджетов в сумме 289985,70 тыс. рублей.";
     б) таблицу 3 изложить в следующей редакции:

"                                                           Таблица 3

                Структура финансирования подпрограммы

                                                         (тыс.рублей)
|——————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|     Источники    |  Итого   | 2012 год | 2013 год |2014 год| 2015 год|
|  финансирования  |          |          |          |        |         |
|——————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|Федеральный бюджет|2101010,00|1085400,00|1015610,00|0,00    |0,00     |
|------------------+----------+----------+----------+--------+---------|
|Областной бюджет  |3039541,65|406523,60 |2322681,35|69563,60|240773,10|
|------------------+----------+----------+----------+--------+---------|
|Местный бюджет    |289985,70 |99255,40  |183787,70 |1312,90 |5629,70  |
|------------------+----------+----------+----------+--------+---------|
|Всего капитальных |5430537,35|1591179,00|3522079,05|70876,50|246402,80|
|вложений          |          |          |          |        |         |
|——————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|";

     в) таблицу 4 изложить в следующей редакции:

"                                                        Таблица 4

            Объемы и источники финансирования подпрограммы

                                                       (тыс.рублей)
|————|—————————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————|
| N  | Наименование задач/мероприятий  |   Виды    |    Объемы     |                 В том числе:                  |
|п/п |                                 | расходов  |финансирования,|———————————|——————————|—————————|——————————————|
|    |                                 |           |     всего     |федеральный|областной | местный |    другие    |
|    |                                 |           |               |  бюджет   |  бюджет  | бюджет  |  источники   |
|    |                                 |           |               |           |          |         |финансирования|
|————|—————————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|——————————————|
| 1  |                2                |     3     |       4       |     5     |    6     |    7    |      8       |
|————|—————————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|——————————————|
|    |Всего по подпрограмме            |Капитальные|5430537,35     |2101010,00 |3039541,65|289985,70|0,00          |
|    |                                 |вложения   |               |           |          |         |              |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2012 год                         |           |1591179,00     |1085400,00 |406523,60 |99255,40 |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2013 год                         |           |3522079,05     |1015610,00 |2322681,35|183787,70|0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2014 год                         |           |70876,50       |0,00       |69563,60  |1312,90  |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2015 год                         |           |246402,80      |0,00       |240773,10 |5629,70  |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|1.  |Модернизация объектов            |Капитальные|2267135,00     |1305610,00 |767710,00 |193815,00|0,00          |
|    |коммунальной инфраструктуры      |вложения   |               |           |          |         |              |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2012 год                         |           |893365,00      |563000,00  |267000,00 |63365,00 |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2013 год                         |           |1371670,00     |742610,00  |498710,00 |130350,00|0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2014 год                         |           |2100,00        |0,00       |2000,00   |100,00   |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|1.1.|Модернизация объектов системы    |Капитальные|92065,38       |0,00       |87967,03  |4098,35  |0,00          |
|    |водоснабжения                    |вложения   |               |           |          |         |              |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2012 год                         |           |92065,38       |0,00       |87967,03  |4098,35  |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|1.2.|Модернизация объектов системы    |Капитальные|503320,00      |250610,00  |128710,00 |124000,00|0,00          |
|    |канализации                      |вложения   |               |           |          |         |              |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2012 год                         |           |170000,00      |85000,00   |42000,00  |43000,00 |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2013 год                         |           |331220,00      |165610,00  |84710,00  |80900,00 |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2014 год                         |           |2100,00        |0,00       |2000,00   |100,00   |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|1.3.|Модернизация объектов            |Капитальные|24780,00       |0,00       |23600,00  |1180,00  |0,00          |
|    |теплоснабжения                   |вложения   |               |           |          |         |              |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2012 год                         |           |24780,00       |0,00       |23600,00  |1180,00  |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|1.4.|Капитальный ремонт объектов      |Капитальные|506269,62      |0,00       |481732,97 |24536,65 |0,00          |
|    |теплоснабжения, систем           |вложения   |               |           |          |         |              |
|    |канализации, водоснабжения       |           |               |           |          |         |              |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2012 год                         |           |97819,62       |0,00       |92732,97  |5086,65  |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2013 год                         |           |408450,00      |0,00       |389000,00 |19450,00 |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|1.5.|Реконструкция сетей канализации  |Капитальные|1140700,00     |1055000,00 |45700,00  |40000,00 |0,00          |
|    |                                 |вложения   |               |           |          |         |              |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2012 год                         |           |508700,00      |478000,00  |20700,00  |10000,00 |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2013 год                         |           |632000,00      |577000,00  |25000,00  |30000,00 |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|2.  |Осуществление глубокой           |Капитальные|852010,00      |795400,00  |27000,00  |29610,00 |0,00          |
|    |переработки бытовых и            |вложения   |               |           |          |         |              |
|    |промышленных отходов с внедрением|           |               |           |          |         |              |
|    |современных технологий           |           |               |           |          |         |              |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|2.1.|Строительство объектов           |Капитальные|852010,00      |795400,00  |27000,00  |29610,00 |0,00          |
|    |мусоропереработки                |вложения   |               |           |          |         |              |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2012 год                         |           |565010,00      |522400,00  |20000,00  |22610,00 |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2013 год                         |           |287000,00      |273000,00  |7000,00   |7000,00  |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|3.  |Обеспечение объектов комплексной |Капитальные|132804,00      |0,00       |119523,60 |13280,40 |0,00          |
|    |застройки коммунальными ресурсами|вложения   |               |           |          |         |              |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|3.1.|Строительство и реконструкция    |Капитальные|132804,00      |0,00       |119523,60 |13280,40 |0,00          |
|    |внеплощадочных сетей             |вложения   |               |           |          |         |              |
|    |для обеспечения коммунальными    |           |               |           |          |         |              |
|    |ресурсами объектов комплексной   |           |               |           |          |         |              |
|    |застройки                        |           |               |           |          |         |              |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2012 год                         |           |132804,00      |0,00       |119523,60 |13280,40 |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|4.  |Обеспечение функционирования и   |Прочие     |2042164,70     |0,00       |1991384,40|50780,30 |0,00          |
|    |развития системы                 |расходы    |               |           |          |         |              |
|    |топливообеспечения               |           |               |           |          |         |              |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2013 год                         |           |1766985,40     |0,00       |1723047,70|43937,70 |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2014 год                         |           |48776,50       |0,00       |47563,60  |1212,90  |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2015 год                         |           |226402,80      |0,00       |220773,10 |5629,70  |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|4.1.|Софинансирование расходов        |Прочие     |2042164,70     |0,00       |1991384,40|50780,30 |0,00          |
|    |по организации коммунального     |расходы    |               |           |          |         |              |
|    |хозяйства в части заготовки      |           |               |           |          |         |              |
|    |топлива                          |           |               |           |          |         |              |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2013 год                         |           |1766985,40     |0,00       |1723047,70|43937,70 |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2014 год                         |           |48776,50       |0,00       |47563,60  |1212,90  |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2015 год                         |           |226402,80      |0,00       |220773,10 |5629,70  |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|5.  |Увеличение доли заемных средств  |Прочие     |60000,00       |0,00       |60000,00  |0,00     |0,00          |
|    |в общем объеме капитальных       |расходы    |               |           |          |         |              |
|    |вложений в сфере ЖКХ             |           |               |           |          |         |              |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2013 год                         |           |20000,00       |0,00       |20000,00  |0,00     |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2014 год                         |           |20000,00       |0,00       |20000,00  |0,00     |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2015 год                         |           |20000,00       |0,00       |20000,00  |0,00     |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|5.1.|Возмещение части затрат          |Прочие     |60000,00       |0,00       |60000,00  |0,00     |0,00          |
|    |на уплату процентов организациям |расходы    |               |           |          |         |              |
|    |ЖКХ, привлекающим кредитные      |           |               |           |          |         |              |
|    |ресурсы на осуществление         |           |               |           |          |         |              |
|    |приоритетных мероприятий в сфере |           |               |           |          |         |              |
|    |ЖКХ                              |           |               |           |          |         |              |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2013 год                         |           |20000,00       |0,00       |20000,00  |0,00     |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2014 год                         |           |20000,00       |0,00       |20000,00  |0,00     |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2015 год                         |           |20000,00       |0,00       |20000,00  |0,00     |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|6.  |Обеспечение функционирования и   |Капитальные|23923,65       |0,00       |23923,65  |0,00     |0,00          |
|    |развития системы поставки        |вложения   |               |           |          |         |              |
|    |населению электроэнергии,        |           |               |           |          |         |              |
|    |вырабатываемой дизельными        |           |               |           |          |         |              |
|    |электростанциями                 |           |               |           |          |         |              |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|6.1.|Возмещение недополученных доходов|Капитальные|23923,65       |0,00       |23923,65  |0,00     |0,00          |
|    |юридических лиц (индивидуальных  |вложения   |               |           |          |         |              |
|    |предпринимателей), осуществляющих|           |               |           |          |         |              |
|    |производство электрической       |           |               |           |          |         |              |
|    |энергии посредством работы       |           |               |           |          |         |              |
|    |дизельной электростанции,        |           |               |           |          |         |              |
|    |возникающих в результате поставки|           |               |           |          |         |              |
|    |электрической энергии (мощности) |           |               |           |          |         |              |
|    |по регулируемым ценам (тарифам)  |           |               |           |          |         |              |
|    |населению и приравненным к нему  |           |               |           |          |         |              |
|    |категориям потребителей          |           |               |           |          |         |              |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2013 год                         |           |23923,65       |0,00       |23923,65  |0,00     |0,00          |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|7.  |Обеспечение снабжения населения  |Прочие     |52500,00       |0,00       |50000,00  |2500,00  |0,00          |
|    |Амурской области топливом твердым|расходы    |               |           |          |         |              |
|    |по сниженным ценам               |           |               |           |          |         |              |
+----+---------------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|7.1.|Софинансирование расходов        |Прочие     |52500,00       |0,00       |50000,00  |2500,00  |0,00          |
|    |по реализации топлива твердого   |расходы    |               |           |          |         |              |
|    |гражданам                        |           |               |           |          |         |              |
|————|—————————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|——————————————|
|    |2013 год                         |           |52500,00       |0,00       |50000,00  |2500,00  |0,00          |
|————|—————————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|——————————————|";

     7) в разделе 7 подпрограммы:
     а) дополнить пунктом "е" следующего содержания:
     "снижение стоимости топлива твердого для населения по сравнению с
рыночной стоимостью на 52,5 млн. руб.";
     б) в строках 4 и 4.1 таблицы 6 цифру "0,2" заменить цифрой "0,15";
     в) таблицу 6 дополнить строками 7, 7.1 следующего содержания:
"
|————|—————————————————————————————————————————————|——|————|—|———|
|7.  |Обеспечение снабжения населения Амурской     |0 |0,05|0|0  |
|    |области топливом твердым по сниженным ценам  |  |    | |   |
|————|—————————————————————————————————————————————|——|————|—|———|
|7.1.|Софинансирование расходов по реализации      |0 |0,05|0|0  |
|    |топлива твердого гражданам                   |  |    | |   |
|————|—————————————————————————————————————————————|——|————|—|———|";

     г) таблицу 7 дополнить строкой 11 следующего содержания:
"
|———|—————————————————————————|———————————————————|—|——————————————|—|—|
|11.|Софинансирование расходов|Снижение стоимости |-|52,5 млн. руб.|-|-|
|   |по реализации топлива    |топлива твердого   | |              | | |
|   |твердого гражданам       |для населения      | |              | | |
|   |                         |по сравнению       | |              | | |
|   |                         |с рыночной         | |              | | |
|   |                         |стоимостью         | |              | | |
|   |                         |на 52,5 млн. руб.  | |              | | |
|———|—————————————————————————|———————————————————|—|——————————————|—|—|";

     8) дополнить приложением N 6 к подпрограмме согласно приложению N
3 к настоящим изменениям.
     6. В градостроительной подпрограмме Амурской области на 2012 год:
     1) в названии подпрограммы слова "на 2012 год"  заменить  словами
"на 2012 - 2013 годы";
     2) в паспорте подпрограммы:
     а) в  строке  "Наименование  подпрограммы"  слова  "на  2012 год"
заменить словами "на 2012 - 2013 годы";
     б) в  строке  "Сроки  реализации  подпрограммы"  слова "2012 год"
заменить словами "2012 - 2013 годы";
     в) строку   "Объемы   и  источники  финансирования  подпрограммы"
изложить в следующей редакции:
"
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Объемы и источники         |Источники финансирования подпрограммы -      |
|финансирования подпрограммы|средства областного и местных бюджетов.      |
|                           |                                             |
|                           |Предполагаемый общий объем финансирования    |
|                           |программных мероприятий составляет           |
|                           |73308,074 тыс. рублей, в том числе           |
|                           |с разбивкой по годам:                        |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 29608,074 тыс. рублей;            |
|                           |2013 год - 43700,0 тыс. рублей.              |
|                           |                                             |
|                           |Средства областного бюджета планируются      |
|                           |в сумме 57502,136 тыс. рублей, в том числе:  |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 22502,136 тыс. рублей;            |
|                           |2013 год - 35000,0 тыс. рублей.              |
|                           |                                             |
|                           |Средства местного бюджета планируются в сумме|
|                           |15805,938 тыс. рублей, в том числе:          |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 7105,938 тыс. рублей;             |
|                           |2013 год - 8700,0 тыс. рублей.               |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";

     г) в    строке    "Ожидаемые   конечные   результаты   реализации
подпрограммы"  слова  "30  генеральных  планов   сельских   поселений"
заменить словами "70 генеральных планов сельских поселений";
     3) в разделе 2 подпрограммы:
     а) в  абзацах  пятом  и  тринадцатом  дату "31 декабря 2012 года"
заменить датой "31 декабря 2013 года";
     б) в абзаце шестнадцатом цифру "8" заменить цифрой "6";
     в) в абзаце семнадцатом цифру "209" заменить цифрой "70";
     г) абзац 18 признать утратившим силу;
     4) в разделе 3 подпрограммы:
     а) в  абзаце  четвертом  слова  "в  течение  2012  года" заменить
словами "в течение 2012 - 2013 годов";
     б) в таблице 1:
     в графе "Период реализации" цифры "2012" заменить цифрами "2012 -
2013";
     в графе  "Ожидаемый  результат"  слова  "30  генеральных   планов
сельских  поселений"  заменить словами "70 генеральных планов сельских
поселений";
     в) в абзаце пятом слова "на 2012 год" заменить словами "на 2012 -
2013 годы";
     г) в абзаце шестом дату "31.12.2012" заменить датой "31.12.2013";
     5) в таблице 2 раздела 4:
     в графе "Затраты,  всего, тыс. рублей" цифры "29608,074" заменить
цифрами "73308,074";
     в графе "Сроки реализации" слова "2012 г." заменить словами "2012
- 2013 гг.";
     в графе   "Ожидаемый  результат"  слова  "30  генеральных  планов
сельских поселений" заменить словами "70 генеральных  планов  сельских
поселений";
     6) в разделе 6 подпрограммы:
     а) в абзаце втором сумму "29608,074 тыс.  рублей" заменить суммой
"73308,074 тыс. рублей";
     б) таблицу 3 изложить в следующей редакции:

"                                                        Таблица 3

                  Структура финансирования программы

                                                       (тыс. руб.)
|————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|
|    Источники финансирования    |   Итого   |2012 год |2013 год |
|————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|
|               1                |     2     |    3    |    4    |
|————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|
|Областной бюджет                |57502,136  |22502,136|35000,0  |
+--------------------------------+-----------+---------+---------+
|Местный бюджет                  |15805,938  |7105,938 |8700,0   |
+--------------------------------+-----------+---------+---------+
|Итого                           |73308,074  |29608,074|43700,0  |
+--------------------------------+-----------+---------+---------+
|В том числе прочие расходы      |           |         |         |
+--------------------------------+-----------+---------+---------+
|Областной бюджет                |57502,136  |22502,136|35000,0  |
+--------------------------------+-----------+---------+---------+
|Местный бюджет                  |15805,938  |7105,938 |8700,0   |
|————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|
|Итого                           |73308,074  |29608,074|43700,0  |
|————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|";

     в) в таблице 4 наименование графы "2012 год" заменить на "2012  -
2013 годы";
     г) в таблице 5,  в наименовании  графы  "Коэффициенты  значимости
мероприятий  на  2012  год"  слова "2012 год" заменить словами "2012 -
2013 годы";
     д) в  таблице 6,  в графе "Планируемый результат в количественном
выражении" слова "30 генеральных планов сельских  поселений"  заменить
словами "70 генеральных планов сельских поселений";
     7) в приложении к подпрограмме:
     а) в  заголовке  слова  "на 2012 год" заменить словами "на 2012 -
2013 годы";
     б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
     "5. Для получения субсидий в 2013 году муниципальные  образования
в срок   до   20.09.2013   подают   в   минстрой   области  заявки  на
предоставление субсидий.
     Если к  установленному  сроку  бюджетные  заявки отсутствуют либо
суммарная потребность бюджетов муниципальных образований  в  субсидиях
по   представленным   бюджетным   заявкам   меньше   объема  бюджетных
ассигнований,  предусмотренных на эти цели  в  текущем  году,  главный
распорядитель  в  течение  10  рабочих дней с момента истечения срока,
установленного  для  подачи  бюджетных  заявок,  принимает  решение  о
продлении  срока  подачи  бюджетных  заявок,  о чем письменно извещает
муниципальные образования в течение 3 рабочих дней со дня принятия  им
указанного решения.  Срок подачи бюджетных заявок продлевается главным
распорядителем на 30 дней с момента принятия им  решения  о  продлении
срока подачи бюджетных заявок.
     В случае   увеличения   объема    бюджетных    ассигнований    на
предоставление субсидий минстрой области продлевает срок приема заявок
на предоставление субсидий,  о чем  письменно  извещает  муниципальные
образования.";
     в) в абзаце четвертом пункта  7  слова  "на  2012  год"  заменить
словами "на 2013 год";
     г) абзац четвертый подпункта 3 пункта 8 исключить.



                                                        Приложение N 1
                                                        к изменениям

            ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

                                                          тыс.рублей
|——————|———————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————————————————————————————————————|
|  N   |Наименование задач/мероприятий |Вид расходов|    Объемы     |                  В том числе:                  |
| п/п  |                               |(капитальные|финансирования,|———————————————|——————————————|———————|—————————|
|      |                               | вложения,  |     всего     |  федеральный  |  областной   |местный| другие  |
|      |                               |   НИОКР,   |               |    бюджет     |    бюджет    |бюджет |источники|
|      |                               |   прочие   |               |               |              |       |         |
|      |                               |  расходы)  |               |               |              |       |         |
|——————|———————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————|——————————————|———————|—————————|
|  1   |               2               |     3      |       4       |       5       |      6       |   7   |    8    |
|——————|———————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————|——————————————|———————|—————————|
|      |Всего по подпрограмме          |            |5352467,825    |4221960,000    |1129866,255   |641,570|-        |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+
|      |2012 год                       |            |2194059,863    |1867870,000    |325773,343    |416,520|-        |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+
|      |2013 год                       |            |1779957,962    |991140,000     |788592,912    |225,050|-        |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+
|      |2014 год                       |            |953030,000     |948030,000     |5000,000      |-      |-        |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+
|      |2015 год                       |            |425420,000     |414920,000     |10500,000     |-      |-        |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+
|1.    |Повышение уровня               |            |5352467,825    |4221960,000    |1129866,255   |641,570|-        |
|      |сейсмоустойчивости жилых домов |            |               |               |              |       |         |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+
|1.1.  |Строительство новых            |Капитальные |5237302,998    |4221960,000    |1015342,998   |-      |-        |
|      |сейсмостойких объектов         |вложения    |               |               |              |       |         |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+
|      |2012 год                       |            |2101625,066    |1867870,000    |233755,066    |-      |-        |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+
|      |2013 год                       |            |1757227,932    |991140,000     |766087,932    |-      |-        |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+
|      |2014 год                       |            |953030,000     |948030,000     |5000,000      |-      |-        |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+
|      |2015 год                       |            |425420,000     |414920,000 <1> |10500,000     |-      |-        |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+
|1.1.1.|Малоэтажное быстровозводимое   |Капитальные |4780222,384    |3807040,000    |973182,384    |-      |-        |
|      |жилье, г. Тында, мкр. Таежный  |вложения    |               |               |              |       |         |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+
|      |2012 год                       |            |2059464,452    |1867870,000 <2>|191594,452 <3>|-      |-        |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+
|      |2013 год                       |            |1757227,932    |991140,000     |766087,932 <4>|-      |-        |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+
|      |2014 год                       |            |953030,000     |948030,000     |5000,000      |-      |-        |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+
|      |2015 год                       |            |10500,000      |0,000          |10500,000     |-      |-        |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+
|1.1.2.|Многоквартирный жилой дом      |Капитальные |31994,176      |               |31994,176     |       |         |
|      |(достройка) в мкр. 2 - 3,      |вложения    |               |               |              |       |         |
|      |ул. Верхне-Набережная, г. Тында|            |               |               |              |       |         |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+
|      |2012 год                       |            |31994,176      |-              |31994,176 <5> |-      |-        |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+
|1.1.3.|Жилой дом (достройка),         |Капитальные |10166,439      |-              |10166,439     |-      |-        |
|      |ул. Студенческий проезд,       |вложения    |               |               |              |       |         |
|      |г. Тында                       |            |               |               |              |       |         |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+
|      |2012 год                       |            |10166,439      |-              |10166,439 <5> |-      |-        |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+
|1.2.  |Разработка проектов            |Капитальные |50366,252      |-              |50366,252     |-      |-        |
|      |строительства сейсмостойких    |вложения    |               |               |              |       |         |
|      |жилых зданий                   |            |               |               |              |       |         |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+
|      |2012 год                       |            |50366,252      |-              |50366,252     |-      |-        |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+
|1.2.1.|Многоквартирный жилой дом      |Капитальные |5838,042       |-              |5838,042      |-      |-        |
|      |по ул. Кирова, 1 "А", г. Тында |вложения    |               |               |              |       |         |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+
|      |2012 год                       |            |5838,042       |-              |5838,042      |-      |-        |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+
|1.2.2.|Многоквартирный жилой дом      |Капитальные |3661,040       |-              |3661,040      |-      |-        |
|      |по ул. Кирова, 1 "Б", г. Тында |вложения    |               |               |              |       |         |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+
|      |2012 год                       |            |3661,040       |-              |3661,040      |-      |-        |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+
|1.2.3.|Многоквартирный жилой дом      |Капитальные |3199,240       |-              |3199,240      |-      |-        |
|      |по ул. Кирова, 2 "А", г. Тында |вложения    |               |               |              |       |         |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+
|      |2012 год                       |            |3199,240       |-              |3199,240      |-      |-        |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+
|1.2.4.|Многоквартирный жилой дом      |Капитальные |4316,700       |-              |4316,700      |-      |-        |
|      |по ул. Кирова, 2 "Б", г. Тында |вложения    |               |               |              |       |         |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+
|      |2012 год                       |            |4316,700       |-              |4316,700      |-      |-        |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+
|1.2.5.|Многоквартирный жилой дом      |Капитальные |2725,920       |-              |2725,920      |-      |-        |
|      |по ул. Кирова, 2 "В", г. Тында |вложения    |               |               |              |       |         |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+
|      |2012 год                       |            |2725,920       |-              |2725,920      |-      |-        |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+
|1.2.6.|Многоквартирный жилой дом      |Капитальные |3225,310       |-              |3225,310      |-      |-        |
|      |по ул. Кирова, 2 "Г",          |вложения    |               |               |              |       |         |
|      |г. Тында                       |            |               |               |              |       |         |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+
|      |2012 год                       |            |3225,310       |-              |3225,310      |-      |-        |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+
|1.2.7.|Малоэтажное быстровозводимое   |Капитальные |27400,000      |-              |27400,000     |-      |-        |
|      |жилье, г. Тында, мкр. Таежный  |вложения    |               |               |              |       |         |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+
|      |2012 год                       |            |27400,000      |-              |27400,000     |-      |-        |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+
|1.3.  |Софинансирование строительства |Капитальные |64798,575      |-              |64157,005     |641,57 |-        |
|      |сейсмостойких объектов         |вложения    |               |               |              |       |         |
|      |муниципальной собственности    |            |               |               |              |       |         |
+------+-------------------------------+------------+---------------+---------------+--------------+-------+---------+
|      |2012 год                       |            |42068,545      |-              |41652,025     |416,520|-        |
|——————|———————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————|——————————————|———————|—————————|
|      |2013 год                       |            |22730,030      |-              |22504,980     |225,050|-        |
|——————|———————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————|——————————————|———————|—————————|

     <1> Распределение  данных  средств   по   объектам   капитального
строительства  планируется в соответствующем финансовом году по итогам
заключенного соглашения с Минрегионом России.
     <2> В  том  числе  за счет остатков средств на 01.01.2012 в сумме
807160,0 тыс. рублей.
     <3> В  том  числе  97419,472  тыс.  рублей  -  выполнение условий
софинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом России
в 2011 году.
     <4> В том числе  361025,020  тыс.  рублей  -  выполнение  условий
софинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом России
в 2012 году.
     <5> Выполнение  условий  софинансирования  в  рамках заключенного
соглашения с Минрегионом России в 2011 году.



                                                        Приложение N 2
                                                        к изменениям

            ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

                                                           тыс. рублей
|——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————————————————————————————————|
|  N   | Наименование задач/мероприятий  |Вид расходов|    Объемы     |                В том числе:                |
|      |                                 |(капитальные|финансирования,|———————————|—————————————|————————|—————————|
|      |                                 | вложения,  |     всего     |федеральный|  областной  |местный | другие  |
|      |                                 |   НИОКР,   |               |  бюджет   |   бюджет    | бюджет |источники|
|      |                                 |   прочие   |               |           |             |        |         |
|      |                                 |  расходы)  |               |           |             |        |         |
|——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————————|————————|—————————|
|  1   |                2                |     3      |       4       |     5     |      6      |   7    |    8    |
|——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————————|————————|—————————|
|      |Всего по подпрограмме            |Капитальные |742923,75      |483120,00  |247605,00    |12198,75|0,0      |
+------+---------------------------------+вложения    +---------------+-----------+-------------+--------+---------+
|1.    |Обеспечение жилыми помещениями   |            |742923,75      |483120,00  |247605,00    |12198,75|0,0      |
|      |экономического класса граждан,   |            |               |           |             |        |         |
|      |проживающих в жилищном фонде,    |            |               |           |             |        |         |
|      |признанном непригодным           |            |               |           |             |        |         |
|      |для проживания, и (или) жилищном |            |               |           |             |        |         |
|      |фонде с высоким уровнем износа   |            |               |           |             |        |         |
+------+---------------------------------+            +---------------+-----------+-------------+--------+---------+
|      |2012 год                         |            |162004,5       |89290,0    |65000,0      |7714,5  |0,0      |
+------+---------------------------------+            +---------------+-----------+-------------+--------+---------+
|      |2013 год                         |            |280009,25      |92920,00   |182605,00    |4484,25 |0,0      |
+------+---------------------------------+            +---------------+-----------+-------------+--------+---------+
|      |2014 год                         |            |134570,0       |134570,0   |0,0          |0,0     |0,0      |
+------+---------------------------------+            +---------------+-----------+-------------+--------+---------+
|      |2015 год                         |            |166340,0       |166340,0   |0,0          |0,0     |0,0      |
+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+-------------+--------+---------+
|1.1.  |Приобретение муниципальными      |Капитальные |429815,00      |182210,00  |247605,00    |0,0     |0,0      |
|      |образованиями жилых помещений    |вложения    |               |           |             |        |         |
|      |экономического класса            |            |               |           |             |        |         |
|      |на первичном и (или) вторичном   |            |               |           |             |        |         |
|      |рынках жилья                     |            |               |           |             |        |         |
+------+---------------------------------+            +---------------+-----------+-------------+--------+---------+
|      |2012 год                         |            |154290,00      |89290,00   |65000,0 <*>  |0,0     |0,0      |
+------+---------------------------------+            +---------------+-----------+-------------+--------+---------+
|      |2013 год                         |            |275525,00      |92920,00   |182605,0 <**>|0,0     |0,0      |
+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+-------------+--------+---------+
|1.2.  |Строительство жилых помещений    |Капитальные |300910,00      |300910,00  |0,00         |0,0     |0,0      |
|      |экономического класса            |вложения    |               |           |             |        |         |
+------+---------------------------------+            +---------------+-----------+-------------+--------+---------+
|      |2014 год                         |            |134570,00      |134570,00  |0,00         |0,00    |0,0      |
+------+---------------------------------+            +---------------+-----------+-------------+--------+---------+
|      |2015 год                         |            |166340,00      |166340,00  |0,00         |0,00    |0,0      |
+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+-------------+--------+---------+
|1.2.1.|Многоквартирный жилой дом        |Капитальные |229316,00      |229316,00  |0,00         |0,0     |0,0      |
|      |по ул. Кирова, 1 "А", г. Тында   |вложения    |               |           |             |        |         |
+------+---------------------------------+            +---------------+-----------+-------------+--------+---------+
|      |2014 год                         |            |134570,00      |134570,00  |0,00         |0,00    |0,0      |
+------+---------------------------------+            +---------------+-----------+-------------+--------+---------+
|      |2015 год                         |            |94746,00       |94746,00   |0,00         |0,00    |0,0      |
+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+-------------+--------+---------+
|1.2.2.|Многоквартирный жилой дом        |Капитальные |71594,00       |71594,00   |0,00         |0,0     |0,0      |
|      |по ул. Кирова, 1 "Б", г. Тында   |вложения    |               |           |             |        |         |
+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+-------------+--------+---------+
|      |2015 год                         |            |71594,00       |71594,00   |0,00         |0,00    |0,0      |
+------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+-------------+--------+---------+
|1.3.  |Ликвидация жилищного фонда,      |Прочие      |12198,75       |0,00       |0,00         |12198,75|0,0      |
|      |признанного непригодным          |расходы     |               |           |             |        |         |
|      |для проживания, и (или) жилищного|            |               |           |             |        |         |
|      |фонда с высоким уровнем износа,  |            |               |           |             |        |         |
|      |всего                            |            |               |           |             |        |         |
+------+---------------------------------+            +---------------+-----------+-------------+--------+---------+
|      |2012 год                         |            |7714,50        |0,00       |0,00         |7714,50 |0,0      |
+------+---------------------------------+            +---------------+-----------+-------------+--------+---------+
|      |2013 год                         |            |4484,25        |0,00       |0,00         |4484,25 |0,0      |
|——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————————|————————|—————————|

     <*> В  том  числе  64613,8  тыс.  рублей  на  выполнение  условий
софинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом России
в 2011 году.
     <**> В том  числе  89685,0  тыс.  рублей  на  выполнение  условий
софинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом России
в 2012 году.



                                                      Приложение N 3
                                                      к изменениям

                               ПОРЯДОК
      ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ
           ОКРУГОВ И ПОСЕЛЕНИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ
               ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТОПЛИВА ТВЕРДОГО ГРАЖДАНАМ

     1. Настоящий Порядок определяет цели и условия  предоставления  и
расходования  субсидий  бюджетам городских округов и поселений области
(далее  -  муниципальные  образования)  из   областного   бюджета   на
софинансирование  расходов  по  реализации  топлива твердого гражданам
(далее  -  субсидии),  а  также  критерии  отбора  для  предоставления
субсидий.
     2. Субсидии предоставляются  и  расходуются  в  целях  возмещения
затрат    юридическим    лицам    (за    исключением   государственных
(муниципальных)   учреждений)   и   индивидуальным   предпринимателям,
возникших при реализации гражданам приобретенного топлива твердого.
     3. Условиями предоставления субсидий являются:
     а) наличие    соответствующих   муниципальных   правовых   актов,
регулирующих предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
государственных     (муниципальных)     учреждений),    индивидуальным
предпринимателям,   осуществляющим   реализацию    топлива    твердого
гражданам;
     б) долевое   финансирование   из   местного   бюджета   расходных
обязательств,  указанных  в  пункте  2 настоящего Порядка,  в размере,
определяемом в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.
     4. Размер    долевого    финансирования   из   местного   бюджета
определяется по формуле:

                      РДФi = 0,0255 х УБОi х Сi,

     где:
     РДФi - размер долевого финансирования из местного бюджета по i-му
муниципальному образованию;
     0,0255 -  средний  размер  долевого  финансирования  из  местного
бюджета;
     УБОi -  уровень  бюджетной  обеспеченности по i-му муниципальному
образованию на очередной финансовый год после распределения дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности;
     Сi -  объем  субсидии   по   i-му   муниципальному   образованию,
определяемый в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.
     5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления
субсидии являются:
     наличие на территории муниципального образования юридических лиц,
индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих реализацию гражданам
топлива твердого;
     превышение цены,  по  которой юридическими лицами (за исключением
государственных    (муниципальных)    учреждений),     индивидуальными
предпринимателями   приобретено   топливо   твердое,   над  предельной
розничной  ценой  на  уголь  райчихинский,  установленной  управлением
государственного регулирования цен и тарифов Амурской области;
     отсутствие проведения в  отношении  юридического  лица  процедуры
банкротства или ликвидации;
     соответствие условиям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка.
     6. Распределение   субсидий  бюджетам  муниципальных  образований
области по i-му  муниципальному  образованию  (Ci)  рассчитывается  по
следующей формуле:

                           Ci = С х Пi / П,

     где:
     С - общий объем субсидий, предусмотренный в областном бюджете;
     П -  общая  потребность  муниципальных  образований  в  средствах
областного бюджета,  определяемая как сумма потребностей муниципальных
образований (П = сумма Пi);
     Пi -   потребность   муниципального   образования   в   средствах
областного   бюджета   для   возмещения  затрат  юридическим  лицам  и
индивидуальным предпринимателям,  возникших при  реализации  гражданам
приобретенного топлива твердого по ценам выше предельных розничных цен
на  уголь  райчихинский,  установленных  управлением  государственного
регулирования  цен  и  тарифов  Амурской  области,  рассчитывается  по
формуле:

                        Пi = (Sз - Sпр) x Vi,

     где:
     Sз -  цена 1 тонны топлива твердого,  приобретаемого юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями;
     Sпр -  цена  1 тонны топлива твердого,  реализуемого юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями гражданам;
     Vi -  план  по  завозу  топлива  твердого  на  отопительный сезон
населению i-го муниципального образования.
     7. Главный    распорядитель   рассчитывает   объем   средств   на
предоставление субсидий на основании представленных органами  местного
самоуправления муниципальных образований области сведений:
     о цене 1  тонны  топлива  твердого,  приобретаемого  юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями;
     о цене 1 тонны топлива твердого, реализуемого юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями гражданам;
     о плане  по  завозу  топлива  твердого  на   отопительный   сезон
населению i-го муниципального образования.
     8. Распределение  субсидий  между  муниципальными   образованиями
утверждается Правительством области.
     9. Предоставление   субсидий    осуществляется    на    основании
заключенного   между   главным   распорядителем   и  органом  местного
самоуправления  муниципального  образования  соглашения  о  порядке  и
условиях предоставления субсидий.
     10. Главный  распорядитель  в  пределах  бюджетных  ассигнований,
определенных   сводной   бюджетной   росписью,   и  лимитов  бюджетных
обязательств представляет в министерство финансов  области  заявку  на
финансирование для перечисления субсидии.
     Министерство финансов  области  в  пределах   лимитов   бюджетных
обязательств   перечисляет   средства   на   лицевой   счет   главного
распорядителя.
     11. Главный  распорядитель  в  пределах  бюджетных  ассигнований,
лимитов бюджетных обязательств перечисляет субсидии на балансовый счет
Управления  Федерального  казначейства  по  Амурской  области  N 40101
"Доходы,  распределяемые  органами  Федерального  казначейства   между
уровнями  бюджетной  системы  Российской  Федерации"  для последующего
перечисления на счета бюджетов муниципальных образований,  открытые  в
органах Федерального казначейства.
     При этом субсидии из областного бюджета отражаются  в  доходах  и
расходах   местных   бюджетов   по   соответствующим  кодам  бюджетной
классификации Российской Федерации.
     12. После   получения  субсидии  органы  местного  самоуправления
ежемесячно,  до 10 числа  месяца,  следующего  за  отчетным  периодом,
представляют  главному  распорядителю сведения о расходовании субсидии
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
     13. В  случае  невыполнения муниципальным образованием в отчетном
финансовом году условий,  указанных в пункте 3 настоящего Порядка, или
нарушения  сроков  представления  отчетности,  указанных  в  пункте 12
настоящего Порядка, выделение субсидии приостанавливается.
     При этом   главный   распорядитель   средств  областного  бюджета
информирует   руководителя   органа    местного    самоуправления    о
приостановлении выделения субсидии с указанием причин.
     14. В случае неустранения муниципальным  образованием  допущенных
нарушений  в  течение  месяца  со  дня  официального  уведомления  или
повторного  нарушения  сроков   представления   отчетности   выделение
субсидии прекращается.
     15. В случае отсутствия потребности муниципального образования  в
субсидиях   в  утвержденном  размере,  что  подтверждается  письменным
обращением  муниципального  образования,   неиспользованные   субсидии
подлежат  возврату  в  доход  областного бюджета и перераспределению в
соответствии с настоящим Порядком.
     16. В   случае   увеличения  в  текущем  финансовом  году  объема
бюджетных ассигнований  на  предоставление  субсидий,  предусмотренных
настоящим Порядком,  главный распорядитель осуществляет дополнительное
распределение средств субсидии в соответствии с настоящим Порядком.
     17. Перераспределение   средств   субсидий  между  муниципальными
образованиями (дополнительное распределение)  осуществляется  согласно
методике на основании письменных обращений муниципальных образований о
дополнительной потребности с внесением  изменений  в  постановление  о
распределении субсидии.
     16. Контроль за  целевым  и  эффективным  использованием  средств
областного бюджета возлагается на главного распорядителя.



                                                       Приложение
                                                       к Порядку

                   Сведения о расходовании субсидии
                    на 01 _____________ 20__ года
          __________________________________________________
              (наименование муниципального образования)

|—————————————————————————|—————————————————————————|——————————————|————————————————————————————|———————————|—————————————————|
| Предусмотрено субсидий, |  Фактически направлено  | Наименование |    Цена 1 тонны топлива    |Фактически |   Перечислено   |
|         рублей          |    субсидий, рублей     |хозяйствующего|      твердого, рублей      |реализовано|    субсидий     |
|                         |                         | субъекта <*> |                            |населению, | хозяйствующему  |
|                         |                         |              |                            |   тонн    |  субъекту <*>   |
|—————————————|———————————|—————————————|———————————|              |——————————————|—————————————|           |——————————|—|————|
|из областного|из местного|из областного|из местного|              |приобретенного|реализуемого |           | номер и  |сумма,|
|   бюджета   |  бюджета  |   бюджета   |  бюджета  |              |хозяйствующим |хозяйствующим|           |   дата   |рублей|
|             |           |             |           |              |  субъектом   |  субъектом  |           |платежного|      |
|             |           |             |           |              |              |  населению  |           |поручения |      |
|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————|——————|
|             |           |             |           |              |              |             |           |          |      |
|-------------+-----------+-------------+-----------+--------------+--------------+-------------+-----------+----------+------|
|             |           |             |           |              |              |             |           |          |      |
|-------------+-----------+-------------+-----------+--------------+--------------+-------------+-----------+----------+------|
|             |           |             |           |              |              |             |           |          |      |
|-------------+-----------+-------------+-----------+--------------+--------------+-------------+-----------+----------+------|
|             |           |             |           |              |              |             |           |          |      |
|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————|——————|

     Все значения  в  таблице  указываются нарастающим итогом с начала
года (начала предоставления субсидии).

     <*> Хозяйствующий субъект  -  юридическое  лицо  (за  исключением
государственных     (муниципальных)     учреждений),    индивидуальный
предприниматель, осуществляющие реализацию топлива твердого гражданам.



Информация по документу
Читайте также