Расширенный поиск

Постановление Правительства Амурской области от 13.11.2013 № 554

 



                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
                           АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                          13.11.2013   N 554
                            г.Благовещенск

О внесении изменений
в постановление Правительства
области от 23.09.2011 N 613


     В целях   корректировки   программных   мероприятий  долгосрочной
целевой программы "Развитие здравоохранения Амурской области на 2012 -
2014 годы" Правительство Амурской области
постановляет:
     Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие здравоохранения
Амурской области на 2012 -  2014  годы",  утвержденную  постановлением
Правительства  области  от  23.09.2011 N 613 (в редакции постановления
Правительства  области  от  23.10.2013  N  515),  изменения   согласно
приложению к настоящему постановлению.


Исполняющий обязанности
губернатора Амурской области          Н.Л.Тезиков



                                                  Приложение
                                                  к постановлению
                                                  Правительства
                                                  Амурской области
                                                  от 13.11.2013 N 554

         ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
              "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
                         НА 2012 - 2014 ГОДЫ"

     1. В паспорте программы:
     в строке "Объемы  и  источники  финансирования  программы"  сумму
"3951503,41  тыс.  рублей"  заменить суммой "3882881,91 тыс.  рублей",
сумму "823443,41 тыс. рублей" заменить суммой "754821,91 тыс. рублей",
сумму "366952,3 тыс. рублей" заменить суммой "298330,8 тыс. рублей".
     2. В подпрограмме "Сахарный диабет" на 2012 - 2013 годы:
     1) в   паспорте   подпрограммы   в  строке  "Объемы  и  источники
финансирования  подпрограммы"  сумму  "90008,98  тыс.  руб."  заменить
суммой  "90008,78  тыс.  руб.",  сумму  "40488,68 тыс.  руб." заменить
суммой "40488,48 тыс. руб.";
     2) раздел 6 изложить в следующей редакции:

                "6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

     Общий объем   финансирования   подпрограммы   за   счет   средств
областного  бюджета  на 2012 - 2013 годы - 90008,78 тыс.  руб.,  в том
числе: 2012 год - 49520,3 тыс. руб., 2013 год - 40488,48 тыс. руб.

                Структура финансирования подпрограммы

                                                       (тыс. руб.)
|————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|
|      Наименование мероприятий      | Всего,  |2012 год|2013 год|
|                                    |областной|        |        |
|                                    | бюджет  |        |        |
|————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|
|Всего по подпрограмме               |90008,78 |49520,3 |40488,48|
|------------------------------------+---------+--------+--------|
|Капитальные вложения                |0,0      |0,0     |0,0     |
|------------------------------------+---------+--------+--------|
|НИОКР                               |0,0      |0,0     |0,0     |
|------------------------------------+---------+--------+--------|
|Прочие нужды                        |90008,78 |49520,3 |40488,48|
|————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|

     Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы

                                                         (тыс.руб.)
|——————|———————————————————————————————————————|—————————|————————————————|
|  N   |       Наименование мероприятий        | Всего,  |  В том числе   |
| п/п  |                                       |областной|   по годам:    |
|      |                                       | бюджет  |———————|————————|
|      |                                       |         | 2012  |  2013  |
|——————|———————————————————————————————————————|—————————|———————|————————|
|  1   |                   2                   |    3    |   4   |   5    |
|——————|———————————————————————————————————————|—————————|———————|————————|
|      |Всего по подпрограмме                  |90008,78 |49520,3|40488,48|
+------+---------------------------------------+---------+-------+--------+
|      |Капитальные вложения                   |         |       |        |
+------+---------------------------------------+---------+-------+--------+
|      |НИОКР                                  |         |       |        |
+------+---------------------------------------+---------+-------+--------+
|      |Прочие нужды                           |90008,78 |49520,3|40488,48|
+------+---------------------------------------+---------+-------+--------+
|1.    |Совершенствование оказания             |90008,78 |49520,3|40488,68|
|      |специализированной медицинской помощи  |         |       |        |
|      |при сахарном диабете                   |         |       |        |
+------+---------------------------------------+---------+-------+--------+
|      |Капитальные вложения                   |         |       |        |
+------+---------------------------------------+---------+-------+--------+
|      |НИОКР                                  |         |       |        |
+------+---------------------------------------+---------+-------+--------+
|      |Прочие нужды                           |90008,78 |49520,3|40488,68|
+------+---------------------------------------+---------+-------+--------+
|1.1.  |Внедрение в клиническую практику       |84317,58 |45828,9|38488,68|
|      |современных лекарственных средств      |         |       |        |
+------+---------------------------------------+---------+-------+--------+
|      |Капитальные вложения                   |         |       |        |
+------+---------------------------------------+---------+-------+--------+
|      |НИОКР                                  |         |       |        |
+------+---------------------------------------+---------+-------+--------+
|      |Прочие нужды                           |84317,58 |45828,9|38488,68|
+------+---------------------------------------+---------+-------+--------+
|      |в том числе:                           |         |       |        |
+------+---------------------------------------+---------+-------+--------+
|1.1.1.|Лечение больных сахарным диабетом      |14122,8  |8122,8 |6000,0  |
|      |1 типа (с учетом впервые выявленных)   |         |       |        |
|      |высококачественными инсулинами         |         |       |        |
+------+---------------------------------------+---------+-------+--------+
|      |Капитальные вложения                   |         |       |        |
+------+---------------------------------------+---------+-------+--------+
|      |НИОКР                                  |         |       |        |
+------+---------------------------------------+---------+-------+--------+
|      |Прочие нужды                           |14122,8  |8122,8 |6000,0  |
+------+---------------------------------------+---------+-------+--------+
|1.1.2.|Лечение больных сахарным диабетом      |51672,48 |23796,5|27875,98|
|      |2 типа высококачественными инсулинами  |         |       |        |
+------+---------------------------------------+---------+-------+--------+
|      |Капитальные вложения                   |         |       |        |
+------+---------------------------------------+---------+-------+--------+
|      |НИОКР                                  |         |       |        |
+------+---------------------------------------+---------+-------+--------+
|      |Прочие нужды                           |51672,48 |23796,5|27875,98|
+------+---------------------------------------+---------+-------+--------+
|1.1.3.|Лечение больных сахарным диабетом      |18522,3  |13909,6|4612,7  |
|      |2 типа с применением современных       |         |       |        |
|      |таблетированных сахароснижающих        |         |       |        |
|      |препаратов                             |         |       |        |
+------+---------------------------------------+---------+-------+--------+
|      |Капитальные вложения                   |         |       |        |
+------+---------------------------------------+---------+-------+--------+
|      |НИОКР                                  |         |       |        |
+------+---------------------------------------+---------+-------+--------+
|      |Прочие нужды                           |18522,3  |13909,6|4612,7  |
+------+---------------------------------------+---------+-------+--------+
|1.2.  |Внедрение в клиническую практику       |5691,2   |3691,4 |1999,8  |
|      |современных диагностических систем     |         |       |        |
+------+---------------------------------------+---------+-------+--------+
|      |Капитальные вложения                   |         |       |        |
+------+---------------------------------------+---------+-------+--------+
|      |НИОКР                                  |         |       |        |
+------+---------------------------------------+---------+-------+--------+
|      |Прочие нужды                           |5691,2   |3691,4 |1999,8  |
+------+---------------------------------------+---------+-------+--------+
|      |в том числе:                           |         |       |        |
+------+---------------------------------------+---------+-------+--------+
|1.2.1.|Обеспечение детей, больных сахарным    |5608,9   |3654,8 |1954,1  |
|      |диабетом, средствами самоконтроля      |         |       |        |
|      |для экспресс-диагностики               |         |       |        |
+------+---------------------------------------+---------+-------+--------+
|      |Капитальные вложения                   |         |       |        |
+------+---------------------------------------+---------+-------+--------+
|      |НИОКР                                  |         |       |        |
+------+---------------------------------------+---------+-------+--------+
|      |Прочие нужды                           |5608,9   |3654,8 |1954,1  |
+------+---------------------------------------+---------+-------+--------+
|1.2.2.|Обеспечение детей с впервые выявленным |82,3     |36,6   |45,7    |
|      |сахарным диабетом средствами           |         |       |        |
|      |самоконтроля для проведения мониторинга|         |       |        |
|      |уровня глюкозы крови                   |         |       |        |
+------+---------------------------------------+---------+-------+--------+
|      |Капитальные вложения                   |         |       |        |
+------+---------------------------------------+---------+-------+--------+
|      |НИОКР                                  |         |       |        |
+------+---------------------------------------+---------+-------+--------+
|      |Прочие нужды                           |82,3     |36,6   |45,7    |
|——————|———————————————————————————————————————|—————————|———————|————————|";

     3) в  графе  "Затраты,  всего  (тыс.  руб.)"  в  приложении N 1 к
подпрограмме:
     а) в пункте 1.2 цифры "5691,4" заменить цифрами "5691,2";
     б) в пункте 1.2.1 цифры "5609,1" заменить цифрами "5608,9";
     4) в приложении N 2 к подпрограмме:
     а) в строке "Всего по подпрограмме":
     в графе  "Финансирование,  всего  (тыс.  руб.)"  цифры "90008,98"
заменить цифрами "90008,78";
     в столбце  "2013  год"  графы  "В  том числе по годам реализации"
цифры "40488,68" заменить цифрами "40488,48";
     б) в графе "Финансирование, всего (тыс. руб.)":
     в пункте 1.2 цифры "5691,4" заменить цифрами "5691,2";
     в пункте 1.2.1 цифры "5609,1" заменить цифрами "5608,9".
     3. В подпрограмме "Туберкулез" на 2012 - 2014 годы:
     1) в   паспорте   подпрограммы   в  строке  "Объемы  и  источники
финансирования подпрограммы" сумму "38037,9 тыс. руб." заменить суммой
"38037,8  тыс.  руб.",  сумму  "13200,0  тыс.  рублей" заменить суммой
"13199,9 тыс. рублей";
     2) в  пункте  1.1  графы  "Затраты,  всего  (тыс.  руб.)" таблицы
раздела 4 цифры "32969,4" заменить цифрами "32969,3";
     3) раздел 6 изложить в следующей редакции:

                "6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

     Общий объем   финансирования   подпрограммы   за   счет   средств
областного бюджета на 2012 - 2014 годы -  38037,8  тыс.  руб.,  в  том
числе:  2012 год - 20437,9 тыс.  руб.,  2013 год - 13199,9 тыс.  руб.,
2014 год - 4400,0 тыс. руб.

                Структура финансирования подпрограммы

                                                       (тыс. руб.)
|————————————————————————|—————————|————————|———————————|————————|
|Наименование мероприятий| Всего,  |2012 год| 2013 год  |2014 год|
|                        |областной|        |           |        |
|                        | бюджет  |        |           |        |
|————————————————————————|—————————|————————|—————————-—|————————|
|Всего по подпрограмме   |38037,8  |20437,9 |13199,9 <*>|4400,0  |
|------------------------+---------+--------+-----------+--------|
|Капитальные вложения    |5068,5   |3868,5  |1200,0     |0,0     |
|------------------------+---------+--------+-----------+--------|
|НИОКР                   |0,0      |0,0     |0,0        |0,0     |
|------------------------+---------+--------+-----------+--------|
|Прочие нужды            |32969,3  |16569,4 |11999,9    |4400,0  |
|————————————————————————|—————————|————————|———————————|————————|

--------------------------------
<*> В том числе в рамках реализации соглашения о предоставлении в 2013
году   субсидии   из   федерального   бюджета  областному  бюджету  на
софинансирование  расходных  обязательств,  связанных  с   реализацией
мероприятий,  направленных на обследование населения с целью выявления
туберкулеза,  лечение больных туберкулезом,  а также  профилактических
мероприятий, - 8982,9 тыс. рублей.

     Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы

                                                            (тыс.руб.)
|————|———————————————————————————————————|—————————|——————————————————————|
| N  |     Наименование мероприятий      | Всего,  |В том числе по годам: |
|п/п |                                   |областной|———————|———————|——————|
|    |                                   | бюджет  | 2012  | 2013  | 2014 |
|————|———————————————————————————————————|—————————|———————|———————|——————|
|    |Всего по подпрограмме              |38037,8  |20437,9|13199,9|4400,0|
|----+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+
|    |Капитальные вложения               |5068,5   |3868,5 |1200,0 |0,0   |
|----+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+
|    |НИОКР                              |         |       |       |      |
|----+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+
|    |Прочие нужды                       |32969,3  |16569,4|11999,9|4400,0|
|----+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+
|1.  |Совершенствование методов лечения  |38037,8  |20437,9|13199,9|4400,0|
|    |больных туберкулезом               |         |       |       |      |
|----+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+
|    |Капитальные вложения               |5068,5   |3868,5 |1200,0 |0,0   |
|----+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+
|    |НИОКР                              |         |       |       |      |
|----+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+
|    |Прочие нужды                       |32969,3  |16569,4|11999,9|4400,0|
|----+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+
|1.1.|Обеспечение лекарственными         |32969,3  |16569,4|11999,9|4400,0|
|    |средствами противотуберкулезных    |         |       |       |      |
|    |учреждений                         |         |       |       |      |
|----+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+
|    |Капитальные вложения               |         |       |       |      |
|----+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+
|    |НИОКР                              |         |       |       |      |
|----+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+
|    |Прочие нужды                       |32969,3  |16569,4|11999,9|4400,0|
|----+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+
|1.2.|Оснащение противотуберкулезной     |5068,5   |3868,5 |1200,0 |0,0   |
|    |службы оборудованием               |         |       |       |      |
|----+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+
|    |Капитальные вложения               |5068,5   |3868,5 |1200,0 |0,0   |
|----+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+
|    |НИОКР                              |         |       |       |      |
|----+-----------------------------------+---------+-------+-------+------+
|    |Прочие нужды                       |         |       |       |      |
|————|———————————————————————————————————|—————————|———————|———————|——————|";

     4) в    таблице     "Социально-экономическая     результативность
мероприятий подпрограммы" раздела 7:
     а) в строке "Всего по подпрограмме":
     в графе  "Финансирование,  всего  (тыс.  руб.)"  цифры  "38037,9"
заменить цифрами "38037,8";
     в столбце  "2013  год"  графы  "В  том числе по годам реализации"
цифры "13200,0" заменить цифрами "13199,9";
     б) в пункте 1.1 цифры "32969,4" заменить цифрами "32969,3".
     4. В подпрограмме "Вакцинопрофилактика" на 2012 - 2014 годы:
     1) в   паспорте   подпрограммы   в  строке  "Объемы  и  источники
финансирования  подпрограммы"  сумму  "84163,42  тыс.  руб."  заменить
суммой "84123,82 тыс. руб.", сумму "34340,0 тыс. руб." заменить суммой
"34300,4 тыс. руб.";
     2) в графе "Затраты, всего (тыс. руб.)" таблицы раздела 4:
     а) в пункте 1.1 цифры "83528,47" заменить цифрами "83488,87";
     б) в  строке "вакцина против гепатита A" цифры "12543,9" заменить
цифрами "12541,56";
     в) в  строке  "вакцина против шигеллеза" цифры "1587,49" заменить
цифрами "1550,23";
     3) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

                "6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

     Общий объем   финансирования   подпрограммы   за   счет   средств
областного бюджета на 2012 - 2014 годы - 84123,82  тыс.  руб.,  в  том
числе  2012 год - 48223,42 тыс.  руб.,  2013 год - 34300,4 тыс.  руб.,
2014 год - 1600,0 тыс. руб.

                Структура финансирования подпрограммы

                                                       (тыс. руб.)
|———————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|
| Наименование мероприятий  | Всего,  |2012 год|2013 год|2014 год|
|                           |областной|        |        |        |
|                           | бюджет  |        |        |        |
|———————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|
|Всего по подпрограмме      |84123,82 |48223,42|34300,4 |1600,0  |
|---------------------------+---------+--------+--------+--------|
|Капитальные вложения       |0,0      |0,0     |0,0     |0,0     |
|---------------------------+---------+--------+--------+--------|
|НИОКР                      |0,0      |0,0     |0,0     |0,0     |
|---------------------------+---------+--------+--------+--------|
|Прочие нужды               |84123,82 |48223,42|34300,4 |1600,0  |
|———————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|

     Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы

                                                        (тыс.руб.)
|————|—————————————————————————————————|—————————|————————————————————————|
| N  |    Наименование мероприятий     | Всего,  | В том числе по годам:  |
|п/п |                                 |областной|————————|————————|——————|
|    |                                 | бюджет  |  2012  |  2013  | 2014 |
|————|—————————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————|
| 1  |                2                |    3    |   4    |   5    |  6   |
|————|—————————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————|
|    |Всего по подпрограмме            |84123,82 |48223,42|34300,4 |1600,0|
+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+
|    |Капитальные вложения             |         |        |        |      |
+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+
|    |НИОКР                            |         |        |        |      |
+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+
|    |Прочие нужды                     |84123,82 |48223,42|34300,4 |1600,0|
+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+
|1.  |Достижение высокого уровня охвата|83488,87 |47588,47|34300,4 |1600,0|
|    |населения профилактическими      |         |        |        |      |
|    |прививками по эпидемическим      |         |        |        |      |
|    |показаниям                       |         |        |        |      |
+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+
|    |Капитальные вложения             |         |        |        |      |
+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+
|    |НИОКР                            |         |        |        |      |
+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+
|    |Прочие нужды                     |83488,87 |47588,47|34300,4 |1600,0|
+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+
|1.1.|Обеспечение медицинских          |83488,87 |47588,47|34300,4 |1600,0|
|    |организаций области вакцинами,   |         |        |        |      |
|    |в том числе:                     |         |        |        |      |
+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+
|    |вакцина гриппозная               |1858,92  |1858,92 |0       |0     |
+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+
|    |вакцина менингококковая          |24636,13 |11736,1 |12108,03|792,0 |
+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+
|    |вакцина против клещевого         |41675,78 |24498,82|16368,96|808,0 |
|    |энцефалита                       |         |        |        |      |
+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+
|    |вакцина против гепатита A        |12541,56 |8350,76 |4190,8  |0     |
+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+
|    |вакцина против лептоспироза      |89,4     |52,0    |37,4    |0     |
+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+
|    |вакцина против туляремии         |134,92   |73,88   |61,04   |0     |
+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+
|    |вакцина против шигеллеза         |1550,23  |222,54  |1327,69 |0     |
+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+
|    |вакцина против бешенства         |849,83   |643,35  |206,48  |0     |
+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+
|    |вакцина против сибирской язвы    |152,1    |152,1   |0       |0     |
+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+
|2.  |Достижение высокого уровня охвата|634,95   |634,95  |0       |0     |
|    |экстренной профилактикой         |         |        |        |      |
|    |при клещевых инфекциях           |         |        |        |      |
+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+
|    |Капитальные вложения             |         |        |        |      |
+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+
|    |НИОКР                            |         |        |        |      |
+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+
|    |Прочие нужды                     |634,95   |634,95  |0       |0     |
+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+
|2.1.|Обеспечение учреждений           |634,95   |634,95  |0       |0     |
|    |здравоохранения иммуноглобулином |         |        |        |      |
|    |человека против клещевого        |         |        |        |      |
|    |вирусного энцефалита             |         |        |        |      |
+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+
|    |Капитальные вложения             |         |        |        |      |
+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+
|    |НИОКР                            |         |        |        |      |
+----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+
|    |Прочие нужды                     |634,95   |634,95  |0       |0     |
|————|—————————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————|";

     4) в приложении N 1 к подпрограмме:
     а) в строке "Всего по подпрограмме":
     в графе  "Финансирование,  всего  (тыс.  руб.)"  цифры "84163,42"
заменить цифрами "84123,82";
     в столбце  "2013  год"  графы  "В  том числе по годам реализации"
цифры "34340,0" заменить цифрами "34300,4";
     б) в пункте 1:
     в графе "Финансирование,  всего  (тыс.  руб.)"  цифры  "83528,47"
заменить цифрами "83488,87";
     в столбце "2013 год" графы "В  том  числе  по  годам  реализации"
цифры "34340,0" заменить цифрами "34300,4";
     в) в графе "Финансирование, всего (тыс. руб.)":
     в пункте 1.1 цифры "83528,47" заменить цифрами "83488,87";
     в строке "вакцина против гепатита  A"  цифры  "12543,9"  заменить
цифрами "12541,56";
     в строке "вакцина  против  шигеллеза"  цифры  "1587,49"  заменить
цифрами "1550,23".
     5. В подпрограмме  "Строительство  объектов  здравоохранения"  на
2012 - 2014 годы:
     1) в паспорте подпрограммы:
     в строке  "Объемы  и источники финансирования подпрограммы" сумму
"3485629,42 тыс.  рублей" заменить суммой  "3417329,42  тыс.  рублей",
сумму "357569,42 тыс. рублей" заменить суммой "289269,42 тыс. рублей",
сумму "252743,32 тыс. рублей" заменить суммой "184443,32 тыс. рублей";
     2) в  пункте  1.1  графы  "Затраты,  всего  (тыс.  руб.)" таблицы
раздела 4 цифры "1918091,0" заменить цифрами "1849791,0";
     3) раздел 6 изложить в следующей редакции:

                "6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

     Общий объем  финансирования  подпрограммы  на  2012 - 2014 годы -
3417329,42 тыс. рублей, из них:
     средства областного бюджета - 289269,42 тыс. рублей, в том числе:
     2012 год - 96511,38 тыс. рублей;
     2013 год - 184443,32 тыс. рублей;
     2014 год - 8314,72 тыс. рублей;
     средства федерального  бюджета  -  3111060,0 тыс.  рублей,  в том
числе:
     2012 год - 1175550,0 тыс. рублей;
     2013 год - 1935510,0 тыс. рублей;
     средства местного бюджета - 17000,0 тыс. рублей, в том числе:
     2012 год - 15000,0 тыс. рублей;
     2013 год - 2000,0 тыс. рублей.


                Структура финансирования подпрограммы

                                                       (тыс. руб.)
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|
|     Наименование     |  Всего   | 2012 год | 2013 год |2014 год|
|     мероприятий      |          |          |          |        |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|
|Всего по программе    |3417329,42|1287061,38|2121953,32|8314,72 |
+----------------------+----------+----------+----------+--------+
|Капитальные вложения  |3417329,42|1287061,38|2121953,32|8314,72 |
+----------------------+----------+----------+----------+--------+
|Федеральный бюджет    |3111060,0 |1175550,0 |1935510,0 |0,0     |
+----------------------+----------+----------+----------+--------+
|Областной бюджет      |289269,42 |96511,38  |184443,32 |8314,72 |
+----------------------+----------+----------+----------+--------+
|Местный бюджет        |17000,0   |15000,0   |2000,0    |0,0     |
+----------------------+----------+----------+----------+--------+
|НИОКР                 |0,0       |0,0       |0,0       |0,0     |
+----------------------+----------+----------+----------+--------+
|Федеральный бюджет    |0,0       |0,0       |0,0       |0,0     |
+----------------------+----------+----------+----------+--------+
|Областной бюджет      |0,0       |0,0       |0,0       |0,0     |
+----------------------+----------+----------+----------+--------+
|Прочие нужды          |0,0       |0,0       |0,0       |0,0     |
+----------------------+----------+----------+----------+--------+
|Федеральный бюджет    |0,0       |0,0       |0,0       |0,0     |
|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|

     Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы

                                                       (тыс.руб.)
|————|————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————————————————|
| N  |      Наименование мероприятий      | Вид расходов  |    Объемы    |        В том числе:         |
|п/п |                                    |(кап. вложения,|финансирования|———————————|—————————|———————|
|    |                                    | НИОКР, прочие |   (всего)    |федеральный|областной|местный|
|    |                                    |   расходы)    |              |  бюджет   | бюджет  |бюджет |
|————|————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|———————————|—————————|———————|
| 1  |                 2                  |       3       |      4       |     5     |    6    |   7   |
|————|————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|———————————|—————————|———————|
|    |Всего по подпрограмме               |               |3417329,42    |3111060,0  |289269,42|17000,0|
+----+------------------------------------+---------------+--------------+-----------+---------+-------+
|1.  |Совершенствование оказания          |               |3382641,0     |3111060,0  |186281,0 |17000,0|
|    |хирургической помощи населению      |               |              |           |         |       |
|    |области                             |               |              |           |         |       |
+----+------------------------------------+---------------+--------------+-----------+---------+-------+
|1.1.|Строительство хирургического корпуса|Капитальные    |              |           |         |       |
|    |на 250 коек областного              |вложения       |              |           |         |       |
|    |государственного учреждения         |               |              |           |         |       |
|    |здравоохранения "Амурская областная |               |              |           |         |       |
|    |детская клиническая больница",      |               |              |           |         |       |
|    |г. Благовещенск                     |               |              |           |         |       |
+----+------------------------------------+---------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |2012 год                            |               |711912,3      |687350,0   |24562,3  |       |
+----+------------------------------------+---------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |2013 год                            |               |1137878,7     |1100510,0  |37368,7  |       |
+----+------------------------------------+---------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |Итого                               |               |1849791,0     |1787860,0  |61931,0  |       |
+----+------------------------------------+---------------+--------------+-----------+---------+-------+
|1.2.|Софинансирование объектов           |Капитальные    |              |           |         |       |
|    |капитального строительства          |вложения       |              |           |         |       |
|    |муниципальной собственности в сфере |               |              |           |         |       |
|    |здравоохранения                     |               |              |           |         |       |
+----+------------------------------------+---------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |2012 год                            |               |506700,0      |488200,0   |3500,0   |15000,0|
+----+------------------------------------+---------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |2013 год                            |               |957850,0      |835000,0   |120850,0 |2000,0 |
+----+------------------------------------+---------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |2014 год                            |               |0,0           |0,0        |0,0      |0,0    |
+----+------------------------------------+---------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |Итого                               |               |1464550,0     |1323200,0  |124350,0 |17000,0|
+----+------------------------------------+---------------+--------------+-----------+---------+-------+
|2.  |Обеспечение доступности медицинской |               |93389,04      |           |93389,04 |       |
|    |помощи сельскому населению          |               |              |           |         |       |
+----+------------------------------------+---------------+--------------+-----------+---------+-------+
|2.1.|Строительство здания амбулатории    |Капитальные    |              |           |         |       |
|    |на 150 посещений с дневным          |вложения       |              |           |         |       |
|    |стационаром на 20 коек в с. Тыгда   |               |              |           |         |       |
|    |Магдагачинского района              |               |              |           |         |       |
+----+------------------------------------+---------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |2012 год                            |               |66849,7       |           |66849,7  |       |
+----+------------------------------------+---------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |Итого                               |               |66849,7       |           |66849,7  |       |
+----+------------------------------------+---------------+--------------+-----------+---------+-------+
|2.2.|Реконструкция здания школы          |Капитальные    |              |           |         |       |
|    |под размещение ГБУЗ АО "Соловьевская|вложения       |              |           |         |       |
|    |участковая больница", Тындинский    |               |              |           |         |       |
|    |район, с. Соловьевск                |               |              |           |         |       |
+----+------------------------------------+---------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |2013 год                            |               |18224,62      |           |18224,62 |       |
+----+------------------------------------+---------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |2014 год                            |               |8314,72       |           |8314,72  |       |
+----+------------------------------------+---------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |Итого                               |               |26539,34      |           |26539,34 |       |
+----+------------------------------------+---------------+--------------+-----------+---------+-------+
|3.  |Обеспечение соответствия медицинских|               |9150,18       |           |9150,18  |       |
|    |учреждений требованиям санитарных   |               |              |           |         |       |
|    |правил и норм, действующих          |               |              |           |         |       |
|    |в Российской Федерации              |               |              |           |         |       |
+----+------------------------------------+---------------+--------------+-----------+---------+-------+
|3.1.|Строительство очистных сооружений   |Капитальные    |              |           |         |       |
|    |производительностью 60 куб. м/сутки |вложения       |              |           |         |       |
|    |и реконструкция наружных            |               |              |           |         |       |
|    |канализационных сетей ГАУЗ Амурской |               |              |           |         |       |
|    |области "Амурский областной детский |               |              |           |         |       |
|    |санаторий "Василек"                 |               |              |           |         |       |
+----+------------------------------------+---------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |2012 год                            |               |1150,18       |           |1150,18  |       |
+----+------------------------------------+---------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |2013 год                            |               |8000,0        |           |8000,0   |       |
+----+------------------------------------+---------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |Итого                               |               |9150,18       |           |9150,18  |       |
+----+------------------------------------+---------------+--------------+-----------+---------+-------+
|4.  |Обеспечение безопасности, улучшение |               |449,2         |           |449,2    |       |
|    |условий пребывания пациентов        |               |              |           |         |       |
|    |в учреждениях здравоохранения       |               |              |           |         |       |
|    |области                             |               |              |           |         |       |
+----+------------------------------------+---------------+--------------+-----------+---------+-------+
|4.1.|Реконструкция здания хирургического |Капитальные    |              |           |         |       |
|    |корпуса ОГУЗ "Амурская областная    |вложения       |              |           |         |       |
|    |детская клиническая больница"       |               |              |           |         |       |
|    |под детскую поликлинику             |               |              |           |         |       |
|    |(государственная экспертиза проекта |               |              |           |         |       |
|    |и проверка достоверности определения|               |              |           |         |       |
|    |сметной стоимости объекта)          |               |              |           |         |       |
+----+------------------------------------+---------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |2012 год                            |               |396,3         |           |396,3    |       |
+----+------------------------------------+---------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |Итого                               |               |396,3         |           |396,3    |       |
+----+------------------------------------+---------------+--------------+-----------+---------+-------+
|4.2.|Медико-оздоровительный комплекс,    |Капитальные    |              |           |         |       |
|    |расположенный на территории         |вложения       |              |           |         |       |
|    |ОГУЗ "Амурская областная клиническая|               |              |           |         |       |
|    |больница" (проверка достоверности   |               |              |           |         |       |
|    |определения сметной стоимости       |               |              |           |         |       |
|    |объекта)                            |               |              |           |         |       |
+----+------------------------------------+---------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |2012 год                            |               |52,9          |           |52,9     |       |
+----+------------------------------------+---------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |Итого                               |               |52,9          |           |52,9     |       |
|————|————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|———————————|—————————|———————|";

     4) в приложении N 1 к подпрограмме:
     а) в строке "Всего по подпрограмме":
     в графе  "Финансирование,  всего (тыс.  руб.)" цифры "3485629,42"
заменить цифрами "3417329,42";
     в столбце  "2013  год"  графы  "В  том числе по годам реализации"
цифры "2190253,32" заменить цифрами "2121953,32";
     б) в графе "Финансирование, всего (тыс. руб.)":
     в пункте 1 цифры "3382641,0" заменить цифрами "3314341,0";
     в пункте 1.1 цифры "1918091,0" заменить цифрами "1849791,0".
     6. В подпрограмме "Совершенствование медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями" на 2012 - 2013 годы":
     1) в  паспорте  подпрограммы  в  строке   "Объемы   и   источники
финансирования  подпрограммы"  сумму  "142789,59  тыс.  руб." заменить
суммой "142507,99 тыс. руб.", сумму "4300,0 тыс. руб." заменить суммой
"4018,4 тыс. руб.";
     2) в пункте  1.1  графы  "Затраты,  всего  (тыс.  руб.)"  таблицы
раздела 4 цифры "62781,69" заменить цифрами "62500,09";
     3) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

                "6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

     Общий объем   финансирования   подпрограммы   за   счет   средств
областного  бюджета на 2012 - 2013 годы - 142507,99 тыс.  руб.,  в том
числе: 2012 год - 138489,59 тыс. руб., 2013 год - 4018,4 тыс. руб.

                Структура финансирования подпрограммы

                                                       (тыс.руб.)
|———————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|
|     Наименование мероприятий      | Всего,  |2012 год |2013 год|
|                                   |областной|         |        |
|                                   | бюджет  |         |        |
|———————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|
|Всего по подпрограмме              |142507,99|138489,59|4018,4  |
|-----------------------------------+---------+---------+--------|
|Капитальные вложения               |121347,39|117328,99|4018,4  |
|-----------------------------------+---------+---------+--------|
|НИОКР                              |0,0      |0,0      |0,0     |
|-----------------------------------+---------+---------+--------|
|Прочие нужды                       |21160,6  |21160,6  |0,0     |
|———————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|

     Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы

                                                         (тыс.руб.)
|——————|———————————————————————————————————————|—————————|————————————————|
|  N   |       Наименование мероприятий        | Всего,  |  В том числе   |
| п/п  |                                       |областной|   по годам:    |
|      |                                       | бюджет  |—————————|——————|
|      |                                       |         |  2012   | 2013 |
|——————|———————————————————————————————————————|—————————|—————————|——————|
|      |Всего по подпрограмме                  |142507,99|138489,59|4018,4|
+------+---------------------------------------+---------+---------+------+
|      |Капитальные вложения                   |121347,39|117328,99|4018,4|
+------+---------------------------------------+---------+---------+------+
|      |НИОКР                                  |0,0      |0,0      |0,0   |
+------+---------------------------------------+---------+---------+------+
|      |Прочие нужды                           |21160,6  |21160,6  |0,0   |
+------+---------------------------------------+---------+---------+------+
|1.    |Совершенствование оказания медицинской |142507,99|138489,59|4018,4|
|      |помощи больным с онкологическими       |         |         |      |
|      |заболеваниями                          |         |         |      |
+------+---------------------------------------+---------+---------+------+
|      |Капитальные вложения                   |121347,39|117328,99|4018,4|
+------+---------------------------------------+---------+---------+------+
|      |НИОКР                                  |         |         |      |
+------+---------------------------------------+---------+---------+------+
|      |Прочие нужды                           |21160,6  |21160,6  |      |
+------+---------------------------------------+---------+---------+------+
|1.1.  |Реконструкция отделения лучевой терапии|62500,09 |58481,69 |4018,4|
|      |корпуса ГБУЗ Амурской области "Амурский|         |         |      |
|      |областной онкологический диспансер"    |         |         |      |
+------+---------------------------------------+---------+---------+------+
|      |Капитальные вложения                   |62500,09 |58481,69 |4018,4|
+------+---------------------------------------+---------+---------+------+
|      |НИОКР                                  |         |         |      |
+------+---------------------------------------+---------+---------+------+
|      |Прочие нужды                           |         |         |      |
+------+---------------------------------------+---------+---------+------+
|1.2.  |Обеспечение оказания специализированной|74918,9  |74918,9  |0,0   |
|      |и высокотехнологичной помощи больным   |         |         |      |
|      |со злокачественными новообразованиями  |         |         |      |
+------+---------------------------------------+---------+---------+------+
|      |Капитальные вложения                   |58847,3  |58847,3  |      |
+------+---------------------------------------+---------+---------+------+
|      |НИОКР                                  |         |         |      |
+------+---------------------------------------+---------+---------+------+
|      |Прочие нужды                           |16071,6  |16071,6  |      |
+------+---------------------------------------+---------+---------+------+
|1.2.1.|Приобретение оборудования              |58847,3  |58847,3  |      |
+------+---------------------------------------+---------+---------+------+
|      |Капитальные вложения                   |58847,3  |58847,3  |      |
+------+---------------------------------------+---------+---------+------+
|      |НИОКР                                  |         |         |      |
+------+---------------------------------------+---------+---------+------+
|      |Прочие нужды                           |         |         |      |
+------+---------------------------------------+---------+---------+------+
|1.2.2.|Приобретение лекарственных препаратов  |16071,6  |16071,6  |      |
+------+---------------------------------------+---------+---------+------+
|      |Капитальные вложения                   |         |         |      |
+------+---------------------------------------+---------+---------+------+
|      |НИОКР                                  |         |         |      |
+------+---------------------------------------+---------+---------+------+
|      |Прочие нужды                           |16071,6  |16071,6  |      |
+------+---------------------------------------+---------+---------+------+
|1.3.  |Подготовка помещений для монтажа       |5000,0   |5000,0   |0,0   |
|      |медицинского оборудования ГБУЗ Амурской|         |         |      |
|      |области "Амурский областной            |         |         |      |
|      |онкологический диспансер"              |         |         |      |
+------+---------------------------------------+---------+---------+------+
|      |Капитальные вложения                   |         |         |      |
+------+---------------------------------------+---------+---------+------+
|      |НИОКР                                  |         |         |      |
+------+---------------------------------------+---------+---------+------+
|      |Прочие нужды                           |5000,0   |5000,0   |      |
+------+---------------------------------------+---------+---------+------+
|1.4.  |Разработка проектно-сметной            |89,0     |89,0     |0,0   |
|      |документации для монтажа системы       |         |         |      |
|      |лечебного газоснабжения стационара     |         |         |      |
|      |ГБУЗ Амурской области "Амурский        |         |         |      |
|      |областной онкологический диспансер"    |         |         |      |
+------+---------------------------------------+---------+---------+------+
|      |Капитальные вложения                   |         |         |      |
+------+---------------------------------------+---------+---------+------+
|      |НИОКР                                  |         |         |      |
+------+---------------------------------------+---------+---------+------+
|      |Прочие нужды                           |89,0     |89,0     |      |
|——————|———————————————————————————————————————|—————————|—————————|——————|";

     4) в    таблице     "Социально-экономическая     результативность
мероприятий подпрограммы" раздела 7:
     а) в строке "Всего по подпрограмме":
     в графе  "Финансирование,  всего  (тыс.  руб.)" цифры "142789,59"
заменить цифрами "142507,99";
     в столбце  "2013  год"  графы  "В  том числе по годам реализации"
цифры "4300,0" заменить цифрами "4018,4";
     б) в графе "Финансирование, всего (тыс. руб.)":
     в пункте 1 цифры "142789,59" заменить цифрами "142507,99";
     в пункте 1.1 цифры "62781,69" заменить цифрами "62500,09".
     7. В  подпрограмме  "Совершенствование  организации   медицинской
помощи  пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" на 2012 -
2013 годы:
     таблицу "Индикаторы    эффективности   реализации   подпрограммы"
раздела 7 изложить в следующей редакции:

          "Индикаторы эффективности реализации подпрограммы

|———————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|    Наименование индикатора    |  Единица измерения  |    Значение     |   Показатель    |
|         эффективности         |                     |   показателя    |    по годам     |
|                               |                     |за предшествующий|   реализации:   |
|                               |                     | год (2011 год)  |————————|————————|
|                               |                     |                 |2012 год|2013 год|
|———————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|————————|————————|
|Подпрограмма "Совершенствование|                     |                 |        |        |
|организации медицинской помощи |                     |                 |        |        |
|пострадавшим при дорожно -     |                     |                 |        |        |
|транспортных происшествиях"    |                     |                 |        |        |
|-------------------------------+---------------------+-----------------+--------+--------|
|Индикатор 1: смертность        |случаев              |15,9             |16,7    |14,4    |
|от транспортных травм всех     |на 100 тыс. населения|                 |        |        |
|видов                          |                     |                 |        |        |
|-------------------------------+---------------------+-----------------+--------+--------|
|Индикатор 2: снижение          |процентов            |-                |-       |13,8    |
|смертности от дорожно -        |                     |                 |        |        |
|транспортных происшествий      |                     |                 |        |        |
|———————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|————————|————————|".



Информация по документу
Читайте также