Расширенный поиск

Постановление Правительства Амурской области от 23.04.2014 № 253





                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
                           АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                          23.04.2014   N 253
                            г.Благовещенск

О внесении изменений
в постановление Правительства
области от 03.07.2013 N 302


     В целях  корректировки  программных  мероприятий  государственной
программы "Развитие здравоохранения Амурской области на  2014  -  2020
годы" Правительство Амурской области
постановляет:
     Внести в   государственную  программу  "Развитие  здравоохранения
Амурской области на 2014 -  2020  годы",  утвержденную  постановлением
Правительства  области  от  03.07.2013 N 302 (в редакции постановления
Правительства  области  от  19.03.2014  N  146),  изменения   согласно
приложению к настоящему постановлению.


Губернатор Амурской области          О.Н.Кожемяко



                                                            Приложение
                                                       к постановлению
                                                         Правительства
                                                      Амурской области
                                                   от 23.04.2014 N 253

      ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
         ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ"

     1. В паспорте программы:
     строку "Объемы ассигнований  областного  бюджета  государственной
программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также  прогнозные
объемы  средств,  привлекаемых  из  других  источников"   изложить   в
следующей редакции:
"
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
| Объемы             |Всего - 139332001,7 тыс. рублей, из них:                      |
|ассигнований        |                                                              |
|областного бюджета  |                                                              |
|государственной     |средства федерального бюджета - 997 677,7 тыс. рублей, из них:|
|программы (с        |2014 год - 665656,9 тыс. рублей;                              |
|расшифровкой по     |2015 год - 166010,4 тыс. рублей;                              |
|годам ее            |2016 год - 166010,4 тыс. рублей;                              |
|реализации), а также|2017 год - 0,0 тыс. рублей;                                   |
|прогнозные объемы   |2018 год - 0,0 тыс. рублей;                                   |
|средств,            |2019 год - 0,0 тыс. рублей;                                   |
|привлекаемых из     |2020 год - 0,0 тыс. рублей;                                   |
|других источников   |                                                              |
|                    |средства областного бюджета - 51390765,4 тыс. рублей, из них: |
|                    |2014 год - 6897974,6 тыс. рублей;                             |
|                    |2015 год - 7156406,5 тыс. рублей;                             |
|                    |2016 год - 7156906,5 тыс. рублей;                             |
|                    |2017 год - 7323509,4 тыс. рублей;                             |
|                    |2018 год - 7475146,5 тыс. рублей;                             |
|                    |2019 год - 7620611,2 тыс. рублей;                             |
|                    |2020 год - 7760210,7 тыс. рублей;                             |
|                    |средства консолидированных бюджетов муниципальных             |
|                    |образований - 3396,8 тыс. руб., из них:                       |
|                    |2014 год - 487,1 тыс. рублей;                                 |
|                    |2015 год - 485,3 тыс. рублей;                                 |
|                    |2016 год - 485,0 тыс. рублей;                                 |
|                    |2017 год - 484,9 тыс. рублей;                                 |
|                    |2018 год - 484,9 тыс. рублей;                                 |
|                    |2019 год - 484,8 тыс. рублей;                                 |
|                    |2020 год - 484,8 тыс. рублей;                                 |
|                    |средства Территориального фонда обязательного медицинского    |
|                    |страхования Амурской области - 80371245,9 тыс. рублей, из них:|
|                    |2014 год - 9392366,0 тыс. рублей;                             |
|                    |2015 год - 10510486,2 тыс. рублей;                            |
|                    |2016 год - 11151663,6 тыс. рублей;                            |
|                    |2017 год - 11627118,9 тыс. рублей;                            |
|                    |2018 год - 12042907,4 тыс. рублей;                            |
|                    |2019 год - 12563804,0 тыс. рублей;                            |
|                    |2020 год - 13082899,8 тыс. рублей;                            |
|                    |средства юридических лиц (платные услуги медицинских          |
|                    |организаций) - 6568915,9 тыс. рублей, из них:                 |
|                    |2014 год - 764743,5 тыс. рублей;                              |
|                    |2015 год - 819810,6 тыс. рублей;                              |
|                    |2016 год - 875026,1 тыс. рублей;                              |
|                    |2017 год - 933931,4 тыс. рублей;                              |
|                    |2018 год - 997914,4 тыс. рублей;                              |
|                    |2019 год - 1059293,1 тыс. рублей;                             |
|                    |2020 год - 1118196,8 тыс. рублей.                             |
|                    |Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование       |
|                    |здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной  |
|                    |помощи"                                                       |
|                    |Всего - 31275124,0 тыс. рублей, из них:                       |
|                    |средства федерального бюджета - 583345,0 тыс. рублей, из них: |
|                    |2014 год - 340905,4 тыс. рублей;                              |
|                    |2015 год - 121219,8 тыс. рублей;                              |
|                    |2016 год - 121219,8 тыс. рублей;                              |
|                    |2017 год - 0,0 тыс. рублей;                                   |
|                    |2018 год - 0,0 тыс. рублей;                                   |
|                    |2019 год - 0,0 тыс. рублей;                                   |
|                    |2020 год - 0,0 тыс. рублей;                                   |
|                    |средства областного бюджета - 2486721,1 тыс. рублей, из них:  |
|                    |2014 год - 412342,7 тыс. рублей;                              |
|                    |2015 год - 309782,4 тыс. рублей;                              |
|                    |2016 год - 309782,4 тыс. рублей;                              |
|                    |2017 год - 330636,5 тыс. рублей;                              |
|                    |2018 год - 353288,1 тыс. рублей;                              |
|                    |2019 год - 375017,8 тыс. рублей;                              |
|                    |2020 год - 395871,2 тыс. рублей;                              |
|                    |средства Территориального фонда обязательного медицинского    |
|                    |страхования Амурской области - 26389731,9 тыс. рублей, из них:|
|                    |2014 год - 3133868,1 тыс. рублей;                             |
|                    |2015 год - 3584032,0 тыс. рублей;                             |
|                    |2016 год - 3824161,8 тыс. рублей;                             |
|                    |2017 год - 3732510,6 тыс. рублей;                             |
|                    |2018 год - 3868374,0 тыс. рублей;                             |
|                    |2019 год - 4038582,7 тыс. рублей;                             |
|                    |2020 год - 4208202,7 тыс. рублей;                             |
|                    |средства юридических лиц (платные услуги медицинских          |
|                    |организаций) - 1815326,0 тыс. рублей, из них:                 |
|                    |2014 год - 211337,6 тыс. рублей;                              |
|                    |2015 год - 226555,4 тыс. рублей;                              |
|                    |2016 год - 241814,3 тыс. рублей;                              |
|                    |2017 год - 258092,8 тыс. рублей;                              |
|                    |2018 год - 275774,6 тыс. рублей;                              |
|                    |2019 год - 292736,6 тыс. рублей;                              |
|                    |2020 год - 309014,7 тыс. рублей.                              |
|                    |Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной,|
|                    |включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том|
|                    |числе скорой специализированной, медицинской помощи,          |
|                    |медицинской эвакуации"                                        |
|                    |Всего - 62733649,1 тыс. рублей, из них:                       |
|                    |средства федерального бюджета - 397574,6 тыс. рублей, из них: |
|                    |2014 год - 313599,8 тыс. рублей;                              |
|                    |2015 год - 41987,4 тыс. рублей;                               |
|                    |2016 год - 41987,4 тыс. рублей;                               |
|                    |2017 год - 0,0 тыс. рублей;                                   |
|                    |2018 год - 0,0 тыс. рублей;                                   |
|                    |2019 год - 0,0 тыс. рублей;                                   |
|                    |2020 год - 0,0 тыс. рублей;                                   |
|                    |средства областного бюджета - 10758680,6 тыс. рублей, из них: |
|                    |2014 год - 1821606,3 тыс. рублей;                             |
|                    |2015 год - 1333105,2 тыс. рублей;                             |
|                    |2016 год - 1333505,2 тыс. рублей;                             |
|                    |2017 год - 1425274,0 тыс. рублей;                             |
|                    |2018 год - 1522781,9 тыс. рублей;                             |
|                    |2019 год - 1616320,4 тыс. рублей;                             |
|                    |2020 год - 1706087,6 тыс. рублей;                             |
|                    |средства Территориального фонда обязательного медицинского    |
|                    |страхования Амурской области - 47305643,7 тыс. рублей, из них:|
|                    |2014 год - 5455520,9 тыс. рублей;                             |
|                    |2015 год - 6038517,7 тыс. рублей;                             |
|                    |2016 год - 6389392,7 тыс. рублей;                             |
|                    |2017 год - 6929644,9 тыс. рублей;                             |
|                    |2018 год - 7181883,7 тыс. рублей;                             |
|                    |2019 год - 7497886,6 тыс. рублей;                             |
|                    |2020 год - 7812797,2 тыс. рублей;                             |
|                    |средства юридических лиц (платные услуги медицинских          |
|                    |организаций) - 4271750,2 тыс. рублей, из них:                 |
|                    |2014 год - 497310,8 тыс. рублей;                              |
|                    |2015 год - 533120,9 тыс. рублей;                              |
|                    |2016 год - 569027,4 тыс. рублей;                              |
|                    |2017 год - 607333,3 тыс. рублей;                              |
|                    |2018 год - 648941,4 тыс. рублей;                              |
|                    |2019 год - 688855,7 тыс. рублей;                              |
|                    |2020 год - 727160,7 тыс. рублей.                              |
|                    |Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"             |
|                    |Всего - 1963583,9 тыс. рублей, из них:                        |
|                    |средства федерального бюджета - 8363,8 тыс. рублей, из них:   |
|                    |2014 год - 8363,8 тыс. рублей;                                |
|                    |2015 год - 0,0 тыс. рублей;                                   |
|                    |2016 год - 0,0 тыс. рублей;                                   |
|                    |2017 год - 0,0 тыс. рублей;                                   |
|                    |2018 год - 0,0 тыс. рублей;                                   |
|                    |2019 год - 0,0 тыс. рублей;                                   |
|                    |2020 год - 0,0 тыс. рублей;                                   |
|                    |средства областного бюджета - 822403,8 тыс. рублей, из них:   |
|                    |2014 год - 114721,1 тыс. рублей;                              |
|                    |2015 год - 105598,5 тыс. рублей;                              |
|                    |2016 год - 105698,5 тыс. рублей;                              |
|                    |2017 год - 112813,9 тыс. рублей;                              |
|                    |2018 год - 120542,7 тыс. рублей;                              |
|                    |2019 год - 127956,9 тыс. рублей;                              |
|                    |2020 год - 135072,2 тыс. рублей;                              |
|                    |средства Территориального фонда обязательного медицинского    |
|                    |страхования Амурской области - 1118654,4 тыс. рублей, из них: |
|                    |2014 год - 123453,2 тыс. рублей;                              |
|                    |2015 год - 144327,4 тыс. рублей;                              |
|                    |2016 год - 152378,4 тыс. рублей;                              |
|                    |2017 год - 164512,6 тыс. рублей;                              |
|                    |2018 год - 170500,9 тыс. рублей;                              |
|                    |2019 год - 178002,9 тыс. рублей;                              |
|                    |2020 год - 185479,0 тыс. рублей;                              |
|                    |средства юридических лиц (платные услуги медицинских          |
|                    |организаций) - 14161,9 тыс. рублей, из них:                   |
|                    |2014 год - 1648,7 тыс. рублей;                                |
|                    |2015 год - 1767,4 тыс. рублей;                                |
|                    |2016 год - 1886,5 тыс. рублей;                                |
|                    |2017 год - 2013,5 тыс. рублей;                                |
|                    |2018 год - 2151,4 тыс. рублей;                                |
|                    |2019 год - 2283,7 тыс. рублей;                                |
|                    |2020 год - 2410,7 тыс. рублей.                                |
|                    |Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-|
|                    |курортного лечения, в том числе детей"                        |
|                    |Всего - 5445571,5 тыс. рублей, из них:                        |
|                    |средства областного бюджета - 964224,6 тыс. рублей, из них:   |
|                    |2014 год - 156158,2 тыс. рублей;                              |
|                    |2015 год - 120674,6 тыс. рублей;                              |
|                    |2016 год - 120674,6 тыс. рублей;                              |
|                    |2017 год - 128798,2 тыс. рублей;                              |
|                    |2018 год - 137622,0 тыс. рублей;                              |
|                    |2019 год - 146086,9 тыс. рублей;                              |
|                    |2020 год - 154210,1 тыс. рублей;                              |
|                    |средства Территориального фонда обязательного медицинского    |
|                    |средства Территориального фонда обязательного медицинского    |
|                    |страхования Амурской области - 4135028,6 тыс. рублей, из них: |
|                    |2014 год - 476235,1 тыс. рублей;                              |
|                    |2015 год - 546469,5 тыс. рублей;                              |
|                    |2016 год - 581378,9 тыс. рублей;                              |
|                    |2017 год - 596099,0 тыс. рублей;                              |
|                    |2018 год - 617797,0 тыс. рублей;                              |
|                    |2019 год - 644980,0 тыс. рублей;                              |
|                    |2020 год - 672069,1 тыс. рублей;                              |
|                    |средства юридических лиц (платные услуги медицинских          |
|                    |организаций) - 346318,3 тыс. рублей, из них:                  |
|                    |2014 год - 40317,9 тыс. рублей;                               |
|                    |2015 год - 43221,0 тыс. рублей;                               |
|                    |2016 год - 46132,0 тыс. рублей;                               |
|                    |2017 год - 49237,6 тыс. рублей;                               |
|                    |2018 год - 52610,8 тыс. рублей;                               |
|                    |2019 год - 55846,8 тыс. рублей;                               |
|                    |2020 год - 58952,2 тыс. рублей.                               |
|                    |Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" |
|                    |Всего - 151044,5 тыс. рублей, из них:                         |
|                    |средства областного бюджета - 130544,5 тыс. рублей, из них:   |
|                    |2014 год - 20500,0 тыс. рублей;                               |
|                    |2015 год - 1500,0 тыс. рублей;                                |
|                    |2016 год - 1500,0 тыс. рублей;                                |
|                    |2017 год - 26601,0 тыс. рублей;                               |
|                    |2018 год - 26710,7 тыс. рублей;                               |
|                    |2019 год - 26815,9 тыс. рублей;                               |
|                    |2020 год - 26916,9 тыс. рублей;                               |
|                    |средства Территориального фонда обязательного медицинского    |
|                    |страхования Амурской области - 20500,0 тыс. рублей, из них:   |
|                    |2014 год - 20500,0 тыс. рублей;                               |
|                    |2015 год - 0,0 тыс. рублей;                                   |
|                    |2016 год - 0,0 тыс. рублей;                                   |
|                    |2017 год - 0,0 тыс. рублей;                                   |
|                    |2018 год - 0,0 тыс. рублей;                                   |
|                    |2019 год - 0,0 тыс. рублей;                                   |
|                    |2020 год - 0,0 тыс. рублей.                                   |
|                    |Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе     |
|                    |детям"                                                        |
|                    |Всего - 59548,5 тыс. рублей, из них:                          |
|                    |средства областного бюджета - 59548,5 тыс. рублей, из них:    |
|                    |2014 год - 9326,6 тыс. рублей;                                |
|                    |2015 год - 7500,0 тыс. рублей;                                |
|                    |2016 год - 7500,0 тыс. рублей;                                |
|                    |2017 год - 8004,9 тыс. рублей;                                |
|                    |2018 год - 8553,3 тыс. рублей;                                |
|                    |2019 год - 9079,4 тыс. рублей;                                |
|                    |2020 год - 9584,3 тыс. рублей.                                |
|                    |Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации основных направлений   |
|                    |государственной политики в сфере реализации государственной   |
|                    |программы"                                                    |
|                    |Всего - 37559391,9 тыс. рублей, из них:                       |
|                    |средства федерального бюджета - 8394,3 тыс. рублей, из них:   |
|                    |2014 год - 2787,9 тыс. рублей;                                |
|                    |2015 год - 2803,2 тыс. рублей;                                |
|                    |2016 год - 2803,2 тыс. рублей;                                |
|                    |2017 год - 0,0 тыс. рублей;                                   |
|                    |2018 год - 0,0 тыс. рублей;                                   |
|                    |2019 год - 0,0 тыс. рублей;                                   |
|                    |2020 год - 0,0 тыс. рублей;                                   |
|                    |средства областного бюджета - 36043909,5 тыс. рублей, из них: |
|                    |2014 год - 4342502,5 тыс. рублей;                             |
|                    |2015 год - 5262415,4 тыс. рублей;                             |
|                    |2016 год - 5262415,4 тыс. рублей;                             |
|                    |2017 год - 5274686,7 тыс. рублей;                             |
|                    |2018 год - 5288015,5 тыс. рублей;                             |
|                    |2019 год - 5300801,6 тыс. рублей;                             |
|                    |2020 год - 5313072,4 тыс. рублей;                             |
|                    |средства Территориального фонда обязательного медицинского    |
|                    |страхования Амурской области - 1401687,3 тыс. рублей, из них: |
|                    |2014 год - 182788,7 тыс. рублей;                              |
|                    |2015 год - 197139,6 тыс. рублей;                              |
|                    |2016 год - 204351,8 тыс. рублей;                              |
|                    |2017 год - 204351,8 тыс. рублей;                              |
|                    |2018 год - 204351,8 тыс. рублей;                              |
|                    |2019 год - 204351,8 тыс. рублей;                              |
|                    |2020 год - 204 351,8 тыс. рублей;                             |
|                    |средства юридических лиц (платные услуги медицинских          |
|                    |средства юридических лиц (платные услуги медицинских          |
|                    |организаций) - 105400,8 тыс. рублей, из них:                  |
|                    |2014 год - 12270,6 тыс. рублей;                               |
|                    |2015 год - 13154,2 тыс. рублей;                               |
|                    |2016 год - 14040,1 тыс. рублей;                               |
|                    |2017 год - 14985,3 тыс. рублей;                               |
|                    |2018 год - 16011,9 тыс. рублей;                               |
|                    |2019 год - 16996,8 тыс. рублей;                               |
|                    |2020 год - 17941,9 тыс. рублей.                               |
|                    |Подпрограмма 8 "Развитие информатизации в здравоохранении"    |
|                    |Всего - 111325,6 тыс. рублей, из них:                         |
|                    |средства областного бюджета - 95366,9 тыс. рублей, из них:    |
|                    |2014 год - 16817,2 тыс. рублей;                               |
|                    |2015 год - 11730,4 тыс. рублей;                               |
|                    |2016 год - 11730,4 тыс. рублей;                               |
|                    |2017 год - 12520,1 тыс. рублей;                               |
|                    |2018 год - 13377,8 тыс. рублей;                               |
|                    |2019 год - 14200,7 тыс. рублей;                               |
|                    |2020 год - 14990,3 тыс. рублей;                               |
|                    |средства юридических лиц (платные услуги медицинских          |
|                    |организаций) - 15958,7 тыс. рублей, из них:                   |
|                    |2014 год - 1857,9 тыс. рублей;                                |
|                    |2015 год - 1991,7 тыс. рублей;                                |
|                    |2016 год - 2125,8 тыс. рублей;                                |
|                    |2017 год - 2268,9 тыс. рублей;                                |
|                    |2018 год - 2424,3 тыс. рублей;                                |
|                    |2019 год - 2573,5 тыс. рублей;                                |
|                    |2020 год - 2716,6 тыс. рублей.                                |
|                    |Подпрограмма 9 "Противодействие злоупотреблению               |
|                    |наркотическими средствами и их незаконному обороту"           |
|                    |Всего - 32762,7 тыс. рублей, из них:                          |
|                    |средства областного бюджета - 29365,9 тыс. рублей, из них:    |
|                    |2014 год - 4000,0 тыс. рублей;                                |
|                    |2015 год - 4100,0 тыс. рублей;                                |
|                    |2016 год - 4100,0 тыс. рублей;                                |
|                    |2017 год - 4174,1 тыс. рублей;                                |
|                    |2018 год - 4254,5 тыс. рублей;                                |
|                    |2019 год - 4331,6 тыс. рублей;                                |
|                    |2020 год - 4405,7 тыс. рублей;                                |
|                    |средства консолидированных бюджетов муниципальных             |
|                    |образований - 3396,8 тыс. рублей, из них:                     |
|                    |2014 год - 487,1 тыс. рублей;                                 |
|                    |2015 год - 485,3 тыс. рублей;                                 |
|                    |2016 год - 485,0 тыс. рублей;                                 |
|                    |2017 год - 484,9 тыс. рублей;                                 |
|                    |2018 год - 484,9 тыс. рублей;                                 |
|                    |2019 год - 484,8 тыс. рублей;                                 |
|                    |2020 год - 484,8 тыс. рублей".                                |
|————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|


     2. Раздел "Описание системы  подпрограмм"  изложить  в  следующей
редакции:

                    "Описание системы подпрограмм

     Государственная программа состоит из 9 подпрограмм:
     1. "Профилактика  заболеваний  и  формирование  здорового  образа
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи".
     2. "Совершенствование    оказания   специализированной,   включая
высокотехнологичную,  медицинской помощи,  скорой,  в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации".
     3. "Охрана здоровья матери и ребенка".
     4. "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного
лечения, в том числе детей".
     5. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения".
     6. "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям".
     7. "Обеспечение реализации основных  направлений  государственной
политики в сфере реализации государственной программы".
     8. "Развитие информатизации в здравоохранении".
     9. "Противодействие злоупотреблению наркотическими  средствами  и
их незаконному обороту".
     Подпрограммы состоят из  основных  мероприятий,  направленных  на
решение задач программы в целях  обеспечения  доступности  медицинской
помощи, повышения эффективности медицинских услуг.
     В подпрограмме "Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитие первичной  медико-санитарной  помощи"  выделены
следующие задачи:
     развитие   системы   медицинской   профилактики    неинфекционных
заболеваний и формирование здорового образа жизни;
     снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний;
     сохранение    на    спорадическом    уровне    распространенности
инфекционных   заболеваний,   профилактика   которых    осуществляется
проведением  иммунизации  населения  в  соответствии  с   Национальным
календарем профилактических прививок (полиомиелит, корь, краснуха);
     раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами
B и C;
     обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых
лекарственных   препаратах   и   медицинских   изделиях,    а    также
специализированных продуктах лечебного питания;
     обеспечение доступности медицинской помощи сельскому населению.
     Указанные  задачи  планируется  решить   посредством   реализации
следующих основных мероприятий подпрограммы:
     1.  Расходы  на   обеспечение   деятельности   (оказание   услуг)
государственных учреждений.
     2. Мероприятия, направленные  на  формирование  здорового  образа
жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака.
     3. Профилактика       инфекционных      заболеваний,      включая
иммунопрофилактику.
     4.  Реализация  мероприятий  по   профилактике   ВИЧ-инфекции   и
гепатитов B и C.
     5. Реализация  отдельных  мероприятий  государственной  программы
Российской Федерации "Развитие здравоохранения".
     6. Финансовое обеспечение  закупок  антивирусных  препаратов  для
профилактики и лечения  лиц,  инфицированных  вирусами  иммунодефицита
человека и гепатитов B и C.
     7. Совершенствование     механизмов     обеспечения     населения
лекарственными        препаратами,       медицинскими       изделиями,
специализированными  продуктами  лечебного   питания   для   детей   в
амбулаторных условиях.
     8. Осуществление организационных мероприятий по  обеспечению  лиц
лекарственными  препаратами,  предназначенными  для  лечения   больных
злокачественными   новообразованиями   лимфоидной,   кроветворной    и
родственных  им  тканей,  гемофилией,   муковисцидозом,   гипофизарным
нанизмом,  болезнью  Гоше,  рассеянным  склерозом,   а   также   после
трансплантации органов и (или) тканей.
     9. Оказание   отдельным   категориям   граждан    государственной
социальной   помощи   по   обеспечению   лекарственными   препаратами,
медицинскими  изделиями,  а   также   специализированными   продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов.
     10. Реализация  отдельных  полномочий  в  области  лекарственного
обеспечения.
     11. Капитальные вложения в объекты государственной собственности.
     В подпрограмме  "Совершенствование  оказания  специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в  том  числе
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской  эвакуации"
выделены следующие задачи:
     соответствие деятельности учреждений здравоохранения  порядкам  и
стандартам    оказания    медицинской    помощи;    увеличение    доли
абацилированных больных туберкулезом от числа больных  туберкулезом  с
бактериовыделением;     внедрение     методов      персонализированной
антибактериальной терапии больных туберкулезом;
     совершенствование оказания специализированной медицинской  помощи
лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B  и
C;
     модернизация наркологической службы;
     совершенствование  методов  диагностики  и  лечения   психических
расстройств, внедрение современных методов психосоциальной  терапии  и
психосоциальной реабилитации;
     снижение  уровня  смертности  от  ишемической  болезни  сердца  и
инсульта;
     увеличение пятилетней выживаемости  больных  со  злокачественными
новообразованиями;
     снижение одногодичной  летальности  больных  со  злокачественными
новообразованиями;
     совершенствование системы управления скорой медицинской помощью;
     снижение  больничной  летальности   пострадавших   в   результате
дорожно-транспортных происшествий;
     поддержка развития инфраструктуры скорой,  специализированной,  в
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, службы крови;
     совершенствование оказания хирургической помощи населению.
     Указанные  задачи  планируется  решить   посредством   реализации
следующих основных мероприятий подпрограммы:
     1. Расходы   на   обеспечение   деятельности   (оказание   услуг)
государственных учреждений.
     2. Мероприятия по развитию службы крови.
     3. Обеспечение мер социальной поддержки донорам.
     4. Финансовое    обеспечение    закупок    антибактериальных    и
противотуберкулезных   лекарственных   препаратов   (второго    ряда),
применяемых   при   лечении   больных   туберкулезом  с  множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для
выявления,  определения  чувствительности  микобактерии  туберкулеза и
мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя.
     5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи  больным
туберкулезом.
     6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи  больным
сахарным диабетом.
     7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях.
     8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов  медицинской
помощи.
     9. Прочие  мероприятия,  осуществляемые  за   счет   межбюджетных
трансфертов, прошлых лет из федерального бюджета.
     В  подпрограмме  "Охрана  здоровья  матери  и  ребенка"  выделены
следующие задачи:
     повышение доступности и качества  медицинской  помощи  матерям  и
детям;
     развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям;
     совершенствование  и   развитие   пренатальной   и   неонатальной
диагностики, неонатальной и фетальной хирургии;
     снижение уровня первичной инвалидности детей;
     профилактика и снижение количества абортов;
     увеличение охвата трехэтапной химиопрофилактикой пар  "мать-дитя"
в целях предотвращения вертикальной передачи ВИЧ-инфекции.
     Указанные  задачи  планируется  решить   посредством   реализации
следующих основных мероприятий подпрограммы:
     1. Расходы   на   обеспечение   деятельности   (оказание   услуг)
государственных учреждений.
     2. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка.
     3. Совершенствование   медико-генетического   консультирования  и
ранняя диагностика нарушений развития ребенка.
     4. Закупка оборудования и расходных материалов для  неонатального
и  аудиологического  скрининга   в   учреждениях   государственной   и
муниципальной систем здравоохранения.
     В подпрограмме "Развитие медицинской  реабилитации  и  санаторно-
курортного лечения, в том числе детей" выделена следующая задача:
     разработка и внедрение новых  организационных  моделей,  а  также
поддержка развития инфраструктуры системы медицинской  реабилитации  и
санаторно-курортного лечения.
     Задачу  планируется  решить  посредством   реализации   следующих
мероприятий подпрограммы:
     1. Расходы   на   обеспечение   деятельности   (оказание   услуг)
государственных учреждений.
     2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей.
     В подпрограмме  "Кадровое  обеспечение  системы  здравоохранения"
выделены задачи:
     снижение  дефицита  медицинских  кадров,  в  том  числе  за  счет
снижения оттока кадров из системы здравоохранения;
     устранение  дисбаланса  в  распределении  медицинских  кадров   в
трехуровневой системе оказания медицинской помощи;
     повышение престижа  профессии,  в  том  числе  за  счет  создания
позитивного  образа  медицинского  и  фармацевтического  работника   в
общественном сознании;
     развитие мер социальной поддержки медицинских и  фармацевтических
работников.
     Указанные  задачи  планируется  решить   посредством   реализации
следующих основных мероприятий подпрограммы:
     1. Расходы   на   обеспечение   деятельности   (оказание   услуг)
государственных учреждений.
     2. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам.
     В подпрограмме "Оказание паллиативной помощи, в том числе  детям"
выделены следующие задачи:
     повышение   качества   жизни   неизлечимых   пациентов    и    их
родственников;
     адекватный  контроль  хронической   боли   и   других   тягостных
симптомов;
     повышение  удовлетворенности   пациентов   и   их   родственников
качеством медицинской помощи.
     Указанные  задачи  планируется  решить   посредством   реализации
следующего мероприятия подпрограммы:
     расходы   на   обеспечение    деятельности    (оказание    услуг)
государственных учреждений.
     В  подпрограмме  "Обеспечение  реализации  основных   направлений
государственной политики в сфере реализации государственной программы"
выделены следующие задачи:
     реализация    функции    центрального    аппарата     исполнителя
государственной программы;
     предоставление   межбюджетных   трансфертов    бюджетам    фондов
обязательного медицинского страхования;
     обеспечение  хранения  и  складирования  медицинского   имущества
мобилизационного резерва;
     обеспечение    развития    государственной    судебно-медицинской
экспертной деятельности;
     защита    прав    совершеннолетних    лиц,    признанных    судом
недееспособными вследствие психического расстройства или  ограниченных
судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными  напитками
или наркотическими средствами, на неограниченный срок;
     обеспечение лекарственными средствами  и  расходными  материалами
для оказания высокотехнологичной (дорогостоящей)  медицинской  помощи,
предоставляемой жителям области, за счет средств областного бюджета;
     направление   жителей   Амурской   области   в    государственные
медицинские   учреждения,   находящиеся   на   территории   Российской
Федерации,   для    оказания    высокотехнологичной    (дорогостоящей)
медицинской помощи.
     Указанные  задачи  планируется  решить   посредством   реализации
основных мероприятий:
     1. Расходы  на   обеспечение   функций   исполнительных   органов
государственной власти.
     2. Межбюджетные   трансферты   бюджетам   фондов    обязательного
медицинского страхования.
     3. Расходы   на   обеспечение   деятельности   (оказание   услуг)
государственных учреждений.
     4. Организация  и   осуществление   деятельности   по   опеке   и
попечительству  в  отношении  совершеннолетних  лиц,  признанных судом
недееспособными вследствие психического расстройства или  ограниченных
судом  в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками
и наркотическими средствами.
     5. Отдельные полномочия в области здравоохранения.
     6. Осуществление  переданных   органам   государственной   власти
субъектов  Российской  Федерации  в  соответствии с частью 1 статьи 15
Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан  в  Российской
Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья.
     7. Капитальные вложения в объекты государственной собственности.
     В  подпрограмме  "Развитие  информатизации   в   здравоохранении"
выделена следующая задача:
     повышение доступности и качества оказания медицинской  помощи  на
основе  совершенствования  информационно-технологического  обеспечения
деятельности медицинских организаций.
     Указанную  задачу  планируется  решить   посредством   реализации
следующего мероприятия подпрограммы:
     расходы   на   обеспечение    деятельности    (оказание    услуг)
государственных учреждений.
     В подпрограмме  "Противодействие  злоупотреблению  наркотическими
средствами и их незаконному обороту" выделены следующие задачи:
     сокращение   в   области   масштабов   незаконного    потребления
наркотических средств и психотропных веществ;
     реализация   системы   целенаправленных   мер   по   профилактике
первичного употребления наркотиков;
     выявление на территории области мест  произрастания  дикорастущих
наркосодержащих растений и их уничтожение.
     Указанные  задачи  планируется  решить   посредством   реализации
основных мероприятий:
     1. Реализация  на  территории  области  целенаправленных  мер  по
профилактике первичного употребления наркотиков.
     2. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной  для
изготовления наркотиков.
     Система программных мероприятий и плановых показателей реализации
программы представлена в приложении N 1 к государственной программе.".
     3. В подпрограмме  1  "Профилактика  заболеваний  и  формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
     1) в паспорте подпрограммы:
     в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы  (с
расшифровкой по  годам  ее  реализации),  а  также  прогнозные  объемы
средств, привлекаемых из других источников":
     а) слова "Всего  -  31264825,0  тыс.  рублей,  из  них"  заменить
словами "Всего - 31275124,0 тыс. рублей, из них";
     б) слова "средства областного бюджета - 2476422,1 тыс. рублей, из
них" заменить словами "средства областного бюджета  -  2486721,1  тыс.
рублей, из них";
     в) слова "2014 год - 402043,7 тыс. рублей" заменить словами "2014
год - 412342,7 тыс. рублей";
     2) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
     а) в абзаце первом сумму "31264825,0 тыс. рублей" заменить суммой
"31275124,0 тыс. рублей";
     б) в абзаце третьем сумму "2476422,1 тыс. рублей" заменить суммой
"2486721,1 тыс. рублей".
     4. В     подпрограмме     2      "Совершенствование      оказания
специализированной,  включая высокотехнологичную,  медицинской помощи,
скорой,  в том числе скорой  специализированной,  медицинской  помощи,
медицинской эвакуации":
     1) в паспорте подпрограммы:
     в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы  (с
расшифровкой по  годам  ее  реализации),  а  также  прогнозные  объемы
средств, привлекаемых из других источников":
     а) слова "Всего  -  62286117,6  тыс.  рублей,  из  них"  заменить
словами "Всего - 62733649,1 тыс. рублей, из них";
     б) слова "средства федерального бюджета - 247574,6  тыс.  рублей,
из них" заменить словами "средства  федерального  бюджета  -  397574,6
тыс. рублей, из них";
     в) слова "2014 год - 163599,8 тыс. рублей" заменить словами "2014
год - 313599,8 тыс. рублей";
     г) слова "средства областного бюджета - 10674525,3  тыс.  рублей,
из них" заменить словами "средства  областного  бюджета  -  10758680,6
тыс. рублей, из них";
     д) слова "2014 год -  1737451,0  тыс.  рублей"  заменить  словами
"2014 год - 1821606,3 тыс. рублей";
     ж) слова   "средства   Территориального    фонда    обязательного
медицинского страхования Амурской области - 47092267,5 тыс. рублей, из
них" заменить словами "средства Территориального  фонда  обязательного
медицинского страхования Амурской области - 47305643,7 тыс. рублей, из
них";
     з) слова "2014 год -  5242144,7  тыс.  рублей"  заменить  словами
"2014 год - 5455520,9 тыс. рублей";
     2) раздел "Описание системы  мероприятий"  дополнить  подразделом
следующего содержания:
     "Мероприятие 2.9.  Прочие  мероприятия,  осуществляемые  за  счет
межбюджетных трансфертов, прошлых лет из федерального бюджета

     В  рамках  федеральной   целевой   программы   "Экономическое   и
социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на  период  до  2013
года" запланировано строительство объекта "Хирургический корпус на 250
коек областного государственного учреждения здравоохранения  "Амурская
областная  детская  клиническая  больница",   г.   Благовещенск".   По
состоянию  на  1  января  2014  года  техническая  готовность  объекта
составляет 90,0%.
     Не использованный по состоянию на  1  января  2014  года  остаток
средств федерального бюджета, выделенных в соответствии с  Соглашением
от 29 августа 2013 г. N 023 "О предоставлении в 2013 году субсидии  из
федерального бюджета  бюджету  Амурской  области  на  софинансирование
мероприятий по развитию социальной сферы, предусмотренных  федеральной
целевой  программой  "Экономическое  и  социальное  развитие  Дальнего
Востока и Забайкалья  на  период  до  2013  года",  заключенным  между
Министерством здравоохранения Российской  Федерации  и  Правительством
Амурской области, планируется  использовать  на  завершение  работ  на
объекте.
     По результатам реализации данного мероприятия планируется ввод  в
эксплуатацию данного объекта здравоохранения в 2014 году.";
     3) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
     а) в абзаце первом сумму "62286117,6 тыс. рублей" заменить суммой
"62733649,1 тыс. рублей";
     б) в абзаце втором сумму "247574,6 тыс. рублей"  заменить  суммой
"397574,6 тыс. рублей";
     в) абзац третий изложить в следующей редакции:
     "средства областного бюджета - 10758680,6 тыс. рублей;";
     г) в абзаце четвертом сумму  "47092267,5  тыс.  рублей"  заменить
суммой "47305643,7 тыс. рублей";
     4) таблицу  "Коэффициенты  значимости  мероприятий  подпрограммы"
раздела "Планируемые показатели эффективности реализации  подпрограммы
и  непосредственные  результаты  подпрограммы"  изложить  в  следующей
редакции:

          "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы

|————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
| N  |         Наименование мероприятия         |Значение планового показателя по годам реализации|
|    |                                          |—————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|
|    |                                          |2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018  | 2019  | 2020 |
|    |                                          |2014 | год  | год  | год  |  год  |  год  |  год |
|    |                                          |год  |      |      |      |       |       |      |
|————|——————————————————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|
|2.1.|Расходы на обеспечение деятельности       |0,12 | 0,16 | 0,16 | 0,2  | 0,2   | 0,2   | 0,2  |
|    |(оказание услуг) государственных          |     |      |      |      |       |       |      |
|    |учреждений                                |     |      |      |      |       |       |      |
|————|——————————————————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|
|2.2.|Мероприятия по развитию службы крови      |0,11 | 0,12 | 0,12 | -    | -     | -     | -    |
|    |                                          |     |      |      |      |       |       |      |
|————|——————————————————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|
|2.3.|Обеспечение мер социальной поддержки      |0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,16  | 0,16  | 0,16 |
|    |донорам                                   |     |      |      |      |       |       |      |
|————|——————————————————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|
|2.4.|Финансовое обеспечение закупок            |0,11 | 0,12 | 0,12 | -    | -     | -     | -    |
|    |антибактериальных и противотуберкулезных  |     |      |      |      |       |       |      |
|    |лекарственных препаратов (второго ряда),  |     |      |      |      |       |       |      |
|    |применяемых при лечении больных           |     |      |      |      |       |       |      |
|    |туберкулезом с множественной              |     |      |      |      |       |       |      |
|    |лекарственной устойчивостью возбудителя, и|     |      |      |      |       |       |      |
|    |диагностических средств для выявления,    |     |      |      |      |       |       |      |
|    |определения чувствительности микобактерии |     |      |      |      |       |       |      |
|    |туберкулеза и мониторинга лечения больных |     |      |      |      |       |       |      |
|    |туберкулезом с множественной              |     |      |      |      |       |       |      |
|    |лекарственной устойчивостью возбудителя   |     |      |      |      |       |       |      |
|————|——————————————————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|
|2.5.|Совершенствование системы оказания        |0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,16  | 0,16  | 0,16 |
|    |медицинской помощи больным туберкулезом   |     |      |      |      |       |       |      |
|————|——————————————————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|
|2.6.|Совершенствование системы оказания        |0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,16  | 0,16  | 0,16 |
|    |медицинской помощи больным сахарным       |     |      |      |      |       |       |      |
|    |диабетом                                  |     |      |      |      |       |       |      |
|————|——————————————————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|
|2.7.|Совершенствование оказания медицинской    |0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,16  | 0,16  | 0,16 |
|    |помощи пострадавшим при дорожно-          |     |      |      |      |       |       |      |
|    |транспортных происшествиях                |     |      |      |      |       |       |      |
|————|——————————————————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|
|2.8.|Высокотехнологичные виды медицинской      |0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,16  | 0,16  | 0,16 |
|    |помощи                                    |     |      |      |      |       |       |      |
|————|——————————————————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|
|2.9.|Прочие мероприятия, осуществляемые за счет|0,11 | -    | -    | -    | -     | -     | -    |
|    |межбюджетных трансфертов, прошлых лет из  |     |      |      |      |       |       |      |
|    |федерального бюджета                      |     |      |      |      |       |       |      |
|————|——————————————————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|".

     5. В подпрограмме 3 "Охрана здоровья матери и ребенка":
     1) в паспорте подпрограммы:
     в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы  (с
расшифровкой по  годам  ее  реализации),  а  также  прогнозные  объемы
средств, привлекаемых из других источников":
     а) слова "Всего - 1959724,1 тыс. рублей, из них" заменить словами
"Всего - 1963583,9 тыс. рублей, из них";
     б) слова "средства областного бюджета - 818544,0 тыс. рублей,  из
них" заменить словами "средства областного  бюджета  -  822403,8  тыс.
рублей, из них";
     в) слова "2014 год - 110861,3 тыс. рублей" заменить словами "2014
год - 114721,1 тыс. рублей";
     2) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
     а) в абзаце первом сумму "1959724,1 тыс. рублей" заменить  суммой
"1963583,9 тыс. рублей";
     б) в абзаце третьем сумму "818544,0 тыс. рублей" заменить  суммой
"822403,8 тыс. рублей".
     6. В  подпрограмме  4  "Развитие   медицинской   реабилитации   и
санаторно-курортного лечения, в том числе детей":
     1) в паспорте программы:
     в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы  (с
расшифровкой по  годам  ее  реализации),  а  также  прогнозные  объемы
средств, привлекаемых из других источников":
     слова "Всего - 5440571,5 тыс. рублей, из  них"  заменить  словами
"Всего - 5445571,5 тыс. рублей, из них";
     слова "средства областного бюджета -  959224,6  тыс.  рублей,  из
них" заменить словами "средства областного  бюджета  -  964224,6  тыс.
рублей, из них";
     слова "2014 год - 151158,2 тыс. рублей"  заменить  словами  "2014
год - 156158,2 тыс. рублей";
     2) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
     а) в абзаце первом сумму "5440571,5 тыс. рублей" заменить  суммой
"5445571,5 тыс. рублей";
     б) в абзаце втором сумму "959224,6 тыс. рублей"  заменить  суммой
"964224,6 тыс. рублей".
     7. В подпрограмме 6 "Оказание паллиативной помощи,  в  том  числе
детям":
     1) в паспорте подпрограммы:
     в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы  (с
расшифровкой по  годам  ее  реализации),  а  также  прогнозные  объемы
средств, привлекаемых из других источников":
     а) слова "Всего - 59092,8 тыс. рублей, из них"  заменить  словами
"Всего - 59548,5 тыс. рублей, из них";
     б) слова "средства областного бюджета - 59092,8 тыс.  рублей,  из
них" заменить словами "средства  областного  бюджета  -  59548,5  тыс.
рублей, из них";
     в) слова "2014 год - 8870,9 тыс. рублей" заменить  словами  "2014
год - 9326,6 тыс. рублей";
     2) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
     а) в абзаце первом сумму "59092,8 тыс.  рублей"  заменить  суммой
"59548,5 тыс. рублей";
     б) в абзаце втором сумму "59092,8 тыс.  рублей"  заменить  суммой
"59548,5 тыс. рублей".
     8. В подпрограмме 7 "Обеспечение реализации основных  направлений
государственной   политики   в   сфере   реализации    государственной
программы":
     1) в строке "Объемы ассигнований областного бюджета  подпрограммы
(с расшифровкой по годам ее реализации),  а  также  прогнозные  объемы
средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы:
     а) слова "Всего  -  37663161,7  тыс.  рублей,  из  них"  заменить
словами "Всего - 37559391,9 тыс. рублей, из них";
     б) слова "средства областного бюджета - 36147679,3  тыс.  рублей,
из них" заменить словами "средства  областного  бюджета  -  36043909,5
тыс. рублей, из них";
     в) слова "2014 год -  4446272,3  тыс.  рублей"  заменить  словами
"2014 год - 4342502,5 тыс. рублей";
     2) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
     а) абзац первый изложить в следующей редакции:
     "Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию
мероприятий подпрограммы по предварительной оценке на  2014-2020  годы
составляют 37559391,9 тыс. рублей, из них:";
     б) абзац третий изложить в следующей редакции:
     "средства областного бюджета - 36043909,5 тыс. рублей;".
     9. В    подпрограмме    9    "Противодействие     злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту":
     1) в абзаце  третьем  подраздела  "Мероприятие  9.2.  Уничтожение
сырьевой  базы  конопли,  являющейся  производной   для   изготовления
наркотиков" раздела  "Описание  системы  основных  мероприятий"  слова
"бюджетам   муниципальных   районов"   заменить   словами    "бюджетам
муниципальных образований";
     2) в абзаце пятом раздела  "Ресурсное  обеспечение  подпрограммы"
слова "бюджетам  муниципальных  районов"  заменить  словами  "бюджетам
муниципальных образований";
     3) приложение к подпрограмме изложить в новой  редакции  согласно
приложению N 1 к настоящим изменениям.
     10. Раздел 2 приложения N 1 к государственной программе дополнить
пунктом 2.9 следующего содержания:
"
|————|————————————————————————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——|———|——|——|——|——|——|——|——|
|2.9.|Основное мероприятие    |2014 г.|2014 г.|Министерство   |Ввод в эксплуатацию|  |1,0|  |  |  |  |  |  |  |
|    |2.9. Прочие мероприятия,|       |       |здравоохранения|объекта            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|    |осуществляемые за счет  |       |       |области        |здравоохранения    |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|    |межбюджетных            |       |       |               |(кол-во ед.)       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|    |трансфертов, прошлых    |       |       |               |                   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|    |лет из федерального     |       |       |               |                   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|    |бюджета                 |       |       |               |                   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|————|————————————————————————|———————|———————|———————————————|———————————————————|——|———|——|——|——|——|——|——|——|".


     11. В  графе  "Основные  положения  (наименование)   нормативного
правового  акта" приложения N 2 к государственной программе,  в пункте
1.1 слова "бюджетам муниципальных районов" заменить словами  "бюджетам
муниципальных образований".
     12. Приложение N 3 к государственной программе изложить  в  новой
редакции согласно приложению N 2 к настоящим изменениям.
     13. Приложение N 4 к государственной программе изложить  в  новой
редакции согласно приложению N 3 к настоящим изменениям.



                                                        Приложение N 1
                                                          к изменениям

                               ПОРЯДОК
      ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
         ОБРАЗОВАНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ
            СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ КОНОПЛИ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ПРОИЗВОДНОЙ
                     ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ

     1. Настоящий  Порядок  устанавливает  цели,  условия  и   правила
предоставления    и   расходования   субсидий,   выделяемых   бюджетам
муниципальных образований области (далее - муниципальные  образования)
из   областного  бюджета  на  проведение  мероприятий  по  уничтожению
сырьевой  базы  конопли,  являющейся  производной   для   изготовления
наркотиков,    по    подпрограмме   "Противодействие   злоупотреблению
наркотическими средствами и их  незаконному  обороту"  государственной
программы  "Развитие  здравоохранения  Амурской  области  на 2014-2020
годы" (далее соответственно - субсидии, программа).
     2. Субсидии предоставляются  и  расходуются  в  целях  реализации
мероприятий  по  уничтожению   сырьевой   базы   конопли,   являющейся
производной для изготовления наркотиков, на территориях  муниципальных
образований.
     3. Главным распорядителем  бюджетных  средств  по  предоставлению
субсидий является министерство сельского хозяйства  области  (далее  -
министерство).
     4. Условиями предоставления и расходования субсидии являются:
     а) представление   в   министерство   информации   о  наличии  на
территории   муниципального   образования    площадей    произрастания
дикорастущей   конопли,   заверенной   главой  (главой  администрации)
муниципального образования;
     б) представление в министерство  заверенной  копии  муниципальной
программы, предусматривающей  расходы  муниципального  образования  на
проведение  мероприятий  по   уничтожению   сырьевой   базы   конопли,
являющейся производной для изготовления наркотиков;
     в) представление в министерство  выписки  из  решения  о  бюджете
муниципального образования на текущий финансовый год со  сведениями  о
финансировании  мероприятий  по  уничтожению  сырьевой  базы  конопли,
являющейся производной для изготовления наркотиков;
     г) заключение между администрацией муниципального  образования  и
министерством соглашения о взаимодействии по реализации  программы  по
форме, установленной министерством (далее - Соглашение);
     д) софинансирование  за  счет  средств   бюджета   муниципального
образования расходов по уничтожению сырьевой базы конопли,  являющейся
производной для изготовления наркотиков,  в размере  не  менее  уровня
софинансирования, определяемого согласно пункту 7 настоящего Порядка.
     5. Критерием отбора муниципальных образований является наличие на
территории   муниципального   образования    площадей    произрастания
дикорастущей конопли.
     6. Министерство осуществляет отбор  муниципальных  образований  в
соответствии с условиями и критериями отбора, установленными в пунктах
4 и 5 настоящего Порядка, для предоставления субсидий.
     7. Распределение  субсидий  осуществляется  исходя  из   площадей
произрастания   дикорастущей   конопли  на  территориях  муниципальных
образований и объема субсидий, выделенных в соответствующем финансовом
году, и определяется по формуле:

                      Сi = Cобщ x Пi / Побщ х Vi,

     где:
     i -   муниципальные   образования,    на    территории    которых
располагается   сырьевая  база  конопли,  являющаяся  производной  для
изготовления наркотиков;.
     Ci -  объем  субсидии,  выделенный  бюджету  i-му  муниципальному
образованию в соответствующем финансовом году (тыс. рублей);
     Собщ -  общий  объем субсидий,  выделенных бюджетам муниципальных
образований на реализацию программы в соответствующем финансовом  году
(тыс. рублей);
     Пi - площадь произрастания  дикорастущей  конопли  на  территории
муниципального образования в соответствующем году (га);
     Побщ -  общая  площадь  произрастания  дикорастущей  конопли   на
территории области в соответствующем году (га);
     Vi   -   уровень   софинансирования   расходного    обязательства
муниципального обязательства, который осуществляется по формуле:

                           Vi = 0,95/РБОi,

     где:
     0,95 - средний уровень софинансирования расходного  обязательства
муниципального образования;
     РБОi -   уровень   расчетной   бюджетной   обеспеченности    i-го
муниципального образования.
     Уровень софинансирования расходного обязательства  муниципального
образования не может быть установлен выше 95% и  ниже  60%  расходного
обязательства.
     Распределение   субсидий   между   муниципальными   образованиями
утверждается постановлением Правительства области.
     8. Министерство на основании утвержденного Правительством области
распределения субсидий в сроки и порядке, установленные  Соглашениями,
осуществляет  в  текущем  финансовом  году  перечисление  субсидий  на
балансовый  счет  Управления  Федерального  казначейства  по  Амурской
области  N 40101   "Доходы,   распределяемые   органами   Федерального
казначейства между уровнями бюджетной  системы  Российской  Федерации"
для  последующего  перечисления  на   счета   бюджетов   муниципальных
образований, открытые в органах Федерального казначейства.
     9. Субсидии    отражаются   в   доходах   и   расходах   бюджетов
муниципальных   образований   по   соответствующим   кодам   бюджетной
классификации.
     10. Муниципальные  образования  -  муниципальные  районы   вправе
передавать  полученные  средства субсидий в бюджеты сельских поселений
области в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
     11. Органы   местного  самоуправления  муниципальных  образований
представляют ежемесячно,  не позднее 4  числа  месяца,  следующего  за
отчетным,  министерству  отчет  об  использовании  средств субсидии по
форме согласно приложению к настоящему Порядку.
     12. В   случае  нарушения  целей  и  условий,  установленных  для
предоставления субсидии, данные средства подлежат возврату в областной
бюджет.
     13. Контроль  за   целевым   использованием   бюджетных   средств
осуществляет министерство.
     14. В случае отсутствия потребности муниципального образования  в
субсидиях  в  установленном  размере,  что  подтверждается  письменным
обращением  муниципального  образования,   неиспользованные   субсидии
подлежат возврату в доход областного бюджета и перераспределяются.
     15. В случае  увеличения  в  текущем  году  утвержденного  объема
бюджетных  ассигнований  на  предоставление  субсидий   осуществляется
дополнительное распределение субсидий.
     16. Перераспределение   (дополнительное  распределение)  субсидий
осуществляется  на  основании   письменных   обращений   муниципальных
образований  о  дополнительной потребности в субсидии в соответствии с
настоящим  Порядком  путем  внесения  изменений  в   постановление   о
распределении субсидий.
     О предстоящем  перераспределении  (дополнительном  распределении)
субсидии министерство информирует муниципальные образования  не  менее
чем за 10 дней до окончания  срока  подачи  документов  для  получения
субсидии.



                                                            Приложение
                                                             к Порядку


                                ОТЧЕТ
     об использовании субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных
         образований на проведение мероприятий по уничтожению
            сырьевой базы конопли, являющейся производной
             для изготовления наркотиков, по подпрограмме
           "Противодействие злоупотреблению наркотическими
                 средствами и их незаконному обороту"
                 государственной программы "Развитие
                   здравоохранения Амурской области
                          на 2014-2020 годы"
             ____________________________________________
              (наименование муниципального образования)

|————————————|—————————|——————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|Наименование| Единица |Количество|Объем субсидий на год ____ (руб.) |Профинансировано нарастающим итогом на|  Направлено исполнителям работ   |
|мероприятия |измерения|          |                                  |    конец отчетного периода (руб.)    |                                  |
|            |         |          |——————|———————————|———————————————|———————|————————————|—————————————————|——————|———————————|———————————————|
|            |         |          |всего | областной |     бюджет    |всего  | областной  |      бюджет     |всего | областной |     бюджет    |
|            |         |          |      |  бюджет   | муниципального|       |   бюджет   |  муниципального |      |  бюджет   | муниципального|
|            |         |          |      |           |  образования  |       |            |   образования   |      |           |  образования  |
|————————————|—————————|——————————|——————|———————————|———————————————|———————|————————————|—————————————————|——————|———————————|———————————————|
|            |         |          |      |           |               |       |            |                 |      |           |               |
|————————————|—————————|——————————|——————|———————————|———————————————|———————|————————————|—————————————————|——————|———————————|———————————————|
|            |         |          |      |           |               |       |            |                 |      |           |               |
|————————————|—————————|——————————|——————|———————————|———————————————|———————|————————————|—————————————————|——————|———————————|———————————————|
|            |         |          |      |           |               |       |            |                 |      |           |               |
|————————————|—————————|——————————|——————|———————————|———————————————|———————|————————————|—————————————————|——————|———————————|———————————————|

Глава муниципального образования ________ ________ "__" _____________ 20__ г.
                                (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.



                                                        Приложение N 2
                                                          к изменениям

           РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
                 ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
                         БЮДЖЕТА (ТЫС. РУБ.)
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |    Наименование государственной         |   Координатор     |   Код бюджетной            |            |           |           |           |           |           |           |           |
| N  |      программы, подпрограммы            |   программы       |   классификации            |            |           |           |           |           |           |           |           |
|п/п |     государственной программы,          |  координатор      |                            |   Всего    |  2014 г.  |  2015 г.  |  2016 г.  | 2017 г.   | 2018 г.   | 2019 г.   |  2020 г.  |
|    |   федеральной целевой программы         |  подпрограммы,    |                            |            |           |           |           |           |           |           |           |
|    |   (подпрограммы федеральной             |    участники      |                            |            |           |           |           |           |           |           |           |
|    |       целевой программы)                |  государственной  |                            |            |           |           |           |           |           |           |           |
|    |     ведомственной целевой               |    программы      |                            |            |           |           |           |           |           |           |           |
|    |     программы, основного                |                   |—————|——————|—————————|—————|            |           |           |           |           |           |           |           |
|    |          мероприятия                    |                   |ГРБС | РЗ Пр|   ЦСР   | ВР  |            |           |           |           |           |           |           |           |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| 1  |                    2                    |         3         |  4  |  5   |    6    |  7  |     8      |     9     |    10     |    11     |    12     |    13     |    14     |    15     |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |Государственная программа "Развитие      |Всего, в том числе:| X   | X    | X       | X   | 51390765,4 | 6897974,6 | 7156406,5 | 7156906,5 | 7323509,4 | 7475146,5 | 7620611,2 | 7760210,7 |
|    |здравоохранения Амурской области на      |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|    |2014-2020 годы"                          |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |                                         |Минздрав АО        | X   | X    | X       | X   | 51361450,7 | 6886659,9 | 7153406,5 | 7153906,5 | 7320509,4 | 7472146,5 | 7617611,2 | 7757210,7 |
|    |                                         |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |                                         |Минстрой АО        | X   | X    | X       | X   | 8314,7     | 8314,7    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|    |                                         |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |                                         |Минсельхоз АО      | X   | X    | X       | X   | 21000,0    | 3000,0    | 3000,0    | 3000,0    | 3000,0    | 3000,0    | 3000,0    | 3000,0    |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|1.  |Подпрограмма 1                           |Всего, в том числе:| X   | X    | X       | X   | 2486721,1  | 412342,7  | 309782,4  | 309782,4  | 330636,5  | 353288,1  | 375017,8  | 395871,2  |
|    |"Профилактика заболеваний и              |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|    |формирование здорового образа жизни.     |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |Развитие первичной медико-санитарной     |Минздрав АО        | X   | X    | X       | X   | 2478406,4  | 404028,0  | 309782,4  | 309782,4  | 330636,5  | 353288,1  | 375017,8  | 395871,2  |
|    |помощи"                                  |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |                                         |Минстрой АО        | X   | X    | X       | X   | 8314,7     | 8314,7    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|1.1.|Основное мероприятие 1.1.                |Всего, в том числе | X   | X    | X       | X   | 1914708,5  | 287813,8  | 242956,3  | 242956,3  | 259311,8  | 277077,0  | 294119,1  | 310474,2  |
|    |Расходы на обеспечение деятельности      |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |(оказание услуг) государственных         |Минздрав АО        | 918 | 0901 | 0611059 | 600 | 72788,1    | 14720,3   | 8671,7    | 8671,7    | 9255,5    | 9889,5    | 10497,8   | 11081,6   |
|    |учреждений                               |                   |—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |                                         |                   | 918 | 0902 | 0611059 | 600 | 1665381,5  | 246432,7  | 211902,2  | 211902,2  | 226167,1  | 241661,7  | 256525,5  | 270790,1  |
|    |                                         |                   |—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |                                         |                   | 918 | 0909 | 0611059 | 600 | 176538,9   | 26660,8   | 22382,4   | 22382,4   | 23889,2   | 25525,8   | 27095,8   | 28602,5   |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|1.2.|Основное мероприятие 1.2.                |Всего, в том числе | X   | X    | X       | X   | 7896,2     | 1200,0    | 1000,0    | 1000,0    | 10673     | 1140,4    | 1210,6    | 12773     |
|    |Мероприятия, направленные на             |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|    |формирование здорового образа жизни у    |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |населения, включая сокращение            |Минздрав АО        | 918 | 0909 | 0611133 | 200 | 7896,2     | 1200,0    | 1000,0    | 1000,0    | 1067,3    | 1140,4    | 1210,6    | 1277,9    |
|    |потребления алкоголя и табака            |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|1.3.|Основное мероприятие 1.3.                |Всего, в том числе | X   | X    | X       | X   | 268368,5   | 34000,0   | 35000,0   | 35000,0   | 37356,1   | 39915,4   | 42370,5   | 44726,5   |
|    |Профилактика инфекционных заболеваний,   |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |включая иммунопрофилактику               |Минздрав АО        | 918 | 0909 | 0611134 | 200 | 268368,5   | 34000,0   | 35000,0   | 35000,0   | 37356,1   | 39915,4   | 42370,5   | 44726,5   |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|1.4.|Основное мероприятие 1.5.                |Всего, в том числе | X   | X    | X       | X   | 4737,8     | 720,0     | 600,0     | 600,0     | 640,4     | 684,3     | 726,4     | 766,7     |
|    |Реализация отдельных мероприятий         |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |государственной программы Российской     |Минздрав АО        | 918 | 0909 | 0611135 | 200 | 4737,8     | 720,0     | 600,0     | 600,0     | 640,4     | 684,3     | 726,4     | 766,7     |
|    |Федерации "Развитие здравоохранения"     |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|1.6.|Основное мероприятие 1.7.                |Всего, в том числе | X   | X    | X       | X   | 263640,7   | 77818,1   | 27750,3   | 27750,3   | 29618,4   | 31647,5   | 33594,0   | 35462,1   |
|    |Совершенствование механизмов             |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|    |обеспечения населения лекарственными     |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|    |препаратами, медицинскими изделиями,     |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |специализированными продуктами           |Минздрав АО        | 918 | 1003 | 0617058 | 300 | 263640,7   | 77818,1   | 27750,3   | 27750,3   | 29618,4   | 31647,5   | 33594,0   | 35462,1   |
|    |лечебного питания для детей в            |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|    |амбулаторных условиях                    |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|1.7.|Основное мероприятие 1.8.                |Всего, в том числе | X   | X    | X       | X   | 19054,7    | 2476,1    | 2475,8    | 2475,8    | 2642,5    | 2823,5    | 2997,2    | 3163,8    |
|    |Осуществление организационных            |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|    |мероприятий по обеспечению лиц           |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|    |лекарственными препаратами,              |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|    |предназначенными для лечения больных     |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|    |злокачественными новообразованиями       |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |лимфоидной, кроветворной и родственных   |Минздрав АО        | 918 | 0909 | 0611137 | 200 | 19054,7    | 2476,1    | 2475,8    | 2475,8    | 2642,5    | 2823,5    | 29973     | 3163,8    |
|    |им тканей, гемофилией, муковисцидозом,   |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|    |гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,    |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|    |рассеянным склерозом, а также после      |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|    |трансплантации органов и (или) тканей    |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|1.8.|Основное мероприятие 1.11.               |Всего, в том числе | X   | X    | X       | X   | 8314,7     | 8314,7    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|    |Капитальные вложения в объекты           |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |государственной собственности            |Минстрой АО        | 910 | 0901 | 0611101 | 400 | 8314,7     | 8314,7    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|2.  |Подпрограмма 2 "Совершенствование        |Всего, в том числе | X   | X    | X       | X   | 10758680,6 | 1821606,3 | 1333105,2 | 1333505,2 | 1425274,0 | 1522781,9 | 1616320,4 | 1706087,6 |
|    |оказания специализированной, включая     |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|    |высокотехнологичную, медицинской         |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |помощи, скорой, в том числе скорой       |Минздрав АО        | X   | X    | X       | X   | 10758680,6 | 18216063  | 1333105,2 | 1333505,2 | 1425274,0 | 1522781,9 | 1616320,4 | 1706087,6 |
|    |специализированной, медицинской          |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|    |помощи, медицинской эвакуации"           |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|2.1.|Основное мероприятие 2.1.                |Всего, в том числе | X   | X    | X       | X   | 10229622,9 | 1667684,3 | 1278618,4 | 1278618,4 | 1364692,2 | 1458186,7 | 1547875,2 | 1633947,7 |
|    |Расходы на обеспечение деятельности      |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |(оказание услуг) государственных         |Минздрав АО        | 918 | 0901 | 0621059 | 600 | 8206386,2  | 1340963,8 | 1025264,9 | 1025264,9 | 1094283,5 | 1169252,5 | 1241169,5 | 1310187,1 |
|    |учреждений                               |                   |—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |                                         |                   | 918 | 0902 | 0621059 | 600 | 841858,0   | 122952,2  | 107359,6  | 107359,6  | 114586,8  | 122437,1  | 129967,8  | 137194,9  |
|    |                                         |                   |—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |                                         |                   | 918 | 0903 | 0621059 | 600 | 121786,4   | 18200,8   | 15469,2   | 15469,2   | 16510,6   | 17641,7   | 18726,8   | 19768,1   |
|    |                                         |                   |—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |                                         |                   | 918 | 0904 | 0621059 | 600 | 568714,1   | 120045,8  | 67003,0   | 67003,0   | 71513,5   | 76412,8   | 81112,8   | 85623,2   |
|    |                                         |                   |—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |                                         |                   | 918 | 0906 | 0621059 | 600 | 490878,2   | 65521,7   | 63521,7   | 63521,7   | 67797,8   | 72442,6   | 76898,3   | 81174,4   |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|2.2.|Основное мероприятие 2.2.                |Всего, в том числе | X   | X    | X       | X   | 5544,8     | 5544,8    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|    |Мероприятия по развитию службы крови     |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |                                         |Минздрав АО        | 918 | 0906 | 0621087 | 200 | 5544,8     | 5544,8    |           |           |           |           |           |           |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|2.3.|Основное мероприятие 2.3.                |Всего, в том числе | X   | X    | X       | X   | 116881,5   | 15186,8   | 15186,8   | 15186,8   | 16209,2   | 17319,7   | 18385,0   | 19407,2   |
|    |Обеспечение мер социальной поддержки     |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |донорам                                  |Минздрав АО        | 918 | 0901 | 0627059 | 300 | 3610,4     | 469,1     | 469,1     | 469,1     | 500,7     | 535,0     | 567,9     | 599,5     |
|    |                                         |                   |—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |                                         |                   | 918 | 0906 | 0627059 | 300 | 107206,3   | 13929,7   | 13929,7   | 13929,7   | 14867,4   | 15886,0   | 16863,1   | 17800,7   |
|    |                                         |                   |—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |                                         |                   | 918 | 0909 | 0627059 | 300 | 6064,8     | 788,0     | 788,0     | 788,0     | 841,1     | 898,7     | 954,0     | 1007,0    |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|2.4.|Основное мероприятие 2.5.                |Всего, в том числе | X   | X    | X       | X   | 70066,3    | 10000,0   | 8800,0    | 9000,0    | 9605,9    | 10264,0   | 10895,3   | 11501,1   |
|    |Совершенствование системы оказания       |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |медицинской помощи больным               |Минздрав АО        | 918 | 0909 | 0621138 | 200 | 70066,3    | 10000,0   | 8800,0    | 9000,0    | 9605,9    | 10264,0   | 10895,3   | 11501,1   |
|    |туберкулезом                             |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|2.5.|Основное мероприятие 2.6.                |Всего, в том числе | X   | X    | X       | X   | 247518,8   | 42144,1   | 30500,0   | 30700,0   | 32766,7   | 35011,5   | 37164,9   | 39231,6   |
|    |Совершенствование системы оказания       |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |медицинской помощи больным сахарным      |Минздрав АО        | 918 | 0909 | 0621139 | 200 | 247518,8   | 42144,1   | 30500,0   | 30700,0   | 32766,7   | 35011,5   | 37164,9   | 39231,6   |
|    |диабетом                                 |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|2.6.|Основное мероприятие 2.7.                |Всего, в том числе | X   | X    | X       | X   | 33770,0    | 25770,0   | 0,0       | 0,0       | 2000,0    | 2000,0    | 2000,0    | 2000,0    |
|    |Совершенствование оказания медицинской   |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |помощи пострадавшим при дорожно-         |Минздрав АО        | 918 | 0909 | 0621140 | 600 | 33770,0    | 25770,0   |           | 0,0       | 2000,0    | 2000,0    | 2000,0    | 2000,0    |
|    |транспортных происшествиях               |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|2.7.|Основное мероприятие 2.8.                |Всего, в том числе | X   | X    | X       | X   | 55276,3    | 55276,3   | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|    |Мероприятия по оказанию                  |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |высокотехнологичных видов медицинской    |Минздрав АО        | 918 | 0901 | 0621141 | 600 | 55276,3    | 55276,3   | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|    |помощи                                   |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|3.  |Подпрограмма 3                           |Всего, в том числе | X   | X    | X       | X   | 822403,8   | 114721,1  | 105598,5  | 105698,5  | 112813,9  | 4120542,7 | 127956,9  | 135072,2  |
|    |"Охрана здоровья матери и ребенка"       |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |                                         |Минздрав АО        | X   | X    | X       | X   | 822403,8   | 114721,1  | 105598,5  | 105698,5  | 12813,9   | 120542,7  | 127956,9  | 135072,2  |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|3.1.|Основное мероприятие 3.1.                |Всего, в том числе | X   | X    | X       | X   | 788849,2   | 108521,1  | 101598,5  | 101598,5  | 108437,9  | 115866,9  | 122993,5  | 129832,8  |
|    |Расходы на обеспечение деятельности      |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |(оказание услуг) государственных         |Минздрав АО        | 918 | 0901 | 0631059 | 600 | 29086,5    | 3779,3    | 3779,3    | 3779,3    | 4033,7    | 4310,1    | 4575,2    | 4829,6    |
|    |учреждений                               |                   |—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |                                         |                   | 918 | 0909 | 0631059 | 600 | 759762,7   | 104741,8  | 97819,2   | 97819,2   | 104404,2  | 111556,8  | 118418,3  | 125003,2  |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|3.2.|Основное мероприятие 3.2.                |Всего, в том числе | X   | X    | X       | X   | 15392,5    | 2000,0    | 2000,0    | 2000,0    | 2134,6    | 2280,9    | 2421,2    | 2555,8    |
|    |Финансовое обеспечение мероприятий,      |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|————|направленных на проведение пренатальной  |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |(дородовой) диагностики нарушений        |Минздрав АО        | 918 | 0909 | 0631142 | 200 | 15392,5    | 2000,0    | 2000,0    | 2000,0    | 2134,6    | 2280,9    | 2421,2    | 2555,8    |
|    |развития ребенка                         |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|3.3.|Основное мероприятие 3.3.                |Всего, в том числе | X   | X    | X       | X   | 15962,1    | 2000,0    | 2000,0    | 2100,0    | 2241,4    | 2394,9    | 2542,2    | 2683,6    |
|    |Совершенствование медико-генетического   |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |консультирования и ранняя диагностика    |Минздрав АО        | 918 | 0909 | 0631143 | 200 | 15962,1    | 2000,0    | 2000,0    | 2100,0    | 2241,4    | 2394,9    | 2542,2    | 2683,6    |
|    |нарушений развития ребенка               |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|3.4.|Основное мероприятие 3.4.                |Всего, в том числе | X   | X    | X       | X   | 2200,0     | 2200,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|    |Закупка оборудования и расходных         |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|    |материалов для неонатального и           |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |аудиологического скрининга в             |Минздрав АО        | 918 | 0909 | 0631089 | 200 | 2200,0     | 2200,0    |           |           |           |           |           |           |
|    |учреждениях государственной и            |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|    |муниципальной систем здравоохранения     |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|4.  |Подпрограмма 4                           |Всего, в том числе | X   | X    | X       | X   | 964224,6   | 156158,2  | 120674,6  | 120674,6  | 128798,2  | 137622,0  | 146086,9  | 154210,1  |
|    |"Развитие медицинской реабилитации и     |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |санаторно-курортного лечения, в том числе|Минздрав АО        | X   | X    | X       | X   | 964224,6   | 156158,2  | 120674,6  | 120674,6  | 128798,2  | 137622,0  | 146086,9  | 154210,1  |
|    |детям"                                   |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|4.1.|Основное мероприятие 4.1.                |Всего, в том числе | X   | X    | X       | X   | 814739,2   | 119333,7  | 103850,1  | 103850,1  | 110841,1  | 118434,7  | 125719,4  | 132710,1  |
|    |Расходы на обеспечение деятельности      |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |(оказание услуг) государственных         |Минздрав АО        | 918 | 0905 | 0641059 | 600 | 680149,1   | 100837,7  | 86512,9   | 86512,9   | 92336,8   | 98662,7   | 104731,2  | 110554,9  |
|    |учреждений                               |                   |—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |                                         |                   | 918 | 0909 | 0641059 | 600 | 134590,1   | 18496,0   | 17337,2   | 17337,2   | 18504,3   | 19772,0   | 20988,2   | 22155,2   |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|4.2.|Основное мероприятие 4.2.                |Всего, в том числе | X   | X    | X       | X   | 149485,4   | 36824,5   | 16824,5   | 16824,5   | 17957,1   | 19187,3   | 20367,5   | 21500,0   |
|    |Развитие медицинской реабилитации, в том |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |числе детям                              |Минздрав АО        | 918 | 0909 | 0641144 | 200 | 149485,4   | 36824,5   | 16824,5   | 16824,5   | 17957,1   | 19187,3   | 20367,5   | 21500,0   |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|5.  |Подпрограмма 5                           |Всего, в том числе | X   | X    | X       | X   | 130544,5   | 20500,0   | 1500,0    | 1500,0    | 26601,0   | 26710,7   | 26815,9   | 26916,9   |
|    |"Кадровое обеспечение системы            |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |здравоохранения"                         |Минздрав АО        | X   | X    | X       | X   | 130544,5   | 20500,0   | 1500,0    | 1500,0    | 26601,0   | 26710,7   | 26815,9   | 26916,9   |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|5.1.|Основное мероприятие 5.1.                |Всего, в том числе | X   | X    | X       | X   | 10044,5    | 0,0       | 1500,0    | 1500,0    | 1601,0    | 1710,7    | 1815,9    | 1916,9    |
|    |Расходы на обеспечение деятельности      |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |(оказание услуг) государственных         |Минздрав АО        | 918 | 0901 | 0651059 | 600 | 10044,5    | 0,0       | 1500,0    | 1500,0    | 1601,0    | 1710,7    | 1815,9    | 1916,9    |
|    |учреждений                               |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|5.2.|Основное мероприятие 5.2.                |Всего, в том числе | X   | X    | X       | X   | 120500,0   | 20500,0   | 0,0       | 0,0       | 25000,0   | 25000,0   | 25000,0   | 25000,0   |
|    |Осуществление единовременных             |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |компенсационных выплат медицинским       |Минздрав АО        | 918 | 0909 | 0657060 | 300 | 120500,0   | 20500,0   | 0,0       | 0,0       | 25000,0   | 25000,0   | 25000,0   | 25000,0   |
|    |работникам                               |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|6.  |Подпрограмма 6                           |Всего, в том числе | X   | X    | X       | X   | 59548,5    | 9326,6    | 7500,0    | 7500,0    | 8004,9    | 8553,3    | 9079,4    | 9584,3    |
|    |"Оказание паллиативной помощи, в том     |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |числе детям"                             |Минздрав АО        | X   | X    | X       | X   | 59548,5    | 9326,6    | 7500,0    | 7500,0    | 8004,9    | 8553,3    | 9079,4    | 9584,3    |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|6.1.|Основное мероприятие 6.1.                |Всего, в том числе | X   | X    | X       | X   | 59548,5    | 9326,6    | 7500,0    | 7500,0    | 8004,9    | 8553,3    | 9079,4    | 9584,3    |
|    |Расходы на обеспечение деятельности      |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |(оказание услуг) государственных         |Минздрав АО        | 918 | 0901 | 0661059 | 600 | 59548,5    | 9326,6    | 7500,0    | 7500,0    | 8004,9    | 8553,3    | 9079,4    | 9584,3    |
|    |учреждений                               |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|7.  |Подпрограмма 7                           |Всего, в том числе | X   | X    | X       | X   | 36043909,5 | 4342502,5 | 5262415,4 | 5262415,4 | 5274686,7 | 5288015,5 | 5300801,6 | 5313072,4 |
|    |"Обеспечение реализации основных         |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|    |направлений государственной политики в   |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |сфере реализации государственной         |Минздрав АО        | X   | X    | X       | X   | 36043909,5 | 4342502,5 | 5262415,4 | 5262415,4 | 5274686,7 | 52880153  | 5300801,6 | 5313072,4 |
|    |программы"                               |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|7.1.|Основное мероприятие 7.1.                |Всего, в том числе | X   | X    | X       | X   | 310993,4   | 45133,0   | 39702,9   | 39702,9   | 42375,7   | 45278,8   | 48063,7   | 50736,4   |
|    |Расходы на обеспечение функций           |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |исполнительных органов государственной   |Минздрав АО        | 918 | 0909 | 0671019 | 100 | 269131,4   | 35809,0   | 34843,8   | 34843,8   | 37189,4   | 39737,2   | 42181,3   | 44526,9   |
|    |власти                                   |                   |—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |                                         |                   | 918 | 0909 | 0671019 | 200 | 41606,2    | 9290,8    | 4825,9    | 4825,9    | 5150,8    | 5503,7    | 5842,1    | 6167,0    |
|    |                                         |                   |—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |                                         |                   | 918 | 0909 | 0671019 | 800 | 255,8      | 33,2      | 33,2      | 33,2      | 35,5      | 37,9      | 40,3      | 42,5      |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|7.2.|Основное мероприятие 7.2.                |Всего, в том числе | X   | X    | X       | X   | 34572828,8 | 4092043,4 | 5080130,9 | 5080130,9 | 5080130,9 | 50801303  | 5080130,9 | 5080130,9 |
|    |Межбюджетные трансферты бюджетам         |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |фондов обязательного медицинского        |Минздрав АО        | 918 | 0904 | 0678735 | 500 | 383116,9   | 383116,9  | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|    |страхования                              |                   |—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |                                         |                   | 918 | 0909 | 0678735 | 500 | 34189711,9 | 3708926,5 | 5080130,9 | 5080130,9 | 5080130,9 | 5080130,9 | 5080130,9 | 5080130,9 |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|7.3.|Основное мероприятие 7.3.                |Всего, в том числе | X   | X    | X       | X   | 788018,9   | 107706,4  | 101596,1  | 101596,1  | 108435,5  | 115864,3  | 122990,7  | 129829,3  |
|    |Расходы на обеспечение деятельности      |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |(оказание услуг) государственных         |Минздрав АО        | 918 | 0909 | 0671059 | 100 | 142802,5   | 18554,8   | 18554,8   | 18554,8   | 19803,9   | 21160,7   | 22462,2   | 23711,3   |
|    |учреждений                               |                   |—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |                                         |                   | 918 | 0909 | 0671059 | 200 | 163965,8   | 23060,7   | 21042,4   | 21042,4   | 22459,0   | 23997,6   | 25473,6   | 26890,1   |
|    |                                         |                   |—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |                                         |                   | 918 | 0909 | 0671059 | 600 | 473132,0   | 65036,0   | 60944,0   | 60944,0   | 65046,7   | 69503,0   | 73777,9   | 77880,4   |
|    |                                         |                   |—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |                                         |                   | 918 | 0909 | 0671059 | 800 | 8118,6     | 1054,9    | 1054,9    | 1054,9    | 1125,9    | 1203,0    | 1277,0    | 1348,0    |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|7.4.|Основное мероприятие 7.4.                |Всего, в том числе | X   | X    | X       | X   | 133212,6   | 17308,8   | 17308,8   | 17308,8   | 18474,0   | 19739,6   | 20953,7   | 22118,9   |
|    |Организация и осуществление деятельности |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|    |по опеке и попечительству в отношении    |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|    |совершеннолетних лиц, признанных судом   |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|    |недееспособными вследствие психического  |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |расстройства или ограниченных судом в    |Минздрав АО        | 918 | 0909 | 0678736 | 500 | 133212,6   | 17308,8   | 17308,8   | 17308,8   | 18474,0   | 19739,6   | 20953,7   | 22118,9   |
|    |дееспособности вследствие                |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|    |злоупотребления спиртными напитками и    |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|    |наркотическими средствами                |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|7.5.|Основное мероприятие 7.5.                |Всего, в том числе | X   | X    | X       | X   | 218855,8   | 60310,9   | 23676,7   | 23676,7   | 25270,6   | 27001,9   | 28662,6   | 30256,4   |
|    |Отдельные полномочия в области           |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |здравоохранения                          |Минздрав АО        | 918 | 0901 | 0671145 | 200 | 193803,4   | 52705,4   | 21071,2   | 21071,2   | 22489,7   | 24030,5   | 25508,5   | 26926,9   |
|    |                                         |                   |—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |                                         |                   | 918 | 0909 | 0671145 | 200 | 25052,4    | 7605,5    | 2605,5    | 2605,5    | 2780,9    | 2971,4    | 3154,1    | 3329,5    |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|7.6.|Основное мероприятие 7.7.                |Всего, в том числе | X   | X    | X       | X   | 20000,0    | 20000,0   | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|    |Капитальные вложения в объекты           |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |государственной собственности            |Минздрав АО        | 918 | 0909 | 0671101 | 400 | 20000,0    | 20000,0   |           |           |           |           |           |           |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|8.  |Подпрограмма 8                           |Всего, в том числе | X   | X    | X       | X   | 95366,9    | 16817,2   | 11730,4   | 11730,4   | 12520,1   | 13377,8   | 14200,7   | 14990,3   |
|    |"Развитие информатизации в               |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |здравоохранении"                         |Минздрав АО        | X   | X    | X       | X   | 95366,9    | 16817,2   | 11730,4   | 11730,4   | 12520,1   | 13377,8   | 14200,7   | 14990,3   |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|8.1.|Основное мероприятие 8.1.                |Всего, в том числе | X   | X    | X       | X   | 95366,9    | 16817,2   | 11730,4   | 11730,4   | 12520,1   | 13377,8   | 14200,7   | 14990,3   |
|    |Расходы на обеспечение деятельности      |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |(оказание услуг) государственных         |Минздрав АО        | 918 | 0909 | 0681059 | 600 | 95366,9    | 16817,2   | 11730,4   | 11730,4   | 12520,1   | 13377,8   | 14200,7   | 14990,3   |
|    |учреждений                               |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|9.  |Подпрограмма 9                           |Всего, в том числе:| X   | X    | X       | X   | 29365,9    | 4000,0    | 4100,0    | 4100,0    | 4174,1    | 4254,5    | 4331,6    | 4405,7    |
|    |"Противодействие злоупотреблению         |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|    |наркотическими средствами и их           |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |незаконному обороту"                     |Минздрав АО        | X   | X    | X       | X   | 8365,9     | 1000,0    | 1100,0    | 1100,0    | 1174,1    | 1254,5    | 1331,6    | 1405,7    |
|    |                                         |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |                                         |Минсельхоз АО      | X   | X    | X       | X   | 21000,0    | 3000,0    | 3000,0    | 3000,0    | 3000,0    | 3000,0    | 3000,0    | 3000,0    |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|9.1.|Основное мероприятие 9.1.                |Всего, в том числе | X   | X    | X       | X   | 8365,9     | 1000,0    | 1100,0    | 1100,0    | 1174,1    | 1254,5    | 1331,6    | 1405,7    |
|    |Реализация на территории области         |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |целенаправленных мер по профилактике     |Минздрав АО        | 918 | 0909 | 0691018 | 200 | 8365,9     | 1000,0    | 1100,0    | 1100,0    | 1174,1    | 1254,5    | 1331,6    | 1405,7    |
|    |первичного употребления наркотиков       |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|9.2.|Основное мероприятие 9.2.                |Всего, в том числе | X   | X    | X       | X   | 21000,0    | 3000,0    | 3000,0    | 3000,0    | 3000,0    | 3000,0    | 3000,0    | 3000,0    |
|    |Уничтожение сырьевой базы конопли,       |———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|    |являющейся производной для изготовления  |Минсельхоз АО      | 913 | 0405 | 0698724 | 500 | 21000,0    | 3000,0    | 3000,0    | 3000,0    | 3000,0    | 3000,0    | 3000,0    | 3000,0    |
|    |наркотиков                               |                   |     |      |         |     |            |           |           |           |           |           |           |           |
|————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|



                                                        Приложение N 3
                                                          к изменениям

        РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
          РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

Информация по документу
Читайте также